IR情報を更新いたしました

2014年度第2四半期決算報告
連結業績の推移
■営業利益
■売上高
1,200
894
875
60
980
952
48
834
50
41
41
800
6.0
600
40
26
5.7
478
400
4.6
3.0
3.1 25
0
’10
億円
’11
’12
■経常利益
’13
経常利益
50
40
5.2
5.2
3.0
3.6 29
3.0
0.0
’14上’14予
’12
’13’
’14上’14予
10.0
14.5
5.3
8.9
2.6
’11
’12
▲1.6
0.2
0.0
10
0
’11
’13
20.0
30
20
17
3.7
’10
’12
50
33
5.9
’11
50
47
6.0
’10
■ROE
60
億円
△ 10.0
%
10
0
%
経常利益率
9.0
15 2.6
0.0
’14上’14予
30
20
4.4
3.0
200
2
営業利益率
9.0
1,000
%
営業利益
’10
’13
’14上’14予
億円
単体用途別半期売上推移
■単体
160
155
140
142
136
130
137
137
131
123
120
131
125
123
116
139
136
112
102
101
108
105
100
84
80
60
40
24 26
31
26
18
20
29 31
26 25
2724
22
3536
32
38
30
16
30
12
0
(億円)
‘10/上
‘10/下
‘11/上
‘11/下
自動車用
3
‘12/上
建機用
‘12/下
空調用
‘13/上
‘13/下
船舶・その他用
‘14/上
‘14/下予
連結用途別半期売上推移
■連結
360
328
330
305
300
279
270
201
198
189
180
150
161
147
144
140
258
245
237
240
210
292
128
121
120
126
122
120
99
90
60
57
53
37
24
30
0
(億円)
65
55
‘10/上
24
24
‘10/下
‘11/上
‘11/下
自動車用
4
25
45
27
‘12/上
建機用
48
空調用
51
36
20
‘12/下
48
15
16
‘13/上
その他用
‘13/下
13
‘14/上
12
‘14/下予
2014年度通期業績予想
(億円)
2014年度
当初計画
2013年度
金額
%
金額
2014年度
予想
%
金額
前年度比
’13-’14予
%
金額
増減率
当初計画比
’14当初計画-’14予
金額
増減率
連結
952
100.0
976
100.0
980
100.0
28
2.9%
4
0.4%
単体
583
100.0
570
100.0
593
100.0
10
1.7%
23
4.0%
連結
41
4.4
42
4.3
25
2.6
▲16 ▲39.7%
▲17 ▲40.5%
単体
▲1
▲0.2
1
0.2
▲8
▲1.3
▲7 ▲491.9%
▲9 ▲900.0%
連結
50
5.2
45
4.6
29
3.0
▲21 ▲42.0%
▲16 ▲35.6%
単体
22
3.7
15
2.6
16
2.7
▲6 ▲26.2%
連結
20
2.1
24
2.5
1
0.1
▲19 ▲95.1%
▲23 ▲95.8%
単体
3
0.5
6
1.1
▲3
▲0.5
▲6 ▲203.4%
▲9 ▲150.0%
売上高
営業利益
経常利益
当期
純利益
5
1
6.7%
2014年度予想連結経常利益の増減要因(対前年度実績比較)
連結経常利益の減少 2,100百万
600
400
320
200
59
30
0
▲38
▲ 200
▲38
▲41
▲48
▲182 ▲96
▲192
▲ 400
▲ 600
▲669
▲ 800
▲ 1,000
▲ 1,200
▲1,205
▲ 1,400
(百万円)
6
売
上
増
減
(
単
)
材
料
部
品
費
(
単
)
運
転
費
(
単
)
変
動
人
件
費
(
単
)
固
定
人
件
費
(
単
)
減
価
償
却
費
(
単
)
修
繕
費
(
単
)
研
究
費
(
単
)
為
替
差
益
(
単
)
海
外
子
会
社
持
分
法
そ
の
他
2014年度上期業績/下期予想
(億円)
2013年度
上期実績
金額
2014年度
下期実績
%
金額
上期実績
%
金額
増減
下期予想
%
金額
’13上-’14上 ’14上-’14下予
%
増減率
(%)
金額
増減率
(%)
金額
連結
464
100.0
488
100.0
478
100.0
502
100.0
13
2.9
25
5.2
単体
274
100.0
309
100.0
304
100.0
289
100.0
30
11.0
▲15
▲5.0
連結
19
4.1
22
4.6
15
3.1
10
2.0
▲4 ▲21.3
単体
▲1
▲0.5
0
0.0
▲4
▲1.4
▲4
▲1.3
▲3 ▲185.8
連結
24
5.1
26
5.4
17
3.6
12
2.4
▲7 ▲28.5
単体
2
0.9
19
6.2
8
2.7
8
2.7
6
234.3
▲1
▲8.3
連結
▲0
▲0.1
21
4.2
▲3
▲0.7
4
0.8
▲3
▲1,063.8
7
230.9
単体
▲19
▲7.0
22
7.2
▲6
▲2.0
3
1.1
13
68.0
9
151.2
売上高
▲5 ▲33.3
営業利益
0
6.6
▲5 ▲29.3
経常利益
当期
純利益
7
2014年度下期予想連結経常利益の増減要因(対上期実績比較)
連結経常利益の減少 496百万
300
225
200
100
51
47
113
56
24
0
▲ 100
5
▲91
▲ 200
▲142
▲ 300
▲325
▲ 400
▲ 500
▲459
▲ 600
(百万円)
8
売
上
増
減
(
単
)
材
料
部
品
費
(
単
)
運
転
費
(
単
)
変
動
人
件
費
(
単
)
固
定
人
件
費
(
単
)
減
価
償
却
費
(
単
)
修
繕
費
(
単
研
究
費
(
単
)
)
海
外
子
会
社
持
分
法
そ
の
他
セグメント業績(2013年度,2014年度予想)
(億円)
売上高
13年度
実績
(A)
14年度
上期実績
営業利益
14年度
予想
(B)
増減率
(%)
※外貨
ベース
増減
(B)-(A)
13年度
実績
(A)
14年度
上期実績
14年度
予想
(B)
増減率
(%)
※外貨
ベース
増減
(B)-(A)
日本
534
274
542
8
1.6
▲1
▲4
▲10
▲9
▲668.2
米国
157
83
180
23
11.8
8
4
6
▲2
▲20.7
欧州
40
18
32
▲8
▲15.6
▲4
▲0
▲3
1
5.1
アジア
131
62
130
▲2
▲4.7
23
9
16
▲7
▲32.6
中国
82
35
88
6
5.5
13
7
13
1
3.5
その他
9
5
9
1
5.6
2
0
2
0
2.0
952
478
980
28
2.1
41
15
25
▲16
▲41.6
合計
※表中の増減率(外貨ベース)は、海外売上の為替換算レート変動による差異を補正した場合の増減率です。
※欧州(イタリア, チェコ, ロシア), アジア(タイ, インドネシア, ベトナム), その他(アスニ, 東和運輸, 東和興産)
9
2014年度上期 営業外・特別損益の内訳(連結)
(百万円)
営業外収益
364
営業外費用
164
特別利益
12
特別損失
営業利益
1,394
1,499
法人税等※
639
当期純損失
323
※ 法人税等には、少数株主損益 35百万円を含む
10
設備投資・減価償却費推移(連結)
設備投資
減価償却費
2014年度地域別設備投資計画内訳
100
インドネシア 968
90
(百万円)
ベトナム 137
タイ 690
84
日本 3,440
80
中国 809
67
70
北米 1,587
60
欧州 745
51
50
46
41
41
40
40
30
51
49
43
2014年度計画合計:8,376百万円
2014年度地域別減価償却費予想内訳
(百万円)
インドネシア 300 ベトナム 139
タイ 340
中国 467
29
26
20
欧州 314
日本 2,942
10
北米 584
0
(億円)
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
’14予
2014年度予想合計:5,086百万円
11
研究開発費推移(単体)
50.0
6.0%
45.0
4.6%
40.0
4.5%
4.8%
5.0%
4.0%
35.0
30.0
28.6
3.1%
26.8
3.0%
22.9
25.0
19.1
20.0
4.0%
3.0%
19.5
13.6
15.0
2.0%
10.0
1.0%
5.0
0.0
(億円)
0.0%
‘10
‘11
‘12
研究開発費
12
‘13
売上高比率
‘14上
‘14予想
本資料に関するお問い合わせ
人事・総務部 広報担当
[email protected]
03-3373-2106(ダイヤルイン)
経理・財務部
03-3373-2138 (ダイヤルイン)
URL : http://www.trad.co.jp/
13
代表取締役社長
嘉納 裕躬