事業進捗管理シート 事務事業No 分野別目標 政 策 施 策 取 組 事業名 5 2 1 2 H25 H26 対象外 ○ [事業基本情報] 放課後児童健全育成事業(若竹学級) 720 H24 評価年度 事業経費 ○ 管理経費 その他 自治事務 法定受託事務 ○ 事業区分(2) その他 会計 一般会計 款 教育費 項 社会教育費 会計・ 予算区分 目 放課後児童健全育成費 大事業 放課後児童健全育成事業 事項 放課後児童健全育成事業(若竹学級) 「3つのキーワード」との関連性 いのちを守る 人と文化を育てる ふるさと力を高める 該当せず ○ 事業区分(1) 子どもが輝き、文化が薫る教育のまち 青少年の健全育成 青少年の健全育成 青少年活動の促進 事業種別 継続 事業期間 事業実施の根拠法令 関連個別計画 担当課・担当課長(Tel)青少年課 関連課 主な事務事業 ~ ○ 有本 光博(435-1235) 1 事業概要及び実施内容 事業目的(「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容 放課後児童健全育成事業(若竹学級)は、保護者が労働等によ 小学校の余裕教室等を利用し、指導員を配置し、放課後等に監護に欠ける児童に対し、遊び及び生 り昼間家庭にいない、小学校に就学しているおおむね10歳未 活の場を提供している。 満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室等を利用 事 して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る 業 ことを目的とする。 概 要 平成21年度 放課後児童健全育成の推進 平成22年度 平成23年度 放課後児童健全育成の推進 平成24年度 放課後児童健全育成の推進 平成25年度 放課後児童健全育成の推進 放課後児童健全育成の推進 実 施 内 容 2 事業コスト 事 業 費 千 円 事業費 伸び率(%) 常勤職員 人件費 非常勤職員 小計 国庫支出金 県支出金 市 債 そ の 他 一般財源(税等) 常勤職員 所要人数 非常勤職員 主な予算内訳 平成21年度 予算 決算 120,299 114,670 27,336 27,336 27,336 24,677 27,336 33,087 平成22年度 予算 決算 145,298 154,205 20.8% 27,336 27,336 27,336 26,961 27,336 53,891 平成23年度 予算 決算 268,114 231,982 84.5% 27,336 25,219 4,935 27,336 30,154 72,834 74,974 54,900 95,622 3.57 0 81,583 3.57 0 118,337 3.57 0 100,314 3.57 0 140,380 3.12 0.96 平成24年度 計画 決算 223,097 205,013 -16.8% 27,336 25,790 5,005 30,795 44,313 40,344 40,500 116,508 3.34 0.96 64,080 114,704 3.48 0.96 37,919 126,750 3.48 0.96 平成25年度 計画 決算 234,738 5.2% 27,336 39,625 24,300 69,439 101,374 若竹学級運営委託料190,390千円、通信運搬費3,042千円 等 3 目標及び実績 指標名及び達成状況 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 年度目標値 活 動 指 標 実績値 単位 全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度 年度目標値 実績値 単位 全体目標値 全体目標達成度 年度目標値 実施校区率 成 単位 全体目標値 果 指 標 若竹学級開級数(放課後児童健全育成事業)(累計) 単位 年度別達成度 全体目標値 実績値 全体目標達成度 96.1% 年度別達成度 年度目標値 実績値 全体目標達成度 96.1% 年度別達成度 51 51 52 52 42 82.3% 49 96.1% 50 96.2% 52 100.0% 51 52 55 57 45 88.2% 52 100.0% 55 100.0% 57 100.0% 52 60
© Copyright 2024 ExpyDoc