(別紙) 議案第19号 平成28年度八千代市一般会計予算についての修正案 第1条第1項中「55,990,000千円」を「56,081,000千円」に改める。 第1表の一部を次のように改める。 第1表 歳入歳出予算 歳 入 (単位:千円) 款 項 金 額 1,237,474 1,146,474 19繰入金 1特別会計繰入金 2基金繰入金 歳 入 合 計 3 1,237,471 1,146,471 56,081,000 55,990,000 歳 出 (単位:千円) 款 項 金 額 2児童福祉費 22,649,398 22,623,398 8,870,055 8,848,055 10,266,108 10,262,108 3生活保護費 3,509,554 4災害救助費 3,681 3民生費 1社会福祉費 6,644,543 6,579,543 10教育費 1教育総務費 2小学校費 3中学校費 4幼稚園費 668,529 797,451 774,451 783,602 771,602 5社会教育費 715,152 1,815,261 1,785,261 6保健体育費 1,864,548 歳 出 合 計 56,081,000 55,990,000 (参考) 平成28年度八千代市一般会計予算修正に関する説明書 歳入歳出予算事項別明細書 1.総 括 歳 入 (単位:千円) 款 本 度 予 算 額 1,237,474 1,146,474 19繰入金 歳 年 入 合 計 56,081,000 55,990,000 前 年 度 予 算 額 1,368,155 56,070,824 比 較 △130,681 △221,681 10,176 △80,824 歳 出 款 本年度予算額 前年度予算額 3民生費 22,649,398 22,623,398 10教育費 6,644,543 6,579,543 歳 出 合 計 56,081,000 55,990,000 比 較 21,632,164 1,017,234 991,234 10,184,151 △3,539,608 △3,604,608 56,070,824 10,176 △80,824 本 特 国県支出金 年 度 定 地 予 方 算 財 債 10,564,661 額 の 源 そ 財 の 源 他 内 一 (単位:千円) 訳 般 財 源 955,678 11,129,059 11,103,059 5,022,335 4,957,335 289,568 274,300 1,058,340 12,360,975 3,027,900 3,351,416 37,340,709 37,249,709 2.歳 入 款 19 繰入金 科 款項 目 目 19繰入金 本 年 度 前 年 度 比 較 1,237,474 1,146,474 1,368,155 △130,681 △221,681 1,237,471 1,146,471 1,368,152 △130,681 △221,681 1,232,245 1,141,245 1,094,831 137,414 46,414 節 区 分 金 額 説 (単位:千円) 明 2総務費 2基金繰入金 8土木費 1財政調整基金繰入金 1財政調整基 金繰入金 1,232,245 1,141,245 財政調整基金繰入金 【財政課】 1,232,245 1,141,245 3.歳 出 款 3 民生費 科 款項 目 目 3民生費 1社会福祉費 4社会福祉施設費 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他 内 訳 一般財源 22,649,398 22,623,398 21,632,164 1,017,234 991,234 10,564,661 955,678 11,129,059 11,103,059 8,870,055 8,848,055 8,115,973 754,082 732,082 3,135,250 63,498 5,671,307 5,649,307 169,457 147,457 160,539 8,918 △13,082 16,365 使用料・手 数料 節 区 分 金 額 (単位:千円) 説 153,092 12役務費 131,092 102 5ふれあいプラザ運営管理事業 【健康福祉課】 13委託料 145,637 10ふれあいプラザ維持管理事業 【健康福祉課】 15,807 諸収入 14使用料及び 賃借料 明 145,637 23,820 1,820 1,718 558 15工事請負費 2児童福祉費 5心身障害児通園施 設費 10,266,108 10,262,108 10,020,029 71,652 67,652 63,808 246,079 242,079 4,855,793 7,844 3,138 3,844 県支出金 3,138 892,180 60,031 使用料・手 数料 53,642 分担金・負 担金・寄附 22,000 0 4,518,135 4,514,135 8,483 1報酬 4,483 7賃金 8報償費 9旅費 2,506 10児童発達支援センター運営事業 【児童発達支援センター】 36,119 15児童発達支援センター維持管理事業 【児童発達支援センター】 20障害児(者)相談支援事業 1,524 【児童発達支援センター】 127 11需用費 10,292 12役務費 1,465 13委託料 9,723 14使用料及び 賃借料 5,595 15工事請負費 4,000 0 18備品購入費 156 51,259 12,772 8,772 7,621 款 3 民生費 科 款項 目 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他 内 訳 一般財源 節 区 分 19負担金補助 及び交付金 27公課費 10教育費 2小学校費 3学校建設費 6,644,543 6,579,543 10,184,151 △3,539,608 △3,604,608 289,568 797,451 774,451 2,221,726 △1,424,275 △1,447,275 2,437 316,415 293,415 1,705,633 △1,389,218 △1,412,218 274,300 1,058,340 5,022,335 4,957,335 5,077 789,937 766,937 316,415 13委託料 293,415 15工事請負費 17公有財産購 入費 3中学校費 3学校建設費 783,602 771,602 3,095,486 502,384 490,384 2,796,166 △2,311,884 △2,323,884 48,004 268,400 2,328 △2,293,782 △2,305,782 45,457 国庫支出金 268,400 45,457 地方債 268,400 9文化施設運営費 1,815,261 1,785,261 1,793,802 21,459 △8,541 345,129 315,129 312,419 32,710 2,710 4,787 5,900 188,527 13委託料 176,527 15工事請負費 134,935 54,101 使用料・手 数料 53,568 諸収入 533 額 説 明 43 102 8,717 5小学校施設整備事業 【教育総務課】 316,415 293,415 137,763 114,763 169,935 464,870 452,870 17公有財産購 入費 5社会教育費 金 (単位:千円) 22,775 16,775 5中学校施設整備事業 【教育総務課】 502,384 490,384 476,719 470,719 2,890 1,669,639 1,639,639 291,028 11需用費 261,028 12役務費 13委託料 17,491 5文化施設運営管理事業 【文化・スポーツ課】 10市民ギャラリー運営管理事業 329 【文化・スポーツ課】 291,961 297,994 267,994 47,135 款 10 教育費 科 款項 目 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他 内 訳 一般財源 節 区 分 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 金 額 728 34,620 4,620 (単位:千円) 説 明
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