第 2 号の 1 様式 事業活動計算書 (自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日 (単位:円) 勘定科目 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 収 益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) 776,414,553 27,991,450 545,530 113,317 6,034,787 増減(A)-(B) 477,270,559 125,326,331 42,114,922 140,566,749 651,001 785,929,562 486,613,111 129,062,774 56,346,924 52,447,403 2,728,122 73,047,663 △ 42,786,140 3,580,000 761,039,857 24,889,705 606,390 111,227 4,047,736 16,252,530 △ 3,147,857 2,489,584 3,137,881 △ 255,697 18,476,441 14,414,524 4,215,082 △ 1,099,212 1,302,991 △ 615,125 △ 2,252,508 2,988,944 △ 3,580,000 15,374,696 3,101,745 △ 60,860 2,090 1,987,051 4,765,353 8,813,934 410,060 9,223,994 △ 4,458,641 20,431,064 3,580,000 50,000 3,630,000 3 3,580,025 △ 25 26,113,439 16,929,920 16,929,923 △ 13,299,923 7,131,141 前期繰越活動増減差額(12) 545,783,813 530,652,672 15,131,141 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 571,897,252 537,783,813 34,113,439 その他の積立金取崩額(15) 6,300,000 10,000,000 △ 3,700,000 その他の積立金積立額(16) 4,500,000 2,000,000 2,500,000 573,697,252 545,783,813 27,913,439 費 用 6,693,634 8,187,770 383,850 8,571,620 △ 1,877,986 26,113,464 3,580,000 前年度決算(B) 1,928,281 △ 626,164 △ 26,210 △ 652,374 2,580,655 5,682,400 0 △ 50,000 △ 50,000 22 3,580,000 △ 16,929,920 △ 13,349,898 13,299,898 18,982,298 支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 収 その他の特別収益 特 益 特別収益計(8) 別 固定資産売却損・処分損 増 減 費 国庫補助金等特別積立金積立額 の 用 その他の特別損失 部 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 当年度決算 (A) 493,523,089 122,178,474 44,604,506 143,704,630 395,304 804,406,003 501,027,635 133,277,856 55,247,712 53,750,394 2,112,997 70,795,155 △ 39,797,196 3,580,000 25 3,580,000 基本金取崩額(14) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
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