平成28年度 一般財団法人 山口県厳島会収支予算書 平成28年4月1日~平成29年3月31日 (単位:千円) 予 算 科 目 本年度予算額 前年度予算額 1 事業活動収入の部 受託事業収入 21,549 21,000 県政資料館等管理案内業務 21,549 21,000 受託事業収入 雑収入 21 100 受取利息収入 16 95 雑収入 5 5 事業活動収入 計 21,570 21,100 2 事業活動支出の部 事業費支出 21,741 21,145 受託事業費支出 19,822 19,226 給料手当支出 15,970 15,721 (給料支出) 12,250 12,061 (諸手当支出) 3,720 3,660 臨時雇賃金支出 150 98 福利厚生費支出 2,357 2,320 (法定福利費支出) 2,357 2,320 旅費交通費支出 5 10 通信運搬費支出 60 80 消耗品費支出 250 337 印刷製本費支出 20 20 賃借料支出 130 130 租税公課支出 870 500 雑費支出 10 10 県民活動支援事業費支出 1,919 1,919 給料手当支出 1,217 1,217 (給料支出) 941 941 (諸手当支出) 276 276 福利厚生費支出 171 171 (法定福利費支出) 171 171 旅費交通費支出 10 10 通信運搬費支出 15 15 補助交付金支出 500 500 雑費支出 6 6 管理費支出 1,618 1,744 給料手当支出 679 679 (給料支出) 519 519 (諸手当支出) 160 160 福利厚生費支出 166 166 (法定福利費支出) 96 96 (職員厚生費支出) 70 70 旅費交通費支出 10 10 会議費支出 200 200 通信運搬費支出 200 200 消耗品費支出 200 256 印刷製本費支出 50 100 租税公課支出 80 100 負担金支出 23 23 雑費支出 10 10 事業活動支出 計 23,359 22,889 当期収支差額 △ 1,789 △ 1,789 前期繰越収支差額 62,243 63,913 次期繰越収支差額 60,454 62,124 増 減 備 考 549 549 △ △ 79 79 0 470 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 596 596 249 189 60 52 37 37 5 20 87 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 50 20 0 0 470 0 1,670 1,670
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