平成28年度八千代市予算及び予算に関する説明書(修正分)

(別紙)
議案第19号 平成28年度八千代市一般会計予算についての修正案
第1条第1項中「55,990,000千円」を「56,081,000千円」に改める。
第1表の一部を次のように改める。
第1表 歳入歳出予算
歳 入
(単位:千円)
款
項
金
額
1,237,474
1,146,474
19繰入金
1特別会計繰入金
2基金繰入金
歳 入 合 計
3
1,237,471
1,146,471
56,081,000
55,990,000
歳 出
(単位:千円)
款
項
金
額
2児童福祉費
22,649,398
22,623,398
8,870,055
8,848,055
10,266,108
10,262,108
3生活保護費
3,509,554
4災害救助費
3,681
3民生費
1社会福祉費
6,644,543
6,579,543
10教育費
1教育総務費
2小学校費
3中学校費
4幼稚園費
668,529
797,451
774,451
783,602
771,602
5社会教育費
715,152
1,815,261
1,785,261
6保健体育費
1,864,548
歳 出 合 計
56,081,000
55,990,000
(参考)
平成28年度八千代市一般会計予算修正に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書
1.総 括
歳 入
(単位:千円)
款
本
度
予
算
額
1,237,474
1,146,474
19繰入金
歳
年
入
合
計
56,081,000
55,990,000
前
年
度
予
算
額
1,368,155
56,070,824
比
較
△130,681
△221,681
10,176
△80,824
歳 出
款
本年度予算額 前年度予算額
3民生費
22,649,398
22,623,398
10教育費
6,644,543
6,579,543
歳
出
合
計
56,081,000
55,990,000
比
較
21,632,164
1,017,234
991,234
10,184,151
△3,539,608
△3,604,608
56,070,824
10,176
△80,824
本
特
国県支出金
年
度
定
地
予
方
算
財
債
10,564,661
額
の
源
そ
財
の
源
他
内
一
(単位:千円)
訳
般
財
源
955,678
11,129,059
11,103,059
5,022,335
4,957,335
289,568
274,300
1,058,340
12,360,975
3,027,900
3,351,416
37,340,709
37,249,709
2.歳 入
款 19 繰入金
科
款項
目
目
19繰入金
本
年
度
前
年
度
比
較
1,237,474
1,146,474
1,368,155
△130,681
△221,681
1,237,471
1,146,471
1,368,152
△130,681
△221,681
1,232,245
1,141,245
1,094,831
137,414
46,414
節
区
分
金 額
説
(単位:千円)
明
2総務費
2基金繰入金
8土木費
1財政調整基金繰入金
1財政調整基
金繰入金
1,232,245
1,141,245 財政調整基金繰入金
【財政課】
1,232,245
1,141,245
3.歳 出
款 3 民生費
科
款項
目
目
3民生費
1社会福祉費
4社会福祉施設費
本 年 度
前 年 度
比
較
本
年
度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金
地方債
その他
内
訳
一般財源
22,649,398
22,623,398
21,632,164
1,017,234
991,234
10,564,661
955,678
11,129,059
11,103,059
8,870,055
8,848,055
8,115,973
754,082
732,082
3,135,250
63,498
5,671,307
5,649,307
169,457
147,457
160,539
8,918
△13,082
16,365
使用料・手
数料
節
区
分
金
額
(単位:千円)
説
153,092 12役務費
131,092
102 5ふれあいプラザ運営管理事業
【健康福祉課】
13委託料
145,637 10ふれあいプラザ維持管理事業
【健康福祉課】
15,807
諸収入
14使用料及び
賃借料
明
145,637
23,820
1,820
1,718
558
15工事請負費
2児童福祉費
5心身障害児通園施
設費
10,266,108
10,262,108
10,020,029
71,652
67,652
63,808
246,079
242,079
4,855,793
7,844
3,138
3,844 県支出金
3,138
892,180
60,031
使用料・手
数料
53,642
分担金・負
担金・寄附
22,000
0
4,518,135
4,514,135
8,483 1報酬
4,483
7賃金
8報償費
9旅費
2,506 10児童発達支援センター運営事業
【児童発達支援センター】
36,119 15児童発達支援センター維持管理事業
【児童発達支援センター】
20障害児(者)相談支援事業
1,524 【児童発達支援センター】
127
11需用費
10,292
12役務費
1,465
13委託料
9,723
14使用料及び
賃借料
5,595
15工事請負費
4,000
0
18備品購入費
156
51,259
12,772
8,772
7,621
款 3 民生費
科
款項
目
目
本 年 度
前 年 度
比
較
本
年
度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金
地方債
その他
内
訳
一般財源
節
区
分
19負担金補助
及び交付金
27公課費
10教育費
2小学校費
3学校建設費
6,644,543
6,579,543
10,184,151
△3,539,608
△3,604,608
289,568
797,451
774,451
2,221,726
△1,424,275
△1,447,275
2,437
316,415
293,415
1,705,633
△1,389,218
△1,412,218
274,300
1,058,340
5,022,335
4,957,335
5,077
789,937
766,937
316,415
13委託料
293,415
15工事請負費
17公有財産購
入費
3中学校費
3学校建設費
783,602
771,602
3,095,486
502,384
490,384
2,796,166
△2,311,884
△2,323,884
48,004
268,400
2,328
△2,293,782
△2,305,782 45,457 国庫支出金 268,400
45,457 地方債
268,400
9文化施設運営費
1,815,261
1,785,261
1,793,802
21,459
△8,541
345,129
315,129
312,419
32,710
2,710
4,787
5,900
188,527
13委託料
176,527
15工事請負費
134,935
54,101
使用料・手
数料
53,568
諸収入
533
額
説
明
43
102
8,717 5小学校施設整備事業
【教育総務課】
316,415
293,415
137,763
114,763
169,935
464,870
452,870
17公有財産購
入費
5社会教育費
金
(単位:千円)
22,775
16,775 5中学校施設整備事業
【教育総務課】
502,384
490,384
476,719
470,719
2,890
1,669,639
1,639,639
291,028
11需用費
261,028
12役務費
13委託料
17,491 5文化施設運営管理事業
【文化・スポーツ課】
10市民ギャラリー運営管理事業
329 【文化・スポーツ課】
291,961
297,994
267,994
47,135
款 10 教育費
科
款項
目
目
本 年 度
前 年 度
比
較
本
年
度
の
財
源
特
定
財
源
国県支出金
地方債
その他
内
訳
一般財源
節
区
分
14使用料及び
賃借料
15工事請負費
金
額
728
34,620
4,620
(単位:千円)
説
明