1 総 括 (歳 入) 歳入歳出予算事項別明細書

 歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入)
款
本年度予算額
前年度予算額
千円
1 使用料及び手数料
2 繰入金
歳
入
合
計
121,978 42,022 164,000 比
千円
116,978 47,022
164,000 較
千円
5,000
△5,000
0
(歳 出)
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
国
千円
千円
県
千円
特
支 出
本
定
地
金
年
度
方
千円
予
算
財
債
額 の
そ
財
源 内
源
の
千円
訳
一
他
般
千円
財
源
千円
1 事業費
45,807 45,807 0
0
0
45,096
711
2 公債費
118,193 118,193 0
0
0
76,882
41,311
164,000 164,000 0
0
0
121,978
42,022
歳
出
合
計
2 歳 入
1款 使用料及び手数料 1項 使用料
目
1 駐車場使用料
計
2款
繰入金
(単位:千円)
本年度予算額
前年度予算額
比
較
121,978
116,978
5,000
121,978
116,978
5,000
42,022
47,022
△5,000
42,022
47,022
△5,000
節
区
分
金
額
説
明
1 駐車場使用料
121,978 駐車場使用料
121,978
1 一般会計繰入
金
42,022 通常分
障害者減免分
41,311
711
1項 繰入金
1 繰入金
計
川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計
3 歳 出
1款 事業費 1項 事業費
本
目
年
度
予 算 額
1 事業費
前
(単位:千円)
年
予 算 額
45,807 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
度
45,807 比
較
0
45,096
使用料及び
手数料
711
節
区 分
11 需用費
12 役務費
13 委託料
2款
公債費
45,807 45,807 0
0
0
45,096
711
1,772
56,551
使用料及び
手数料
41,311
△1,772
20,331
使用料及び
手数料
目 の 説 明
説 明
7,343 消耗品費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
778 通信運搬費
賠償責任保険料
火災等保険料
防火対象物点検報告手数料
防災管理点検報告手数料
28,120 廃棄物処理委託料
管理業務委託料
350 施設管理費【管財課】
675 施設維持補修費
4,731
1,587
121
90
100
28,020
2,116 料金精算装置等借上料
2,116
19 負担金・補助 及び交付金
9 防火管理講習会負担金
9
7,441 消費税及び地方消費税
7,441
44,220
1,587
379
140
48
14 使用料及び賃 借料
27 公課費
計
金 額
1項 公債費
1 元金
97,862 96,090 2 利子
20,331 22,103
計
118,193 118,193 0
0
0
76,882
23 償還金・利子 及び割引料
97,862 元金償還金
97,862 元金【管財課】
97,862
23 償還金・利子 及び割引料
20,331 長期借入金利子
20,331 利子【管財課】
20,331
41,311
川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計