一般会計歳出補正予算説明書(6月補正)

 歳 出
(款)
2 総務費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
区 分
2 総務費
4,154,538
△23,174 4,131,364
2,000
△25,174
2
1 総務管理費
3,142,360
△23,174 3,119,186
2,000
△25,174
2
1
49,388
△8,500 40,888
△8,500
49,388
△8,500 40,888
△8,500
6 広報費
(企画総務部)
9 旅費
金 額
△395
11 需用費
△1,524
12 役務費
△251
13 委託料
△6,000
14 使用料及び賃
3 おおむたの魅力発信事業費
△8,500
3 定住自立圏構想関係費
△6,410
△330
借料
2
1 10 企画費
(企画総務部)
(産業経済部)
62,521
△26,674 35,847
△26,674
38,289
△6,410 31,879
△6,410
20,264
△20,264 0
△20,264
13 委託料
11 需用費
△6,410
△228
12 役務費
△170
13 委託料
△19,240
14 使用料及び賃
(3)定住自立圏情報発信費
△6,410
8 世界遺産施設活用関係費
△20,264
(1)世界遺産施設管理費
△6,112
(2)世界遺産施設活用費
△14,152
△326
借料
19 負担金補助及
△300
び交付金
2
1 18 市民協働推進費
124,870 2,000 126,870
2,000
0
(一般会計)
- 11 -
- 12 -
(款)
2 総務費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
計
概 要
特定財源
(市民協働部)
124,870 2,000 節
126,870
2,000
一般財源
区 分
0
(内訳)
金 額
19 負担金補助及 2,000
13 コミュニティ助成事業費補助
2,000
び交付金
諸収入
2,000
2
1 19 諸費
(企画総務部)
76,747 10,000 86,747
10,000
74,547 10,000 84,547
10,000
26 寄付金
10,000
12 熊本地震義捐金
(一般会計)
- 13 -
- 14 -
10,000
(款)
3 民生費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
区 分
3 民生費
21,437,445 34,280 21,471,725
34,280
0
3
1 社会福祉費
6,834,969 34,280 6,869,249
34,280
0
3
1
497,883 34,280 532,163
34,280
0
135,033 34,280 169,313
34,280
0
1 社会福祉総務費
(保健福祉部)
(内訳)
国庫支出金
19 負担金補助及 び交付金
金 額
34,280
10 介護サービス基盤施設整備費補助
(2)介護サービス基盤施設整備費補助
27 社会福祉法人施設整備費補助(障害者福祉施設分)
4,280
繰入金
30,000
(一般会計)
- 15 -
- 16 -
4,280
4,280
30,000
(款)
5 農林水産業費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
区 分
5 農林水産業費
530,690 1,080 531,770
1,000
80
5
3 水産業費
175,174 1,080 176,254
1,000
80
5
3
2 水産業振興費
157,583 1,080 158,663
1,000
80
(産業経済部)
157,583 1,080 158,663
1,000
80
(内訳)
19 負担金補助及 び交付金
金 額
1,080
6 水産業振興対策事業費
(1)漁業生産基盤整備事業費補助
市債
1,000
(一般会計)
- 17 -
- 18 -
1,080
1,080
(款)
6 商工費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
6 商工費
1,783,426
△14,000 1,769,426
△10
△13,990
6
1 商工費
1,783,426
△14,000 1,769,426
△10
△13,990
6
1
2 商業振興費
840,630 12,000 852,630
12,000
(産業経済部)
840,630 12,000 852,630
12,000
区 分
19 負担金補助及 金 額
12,000
び交付金
6
1
3 観光振興費
279,242
△26,000 253,242
△10
△25,990
(産業経済部)
279,242
△26,000 253,242
△10
△25,990
1 報酬
2 商業振興支援事業費
(6)おおむたプレミアム商品券発行事業費補助
△2,000
(内訳)
9 観光事業推進協議会運営支援事業費
10 観光交流推進事業費
諸収入
4 共済費
△252
△10
9 旅費
△747
11 需用費
△748
12 役務費
△168
13 委託料
△20,925
14 使用料及び賃
△16,000
△10,000
△2,400
(2)世界遺産施設ガイド事業費
△4,000
(3)世界遺産施設巡回バス運行モデル事業費
△3,600
△660
△500
(一般会計)
- 19 -
12,000
(1)観光プロモーション事業費
借料
18 備品購入費
12,000
- 20 -
(款)
7 土木費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
区 分
7 土木費
3,266,735 12,245 3,278,980
10,000
2,245
7
2 道路橋梁費
713,355 10,000 723,355
10,000
0
7
2
150,000 10,000 160,000
10,000
0
150,000 10,000 160,000
10,000
0
3 道路新設改良費
(都市整備部)
金 額
15 工事請負費
10,000
13 委託料
2,245
1 道路新設改良事業費
10,000
(内訳)
市債
10,000
7
4 都市計画費
590,434 2,245 592,679
2,245
7
4
175,314 2,245 177,559
2,245
47,122 2,245 49,367
2,245
1 都市計画総務費
(都市整備部)
10 新栄町駅前地区市街地再開発促進費
(一般会計)
- 21 -
- 22 -
2,245
(款)
8 消防費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
区 分
8 消防費
1,430,848 2,496 1,433,344
2,496
0
8
1 消防費
1,430,848 2,496 1,433,344
2,496
0
8
1
96,496 2,496 98,992
2,496
0
96,496 2,496 98,992
2,496
0
2 非常備消防費
(消防本部)
金 額
8 報償費
730
9 旅費
480
11 需用費
638
13 委託料
324
14 使用料及び賃 324
7 女性や若者をはじめとした消防団加入促進支援事業費
(内訳)
国庫支出金
2,496
借料
8
1
4 消防施設費
102,328 0 102,328
0
(消防本部)
102,328 0 102,328
0
○財源のみ
(内訳)
市債
△25,000
寄付金
25,000
(一般会計)
- 23 -
- 24 -
2,496
(款)
9 教育費
(単位:千円)
補正額の財源内訳
款 項 目
現在予算額
補 正 額
節
計
概 要
特定財源
一般財源
区 分
9 教育費
4,318,876 81 4,318,957
81
9
5 社会教育費
639,807 81 639,888
81
9
5
178,038 81 178,119
81
178,038 81 178,119
81
3 三池カルタ・歴史
金 額
資料館等複合施設
費
(市民協働部)
18 備品購入費
81
1 三池カルタ・歴史資料館等複合施設管理運営費
(3)図書館運営費
歳 出 合 計
55,950,000 13,008 55,963,008
49,766
△36,758
(一般会計)
- 25 -
- 26 -
81
81