2014年度第2四半期決算報告 連結業績の推移 ■営業利益 ■売上高 1,200 894 875 60 980 952 48 834 50 41 41 800 6.0 600 40 26 5.7 478 400 4.6 3.0 3.1 25 0 ’10 億円 ’11 ’12 ■経常利益 ’13 経常利益 50 40 5.2 5.2 3.0 3.6 29 3.0 0.0 ’14上’14予 ’12 ’13’ ’14上’14予 10.0 14.5 5.3 8.9 2.6 ’11 ’12 ▲1.6 0.2 0.0 10 0 ’11 ’13 20.0 30 20 17 3.7 ’10 ’12 50 33 5.9 ’11 50 47 6.0 ’10 ■ROE 60 億円 △ 10.0 % 10 0 % 経常利益率 9.0 15 2.6 0.0 ’14上’14予 30 20 4.4 3.0 200 2 営業利益率 9.0 1,000 % 営業利益 ’10 ’13 ’14上’14予 億円 単体用途別半期売上推移 ■単体 160 155 140 142 136 130 137 137 131 123 120 131 125 123 116 139 136 112 102 101 108 105 100 84 80 60 40 24 26 31 26 18 20 29 31 26 25 2724 22 3536 32 38 30 16 30 12 0 (億円) ‘10/上 ‘10/下 ‘11/上 ‘11/下 自動車用 3 ‘12/上 建機用 ‘12/下 空調用 ‘13/上 ‘13/下 船舶・その他用 ‘14/上 ‘14/下予 連結用途別半期売上推移 ■連結 360 328 330 305 300 279 270 201 198 189 180 150 161 147 144 140 258 245 237 240 210 292 128 121 120 126 122 120 99 90 60 57 53 37 24 30 0 (億円) 65 55 ‘10/上 24 24 ‘10/下 ‘11/上 ‘11/下 自動車用 4 25 45 27 ‘12/上 建機用 48 空調用 51 36 20 ‘12/下 48 15 16 ‘13/上 その他用 ‘13/下 13 ‘14/上 12 ‘14/下予 2014年度通期業績予想 (億円) 2014年度 当初計画 2013年度 金額 % 金額 2014年度 予想 % 金額 前年度比 ’13-’14予 % 金額 増減率 当初計画比 ’14当初計画-’14予 金額 増減率 連結 952 100.0 976 100.0 980 100.0 28 2.9% 4 0.4% 単体 583 100.0 570 100.0 593 100.0 10 1.7% 23 4.0% 連結 41 4.4 42 4.3 25 2.6 ▲16 ▲39.7% ▲17 ▲40.5% 単体 ▲1 ▲0.2 1 0.2 ▲8 ▲1.3 ▲7 ▲491.9% ▲9 ▲900.0% 連結 50 5.2 45 4.6 29 3.0 ▲21 ▲42.0% ▲16 ▲35.6% 単体 22 3.7 15 2.6 16 2.7 ▲6 ▲26.2% 連結 20 2.1 24 2.5 1 0.1 ▲19 ▲95.1% ▲23 ▲95.8% 単体 3 0.5 6 1.1 ▲3 ▲0.5 ▲6 ▲203.4% ▲9 ▲150.0% 売上高 営業利益 経常利益 当期 純利益 5 1 6.7% 2014年度予想連結経常利益の増減要因(対前年度実績比較) 連結経常利益の減少 2,100百万 600 400 320 200 59 30 0 ▲38 ▲ 200 ▲38 ▲41 ▲48 ▲182 ▲96 ▲192 ▲ 400 ▲ 600 ▲669 ▲ 800 ▲ 1,000 ▲ 1,200 ▲1,205 ▲ 1,400 (百万円) 6 売 上 増 減 ( 単 ) 材 料 部 品 費 ( 単 ) 運 転 費 ( 単 ) 変 動 人 件 費 ( 単 ) 固 定 人 件 費 ( 単 ) 減 価 償 却 費 ( 単 ) 修 繕 費 ( 単 ) 研 究 費 ( 単 ) 為 替 差 益 ( 単 ) 海 外 子 会 社 持 分 法 そ の 他 2014年度上期業績/下期予想 (億円) 2013年度 上期実績 金額 2014年度 下期実績 % 金額 上期実績 % 金額 増減 下期予想 % 金額 ’13上-’14上 ’14上-’14下予 % 増減率 (%) 金額 増減率 (%) 金額 連結 464 100.0 488 100.0 478 100.0 502 100.0 13 2.9 25 5.2 単体 274 100.0 309 100.0 304 100.0 289 100.0 30 11.0 ▲15 ▲5.0 連結 19 4.1 22 4.6 15 3.1 10 2.0 ▲4 ▲21.3 単体 ▲1 ▲0.5 0 0.0 ▲4 ▲1.4 ▲4 ▲1.3 ▲3 ▲185.8 連結 24 5.1 26 5.4 17 3.6 12 2.4 ▲7 ▲28.5 単体 2 0.9 19 6.2 8 2.7 8 2.7 6 234.3 ▲1 ▲8.3 連結 ▲0 ▲0.1 21 4.2 ▲3 ▲0.7 4 0.8 ▲3 ▲1,063.8 7 230.9 単体 ▲19 ▲7.0 22 7.2 ▲6 ▲2.0 3 1.1 13 68.0 9 151.2 売上高 ▲5 ▲33.3 営業利益 0 6.6 ▲5 ▲29.3 経常利益 当期 純利益 7 2014年度下期予想連結経常利益の増減要因(対上期実績比較) 連結経常利益の減少 496百万 300 225 200 100 51 47 113 56 24 0 ▲ 100 5 ▲91 ▲ 200 ▲142 ▲ 300 ▲325 ▲ 400 ▲ 500 ▲459 ▲ 600 (百万円) 8 売 上 増 減 ( 単 ) 材 料 部 品 費 ( 単 ) 運 転 費 ( 単 ) 変 動 人 件 費 ( 単 ) 固 定 人 件 費 ( 単 ) 減 価 償 却 費 ( 単 ) 修 繕 費 ( 単 研 究 費 ( 単 ) ) 海 外 子 会 社 持 分 法 そ の 他 セグメント業績(2013年度,2014年度予想) (億円) 売上高 13年度 実績 (A) 14年度 上期実績 営業利益 14年度 予想 (B) 増減率 (%) ※外貨 ベース 増減 (B)-(A) 13年度 実績 (A) 14年度 上期実績 14年度 予想 (B) 増減率 (%) ※外貨 ベース 増減 (B)-(A) 日本 534 274 542 8 1.6 ▲1 ▲4 ▲10 ▲9 ▲668.2 米国 157 83 180 23 11.8 8 4 6 ▲2 ▲20.7 欧州 40 18 32 ▲8 ▲15.6 ▲4 ▲0 ▲3 1 5.1 アジア 131 62 130 ▲2 ▲4.7 23 9 16 ▲7 ▲32.6 中国 82 35 88 6 5.5 13 7 13 1 3.5 その他 9 5 9 1 5.6 2 0 2 0 2.0 952 478 980 28 2.1 41 15 25 ▲16 ▲41.6 合計 ※表中の増減率(外貨ベース)は、海外売上の為替換算レート変動による差異を補正した場合の増減率です。 ※欧州(イタリア, チェコ, ロシア), アジア(タイ, インドネシア, ベトナム), その他(アスニ, 東和運輸, 東和興産) 9 2014年度上期 営業外・特別損益の内訳(連結) (百万円) 営業外収益 364 営業外費用 164 特別利益 12 特別損失 営業利益 1,394 1,499 法人税等※ 639 当期純損失 323 ※ 法人税等には、少数株主損益 35百万円を含む 10 設備投資・減価償却費推移(連結) 設備投資 減価償却費 2014年度地域別設備投資計画内訳 100 インドネシア 968 90 (百万円) ベトナム 137 タイ 690 84 日本 3,440 80 中国 809 67 70 北米 1,587 60 欧州 745 51 50 46 41 41 40 40 30 51 49 43 2014年度計画合計:8,376百万円 2014年度地域別減価償却費予想内訳 (百万円) インドネシア 300 ベトナム 139 タイ 340 中国 467 29 26 20 欧州 314 日本 2,942 10 北米 584 0 (億円) ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ’14予 2014年度予想合計:5,086百万円 11 研究開発費推移(単体) 50.0 6.0% 45.0 4.6% 40.0 4.5% 4.8% 5.0% 4.0% 35.0 30.0 28.6 3.1% 26.8 3.0% 22.9 25.0 19.1 20.0 4.0% 3.0% 19.5 13.6 15.0 2.0% 10.0 1.0% 5.0 0.0 (億円) 0.0% ‘10 ‘11 ‘12 研究開発費 12 ‘13 売上高比率 ‘14上 ‘14予想 本資料に関するお問い合わせ 人事・総務部 広報担当 [email protected] 03-3373-2106(ダイヤルイン) 経理・財務部 03-3373-2138 (ダイヤルイン) URL : http://www.trad.co.jp/ 13 代表取締役社長 嘉納 裕躬
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