歳 出 (款) 2 総務費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 区 分 2 総務費 4,154,538 △23,174 4,131,364 2,000 △25,174 2 1 総務管理費 3,142,360 △23,174 3,119,186 2,000 △25,174 2 1 49,388 △8,500 40,888 △8,500 49,388 △8,500 40,888 △8,500 6 広報費 (企画総務部) 9 旅費 金 額 △395 11 需用費 △1,524 12 役務費 △251 13 委託料 △6,000 14 使用料及び賃 3 おおむたの魅力発信事業費 △8,500 3 定住自立圏構想関係費 △6,410 △330 借料 2 1 10 企画費 (企画総務部) (産業経済部) 62,521 △26,674 35,847 △26,674 38,289 △6,410 31,879 △6,410 20,264 △20,264 0 △20,264 13 委託料 11 需用費 △6,410 △228 12 役務費 △170 13 委託料 △19,240 14 使用料及び賃 (3)定住自立圏情報発信費 △6,410 8 世界遺産施設活用関係費 △20,264 (1)世界遺産施設管理費 △6,112 (2)世界遺産施設活用費 △14,152 △326 借料 19 負担金補助及 △300 び交付金 2 1 18 市民協働推進費 124,870 2,000 126,870 2,000 0 (一般会計) - 11 - - 12 - (款) 2 総務費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 計 概 要 特定財源 (市民協働部) 124,870 2,000 節 126,870 2,000 一般財源 区 分 0 (内訳) 金 額 19 負担金補助及 2,000 13 コミュニティ助成事業費補助 2,000 び交付金 諸収入 2,000 2 1 19 諸費 (企画総務部) 76,747 10,000 86,747 10,000 74,547 10,000 84,547 10,000 26 寄付金 10,000 12 熊本地震義捐金 (一般会計) - 13 - - 14 - 10,000 (款) 3 民生費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 区 分 3 民生費 21,437,445 34,280 21,471,725 34,280 0 3 1 社会福祉費 6,834,969 34,280 6,869,249 34,280 0 3 1 497,883 34,280 532,163 34,280 0 135,033 34,280 169,313 34,280 0 1 社会福祉総務費 (保健福祉部) (内訳) 国庫支出金 19 負担金補助及 び交付金 金 額 34,280 10 介護サービス基盤施設整備費補助 (2)介護サービス基盤施設整備費補助 27 社会福祉法人施設整備費補助(障害者福祉施設分) 4,280 繰入金 30,000 (一般会計) - 15 - - 16 - 4,280 4,280 30,000 (款) 5 農林水産業費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 区 分 5 農林水産業費 530,690 1,080 531,770 1,000 80 5 3 水産業費 175,174 1,080 176,254 1,000 80 5 3 2 水産業振興費 157,583 1,080 158,663 1,000 80 (産業経済部) 157,583 1,080 158,663 1,000 80 (内訳) 19 負担金補助及 び交付金 金 額 1,080 6 水産業振興対策事業費 (1)漁業生産基盤整備事業費補助 市債 1,000 (一般会計) - 17 - - 18 - 1,080 1,080 (款) 6 商工費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 6 商工費 1,783,426 △14,000 1,769,426 △10 △13,990 6 1 商工費 1,783,426 △14,000 1,769,426 △10 △13,990 6 1 2 商業振興費 840,630 12,000 852,630 12,000 (産業経済部) 840,630 12,000 852,630 12,000 区 分 19 負担金補助及 金 額 12,000 び交付金 6 1 3 観光振興費 279,242 △26,000 253,242 △10 △25,990 (産業経済部) 279,242 △26,000 253,242 △10 △25,990 1 報酬 2 商業振興支援事業費 (6)おおむたプレミアム商品券発行事業費補助 △2,000 (内訳) 9 観光事業推進協議会運営支援事業費 10 観光交流推進事業費 諸収入 4 共済費 △252 △10 9 旅費 △747 11 需用費 △748 12 役務費 △168 13 委託料 △20,925 14 使用料及び賃 △16,000 △10,000 △2,400 (2)世界遺産施設ガイド事業費 △4,000 (3)世界遺産施設巡回バス運行モデル事業費 △3,600 △660 △500 (一般会計) - 19 - 12,000 (1)観光プロモーション事業費 借料 18 備品購入費 12,000 - 20 - (款) 7 土木費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 区 分 7 土木費 3,266,735 12,245 3,278,980 10,000 2,245 7 2 道路橋梁費 713,355 10,000 723,355 10,000 0 7 2 150,000 10,000 160,000 10,000 0 150,000 10,000 160,000 10,000 0 3 道路新設改良費 (都市整備部) 金 額 15 工事請負費 10,000 13 委託料 2,245 1 道路新設改良事業費 10,000 (内訳) 市債 10,000 7 4 都市計画費 590,434 2,245 592,679 2,245 7 4 175,314 2,245 177,559 2,245 47,122 2,245 49,367 2,245 1 都市計画総務費 (都市整備部) 10 新栄町駅前地区市街地再開発促進費 (一般会計) - 21 - - 22 - 2,245 (款) 8 消防費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 区 分 8 消防費 1,430,848 2,496 1,433,344 2,496 0 8 1 消防費 1,430,848 2,496 1,433,344 2,496 0 8 1 96,496 2,496 98,992 2,496 0 96,496 2,496 98,992 2,496 0 2 非常備消防費 (消防本部) 金 額 8 報償費 730 9 旅費 480 11 需用費 638 13 委託料 324 14 使用料及び賃 324 7 女性や若者をはじめとした消防団加入促進支援事業費 (内訳) 国庫支出金 2,496 借料 8 1 4 消防施設費 102,328 0 102,328 0 (消防本部) 102,328 0 102,328 0 ○財源のみ (内訳) 市債 △25,000 寄付金 25,000 (一般会計) - 23 - - 24 - 2,496 (款) 9 教育費 (単位:千円) 補正額の財源内訳 款 項 目 現在予算額 補 正 額 節 計 概 要 特定財源 一般財源 区 分 9 教育費 4,318,876 81 4,318,957 81 9 5 社会教育費 639,807 81 639,888 81 9 5 178,038 81 178,119 81 178,038 81 178,119 81 3 三池カルタ・歴史 金 額 資料館等複合施設 費 (市民協働部) 18 備品購入費 81 1 三池カルタ・歴史資料館等複合施設管理運営費 (3)図書館運営費 歳 出 合 計 55,950,000 13,008 55,963,008 49,766 △36,758 (一般会計) - 25 - - 26 - 81 81
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