budget - Sigriswil

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Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
BUDGET
ZUSAMMENZUG
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
Total
Netto Aufwand
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto Aufwand
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Netto Aufwand
2
BILDUNG
Netto Aufwand
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,
KIRCHE
Netto Aufwand
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
28'801'800
28'777'400
24'400
2'433'100
406'200
2'026'900
884'400
720'800
163'600
3'346'000
410'600
2'935'400
624'300
80'000
544'300
4
GESUNDHEIT
Netto Aufwand
3'658'700
3'632'400
26'300
5
SOZIALE SICHERHEIT
Netto Aufwand
6'163'500
2'483'100
3'680'400
6
VERKEHR
Netto Aufwand
3'090'000
784'600
2'305'400
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
Netto Aufwand
3'378'800
2'665'900
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Netto Ertrag
3'782'000
68'300
3'850'300
9
FINANZEN UND STEUERN
Netto Ertrag
1'441'000
12'302'500
13'743'500
712'900
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
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Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
01
Legisative und Exekutive
011
Legislative
0110
Legislative
0110.3000.01 Tag- und Sitzungsgelder
Abstimmungs- / Wahlausschuss
0110.3000.03 Tag- und Sitzungsgelder GPK
0110.3102.01 Stimm- und Wahlmaterial, Inserate
0110.3110.01 Anschaffung Büromobiliar,
-maschinen und -geräte
0110.3130.01 Telefon, Porti, diverse Ausgaben
0110.3130.02 Einpacken Stimmmaterial
0110.3132.01 Honorare
0110.3132.02 Externe Rechnungsprüfung
0110.3160.01 Mieten und Benützungsgebühren
0110.3170.01 Spesenentschädigungen
Abstimmungs- und Wahlausschuss
0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien
0110.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
012
Exekutive
0120
Exekutive
0120.3000.01 Tag- und Sitzungsgelder
Gemeinderat
0120.3000.02 Entschädigung Gemeinderat
0120.3000.03 Tag- und Sitzungsgelder
Kommissionen
0120.3050.01 AG-Beiträge Sozialversicherungen
0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse
0120.3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherungen
0120.3054.01 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
0120.3055.01 AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
0120.3090.01 Aus- und Weiterbildungskosten
0120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften
0120.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
0120.3170.01 Spesenentschädigungen
Gemeinderat
0120.3170.02 Spesenentschädigungen
Kommissionen
0120.3199.01 Gebundener Gemeinderatskredit
0120.3199.02 Freier Gemeinderatskredit
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
2'433'100
Budget 2015
Ertrag
406'200
343'100
87'500
87'500
14'600
4'400
19'000
5'500
15'000
6'000
3'000
15'000
1'400
500
2'500
600
255'600
255'600
70'000
80'000
35'000
10'500
3'600
2'000
3'000
2'700
1'500
500
1'300
20'000
4'500
5'000
16'000
02
Allgemeine Dienste
2'090'000
406'200
022
Allgemeine Dienste
1'863'300
337'700
1'863'300
3'000
1'329'400
82'300
103'200
16'300
23'400
337'700
0220
0220.3000.01
0220.3010.01
0220.3050.01
0220.3052.01
0220.3053.01
0220.3054.01
Allgemeine Dienste
Tag- und Sitzungsgelder
Löhne Verwaltungspersonal
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
0220.3055.01 AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
0220.3090.01 Aus- und Weiterbildungskosten
0220.3091.01 Personalwerbung, Stelleninserate
20'500
10'000
2'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
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Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
0220.3099.01 Übriger Personalaufwand (inkl.
Personalessen Gemeinde)
0220.3100.01 Büromaterial
0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen
0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften
0220.3110.01 Anschaffung Büromobiliar,
-maschinen und -geräte
0220.3113.01 Anschaffung IT, Hardware
0220.3118.01 Anschaffung IT, Software und
Lizenzen
0220.3130.01 Telefon, Porti, Bankspesen, diverse
Gebühren
0220.3130.05 Betreibungskosten
0220.3132.01 Honorare
0220.3132.02 Anwalts- und Notariatskosten,
Staatsgebühren
0220.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
0220.3150.01 Unterhalt Büromobiliar, -maschinen
und -geräte
0220.3153.01 Unterhalt IT, Hardware
0220.3158.01 Unterhalt IT, Software und Lizenzen
0220.3170.01 Spesenentschädigungen
0220.3611.01 Entschädigungen an Kanton
(Servicegebühren Steuerinkasso)
0220.3611.02 Entschädigungen an Kanton
(Amtliche Bewertung)
0220.3611.03 Entschädigungen an Kanton
(Grundstückdateninfosystem)
0220.3632.01 Beiträge an Gemeinden und
Gemeindeverbände
0220.3636.01 Beiträge an Vereine und Verbände
0220.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
0220.4210.01 Kanzleigebühren
0220.4240.01 Erlöse aus Dienstleistungen
0220.4250.01 Verkaufserlöse
0220.4260.01 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
0220.4260.02 Rückerstattungen Betreibungskosten
0220.4260.03 Erwerbsausfallentschädigungen
0220.4611.01 Entschädigung Registerführung
Kirchensteuern
0220.4611.02 Entschädigung Registerführung
Quellensteuern
0220.4612.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten zu Lasten
Spezialfinanzierungen
0220.4910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
029
Verwaltungsliegenschaften
0290
Verwaltungsgebäude
Kreuzstrasse 1, Sigriswil
Löhne Abwartspersonal
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildungskosten
Personalwerbung, Stelleninserate
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Anschaffung Maschinen und Geräte
Ver- und Entsorgung Gemeindehaus
(Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)
Heizenergie / Fernwärme
0290.3010.01
0290.3050.01
0290.3052.01
0290.3053.01
0290.3054.01
0290.3055.01
0290.3090.01
0290.3091.01
0290.3101.01
0290.3111.01
0290.3120.01
0290.3120.02
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
6'500
20'000
11'000
2'000
7'800
4'000
4'000
29'000
3'000
7'000
1'000
6'900
27'000
9'000
27'000
7'000
73'100
22'000
1'700
3'100
1'000
100
6'000
6'000
5'000
5'000
1'000
2'000
5'800
700
89'500
216'700
226'700
68'500
95'000
14'400
34'400
2'100
3'000
1'400
600
500
200
100
2'000
900
10'000
15'000
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
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Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Maschinen und Geräte
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
0290.4470.01 Mietzinseinnahmen
0290.4920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
1'500
5'000
900
16'400
1'000
0291
Mehrzweckgebäude Raft,
Sigriswil
Löhne Abwartspersonal
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildungskosten
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen und Geräte
Anschaffung Mobiliar
Ver- und Entsorgung
Mehrzweckgebäude (Strom, Wasser,
Abwasser, Abfall)
Heizenergie / Fernwärme
Telefon, Porti, diverse Ausgaben
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Maschinen und Geräte
Spesenentschädigungen
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Mietzinseinnahmen
Benützungsgebühren
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
58'000
Dorflokale der Gemeinde
Sigriswil
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Anschaffung Maschinen und Geräte
Anschaffung Mobiliar
Ver- und Entsorgung Dorflokale
(Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)
Heizmaterial
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Maschinen und Geräte
Unterhalt Mobiliar
Mieten und Benützungsgebühren
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten SF
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten allg. Haushalt
Benützungsgebühren
Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
73'700
0290.3134.01
0290.3144.01
0290.3151.01
0290.3893.01
0290.3910.01
0291.3010.01
0291.3050.01
0291.3053.01
0291.3054.01
0291.3055.01
0291.3090.01
0291.3101.01
0291.3102.01
0291.3111.01
0291.3119.01
0291.3120.01
0291.3120.02
0291.3130.01
0291.3134.01
0291.3144.01
0291.3151.01
0291.3170.01
0291.3893.01
0291.3910.01
0291.4260.01
0291.4470.01
0291.4472.01
0291.4910.01
0291.4920.01
0292
0292.3101.01
0292.3111.01
0292.3119.01
0292.3120.01
0292.3120.02
0292.3144.01
0292.3151.01
0292.3159.01
0292.3160.01
0292.3612.01
0292.3893.01
0292.3910.01
0292.4472.01
0292.4920.01
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
14'300
100
48'100
18'000
1'100
700
400
300
200
2'000
100
1'000
5'000
6'500
5'000
100
1'600
4'500
500
100
9'900
1'000
4'500
33'300
6'000
3'600
700
6'000
3'000
500
8'500
1'000
2'500
2'000
400
500
34'000
3'300
500
17'500
1'800
4'200
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
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Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Konto
Funktionale Gliederung ER
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
11
Öffentliche Sicherheit
16'000
111
Polizei
16'000
1110
Polizei
1110.3161.01 Mietentschädigung für
Geschwindigkeitsanzeigetafeln
1110.3611.01 Entschädigung Einkaufsvertrag für
Interventionsleistungen Kanton
Aufwand
884'400
Budget 2015
Ertrag
720'800
16'000
1'000
15'000
14
Allgemeines Rechtswesen
436'500
364'000
140
Allgemeines Rechtswesen
436'500
364'000
248'500
7'400
194'000
1400
Allgemeines Rechtswesen
1400.3000.03 Tag- und Sitzungsgelder
Sicherheitskommission
1400.3102.01 Drucksachen, Publikationen
1400.3130.02 Gebühren Schriftenkontrolle
1400.3130.03 Gebühren Baupolizei
1400.3132.01 Honorare juristische Berater
1400.3170.01 Spesenentschädigungen
1400.3170.02 Veranstaltungen Baupolizei
(Bauinformationen)
1400.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
1400.4210.02 Kanzleigebühren Schriftenkontrolle
1400.4210.03 Gebühren Bauabteilung
1400.4210.04 Siegelungsgebühren
1400.4210.05 Einbürgerungsgebühren
1401
Vermessungswerk
1401.3130.03 Nachführung Vermessungswerk
1401.4631.01 Kantonsbeiträge (Datenbezüge amtl.
Vermessung)
2'000
20'000
60'000
20'000
2'500
1'000
135'600
35'000
150'000
6'000
3'000
28'000
28'000
10'000
10'000
1402
Kinder- und Erwachsenenschutz
1402.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
1402.4611.01 Besoldungskostenbeitrag des
Kantons
160'000
160'000
15
Feuerwehr
330'800
330'800
150
Feuerwehr
330'800
330'800
330'800
13'000
13'000
11'000
40'000
22'000
16'000
6'000
1'000
1'100
1'600
300
330'800
1500
1500.3000.72
1500.3000.73
1500.3010.70
1500.3010.71
1500.3010.72
1500.3010.73
1500.3042.70
1500.3042.71
1500.3050.70
1500.3053.70
1500.3054.70
Feuerwehr
Entschädigungen
Tag- und Sitzungsgelder
Löhne Feuerwehr
Bereitschaftssold
Einsatzsold
Arbeitssold
Verpflegung Mannschaft Bereitschaft
Verpflegung Mannschaft Einsatz
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
1500.3090.70 Aus- und Weiterbildungskosten
1500.3100.70 Büromaterial
160'000
160'000
27'000
3'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
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Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
1500.3101.70 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Bereitschaft
1500.3101.71 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Einsatz
1500.3101.72 Treibstoffe
1500.3102.70 Drucksachen, Publikationen
1500.3111.70 Anschaffung Material, Maschinen,
Geräte
1500.3111.71 Anschaffung und Ausrüstung
Fahrzeuge
1500.3112.70 Anschaffung Mannschaftsausrüstung
1500.3120.70 Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
1500.3120.71 Heizmaterial
1500.3130.70 Telefon, Porti, Funk, diverse
Ausgaben
1500.3134.70 Haftpflicht- und Sachversicherungen
Fahrzeuge
1500.3134.71 Haftpflicht- und Sachversicherungen
Gebäude
1500.3134.72 Haftpflicht- und Sachversicherungen
Material, Maschinen, Geräte
1500.3134.73 Haftpflicht- und Sachversicherungen
Betrieb
1500.3137.70 Motorfahrzeugsteuern
1500.3144.70 Unterhalt Magazine und Feuerweiher
1500.3150.70 Unterhalt Mannschaftsausrüstung
1500.3151.70 Unterhalt Fahrzeuge
1500.3151.71 Unterhalt Material, Maschinen,
Geräte
1500.3170.70 Spesenentschädigungen
Bereitschaft
1500.3170.71 Spesenentschädigungen Einsatz
1500.3181.70 Tatsächliche Forderungsverluste
1500.3300.40 Planmässige Abschreibungen
Gebäude
1500.3300.45 Planmässige Abschreibungen altes
VV (Gebäude)
1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen
Material, Maschinen, Geräte
1500.3300.65 Planmässige Abschreibungen altes
VV (Fahrzeuge)
1500.3300.66 Planmässige Abschreibungen altes
VV (Material, Maschinen, Geräte)
1500.3612.70 Verrechnete Passivzinsen
Fahrzeuge
1500.3612.71 Verrechnete Passivzinsen Material,
Maschinen, Geräte
1500.3612.73 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
1500.3632.70 Beitrag an Gemeinde Steffisburg
1500.3635.70 Beiträge an Vereine und Verbände
1500.3893.70 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
1500.3910.70 Verrechneter Aufwand Mobilisierung
Einsatzkräfte
1500.3910.71 Verrechneter Aufwand
Sicherheitskontrolle Polycom
1500.3920.70 Verrechnete Einsatzpauschalen
Fahrzeuge
1500.3920.71 Verrechnete Einsatzpauschalen
Maschinen und Geräte
1500.4200.70 Feuerwehrdienstersatzabgaben
1500.4240.70 Erlöse aus Dienstleistungen
1500.4260.70 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
1500.4270.70 Bussen
1500.4470.70 Mietzinseinnahmen
1500.4612.72 Verrechnete Aktivzinsen Gebäude
1500.4634.70 Betriebsbeitrag GVB
1500.4920.70 Verrechnete Einsatzpauschalen
Fahrzeuge
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
3'000
2'000
2'500
2'000
10'200
11'900
9'800
8'400
2'000
11'000
5'800
1'100
700
100
1'500
4'000
1'000
15'000
5'000
6'000
500
7'100
1'700
1'600
7'000
3'200
4'400
100
200
8'400
500
3'000
11'800
1'800
9'300
4'000
1'200
270'000
12'000
600
2'500
1'300
200
39'000
4'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
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Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
1500.4920.71 Verrechnete Einsatzpauschalen
Maschinen und Geräte
1500.9010.70 Abschluss der Spezialfinanzierung
im EK, Ertragsüberschuss
16
Verteidigung
161
Militärische Verteidigung
1610
Militärische Verteidigung
1610.3199.01 Entlassung aus der Wehrpflicht
1610.3636.01 Beiträge an Feldschiessen
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
1'200
7'000
101'100
26'000
1'700
1'700
700
1'000
162
Zivile Verteidigung
99'400
26'000
1620
1620.3000.02
1620.3000.03
1620.3120.01
Zivilschutz
Entschädigungen
Tag- und Sitzungsgelder
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Heizenergie/Fernwärme
Telefon, Porti, diverse Ausgaben
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt Zivilschutzanlagen
Unterhalt und Wartung Sirenen
Spesenentschädigungen
Entschädigung an Stadt Thun
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Kantonsbeiträge
64'900
1'000
600
3'500
3'500
1620.3120.02
1620.3130.01
1620.3134.01
1620.3144.01
1620.3151.01
1620.3170.01
1620.3632.01
1620.3910.01
1620.4631.01
1621
Ziviler Gemeindeführungsstab
1621.3000.03 Tag- und Sitzungsgelder
Gemeindeführungsstab
1621.3132.01 Honorare Projekt Notfallplanung
1621.4630.01 Bundesbeiträge
1621.4631.01 Kantonsbeiträge
1'000
500
500
4'000
2'500
300
47'000
4'000
3'500
34'500
4'500
22'500
30'000
15'000
7'500
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 8
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Funktionale Gliederung ER
2
BILDUNG
3'346'000
410'600
21
Obligatorische Schule
3'344'000
410'600
211
Eingangsstufe
135'500
2110
2110.3102.01
2110.3104.01
2110.3109.01
2110.3119.01
135'500
200
10'000
500
6'000
2110.3130.01
2110.3134.01
2110.3159.01
2110.3170.01
2110.3171.01
2110.3611.01
Kindergarten
Drucksachen, Publikationen
Schulmaterial und Lehrmittel
Übriger Sachaufwand
Anschaffung Schulmobiliar und
Geräte
Telefon, Porti
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt Schulmobiliar und Geräte
Spesenentschädigungen, Kulturelles
Beiträge an Kindergartenreisen
Beitrag an den Kanton, Lohnanteile
212
Primarstufe
852'900
200
2120
2120.3010.01
2120.3020.01
2120.3050.01
2120.3053.01
2120.3054.01
852'900
1'500
4'500
400
100
100
200
2120.3611.01
2120.3612.01
2120.3635.01
2120.4250.01
Primarstufe
Löhne Hilfspersonal Schule
Löhne Lehrkräfte
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
Aus- und Weiterbildungskosten
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Bibliothek
Schul- und Werkmaterial, Lehrmittel
Übriger Sachaufwand
Anschaffung Schulmobiliar,
Maschinen, Geräte
Telefon, Porti, Frachten
Honorare Rechtsberatungen
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt Schulmobiliar, Maschinen,
Geräte
Beiträge an Schulreisen und
Landschulwochen
Beitrag an den Kanton, Lohnanteile
Schulgelder an andere Gemeinden
Mitgliedschafts- und Jahresbeiträge
Verkaufserlöse
213
Oberstufe
486'700
2130
2130.3020.01
2130.3050.01
2130.3053.01
2130.3054.01
Zentrale Oberstufe
Löhne Lehrkräfte
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
Aus- und Weiterbildungskosten
Büromaterial
Verbrauchsmaterial IT
Drucksachen, Publikationen
Bibliothek
Schulmaterial und Lehrmittel
Werkmaterial
486'700
4'000
300
100
100
2120.3090.01
2120.3100.01
2120.3102.01
2120.3103.02
2120.3104.01
2120.3109.01
2120.3119.01
2120.3130.01
2120.3132.01
2120.3134.01
2120.3159.01
2120.3171.01
2130.3090.01
2130.3100.01
2130.3101.01
2130.3102.01
2130.3103.02
2130.3104.01
2130.3104.02
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
Aufwand
1'500
100
400
200
900
115'700
3'000
3'800
1'200
6'500
77'500
4'500
22'500
7'500
3'000
200
32'000
7'500
621'800
55'000
300
200
2'500
2'100
4'500
600
4'400
29'300
16'400
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 9
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
2130.3105.01 Lebensmittel Hauswirtschaft
2130.3119.01 Anschaffung Schulmobiliar,
Maschinen, Geräte
2130.3130.01 Telefon, Porti, Frachten
2130.3130.02 Telefon- und Leitungsgebühren IT
2130.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
2130.3153.01 Unterhalt IT, Hardware
2130.3158.01 Unterhalt IT, Software und Lizenzen
2130.3159.01 Unterhalt Schulmobiliar, Maschinen,
Geräte
2130.3170.01 Spesenentschädigungen, Kulturelles
2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen
2130.3611.01 Beitrag an den Kanton, Lohnanteile
2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden
2130.3635.01 Mitgliedschafts- und Jahresbeiträge
214
Musikschulen
2140
Musikschulen
2140.3632.01 Beiträge an Musikschulen
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
8'000
22'200
5'500
900
1'300
10'000
10'000
9'000
2'100
4'000
299'200
50'000
200
15'000
15'000
15'000
217
Schulliegenschaften
1'465'800
314'300
2170
2170.3010.01
2170.3050.01
2170.3052.01
2170.3053.01
2170.3054.01
Schulliegenschaften
Löhne Abwartspersonal
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildungskosten
Personalwerbung, Stelleninserate
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen und Geräte
Anschaffung Mobiliar
Ver- und Entsorgung
Schulliegenschaften (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Heizmaterial
Telefon, Porti, diverse Ausgaben
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Maschinen und Geräte
Kindergärten
Unterhalt Maschinen und Geräte
Primarstufe
Unterhalt Maschinen und Geräte
Zentrale Oberstufe
Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
Spesenentschädigungen
Planmässige Abschreibungen altes
VV (Schulliegenschaften)
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Mietzinseinnahmen
Benützungsgebühren
Entnahmen aus Spezialfinanzierung
WE
1'409'200
337'500
21'400
29'400
12'900
6'100
257'700
2170.3055.01
2170.3090.01
2170.3091.01
2170.3101.01
2170.3102.01
2170.3111.01
2170.3119.01
2170.3120.01
2170.3120.02
2170.3130.01
2170.3132.01
2170.3134.01
2170.3144.01
2170.3151.01
2170.3151.02
2170.3151.03
2170.3161.01
2170.3170.01
2170.3300.45
2170.3893.01
2170.3910.01
2170.4260.01
2170.4470.01
2170.4472.01
2170.4893.01
4'900
200
200
20'000
600
16'500
9'500
61'000
70'000
1'000
2'000
21'000
180'000
900
6'000
3'000
3'400
500
391'700
165'800
43'700
5'000
116'400
22'900
60'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 10
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
2170.4910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
2170.4920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
2175
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
21'300
32'100
Liegenschaft Mani z.G. der
Sigriswiler Schulen
Entschädigung Hauswartin
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Einlagen in Mani-Fonds, Werterhalt
Liegenschaft
Beiträge an Sigriswiler Schulen
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Verrechnete Passivzinsen
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Mietzinseinnahmen
Entnahmen aus Mani-Fonds z.G.
aller Sigriswiler Schulen (RA)
Entnahmen aus Mani-Fonds,
Werterhalt Liegenschaft
56'600
218
Tagesbetreuung
86'400
20'000
2180
2180.3010.01
2180.3010.02
2180.3020.01
2180.3050.01
2180.3052.01
2180.3053.01
2180.3054.01
86'400
36'200
10'000
2'000
3'100
3'400
500
900
20'000
2180.3105.01
2180.3160.01
2180.4240.01
Tagesbetreuung
Löhne Schülerspeisung
Löhne Betreuung Mittagstisch
Löhne Lehrkräfte
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Lebensmittel Schülerspeisung
Mieten und Benützungsgebühren
Erlöse aus Schülerspeisung
219
Obligatorische Schule
2190
Schulleitung und
Schulverwaltung
Tag- und Sitzungsgelder
Löhne Schulsekretariat
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Telefon, Porti
Schülerversicherung Kindergarten
Schülerversicherung Primarstufe
Schülerversicherung Zentrale
Oberstufe
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
2175.3010.01
2175.3101.01
2175.3120.01
2175.3134.01
2175.3144.01
2175.3502.02
2175.3632.01
2175.3910.01
2175.3940.01
2175.4260.01
2175.4470.01
2175.4502.01
2175.4502.02
2180.3055.01
2190.3000.03
2190.3010.01
2190.3050.01
2190.3052.01
2190.3053.01
2190.3054.01
2190.3055.01
2190.3130.01
2190.3134.02
2190.3134.03
2190.3134.04
2190.4910.01
2195
Schülertransporte
2195.3010.01 Löhne Begleitpersonen
Schülertransporte
56'600
2'100
200
6'000
700
18'000
10'000
15'000
2'500
2'100
500
39'700
1'400
15'000
600
23'000
6'700
20'000
301'700
76'100
57'300
5'000
12'000
36'000
2'200
1'900
500
700
600
600
400
1'600
800
5'000
244'400
26'000
71'100
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 11
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
2195.3050.01 AG-Beiträge Sozialversicherungen
2195.3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherungen
2195.3054.01 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
2195.3130.01 Schülertransporte (Kindergarten /
Primarstufe)
2195.3130.02 Schülertransporte (Zentrale
Oberstufe)
2195.3130.03 Schülertransporte (Gymnasium,
Quarta)
2195.4260.01 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
2195.4631.01 Rückerstattungen des Kantons
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
1'700
200
500
200'000
14'000
2'000
100
71'000
29
Übriges Bildungswesen
2'000
299
Bildung
2'000
2991
2991.3000.03
2991.3102.01
2991.3130.01
Erwachsenenbildung
Tag- und Sitzungsgelder
Drucksachen, Publikationen
Telefon, Porti
2'000
800
1'000
200
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 12
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,
KIRCHE
31
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
624'300
80'000
Kulturerbe
6'700
5'700
311
Museen und bildende Kunst
6'700
5'700
3115
3115.3134.01
3115.3144.01
3115.3151.01
Gemeindegewölbe Sigriswil
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Mobiliar, Maschinen,
Geräte
Ausstellungskosten
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Entnahmen aus Kulturfonds
Beitrag Kulturkommission rechtes
Thunerseeufer
6'700
100
500
200
5'700
3115.3199.01
3115.3893.01
3115.4502.01
3115.4634.01
5'200
700
5'200
500
32
Kultur, übrige
119'000
321
Bibliotheken
23'300
3210
Bibliotheken
3210.3130.01 Telefon, Porti
3210.3635.01 Beitrag an Bibliothek Sigriswil
23'300
300
23'000
322
21'500
Konzert und Theater
27'000
3220
Konzert und Theater
3220.3635.01 Verschiedene Beiträge
3220.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
21'500
14'200
7'300
329
Kultur
74'200
27'000
3290
3290.3000.03
3290.3102.01
3290.3119.01
3290.3130.01
3290.3130.02
3290.3134.01
3290.3502.01
3290.3502.02
3290.3632.01
74'200
1'500
200
2'000
100
2'000
400
6'200
18'800
14'200
27'000
3290.4502.01
3290.4632.01
Übrige Kultur
Tag- und Sitzungsgelder
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung von Bildern, Fahnen
Telefon, Porti
Jungbürgerfeier
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Einlagen in Kunst-Fonds
Einlagen in Kulturfonds
Beiträge an Ortschaften der
Gemeinde Sigriswil
Beiträge an Bundesfeiern
Beitrag an Kulturkommission rechtes
Thunerseeufer
Beitrag an regionale Kulturkonferenz
Beiträge an Veranstaltungen
Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
Entnahmen aus Kunst-Fonds
Beitrag Thuner Amtsanzeiger
34
Sport und Freizeit
498'600
47'300
341
Sport
126'200
30'800
98'600
3'000
1'500
3290.3632.02
3290.3634.01
3290.3634.02
3290.3636.01
3290.3920.01
3410
Sport
3410.3130.01 Ehrung erfolgreicher Sigriswilerinnen
und Sigriswiler
1'000
3'000
9'800
13'000
2'000
2'000
25'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 13
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
3410.3635.01 Betriebsbeitrag an
Badgenossenschaft Merligen
3410.3635.02 Förderung Jugendsport und -arbeit
3410.3635.04 Verschiedene Beiträge
3410.3660.50 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeitrag Wichterheer
3410.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
3410.4470.01 Baurechtszinseinnahmen
25'000
3412
14'500
3412.3101.01
3412.3111.01
3412.3120.01
3412.3134.01
3412.3144.01
3412.3151.01
3412.3160.01
3412.3893.01
3412.3910.01
3412.4260.01
3412.4470.01
"Bedli" Gunten / Strandbad
"Lido" Gunten
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Anschaffung Maschinen und Geräte
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt "Bedli" und "Lido"
Unterhalt Maschinen und Geräte
Pachtzins an Kanton
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Mietzinseinnahmen
3413
3413.3101.01
3413.3149.01
3413.3160.01
3413.3910.01
Bootsanlagen
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Unterhalt Bootsanlagen
Pachtzins an Kanton
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
3413.4240.01 Anbinde- und Lagergebühren
342
Freizeit
3420
Anlagen und Wanderwege
3420.3101.01 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
(Anlagen)
3420.3101.02 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
(Wanderwege)
3420.3119.01 Anschaffung Mobiliar und
Einrichtungen
3420.3120.01 Ver- und Entsorgung öffentliche
Freizeitanlagen (Strom, Wasser,
Abwasser, Abfall)
3420.3130.02 Transporte (Anlagen)
3420.3130.03 Transporte (Wanderwege)
3420.3132.01 Honorare (Anlagen)
3420.3132.02 Honorare (Wanderwege)
3420.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
3420.3140.01 Unterhalt öffentliche Anlagen und
Brunnen
3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege
3420.3635.01 Beitrag an Berner Wanderwege
3420.3893.01 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
3420.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten (Anlagen)
3420.3910.02 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten (Wanderwege)
3420.4260.01 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen (Anlagen)
3420.4631.01 Kantonsbeiträge (Anlagen, SFG)
3420.4920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
25'000
11'000
8'300
26'300
1'500
6'500
1'000
1'500
700
400
5'000
900
600
2'300
2'100
500
6'000
13'100
1'000
2'000
4'500
5'600
22'800
22'800
372'400
16'500
311'200
5'000
16'500
8'000
1'000
25'000
3'000
6'000
1'000
500
400
36'000
40'000
1'000
3'100
67'300
113'900
100
16'000
400
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 14
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
3421
Übrige Freizeitgestaltung
3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Anlagen
(Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)
3421.3149.01 Unterhalt öffentliche Freizeitanlagen
3421.3636.01 Verschiedene Beiträge
3421.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
61'200
100
60'000
500
600
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 15
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Konto
Funktionale Gliederung ER
4
GESUNDHEIT
3'658'700
3'632'400
41
Spitäler, Kranken- und
Pflegeheime
3'632'400
3'632'400
412
Alters-, Kranken- und
Pflegeheime
3'632'400
3'632'400
4120
Alters- und Pflegeheim
Schärmtanne
Entschädigungen
Tag- und Sitzungsgelder
Löhne Verwaltungspersonal
Löhne Pflege- und
Betreuungspersonal
Löhne Hausdienstpersonal
Löhne Küchenpersonal
Löhne Abwartspersonal
Abgrenzung Ferien- und
Überzeitguthaben, Bildung
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildungskosten
Personalwerbung, Stelleninserate,
Personalvermittlungsgebühren
Büromaterial
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Treibstoffe
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lebensmittel
Medikamente
Blumen- und Pflanzen
Material für Aktivierung
Dienstkleider
Anschaffung IT, Hardware
Anschaffung Mobiliar, Maschinen,
Geräte
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Heizenergie / Fernwärme
Telefon, Porti
Krankentransporte
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Übriger Sachaufwand für
Heimbewohner
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Fahrzeuge
Unterhalt IT, Hardware
Unterhalt IT, Software und Lizenzen
Unterhalt Mobiliar, Maschinen,
Geräte
Wäsche, Haushaltaufwand
Spesenentschädigungen
Diverser Sachaufwand,
Repräsentation
Planmässige Abschreibungen
Gebäude (Schärmtanne)
Planmässige Abschreibungen altes
VV (Postgebäude)
3'632'400
3'632'400
4120.3000.52
4120.3000.53
4120.3010.50
4120.3010.51
4120.3010.52
4120.3010.53
4120.3010.54
4120.3010.90
4120.3050.50
4120.3052.50
4120.3053.50
4120.3054.50
4120.3055.50
4120.3090.50
4120.3091.50
4120.3100.50
4120.3101.50
4120.3101.51
4120.3102.50
4120.3103.50
4120.3105.50
4120.3106.50
4120.3109.50
4120.3109.51
4120.3112.50
4120.3113.50
4120.3119.50
4120.3120.50
4120.3120.51
4120.3130.50
4120.3130.51
4120.3132.50
4120.3134.50
4120.3135.50
4120.3144.50
4120.3151.50
4120.3153.50
4120.3158.50
4120.3159.50
4120.3159.51
4120.3170.50
4120.3199.50
4120.3300.40
4120.3300.46
Aufwand
600
7'000
166'500
1'035'000
320'700
353'100
128'900
2'000
125'500
134'800
42'500
35'700
31'000
30'000
10'000
8'800
47'000
2'000
2'400
800
170'000
21'900
200
1'200
8'000
1'000
19'000
44'000
45'500
10'000
1'000
10'000
11'800
12'000
52'000
3'500
7'000
10'000
49'000
6'000
2'000
13'000
1'500
34'000
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 16
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
4120.3612.50 Verrechnete Passivzinsen
Postgebäude
4120.3612.51 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
4120.3635.50 Beiträge an Vereine und Verbände
4120.3893.50 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
4120.4220.50 Pflegetaxen (0,0 %)
4120.4240.50 Erträge aus Krankentransporten
(0,0 %)
4120.4240.51 Erträge aus Fahrzeugvermietung
(2,9 %)
4120.4250.50 Ertrag Cafeteria (5,2 %)
4120.4250.51 Mahlzeiten- und Getränkeverkauf an
Personal und Dritte mit Konsumation
im APH (5,2 %)
4120.4250.52 Mahlzeitenverkauf an Spitex und
Dritte "über die Gasse" (0,1 %)
4120.4250.55 Erlös aus Verkauf von
Medikamenten (0,6 %)
4120.4250.56 Erlös aus Verkauf von Pflegematerial
nach MiGeL (2,1 %)
4120.4250.57 Erlös aus Verkauf von übrigem
Pflegematerial (2,1 %)
4120.4260.50 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen (5,2 %)
4120.4260.53 Erwerbsausfallentschädigungen
(0,0 %)
4120.4470.50 Mietzinseinnahmen (0,0 % / 3,7 %)
4120.4470.51 Mietzinseinnahmen Postgebäude
(0,0 %)
4120.4470.52 Mietzinseinnahmen Postgebäude
(3,7 %)
4120.4611.50 Rückerstattungen des Kantons
4120.4612.50 Verrechnete Aktivzinsen
4120.4893.50 Entnahmen aus Spezialfinanzierung
WE
4120.9010.50 Abschluss der Spezialfinanzierung
im EK, Ertragsüberschuss
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
25'000
2'400
427'000
3'319'700
1'000
2'000
17'000
50'000
45'000
500
22'000
3'600
26'000
40'000
27'000
29'000
1'200
6'700
1'700
40'000
159'400
Ambulante Krankenpflege
1'600
421
Ambulante Krankenpflege
1'200
4210
4210.3102.01
4210.3635.01
4210.3920.01
Ambulante Krankenpflege
Drucksachen, Publikationen
Verschiedene Beiträge
Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
1'200
100
700
400
422
Rettungsdienste
400
400
400
43
Gesundheit
432
Krankheitsbekämpfung, übrige
4'700
4320
Krankheitsbekämpfung, übrige
4320.3635.01 Beitrag an Verein Lungen- und
Langzeitkranke BeO
4'700
4'700
433
Schulgesundheitsdienst
4330
4330.3010.01
4330.3050.01
4330.3053.01
Schulärztliche Pflege
Löhne Schulärzte
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
Aufwand
700
42
4220
Rettungsdienste
4220.3635.01 Verschiedene Beiträge
Budget 2015
Ertrag
21'700
17'000
6'000
5'000
400
100
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 17
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
4330.3054.01 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen
4330.3136.01 Abklärungs- und
Untersuchungskosten
4331
4331.3010.01
4331.3050.01
4331.3053.01
4331.3054.01
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
100
200
200
4331.3170.01
Schulzahnpflege
Löhne
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
Drucksachen, Publikationen
Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege
Abklärungs- und
Untersuchungskosten
Spesenentschädigungen
49
Gesundheitswesen
3'000
490
Gesundheitswesen
3'000
4331.3102.01
4331.3106.01
4331.3136.01
4900
Gesundheitswesen, übriges
4900.3156.01 Unterhalt Defibrillatoren
11'000
700
100
100
100
200
700
9'000
100
3'000
3'000
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 18
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Funktionale Gliederung ER
5
SOZIALE SICHERHEIT
6'163'500
2'483'100
53
Alter + Hinterlassene
1'202'400
12'600
531
Alters- und
Hinterlassenenversicherung AHV
140'000
12'600
5310
Alters- und
Hinterlassenenversicherung AHV
Löhne AHV-Zweigstelle
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildungskosten
Drucksachen, Publikationen
Telefon, Porti
Unterhalt Büromobiliar, -maschinen
und -geräte
Spesenentschädigungen
Verschiedene Beiträge
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Verwaltungskostenbeitrag des
Kantons
140'000
12'600
5310.3010.01
5310.3050.01
5310.3052.01
5310.3053.01
5310.3054.01
5310.3055.01
5310.3090.01
5310.3102.01
5310.3130.01
5310.3150.01
5310.3170.01
5310.3635.01
5310.4260.01
5310.4611.01
532
Aufwand
Budget 2015
Konto
Aufwand
115'500
7'200
9'300
1'300
2'100
1'900
200
500
200
1'600
100
100
600
12'000
Ergänzungsleistungen AHV / IV
1'062'200
5320
Ergänzungsleistungen AHV / IV
5320.3631.01 Beitrag an Kanton
1'062'200
1'062'200
535
Ertrag
Leistungen an das Alter
200
5350
Leistungen an das Alter
5350.3635.01 Verschiedene Beiträge
200
200
54
Familie und Jugend
125'400
541
Familienzulagen
14'100
5410
Familienzulagen
5410.3631.01 Beitrag an Kanton
14'100
14'100
16'000
543
Alimentenbevorschussung und
-inkasso
104'700
16'000
5430
104'700
16'000
5430.3130.01
5430.3130.05
5430.3637.01
5430.4631.01
Alimentenbevorschussung und
-inkasso
Gebühren, Kostenanteile
Betreibungskosten Alimenteninkasso
Alimentenbevorschussungen
Kantonsbeiträge
544
Jugendschutz
5440
Jugendschutz allgemein
5440.3134.01 Pflegekinder- und
Haftpflichtversicherungen
5440.3160.01 Mieten und Benützungsgebühren
28'200
1'500
75'000
16'000
300
300
100
200
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 19
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
545
Leistungen an Familien
5450
Leistungen an Familien allgemein
5450.3631.01 Beitrag an Mütter- und
Väterberatung Kanton Bern
5450.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
5451
Kinderkrippen und Kinderhorte
5451.3635.01 Defizitbeiträge Kindertagesstätten
5451.3636.01 Beitrag an Familienverein Sigriswil
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
6'300
300
100
200
6'000
5'000
1'000
57
Sozialhilfe und Asylwesen
4'835'700
2'454'500
572
Wirtschaftliche Hilfe
1'900'000
678'000
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.3637.01 Unterstützungen
5720.4260.02 Übrige Erträge (ohne
Inkassoprivileg)
5720.4611.01 Prämienverbilligungen (KVG)
1'900'000
1'900'000
678'000
579
2'935'700
1'776'500
632'700
8'000
210'500
Sozialhilfe
5790
Sozialbehörden, Sekretariat
5790.3000.03 Tag- und Sitzungsgelder
Sozialkommission
5790.3010.01 Löhne Personal Sozialdienst
Sigriswil
5790.3050.01 AG-Beiträge Sozialversicherungen
5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse
5790.3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherungen
5790.3054.01 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
5790.3055.01 AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
5790.3090.01 Aus- und Weiterbildungskosten
5790.3091.01 Personalwerbung, Stelleninserate
5790.3100.01 Büromaterial
5790.3102.01 Drucksachen, Publikationen
5790.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften
5790.3110.01 Anschaffung Büromobiliar,
-maschinen und -geräte
5790.3113.01 Anschaffung IT, Hardware
5790.3118.01 Anschaffung IT, Software und
Lizenzen
5790.3130.01 Telefon, Porti, Bankspesen, diverse
Gebühren und Auslagen
5790.3132.01 Honorare
5790.3150.01 Unterhalt Büromobiliar, -maschinen
und -geräte
5790.3153.01 Unterhalt IT, Hardware
5790.3158.01 Unterhalt IT, Software und Lizenzen
5790.3160.01 Mieten und Benützungsgebühren
5790.3170.01 Spesenentschädigungen
5790.3612.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
5790.3635.01 Beiträge an Vereine und Verbände
5790.3635.02 Beitrag an landwirtschaftlichen
Betriebshelferdienst
5790.3940.03 Verrechnete Passivzinsen
5790.3950.01 Verrechnete Abschreibungen
5790.4260.01 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
5790.4611.01 Rückerstattungen des Kantons
5790.4611.02 Inkassoprovision GEF
588'000
90'000
446'700
28'000
24'700
5'200
8'000
7'200
5'000
500
5'800
1'200
500
3'000
1'000
2'000
9'000
3'000
4'500
4'500
8'500
24'900
4'600
9'200
2'200
800
400
14'300
7'500
8'000
35'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 20
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
5790.4910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten Lastenausgleich
KES
5799
Lastenausgleich Sozialhilfe
5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich
Sozialhilfe
5799.4611.01 Rückerstattungen des Kantons
Budget 2015
Ertrag
160'000
2'303'000
2'303'000
1'566'000
1'566'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 21
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Funktionale Gliederung ER
6
VERKEHR
3'090'000
784'600
61
Strassenverkehr
2'560'400
756'600
615
Gemeindestrassen
2'560'400
756'600
6150
6150.3010.01
6150.3042.01
6150.3050.01
6150.3052.01
6150.3053.01
6150.3054.01
Gemeindestrassennetz
Löhne Werkhofpersonal
Verpflegungskosten
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Aus- und Weiterbildungskosten
Personalwerbung, Stelleninserate
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Treib- und Schmierstoffe, Pneus,
Ersatzteile
Strassensignale
Strassenbezeichnungen,
Hausnummerierung
Kleinwerkzeuge
Material für Strassenmarkierungen
Material für Winterdienst
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen und
Werkzeuge
Dienstkleider
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Telefon, Porti, diverse Gebühren
Transporte
Projekt- und Geometerkosten
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Motorfahrzeugsteuern,
Schwerverkehrsabgabe
Strassenunterhalt durch
Unternehmer
Unterhalt Wegstrecken Hutgraben,
Zettenalp, Stampf, Tönimoos
Belagseinbauten Grabarbeiten
Strassenmarkierungen
Schneeräumung durch Unternehmer
Unterhalt Werkhof / Materialbaracke
Ralligholz
Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und
Werkzeuge
Mieten und Benützungsgebühren
(Werkhof)
Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
Fahrzeug- und
Spesenentschädigungen
Planmässige Abschreibungen
Gemeindestrassennetz
Planmässige Abschreibungen altes
VV (Gemeindestrassennetz)
Einlagen in Spezialfinanzierung
Grabarbeiten
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Wegunterhaltsbeiträge
Benützungsgebühren,
Dienstleistungserträge
2'338'600
976'400
2'000
61'100
79'400
38'500
17'400
717'500
6150.3055.01
6150.3090.01
6150.3091.01
6150.3101.01
6150.3101.02
6150.3101.03
6150.3101.04
6150.3101.05
6150.3101.06
6150.3101.08
6150.3102.01
6150.3111.01
6150.3112.01
6150.3120.01
6150.3130.01
6150.3130.03
6150.3131.01
6150.3132.01
6150.3134.01
6150.3137.01
6150.3141.01
6150.3141.02
6150.3141.05
6150.3141.06
6150.3141.08
6150.3144.01
6150.3151.01
6150.3160.01
6150.3161.01
6150.3170.01
6150.3300.10
6150.3300.15
6150.3510.01
6150.3893.01
6150.4240.01
6150.4240.02
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
15'400
4'000
300
200'000
55'000
7'000
2'000
3'000
3'500
30'000
1'000
10'000
6'000
4'000
2'500
50'000
10'000
5'000
13'600
11'000
117'000
40'000
50'000
1'500
110'000
5'000
35'000
35'900
26'000
9'000
67'100
203'400
30'000
600
70'000
500
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 22
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
6150.4240.03 Gebühren Grabarbeiten
6150.4260.01 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
6150.4260.03 Erwerbsausfallentschädigungen
6150.4310.01 Eigenleistungen für Investitionen
6150.4612.01 Verrechnung zu Lasten
Spezialfinanzierungen
6150.4635.01 Beiträge Weggenossenschaften
6150.4893.02 Entnahmen aus Spezialfinanzierung
Grabarbeiten
6150.4910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
6151
6151.3101.01
6151.3120.01
6151.3130.01
6151.3130.03
6151.3134.01
6151.3141.01
6151.3151.01
6151.3160.01
6151.3170.01
6151.3300.10
6151.3910.01
6151.3910.02
6151.4240.01
6151.4632.01
Grönstrasse
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Ver- und Entsorgung (Strom)
Allgemeiner Verwaltungsaufwand
Transporte
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Strassenunterhalt
Unterhalt und Bewirtschaftung
Automaten
Mieten und Benützungsgebühren
Spesenentschädigungen
Planmässige Abschreibungen
Grönstrasse (Stützmauer Horisete)
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Verrechnete Verwaltungskosten
Bewilligungsgebühren
Beitrag Gemeinde Beatenberg (20
%)
6153
6153.3101.01
6153.3120.01
6153.3131.01
6153.3132.01
6153.3141.01
6153.3141.02
Öffentliche Beleuchtung
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Elektrizität
Projektkosten
Honorare
Unterhalt Strassenbeleuchtung
Leuchtenersatz bei
Leitungsumlegungen und
Bauvorhaben
6153.3300.15 Planmässige Abschreibungen altes
VV (Strassenbeleuchtung)
6153.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
6153.4611.01 Rückerstattungen des Kantons
6155
6155.3101.01
6155.3131.01
6155.3134.01
6155.3141.01
6155.3160.01
6155.3893.01
6155.3910.01
Parkplätze und Garagen
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Projektkosten
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt Parkplätze
Mieten und Benützungsgebühren
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
6155.4470.01 Mietzinseinnahmen Parkplätze und
Garagen
6155.4472.01 Benützungsgebühren
6155.4920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
Budget 2015
Ertrag
30'000
20'000
20'000
15'000
158'800
2'500
50'000
350'700
47'800
7'000
100
400
2'000
600
8'000
2'000
21'200
1'200
200
1'500
23'800
1'000
15'000
6'200
154'700
9'000
40'000
3'000
1'000
13'000
45'000
6'500
41'700
2'000
6'500
19'300
6'000
1'000
100
4'000
300
600
7'300
11'400
8'800
2'500
100
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 23
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
62
Öffentlicher Verkehr
622
Regionalverkehr
6220
Regionalverkehr
6220.3120.01 Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
6220.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
6220.3144.01 Unterhalt Unterstände
Bushaltestellen
6220.3160.01 Mieten und Benützungsgebühren
6220.3634.01 Beitrag an Regionale
Verkehrskonferenz
6220.3634.02 Defizitbeitrag Moonliner
6220.3893.01 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
6220.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
629
Öffentlicher Verkehr
6290
Öffentlicher Verkehr
6290.3130.01 2 GA SBB "Tageskarte Gemeinde"
6290.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
6290.4250.01 Verkaufserlös "Tageskarte
Gemeinde"
6291
Gemeindeanteil Öffentlicher
Verkehr
6291.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich
öffentlicher Verkehr
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
529'600
Budget 2015
Ertrag
28'000
21'100
21'100
2'000
200
3'000
200
3'500
9'700
1'800
700
508'500
28'000
29'600
26'600
3'000
28'000
28'000
478'900
478'900
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 24
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Funktionale Gliederung ER
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
3'378'800
2'665'900
72
Abwasserentsorgung
1'902'400
1'902'400
720
Abwasserentsorgung
1'902'400
1'902'400
7201
7201.3000.23
7201.3090.20
7201.3101.20
7201.3102.20
7201.3111.20
Abwasserentsorgung
Tag- und Sitzungsgelder
Aus- und Weiterbildungskosten
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
Dienstkleider
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Telefon, Porti, diverse Gebühren
Lieferung Wasserverbrauchsdaten
durch die WVGs
Projektkosten
Nachführung Planwerk
Nachführung Generelle
Entwässerungsplanung GEP
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt der Anlagen
Unterhalt Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
Mietentschädigungen
Spesenentschädigungen
Tatsächliche Forderungsverluste
Planmässige Abschreibungen auf
Wiederbeschaffungswerten
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
(Wiederbeschaffungswert)
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
(Anschlussgebühren)
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Betriebskosten ARA
Beitrag an VSA
Gebühren
Gewässerschutzbewilligungen
Kanalisationsbenützungsgebühren
Kanalisationsbenützungsgebühren
Gemeinde-Liegenschaften
Kanalisationseinkaufsgebühren
Entnahmen aus Spezialfinanzierung
Werterhalt
Verrechnete Aktivzinsen
Kostenanteil Beatenberg (Anschluss
Schmocken)
Abschluss der Spezialfinanzierung
im EK, Aufwandüberschuss
1'902'400
1'000
2'500
8'000
500
3'000
1'902'400
7201.3112.20
7201.3120.20
7201.3130.20
7201.3130.21
7201.3131.20
7201.3131.21
7201.3131.22
7201.3132.20
7201.3134.20
7201.3143.20
7201.3151.20
7201.3161.20
7201.3170.20
7201.3181.20
7201.3300.32
7201.3510.12
7201.3510.52
7201.3612.20
7201.3632.20
7201.3635.20
7201.4210.20
7201.4240.20
7201.4240.21
7201.4240.52
7201.4510.12
7201.4612.20
7201.4632.20
7201.9011.20
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
200
25'000
5'000
12'000
6'000
20'000
10'000
1'000
1'000
75'000
8'000
200
200
500
633'800
609'700
100'000
89'200
290'000
600
8'500
1'045'000
14'000
100'000
633'800
1'600
5'000
94'500
73
Abfall
601'000
601'000
730
Abfall
601'000
601'000
10'100
100
6'000
10'100
7300
Tierkörperbeseitigung
7300.3130.01 Telefon, Porti, diverse Gebühren
7300.3632.01 Beitrag an Tierkörpersammelstelle
Stadt Thun
7300.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
7300.4240.01 Tierkadaver-Entsorgungsgebühren
4'000
4'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 25
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
7300.4612.01 Verrechneter Aufwand / Nettkosten
z.L. Abfallentsorgung
7301
7301.3000.33
7301.3101.30
7301.3102.30
7301.3111.30
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
6'100
590'900
2'000
3'000
3'000
6'000
7301.4612.30
Abfallentsorgung
Tag- und Sitzungsgelder
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffungen Geräte und
Einrichtungen
Telefon, Porti
Kehrichtabfuhr
Grünabfuhr
Entsorgung Altglas
Entsorgung Altöl
Blech- und Alusammlungen
Kartonsammlungen
Papiersammlungen,
Verwertungsgebühren
Honorare
Unterhalt Sammelstellen
Mieten und Benützungsgebühren
Miete Sammelcontainer
Spesenentschädigungen
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Verrechneter Nettoaufwand
Tierkörperbeseitigung
Beitrag an Horrenbach-Buchen für
Ortschaft Reust
Entsorgungsgebühren AVAG,
Deponiegebühren
Kehrichtgrundgebühren
Kehrichtgrundgebühren
Gemeindeliegenschaften
Sackgebühren AVAG
Erlöse aus Sonderabfuhren
Verkaufserlös Containerplomben
Verkauf Containerplomben
Gemeindeliegenschaften
Verkauf Grünabfuhrplompen
Gemeinde
Rückerstattung AVAG
(Transportkostenausgleich)
Verrechnete Aktivzinsen
74
Verbauungen
343'300
27'000
741
Gewässerverbauungen
331'300
27'000
7410
7410.3000.01
7410.3042.01
7410.3101.01
7410.3101.02
7410.3111.01
Gewässerverbauungen
Tag- und Sitzungsgelder
Verpflegungskosten
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Treibstoffe
Anschaffung Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
Dienstkleider
Telefon, Porti, diverse Gebühren
Transporte
Projekt- und Geometerkosten
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Baulicher Unterhalt durch Dritte
Unterhalt Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
Unterhalt Alarmanlage Ralliggraben
331'300
1'000
200
12'000
2'000
5'000
27'000
7301.3130.30
7301.3130.31
7301.3130.32
7301.3130.33
7301.3130.34
7301.3130.35
7301.3130.36
7301.3130.37
7301.3132.30
7301.3151.30
7301.3160.30
7301.3161.30
7301.3170.30
7301.3612.31
7301.3612.32
7301.3632.30
7301.3634.30
7301.4240.30
7301.4240.31
7301.4240.32
7301.4240.33
7301.4250.30
7301.4250.31
7301.4250.32
7301.4260.31
7410.3112.01
7410.3130.01
7410.3130.03
7410.3131.01
7410.3132.01
7410.3134.01
7410.3142.01
7410.3151.01
7410.3151.02
590'900
1'000
130'000
70'000
3'500
800
3'000
16'000
46'000
2'000
15'000
4'400
600
500
87'500
6'100
500
190'000
255'000
3'000
220'000
25'000
48'000
5'800
30'000
3'500
600
300
500
10'000
2'000
1'000
500
80'000
2'000
17'300
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 26
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
7410.3161.01 Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
7410.3170.01 Fahrzeug- und
Spesenentschädigungen
7410.3300.20 Planmässige Abschreibungen
Wasserbau
7410.3300.25 Planmässige Abschreibungen altes
VV (Wasserbau)
7410.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
7410.4260.01 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
7410.4631.01 Kantonsbeiträge
745
Naturgefahren
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
4'000
1'000
4'500
140'800
47'200
2'000
25'000
12'000
7450
Naturgefahren
7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung GVB
12'000
12'000
75
Arten- und Landschaftsschutz
18'600
750
Arten- und Landschaftsschutz
18'600
7500
Arten- und Landschaftsschutz
7500.3102.01 Drucksachen, Publikationen
7500.3130.01 Bekämpfung gebietsfremder
Pflanzen
7500.3635.01 Beiträge an Vereine und Verbände
Budget 2015
Ertrag
18'600
200
18'000
400
77
Übriger Umweltschutz
338'000
85'500
771
Friedhof und Bestattung
224'600
50'000
7710
7710.3101.01
7710.3102.01
7710.3111.01
224'600
500
100
1'500
50'000
7710.4240.01
7710.4240.02
Friedhof und Bestattung
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Bestattungs- und Friedhofarbeiten
Transporte
Deponiegebühren
Honorare, Friedhofplanung
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Neuanlagen
Grabunterhalt
Liegenschaftsunterhalt (Hochbauten)
Unterhalt Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
Mieten und Benützungsgebühren
Ref. Kirchgemeinde Sigriswil, Beitrag
an Glockengeläute
Beitrag an Friedhof Buchen für
Ortschaft Reust
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Bestattungsgebühren
Grabunterhaltsgebühren
779
Umweltschutz
113'400
35'500
7791
7791.3010.01
7791.3050.01
7791.3052.01
Öffentliche Toilettenanlagen
Löhne Abwartspersonal
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
84'700
38'600
2'500
1'200
3'000
7710.3120.01
7710.3130.01
7710.3130.03
7710.3130.04
7710.3131.01
7710.3134.01
7710.3140.01
7710.3140.02
7710.3144.01
7710.3151.01
7710.3160.01
7710.3612.01
7710.3632.01
7710.3893.01
7710.3910.01
2'000
105'000
1'600
2'000
10'000
800
15'100
19'000
27'800
500
16'400
2'700
1'700
5'500
12'400
40'000
10'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 27
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
7791.3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherungen
7791.3054.01 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
7791.3055.01 AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
7791.3091.01 Personalwerbung, Stelleninserate
7791.3101.01 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
7791.3101.03 Reinigungsmaterial
7791.3111.01 Anschaffung Geräte und
Einrichtungen
7791.3120.01 Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
7791.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
7791.3144.01 Liegenschaftsunterhalt
7791.3170.01 Spesenentschädigungen
7791.3612.01 Beitrag an ref. Kirchgemeinde für
öffentliche WC-Anlage
7791.3893.01 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
7791.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
7791.4470.01 Mietzinseinnahmen
7791.4910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
7792
Hundetoiletten
7792.3101.01 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
7792.3111.01 Anschaffung Geräte und
Einrichtungen
7792.3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste
Hundetaxen
7792.3910.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
7792.4033.01 Hundetaxen
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
1'200
700
500
200
5'300
2'000
1'000
6'100
200
5'000
500
1'500
2'500
15'700
2'000
1'000
28'700
5'500
2'000
32'500
500
20'700
32'500
79
Raumordnung
175'500
50'000
790
Raumordnung
175'500
50'000
7900
7900.3000.03
7900.3090.01
7900.3102.01
7900.3131.01
7900.3131.02
7900.3131.03
Raumordnung allgemein
Tag- und Sitzungsgelder
Aus- und Weiterbildungskosten
Drucksachen, Publikationen
Planungsdokumente
Nachführung Planwerk
Planungsmassnahmen und
Erschliessungen
Erarbeitung ÖREB-Kataster
Honorare
Anwalts- und Notariatskosten
Spesenentschädigungen
Planmässige Abschreibungen altes
VV (Raumordnung)
Einlagen in Spezialfinanzierung
Mehrwertabschöpfung
Beitrag an Kantonale
Planungsgruppe Bern
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Erträge aus Mehrwertabschöpfung
163'500
9'000
1'000
1'000
15'000
1'000
2'000
50'000
7900.3131.04
7900.3132.01
7900.3132.02
7900.3170.01
7900.3300.90
7900.3510.01
7900.3636.01
7900.3910.01
7900.4309.01
7906
Regionale Planungsgruppen
7906.3632.01 Beitrag an Planungsregion TIP
15'000
3'000
10'000
1'800
10'200
50'000
1'900
42'600
50'000
12'000
12'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 28
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
8
VOLKSWIRTSCHAFT
81
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
3'782'000
3'850'300
Landwirtschaft
36'800
4'600
811
Verwaltung, Vollzug und
Kontrolle
15'200
4'600
8110
15'200
4'600
8110.4470.01
Verwaltung Landwirtschaft,
Vollzug und Kontrolle
Entschädigungen für Zählungen,
Erhebungen und Beratungen
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Telefon, Porti, diverse Ausgaben
Entschädigungsaufwand für Helfer
Käseteilet
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Landentschädigung Käseteilet
Ausstellungskosten
Wegunterhaltsbeitrag Mittelberg
Beiträge an Vereine und Verbände
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Miet- und Pachtzinseinnahmen
813
Produktionsverbesserungen Vieh
14'100
8130
Produktionsverbesserungen Vieh
8130.3140.01 Unterhalt Viehschauplätze
8130.3910.01 Verrechneter Aufwand für
Viehschauen
8130.3920.01 Verrechneter Aufwand / Gratis
Raum- und Platzbenützungen
14'100
500
13'500
8110.3000.02
8110.3101.01
8110.3102.01
8110.3130.01
8110.3130.02
8110.3132.01
8110.3134.01
8110.3144.01
8110.3169.01
8110.3199.01
8110.3635.01
8110.3636.01
8110.3893.01
8110.4260.01
1'000
500
800
200
2'500
300
200
500
300
3'000
500
3'700
1'700
3'000
1'600
100
814
Produktionsverbesserungen
Pflanzen
7'500
8140
7'500
8140.3102.01
8140.3134.01
8140.3170.01
Produktionsverbesserungen
Pflanzen
Lohn Ackerbauleiter
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
Drucksachen, Publikationen
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Spesenentschädigungen
82
Forstwirtschaft
3'495'400
3'495'400
820
Forstwirtschaft
3'495'400
3'495'400
8200
8200.3000.63
8200.3010.60
8200.3010.61
8200.3042.60
8200.3049.60
8200.3050.60
8200.3052.60
8200.3053.60
Forstbetrieb / -verwaltung
Tag- und Sitzungsgelder
Monatslöhne Forstpersonal
Stundenlöhne Forstpersonal
Verpflegungskosten
Sicherheitsausrüstung
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
1'262'600
5'600
534'200
259'500
500
1'000
49'600
63'400
48'500
1'197'400
8140.3010.01
8140.3050.01
8140.3053.01
8140.3054.01
6'000
500
100
100
200
100
500
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 29
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
8200.3054.60 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
8200.3055.60 AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
8200.3090.60 Aus- und Weiterbildungskosten
8200.3100.60 Büromaterial
8200.3102.60 Drucksachen, Publikationen
8200.3103.60 Fachliteratur, Zeitschriften
8200.3111.60 Anschaffung Mobiliar, Geräte und
Werkzeuge
8200.3113.60 Anschaffung IT, Hardware
8200.3118.60 Anschaffung IT, Software und
Lizenzen
8200.3120.60 Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
8200.3120.61 Heizmaterial
8200.3130.60 Telefon, Porti, diverse Gebühren
8200.3130.65 Übrige Unternehmerleistungen
8200.3132.60 Honorare
8200.3134.60 Haftpflicht- und Sachversicherungen
8200.3137.60 Motorfahrzeugsteuern,
Schwerverkehrsabgabe
8200.3144.60 Liegenschaftsunterhalt
8200.3151.60 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und
Geräte
8200.3158.60 Unterhalt IT, Software und Lizenzen
8200.3161.60 Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
8200.3170.60 Spesenentschädigungen
8200.3199.60 Übriger Sachaufwand,
Repräsentation, Marketing
8200.3612.60 Verrechneter Aufwand /
Verwaltungskosten
8200.3636.60 Beiträge an Vereine und Verbände
8200.3893.60 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
8200.3910.60 Verrechnung Aufwand /
Personalkosten
8200.3910.61 Verrechneter Aufwand /
Sozialleistungen
8200.4260.60 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
8200.4260.63 Erwerbsausfallentschädigungen
8200.4310.60 Eigenleistungen für Investitionen
8200.4631.60 Bewirtschaftungsbeiträge des
Kantons
8200.4910.60 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
8200.4910.61 Verrechneter Aufwand /
Sozialleistungen
8201
8201.3049.60
8201.3101.60
8201.3109.60
8201.3130.65
8201.3161.60
8201.4631.60
Kulturen, Pflegemassnahmen
Sicherheitsausrüstung
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Pflanzenankauf
Unternehmerleistungen
Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
Spesenentschädigungen
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Verrechneter Aufwand /
Sozialleistungen
Kantonsbeiträge
8202
8202.3042.60
8202.3049.60
8202.3101.60
Holzernte
Verpflegungskosten
Sicherheitsausrüstung
Treib- und Schmierstoffe
8201.3170.60
8201.3910.60
8201.3910.61
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
14'200
12'000
10'000
2'000
1'700
1'300
6'000
2'000
2'000
5'400
500
9'300
1'100
10'000
13'800
1'600
2'500
2'000
1'000
500
10'000
5'000
20'000
4'100
5'500
126'800
30'000
10'000
5'000
30'000
171'000
793'700
187'700
90'900
1'000
1'500
5'000
3'000
3'000
40'000
1'500
61'400
14'500
40'000
1'587'900
500
6'000
2'700
1'790'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 30
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
8202.3101.61 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
8202.3111.60 Anschaffung Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
8202.3130.65 Unternehmerleistungen
8202.3151.60 Unterhalt Maschinen, Geräte und
Werkzeuge
8202.3161.60 Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
8202.3170.60 Spesenentschädigungen
8202.3199.60 Holzerlöse, Auszahlungen an Dritte
8202.3636.60 Beiträge an Berner
Holzförderungsfonds BHFF
8202.3636.61 FSC-Beiträge an BWB
8202.3910.60 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
8202.3910.61 Verrechneter Aufwand /
Sozialleistungen
8202.4240.60 Erlöse aus Holzvermarktung
8202.4250.60 Erlöse aus Stammholzverkauf
(Normalschlag)
8202.4250.61 Erlöse aus Lösliholzverkauf und ab
Stock
8202.4250.62 Erlöse aus Industrieholzverkauf
8202.4250.63 Erlöse aus Stückholzverkauf
(Privatkunden)
8202.4250.64 Erlöse aus Stückholzverkauf
(Gemeinde)
8202.4250.65 Erlöse aus Schnitzelverkauf
(Gemeinde)
8202.4250.66 Erlöse aus Kleinholzverkauf
8202.4250.67 Erlöse aus Stammholzverkauf (für
Dritte)
8202.4250.68 Erlöse aus Schnitzelverkauf
(Privatkunden)
8202.4260.60 Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
8202.4260.61 FSC-Beiträge Privatwaldbesitzer
8202.4631.60 Kantonsbeiträge
8203
8203.3049.60
8203.3101.60
8203.3101.61
8203.3130.65
8203.3161.60
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
15'000
5'000
350'000
30'000
20'000
10'000
700'000
4'000
3'500
356'800
84'400
23'000
630'000
4'000
70'000
30'000
7'000
32'000
2'000
700'000
80'000
30'000
2'000
180'000
Strassen- und Wegunterhalt
Sicherheitsausrüstung
Treib- und Schmierstoffe
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Unternehmerleistungen
Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
Spesenentschädigungen
Beiträge an Weggenossenschaften
Huetgraben, Zettenalp etc.
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Verrechneter Aufwand /
Sozialleistungen
Rückerstattungen, verschiedene
Einnahmen
Kantonsbeiträge
91'000
500
3'500
8'000
30'000
1'000
Nebenbetriebe
Verpflegungskosten
Sicherheitsausrüstung
Treib- und Schmierstoffe
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Unternehmerleistungen
Mietentschädigungen für Fahrzeuge,
Maschinen und Geräte
8206.3170.60 Spesenentschädigungen
8206.3910.60 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
398'500
8'000
3'500
2'000
9'000
85'000
15'000
8203.3170.60
8203.3635.60
8203.3910.60
8203.3910.61
8203.4260.60
8203.4631.60
8206
8206.3042.60
8206.3049.60
8206.3101.60
8206.3101.61
8206.3130.65
8206.3161.60
Budget 2015
Ertrag
17'000
1'500
3'000
35'200
8'300
2'000
15'000
12'000
213'500
420'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 31
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
8206.3910.61 Verrechneter Aufwand /
Sozialleistungen
8206.4240.60 Arbeiten für Gemeinde Sigriswil
8206.4240.61 Arbeiten für Wasserbau Sigriswil
8206.4240.62 Arbeiten für Dritte
8206.4240.63 Arbeiten für Vertragspartner
50'500
8208
Nichtbetrieb
8208.3300.10 Planmässige Abschreibungen
Forststrassen
8208.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige
Tiefbauten
8208.3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
8208.4470.60 Miet- und Pachtzinseinnahmen
8208.4612.60 Verrechnete Aktivzinsen
8208.9010.60 Abschluss der Spezialfinanzierung
im EK, Ertragsüberschuss
64'500
1'000
84
Tourismus
63'200
840
Tourismus
63'200
8400
8400.3130.01
8400.3632.01
8400.3635.01
8400.3910.01
Tourismus
Signalisationskonzept, Umsetzung
Gemeindebeiträge an Ortsmarketing
Beiträge an Vereine und Verbände
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
63'200
2'000
6'000
45'000
10'200
85
Industrie, Gewerbe, Handel
55'300
850
Industrie, Gewerbe, Handel
55'300
8500
Industrie, Gewerbe, Handel
8500.3000.03 Tag- und Sitzungsgelder
Volkswirtschaft Sigriswil
8500.3010.01 Löhne Grundlagenerarbeitung SIBE
8500.3050.01 AG-Beiträge Sozialversicherungen
8500.3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherungen
8500.3054.01 AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
8500.3055.01 AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
8500.3090.01 Aus- und Weiterbildungskosten SIBE
8500.3109.01 Unterlagen, Statistiken, Erhebungen
8500.3130.01 PR / Informationsarbeit
8500.3132.01 Honorare (Sicherheitsaudit)
8500.3199.01 Ausstellungskosten (Neuland, SIGA
2016)
8500.3632.01 Beitrag an Volkswirtschaftskammer
BeO
8506
Regionale Wirtschaftsförderung
8506.3632.01 Beitrag an Entwicklungsraum Thun
ERT
87
Brennstoffe und Energie
871
Elektrizität
8710
Elektrizität allgemein
8710.3120.01 Ver- und Entsorgung (Strom
E-Tankstelle)
8710.4120.01 Konzessionsgebühr BKW AG
Budget 2015
Ertrag
60'000
40'000
170'000
150'000
31'000
1'000
800
28'300
2'700
61'700
50'600
2'000
22'500
1'500
300
400
400
6'200
500
1'000
1'300
12'000
2'500
4'700
4'700
81'500
300'500
1'000
220'000
1'000
1'000
220'000
220'000
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 32
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
BUDGET
Budget 2016
Funktionale Gliederung ER
879
Energie
80'500
80'500
8791
8791.3101.80
8791.3111.80
8791.3120.80
Nahwärmeverbund Sigriswil
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Anschaffung Maschinen und Geräte
Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
Heizmaterial
Telefon, Porti
Honorare
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Unterhalt Heizungsanlage
Unterhalt Maschinen und Geräte
Raummiete Heizzentrale
Planmässige Abschreibungen altes
VV (Heizungsanlage)
Verrechnete Passivzinsen
Energieverkauf Gemeindehaus
Energieverkauf Schärmtanne / Post
Energieverkauf Überbauung
Niesenblick
Abschluss der Spezialfinanzierung
im EK, Ertragsüberschuss
80'500
200
300
3'600
80'500
89
Sonstige gewerbliche Betriebe
49'800
49'800
890
Sonstige gewerbliche Betriebe
49'800
49'800
8901
Schlachthaus Sigriswil
8901.3120.01 Ver- und Entsorgung (Strom,
Wasser, Abwasser, Abfall)
8901.3120.02 Heizmaterial
8901.3134.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen
8901.3144.01 Liegenschaftsunterhalt
8901.3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
8901.3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierung RA
8901.3612.02 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
8901.3893.01 Einlagen in Spezialfinanzierung WE
8901.4470.01 Mietzinseinnahmen
8901.4930.01 Verrechneter Aufwand Waschanlage
25'900
4'500
25'900
8902
8902.3101.01
8902.3111.01
8902.3134.01
8902.3144.01
8902.3151.01
8902.3510.01
8902.3612.01
23'900
3'000
1'000
100
1'000
2'000
3'800
6'600
8791.3120.81
8791.3130.80
8791.3132.80
8791.3134.80
8791.3149.80
8791.3151.80
8791.3160.80
8791.3300.95
8791.3612.80
8791.4250.80
8791.4250.81
8791.4250.82
8791.9010.80
8902.3893.01
8902.3930.01
8902.4240.01
8902.4612.01
Waschanlage Raft Sigriswil
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Anschaffung Maschinen und Geräte
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaftsunterhalt
Unterhalt Maschinen und Geräte
Einlagen in Spezialfinanzierung RA
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
Verrechneter Aufwand /
Gebäudekosten
Benützungsgebühren
Verrechnete Aktivzinsen
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
31'000
400
11'000
300
12'000
2'000
4'000
14'200
300
15'000
45'500
20'000
1'200
3'000
500
3'000
4'900
6'100
1'000
2'900
21'000
4'900
23'900
1'500
4'900
23'000
900
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 33
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
9
FINANZEN UND STEUERN
91
910
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
1'441'000
13'743'500
Steuern
95'000
12'540'300
Steuern
95'000
12'540'300
90'000
10'000
10'286'300
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
9100.3180.99 Wertberichtigung auf gefährdeten
Steuerguthaben
9100.3181.99 Forderungsverluste allgemeine
Gemeindesteuern
9100.4000.01 Einkommenssteuern natürliche
Personen
9100.4000.20 Nachsteuern und Bussen
9100.4000.40 Aktive Steuerausscheidungen
Einkommenssteuern
9100.4000.50 Passive Steuerausscheidungen
Einkommenssteuern
9100.4000.60 Pauschale Steueranrechnungen
natürliche Personen
9100.4000.70 Rückstellungen für Steuerteilungen
natürliche Personen
9100.4001.01 Vermögenssteuern natürliche
Personen
9100.4001.40 Aktive Steuerausscheidungen
Vermögenssteuern
9100.4001.50 Passive Steuerausscheidungen
Vermögenssteuern
9100.4002.01 Quellensteuern
9100.4002.10 Quellensteuern aus BGSA
9100.4010.01 Gewinnsteuern
9100.4010.40 Aktive Steuerausscheidungen
Gewinnsteuern
9100.4010.50 Passive Steuerausscheidungen
Gewinnsteuern
9100.4010.70 Rückstellungen für Steuerteilungen
juristische Personen
9100.4011.01 Kapitalsteuern
9100.4011.40 Aktive Steuerausscheidungen
Kapitalsteuern
9100.4011.50 Passive Steuerausscheidungen
Kapitalsteuern
9100.4019.01 Holdingsteuern
9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern
9101
9101.3181.99
9101.4022.01
9101.4022.10
9101.4029.01
BUDGET
Sondersteuern
Forderungsverluste Sondersteuern
Grundstückgewinnsteuern
Sonderveranlagungen
Eingang abgeschriebene
Sondersteuern
80'000
8'800'000
50'000
179'000
-425'000
-7'000
-50'000
1'200'000
96'000
-75'000
300'000
2'500
130'000
79'000
-4'200
-10'000
10'000
1'000
-800
800
10'000
5'000
5'000
754'000
500'000
250'000
4'000
9102
Liegenschaftssteuern
9102.4021.01 Liegenschaftssteuern
1'500'000
1'500'000
93
Finanz- und Lastenausgleich
869'500
773'900
930
Finanz- und Lastenausgleich
869'500
773'900
869'500
869'500
773'900
9300
Finanz- und Lastenausgleich
9300.3621.60 Gemeindeanteil Lastenausgleich
"Neue Aufgabenteilung"
9300.4621.60 Zuschuss geografisch-topografische
Lasten
9300.4621.61 Zuschuss soziodemographische
Lasten
9300.4622.70 Zuschuss Disparitätenabbau
323'300
47'700
391'800
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 34
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
9300.4910.01 Verrechneter Aufwand Mobilisierung
Einsatzkräfte
9300.4910.02 Verrechneter Aufwand
Sicherheitskontrolle Polycom
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
1'800
9'300
95
Ertragsanteile, übrige
55'000
950
Ertragsanteile, übrige
55'000
9500
Ertragsanteile, übrige
9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern
55'000
55'000
96
Vermögens- und
Schuldenverwaltung
476'500
357'000
961
Zinsen
222'600
103'100
9610
Zinsen
9610.3181.01 Forderungsverluste Verzugszinsen
9610.3406.01 Zinsen auf mittel- und langfristigen
Schulden
9610.3409.02 Zinsen an Sonderrechnungen
9610.3499.01 Vergütungszinsen (NESKO)
9610.3612.01 Verrechnete Aktivzinsen
Spezialfinanzierungen
9610.4400.01 Zinsen auf flüssigen Mitteln
9610.4401.01 Verzugszinsen (NESKO)
9610.4401.02 Zinsen auf Forderungen und
Kontokorrenten
9610.4420.01 Dividenden auf Aktien und
Anteilscheinen FV
9610.4463.01 Dividenden auf Aktien und
Anteilscheinen VV
9610.4470.01 Miet- und Pachtzinseinnahmen
9610.4612.01 Verrechnete Passivzinsen
Spezialfinanzierungen
9610.4940.01 Verrechnete kalkulatorische
Passivzinsen
222'600
4'500
165'300
103'100
963
Liegenschaften des
Finanzvermögens
253'900
253'900
9630
Liegenschaften des
Finanzvermögens
Löhne Abwartspersonal
AG-Beiträge Sozialversicherungen
AG-Beiträge Pensionskasse
AG-Beiträge Unfallversicherungen
AG-Beiträge
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge
Krankentaggeldversicherung
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
FV
Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Heizmaterial
Honorare
Ver- und Entsorgung Liegenschaften
FV (Strom, Wasser, Abwasser,
Abfall)
Haftpflicht- und Sachversicherungen
Liegenschaften FV
Verrechnete Passivzinsen
Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
Einlagen in Spezialfinanzierung WE
253'900
253'900
9630.3010.01
9630.3050.01
9630.3052.01
9630.3053.01
9630.3054.01
9630.3055.01
9630.3430.01
9630.3439.01
9630.3439.02
9630.3439.03
9630.3439.04
9630.3439.05
9630.3439.06
9630.3612.01
9630.3612.02
9630.3893.01
5'100
40'000
7'700
5'000
52'800
1'700
100
2'500
7'000
31'500
2'500
15'200
1'000
1'100
600
300
300
60'000
2'000
500
15'000
8'000
13'000
5'300
30'200
10'600
75'900
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Seite 35
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
Erfolgsrechnung
Konto
Funktionale Gliederung ER
9630.3893.02 Einlage Rechnungsüberschuss in
Spezialfinanzierung WE
9630.4430.01 Miet- und Pachtzinseinnahmen
9630.4430.02 Baurechtszinseinnahmen
9630.4612.01 Verrechneter Aufwand /
Personalkosten
9630.4893.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierung
WE
BUDGET
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Ertrag
217'400
4'000
12'500
20'000
Rückverteilungen
3'000
971
Rückverteilungen aus
CO2-Abgabe
3'000
9710
Rückverteilungen aus
CO2-Abgabe
9710.4699.10 Rückvergütung Anteil an
CO2-Abgabe
3'000
3'000
99
Nicht aufgeteilte Posten
14'300
990
Nicht aufgeteilte Posten
14'300
9901
Abschreibung bestehendes
Verwaltungsvermögen
9901.4950.01 Verrechnete Abschreibungen
14'300
14'300
28'801'800
Netto Aufwand
Gesamttotal
Rechnung 2014
Ertrag
14'900
97
Total
Aufwand
28'777'400
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
24'400
28'801'800
28'801'800
Seite 36
Einwohnergemeinde Sigriswil HRM2
BUDGET
ARTENGLIEDERUNG / ZUSAMMENZUG
Erfolgsrechnung
Konto
Sachgruppengliederung ER
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
3
AUFW AND
30
PERSONALAUFWAND
8'059'300
31
SACH- UND ÜBRIGER
BETRIEBSAUFWAND
6'113'200
33
ABSCHREIBUNGEN
VERWALTUNGSVERMÖGEN
1'570'000
34
FINANZAUFWAND
314'200
35
EINLAGEN IN FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN
834'600
36
TRANSFERAUFWAND
38
AUSSERORDENTLICHER
AUFWAND
39
INTERNE VERRECHNUNGEN
4
ERTRAG
28'682'900
40
FISKALERTRAG
12'627'800
41
REGALIEN UND KONZESSIONEN
42
ENTGELTE
43
VERSCHIEDENE ERTRÄGE
44
FINANZERTRAG
655'100
45
ENTNAHMEN AUS FONDS UND
SPEZIALFINANZIERUNGEN
657'400
46
TRANSFERERTRAG
48
AUSSERORDENTLICHER
ERTRAG
49
INTERE VERRECHNUNGEN
9
ABSCHLUSS
229'300
94'500
90
ABSCHLUSSKONTEN
229'300
94'500
28'801'800
28'777'400
Total
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
28'572'500
9'115'000
750'900
1'815'300
220'000
8'831'500
95'000
3'610'800
170'000
1'815'300
Netto Aufwand
Gesamttotal
Aufwand
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
24'400
28'801'800
28'801'800