瀬長島球場指定管理に係る経費の収支状況 (1)収入の部 科 目 平成25年度決算 平成26年度決算 比較増減 備 考 使用料収入 1,573,000 3,446,500 1,873,500 販売機収入 788,397 865,460 77,063 販売機電気料収入 494,501 488,349 -6,152 0 0 0 2,855,898 4,800,309 1,944,411 平成25年度決算 平成26年度決算 その他収入 総収入合計 (2)支出の部 科 目 人件費 比較増減 備 考 1,104,823 2,079,539 974,716 84,060 154,350 70,290 0 13,500 13,500 39,712 90,642 50,930 電気料金 665,796 929,168 263,372 水道料金 412,109 323,975 -88,134 施設修繕費 221,408 122,977 -98,431 通信運搬費 41,096 38,061 -3,035 衛生費 168,000 166,476 -1,524 役務費 42,770 0 -42,770 798 0 -798 5,105 0 -5,105 雑費 0 2,321 2,321 法定福利費 0 36,605 36,605 保険料 0 36,355 36,355 体育施設消耗品費 印刷製本費 燃料費 備品購入代 施設協会負担金 0 総支出合計 2,785,677 3,993,969 1,208,292 ※H25.10月~H26.5月まで改修工事のため全面利用不可。 平成25年度 収支差額 70,221 平成26年度 806,340 比較増減 736,119
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