- 145 (単位:円) 歳 出 一般会計【土木費】【消防費】 予 款 項 目 当初予算額 算 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 8 6 1 都市計画費 翌 年 度 節 区 分 19 負担金補助及 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 113,000 113,000 不用額 備 考 0 岐阜県都市計画協会負担金 び交付金 43,000 郡都市計画協議会負担金 30,000 全国都市公園整備促進協議会負 担金 25,000 岐阜県都市整備協会負担金 15,000 2 公園管理費 1,977,000 252,000 2,229,000 1,882,373 346,627 7 賃金 326,000 292,134 33,866 人夫賃 292,134 11 需用費 510,000 313,035 196,965 光熱水費 297,495 修繕料 13 委託料 922,000 847,004 15,540 74,996 公園草取り植裁木管理委託料 746,298 三町ふれあい広場管理委託料 100,706 14 使用料及び賃 431,000 430,200 800 農業集落排水使用料 借料 16 原材料費 9 消防費 1 消防費 1 消防総務費 公共下水道使用料 40,000 0 40,000 311,239,000 △3,558,000 5,260,000 312,941,000 306,445,143 6,495,857 311,239,000 △3,558,000 5,260,000 312,941,000 306,445,143 6,495,857 699,000 478,500 220,500 699,000 237,600 192,600 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 9 1 1 消防総務費 翌 年 度 節 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 備 1 報酬 85,000 32,900 9 旅費 1,000 0 1,000 11 需用費 60,000 0 60,000 12 役務費 13,000 12,600 540,000 433,000 19 負担金補助及 考 52,100 消防委員報酬 400 有線放送使用料 107,000 団長渉外費 び交付金 32,900 12,600 49,000 女性防火クラブ活動補助金 384,000 2 非常備消防費 35,621,000 △2,124,000 33,497,000 30,292,911 1 報酬 3,378,000 3,378,000 5 災害補償費 3,604,000 3,268,400 8 報償費 3,617,000 3,612,566 3,204,089 0 団員報酬 335,600 障害補償年金 1,614,600 遺族補償年金 1,653,800 4,434 退職団員報償金 賞賜金 9 旅費 11 需用費 11,844,000 9,528,100 4,190,000 3,996,467 2,315,900 出動費用弁償 193,533 消耗品費 743,000 657,290 3,104,000 508,566 9,528,100 1,785,333 燃料費 408,243 食糧費 701,810 光熱水費 12 役務費 3,378,000 85,710 有線使用料 消防用携帯電話使用料 1,101,081 151,200 84,000 県震度情報電話回線使用料 35,360 歳 出 一般会計【消防費】 - 146 - - 147 (単位:円) 歳 出 一般会計【消防費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 9 1 2 非常備消防費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 防災行政無線電話回線使用料 30,276 衛星電話回線使用料 40,439 車検手数料 65,955 消防車保険料 13 委託料 73,000 62,800 250,060 10,200 岐阜県消防学校入校料 3,800 マイクロバス運転委託料 59,000 14 使用料及び賃 164,000 159,600 5,699,000 5,493,088 4,400 音響設備等借上料 159,600 借料 19 負担金補助及 205,912 県郡女性防火クラブ負担金 び交付金 33,800 県少年少女防火クラブ運営協議 会負担金 郡消防協会負担金 3,000 1,126,000 消防団員等公務災害補償等共済 掛金 390,188 消防団員退職報償掛金 3,072,000 幹部役員研修負担金 320,000 女性消防隊員福祉共済掛金 47,100 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 備 9 1 2 非常備消防費 考 消防団員福祉共済掛金 477,000 防火防災訓練災害補償等共済掛 金 27 公課費 3 消防施設費 257,976,000 185,000 257,976,000 136,600 256,972,236 7 賃金 11 需用費 60,000 18,600 1,916,000 1,289,886 24,000 48,400 消防車重量税 136,600 1,003,764 41,400 草刈り除草人夫賃 18,600 626,114 消耗品費 5,000 修繕料 12 役務費 14 使用料及び賃 30,000 0 144,000 144,000 30,000 0 農業集落排水使用料 36,000 公共下水道使用料 108,000 借料 18 備品購入費 4,122,000 3,942,750 1,284,886 179,250 ホース等購入費 1,884,960 消防車付属備品購入費 304,290 小型動力ポンプ購入費 1,753,500 19 負担金補助及 251,704,000 251,577,000 127,000 大垣消防組合負担金 び交付金 251,204,000 消防用施設設置補助金 4 防災費 16,829,000 △1,434,000 5,260,000 20,655,000 18,597,934 2,057,066 1 報酬 53,000 0 53,000 9 旅費 500,000 0 500,000 2,372,000 2,301,208 11 需用費 歳 出 一般会計【消防費】 - 148 - 70,792 消耗品費 373,000 298,410 - 149 (単位:円) 歳 出 一般会計【消防費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 9 1 4 防災費 備 考 食糧費 12 役務費 1,639,050 1,633,300 1,205,008 印刷製本費 619,290 修繕料 178,500 5,750 通信運搬費 852,700 無線局定期検査手数料 2,550 防災メール初期登録手数料 778,050 13 委託料 10,015,950 9,009,000 1,006,950 防災行政無線(同報系)保守点 検委託料 3,832,500 防災行政無線(移動系)保守点 検委託料 871,500 地域防災計画作成委託料(繰越 分) 14 使用料及び賃 693,000 462,000 3,457,000 3,370,426 231,000 防災メール利用料 4,305,000 462,000 借料 18 備品購入費 86,574 自主防災組織資機材整備費 3,370,426 19 負担金補助及 1,925,000 1,822,000 103,000 岐阜県防災ヘリコプター連絡協 び交付金 議会負担金 自主防災組織補助金 5 水防費 114,000 114,000 103,562 11 需用費 55,000 44,562 512,000 1,310,000 10,438 10,438 消耗品費 44,562 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 9 1 5 水防費 翌 年 度 節 区 分 19 負担金補助及 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 59,000 59,000 不用額 備 0 揖斐川水防事務組合負担金 び交付金 10 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費 904,139,000 285,162,000 93,946,000 △6,363,000 1,652,000 621,363,000 59,000 1,810,664,000 1,699,631,192 87,583,000 85,218,904 2,364,096 1,652,000 1,626,280 25,720 1 報酬 1,591,000 1,590,000 76,852,000 34,180,808 1,000 教育委員長報酬 教育委員報酬 9 旅費 19,000 15,280 10 交際費 15,000 15,000 5,000 0 22,000 6,000 18 備品購入費 19 負担金補助及 3,720 委員旅費 0 委員長交際費 66,488,000 △4,556,000 1,807,405 13,561,000 13,548,600 12,400 3 職員手当 6,619,000 5,801,517 817,483 4 共済費 2,876,000 2,876,000 0 60,000 57,220 2,780 職員普通旅費 教育長旅費 11 需用費 1,084,000 1,070,667 13,333 消耗品費 - 150 - 15,000 8,130 49,090 918,888 燃料費 76,074 印刷製本費 72,030 修繕料 歳 出 一般会計【消防費】【教育費】 15,280 16,000 郡、西濃地教委研修負担金 60,124,595 9 旅費 1,184,400 6,000 61,932,000 2 給料 405,600 5,000 び交付金 2 教育委員会事務局費 考 3,675 - 151 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 10 1 2 教育委員会事務局費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 12 役務費 支出済額 金 額 1,742,000 1,673,625 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 68,375 郵便料 58,635 電話料 1,600,450 自動車保険及び点検料 13 委託料 1,166,000 824,173 14,540 341,827 施設台帳管理委託料 126,000 住民情報処理委託料 68,173 池田町小中学校冷房化調査委託 料 14 使用料及び賃 14,000 13,515 借料 19 負担金補助及 630,000 485 車等借上料 4,800 コピー機リース料 34,810,000 34,259,278 8,715 550,722 職員退職手当組合負担金 び交付金 15,472,848 郡教育会負担金 4,623,000 郡、西濃教育長会負担金 25,500 西濃地区知的障害児童生徒育成 会負担金 10,000 職員研修費 10,700 結核対策委員会負担金 40,800 岐阜県公立学校施設整備期成会 負担金 12,000 揖斐郡町村教委連絡協議会負担 金 20,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 10 1 2 教育委員会事務局費 備 考 県市町村教委連合会負担金 76,400 西濃地区教委連絡協議会負担金 24,500 郡中体連負担金 228,800 県中体連負担金 170,730 西濃中体連負担金 113,820 西濃地区採択協議会負担金 5,575 教職員派遣補助金 150,000 南部PTA助成金 64,000 特別支援学校就学援助金 150,000 就園奨励費(私立) 13,060,605 3 義務教育振興費 14,968,000 △1,807,000 13,161,000 12,846,755 1 報酬 115,000 84,000 7 賃金 15,000 0 450,000 319,500 8 報償費 314,245 31,000 指導員報酬 84,000 15,000 130,500 講師謝礼 13,000 スクールガードリーダー謝礼 306,500 11 需用費 歳 出 一般会計【教育費】 - 152 - 210,000 163,390 46,610 消耗品費 163,390 - 153 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 10 1 3 義務教育振興費 翌 年 度 節 区 分 12 役務費 支出済額 金 額 142,000 126,515 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 15,485 電話料 41,660 郵便料 1,865 ボランティア先生傷害保険料 65,590 保険料 13 委託料 341,000 315,000 17,400 26,000 緊急メール配信システム委託料 315,000 14 使用料及び賃 10,432,000 10,430,826 1,174 ふとん賃借料 借料 パーソナルコンピュータ等リー ス料 18 備品購入費 19 負担金補助及 68,796 10,362,030 100,000 98,000 2,000 教材備品購入費 98,000 1,356,000 1,309,524 46,476 推進会議負担金 460,000 び交付金 教育センター活動費補助金 849,524 4 外国人語学講師招致費 10,838,000 10,838,000 10,621,274 1 報酬 216,726 1,200,000 1,200,000 0 外国人語学講師報酬 1,200,000 4 共済費 428,686 428,686 9 旅費 319,314 298,410 20,904 普通旅費 298,410 11 需用費 360,000 336,000 24,000 修繕料 336,000 12 役務費 16,000 13,818 2,182 電話料 13,818 13 委託料 8,222,000 8,169,000 0 53,000 外国語語学講師派遣業務委託料 8,169,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 10 1 4 外国人語学講師招致費 翌 年 度 節 区 分 14 使用料及び賃 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 備 202,000 175,360 1,000 0 1,000 89,000 0 89,000 考 26,640 住宅賃借料 175,360 借料 18 備品購入費 19 負担金補助及 び交付金 2 小学校費 1 学校管理費 342,240,000 103,184,000 621,363,000 1,066,787,000 974,150,405 76,852,000 15,784,595 333,095,000 103,184,000 621,363,000 1,057,642,000 965,880,017 76,852,000 14,909,983 2 給料 5,249,000 5,187,300 61,700 3 職員手当 1,942,000 1,721,710 220,290 4 共済費 1,426,000 1,426,000 0 30,339,000 29,143,337 7 賃金 1,195,663 臨時職員賃金 16,045,897 給食パート賃金 2,516,430 少人数学級支援員賃金 10,453,510 大工組合修繕人夫賃 8 報償費 3,251,000 3,216,710 34,290 校医手当 謝礼 9 旅費 11 需用費 28,000 22,644 36,187,000 35,495,517 5,356 職員普通旅費 691,483 消耗品費 - 154 - 3,206,420 10,290 22,644 8,492,918 燃料費 2,197,800 食糧費 79,544 印刷製本費 歳 出 一般会計【教育費】 127,500 400,850 - 155 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 10 2 1 学校管理費 不用額 備 考 光熱水費 12 役務費 3,108,000 2,915,069 19,571,000 修繕料 4,545,954 飼料費 7,480 医薬材料費 199,971 192,931 NHKテレビ受信料 68,904 郵便料 76,500 検便手数料 13,440 水質検査手数料 129,150 オージオメータ定期検査手数料 32,550 ボイラー検査料 22,575 クリーニング代 56,500 ピアノ調律料 97,650 庭木等剪定手数料 浄化槽法定検査手数料 許可申請手数料 502,180 22,000 550,000 学校プール賠償責任保険料 24,570 スポーツ振興センター災害給付 掛金 13 委託料 40,951,000 36,203,122 830,000 3,917,878 浄化槽保守点検料 電気保守管理委託料 1,319,050 1,103,340 844,200 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 10 2 1 学校管理費 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 プールろ過機点検料 464,100 浄化槽清掃委託料 2,252,250 貯水槽清掃委託料 124,779 消防設備点検料 654,150 危険物地下タンク点検料 150,570 ボイラー定期検査料及び保守点 検料 236,250 遊具点検委託料 92,400 防犯システム委託料 796,320 室内環境衛生検査委託料 281,400 昇降機保守点検委託料 693,000 機器保守委託料 126,000 温知小学校耐震補強計画及び実 施設計委託料 5,145,000 池田小学校耐震補強計画及び実 施設計委託料 7,608,300 宮地小学校耐震補強計画及び実 施設計委託料 教師成人病検査委託料 歳 出 一般会計【教育費】 - 156 - 8,190,000 68,650 - 157 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 10 2 1 学校管理費 不用額 備 考 マイクロバス運転委託料 57,600 結核検査委託料 5,040 知能テスト検査料 317,130 児童衛生検査料 787,143 電力デマンド監視装置配信業務 委託料 工事監理委託料 14 使用料及び賃 5,278,000 5,156,931 121,069 農業集落排水使用料 借料 15 工事請負費 860,019,000 778,219,300 76,022,000 176,400 6,029,100 324,000 公共下水道使用料 322,200 ケーブルテレビ使用料 176,400 車等借上料 128,820 学校農園借上料 204,283 小学校用地借上料 3,568,618 コピー機リース料 52,972 印刷機リース料 224,238 事務機器リース料 155,400 5,777,700 池田小学校維持補修工事請負費 5,336,100 八幡小学校維持補修工事請負費 1,228,500 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 2 1 学校管理費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 宮地小学校維持補修工事請負費 2,572,500 八幡小学校校舎改築工事請負費 737,326,000 池田小学校トイレ洋式化工事請 負費 6,457,500 各小学校CCTVシステム設置工事 請負費 4,922,400 八幡小学校校舎空調設備配管工 事請負費 8,085,000 八幡小学校外構等付帯工事請負 費 8,721,300 八幡小学校グランド夜間照明改 修工事請負費 16 原材料費 156,000 125,519 30,481 補修材料費 砂土代 18 備品購入費 10,620,000 8,004,158 2,615,842 一般備品購入費 3,570,000 72,559 52,960 3,027,694 図書購入費(教師) 27,572 図書購入費(児童) 1,132,142 八幡小学校校舎改築備品購入費 3,816,750 歳 出 一般会計【教育費】 - 158 - - 159 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 10 2 1 学校管理費 翌 年 度 節 区 分 19 負担金補助及 支出済額 金 額 56,871,000 56,825,700 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 45,300 養基小組合負担金 び交付金 56,297,000 宮地小危険物安全協会負担金 2,700 職員研修費 校長会等負担金 340,200 生徒指導活動助成金 174,000 校長渉外費 22 補償補填及び 2,217,000 2,217,000 9,145,000 償費 9,145,000 8,270,388 874,612 7 賃金 1,402,000 1,272,180 129,820 相談員賃金 18 備品購入費 2,671,000 2,395,438 275,562 情報化備品購入費 教材備品購入費 19 負担金補助及 130,000 111,207 4,942,000 4,491,563 5,000 0 八幡小学校校舎改築工事物件補 賠償金 2 教育振興費 6,800 18,793 南部学校教育会助成金 2,217,000 1,272,180 703,500 1,691,938 111,207 び交付金 20 扶助費 450,437 要保護準要保護児童就学援助費 (小学校) 3,750,423 特別支援教育就学奨励費(小学 校) 3 中学校費 1 学校管理費 53,866,000 3,067,000 56,933,000 53,990,774 2,942,226 44,604,000 3,067,000 47,671,000 46,256,435 1,414,565 2,743,200 800 2 給料 2,744,000 741,140 (単位:円) 予 款 項 目 10 3 1 学校管理費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 3 職員手当 973,000 922,230 50,770 4 共済費 750,000 750,000 0 4,383,000 3,900,080 7 賃金 考 482,920 臨時職員賃金 3,849,080 大工組合修繕人夫賃 8 報償費 9 旅費 11 需用費 1,187,780 1,187,780 250,000 242,320 15,915,220 15,694,550 0 校医手当 51,000 1,187,780 7,680 選手派遣費 220,670 消耗品費 242,320 3,053,721 燃料費 119,083 食糧費 25,060 印刷製本費 129,930 光熱水費 9,744,860 修繕料 2,505,810 医薬材料費 12 役務費 1,214,000 1,184,938 29,062 NHKテレビ受信料 116,086 20,670 郵便料 35,000 楽器等運搬費 15,000 水質検査手数料 36,750 オージオメーター定期検査手数 料 53,550 理科実験薬品処分手数料 15,750 検便手数料 歳 出 一般会計【教育費】 - 160 - 3,360 - 161 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 3 1 学校管理費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 クリーニング代 ピアノ調律料 庭木等剪定手数料 1,908 51,450 166,600 学校プール賠償責任保険料 2,440 スポーツ振興センター災害給付 掛金 13 委託料 3,258,000 3,022,112 782,460 235,888 電気保守管理委託料 276,675 プールろ過機点検料 81,900 ダムウエーター点検料 59,850 消防設備点検料 207,690 学校管理委託料 180,000 体育用具点検委託料 15,750 貯水槽清掃委託料 54,731 防犯システム委託料 378,000 室内環境衛生検査委託料 70,350 機器保守委託料 汚物処理料 63,000 819,000 結核検査委託料 15,120 教師成人病検査委託料 78,845 生徒衛生検査料 427,581 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 3 1 学校管理費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 マイクロバス運転委託料 131,450 知能テスト検査委託料 118,070 電力デマンド監視装置配信業務 委託料 14 使用料及び賃 5,379,000 5,203,627 借料 15 工事請負費 8,683,000 8,516,550 175,373 農業集落排水使用料 44,100 3,873,600 ケーブルテレビ使用料 44,100 車等借上料 14,150 中学校用地借上料 1,066,145 印刷機等リース料 92,652 事務機器リース料 112,980 166,450 池田中学校維持補修工事請負費 7,214,550 池田中学校CCTVシステム設置工 事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 130,000 1,220,000 111,510 1,219,898 18,490 砂代 び交付金 歳 出 一般会計【教育費】 - 162 - 1,584,000 1,557,640 59,850 補修材料費 51,660 102 一般備品購入費 653,898 図書購入費(生徒) 19 負担金補助及 1,302,000 26,360 校長会等負担金 566,000 140,750 生徒指導活動助成金 188,100 全国大会等出場助成金 865,790 - 163 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 10 3 1 学校管理費 考 情報教育研究会補助金 102,000 校長渉外費 5,000 部活動助成金 2 教育振興費 9,262,000 9,262,000 7,734,339 7 賃金 14 使用料及び賃 1,231,000 1,111,820 27,000 26,712 256,000 1,527,661 119,180 相談員賃金 1,111,820 288 情報化機器備品リース料 借料 18 備品購入費 26,712 1,298,000 1,140,885 157,115 教材備品購入費 762,885 情報化備品購入費 20 扶助費 6,706,000 5,454,922 378,000 1,251,078 要保護準要保護生徒就学援助費 (中学校) 4,844,922 特別支援教育就学奨励費(中学 校) 4 社会教育費 1 社会教育総務費 253,225,000 45,697,000 298,922,000 290,773,572 8,148,428 45,675,000 21,947,000 67,622,000 66,969,363 652,637 1 報酬 29,000 14,100 14,900 社会教育委員報酬 2 給料 20,706,000 20,669,100 36,900 3 職員手当 10,614,000 10,125,900 488,100 4 共済費 5,935,000 5,935,000 0 8 報償費 65,000 57,200 610,000 14,100 7,800 芸術の連鎖まつり参加賞 57,200 9 旅費 16,000 12,370 3,630 職員普通旅費 12,370 (単位:円) 予 款 項 目 10 4 1 社会教育総務費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 11 需用費 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 543,000 513,881 不用額 備 29,119 消耗品費 燃料費 印刷製本費 12 役務費 221,000 201,443 考 216,032 72,399 132,000 修繕料 93,450 19,557 郵便料 60,233 公用車車検手数料 自動車保険料 13 委託料 16,000 0 16,000 14 使用料及び賃 10,000 0 10,000 28,178,000 28,164,569 40,130 101,080 借料 17 公有財産購入 13,431 片山南児童公園用地購入費 費 19 負担金補助及 28,164,569 1,275,000 1,262,600 12,400 社会教育職員連絡協議会負担金 び交付金 2,000 大垣地域視聴覚協議会負担金 111,000 西濃地区社会教育視聴覚連絡協 議会負担金 14,000 西美濃生涯学習連携講座負担金 20,000 いび女性ネットワーク負担金 19,000 歳 出 一般会計【教育費】 - 164 - - 165 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 10 4 1 社会教育総務費 備 考 県社会教育連絡協議会負担金 52,600 町視聴覚連絡協議会助成金 70,000 ホタルを育てる会助成金 64,000 池田オペラに親しむ会助成金 800,000 地区公園施設設置補助金 110,000 27 公課費 2 公民館費 90,641,000 12,631,000 14,000 103,272,000 13,200 99,113,428 1 報酬 1,858,000 1,857,600 7 賃金 10,853,000 10,352,660 800 自動車重量税 13,200 4,158,572 400 地区公民館長報酬 1,857,600 500,340 各種人夫賃 135,660 地区公民館主事補賃金 10,217,000 8 報償費 1,758,000 1,461,875 296,125 各種大会参加賞 各種教室講座講師謝金 9 旅費 11 需用費 5,000 2,430 31,333,000 30,076,081 2,570 職員普通旅費 1,256,919 消耗品費 698,685 763,190 2,430 1,696,546 燃料費 2,970,728 食糧費 439,097 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 4 2 公民館費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 印刷製本費 光熱水費 540,225 20,493,000 修繕料 12 役務費 2,402,000 2,245,397 3,936,485 156,603 電話、有線料 436,272 郵便料 43,855 クリーニング代 5,670 ボイラー検査料 63,840 ピアノ調律料 18,900 庭木剪定等手数料 80,000 各種手入れ等手数料 133,760 高圧電気機器絶縁油検査手数料 254,100 浄化槽法定検査手数料 公民館傷害保険料 13 委託料 23,548,000 22,772,274 48,000 1,161,000 775,726 地区公民館清掃業務委託料 701,847 クーリングタワー清掃業務委託 料 28,350 地下オイルタンク清掃業務委託 料 134,400 舞台音響設備保守点検料 525,000 歳 出 一般会計【教育費】 - 166 - - 167 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 10 4 2 公民館費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 中央公民館管理業務委託料 9,980,266 中央公民館浄化槽清掃料 2,992,500 地区公民館浄化槽清掃料 1,622,249 電気工作物保守管理委託料 374,850 浄化槽保守管理委託料 1,175,160 公民館消防設備点検業務委託料 237,300 中央公民館マットモップ等委託 料 197,820 池清掃業務委託料 150,000 空調設備切替業務委託料 183,330 トイレ自動洗浄装置委託料 338,688 中央公民館管理清掃業務委託料 2,919,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 4 2 公民館費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 舞台照明設備保守点検委託料 409,500 宮地公民館中継ポンプ施設管理 ・清掃業務委託料 210,000 地区公民館高架水槽清掃業務委 託料 96,705 宮地公民館ポンプ場オイル交換 委託料 29,358 中央公民館玄関自動ドア保守点 検委託料 88,200 中央公民館外庭園管理委託料 245,451 電力デマンド監視情報業務委託 料 14 使用料及び賃 2,185,000 2,054,794 借料 15 工事請負費 22,819,000 22,247,400 130,206 テレビ受信料 - 168 - 333,200 農業集落排水使用料 259,200 公共下水道使用料 241,200 公共用地借上料 417,782 事務機器リース料 613,389 暖房機器レンタル料 190,023 571,600 八幡公民館空調設備改修工事請 負費 歳 出 一般会計【教育費】 132,300 10,773,000 - 169 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 10 4 2 公民館費 備 考 中央公民館緑地帯整備工事請負 費 3,082,800 西公民館ホール音響改修工事請 負費 562,800 中央公民館正面玄関風除室内外 自動ドア取替工事請負費 389,550 八幡公民館玄関庇漏水補修工事 請負費 367,500 中央公民館南側駐車場アスファ ルト舗装工事請負費 18 備品購入費 4,851,000 4,386,917 19 負担金補助及 1,660,000 1,656,000 464,083 備品購入費 5,971,000 20,123,000 18,946,074 1 報酬 7 賃金 30,000 西濃公民館連合会負担金 各種活動補助金 14,152,000 4,386,917 4,000 県公民館連合会負担金 び交付金 3 生涯学習振興費 7,071,750 624,000 2,766,000 585,200 2,393,750 5,000 1,621,000 1,176,926 38,800 青少年育成推進員報酬 115,200 少年補導員報酬 470,000 372,250 管理人賃金等 2,376,730 放課後子ども教室安全管理員賃 金 8 報償費 1,798,000 1,414,561 383,439 作品募集報償費 17,020 126,381 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 4 3 生涯学習振興費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 子ども会活動報償費 5,250 文化祭参加賞 221,000 出演等報償費 10,000 青少年育成地域活動講師謝金 20,000 家庭教育学級講師謝金 11 需用費 2,365,000 2,251,920 乳幼児学級講師謝金 104,915 働く親学級講師謝金 63,000 講師謝金 805,000 113,080 消耗品費 459,064 燃料費 59,190 食糧費 74,952 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12 役務費 13 委託料 歳 出 一般会計【教育費】 - 170 - 216,000 2,128,000 198,365 2,099,475 59,015 17,635 通信運搬費 286,125 1,072,574 300,015 47,059 郵便料 15,000 電話料 40,806 各種手入れ等手数料 80,000 浄化槽法定検査手数料 8,000 補導員傷害保険料 7,500 28,525 警備委託料 516,600 - 171 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 10 4 3 生涯学習振興費 備 考 消防設備点検委託料 93,450 浄化槽管理委託料 40,950 浄化槽清掃委託料 148,260 電気保守管理委託料 66,833 清掃業務委託料 120,145 消防設備点検業務委託料 28,980 マット・モップ委託料 17,640 マイクロバス運転委託料 32,000 記念写真委託料 257,575 文化祭パネル設営委託料 427,392 駐車場用地登記委託料 14 使用料及び賃 747,000 719,392 27,608 テレビ受信料 借料 4,514,000 4,433,100 59,792 農業集落排水使用料 252,000 土地借上料 385,000 公共用地借上料 15 工事請負費 349,650 22,600 80,900 駐車場整備工事請負費 4,433,100 16 原材料費 20,000 0 20,000 (単位:円) 予 款 項 目 10 4 3 生涯学習振興費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 17 公有財産購入 支出済額 金 額 352,000 343,858 10,000 9,960 3,885,000 3,813,593 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 8,142 駐車場用地購入費 343,858 費 18 備品購入費 19 負担金補助及 び交付金 40 備品購入費 9,960 71,407 子ども会傷害見舞金制度加入負 担金 339,000 郡、西濃地区子ども会育成協議 会分担金 88,000 青少年育成協議会分担金 30,800 西濃青年のつどい協議会負担金 17,000 青少年育成推進員等研修費 38,793 青年のつどい協議会助成金 240,000 岐阜県芸術文化会議会費 8,000 子ども会育成協議会助成金 924,000 少年団体活動連絡協議会助成金 176,000 歳 出 一般会計【教育費】 - 172 - ボ-イスカウト助成金 80,000 ガ-ルスカウト助成金 40,000 - 173 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 10 4 3 生涯学習振興費 備 考 ヤングフェスティバル助成金 560,000 22 補償補填及び 698,000 682,900 文化団体助成金 840,000 乳幼児学級補助金 192,000 家庭教育学級補助金 120,000 働く親学級補助金 120,000 15,100 駐車場用地電柱移転補償費 賠償金 4 文化財保護費 17,353,000 11,588,000 682,900 28,941,000 28,492,492 1 報酬 76,000 51,700 7 賃金 2,688,000 2,647,940 140,000 85,000 13,000 0 1,341,000 1,322,483 8 報償費 9 旅費 11 需用費 448,508 24,300 文化財審議委員報酬 40,060 文化財保護人夫賃 51,700 2,647,940 55,000 講師謝金 13,000 18,517 消耗品費 燃料費 12 役務費 250,000 225,745 85,000 147,538 29,454 印刷製本費 333,900 光熱水費 804,691 修繕料 6,900 24,255 郵便料 22,745 文化財保護措置等手数料 203,000 13 委託料 1,902,000 1,862,700 39,300 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 10 4 4 文化財保護費 備 考 町内文化財等管理委託料 1,390,200 14 使用料及び賃 70,000 35,000 2,180,000 2,005,500 調査委託料 472,500 35,000 重機賃借料 35,000 借料 15 工事請負費 174,500 本郷城跡雑木伐採工事請負費 1,512,000 民俗資料収蔵庫設置工事請負費 493,500 17 公有財産購入 19,512,000 19,501,624 10,376 本郷城跡史跡公園整備事業用地 費 購入費 18 備品購入費 276,000 271,800 19 負担金補助及 493,000 483,000 4,200 調度備品購入費 5,000 文化財等保護助成金 186,000 186,000 1 報酬 11 需用費 135,120 50,880 47,000 0 47,000 136,000 135,120 880 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 6 図書館費 85,218,000 △6,440,000 3,000 78,778,000 2 給料 歳 出 一般会計【教育費】 - 174 - 271,800 10,000 県歴史資料保存協会負担金 び交付金 5 男女共同参画社会推進費 19,501,624 20,072,000 0 3,000 77,117,095 1,660,905 19,992,300 79,700 478,000 9,120 126,000 - 175 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 10 4 6 図書館費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 3 職員手当 8,719,000 8,290,244 428,756 4 共済費 5,643,000 5,572,477 70,523 7 賃金 3,810,000 3,809,138 備 考 862 臨時司書賃金 2,184,000 園児送迎バス運転手賃金 480,000 臨時職員賃金 1,145,138 8 報償費 372,000 348,000 24,000 講師等謝金 348,000 9 旅費 203,000 144,330 58,670 職員普通旅費 144,330 10,901,000 10,228,130 11 需用費 672,870 消耗品費 燃料費 2,768,177 食糧費 13,003 印刷製本費 光熱水費 12 役務費 434,000 278,032 2,945,732 187,740 3,545,809 修繕料 767,669 155,968 電話料 153,237 郵便料 64,560 クリーニング手数料 13 委託料 10,310,000 10,232,116 3,255 浄化槽法定検査手数料 10,000 自動車保険料 46,980 77,884 電気工作物保守管理委託料 191,520 浄化槽保守管理委託料 194,040 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 4 6 図書館費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 浄化槽清掃委託料 館舎総合管理委託料 929,250 5,775,000 コンピュータ保守点検委託料 1,261,050 AV機器保守管理委託料 189,000 樹木芝生管理委託料 273,000 自動ドア保守点検業務委託料( 年4回) 195,300 除草作業委託料 35,625 電力デマンド監視情報配信委託 料 44,100 マ-ク作成・資料装備委託料 1,144,231 14 使用料及び賃 1,269,000 1,196,090 借料 72,910 放送受信料 45,632 駐車料及び通行料 4,200 書誌情報使用料 724,500 植木借上料 252,000 マット・モップリース料 129,144 事務機器リース料 18 備品購入費 歳 出 一般会計【教育費】 - 176 - 16,950,000 16,948,138 1,862 資料購入費 40,614 16,948,138 - 177 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 10 4 6 図書館費 翌 年 度 節 区 分 19 負担金補助及 支出済額 金 額 86,000 69,300 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 16,700 日本図書館協会負担金 び交付金 37,000 県公共図書館協議会負担金 18,000 職員研修負担金 11,500 岐阜県郷土資料協議会会費 2,800 27 公課費 5 保健体育費 1 保健体育総務費 9,000 8,800 200 自動車重量税 160,862,000 139,577,000 300,439,000 295,497,537 4,941,463 39,740,000 5,611,000 45,351,000 42,982,650 2,368,350 17,469,000 17,469,000 0 3 職員手当 9,679,000 7,948,603 1,730,397 4 共済費 4,935,000 4,449,609 485,391 5,000 1,700 11,453,000 11,392,937 2 給料 9 旅費 11 需用費 3,300 職員普通旅費 60,063 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 12 役務費 505,000 504,350 8,800 1,700 393,450 148,424 70,455 10,501,694 修繕料 278,914 650 郵便料 22,400 電話料 396,000 自動車保険料 85,950 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 10 5 1 保健体育総務費 翌 年 度 節 区 分 14 使用料及び賃 支出済額 金 額 292,000 209,751 繰 越 額 繰越明許費 不用額 考 82,249 テレビ受信料 借料 19 負担金補助及 備 事務機器賃借料 997,000 991,300 105,948 103,803 5,700 職員研修費 び交付金 県体育施設協会負担金 2,300 11,000 郡スポーツ推進委員負担金 95,000 郡体育協会負担金 853,000 夜叉ヶ池マラニック負担金 30,000 27 公課費 2 保健体育施設費 37,005,000 130,409,000 16,000 167,414,000 15,400 166,581,783 11 需用費 5,114,000 5,095,851 600 自動車重量税 832,217 18,149 消耗品費 132,000 74,492 317,732 修繕料 3,730,363 57,508 汲取料 浄化槽法定検査手数料 13 委託料 17,992,000 17,430,809 1,036,026 燃料費 医薬材料費 12 役務費 15,400 11,730 58,492 16,000 561,191 総合体育館管理業務委託料 4,449,890 マット・モップ委託料 604,800 総合体育館清掃業務委託料 1,765,071 歳 出 一般会計【教育費】 - 178 - - 179 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 10 5 2 保健体育施設費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 電気工作物保守委託料 340,514 庭木手入れ等委託料 707,921 施設警備委託料 516,600 総合体育館自動ドア保守点検料 390,600 除草作業等委託料 517,367 清掃業務委託料 124,929 管理業務委託料 657,450 学校開放施設管理委託料 660,000 池田公園ポンプ電気工作物保守 管理料 35,910 池田公園電気工作物保守管理料 91,000 中地区ゲートボール場管理委託 料 庭木手入れ委託料 100,000 48,365 池野多目的広場浄化槽保守委託 料 132,300 池野多目的広場浄化槽清掃委託 料 遊具保守点検委託料 661,500 84,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 5 2 保健体育施設費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 池田公園浄化槽保守点検委託料 132,300 池田公園浄化槽清掃委託料 661,500 広域グランド除草委託料 194,850 南部公園施設管理委託料 2,300,000 池田公園管理業務委託料 2,125,842 広域グランド工作物搬出入業務 委託料 84,000 電力デマンド監視装置による監 視情報配信業務委託料 14 使用料及び賃 12,198,000 12,196,111 借料 1,889 農業集落排水使用料 8,380,800 公共下水道使用料 公共用地借上料 15 工事請負費 44,100 1,526,000 1,466,850 471,600 3,343,711 59,150 南部公園植栽工事請負費 577,500 南部公園藤棚設置工事請負費 889,350 16 原材料費 歳 出 一般会計【教育費】 - 180 - 200,000 197,750 2,250 原材料費 197,750 - 181 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 10 5 2 保健体育施設費 翌 年 度 節 区 分 17 公有財産購入 支出済額 金 額 128,840,000 128,766,560 繰 越 額 繰越明許費 不用額 3 保健体育振興費 15,217,000 1,974,000 費 1,412,000 17,191,000 1,353,360 16,641,755 1 報酬 1,481,000 1,165,600 考 73,440 池田北地区多目的広場用地購入 費 18 備品購入費 備 128,766,560 58,640 備品購入費 1,353,360 549,245 315,400 スポーツ推進委員報酬 1,165,600 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 90,000 16,000 289,000 288,550 1,868,000 1,863,266 79,000 69,460 74,000 医師等謝礼 16,000 450 旅費 4,734 消耗品費 288,550 1,170,919 燃料費 25,995 食糧費 458,767 印刷製本費 207,585 9,540 郵便料 22,460 イベント保険料 13 委託料 7,586,000 7,516,139 47,000 69,861 マイクロバス運転委託料 49,000 総合型地域スポーツクラブ委託 料 5,166,080 会場看板作成業務委託料 290,549 国体開催記念碑作成業務委託料 131,250 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 繰 越 額 繰越明許費 不用額 10 5 3 保健体育振興費 備 考 シャトルバス運転業務委託料 520,100 会場設営備品運搬及び賃借委託 料 ガードマン警備委託料 豚汁調理委託料 14 使用料及び賃 134,000 73,390 60,610 駐車料及び通行料 借料 19 負担金補助及 5,664,000 5,649,350 1,159,410 99,750 100,000 8,500 事務機器賃借料 35,490 会議室賃借料 29,400 14,650 スポーツ推進委員研修負担金 び交付金 128,100 日本リーグ開催負担金 各種体育団体助成金 500,000 2,900,000 スポーツ団体全国大会出場助成 金及び激励金 1,721,250 レクリエーション大会補助金 400,000 4 学校給食費 68,900,000 1,583,000 70,483,000 69,291,349 1,191,651 18,507,000 18,477,900 29,100 3 職員手当 6,932,000 6,480,074 451,926 4 共済費 5,237,000 5,047,283 189,717 7 賃金 9,378,000 9,305,090 2 給料 歳 出 一般会計【教育費】 - 182 - 72,910 臨時職員賃金 9,305,090 - 183 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】 予 款 項 目 10 5 4 学校給食費 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 9 旅費 11 需用費 分 支出済額 金 額 25,000 5,580 19,144,000 19,142,683 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 19,420 職員普通旅費 1,317 消耗品費 5,580 2,565,638 燃料費 6,590,349 食糧費 21,420 印刷製本費 12 役務費 1,103,000 816,520 685,446 光熱水費 3,636,000 修繕料 5,643,830 286,480 電話料 111,254 郵便料 940 熱交換器及び貯湯槽検査料 22,575 検便手数料 水質検査手数料 食品検査料 238,791 75,600 140,910 ボイラー排ガス測定料 71,400 車検代行料 21,000 自動車保険料及び車検料 134,050 13 委託料 6,106,000 6,004,288 101,712 衛生害虫駆除消毒委託料 264,600 消防設備管理委託料 78,120 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 計 翌 年 度 節 区 分 支出済額 金 額 10 5 4 学校給食費 繰 越 額 繰越明許費 不用額 備 考 厨房室空調設備保守点検委託料 182,700 ボイラー保守点検委託料 259,350 生ごみ高速発酵処理機清掃点検 委託料 ごみ収集委託料 92,610 4,105,920 グリーストラップ廃油引上処分 14 使用料及び賃 3,479,000 3,470,131 借料 委託料 340,388 調理補助委託料 680,600 8,869 テレビ受信料 農業集落排水使用料 58,640 2,916,000 消毒マット使用料 事務機器賃借料 44,285 204,750 学校給食管理システムソフト賃 借料 120,456 除菌管理システムリース料 126,000 18 備品購入費 423,000 419,400 19 負担金補助及 109,000 86,000 び交付金 歳 出 一般会計【教育費】 - 184 - 3,600 給食用備品購入費 419,400 23,000 県学校給食協議会負担金 22,000 - 185 (単位:円) 歳 出 一般会計【教育費】【災害復旧費】 予 款 項 目 当初予算額 算 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 翌 年 度 節 計 区 分 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 10 5 4 学校給食費 備 考 西濃学校給食協議会負担金 30,000 県学校栄養士協議会負担金 34,000 27 公課費 11 災害復旧費 40,000 36,400 3,600 自動車重量税 22,000 5,073,000 5,095,000 5,051,088 43,912 1 農林水産業施設災害復旧費 14,000 1,893,000 1,907,000 1,879,500 27,500 1 農業用施設災害復旧費 4,000 1,492,000 1,496,000 1,480,500 15,500 1,000 0 1,000 1,428,000 1,417,500 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 65,000 63,000 7 賃金 11 需用費 14 使用料及び賃 10,500 修繕料 36,400 1,417,500 借料 15 工事請負費 16 原材料費 2,000 鳥獣害防護柵(願成寺) 63,000 2 農地災害復旧費 5,000 5,000 0 5,000 7 賃金 2,000 0 2,000 11 需用費 1,000 0 1,000 14 使用料及び賃 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 399,000 7,000 借料 15 工事請負費 3 林道災害復旧費 5,000 401,000 406,000 (単位:円) 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 算 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 翌 年 度 節 計 区 11 1 3 林道災害復旧費 分 7 賃金 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 不用額 1,000 0 11 需用費 402,000 399,000 13 委託料 1,000 0 1,000 14 使用料及び賃 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 備 考 1,000 3,000 修繕料 399,000 借料 15 工事請負費 2 公共土木災害復旧費 1 公共土木施設災害復旧費 8,000 1,228,000 1,236,000 1,220,100 15,900 5,000 1,228,000 1,233,000 1,220,100 12,900 1,000 0 1,000 1,230,000 1,220,100 15 工事請負費 1,000 0 1,000 19 負担金補助及 1,000 0 1,000 0 3,000 7 賃金 11 需用費 9,900 修繕料 1,220,100 び交付金 2 公営住宅災害復旧費 3 文教施設災害復旧費 1 社会教育施設災害復旧費 3,000 3,000 7 賃金 1,000 0 1,000 11 需用費 1,000 0 1,000 15 工事請負費 1,000 0 1,000 1,537,000 1,537,000 1,536,488 512 1,537,000 1,537,000 1,536,488 512 11 需用費 832,000 831,600 400 修繕料 831,600 13 委託料 525,000 524,888 112 保健体育施設災害復旧委託料 524,888 歳 出 一般会計【災害復旧費】 - 186 - - 187 (単位:円) 歳 出 一般会計【災害復旧費】【公債費】【諸支出金】【予備費】 予 款 項 目 当初予算額 算 補正予算額 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 現 予備費支出 及び流用 増 減 額 翌 年 度 節 計 区 11 3 1 社会教育施設災害復旧 分 16 原材料費 繰 越 額 支出済額 金 繰越明許費 額 180,000 180,000 不用額 備 考 0 保健体育施設災害復旧原材料費 費 180,000 5 交通安全施設災害復旧費 1 交通安全施設災害復旧費 415,000 415,000 415,000 0 415,000 415,000 415,000 0 415,000 0 修繕料 11 需用費 12 公債費 415,000 646,823,000 △9,327,000 637,496,000 636,993,941 502,059 1 公債費 646,823,000 △9,327,000 637,496,000 636,993,941 502,059 1 元金 550,585,000 225,000 550,810,000 550,808,821 1,179 550,808,821 1,179 普通債償還元金 23 償還金利子及 550,810,000 415,000 550,808,821 び割引料 2 利子 96,238,000 △9,552,000 86,686,000 23 償還金利子及 86,686,000 86,185,120 500,880 86,185,120 500,880 普通債償還利子 び割引料 13 諸支出金 1,000 1,000 0 1,000 1 諸費 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 1 国県支出金返納金 23 償還金利子及 1,000 び割引料 14 予備費 1 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 35,000,000 252,942,000 287,942,000 0 287,942,000 35,000,000 252,942,000 287,942,000 0 287,942,000 35,000,000 252,942,000 287,942,000 0 287,942,000 7,340,000,000 981,337,000 8,953,078,000 8,387,091,232 631,741,000 86,628,000 479,358,768 86,185,120
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