4.5 MB - 構造計画研究所

2014/02/19
2014年 6月期 第2四半期
決 算
説明会
目次
1. 決算の概要
・・・・・・・・・・ 3
2. セグメント別の状況
・・・・・・・・・・15
3. 2014年6月期の見通し
・・・・・・・・・・22
4. 中長期的視野に立った経営方針
・・・・・・・・・・28
5. 事業TOPICS
・・・・・・・・・・41
【本資料についてのご注意】
・ 本資料の記載金額は原則、百万円未満を切り捨てて表示しております。
・ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
・ 本資料に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般に株式会社構造計画研究所ならびに各社の商標または登録商標です。
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2
決算の概要
決算ハイライト
(単位:百万円)
’13/06期2Q累計
’14/06期2Q累計
高
3,250
3,735
営業利益(△損失)
△453
△117
経常利益(△損失)
△487
△144
四
純
( △
△292
△111
売
上
半
利
損
期
益
失 )
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対前年同期増減額
(増減率)
484
(14.9%)
335
(-)
343
(-)
180
(-)
4
第2四半期累計期間の業績推移
営業利益
経常利益
四半期純利益
売上高
(単位:百万円)
1,200
6,000
3,877
600
2,647
2,872
3,175
3,735
3,562
3,271
3,021
3,250
2,640
3,000
4
0
ᇞ 113
ᇞ 144
ᇞ 169
ᇞ 600
3,902
ᇞ 590
ᇞ 501
ᇞ 732
ᇞ 778
0
ᇞ 39
ᇞ 117ᇞ 111
ᇞ 144
ᇞ 169
ᇞ 355 ᇞ 331
ᇞ 396
ᇞ 434
ᇞ 292
ᇞ 409
ᇞ 635
ᇞ 675
ᇞ 663
ᇞ 702
ᇞ 883
ᇞ 934
ᇞ 428
ᇞ 665
ᇞ 697
ᇞ 602
ᇞ 453
ᇞ 487
ᇞ 3,000
ᇞ 781
ᇞ 812
ᇞ 1,200
ᇞ 6,000
'04/6期
'05/6期
'06/6期
'07/6期
'08/6期
'09/6期
'10/6期
'11/6期
'12/6期
'13/6期
'14/6期
(第46期) (第47期) (第48期) (第49期) (第50期) (第51期) (第52期) (第53期) (第54期) (第55期) (第56期)
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
2Q累計
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5
通期の業績推移
営業利益
1,800
11,213 経常利益
当期純利益
(単位:百万円)
12,000
11,322 10,390 10,323 9,730 9,473 1,500
売上高
10,000
8,877 8,346 1,242 1,169 1,200
8,776 8,198 8,000
1,088 1,022 900
6,000
749 676 550 462 600
300
726 531 374 274 655 590 621 612 507 437 549 485 4,000
360 282 204 133 264 82 278 2,000
46 7 0
0
ᇞ 215
ᇞ 300
'04/6期
(第46期)
'05/6期
(第47期)
'06/6期
(第48期)
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'07/6期
(第49期)
'08/6期
(第50期)
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'09/6期
(第51期)
'10/6期
(第52期)
ᇞ 2,000
'11/6期
(第53期)
'12/6期
(第54期)
'13/6期
(第55期)
6
‘14/6 第2四半期 損益計算書ハイライト
(単位:百万円)
’13/6期(第55期)
2Q累計
売上高
売上原価
売上総利益
(売上総利益率)
販売費及び一般管理費
営業利益(△損失)
(営業利益率)
3,735
2,115
1,619
(43.4%)
1,736
△117
(△3.1%)
△34
△27
7
△487
(△15.0%)
△144
(△3.9%)
343
△0
△11
△11
△487
△156
331
△194
△44
150
△292
(△9.0%)
△111
(△3.0%)
180
特別損益
税引前四半期純利益(△損失)
法人税等
四半期純利益(△損失)
(四半期純利益率)
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対前年同期増減額
3,250
1,946
1,304
(40.1%)
1,757
△453
(△13.9%)
営業外損益
経常利益(△損失)
(経常利益率)
’14/6期(第56期)
2Q累計
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
484
169
315
△20
335
7
‘14/6 第2四半期 損益の状況
2014年6月期(第56期)2Q累計
2013年6月期(第55期)2Q累計
3,735
売上高
3,250
売上高
(単位:百万円)
売上原価
2,115
売上原価
1,946
1,304
売上
総利益
1,619
売上
総利益
販売費及び
一般管理費
1,757
△453
営業
損失
△487
経常
損失
△487
△292
税引前
四半期
純損失
四半期
純損失
販売費及び
一般管理費
1,736
△117
営業損失
△144
△156
△111
経常損失
税引前
四半期純損失
四半期
純損失
法人税等
△44
法人税等
△194
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8
‘14/6 第2四半期 貸借対照表ハイライト
(単位:百万円)
’13/6期
(第55期)
2Q
’14/6期
(第56期)
2Q
’13/6期
(第55期)
2Q
増減額
3,155
3,738
583
458
618
159
1,107
1,441
334
短期借入金※
769
922
153
未払費用
7,028
6,978
△49
有形固定資産
5,603
5,539
△63
無形固定資産
378
369
△9
純資産合計
10,183
10,717
534
負債・純資産合計
流動資産合計
現金・預金
受取手形及び売掛金
仕掛品
固定資産合計
資産合計
負債合計
流動負債
固定負債
長期借入金
’14/6期
(第56期)
2Q
増減額
6,907
7,227
319
4,601
5,310
709
3,145
3,325
180
116
126
10
2,306
1,916
△389
943
484
△459
3,275
3,490
214
10,183
10,717
534
※ 「1年内返済予定の長期借入金」は短期借入金に含めて計算しております。
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‘14/6 第2四半期 財政の状況
2013年6月期(第55期)2QB/S
2014年6月期(第56期)2QB/S
(単位:百万円)
総資産:10,717
負債+純資産:10,717
総資産:10,183
負債+純資産:10,183
流動資産
3,155
現・預金
458
売上債権 1,107
仕掛品
769
固定資産
7,028
短期借入金
2,280
一年以内
長期借入金
865
未払費用
116
現・預金
618
売上債権 1,441
仕掛品
922
有利子
負債
4,137
固定資産
6,978
固定負債
2,306
有形
固定資産
5,603
無形固定資産
378
5,539
無形固定資産
369
純資産
3,275
短期借入金
2,990
一年以内
長期借入金
335
未払費用
126
現金及び預金の増加(159百万円)
売上債権の増加(334百万円)
仕掛品の増加(153百万円)
 固定資産の減少(△49百万円)
有利子
負債
3,840
利益剰余金
1,594
有形固定資産の減少(△63百万円)
無形固定資産の減少(△9百万円)
負債の変化(319百万円)
固定負債
1,916
有形
固定資産
長期借入金
943
 流動資産の増加(583百万円)
流動負債
5,310
流動資産
3,738
流動負債
4,601
資産の変化(534百万円)
長期借入金
484
純資産
3,490
利益剰余金
1,938
 流動負債の増加(709百万円)
短期借入金の増加(710百万円)
一年以内長期借入金の減少(△530百万円)
未払費用の増加(10百万円)
 固定負債の減少(△389百万円)
長期借入金の減少(△459百万円)
自己資本比率
40.0%
35.0%
30.0%
34.7%
29.5%
32.2%
32.6%
28.4%
純資産の変化(214百万円)
 利益剰余金の増加(343百万円)
25.0%
20.0%
'10/6期(第52期)2Q '11/6期(第53期)2Q '12/6期(第54期)2Q '13/6期(第55期)2Q '14/6期(第56期)2Q
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10
‘14/6 第2四半期 キャッシュ・フロー計算書ハイライト
(単位:百万円)
’13/6期
(第55期)
2Q
’14/6期
(第56期)
2Q
551
380
営業活動CF
△450
△948
投資活動CF
△295
△57
△746
△1,005
財務活動CF
654
1,243
期末現預金残高
458
618
期首現預金残高
フリー・キャッシュ・フロー
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11
‘14/6 第2四半期 キャッシュ・フローの状況
2014年6月期(第56期)2Q キャッシュ・フロー
(平成25年7月1日~平成25年12月31日)
営業キャッシュ・フロー主要内訳
(単位:百万円)
800
財務CF
期末
現預金残高
1,243
618 600
期首
現預金残高
400
200
380 営業CF






税引前四半期純損失
賞与引当金の増加
売上債権の減少
たな卸資産の増加
未払費用の減少
法人税等の支払額
△156百万円
193百万円
135百万円
△492百万円
△304百万円
△345百万円
△948
投資キャッシュ・フロー主要内訳
0
 有形固定資産の取得
 無形固定資産の取得
ᇞ 200
△8百万円
△30百万円
財務キャシュ・フロー主要内訳
ᇞ 400
ᇞ 600
 短期借入金の純増
投資CF
△57
1,700百万円
ᇞ 800
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12
過去5年間の第2四半期キャッシュ・フローの状況
営業CF
投資CF
期末現預金残高
財務CF
フリーCF
(単位:百万円)
1,500
1,358
1,223
1,243
1,186
1,000
679
500
654
618
458
259
315
ᇞ 173
0
ᇞ 295
ᇞ 500
ᇞ 450
ᇞ 1,000
ᇞ 1,060
ᇞ 1,500
ᇞ 57
ᇞ 133
ᇞ 157
ᇞ 1,026
ᇞ 1,234
ᇞ 1,184
'10/6期
(第52期)
2Q
'11/6期
(第53期)
2Q
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ᇞ 943
ᇞ 746
ᇞ 1,077
'12/6期
(第54期)
2Q
'13/6期
(第55期)
2Q
ᇞ 948
ᇞ 1,005
'14/6期
(第56期)
2Q
13
ネット有利子負債と支払利息の推移
ネット有利子負債
支払利息
120
)
百
万
円
10,000
100
8,000
80
6,000
60
支
払
利
息
(
12,000
(
負
債
有利子負債
)
百
万
円
8,957 9,034 4,000
40
7,011 6,822 6,264 6,007 5,363 5,412 4,514 4,490 4,394 4,245 2,000
3,446 3,708 3,630 3,191 20
0
0
'99/6期
(第41期)
2Q
'00/6期
(第42期)
2Q
'01/6期
(第43期)
2Q
'02/6期
(第44期)
2Q
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'03/6期
(第45期)
2Q
'04/6期
(第46期)
2Q
'05/6期
(第47期)
2Q
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
'06/6期
(第48期)
2Q
'07/6期
(第49期)
2Q
'08/6期
(第50期)
2Q
'09/6期
(第51期)
2Q
'10/6期
(第52期)
2Q
'11/6期
(第53期)
2Q
'12/6期
(第54期)
2Q
'13/6期
(第55期)
2Q
'14/6期
(第56期)
2Q
14
セグメント別の状況
セグメント間のシナジー
エンジニアリング
コンサルティング
IT
システム
プロダクツ
ソリューション
サービス
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16
セグメント別受注高・売上高・受注残高の状況
6,000
6,000
6,000
(5,520)
5,000
4,000
3,000
(4,698)
882
(16.0%)
1,000
5,000
5,000
4,000
2,286
(41.4%)
2,000
2,179
(46.4%)
734
(12.3%)
2,351
(42.6%)
(3,735)
(3,250)
3,000
753
(23.2%)
2,000
1,327
(40.8%)
1,011
(27.1%)
1,539
(41.2%)
1,000
受注高(単位:百万円)
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1,727
(35.0%)
3,000
2,000
2,626
(53.1%)
3,094
(51.8%)
1,184
(31.7%)
0
'14/6期
(第56期)
2Q累計
2,140
(35.9%)
4,000
1,000
1,169
(36.0%)
0
'13/6期
(第55期)
2Q累計
(4,941)
587
(11.9%)
828
(17.6%)
1,690
(36.0%)
エンジニアリングコンサルティング
システムソリューション
プロダクツサービス
(5,969)
0
'13/6期
(第55期)
2Q累計
'14/6期
(第56期)
2Q累計
売上高(単位:百万円)
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
'13/6期
(第55期)
2Q累計
'14/6期
(第56期)
2Q累計
受注残高(単位:百万円)
17
3セグメント合計
(単位:百万円)
セグメント利益
’12/6期
(第54期)
2Q累計
’13/6期
(第55期)
2Q累計
’14/6期
(第56期)
2Q累計
セグメント利益率
600
30.0%
対前年同期
増減率
555
450
受 注 高
受注残高
△121
(△4.6%)
4,443
5,520
17.5%
300
3,250
218
(6.7%)
4,941
Copyright Ⓒ 2014 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.
3,735
555
(14.9%)
5,969
14.9%
153.9%
20.8%
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
単
位
・
百
万
円
10.0%
6.7%
セ
グ
メ
0.0% ン
ト
利
益
‐10.0% 率
218
150
‐4.6%
0
)
セグメント
利
益
(利益率)
2,640
4,698
14.9%
セ
グ
メ
ン
ト
利
益
(
売 上 高
4,056
20.0%
ᇞ 121
ᇞ 150
‐20.0%
ᇞ 300
‐30.0%
'12/6期
(第54期)
2Q累計
'13/6期
(第55期)
2Q累計
'14/6期
(第56期)
2Q累計
18
①エンジニアリングコンサルティング
(単位:百万円)
’12/6期
(第54期)
2Q累計
’13/6期
(第55期)
2Q累計
’14/6期
(第56期)
2Q累計
対前年同期
増減率
受
注
高
1,891
2,179
2,351
7.9%
売
上
高
922
1,169
1,184
1.3%
セグメント利益
( 利 益 率 )
△153
(△16.6%)
27
(2.3%)
173
(14.6%)
536.4%
受 注 残 高
2,468
2,626
3,094
17.8%
セグメント利益
(
セ
グ
メ
ン
ト
利
益
30.0%
14.6%
173
200
100
ᇞ 100
27
)
単
位 ᇞ 200
・
百 ᇞ 300
万
円
ᇞ 153
防災・耐震・環境評価解析コンサル
建築物の構造設計
ソフトウェア開発の要求定義・基本検討
製造・物流系シミュレーション
マーケティングコンサル、リスク分析
マルチエージェントシミュレーション
業績分析
セグメント利益率
300
0






2.3%
‐16.6%
20.0% セ
グ
10.0%
メ
ン
0.0%
ト
利
‐10.0%
益
‐20.0% 率
 建築構造計算支援のためのコンサルティ
ング業務、安心・安全な社会構築を支援
するコンサルティング業務、防災関連の
コンサルティング業務が好調
‐30.0%
'12/6期
(第54期)
2Q累計
'13/6期
(第55期)
2Q累計
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'14/6期
(第56期)
2Q累計
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
19
②システムソリューション
(単位:百万円)
’12/6期
(第54期)
2Q累計
’13/6期
(第55期)
2Q累計
’14/6期
(第56期)
2Q累計
対前年同期
増減率
受
注
高
1,368
1,690
2,286
35.3%
売
上
高
971
1,327
1,539
16.0%
セグメント利益
( 利 益 率 )
△110
(△11.4%)
94
(7.1%)
228
(14.9%)
142.5%
受 注 残 高
1,633
1,727
2,140
23.9%
 構造設計支援システム
 移動通信・モバイル・ネットワーク通信シ
ステム
 バス運行関連ソリューションシステム
 製造業向け営業・設計支援システム
 最適化・物流システム
業績分析
セグメント利益
(
300
セ
グ 200
メ
ン 100
ト
0
利
益 ᇞ 100
)
単
ᇞ 200
位
・ ᇞ 300
百
万
円
セグメント利益率
30.0%
228
14.9%
94 7.1%
ᇞ 110
‐11.4%
20.0% セ
グ
10.0% メ
0.0% ン
ト
‐10.0% 利
益
‐20.0% 率
 大手住宅メーカー向けおよび住宅設備
メーカー向けのシステム開発業務が好調
‐30.0%
'12/6期
(第54期)
2Q累計
'13/6期
(第55期)
2Q累計
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'14/6期
(第56期)
2Q累計
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
20
③プロダクツサービス
(単位:百万円)
’12/6期
(第54期)
2Q累計
’13/6期
(第55期)
2Q累計
’14/6期
(第56期)
2Q累計
対前年同期
増減率
受
注
高
795
828
882
6.4%
売
上
高
746
753
1,011
34.2%
セグメント利益
( 利 益 率 )
142
(19.1%)
97
(12.9%)
153
(15.2%)
58.1%
受 注 残 高
341
587
734
25.0%








建設系構造解析・耐震検討ソフト
ネットワークシミュレーションソフト
電波伝搬・電磁波解析ソフト
製造系設計者向けCAEソフト
マーケティング・意思決定支援ソフト
統計解析ソフト、画像認識ソフト
コンサルティング
教育トレーニング
業績分析
セグメント利益
30.0%
19.1%
15.2%
12.9%
142
153
97
(
300
セ
グ 200
メ
ン 100
ト
0
利
益 ᇞ 100
単
位 ᇞ 200
・
ᇞ 300
百
万
円
セグメント利益率
20.0% セ
グ
10.0%
メ
0.0% ン
ト
‐10.0% 利
益
‐20.0% 率
 設計者向けCAEソフト、製造業のリスク
マネジメントソリューションおよびネット
ワーク通信シミュレータの販売が好調
‐30.0%
)
'12/6期
(第54期)
2Q累計
'13/6期
(第55期)
2Q累計
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'14/6期
(第56期)
2Q累計
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21
2014年6月期の見通し
2014年6月期の見通し
品質管理の徹底による強固な収益構造の構築
• 全事業における最終成果品の品質確保
• 受注段階での見積精度の向上および選別受注
独自技術の提供により高収益を確保できるエン
ジニアリングコンサルティングビジネスの拡大
• エンジニアリングの原点への回帰
• 付加価値の高いビジネスへのシフト
高い顧客満足度
&
付加価値の向上
経営資源の拡充
• 海外を含めた多種多様な企業との対等なアライアンスの推進
• プロフェッショナルの採用と育成
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23
売上高と受注残高の状況
四半期別売上高と受注残高の推移
'13/6期
'14/6期
四半期別売上高
6,000
'13/6期 受注残高の推移
'14/6期 受注残高の推移
5,969 (
単
位
四半期別売上高
5,511 百
万 5,000
円
4,941 )
4,661 4,254 4,183 4,000
3,000
2,092 2,000
1,000
1,642 2,650
2,875 2,055 1,195 0
1Q
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2Q
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
3Q
4Q
24
上半期と下半期の営業利益推移
営業利益(上半期)
営業利益(下半期)
営業利益(通期)
2,000
(
単
位
)
百 1,500
万
円
1,437
1,413
1,258
1,282
1,238 1,242
1,202
1,088
1,082
1,143
749
726
655
550
500
1,002
947
1,000
549
507
374
282
4
0
ᇞ 113
ᇞ 117
ᇞ 355
ᇞ 500
ᇞ 732
ᇞ 1,000 ᇞ 883
'04/6期
(第46期)
'05/6期
(第47期)
ᇞ 635
ᇞ 663
'06/6期
(第48期)
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ᇞ 453
'07/6期
(第49期)
'08/6期
(第50期)
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'09/6期
(第51期)
'10/6期
(第52期)
ᇞ 665
'11/6期
(第53期)
ᇞ 781
'12/6期
(第54期)
'13/6期
(第55期)
'14/6期
(第56期)
25
利益配分に関する基本方針
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題
として認識
経営基盤の強化及び将来の事業展開に備えての
内部留保を勘案しつつ、継続的かつ安定的に配当
を行うことを基本方針とする。
毎期の配当については、上記基本方針のもと、配
当可能額の水準を勘案し決定する。
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26
一株当たり配当金予想(2014年6月期)
一株当たり配当金予想
( )
単
位
円
35
20~30
30
25
20
20
15
10
14
10
5
0
'11/6期
(第53期)
'12/6期
(第54期)
'13/6期
(第55期)
'14/6期(予)
(第56期)
※当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、経営基盤の強化及び将来の事業展開に備えての内部
留保を勘案しつつ、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針としております。
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27
中長期的視野に立った経営方針
当社が目指すありたい姿(ミッション)
Professional
Design & Engineering
Firm
学問知と経験知による知の循環から
学問知と経験知による知の循環から
生み出される、工学的手法に立脚した
ユニークな解決策(ソリューション)を
生み出される、工学的手法に立脚した
提供することによって高付加価値を
ユニークな解決策(ソリューション)を
実現する組織
提供することによって高付加価値を
実現する組織
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29
当社の特徴(ビジョン)
工学知
(エンジニアリング)
大学・研究機関
技術パートナー
学問知
(Science)
経験知
(Experience)
顧 客
産業界
構造計画研究所
組織風土
暗黙知
組織知
(Ba)
形式知
所 員
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30
3つの行動指針
(Professional Design & Engineering Firmを実現するために)
限られたリソースの中で優先順位を付けたマネジメント
1
閉じこもらない 「 Collaboration 」
社内、社外のパートナーとの提携!
2
PDCAを糧にする 「 Feedback 」
失敗経験も組織の力に活かす!
3
情報技術の進化に負けない 「 Speed 」
組織メンバーがスピードのある行動を!
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31
付加価値を向上させるための5つの「I」(姿勢)
I
ntelligent
知を対価とするビジネスと社会貢献
I
ndependent
何にもとらわれない自由な発想のできる場の設定
I
nterdisciplinary
多様な学問分野の組み合わせ、融合
I
nnovative
常に新しい事に対して挑戦する気概 風土 DNA
I
nternational
異なる知を持つ海外パートナーとの連携
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32
事業領域の拡大
自然・環境 風環境評価
地震発生メカニズム
地震動伝播解析
海洋・河川流況評価
洪水・津波シミュレーション
構築物
構造設計
免制震設計
防災関連施設設計
橋梁・高架橋構造設計
維持管理
社会・企業・コミュニティ
意思決定支援
ソーシャルネットワーク分析
災害避難シミュレーション
人流計測行動分析
BCM(事業継続マネジメント)支援
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33
工学的アプローチ(モデリング&シミュレーション)
エンジニアリング
コンサルティング
システムソリューション
シミュレーション
検証
ソリューション提供
プロダクツサービス
現実
課題抽出
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モデル
分析
統合
仮説構築
34
付加価値成長のシナリオ
「事業開拓投資」による
付加価値成長
「所員の成長」による
付加価値成長
「所員(仲間)の増加」による
付加価値成長
増員
所 員
自己研鑽、業務経験、
シャドーワーク、
教育・育成・・・
KKE
顧 客
新規ビジネス投資
増員
増員
所 員
パートナー
新卒採用
キャリア採用・・・
商品開発投資、
事業開拓投資・・・
付加価値
所 員
増員
増員
※当社では営業利益に人件費を加えた額を付加価値と定義し、
各ステークホルダーへの分配可能原資を表しています。
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35
当社をめぐるステークホルダーへの対応
株 主
業績に合った配当
長期的な業績の拡大と
財務体質改善
顧 客
パートナー
新しい技術を導入、
共同プロジェクト推進
(大学・研究機関・海外企業)
投資を進め、
共同研究を推進
付加価値の
適正配分
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所 員
社 会
所得向上、
フリンジベネフィット、
教育投資、働き方の
多様化
地域でのエンジニアリング活動
各種税金等の納税により
社会へ還元
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36
事業開拓による付加価値成長①
プロメテック・ソフトウェア株式会社
東京大学工学系研究科 越塚誠一教授考案の
流体シミュレーション理論「粒子法」に基づく
ソリューションを提供
流体解析ソフトウェアParticleworks
世界初の粒子法(MPS法)を採用した初の商用流体解析ソフトウェア
従来手法(メッシュ法)では解けない難しい物理現象が解ける
2012年10月29日 当社と資本・業務提携




人事交流を含む広範な提携シナジーの創出へ
社外取締役2名の参画
新規顧客の獲得 製薬、化粧品メーカーなど
当社が従来より展開する防災関連ビジネスへの応用
当社が従来より提供するソフトウェアとの連携
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37
事業開拓による付加価値成長②
独Vitracom社 画像センサーソフトウェアSiteView + KKE データ分析技術
小売店やショッピングセンターなどの訪問数をカウントするシステム「ピープルカウンター」
POSデータを統合することで買上率による店舗環境の最適化を支援
「ピープルカウンター」ウェブサイト
http://www4.kke.co.jp/p_counter/index.html
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38
所員の増加による付加価値成長①
出身校上位20校(’02/4月~’13/4月入社)
東京工業大学
京都大学
東京大学
九州大学
早稲田大学
熊本大学
東京理科大学
筑波大学
慶應義塾大学
名古屋大学
東京農工大学
横浜国立大学
埼玉大学
中央大学
法政大学
日本大学
東北大学
北陸先端科学技術大学院大学
豊橋技術科学大学
佐賀大学
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人数
28
20
18
18
16
10
10
9
8
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
h t t p : / /w w w . k k e . c o . j p
出⾝専攻系統
60
50
50
48
41
40
29
30
28
20
13
12
17
16
20
10
10
15
0
学歴別⽐率
100%
1
90%
3
3
7
2
2
1
2
5
26
80%
70%
60%
19
14 5 15 22 19
50%
15
40%
21 14
204
14 12 15
博⼠
19
修⼠
30%
20%
10%
0%
10 7
2
4
9 11
学部
5
7
1
4
2
5
2
69
39
所員の増加による付加価値成長②
新卒入社者在籍年数率
91.2%
入社数
93.2%
退職者数
93.5%
在籍年数率
95.4%
90.5%
97.6%
100.0%
100.0%
82.0%
77.9%
72.0%
65.6%
31
29
35
33
26
23
22
19
6
7
20
17
14
8
4
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7
5
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5
5
22
15
4
2
0
0
40
事業TOPICS
より良い社会の実現と付加価値成長を目指して
Public
技術コンサルティング企業として制度やルールの策定から参画
Local
地域に特有の課題(災害、交通など)解決を現場と連携して支援
Global
日本企業の海外展開を支援するソリューションの提供
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42
Public①無線通信技術の国際標準化調査
2012年WRC(世界無線通信会議)
参加者約3000名、うち日本代表団83名
総務省
ミリ波・サブミリ波帯等における無線通信技術の国際標準化
KKE
 国際標準化会合への参加・寄与文書策定支援
 国内関係者による意見交換会の開催
 市販文献調査、アンケート調査、需要予測
当社が培ってきた通信関連技術+データ解析技術
将来期待されているミリ波帯以上における世界の現状調査レポートを提案
日本として不都合な周波数帯への他利用を阻止
メーカー調査、市場規模、需要予測などの調査を実施
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43
Public②風力発電施設の制度設計業務
技術コンサルティング企業としての実績と評価
 実績
 洋上を含む国内約300基の風力発電施設設計実績
 一貫して請け負う技術力と組織力
 解析(風、振動)、設計、評価取得、大臣認定、建築確認まで
 海外メーカーとの協働による競争力強化
 アルストム、ベスタム、シーメンス、GEなど
 産学連携
 建築学会、土木学会での継続的論文発表と委員会・WG活動
 東京大学、東京工業大学、日本大学、三重大学
秋田港
 経済産業省 平成25年度未利用エネルギー活用調査事業
(風力発電支持物に係る安全性確認調査)
⇒2014年4月1日 発電用風力設備に対する技術基準公布・施行
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44
Local①防災計画支援コンサルティング
 KKEが保有する技術を複数組み合わせた
多面的評価が可能
 災害・被害状況を時系列に可視化
 地域特性・個人特性を反映した
避難行動の表現
 避難完了時間の推計(ETE)
 あらゆる災害への応用が可能
青森県
●
(京都府 避難時間推計シミュレーション
結果から)
鎌倉市
(鎌倉市公式ウェブサイト 津波避難計画)
京都府
●
● ●
●
熊本市
●
●
●
神栖市
●
福井県
堺市
三重県
滋賀県
●・・・原子力発電所緊急時避難計画支援
●・・・津波避難計画支援
● ・・・土石流・河川氾濫時避難計画支援
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45
Local②中野新オフィス開設
中野新オフィス開設
□中野セントラルパーク内に位置
□中野区から打診を受け、新規事業創出と地域に密着した既存事業展開の促進が目的
外観
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執務スペース
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46
Global①海外パートナー連携
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47
Global②SendGrid社
SendGrid社
□2009年の創業以来、急成長を遂げている
クラウドベースのメールインフラストラクチャー
□今では月間100億通以上のメール
(全世界で送信されるメールの約2%)を送信
日本向けサービス提供を2013年12月より開始
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提携記念セミナーを六本木ヒルズで開催
48
Global③PTV社
PTV社
□世界100か国、3000以上のユーザに利用されている
総合交通シミュレーションを提供
□ロンドン五輪開催中の市内交通シミュレーション実績を持つ
例)混雑解消の為の駅構内群衆シミュレーション
本シミュレーションは以下のURLから見ることが出来ます:http://www.youtube.com/user/KKEPTV
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49
お問い合せ先
本日はお忙しい中お越しいただき
誠にありがとうございました
今後とも何卒よろしくお願い致します
【お問い合せ先】
株式会社構造計画研究所
法務部(担当:小山、松本)
T
E
L : 03-5342-1141
F
A
X : 03-5342-1241
E - M A I L : i r @ k k e .c o .j p
H.P. : http://www.kke.co.jp
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50