事業進捗管理シート 放課後児童健全育成事業(若竹学級)

事業進捗管理シート
事務事業No
分野別目標
政 策
施 策
取 組
事業名
5
2
1
2
H25
H26
対象外
○
[事業基本情報]
放課後児童健全育成事業(若竹学級)
720
H24
評価年度
事業経費
○
管理経費
その他
自治事務
法定受託事務
○
事業区分(2)
その他
会計
一般会計
款
教育費
項
社会教育費
会計・
予算区分
目
放課後児童健全育成費
大事業
放課後児童健全育成事業
事項
放課後児童健全育成事業(若竹学級)
「3つのキーワード」との関連性
いのちを守る 人と文化を育てる ふるさと力を高める 該当せず
○
事業区分(1)
子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
青少年の健全育成
青少年の健全育成
青少年活動の促進
事業種別
継続
事業期間
事業実施の根拠法令
関連個別計画
担当課・担当課長(Tel)青少年課
関連課
主な事務事業
~
○
有本 光博(435-1235)
1 事業概要及び実施内容
事業目的(「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か)
事業内容
放課後児童健全育成事業(若竹学級)は、保護者が労働等によ 小学校の余裕教室等を利用し、指導員を配置し、放課後等に監護に欠ける児童に対し、遊び及び生
り昼間家庭にいない、小学校に就学しているおおむね10歳未 活の場を提供している。
満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室等を利用
事 して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る
業 ことを目的とする。
概
要
平成21年度
放課後児童健全育成の推進
平成22年度
平成23年度
放課後児童健全育成の推進
平成24年度
放課後児童健全育成の推進
平成25年度
放課後児童健全育成の推進
放課後児童健全育成の推進
実
施
内
容
2 事業コスト
事
業
費
千
円
事業費
伸び率(%)
常勤職員
人件費
非常勤職員
小計
国庫支出金
県支出金
市 債
そ の 他
一般財源(税等)
常勤職員
所要人数
非常勤職員
主な予算内訳
平成21年度
予算
決算
120,299
114,670
27,336
27,336
27,336
24,677
27,336
33,087
平成22年度
予算
決算
145,298
154,205
20.8%
27,336
27,336
27,336
26,961
27,336
53,891
平成23年度
予算
決算
268,114
231,982
84.5%
27,336
25,219
4,935
27,336
30,154
72,834
74,974
54,900
95,622
3.57
0
81,583
3.57
0
118,337
3.57
0
100,314
3.57
0
140,380
3.12
0.96
平成24年度
計画
決算
223,097
205,013
-16.8%
27,336
25,790
5,005
30,795
44,313
40,344
40,500
116,508
3.34
0.96
64,080
114,704
3.48
0.96
37,919
126,750
3.48
0.96
平成25年度
計画
決算
234,738
5.2%
27,336
39,625
24,300
69,439
101,374
若竹学級運営委託料190,390千円、通信運搬費3,042千円 等
3 目標及び実績
指標名及び達成状況
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
年度目標値
活
動
指
標
実績値
単位
全体目標値
全体目標達成度
年度別達成度
年度目標値
実績値
単位
全体目標値
全体目標達成度
年度目標値
実施校区率
成
単位
全体目標値
果
指
標 若竹学級開級数(放課後児童健全育成事業)(累計)
単位
年度別達成度
全体目標値
実績値
全体目標達成度
96.1% 年度別達成度
年度目標値
実績値
全体目標達成度
96.1% 年度別達成度
51
51
52
52
42
82.3%
49
96.1%
50
96.2%
52
100.0%
51
52
55
57
45
88.2%
52
100.0%
55
100.0%
57
100.0%
52
60