文教児童委員会資料 平 成 28 年 9 月 28 日 子ども家庭部子ども政策課 平成28年度 第4号補正予算概要 (子ども家庭部) 1 歳入歳出予算 (1) 歳 入 科 目 款 項 (単位:千円) 事務事業名 補正前の額 補正額 計 説 明 目 14 国庫支出金 2 国庫補助金 2 福祉費補助金 児童福祉費補助金 15 都支出金 2 都補助金 2 福祉費補助金 児童福祉費補助金 9,205,993 50,400 9,256,393 536,808 50,400 587,208 249,283 50,400 299,683 3,318,992 377,072 3,696,064 831,155 377,072 1,208,227 831,155 900 子ども家庭支援事業費等補助金 1,208,227 376,172 歳入合計 12,524,985 427,472 待機児童解消支援事業費補助金 12,952,457 (2) 歳 出 科 目 款 項 保育対策総合支援事業費補助金 (単位:千円) 事務事業名 補正前の額 補正額 計 説 明 目 3 福祉費 41,283,057 573,308 41,856,365 41,283,057 573,308 41,856,365 民間保育所整備費助成経費 355,825 554,712 国・都支出金返還金 0 12,596 3 児童福祉施設費 児童福祉施設維持補修等経費 1,037,613 6,000 41,283,057 573,308 3 児童福祉費 910,537 民間保育所整備費補助金 1 児童福祉総務費 歳出合計 12,596 国庫・都補助金等の清算による返還金 1,043,613 高島平あやめ保育園外壁改修 41,856,365 文 教 児 童 委 員 会 資 料 平 成 28 年 9 月 28 日 教育委員 会事務 局教 育総 務課 平成28年度 第4号補正予算概要(教育委員会事務局) 1 歳入歳出予算 (1) 歳入 (単位:千円) 科 目 款 項 目 15都支出金 3都委託金 事務事業名 補正前の額 5教育費委託金 教育総務費委託金 歳入合計 補正額 計 説明 665,322 24,300 689,622 25,093 24,300 49,393 25,093 24,300 ①オリンピック・パラリン ピック教育推進校事業 費委託金(23,400) ②オリンピック・パラリン 49,393 ピック教育重点校事業 費委託金(600) ③スーパーアクティブ スクール事業費委託金 (300) 665,322 24,300 689,622 (2) 歳出 (単位:千円) 科 目 款 項 目 8 教育費 事務事業名 補正前の額 24,810,562 1教育総務費 3,399,157 学力向上支援事 業経費 補正額 計 説明 13,273 24,823,835 23,800 3,422,957 オリンピック・パラリン ピック教育推進事業 559,513 (区重点校当初予算計 上分) 561,911 △ 2,398 0 26,198 26,198 4,682,088 △ 10,527 4,671,561 204,809 △ 10,527 194,282 3教育指導費 オリンピック・パラリ ンピック教育推進 事業経費 5社会教育費 1社会教育総務 文化財保護管理 費 経費 歳出合計 24,810,562 (仮称)史跡公園建造物 移設工事 (仮称)史跡公園整備 事業 13,273 24,823,835 2 債務負担行為補正 事 項 オリンピック・パラリン ピック教育推進事業 (単位:千円) 補正前 期間 限度額 ― ― 補正額 期間 58,527 平成29年度 補正後 限度額 58,527
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