収支差額 70,221 806,340 736,119 瀬長島球場指定管理に係る経費の

瀬長島球場指定管理に係る経費の収支状況
(1)収入の部
科 目
平成25年度決算
平成26年度決算
比較増減
備 考
使用料収入
1,573,000
3,446,500
1,873,500
販売機収入
788,397
865,460
77,063
販売機電気料収入
494,501
488,349
-6,152
0
0
0
2,855,898
4,800,309
1,944,411
平成25年度決算
平成26年度決算
その他収入
総収入合計
(2)支出の部
科 目
人件費
比較増減
備 考
1,104,823
2,079,539
974,716
84,060
154,350
70,290
0
13,500
13,500
39,712
90,642
50,930
電気料金
665,796
929,168
263,372
水道料金
412,109
323,975
-88,134
施設修繕費
221,408
122,977
-98,431
通信運搬費
41,096
38,061
-3,035
衛生費
168,000
166,476
-1,524
役務費
42,770
0
-42,770
798
0
-798
5,105
0
-5,105
雑費
0
2,321
2,321
法定福利費
0
36,605
36,605
保険料
0
36,355
36,355
体育施設消耗品費
印刷製本費
燃料費
備品購入代
施設協会負担金
0
総支出合計
2,785,677
3,993,969
1,208,292
※H25.10月~H26.5月まで改修工事のため全面利用不可。
平成25年度
収支差額
70,221
平成26年度
806,340
比較増減
736,119