国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入)
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
1,361,752
1,448,330
△86,578
267
244
23
1,030,190
981,519
48,671
295,697
301,223
△5,526
1,940,814
1,842,861
97,953
283,544
290,702
△7,158
1,327,830
1,263,632
64,198
47
190
△143
9 繰入金
336,509
314,005
22,504
10 繰越金
50,000
50,000
0
11 諸収入
9,350
8,294
1,056
6,636,000
6,501,000
135,000
1 国民健康保険税
2 使用料及び手数料
3 国庫支出金
4 療養給付費等交付金
5 前期高齢者交付金
6 県支出金
7 共同事業交付金
8 財産収入
歳 入 合 計
- 1 -
(歳 出)
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
17,140
16,051
1,089
4,111,533
4,012,002
99,531
3 後期高齢者支援金等
803,836
791,663
12,173
4 前期高齢者納付金等
856
484
372
34
40
△6
280,388
318,751
△38,363
1,342,410
1,277,603
64,807
8 保健事業費
64,754
67,499
△2,745
9 基金積立金
47
190
△143
40
40
0
4,962
6,677
△1,715
10,000
10,000
0
6,636,000
6,501,000
135,000
1 総務費
2 保険給付費
5 老人保健拠出金
6 介護納付金
7 共同事業拠出金
10 公債費
11 諸支出金
12 予備費
歳 出 合 計
- 2 -
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金
地 方 債
そ の 他
千円
千円
千円
千円
17,140
0
784,909
2,547,500
779,124
321,855
103,192
378,789
856
34
129,572
17,901
132,915
57,506
1,215,115
69,789
19,892
44,862
47
0
40
4,962
10,000
1,313,734
0
- 3 -
3,900,895
1,421,371
2 歳
入
1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税
目
1,361,752千円
1,361,752千円
本年度予算額
1 一般被保険者国民健康保険税
2 退職被保険者等国民健康保険税
- 4 -
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
1,284,697
1,307,808
△23,111
77,055
140,522
△63,467
節
区 分
金 額
説 明
千円
1 医療給付費分
千円
841,350 01 現年課税分
841,350
39,105 01 滞納繰越分
39,105
98,626 01 現年課税分
98,626
6,761 01 滞納繰越分
6,761
285,084 01 現年課税分
285,084
13,771 01 滞納繰越分
13,771
47,279 01 現年課税分
47,279
1,729 01 滞納繰越分
1,729
11,782 01 現年課税分
11,782
363 01 滞納繰越分
363
現年課税分
2 医療給付費分
滞納繰越分
3 介護納付金分
現年課税分
4 介護納付金分
滞納繰越分
5 後期高齢者支
援金分現年課
税分
6 後期高齢者支
援金分滞納繰
越分
1 医療給付費分
現年課税分
2 医療給付費分
滞納繰越分
3 介護納付金分
現年課税分
4 介護納付金分
滞納繰越分
国民健康保険事業特別会計
- 5 -
1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税
目
1,361,752千円
1,361,752千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
1,361,752
1,448,330
△86,578
2款 使用料及び手数料
1項 手数料
267千円
267千円
1 督促手数料
265
243
22
2 税務手数料
2
1
1
267
244
23
計
3款 国庫支出金
1項 国庫負担金
1,030,190千円
915,847千円
2 療養給付費等負担金
3 高額医療費共同事業負担金
4 特定健康診査等負担金
- 6 -
877,148
879,575
△2,427
28,753
29,696
△943
9,946
10,113
△167
節
区 分
説 明
金 額
千円
5 後期高齢者支
千円
15,438 01 現年課税分
15,438
464 01 滞納繰越分
464
1 督促手数料
265 01 督促手数料
265
1 税務手数料
2 01 税務手数料
2
援金分現年課
税分
6 後期高齢者支
援金分滞納繰
越分
1 現年度分
877,147 01 療養給付費分
541,692
06 介護納付金分
87,032
07 後期高齢者支援金分
2 過年度分
1 高額医療費共
1 01 過年度分
248,423
1
28,753 01 高額医療費共同事業負担金
28,753
同事業負担金
1 特定健康診査
9,946 01 特定健康診査等負担金
9,946
等負担金
国民健康保険事業特別会計
- 7 -
3款 国庫支出金
1項 国庫負担金
目
1,030,190千円
915,847千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
915,847
919,384
△3,537
3款 国庫支出金
2項 国庫補助金
1,030,190千円
114,343千円
2 財政調整交付金
計
114,343
62,135
52,208
114,343
62,135
52,208
4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金
295,697千円
295,697千円
1 療養給付費等交付金
計
295,697
301,223
△5,526
295,697
301,223
△5,526
5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金
1,940,814千円
1,940,814千円
1 前期高齢者交付金
計
1,940,814
1,842,861
97,953
1,940,814
1,842,861
97,953
6款 県支出金
1項 県負担金
283,544千円
38,699千円
1 高額医療費共同事業負担金
28,753
- 8 -
29,696
△943
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 普通調整交付
千円
111,343 01 普通調整交付金
111,343
3,000 01 特別調整交付金
3,000
金
2 特別調整交付
金
1 現年度分
2 過年度分
1 現年度分
1 高額医療費共
295,696 01 療養給付費分
295,696
1 01 過年度分
1
1,940,814 01 前期高齢者分
1,940,814
28,753 01 高額医療費共同事業負担金
28,753
同事業負担金
国民健康保険事業特別会計
- 9 -
6款 県支出金
1項 県負担金
283,544千円
38,699千円
目
本年度予算額
2 特定健康診査等負担金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
9,946
10,113
△167
38,699
39,809
△1,110
6款 県支出金
2項 県補助金
283,544千円
244,845千円
3 財政調整交付金
計
244,845
250,893
△6,048
244,845
250,893
△6,048
7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金
1,327,830千円
1,327,830千円
1 共同事業交付金
計
1,327,830
1,263,632
64,198
1,327,830
1,263,632
64,198
8款 財産収入
1項 財産運用収入
47千円
47千円
1 利子
計
- 10 -
47
190
△143
47
190
△143
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 特定健康診査
千円
9,946 01 特定健康診査等負担金
9,946
等負担金
1 普通調整交付
164,463 01 普通調整交付金
164,463
80,382 01 特別調整交付金
80,382
金
2 特別調整交付
金
1 共同事業交付
金
1 利子
1,327,830 01 高額医療費共同事業交付金
02 保険財政共同安定化事業交付金
47 01 国民健康保険給付等支払準備基金
112,714
1,215,116
47
国民健康保険事業特別会計
- 11 -
9款 繰入金
1項 他会計繰入金
目
336,509千円
293,509千円
本年度予算額
1 一般会計繰入金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
293,509
242,005
51,504
293,509
242,005
51,504
9款 繰入金
2項 基金繰入金
336,509千円
43,000千円
1 基金繰入金
計
43,000
72,000
△29,000
43,000
72,000
△29,000
10款 繰越金
1項 繰越金
50,000千円
50,000千円
2 繰越金
計
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
11款 諸収入
1項 延滞金
9,350千円
5,373千円
1 一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金
- 12 -
4,973
4,179
794
400
360
40
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 保険基盤安定
繰入金
2 事務費等繰入
千円
243,921 01 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
157,387
02 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
86,534
17,140 01 事務費等繰入金
17,140
16,800 01 出産育児一時金等繰入金
16,800
15,648 01 財政安定化支援事業繰入金
15,648
1 基金繰入金
43,000 01 基金繰入金
43,000
1 繰越金
50,000 01 前年度繰越金
50,000
1 延滞金
4,973 01 保険税延滞金
4,973
1 延滞金
400 01 保険税延滞金
400
金
3 出産育児一時
金等繰入金
4 財政安定化支
援事業繰入金
国民健康保険事業特別会計
- 13 -
11款 諸収入
1項 延滞金
9,350千円
5,373千円
目
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
5,373
4,539
834
11款 諸収入
2項 加算金
9,350千円
2千円
1 一般被保険者加算金
1
1
0
2 退職被保険者等加算金
1
1
0
2
2
0
計
11款 諸収入
3項 国民健康保険事業特別会計預金利子
1 国民健康保険事業特別会計預金利子
計
9,350千円
1千円
1
1
0
1
1
0
11款 諸収入
4項 雑入
9,350千円
3,974千円
1 一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金
5 雑入
計
- 14 -
3,586
3,514
72
1
1
0
20
20
0
1
1
0
366
216
150
3,974
3,752
222
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
1 加算金
1 01 加算金
1
1 加算金
1 01 加算金
1
1 預金利子
1 01 国民健康保険事業特別会計預金利子
1
1 第三者納付金
3,586 01 第三者納付金
3,586
1 第三者納付金
1 01 第三者納付金
1
1 返納金
20 02 保険給付費等返納金過年度分
20
1 返納金
1 02 保険給付費等返納金過年度分
1
1 雑入
366 02 雑入
1
03 療養費指定公費
365
国民健康保険事業特別会計
- 15 -
3 歳
出
1款 総務費
1項 総務管理費
17,140千円
11,504千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
特 定 財 源
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金
千円
その他
地方債
千円
千円
千円
1 一般管理費
9,604
8,209
1,395
千円
9,604
千円
2 連合会負担
1,900
1,938
△38
1,900
11,504
10,147
1,357
一般財源
千円
金
計
0
0
11,504
1款 総務費
2項 徴税費
1 賦課徴収費
0
17,140千円
5,303千円
5,303
5,572
△269
- 16 -
5,303
節
区 分
説 明
金 額
千円
9 旅費
千円
221 ○一般管理費
9,604
09 旅費
11 需用費
221
1,308
01 普通旅費
12 役務費
1,345 11 需用費
13 委託料
6,730
221
1,308
01 消耗品費
688
04 印刷製本費
620
12 役務費
1,345
01 通信運搬費
1,108
03 手数料
237
13 委託料
6,730
05 電算
2,806
月報年報電算処理業務
国保情報データベース保守(ソフト保守)業務
高額療養費支給処理システム保守業務
医療費軽減事業調システム保守業務
国保情報データベース特別保守業務
高額介護合算支給処理システム保守業務
06 行事・その他
3,924
共同処理業務
19 負担金、補助
及び交付金
1,900 ○連合会負担金
1,900
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
1,900
1,900
国保連合会
8 報償費
1,900
12 ○賦課徴収費
5,303
国民健康保険事業特別会計
- 17 -
1款 総務費
2項 徴税費
17,140千円
5,303千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
その他
地方債
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
5,303
5,572
△269
0
0
5,303
0
1款 総務費
3項 運営協議会費
1 運営協議会
一般財源
17,140千円
333千円
333
332
1
333
332
1
333
費
計
- 18 -
0
0
333
0
節
区 分
説 明
金 額
千円
9 旅費
千円
37 08 報償費
12
01 報償金等
11 需用費
12
1,183
09 旅費
12 役務費
37
3,291 01 普通旅費
37
11 需用費
13 委託料
1,183
780
01 消耗品費
360
04 印刷製本費
823
12 役務費
3,291
01 通信運搬費
2,612
03 手数料
679
13 委託料
780
06 行事・その他
780
市税等コンビニエンスストア収納代行業務
1 報酬
236 ○運営協議会費
333
01 報酬
9 旅費
236
54
02 委員等報酬
11 需用費
236
43 国民健康保険運営協議会委員 14人
09 旅費
236
54
01 普通旅費
8
02 費用弁償
46
11 需用費
43
01 消耗品費
43
国民健康保険事業特別会計
- 19 -
2款 保険給付費
1項 療養諸費
4,111,533千円
3,628,870千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 一般被保険
千円
千円
千円
千円
3,360,000
3,263,000
97,000
707,006
217,000
235,000
△18,000
41,000
44,000
△3,000
2,700
3,000
△300
8,170
8,000
170
3,628,870
3,553,000
75,870
その他
地方債
千円
一般財源
千円
千円
2,167,286
485,708
者療養給付
費
2 退職被保険
217,000
者等療養給
付費
3 一般被保険
6,898
34,102
者療養費
4 退職被保険
2,700
者等療養費
5 審査支払手
8,170
数料
計
713,904
0
2,386,986
2款 保険給付費
2項 高額療養費
1 一般被保険
4,111,533千円
453,150千円
422,000
405,000
17,000
31,000
26,000
5,000
71,005
112,714
者高額療養
費
2 退職被保険
527,980
者等高額療
養費
- 20 -
31,000
238,281
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
3,360,000
及び交付金
千円
○一般被保険者療養給付費
19 負担金、補助及び交付金
08 療養給付費
19 負担金、補助
217,000
及び交付金
○退職被保険者等療養給付費
19 負担金、補助及び交付金
08 療養給付費
19 負担金、補助
41,000
及び交付金
○一般被保険者療養費
19 負担金、補助及び交付金
09 療養費
19 負担金、補助
19 負担金、補助及び交付金
09 療養費
12 役務費
8,170 ○審査支払手数料
及び交付金
及び交付金
217,000
41,000
41,000
2,700
2,700
8,170
○一般被保険者高額療養費
19 負担金、補助及び交付金
31,000
217,000
8,170
10 高額療養費
19 負担金、補助
217,000
8,170
03 手数料
422,000
3,360,000
2,700
12 役務費
19 負担金、補助
3,360,000
41,000
2,700 ○退職被保険者等療養費
及び交付金
3,360,000
○退職被保険者等高額療養費
19 負担金、補助及び交付金
10 高額療養費
422,000
422,000
422,000
31,000
31,000
31,000
国民健康保険事業特別会計
- 21 -
2款 保険給付費
2項 高額療養費
4,111,533千円
453,150千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
特 定 財 源
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金
千円
千円
千円
100
100
0
100
50
50
0
50
453,150
431,150
22,000
3 一般被保険
千円
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
者高額介護
合算療養費
4 退職被保険
者等高額介
護合算療養
費
計
71,005
0
143,714
2款 保険給付費
3項 出産育児諸費
2 出産育児一
238,431
4,111,533千円
25,213千円
25,200
23,940
1,260
13
12
1
25,213
23,952
1,261
16,800
8,400
時金
4 支払手数料
計
13
0
0
16,800
2款 保険給付費
4項 葬祭諸費
1 葬祭費
計
8,413
4,111,533千円
4,150千円
4,150
3,750
400
4,150
3,750
400
- 22 -
4,150
0
0
0
4,150
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
千円
100 ○一般被保険者高額介護合算療養費
及び交付金
19 負担金、補助及び交付金
100
100
10 高額療養費
19 負担金、補助
50 ○退職被保険者等高額介護合算療養費
及び交付金
19 負担金、補助及び交付金
100
50
50
10 高額療養費
19 負担金、補助
及び交付金
25,200
○出産育児一時金
25,200
19 負担金、補助及び交付金
15 出産育児一時金
12 役務費
50
13 ○支払手数料
25,200
25,200
13
12 役務費
13
03 手数料
19 負担金、補助
及び交付金
13
4,150 ○葬祭費
4,150
19 負担金、補助及び交付金
12 葬祭費
4,150
4,150
国民健康保険事業特別会計
- 23 -
2款 保険給付費
5項 移送費
4,111,533千円
150千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 一般被保険
千円
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
100
100
0
千円
千円
千円
100
50
50
0
50
150
150
0
者移送費
2 退職被保険
者等移送費
計
0
0
0
3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等
1 後期高齢者
150
803,836千円
803,836千円
803,785
791,608
12,177
51
55
△4
803,836
791,663
12,173
321,855
103,192
378,738
支援金
2 後期高齢者
51
関係事務費
拠出金
計
4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等
1 前期高齢者
321,855
0
103,192
378,789
856千円
856千円
804
429
375
804
52
55
△3
52
納付金
2 前期高齢者
関係事務費
拠出金
- 24 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
千円
100 ○一般被保険者移送費
及び交付金
19 負担金、補助及び交付金
100
100
16 移送費
19 負担金、補助
100
50 ○退職被保険者等移送費
及び交付金
19 負担金、補助及び交付金
50
50
16 移送費
19 負担金、補助
及び交付金
803,785
50
○後期高齢者支援金
19 負担金、補助及び交付金
20 医療費支援金
19 負担金、補助
及び交付金
51 ○後期高齢者関係事務費拠出金
19 負担金、補助及び交付金
803,785
803,785
803,785
51
51
07 事務費拠出金
19 負担金、補助
及び交付金
804 ○前期高齢者納付金
19 負担金、補助及び交付金
51
804
804
19 前期高齢者納付金
19 負担金、補助
及び交付金
52 ○前期高齢者関係事務費拠出金
19 負担金、補助及び交付金
07 事務費拠出金
804
52
52
52
国民健康保険事業特別会計
- 25 -
4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等
856千円
856千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
特 定 財 源
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金
計
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
856
484
372
0
0
0
856
5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金
2 老人保健事
34千円
34千円
34
40
△6
34
40
△6
34
務費拠出金
計
0
0
0
6款 介護納付金
1項 介護納付金
280,388千円
280,388千円
1 介護納付金
280,388
318,751
△38,363
129,572
計
280,388
318,751
△38,363
129,572
7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金
1 高額医療費
34
0
17,901
132,915
17,901
132,915
1,342,410千円
1,342,410千円
115,015
118,785
△3,770
5
5
0
57,506
57,509
拠出金
3 その他共同
事業拠出金
- 26 -
5
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
千円
34 ○老人保健事務費拠出金
及び交付金
19 負担金、補助及び交付金
34
34
07 事務費拠出金
19 負担金、補助
280,388
及び交付金
○介護納付金
280,388
19 負担金、補助及び交付金
18 介護納付金
19 負担金、補助
及び交付金
115,015
○高額医療費拠出金
19 負担金、補助及び交付金
06 医療費拠出金
19 負担金、補助
及び交付金
34
5 ○その他共同事業拠出金
19 負担金、補助及び交付金
07 事務費拠出金
280,388
280,388
115,015
115,015
115,015
5
5
5
国民健康保険事業特別会計
- 27 -
7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金
1,342,410千円
1,342,410千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
4 保険財政共
千円
千円
千円
1,227,390
1,158,813
68,577
1,342,410
1,277,603
64,807
千円
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
1,215,115
12,275
1,215,115
69,789
同安定化事
業拠出金
計
57,506
0
8款 保健事業費
1項 保健事業費
1 保健衛生普
64,754千円
11,239千円
11,239
10,024
1,215
11,239
10,024
1,215
11,239
及費
計
- 28 -
0
0
0
11,239
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
1,227,390
及び交付金
千円
○保険財政共同安定化事業拠出金
19 負担金、補助及び交付金
06 医療費拠出金
8 報償費
21 ○保健衛生普及費
9 旅費
73
21
911 09 旅費
73
01 普通旅費
73
3,248
11 需用費
13 委託料
1,227,390
21
01 報償金等
12 役務費
1,227,390
11,239
08 報償費
11 需用費
1,227,390
911
6,986 01 消耗品費
300
04 印刷製本費
12 役務費
611
3,248
01 通信運搬費
03 手数料
2,492
756
13 委託料
6,986
06 行事・その他
6,986
人間ドック等業務
レセプト2次点検業務
第三者行為調査・書類作成業務
ジェネリック医薬品差額通知作成業務
国民健康保険事業特別会計
- 29 -
8款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費
64,754千円
53,515千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
特 定 財 源
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金
1 特定健康診
千円
千円
千円
千円
53,515
57,475
△3,960
19,892
53,515
57,475
△3,960
19,892
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
33,623
査等事業費
計
0
0
9款 基金積立金
1項 基金積立金
1 支払準備基
33,623
47千円
47千円
47
190
△143
47
190
△143
47
金積立金
計
10款 公債費
1項 公債費
1 一時借入金
0
0
47
0
40千円
40千円
40
40
0
利子
- 30 -
40
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
8 報償費
239 ○特定健康診査等事業費
9 旅費
120
08 報償費
53,515
239
01 報償金等
11 需用費
239
700 09 旅費
120
01 普通旅費
12 役務費
120
2,682
11 需用費
13 委託料
49,774
700
01 消耗品費
387
04 印刷製本費
313
12 役務費
2,682
01 通信運搬費
1,340
03 手数料
1,342
13 委託料
49,774
06 行事・その他
49,774
特定健康診査業務(国民健康保険分)
25 積立金
47 ○支払準備基金積立金
25 積立金
47
47
03 国保給付等支払準備基金積立金
23 償還金、利子
及び割引料
40 ○一時借入金利子
47
40
23 償還金、利子及び割引料
40
国民健康保険事業特別会計
- 31 -
10款 公債費
1項 公債費
40千円
40千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
特 定 財 源
本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金
計
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
40
40
0
0
0
0
40
11款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金
1 一般被保険
4,962千円
4,961千円
4,727
6,321
△1,594
4,727
233
354
△121
233
1
1
0
1
4,961
6,676
△1,715
者保険税還
付金
2 退職被保険
者等保険税
還付金
3 償還金
計
0
0
0
11款 諸支出金
2項 繰出金
1 一般会計繰
4,961
4,962千円
1千円
1
1
0
1
1
0
1
出金
計
- 32 -
0
0
0
1
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 利子及び割引料
23 償還金、利子
及び割引料
4,727 ○一般被保険者保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料
02 還付金
40
4,727
4,727
4,467
03 還付加算金
23 償還金、利子
及び割引料
233 ○退職被保険者等保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料
260
233
233
02 還付金
223
03 還付加算金
23 償還金、利子
及び割引料
1 ○償還金
10
1
23 償還金、利子及び割引料
1
01 償還金
28 繰出金
1
1 ○一般会計繰出金
1
28 繰出金
1
04 一般会計繰出金
1
国民健康保険事業特別会計
- 33 -
12款 予備費
1項 予備費
10,000千円
10,000千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 予備費
計
千円
千円
千円
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
- 34 -
千円
一般財源
その他
地方債
千円
千円
千円
10,000
0
0
0
10,000
節
区 分
金 額
説 明
千円
千円
国民健康保険事業特別会計
- 35 -
給 与 費 明 細 書
1.特別職
区 分
長 等
本
議 員
年
その他の
度 特別職
計
長 等
前
議 員
年
その他の
度 特別職
計
給 与 費
報 酬 給 料 期末手当 地域手当 退職手 その他
千円
当事務 の手当
負担金
職員数
年 間
支給率
千円
月分
千円
千円
千円
計
共済費 合 計 備 考
人
千円
千円
千円
千円
14
236
236
236
14
236
236
236
14
236
236
236
14
236
236
236
0
0
0
0
0
0
0
0
長 等
比 議 員
その他の
較 特別職
計
2.一般職
給 与 費
区 分
職員数
報 酬
給 料
職員手当
千円
千円
計
共 済 費
千円
備考
人
本 年 度
0
0
0
0
前 年 度
0
0
0
0
比 較
0
0
0
0
-36-
千円
合 計
千円
千円