議 案 第 3 6 号 平成27年度印西市一般会計補正予算(第1号) 1 平 成 2 7 年 度 印 西 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 ( 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ) 第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 8 6 2 , 5 0 1 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 2 , 7 8 2 , 5 0 1 千 円 と す る 。 2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。 ( 継 続 費 の 補 正 ) 第 2 条 継 続 費 の 追 加 は 、 「 第 2 表 継 続 費 補 正 」 に よ る 。 平 成 2 7 年 3 月 6 日 提 出 印 西 市 長 板 倉 正 直 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) 款 補 項 14 国庫支出金 2 国庫補助金 18 繰入金 2 基金繰入金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 3,291,695 119,937 3,411,632 755,067 119,937 875,004 1,649,776 742,564 2,392,340 1,639,774 742,564 2,382,338 31,920,000 862,501 32,782,501 2 3 歳 出 (単位:千円) 款 補 項 2 総務費 の 額 補 正 額 計 78,564 3,896,586 3,060,718 78,564 3,139,282 9,252,957 119,937 9,372,894 1 社会福祉費 2,540,033 70,432 2,610,465 3 児童福祉費 4,905,839 49,505 4,955,344 6,576,512 664,000 7,240,512 1,179,533 664,000 1,843,533 31,920,000 862,501 32,782,501 3 民生費 9 教育費 2 小学校費 出 前 3,818,022 1 総務管理費 歳 正 合 計 第2表 継続費補正 1.追加 款 9 教育費 項 事 業 名 2 小学校費 小学校施設整備改修事業 総 額 千円 830,000 年 度 年 割 額 平成27年度 千円 664,000 平成28年度 166,000 4 5 歳入歳出補正予算事項別明細書 1.総括 ( 歳 入 ) (単位:千円) 補 款 1 市税 正 前 の 額 補 正 額 計 本年度予算構成比(%) 16,690,690 0 16,690,690 50.9 320,000 0 320,000 1.0 3 利子割交付金 25,000 0 25,000 0.1 4 配当割交付金 59,000 0 59,000 0.2 5 株式等譲渡所得割交付金 64,000 0 64,000 0.2 1,310,000 0 1,310,000 4.0 135,000 0 135,000 0.4 50,000 0 50,000 0.1 100,000 0 100,000 0.3 2,330,000 0 2,330,000 7.1 10,000 0 10,000 0.0 12 分担金及び負担金 995,010 0 995,010 3.0 13 使用料及び手数料 251,558 0 251,558 0.8 14 国庫支出金 3,291,695 119,937 3,411,632 10.4 15 県支出金 1,921,375 0 1,921,375 5.9 16 財産収入 57,756 0 57,756 0.2 17 寄附金 500 0 500 0.0 18 繰入金 1,649,776 742,564 2,392,340 7.3 19 繰越金 100,000 0 100,000 0.3 20 諸収入 1,653,840 0 1,653,840 5.0 904,800 0 904,800 2.8 31,920,000 862,501 32,782,501 100.0 2 地方譲与税 6 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金 10 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 21 市債 歳 入 合 計 ( 歳 出 ) (単位:千円) 補正額の財源内訳 補正前の額 款 補 正 額 計 特 国県支出金 定 財 地 方 債 源 そ の 他 本年度予算 一 般 財 源 構成比(%) 1 議会費 294,332 0 294,332 2 総務費 3,818,022 78,564 3,896,586 3 民生費 9,252,957 119,937 9,372,894 4 衛生費 3,863,106 0 3,863,106 11.8 5 農林水産業費 298,291 0 298,291 0.9 6 商工費 374,319 0 374,319 1.1 7 土木費 2,935,789 0 2,935,789 9.0 8 消防費 1,913,680 0 1,913,680 5.8 9 教育費 6,576,512 664,000 7,240,512 5,000 0 5,000 0.0 11 公債費 2,487,992 0 2,487,992 7.6 12 予備費 100,000 0 100,000 0.3 31,920,000 862,501 32,782,501 10 災害復旧費 歳 出 合 計 0.9 78,564 119,937 28.6 664,000 119,937 11.9 664,000 22.1 78,564 100.0 6 7 2.歳 入 (単位 : 千円) 節 款 項 目 補 正前 の額 補 正 額 計 説 区 14 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費国庫補助金 3,291,695 119,937 3,411,632 755,067 119,937 875,004 140,987 119,937 260,924 分 4 臨時福祉給付金事 業国庫補助金 金 明 額 70,432 ・臨時福祉給付金事業費補助金 60,000 ・臨時福祉給付金事務費補助金 10,432 5 子育て世帯臨時特 49,505 ・子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 42,000 例給付金事業国庫 ・子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金 7,505 補助金 18 繰入金 2 基金繰入金 1 財政調整基金繰入 1,649,776 742,564 2,392,340 1,639,774 742,564 2,382,338 384,563 78,564 463,127 金 892,100 664,000 1,556,100 繰入金 入 78,564 ・財政調整基金繰入金 78,564 金 6 教育施設整備基金 歳 1 財政調整基金繰入 合 1 教育施設整備基金 繰入金 計 (歳入) 国庫支出金,繰入金 31,920,000 862,501 32,782,501 664,000 ・教育施設整備基金繰入金 664,000 3.歳 出 (単位 : 千円) 財 款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 特 源 定 内 財 訳 節 源 説 一 般 財 源 国県支出金 2 総務費 1 総務管理費 6 企画費 地 方 債 区 分 金 明 額 そ の 他 3,818,022 78,564 3,896,586 78,564 3,060,718 78,564 3,139,282 78,564 185,867 78,564 264,431 78,564 8 報償費 13 委託料 750 ・東京オリンピック・パラリ 77,814 78,564 ンピック誘致等推進に要す る経費 3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉 9,252,957 119,937 9,372,894 119,937 2,540,033 70,432 2,610,465 70,432 297,236 70,432 367,668 70,432 総務費 7 賃金 11 需用費 消耗品費 3,254 ・非常勤職員に要する経費 164 ・臨時福祉給付金事業 3,254 67,178 164 12 役務費 3,212 13 委託料 2,230 14 使用料及び 1,572 賃借料 19 負担金、補 60,000 助及び交付 金 3 児童福祉費 4,905,839 49,505 4,955,344 49,505 (歳出) 総務費,民生費 8 9 (単位 : 千円) 財 款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 特 源 定 内 財 訳 節 源 説 一 般 財 源 国県支出金 1 児童福祉 168,343 49,505 217,848 地 方 債 区 分 金 明 額 そ の 他 49,505 7 賃金 総務費 11 需用費 消耗品費 1,925 ・非常勤職員に要する経費 201 ・子育て世帯臨時特例給付金 201 12 役務費 3,183 13 委託料 1,787 14 使用料及び 1,925 47,580 事業 409 賃借料 19 負担金、補 42,000 助及び交付 金 9 教育費 2 小学校費 1 学校管理 6,576,512 664,000 7,240,512 664,000 1,179,533 664,000 1,843,533 664,000 591,280 664,000 1,255,280 664,000 31,920,000 862,501 32,782,501 15 工事請負費 費 歳 出 合 計 (歳出) 民生費,教育費 119,937 664,000 78,564 664,000 ・小学校施設整備改修事業 664,000 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額 の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 款 項 事業名 年度 平成 9 2 教育費 小学校 小学校施 27年度 設整備改 費 修事業 28年度 計 前々年度 前年度末 当該年度 当該年度 翌年度以降 継続費の 全 体 計 画 末までの までの支 支出予定 末までの 支出予定額 総額に対 左 の 財 源 内 訳 支出額 出(見込) 額 支出予定 する進捗 特 定 財 源 年割額 額 額 率 一般財源 国 県 地方債 その他 支出金 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 % 664,000 664,000 166,000 166,000 830,000 830,000 664,000 664,000 664,000 664,000 80.0 166,000 20.0 166,000 100.0 10
© Copyright 2024 ExpyDoc