1 総 括 (歳 入) 歳入歳出予算事項別明細書

 歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入)
款
本年度予算額
1 使用料及び手数料
2 繰入金
歳
入
合
計
前年度予算額
比
較
千円
千円
千円
49,000 49,000 0
400 400 0
49,400 49,400 0
(歳 出)
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
国
千円
千円
40,400 1 事業費
45,400 2 繰出金
4,000 49,400 歳
出
合
計
9,000
49,400 県
千円
特
支 出
本
定
地
金
年
度
方
千円
予
算
財
債
額 の
そ
財
源 内
源
の
千円
訳
一
他
般
千円
財
源
千円
5,000
0
0
45,000
400
△5,000
0
0
4,000
0
0
0
0
49,000
400
2 歳 入
1款 使用料及び手数料 1項 使用料
目
1 駐車場使用料
計
2款
繰入金
(単位:千円)
節
本年度予算額
前年度予算額
比
較
49,000
49,000
0
49,000
49,000
0
400
400
0
400
400
0
区
分
金
説
額
明
1 駐車場使用料
49,000 駐車場使用料
49,000
1 一般会計繰入
金
400 障害者減免分
400
1項 繰入金
1 繰入金
計
川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計
3 歳 出
1款 事業費 1項 事業費
本
目
1 事業費
年
度
予 算 額
前
(単位:千円)
年
度
予 算 額
45,400 40,400 比
較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特
定
財
源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5,000
45,000
使用料及び
手数料
節
区 分
400
11 需用費
12 役務費
13 委託料
計
45,400 40,400 5,000
0
0
45,000
金 額
目 の 説 明
説 明
7,707 消耗品費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
300 施設管理費【管財課】
373 施設維持補修費
4,352
2,682
541 通信運搬費
賠償責任保険料
火災等保険料
建築物・設備等定期点検手数料
125
110
56
250
34,510 廃棄物処理委託料
看板等製作委託料
駐車場総合管理委託料
100
100
34,310
14 使用料及び賃 借料
1,682 料金精算装置等借上料
1,682
18 備品購入費
27 公課費
28 繰出金
16 庁用器具費
944 消費税及び地方消費税
42,718
2,682
16
944
400
2款 繰出金 1項 繰出金
1 一般会計繰 出金
計
4,000 4,000 9,000
9,000
△5,000
△5,000
4,000
使用料及び
手数料
0
0
4,000
4,000 繰出金
4,000 一般会計繰出金【管財課】
0
川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計
4,000