平成27年度印西市一般会計補正予算(第1号)

議 案 第 3 6 号
平成27年度印西市一般会計補正予算(第1号)
1
平 成 2 7 年 度 印 西 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 )
第 1 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 8 6 2 , 5 0 1 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予
算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 2 , 7 8 2 , 5 0 1 千 円 と す る 。
2
歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算
の 金 額 は 、 「 第 1 表
歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。
( 継 続 費 の 補 正 )
第 2 条
継 続 費 の 追 加 は 、 「 第 2 表
継 続 費 補 正 」 に よ る 。
平 成 2 7 年 3 月 6 日 提 出
印 西 市 長
板
倉
正
直
第1表 歳入歳出予算補正
歳
入
(単位:千円)
款
補
項
14 国庫支出金
2 国庫補助金
18 繰入金
2 基金繰入金
歳
入
合
計
正
前
の
額
補
正
額
計
3,291,695
119,937
3,411,632
755,067
119,937
875,004
1,649,776
742,564
2,392,340
1,639,774
742,564
2,382,338
31,920,000
862,501
32,782,501
2
3
歳
出
(単位:千円)
款
補
項
2 総務費
の
額
補
正
額
計
78,564
3,896,586
3,060,718
78,564
3,139,282
9,252,957
119,937
9,372,894
1 社会福祉費
2,540,033
70,432
2,610,465
3 児童福祉費
4,905,839
49,505
4,955,344
6,576,512
664,000
7,240,512
1,179,533
664,000
1,843,533
31,920,000
862,501
32,782,501
3 民生費
9 教育費
2 小学校費
出
前
3,818,022
1 総務管理費
歳
正
合
計
第2表 継続費補正
1.追加
款
9
教育費
項
事 業 名
2
小学校費
小学校施設整備改修事業
総 額
千円
830,000
年 度
年 割 額
平成27年度
千円
664,000
平成28年度
166,000
4
5
歳入歳出補正予算事項別明細書
1.総括
( 歳 入 )
(単位:千円)
補
款
1 市税
正
前
の
額
補
正
額
計
本年度予算構成比(%)
16,690,690
0
16,690,690
50.9
320,000
0
320,000
1.0
3 利子割交付金
25,000
0
25,000
0.1
4 配当割交付金
59,000
0
59,000
0.2
5 株式等譲渡所得割交付金
64,000
0
64,000
0.2
1,310,000
0
1,310,000
4.0
135,000
0
135,000
0.4
50,000
0
50,000
0.1
100,000
0
100,000
0.3
2,330,000
0
2,330,000
7.1
10,000
0
10,000
0.0
12 分担金及び負担金
995,010
0
995,010
3.0
13 使用料及び手数料
251,558
0
251,558
0.8
14 国庫支出金
3,291,695
119,937
3,411,632
10.4
15 県支出金
1,921,375
0
1,921,375
5.9
16 財産収入
57,756
0
57,756
0.2
17 寄附金
500
0
500
0.0
18 繰入金
1,649,776
742,564
2,392,340
7.3
19 繰越金
100,000
0
100,000
0.3
20 諸収入
1,653,840
0
1,653,840
5.0
904,800
0
904,800
2.8
31,920,000
862,501
32,782,501
100.0
2 地方譲与税
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
21 市債
歳
入
合
計
( 歳 出 )
(単位:千円)
補正額の財源内訳
補正前の額
款
補 正 額
計
特
国県支出金
定
財
地 方 債
源
そ の 他
本年度予算
一 般 財 源 構成比(%)
1 議会費
294,332
0
294,332
2 総務費
3,818,022
78,564
3,896,586
3 民生費
9,252,957
119,937
9,372,894
4 衛生費
3,863,106
0
3,863,106
11.8
5 農林水産業費
298,291
0
298,291
0.9
6 商工費
374,319
0
374,319
1.1
7 土木費
2,935,789
0
2,935,789
9.0
8 消防費
1,913,680
0
1,913,680
5.8
9 教育費
6,576,512
664,000
7,240,512
5,000
0
5,000
0.0
11 公債費
2,487,992
0
2,487,992
7.6
12 予備費
100,000
0
100,000
0.3
31,920,000
862,501
32,782,501
10 災害復旧費
歳
出
合
計
0.9
78,564
119,937
28.6
664,000
119,937
11.9
664,000
22.1
78,564
100.0
6
7
2.歳 入
(単位 : 千円)
節
款 項 目
補 正前 の額
補
正
額
計
説
区
14 国庫支出金
2 国庫補助金
1 民生費国庫補助金
3,291,695
119,937
3,411,632
755,067
119,937
875,004
140,987
119,937
260,924
分
4 臨時福祉給付金事
業国庫補助金
金
明
額
70,432 ・臨時福祉給付金事業費補助金
60,000
・臨時福祉給付金事務費補助金
10,432
5 子育て世帯臨時特
49,505 ・子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金
42,000
例給付金事業国庫
・子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金
7,505
補助金
18 繰入金
2 基金繰入金
1 財政調整基金繰入
1,649,776
742,564
2,392,340
1,639,774
742,564
2,382,338
384,563
78,564
463,127
金
892,100
664,000
1,556,100
繰入金
入
78,564 ・財政調整基金繰入金
78,564
金
6 教育施設整備基金
歳
1 財政調整基金繰入
合
1 教育施設整備基金
繰入金
計
(歳入) 国庫支出金,繰入金
31,920,000
862,501
32,782,501
664,000 ・教育施設整備基金繰入金
664,000
3.歳 出
(単位 : 千円)
財
款
項
目
補正前の額
補 正 額
計
特
源
定
内
財
訳
節
源
説
一 般 財 源
国県支出金
2 総務費
1 総務管理費
6 企画費
地 方 債
区
分
金
明
額
そ の 他
3,818,022
78,564
3,896,586
78,564
3,060,718
78,564
3,139,282
78,564
185,867
78,564
264,431
78,564
8 報償費
13 委託料
750 ・東京オリンピック・パラリ
77,814
78,564
ンピック誘致等推進に要す
る経費
3 民生費
1 社会福祉費
1 社会福祉
9,252,957
119,937
9,372,894
119,937
2,540,033
70,432
2,610,465
70,432
297,236
70,432
367,668
70,432
総務費
7 賃金
11 需用費
消耗品費
3,254 ・非常勤職員に要する経費
164 ・臨時福祉給付金事業
3,254
67,178
164
12 役務費
3,212
13 委託料
2,230
14 使用料及び
1,572
賃借料
19 負担金、補
60,000
助及び交付
金
3 児童福祉費
4,905,839
49,505
4,955,344
49,505
(歳出) 総務費,民生費
8
9
(単位 : 千円)
財
款
項
目
補正前の額
補 正 額
計
特
源
定
内
財
訳
節
源
説
一 般 財 源
国県支出金
1 児童福祉
168,343
49,505
217,848
地 方 債
区
分
金
明
額
そ の 他
49,505
7 賃金
総務費
11 需用費
消耗品費
1,925 ・非常勤職員に要する経費
201 ・子育て世帯臨時特例給付金
201
12 役務費
3,183
13 委託料
1,787
14 使用料及び
1,925
47,580
事業
409
賃借料
19 負担金、補
42,000
助及び交付
金
9 教育費
2 小学校費
1 学校管理
6,576,512
664,000
7,240,512
664,000
1,179,533
664,000
1,843,533
664,000
591,280
664,000
1,255,280
664,000
31,920,000
862,501
32,782,501
15 工事請負費
費
歳
出
合
計
(歳出) 民生費,教育費
119,937
664,000
78,564
664,000 ・小学校施設整備改修事業
664,000
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
款
項
事業名
年度
平成
9
2
教育費 小学校 小学校施 27年度
設整備改
費
修事業
28年度
計
前々年度 前年度末 当該年度 当該年度 翌年度以降 継続費の
全 体 計 画
末までの までの支 支出予定 末までの 支出予定額 総額に対
左 の 財 源 内 訳
支出額
出(見込) 額
支出予定
する進捗
特 定 財 源
年割額
額
額
率
一般財源
国 県
地方債
その他
支出金
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
%
664,000
664,000
166,000
166,000
830,000
830,000
664,000
664,000
664,000
664,000
80.0
166,000
20.0
166,000
100.0
10