歳入歳出予算事項別明細書 1 総 括 (歳 入) 款 本年度予算額 1 使用料及び手数料 2 繰入金 歳 入 合 計 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 49,000 49,000 0 400 400 0 49,400 49,400 0 (歳 出) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 国 千円 千円 40,400 1 事業費 45,400 2 繰出金 4,000 49,400 歳 出 合 計 9,000 49,400 県 千円 特 支 出 本 定 地 金 年 度 方 千円 予 算 財 債 額 の そ 財 源 内 源 の 千円 訳 一 他 般 千円 財 源 千円 5,000 0 0 45,000 400 △5,000 0 0 4,000 0 0 0 0 49,000 400 2 歳 入 1款 使用料及び手数料 1項 使用料 目 1 駐車場使用料 計 2款 繰入金 (単位:千円) 節 本年度予算額 前年度予算額 比 較 49,000 49,000 0 49,000 49,000 0 400 400 0 400 400 0 区 分 金 説 額 明 1 駐車場使用料 49,000 駐車場使用料 49,000 1 一般会計繰入 金 400 障害者減免分 400 1項 繰入金 1 繰入金 計 川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計 3 歳 出 1款 事業費 1項 事業費 本 目 1 事業費 年 度 予 算 額 前 (単位:千円) 年 度 予 算 額 45,400 40,400 比 較 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5,000 45,000 使用料及び 手数料 節 区 分 400 11 需用費 12 役務費 13 委託料 計 45,400 40,400 5,000 0 0 45,000 金 額 目 の 説 明 説 明 7,707 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 300 施設管理費【管財課】 373 施設維持補修費 4,352 2,682 541 通信運搬費 賠償責任保険料 火災等保険料 建築物・設備等定期点検手数料 125 110 56 250 34,510 廃棄物処理委託料 看板等製作委託料 駐車場総合管理委託料 100 100 34,310 14 使用料及び賃 借料 1,682 料金精算装置等借上料 1,682 18 備品購入費 27 公課費 28 繰出金 16 庁用器具費 944 消費税及び地方消費税 42,718 2,682 16 944 400 2款 繰出金 1項 繰出金 1 一般会計繰 出金 計 4,000 4,000 9,000 9,000 △5,000 △5,000 4,000 使用料及び 手数料 0 0 4,000 4,000 繰出金 4,000 一般会計繰出金【管財課】 0 川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計 4,000
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