17 一般・決算書歳入明細 - 池田町役場

- 145 (単位:円)
歳 出 一般会計【土木費】【消防費】
予
款 項 目
当初予算額
算
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
8 6 1 都市計画費
翌 年 度
節
区
分
19 負担金補助及
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
113,000
113,000
不用額
備
考
0 岐阜県都市計画協会負担金
び交付金
43,000
郡都市計画協議会負担金
30,000
全国都市公園整備促進協議会負
担金
25,000
岐阜県都市整備協会負担金
15,000
2 公園管理費
1,977,000
252,000
2,229,000
1,882,373
346,627
7 賃金
326,000
292,134
33,866 人夫賃
292,134
11 需用費
510,000
313,035
196,965 光熱水費
297,495
修繕料
13 委託料
922,000
847,004
15,540
74,996 公園草取り植裁木管理委託料
746,298
三町ふれあい広場管理委託料
100,706
14 使用料及び賃
431,000
430,200
800 農業集落排水使用料
借料
16 原材料費
9 消防費
1 消防費
1 消防総務費
公共下水道使用料
40,000
0
40,000
311,239,000
△3,558,000
5,260,000
312,941,000
306,445,143
6,495,857
311,239,000
△3,558,000
5,260,000
312,941,000
306,445,143
6,495,857
699,000
478,500
220,500
699,000
237,600
192,600
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
9 1 1 消防総務費
翌 年 度
節
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
備
1 報酬
85,000
32,900
9 旅費
1,000
0
1,000
11 需用費
60,000
0
60,000
12 役務費
13,000
12,600
540,000
433,000
19 負担金補助及
考
52,100 消防委員報酬
400 有線放送使用料
107,000 団長渉外費
び交付金
32,900
12,600
49,000
女性防火クラブ活動補助金
384,000
2 非常備消防費
35,621,000
△2,124,000
33,497,000
30,292,911
1 報酬
3,378,000
3,378,000
5 災害補償費
3,604,000
3,268,400
8 報償費
3,617,000
3,612,566
3,204,089
0 団員報酬
335,600 障害補償年金
1,614,600
遺族補償年金
1,653,800
4,434 退職団員報償金
賞賜金
9 旅費
11 需用費
11,844,000
9,528,100
4,190,000
3,996,467
2,315,900 出動費用弁償
193,533 消耗品費
743,000
657,290
3,104,000
508,566
9,528,100
1,785,333
燃料費
408,243
食糧費
701,810
光熱水費
12 役務費
3,378,000
85,710 有線使用料
消防用携帯電話使用料
1,101,081
151,200
84,000
県震度情報電話回線使用料
35,360
歳 出 一般会計【消防費】
- 146 -
- 147 (単位:円)
歳 出 一般会計【消防費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
9 1 2 非常備消防費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
防災行政無線電話回線使用料
30,276
衛星電話回線使用料
40,439
車検手数料
65,955
消防車保険料
13 委託料
73,000
62,800
250,060
10,200 岐阜県消防学校入校料
3,800
マイクロバス運転委託料
59,000
14 使用料及び賃
164,000
159,600
5,699,000
5,493,088
4,400 音響設備等借上料
159,600
借料
19 負担金補助及
205,912 県郡女性防火クラブ負担金
び交付金
33,800
県少年少女防火クラブ運営協議
会負担金
郡消防協会負担金
3,000
1,126,000
消防団員等公務災害補償等共済
掛金
390,188
消防団員退職報償掛金
3,072,000
幹部役員研修負担金
320,000
女性消防隊員福祉共済掛金
47,100
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
備
9 1 2 非常備消防費
考
消防団員福祉共済掛金
477,000
防火防災訓練災害補償等共済掛
金
27 公課費
3 消防施設費
257,976,000
185,000
257,976,000
136,600
256,972,236
7 賃金
11 需用費
60,000
18,600
1,916,000
1,289,886
24,000
48,400 消防車重量税
136,600
1,003,764
41,400 草刈り除草人夫賃
18,600
626,114 消耗品費
5,000
修繕料
12 役務費
14 使用料及び賃
30,000
0
144,000
144,000
30,000
0 農業集落排水使用料
36,000
公共下水道使用料
108,000
借料
18 備品購入費
4,122,000
3,942,750
1,284,886
179,250 ホース等購入費
1,884,960
消防車付属備品購入費
304,290
小型動力ポンプ購入費
1,753,500
19 負担金補助及
251,704,000
251,577,000
127,000 大垣消防組合負担金
び交付金
251,204,000
消防用施設設置補助金
4 防災費
16,829,000
△1,434,000
5,260,000
20,655,000
18,597,934
2,057,066
1 報酬
53,000
0
53,000
9 旅費
500,000
0
500,000
2,372,000
2,301,208
11 需用費
歳 出 一般会計【消防費】
- 148 -
70,792 消耗品費
373,000
298,410
- 149 (単位:円)
歳 出 一般会計【消防費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
9 1 4 防災費
備
考
食糧費
12 役務費
1,639,050
1,633,300
1,205,008
印刷製本費
619,290
修繕料
178,500
5,750 通信運搬費
852,700
無線局定期検査手数料
2,550
防災メール初期登録手数料
778,050
13 委託料
10,015,950
9,009,000
1,006,950 防災行政無線(同報系)保守点
検委託料
3,832,500
防災行政無線(移動系)保守点
検委託料
871,500
地域防災計画作成委託料(繰越
分)
14 使用料及び賃
693,000
462,000
3,457,000
3,370,426
231,000 防災メール利用料
4,305,000
462,000
借料
18 備品購入費
86,574 自主防災組織資機材整備費
3,370,426
19 負担金補助及
1,925,000
1,822,000
103,000 岐阜県防災ヘリコプター連絡協
び交付金
議会負担金
自主防災組織補助金
5 水防費
114,000
114,000
103,562
11 需用費
55,000
44,562
512,000
1,310,000
10,438
10,438 消耗品費
44,562
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
9 1 5 水防費
翌 年 度
節
区
分
19 負担金補助及
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
59,000
59,000
不用額
備
0 揖斐川水防事務組合負担金
び交付金
10 教育費
1 教育総務費
1 教育委員会費
904,139,000
285,162,000
93,946,000
△6,363,000
1,652,000
621,363,000
59,000
1,810,664,000
1,699,631,192
87,583,000
85,218,904
2,364,096
1,652,000
1,626,280
25,720
1 報酬
1,591,000
1,590,000
76,852,000
34,180,808
1,000 教育委員長報酬
教育委員報酬
9 旅費
19,000
15,280
10 交際費
15,000
15,000
5,000
0
22,000
6,000
18 備品購入費
19 負担金補助及
3,720 委員旅費
0 委員長交際費
66,488,000
△4,556,000
1,807,405
13,561,000
13,548,600
12,400
3 職員手当
6,619,000
5,801,517
817,483
4 共済費
2,876,000
2,876,000
0
60,000
57,220
2,780 職員普通旅費
教育長旅費
11 需用費
1,084,000
1,070,667
13,333 消耗品費
- 150 -
15,000
8,130
49,090
918,888
燃料費
76,074
印刷製本費
72,030
修繕料
歳 出 一般会計【消防費】【教育費】
15,280
16,000 郡、西濃地教委研修負担金
60,124,595
9 旅費
1,184,400
6,000
61,932,000
2 給料
405,600
5,000
び交付金
2 教育委員会事務局費
考
3,675
- 151 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
10 1 2 教育委員会事務局費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
12 役務費
支出済額
金
額
1,742,000
1,673,625
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
68,375 郵便料
58,635
電話料
1,600,450
自動車保険及び点検料
13 委託料
1,166,000
824,173
14,540
341,827 施設台帳管理委託料
126,000
住民情報処理委託料
68,173
池田町小中学校冷房化調査委託
料
14 使用料及び賃
14,000
13,515
借料
19 負担金補助及
630,000
485 車等借上料
4,800
コピー機リース料
34,810,000
34,259,278
8,715
550,722 職員退職手当組合負担金
び交付金
15,472,848
郡教育会負担金
4,623,000
郡、西濃教育長会負担金
25,500
西濃地区知的障害児童生徒育成
会負担金
10,000
職員研修費
10,700
結核対策委員会負担金
40,800
岐阜県公立学校施設整備期成会
負担金
12,000
揖斐郡町村教委連絡協議会負担
金
20,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
10 1 2 教育委員会事務局費
備
考
県市町村教委連合会負担金
76,400
西濃地区教委連絡協議会負担金
24,500
郡中体連負担金
228,800
県中体連負担金
170,730
西濃中体連負担金
113,820
西濃地区採択協議会負担金
5,575
教職員派遣補助金
150,000
南部PTA助成金
64,000
特別支援学校就学援助金
150,000
就園奨励費(私立)
13,060,605
3 義務教育振興費
14,968,000
△1,807,000
13,161,000
12,846,755
1 報酬
115,000
84,000
7 賃金
15,000
0
450,000
319,500
8 報償費
314,245
31,000 指導員報酬
84,000
15,000
130,500 講師謝礼
13,000
スクールガードリーダー謝礼
306,500
11 需用費
歳 出 一般会計【教育費】
- 152 -
210,000
163,390
46,610 消耗品費
163,390
- 153 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
10 1 3 義務教育振興費
翌 年 度
節
区
分
12 役務費
支出済額
金
額
142,000
126,515
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
15,485 電話料
41,660
郵便料
1,865
ボランティア先生傷害保険料
65,590
保険料
13 委託料
341,000
315,000
17,400
26,000 緊急メール配信システム委託料
315,000
14 使用料及び賃
10,432,000
10,430,826
1,174 ふとん賃借料
借料
パーソナルコンピュータ等リー
ス料
18 備品購入費
19 負担金補助及
68,796
10,362,030
100,000
98,000
2,000 教材備品購入費
98,000
1,356,000
1,309,524
46,476 推進会議負担金
460,000
び交付金
教育センター活動費補助金
849,524
4 外国人語学講師招致費
10,838,000
10,838,000
10,621,274
1 報酬
216,726
1,200,000
1,200,000
0 外国人語学講師報酬
1,200,000
4 共済費
428,686
428,686
9 旅費
319,314
298,410
20,904 普通旅費
298,410
11 需用費
360,000
336,000
24,000 修繕料
336,000
12 役務費
16,000
13,818
2,182 電話料
13,818
13 委託料
8,222,000
8,169,000
0
53,000 外国語語学講師派遣業務委託料
8,169,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
10 1 4 外国人語学講師招致費
翌 年 度
節
区
分
14 使用料及び賃
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
備
202,000
175,360
1,000
0
1,000
89,000
0
89,000
考
26,640 住宅賃借料
175,360
借料
18 備品購入費
19 負担金補助及
び交付金
2 小学校費
1 学校管理費
342,240,000
103,184,000
621,363,000
1,066,787,000
974,150,405
76,852,000
15,784,595
333,095,000
103,184,000
621,363,000
1,057,642,000
965,880,017
76,852,000
14,909,983
2 給料
5,249,000
5,187,300
61,700
3 職員手当
1,942,000
1,721,710
220,290
4 共済費
1,426,000
1,426,000
0
30,339,000
29,143,337
7 賃金
1,195,663 臨時職員賃金
16,045,897
給食パート賃金
2,516,430
少人数学級支援員賃金
10,453,510
大工組合修繕人夫賃
8 報償費
3,251,000
3,216,710
34,290 校医手当
謝礼
9 旅費
11 需用費
28,000
22,644
36,187,000
35,495,517
5,356 職員普通旅費
691,483 消耗品費
- 154 -
3,206,420
10,290
22,644
8,492,918
燃料費
2,197,800
食糧費
79,544
印刷製本費
歳 出 一般会計【教育費】
127,500
400,850
- 155 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
10 2 1 学校管理費
不用額
備
考
光熱水費
12 役務費
3,108,000
2,915,069
19,571,000
修繕料
4,545,954
飼料費
7,480
医薬材料費
199,971
192,931 NHKテレビ受信料
68,904
郵便料
76,500
検便手数料
13,440
水質検査手数料
129,150
オージオメータ定期検査手数料
32,550
ボイラー検査料
22,575
クリーニング代
56,500
ピアノ調律料
97,650
庭木等剪定手数料
浄化槽法定検査手数料
許可申請手数料
502,180
22,000
550,000
学校プール賠償責任保険料
24,570
スポーツ振興センター災害給付
掛金
13 委託料
40,951,000
36,203,122
830,000
3,917,878 浄化槽保守点検料
電気保守管理委託料
1,319,050
1,103,340
844,200
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
10 2 1 学校管理費
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
プールろ過機点検料
464,100
浄化槽清掃委託料
2,252,250
貯水槽清掃委託料
124,779
消防設備点検料
654,150
危険物地下タンク点検料
150,570
ボイラー定期検査料及び保守点
検料
236,250
遊具点検委託料
92,400
防犯システム委託料
796,320
室内環境衛生検査委託料
281,400
昇降機保守点検委託料
693,000
機器保守委託料
126,000
温知小学校耐震補強計画及び実
施設計委託料
5,145,000
池田小学校耐震補強計画及び実
施設計委託料
7,608,300
宮地小学校耐震補強計画及び実
施設計委託料
教師成人病検査委託料
歳 出 一般会計【教育費】
- 156 -
8,190,000
68,650
- 157 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
10 2 1 学校管理費
不用額
備
考
マイクロバス運転委託料
57,600
結核検査委託料
5,040
知能テスト検査料
317,130
児童衛生検査料
787,143
電力デマンド監視装置配信業務
委託料
工事監理委託料
14 使用料及び賃
5,278,000
5,156,931
121,069 農業集落排水使用料
借料
15 工事請負費
860,019,000
778,219,300
76,022,000
176,400
6,029,100
324,000
公共下水道使用料
322,200
ケーブルテレビ使用料
176,400
車等借上料
128,820
学校農園借上料
204,283
小学校用地借上料
3,568,618
コピー機リース料
52,972
印刷機リース料
224,238
事務機器リース料
155,400
5,777,700 池田小学校維持補修工事請負費
5,336,100
八幡小学校維持補修工事請負費
1,228,500
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 2 1 学校管理費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
宮地小学校維持補修工事請負費
2,572,500
八幡小学校校舎改築工事請負費
737,326,000
池田小学校トイレ洋式化工事請
負費
6,457,500
各小学校CCTVシステム設置工事
請負費
4,922,400
八幡小学校校舎空調設備配管工
事請負費
8,085,000
八幡小学校外構等付帯工事請負
費
8,721,300
八幡小学校グランド夜間照明改
修工事請負費
16 原材料費
156,000
125,519
30,481 補修材料費
砂土代
18 備品購入費
10,620,000
8,004,158
2,615,842 一般備品購入費
3,570,000
72,559
52,960
3,027,694
図書購入費(教師)
27,572
図書購入費(児童)
1,132,142
八幡小学校校舎改築備品購入費
3,816,750
歳 出 一般会計【教育費】
- 158 -
- 159 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
10 2 1 学校管理費
翌 年 度
節
区
分
19 負担金補助及
支出済額
金
額
56,871,000
56,825,700
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
45,300 養基小組合負担金
び交付金
56,297,000
宮地小危険物安全協会負担金
2,700
職員研修費
校長会等負担金
340,200
生徒指導活動助成金
174,000
校長渉外費
22 補償補填及び
2,217,000
2,217,000
9,145,000
償費
9,145,000
8,270,388
874,612
7 賃金
1,402,000
1,272,180
129,820 相談員賃金
18 備品購入費
2,671,000
2,395,438
275,562 情報化備品購入費
教材備品購入費
19 負担金補助及
130,000
111,207
4,942,000
4,491,563
5,000
0 八幡小学校校舎改築工事物件補
賠償金
2 教育振興費
6,800
18,793 南部学校教育会助成金
2,217,000
1,272,180
703,500
1,691,938
111,207
び交付金
20 扶助費
450,437 要保護準要保護児童就学援助費
(小学校)
3,750,423
特別支援教育就学奨励費(小学
校)
3 中学校費
1 学校管理費
53,866,000
3,067,000
56,933,000
53,990,774
2,942,226
44,604,000
3,067,000
47,671,000
46,256,435
1,414,565
2,743,200
800
2 給料
2,744,000
741,140
(単位:円)
予
款 項 目
10 3 1 学校管理費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
3 職員手当
973,000
922,230
50,770
4 共済費
750,000
750,000
0
4,383,000
3,900,080
7 賃金
考
482,920 臨時職員賃金
3,849,080
大工組合修繕人夫賃
8 報償費
9 旅費
11 需用費
1,187,780
1,187,780
250,000
242,320
15,915,220
15,694,550
0 校医手当
51,000
1,187,780
7,680 選手派遣費
220,670 消耗品費
242,320
3,053,721
燃料費
119,083
食糧費
25,060
印刷製本費
129,930
光熱水費
9,744,860
修繕料
2,505,810
医薬材料費
12 役務費
1,214,000
1,184,938
29,062 NHKテレビ受信料
116,086
20,670
郵便料
35,000
楽器等運搬費
15,000
水質検査手数料
36,750
オージオメーター定期検査手数
料
53,550
理科実験薬品処分手数料
15,750
検便手数料
歳 出 一般会計【教育費】
- 160 -
3,360
- 161 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 3 1 学校管理費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
クリーニング代
ピアノ調律料
庭木等剪定手数料
1,908
51,450
166,600
学校プール賠償責任保険料
2,440
スポーツ振興センター災害給付
掛金
13 委託料
3,258,000
3,022,112
782,460
235,888 電気保守管理委託料
276,675
プールろ過機点検料
81,900
ダムウエーター点検料
59,850
消防設備点検料
207,690
学校管理委託料
180,000
体育用具点検委託料
15,750
貯水槽清掃委託料
54,731
防犯システム委託料
378,000
室内環境衛生検査委託料
70,350
機器保守委託料
汚物処理料
63,000
819,000
結核検査委託料
15,120
教師成人病検査委託料
78,845
生徒衛生検査料
427,581
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 3 1 学校管理費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
マイクロバス運転委託料
131,450
知能テスト検査委託料
118,070
電力デマンド監視装置配信業務
委託料
14 使用料及び賃
5,379,000
5,203,627
借料
15 工事請負費
8,683,000
8,516,550
175,373 農業集落排水使用料
44,100
3,873,600
ケーブルテレビ使用料
44,100
車等借上料
14,150
中学校用地借上料
1,066,145
印刷機等リース料
92,652
事務機器リース料
112,980
166,450 池田中学校維持補修工事請負費
7,214,550
池田中学校CCTVシステム設置工
事請負費
16 原材料費
18 備品購入費
130,000
1,220,000
111,510
1,219,898
18,490 砂代
び交付金
歳 出 一般会計【教育費】
- 162 -
1,584,000
1,557,640
59,850
補修材料費
51,660
102 一般備品購入費
653,898
図書購入費(生徒)
19 負担金補助及
1,302,000
26,360 校長会等負担金
566,000
140,750
生徒指導活動助成金
188,100
全国大会等出場助成金
865,790
- 163 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
10 3 1 学校管理費
考
情報教育研究会補助金
102,000
校長渉外費
5,000
部活動助成金
2 教育振興費
9,262,000
9,262,000
7,734,339
7 賃金
14 使用料及び賃
1,231,000
1,111,820
27,000
26,712
256,000
1,527,661
119,180 相談員賃金
1,111,820
288 情報化機器備品リース料
借料
18 備品購入費
26,712
1,298,000
1,140,885
157,115 教材備品購入費
762,885
情報化備品購入費
20 扶助費
6,706,000
5,454,922
378,000
1,251,078 要保護準要保護生徒就学援助費
(中学校)
4,844,922
特別支援教育就学奨励費(中学
校)
4 社会教育費
1 社会教育総務費
253,225,000
45,697,000
298,922,000
290,773,572
8,148,428
45,675,000
21,947,000
67,622,000
66,969,363
652,637
1 報酬
29,000
14,100
14,900 社会教育委員報酬
2 給料
20,706,000
20,669,100
36,900
3 職員手当
10,614,000
10,125,900
488,100
4 共済費
5,935,000
5,935,000
0
8 報償費
65,000
57,200
610,000
14,100
7,800 芸術の連鎖まつり参加賞
57,200
9 旅費
16,000
12,370
3,630 職員普通旅費
12,370
(単位:円)
予
款 項 目
10 4 1 社会教育総務費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
11 需用費
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
543,000
513,881
不用額
備
29,119 消耗品費
燃料費
印刷製本費
12 役務費
221,000
201,443
考
216,032
72,399
132,000
修繕料
93,450
19,557 郵便料
60,233
公用車車検手数料
自動車保険料
13 委託料
16,000
0
16,000
14 使用料及び賃
10,000
0
10,000
28,178,000
28,164,569
40,130
101,080
借料
17 公有財産購入
13,431 片山南児童公園用地購入費
費
19 負担金補助及
28,164,569
1,275,000
1,262,600
12,400 社会教育職員連絡協議会負担金
び交付金
2,000
大垣地域視聴覚協議会負担金
111,000
西濃地区社会教育視聴覚連絡協
議会負担金
14,000
西美濃生涯学習連携講座負担金
20,000
いび女性ネットワーク負担金
19,000
歳 出 一般会計【教育費】
- 164 -
- 165 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
10 4 1 社会教育総務費
備
考
県社会教育連絡協議会負担金
52,600
町視聴覚連絡協議会助成金
70,000
ホタルを育てる会助成金
64,000
池田オペラに親しむ会助成金
800,000
地区公園施設設置補助金
110,000
27 公課費
2 公民館費
90,641,000
12,631,000
14,000
103,272,000
13,200
99,113,428
1 報酬
1,858,000
1,857,600
7 賃金
10,853,000
10,352,660
800 自動車重量税
13,200
4,158,572
400 地区公民館長報酬
1,857,600
500,340 各種人夫賃
135,660
地区公民館主事補賃金
10,217,000
8 報償費
1,758,000
1,461,875
296,125 各種大会参加賞
各種教室講座講師謝金
9 旅費
11 需用費
5,000
2,430
31,333,000
30,076,081
2,570 職員普通旅費
1,256,919 消耗品費
698,685
763,190
2,430
1,696,546
燃料費
2,970,728
食糧費
439,097
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 4 2 公民館費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
印刷製本費
光熱水費
540,225
20,493,000
修繕料
12 役務費
2,402,000
2,245,397
3,936,485
156,603 電話、有線料
436,272
郵便料
43,855
クリーニング代
5,670
ボイラー検査料
63,840
ピアノ調律料
18,900
庭木剪定等手数料
80,000
各種手入れ等手数料
133,760
高圧電気機器絶縁油検査手数料
254,100
浄化槽法定検査手数料
公民館傷害保険料
13 委託料
23,548,000
22,772,274
48,000
1,161,000
775,726 地区公民館清掃業務委託料
701,847
クーリングタワー清掃業務委託
料
28,350
地下オイルタンク清掃業務委託
料
134,400
舞台音響設備保守点検料
525,000
歳 出 一般会計【教育費】
- 166 -
- 167 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
10 4 2 公民館費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
中央公民館管理業務委託料
9,980,266
中央公民館浄化槽清掃料
2,992,500
地区公民館浄化槽清掃料
1,622,249
電気工作物保守管理委託料
374,850
浄化槽保守管理委託料
1,175,160
公民館消防設備点検業務委託料
237,300
中央公民館マットモップ等委託
料
197,820
池清掃業務委託料
150,000
空調設備切替業務委託料
183,330
トイレ自動洗浄装置委託料
338,688
中央公民館管理清掃業務委託料
2,919,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 4 2 公民館費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
舞台照明設備保守点検委託料
409,500
宮地公民館中継ポンプ施設管理
・清掃業務委託料
210,000
地区公民館高架水槽清掃業務委
託料
96,705
宮地公民館ポンプ場オイル交換
委託料
29,358
中央公民館玄関自動ドア保守点
検委託料
88,200
中央公民館外庭園管理委託料
245,451
電力デマンド監視情報業務委託
料
14 使用料及び賃
2,185,000
2,054,794
借料
15 工事請負費
22,819,000
22,247,400
130,206 テレビ受信料
- 168 -
333,200
農業集落排水使用料
259,200
公共下水道使用料
241,200
公共用地借上料
417,782
事務機器リース料
613,389
暖房機器レンタル料
190,023
571,600 八幡公民館空調設備改修工事請
負費
歳 出 一般会計【教育費】
132,300
10,773,000
- 169 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
10 4 2 公民館費
備
考
中央公民館緑地帯整備工事請負
費
3,082,800
西公民館ホール音響改修工事請
負費
562,800
中央公民館正面玄関風除室内外
自動ドア取替工事請負費
389,550
八幡公民館玄関庇漏水補修工事
請負費
367,500
中央公民館南側駐車場アスファ
ルト舗装工事請負費
18 備品購入費
4,851,000
4,386,917
19 負担金補助及
1,660,000
1,656,000
464,083 備品購入費
5,971,000
20,123,000
18,946,074
1 報酬
7 賃金
30,000
西濃公民館連合会負担金
各種活動補助金
14,152,000
4,386,917
4,000 県公民館連合会負担金
び交付金
3 生涯学習振興費
7,071,750
624,000
2,766,000
585,200
2,393,750
5,000
1,621,000
1,176,926
38,800 青少年育成推進員報酬
115,200
少年補導員報酬
470,000
372,250 管理人賃金等
2,376,730
放課後子ども教室安全管理員賃
金
8 報償費
1,798,000
1,414,561
383,439 作品募集報償費
17,020
126,381
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 4 3 生涯学習振興費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
子ども会活動報償費
5,250
文化祭参加賞
221,000
出演等報償費
10,000
青少年育成地域活動講師謝金
20,000
家庭教育学級講師謝金
11 需用費
2,365,000
2,251,920
乳幼児学級講師謝金
104,915
働く親学級講師謝金
63,000
講師謝金
805,000
113,080 消耗品費
459,064
燃料費
59,190
食糧費
74,952
印刷製本費
光熱水費
修繕料
12 役務費
13 委託料
歳 出 一般会計【教育費】
- 170 -
216,000
2,128,000
198,365
2,099,475
59,015
17,635 通信運搬費
286,125
1,072,574
300,015
47,059
郵便料
15,000
電話料
40,806
各種手入れ等手数料
80,000
浄化槽法定検査手数料
8,000
補導員傷害保険料
7,500
28,525 警備委託料
516,600
- 171 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
10 4 3 生涯学習振興費
備
考
消防設備点検委託料
93,450
浄化槽管理委託料
40,950
浄化槽清掃委託料
148,260
電気保守管理委託料
66,833
清掃業務委託料
120,145
消防設備点検業務委託料
28,980
マット・モップ委託料
17,640
マイクロバス運転委託料
32,000
記念写真委託料
257,575
文化祭パネル設営委託料
427,392
駐車場用地登記委託料
14 使用料及び賃
747,000
719,392
27,608 テレビ受信料
借料
4,514,000
4,433,100
59,792
農業集落排水使用料
252,000
土地借上料
385,000
公共用地借上料
15 工事請負費
349,650
22,600
80,900 駐車場整備工事請負費
4,433,100
16 原材料費
20,000
0
20,000
(単位:円)
予
款 項 目
10 4 3 生涯学習振興費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
17 公有財産購入
支出済額
金
額
352,000
343,858
10,000
9,960
3,885,000
3,813,593
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
8,142 駐車場用地購入費
343,858
費
18 備品購入費
19 負担金補助及
び交付金
40 備品購入費
9,960
71,407 子ども会傷害見舞金制度加入負
担金
339,000
郡、西濃地区子ども会育成協議
会分担金
88,000
青少年育成協議会分担金
30,800
西濃青年のつどい協議会負担金
17,000
青少年育成推進員等研修費
38,793
青年のつどい協議会助成金
240,000
岐阜県芸術文化会議会費
8,000
子ども会育成協議会助成金
924,000
少年団体活動連絡協議会助成金
176,000
歳 出 一般会計【教育費】
- 172 -
ボ-イスカウト助成金
80,000
ガ-ルスカウト助成金
40,000
- 173 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
10 4 3 生涯学習振興費
備
考
ヤングフェスティバル助成金
560,000
22 補償補填及び
698,000
682,900
文化団体助成金
840,000
乳幼児学級補助金
192,000
家庭教育学級補助金
120,000
働く親学級補助金
120,000
15,100 駐車場用地電柱移転補償費
賠償金
4 文化財保護費
17,353,000
11,588,000
682,900
28,941,000
28,492,492
1 報酬
76,000
51,700
7 賃金
2,688,000
2,647,940
140,000
85,000
13,000
0
1,341,000
1,322,483
8 報償費
9 旅費
11 需用費
448,508
24,300 文化財審議委員報酬
40,060 文化財保護人夫賃
51,700
2,647,940
55,000 講師謝金
13,000
18,517 消耗品費
燃料費
12 役務費
250,000
225,745
85,000
147,538
29,454
印刷製本費
333,900
光熱水費
804,691
修繕料
6,900
24,255 郵便料
22,745
文化財保護措置等手数料
203,000
13 委託料
1,902,000
1,862,700
39,300
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
10 4 4 文化財保護費
備
考
町内文化財等管理委託料
1,390,200
14 使用料及び賃
70,000
35,000
2,180,000
2,005,500
調査委託料
472,500
35,000 重機賃借料
35,000
借料
15 工事請負費
174,500 本郷城跡雑木伐採工事請負費
1,512,000
民俗資料収蔵庫設置工事請負費
493,500
17 公有財産購入
19,512,000
19,501,624
10,376 本郷城跡史跡公園整備事業用地
費
購入費
18 備品購入費
276,000
271,800
19 負担金補助及
493,000
483,000
4,200 調度備品購入費
5,000
文化財等保護助成金
186,000
186,000
1 報酬
11 需用費
135,120
50,880
47,000
0
47,000
136,000
135,120
880 消耗品費
印刷製本費
12 役務費
6 図書館費
85,218,000
△6,440,000
3,000
78,778,000
2 給料
歳 出 一般会計【教育費】
- 174 -
271,800
10,000 県歴史資料保存協会負担金
び交付金
5 男女共同参画社会推進費
19,501,624
20,072,000
0
3,000
77,117,095
1,660,905
19,992,300
79,700
478,000
9,120
126,000
- 175 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
10 4 6 図書館費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
3 職員手当
8,719,000
8,290,244
428,756
4 共済費
5,643,000
5,572,477
70,523
7 賃金
3,810,000
3,809,138
備
考
862 臨時司書賃金
2,184,000
園児送迎バス運転手賃金
480,000
臨時職員賃金
1,145,138
8 報償費
372,000
348,000
24,000 講師等謝金
348,000
9 旅費
203,000
144,330
58,670 職員普通旅費
144,330
10,901,000
10,228,130
11 需用費
672,870 消耗品費
燃料費
2,768,177
食糧費
13,003
印刷製本費
光熱水費
12 役務費
434,000
278,032
2,945,732
187,740
3,545,809
修繕料
767,669
155,968 電話料
153,237
郵便料
64,560
クリーニング手数料
13 委託料
10,310,000
10,232,116
3,255
浄化槽法定検査手数料
10,000
自動車保険料
46,980
77,884 電気工作物保守管理委託料
191,520
浄化槽保守管理委託料
194,040
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 4 6 図書館費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
浄化槽清掃委託料
館舎総合管理委託料
929,250
5,775,000
コンピュータ保守点検委託料
1,261,050
AV機器保守管理委託料
189,000
樹木芝生管理委託料
273,000
自動ドア保守点検業務委託料(
年4回)
195,300
除草作業委託料
35,625
電力デマンド監視情報配信委託
料
44,100
マ-ク作成・資料装備委託料
1,144,231
14 使用料及び賃
1,269,000
1,196,090
借料
72,910 放送受信料
45,632
駐車料及び通行料
4,200
書誌情報使用料
724,500
植木借上料
252,000
マット・モップリース料
129,144
事務機器リース料
18 備品購入費
歳 出 一般会計【教育費】
- 176 -
16,950,000
16,948,138
1,862 資料購入費
40,614
16,948,138
- 177 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
10 4 6 図書館費
翌 年 度
節
区
分
19 負担金補助及
支出済額
金
額
86,000
69,300
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
16,700 日本図書館協会負担金
び交付金
37,000
県公共図書館協議会負担金
18,000
職員研修負担金
11,500
岐阜県郷土資料協議会会費
2,800
27 公課費
5 保健体育費
1 保健体育総務費
9,000
8,800
200 自動車重量税
160,862,000
139,577,000
300,439,000
295,497,537
4,941,463
39,740,000
5,611,000
45,351,000
42,982,650
2,368,350
17,469,000
17,469,000
0
3 職員手当
9,679,000
7,948,603
1,730,397
4 共済費
4,935,000
4,449,609
485,391
5,000
1,700
11,453,000
11,392,937
2 給料
9 旅費
11 需用費
3,300 職員普通旅費
60,063 消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
12 役務費
505,000
504,350
8,800
1,700
393,450
148,424
70,455
10,501,694
修繕料
278,914
650 郵便料
22,400
電話料
396,000
自動車保険料
85,950
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
10 5 1 保健体育総務費
翌 年 度
節
区
分
14 使用料及び賃
支出済額
金
額
292,000
209,751
繰 越 額
繰越明許費
不用額
考
82,249 テレビ受信料
借料
19 負担金補助及
備
事務機器賃借料
997,000
991,300
105,948
103,803
5,700 職員研修費
び交付金
県体育施設協会負担金
2,300
11,000
郡スポーツ推進委員負担金
95,000
郡体育協会負担金
853,000
夜叉ヶ池マラニック負担金
30,000
27 公課費
2 保健体育施設費
37,005,000
130,409,000
16,000
167,414,000
15,400
166,581,783
11 需用費
5,114,000
5,095,851
600 自動車重量税
832,217
18,149 消耗品費
132,000
74,492
317,732
修繕料
3,730,363
57,508 汲取料
浄化槽法定検査手数料
13 委託料
17,992,000
17,430,809
1,036,026
燃料費
医薬材料費
12 役務費
15,400
11,730
58,492
16,000
561,191 総合体育館管理業務委託料
4,449,890
マット・モップ委託料
604,800
総合体育館清掃業務委託料
1,765,071
歳 出 一般会計【教育費】
- 178 -
- 179 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
10 5 2 保健体育施設費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
電気工作物保守委託料
340,514
庭木手入れ等委託料
707,921
施設警備委託料
516,600
総合体育館自動ドア保守点検料
390,600
除草作業等委託料
517,367
清掃業務委託料
124,929
管理業務委託料
657,450
学校開放施設管理委託料
660,000
池田公園ポンプ電気工作物保守
管理料
35,910
池田公園電気工作物保守管理料
91,000
中地区ゲートボール場管理委託
料
庭木手入れ委託料
100,000
48,365
池野多目的広場浄化槽保守委託
料
132,300
池野多目的広場浄化槽清掃委託
料
遊具保守点検委託料
661,500
84,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 5 2 保健体育施設費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
池田公園浄化槽保守点検委託料
132,300
池田公園浄化槽清掃委託料
661,500
広域グランド除草委託料
194,850
南部公園施設管理委託料
2,300,000
池田公園管理業務委託料
2,125,842
広域グランド工作物搬出入業務
委託料
84,000
電力デマンド監視装置による監
視情報配信業務委託料
14 使用料及び賃
12,198,000
12,196,111
借料
1,889 農業集落排水使用料
8,380,800
公共下水道使用料
公共用地借上料
15 工事請負費
44,100
1,526,000
1,466,850
471,600
3,343,711
59,150 南部公園植栽工事請負費
577,500
南部公園藤棚設置工事請負費
889,350
16 原材料費
歳 出 一般会計【教育費】
- 180 -
200,000
197,750
2,250 原材料費
197,750
- 181 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
10 5 2 保健体育施設費
翌 年 度
節
区
分
17 公有財産購入
支出済額
金
額
128,840,000
128,766,560
繰 越 額
繰越明許費
不用額
3 保健体育振興費
15,217,000
1,974,000
費
1,412,000
17,191,000
1,353,360
16,641,755
1 報酬
1,481,000
1,165,600
考
73,440 池田北地区多目的広場用地購入
費
18 備品購入費
備
128,766,560
58,640 備品購入費
1,353,360
549,245
315,400 スポーツ推進委員報酬
1,165,600
8 報償費
9 旅費
11 需用費
12 役務費
90,000
16,000
289,000
288,550
1,868,000
1,863,266
79,000
69,460
74,000 医師等謝礼
16,000
450 旅費
4,734 消耗品費
288,550
1,170,919
燃料費
25,995
食糧費
458,767
印刷製本費
207,585
9,540 郵便料
22,460
イベント保険料
13 委託料
7,586,000
7,516,139
47,000
69,861 マイクロバス運転委託料
49,000
総合型地域スポーツクラブ委託
料
5,166,080
会場看板作成業務委託料
290,549
国体開催記念碑作成業務委託料
131,250
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
繰 越 額
繰越明許費
不用額
10 5 3 保健体育振興費
備
考
シャトルバス運転業務委託料
520,100
会場設営備品運搬及び賃借委託
料
ガードマン警備委託料
豚汁調理委託料
14 使用料及び賃
134,000
73,390
60,610 駐車料及び通行料
借料
19 負担金補助及
5,664,000
5,649,350
1,159,410
99,750
100,000
8,500
事務機器賃借料
35,490
会議室賃借料
29,400
14,650 スポーツ推進委員研修負担金
び交付金
128,100
日本リーグ開催負担金
各種体育団体助成金
500,000
2,900,000
スポーツ団体全国大会出場助成
金及び激励金
1,721,250
レクリエーション大会補助金
400,000
4 学校給食費
68,900,000
1,583,000
70,483,000
69,291,349
1,191,651
18,507,000
18,477,900
29,100
3 職員手当
6,932,000
6,480,074
451,926
4 共済費
5,237,000
5,047,283
189,717
7 賃金
9,378,000
9,305,090
2 給料
歳 出 一般会計【教育費】
- 182 -
72,910 臨時職員賃金
9,305,090
- 183 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】
予
款 項 目
10 5 4 学校給食費
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
9 旅費
11 需用費
分
支出済額
金
額
25,000
5,580
19,144,000
19,142,683
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
19,420 職員普通旅費
1,317 消耗品費
5,580
2,565,638
燃料費
6,590,349
食糧費
21,420
印刷製本費
12 役務費
1,103,000
816,520
685,446
光熱水費
3,636,000
修繕料
5,643,830
286,480 電話料
111,254
郵便料
940
熱交換器及び貯湯槽検査料
22,575
検便手数料
水質検査手数料
食品検査料
238,791
75,600
140,910
ボイラー排ガス測定料
71,400
車検代行料
21,000
自動車保険料及び車検料
134,050
13 委託料
6,106,000
6,004,288
101,712 衛生害虫駆除消毒委託料
264,600
消防設備管理委託料
78,120
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
計
翌 年 度
節
区
分
支出済額
金
額
10 5 4 学校給食費
繰 越 額
繰越明許費
不用額
備
考
厨房室空調設備保守点検委託料
182,700
ボイラー保守点検委託料
259,350
生ごみ高速発酵処理機清掃点検
委託料
ごみ収集委託料
92,610
4,105,920
グリーストラップ廃油引上処分
14 使用料及び賃
3,479,000
3,470,131
借料
委託料
340,388
調理補助委託料
680,600
8,869 テレビ受信料
農業集落排水使用料
58,640
2,916,000
消毒マット使用料
事務機器賃借料
44,285
204,750
学校給食管理システムソフト賃
借料
120,456
除菌管理システムリース料
126,000
18 備品購入費
423,000
419,400
19 負担金補助及
109,000
86,000
び交付金
歳 出 一般会計【教育費】
- 184 -
3,600 給食用備品購入費
419,400
23,000 県学校給食協議会負担金
22,000
- 185 (単位:円)
歳 出 一般会計【教育費】【災害復旧費】
予
款 項 目
当初予算額
算
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
翌 年 度
節
計
区
分
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
10 5 4 学校給食費
備
考
西濃学校給食協議会負担金
30,000
県学校栄養士協議会負担金
34,000
27 公課費
11 災害復旧費
40,000
36,400
3,600 自動車重量税
22,000
5,073,000
5,095,000
5,051,088
43,912
1 農林水産業施設災害復旧費
14,000
1,893,000
1,907,000
1,879,500
27,500
1 農業用施設災害復旧費
4,000
1,492,000
1,496,000
1,480,500
15,500
1,000
0
1,000
1,428,000
1,417,500
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
65,000
63,000
7 賃金
11 需用費
14 使用料及び賃
10,500 修繕料
36,400
1,417,500
借料
15 工事請負費
16 原材料費
2,000 鳥獣害防護柵(願成寺)
63,000
2 農地災害復旧費
5,000
5,000
0
5,000
7 賃金
2,000
0
2,000
11 需用費
1,000
0
1,000
14 使用料及び賃
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
399,000
7,000
借料
15 工事請負費
3 林道災害復旧費
5,000
401,000
406,000
(単位:円)
予
款 項 目
当初予算額
補正予算額
算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
翌 年 度
節
計
区
11 1 3 林道災害復旧費
分
7 賃金
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
不用額
1,000
0
11 需用費
402,000
399,000
13 委託料
1,000
0
1,000
14 使用料及び賃
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
備
考
1,000
3,000 修繕料
399,000
借料
15 工事請負費
2 公共土木災害復旧費
1 公共土木施設災害復旧費
8,000
1,228,000
1,236,000
1,220,100
15,900
5,000
1,228,000
1,233,000
1,220,100
12,900
1,000
0
1,000
1,230,000
1,220,100
15 工事請負費
1,000
0
1,000
19 負担金補助及
1,000
0
1,000
0
3,000
7 賃金
11 需用費
9,900 修繕料
1,220,100
び交付金
2 公営住宅災害復旧費
3 文教施設災害復旧費
1 社会教育施設災害復旧費
3,000
3,000
7 賃金
1,000
0
1,000
11 需用費
1,000
0
1,000
15 工事請負費
1,000
0
1,000
1,537,000
1,537,000
1,536,488
512
1,537,000
1,537,000
1,536,488
512
11 需用費
832,000
831,600
400 修繕料
831,600
13 委託料
525,000
524,888
112 保健体育施設災害復旧委託料
524,888
歳 出 一般会計【災害復旧費】
- 186 -
- 187 (単位:円)
歳 出 一般会計【災害復旧費】【公債費】【諸支出金】【予備費】
予
款 項 目
当初予算額
算
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
現
予備費支出
及び流用
増 減
額
翌 年 度
節
計
区
11 3 1 社会教育施設災害復旧
分
16 原材料費
繰 越 額
支出済額
金
繰越明許費
額
180,000
180,000
不用額
備
考
0 保健体育施設災害復旧原材料費
費
180,000
5 交通安全施設災害復旧費
1 交通安全施設災害復旧費
415,000
415,000
415,000
0
415,000
415,000
415,000
0
415,000
0 修繕料
11 需用費
12 公債費
415,000
646,823,000
△9,327,000
637,496,000
636,993,941
502,059
1 公債費
646,823,000
△9,327,000
637,496,000
636,993,941
502,059
1 元金
550,585,000
225,000
550,810,000
550,808,821
1,179
550,808,821
1,179 普通債償還元金
23 償還金利子及
550,810,000
415,000
550,808,821
び割引料
2 利子
96,238,000
△9,552,000
86,686,000
23 償還金利子及
86,686,000
86,185,120
500,880
86,185,120
500,880 普通債償還利子
び割引料
13 諸支出金
1,000
1,000
0
1,000
1 諸費
1,000
1,000
0
1,000
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
1 国県支出金返納金
23 償還金利子及
1,000
び割引料
14 予備費
1 予備費
1 予備費
歳
出
合
計
35,000,000
252,942,000
287,942,000
0
287,942,000
35,000,000
252,942,000
287,942,000
0
287,942,000
35,000,000
252,942,000
287,942,000
0
287,942,000
7,340,000,000
981,337,000
8,953,078,000
8,387,091,232
631,741,000
86,628,000
479,358,768
86,185,120