平成28年度 一般財団法人 山口県厳島会収支予算書

平成28年度 一般財団法人 山口県厳島会収支予算書
平成28年4月1日~平成29年3月31日
(単位:千円)
予 算 科 目
本年度予算額 前年度予算額
1 事業活動収入の部
受託事業収入
21,549
21,000
県政資料館等管理案内業務
21,549
21,000
受託事業収入
雑収入
21
100
受取利息収入
16
95
雑収入
5
5
事業活動収入 計
21,570
21,100
2 事業活動支出の部
事業費支出
21,741
21,145
受託事業費支出
19,822
19,226
給料手当支出
15,970
15,721
(給料支出)
12,250
12,061
(諸手当支出)
3,720
3,660
臨時雇賃金支出
150
98
福利厚生費支出
2,357
2,320
(法定福利費支出)
2,357
2,320
旅費交通費支出
5
10
通信運搬費支出
60
80
消耗品費支出
250
337
印刷製本費支出
20
20
賃借料支出
130
130
租税公課支出
870
500
雑費支出
10
10
県民活動支援事業費支出
1,919
1,919
給料手当支出
1,217
1,217
(給料支出)
941
941
(諸手当支出)
276
276
福利厚生費支出
171
171
(法定福利費支出)
171
171
旅費交通費支出
10
10
通信運搬費支出
15
15
補助交付金支出
500
500
雑費支出
6
6
管理費支出
1,618
1,744
給料手当支出
679
679
(給料支出)
519
519
(諸手当支出)
160
160
福利厚生費支出
166
166
(法定福利費支出)
96
96
(職員厚生費支出)
70
70
旅費交通費支出
10
10
会議費支出
200
200
通信運搬費支出
200
200
消耗品費支出
200
256
印刷製本費支出
50
100
租税公課支出
80
100
負担金支出
23
23
雑費支出
10
10
事業活動支出 計
23,359
22,889
当期収支差額
△
1,789 △
1,789
前期繰越収支差額
62,243
63,913
次期繰越収支差額
60,454
62,124
増 減
備 考
549
549
△
△
79
79
0
470
△
△
△
△
△
△
△
△
△
596
596
249
189
60
52
37
37
5
20
87
0
0
370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
50
20
0
0
470
0
1,670
1,670