平成 21 年度 川 口 市 一 般 会 歳入歳出決算事項別明細書 - 103 - 計 平成21 年度 川口市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 1 市税 1 市民税 1 個人 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 区 分 金 額 80,184,130,000 0 0 80,184,130,000 90,411,573,756 80,527,628,454 557,473,684 9,326,471,618 36,355,100,000 0 0 36,355,100,000 42,590,588,339 36,741,302,987 291,066,304 5,558,219,048 32,348,100,000 0 0 32,348,100,000 38,387,844,571 32,770,251,769 268,607,040 5,348,985,762 1 現年課税分 31,580,900,000 33,552,324,100 31,944,205,286 230,892 1,607,887,922 現年度分 過年度分 2 滞納繰越分 2 法人 4,007,000,000 0 0 767,200,000 4,007,000,000 1 現年課税分 3,958,000,000 4,835,520,471 826,046,483 268,376,148 4,202,743,768 3,971,051,218 22,459,264 4,012,942,600 3,941,493,800 91,500 3,741,097,840 滞納繰越分 2 滞納繰越分 1 固定資産税 49,000,000 189,801,168 29,557,418 22,367,764 71,357,300 現年度分 137,875,986 滞納繰越分 31,518,600,000 0 0 31,518,600,000 34,843,742,393 31,755,029,086 205,638,423 2,883,074,884 31,439,800,000 0 0 31,439,800,000 34,763,144,793 31,674,431,486 205,638,423 2,883,074,884 1 現年課税分 30,700,400,000 31,931,999,400 30,917,239,533 2,489,212 1,012,270,655 現年度分 過年度分 2 滞納繰越分 2 国有資産等所 在市町村交付 金 3 軽自動車税 1 軽自動車税 78,800,000 0 0 739,400,000 78,800,000 1 現年課税分 78,800,000 1,870,804,229 滞納繰越分 80,597,600 0 0 80,597,600 80,597,600 0 0 国有資産等所在市町村交付 80,597,600 金 395,184,069 316,302,905 9,484,179 69,396,985 312,930,000 0 0 312,930,000 395,184,069 316,302,905 9,484,179 69,396,985 324,958,100 304,949,700 4,000 20,004,400 現年度分 過年度分 4 市たばこ税 1 市たばこ税 1 特別土地保有 税 70,225,969 11,353,205 9,480,179 49,392,585 滞納繰越分 757,191,953 304,872,300 77,400 11,353,205 3,432,700,000 0 0 3,432,700,000 3,068,619,171 3,068,619,171 0 0 3,432,700,000 0 0 3,432,700,000 3,068,619,171 3,068,619,171 0 0 3,068,619,171 3,068,619,171 0 0 現年課税分 3,068,619,171 1 現年課税分 3,432,700,000 5 特別土地保有 税 30,896,879,291 20,360,242 80,597,600 312,930,000 12,300,000 29,557,418 203,149,211 0 2 滞納繰越分 3,813,653,500 127,840,300 757,191,953 0 300,630,000 826,046,483 2,831,145,393 312,930,000 1 現年課税分 31,831,911,304 112,293,982 209,233,286 過年度分 2 固定資産税 考 計 500,000 0 0 500,000 1,768,600 1,768,600 0 0 500,000 0 0 500,000 1,768,600 1,768,600 0 0 0 0 0 0 1 現年課税分 200,000 1款 - 104 - - 105 - 市税 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 2 滞納繰越分 6 事業所税 1 事業所税 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 金 額 300,000 1,768,600 1,768,600 0 0 滞納繰越分 1,157,100,000 0 0 1,157,100,000 1,172,447,717 1,154,959,500 87,500 17,400,717 1,157,100,000 0 0 1,157,100,000 1,172,447,717 1,154,959,500 87,500 17,400,717 1,160,728,700 1,150,392,700 0 1 現年課税分 1,152,500,000 10,336,000 現年度分 過年度分 2 滞納繰越分 7 都市計画税 1 都市計画税 4,600,000 11,719,017 4,566,800 87,500 0 0 7,407,200,000 8,339,223,467 7,489,646,205 51,197,278 798,379,984 7,407,200,000 0 0 7,407,200,000 8,339,223,467 7,489,646,205 51,197,278 798,379,984 7,553,650,300 7,291,313,861 620,588 261,715,851 現年度分 過年度分 2 滞納繰越分 1 自動車重量譲 与税 1 自動車重量譲 与税 1 地方道路譲与 税 536,664,133 滞納繰越分 198,332,344 1,000,000,000 987,517,012 987,517,012 0 0 750,000,000 0 0 750,000,000 718,658,000 718,658,000 0 0 750,000,000 0 0 750,000,000 718,658,000 718,658,000 0 0 718,658,000 718,658,000 0 0 自動車重量譲与税 718,658,000 750,000,000 250,000,000 0 0 250,000,000 109,449,012 109,449,012 0 0 250,000,000 0 0 250,000,000 109,449,012 109,449,012 0 0 109,449,012 109,449,012 0 0 地方道路譲与税 109,449,012 1 地方揮発油譲 与税 250,000,000 0 0 0 0 159,410,000 159,410,000 0 0 0 0 0 0 159,410,000 159,410,000 0 0 159,410,000 159,410,000 0 0 地方揮発油譲与税 159,410,000 1 地方揮発油 譲与税 1 利子割交付金 50,576,690 7,290,265,603 1,048,258 0 3 地方揮発油譲 与税 1 利子割交付金 198,332,344 4,566,800 0 1 地方道路譲 与税 3 利子割交付金 785,573,167 1,141,163,400 9,229,300 1,000,000,000 1 自動車重量 譲与税 2 地方道路譲与 税 193,200,000 1,768,600 7,064,717 滞納繰越分 7,407,200,000 1 現年課税分 7,214,000,000 2 地方譲与税 考 計 0 200,000,000 0 0 200,000,000 248,999,000 248,999,000 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 248,999,000 248,999,000 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 248,999,000 248,999,000 0 0 248,999,000 248,999,000 0 0 利子割交付金 1 利子割交付 金 200,000,000 248,999,000 1款 市税 2款 - 106 - - 107 - 地方譲与税 3款 利子割交付金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 4 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 1 株式等譲渡所 得割交付金 1 株式等譲渡所 得割交付金 1 地方消費税交 付金 1 地方消費税交 付金 金 1 ゴルフ場利用 税交付金 1 ゴルフ場利用 税交付金 1 自動車取得税 交付金 1 自動車取得税 交付金 不納欠損額 収入未済額 備 0 150,000,000 94,946,000 94,946,000 0 0 150,000,000 0 0 150,000,000 94,946,000 94,946,000 0 0 150,000,000 0 0 150,000,000 94,946,000 94,946,000 0 0 94,946,000 94,946,000 0 0 配当割交付金 考 150,000,000 94,946,000 200,000,000 0 0 200,000,000 51,084,000 51,084,000 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 51,084,000 51,084,000 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 51,084,000 51,084,000 0 0 51,084,000 51,084,000 0 0 株式等譲渡所得割交付金 51,084,000 200,000,000 4,000,000,000 0 0 4,000,000,000 4,024,341,000 4,024,341,000 0 0 4,000,000,000 0 0 4,000,000,000 4,024,341,000 4,024,341,000 0 0 4,000,000,000 0 0 4,000,000,000 4,024,341,000 4,024,341,000 0 0 4,024,341,000 4,024,341,000 0 0 地方消費税交付金 4,024,341,000 12,000,000 0 0 12,000,000 12,015,220 12,015,220 0 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,015,220 12,015,220 0 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,015,220 12,015,220 0 0 12,015,220 12,015,220 0 0 ゴルフ場利用税交付金 12,015,220 1 ゴルフ場利 用税交付金 8 自動車取得税 交付金 収入済額 額 1 地方消費税 4,000,000,000 交付金 7 ゴルフ場利用 税交付金 額 0 1 株式等譲渡 所得割交付 金 6 地方消費税交 付金 定 150,000,000 1 配当割交付 金 5 株式等譲渡所 得割交付金 調 計 12,000,000 750,000,000 0 0 750,000,000 429,187,000 429,187,000 0 0 750,000,000 0 0 750,000,000 429,187,000 429,187,000 0 0 750,000,000 0 0 750,000,000 429,160,000 429,160,000 0 0 429,160,000 429,160,000 0 0 自動車取得税交付金 429,160,000 27,000 27,000 0 0 27,000 27,000 0 0 旧法による自動車取得税交 27,000 付金 1 自動車取得 税交付金 2 旧法による自 動車取得税交 付金 0 0 0 750,000,000 0 1 旧法による 自動車取得 税交付金 0 4款 - 108 - 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金 - 109 - (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 9 地方特例交付 金 1 地方特例交付 金 1 地方特例交付 金 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 1 特別交付金 1 地方交付税 1 地方交付税 1 交通安全対策 特別交付金 1 交通安全対策 特別交付金 1 負担金 1 民生費負担金 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 800,000,000 1,005,051,000 1,005,051,000 0 0 600,000,000 0 0 600,000,000 763,286,000 763,286,000 0 0 600,000,000 0 0 600,000,000 763,286,000 763,286,000 0 0 763,286,000 763,286,000 0 0 地方特例交付金 763,286,000 600,000,000 200,000,000 0 0 200,000,000 241,765,000 241,765,000 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 241,765,000 241,765,000 0 0 241,765,000 241,765,000 0 0 特別交付金 200,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000 439,398,000 439,398,000 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 439,398,000 439,398,000 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 439,398,000 439,398,000 0 0 439,398,000 439,398,000 0 0 特別交付税 100,000,000 241,765,000 439,398,000 90,000,000 0 0 90,000,000 80,996,000 80,996,000 0 0 90,000,000 0 0 90,000,000 80,996,000 80,996,000 0 0 90,000,000 0 0 90,000,000 80,996,000 80,996,000 0 0 80,996,000 80,996,000 0 0 交通安全対策特別交付金 80,996,000 1 交通安全対 策特別交付 金 12 分担金及び負 担金 収入済額 0 1 地方交付税 11 交通安全対策 特別交付金 額 0 1 特別交付金 10 地方交付税 定 800,000,000 1 地方特例交 付金 2 特別交付金 調 計 90,000,000 1,415,152,000 0 0 1,415,152,000 1,564,157,851 1,458,565,491 8,645,380 96,946,980 1,415,152,000 0 0 1,415,152,000 1,564,157,851 1,458,565,491 8,645,380 96,946,980 1,399,325,000 0 0 1,399,325,000 1,548,471,598 1,442,879,238 8,645,380 96,946,980 1 知的障害者 援護施設入 所者負担金 477,000 477,600 477,600 0 0 現年度分 2 地域生活支 援事業負担 金 6,166,000 6,442,354 6,442,354 0 0 障害者相談支援事業負担金 5,703,478 3 障害児等療 育支援事業 負担金 1,027,000 地域活動支援センター負担 738,876 金 9款 - 110 - 477,600 1,058,836 地方特例交付金 1,058,836 10款 地方交付税 - 111 - 0 11款 0 障害児等療育支援事業負担 1,058,836 金 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 3 土木費負担金 13,827,000 2,000,000 0 0 0 0 1 使用料 1 総務使用料 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 金 考 額 15,363,000 16,342,598 16,342,598 0 0 現年度分 5 母子生活支 援施設入所 者負担金 26,000 0 0 0 0 6 保育所児童 1,376,114,000 保護者負担 金 1,524,069,210 1,418,476,850 8,645,380 152,000 13,827,000 96,946,980 現年度分 過年度分 16,342,598 1,415,192,330 3,284,520 81,000 81,000 0 0 助産施設入所者負担金 81,000 14,129,523 14,129,523 0 0 1 病院群輪番 制運営費負 担金 3,332,000 3,321,759 3,321,759 0 0 病院群輪番制運営費負担金 3,321,759 2 在宅当番医 制事業負担 金 2,388,000 2,676,617 2,676,617 0 0 在宅当番医制事業負担金 2,676,617 3 在宅歯科診 療事業負担 金 1,136,000 1,136,954 1,136,954 0 0 在宅歯科診療事業負担金 1,136,954 4 小児夜間等 救急診療事 業負担金 6,971,000 6,994,193 6,994,193 0 0 小児夜間等救急診療事業負 6,994,193 担金 1,556,730 1,556,730 0 0 1,556,730 1,556,730 0 0 江川改修事業負担金 1,556,730 2,000,000 1 河川事業負 担金 13 使用料及び手 数料 定 4 老人ホーム 入所者負担 金 7 助産施設入 所者負担金 2 保健衛生費負 担金 調 計 2,000,000 4,270,277,000 1,259,000 0 4,271,536,000 4,441,997,308 4,159,119,330 0 282,877,978 3,094,168,000 0 0 3,094,168,000 3,325,015,698 3,042,574,970 0 282,440,728 555,755,000 0 0 555,755,000 518,138,244 516,260,170 0 1,878,074 5,049,539 5,049,539 0 1 庁舎使用料 5,123,000 0 庁舎使用料 5,042,039 7,500 駐車料 2 土地使用料 18,856,000 18,648,380 18,648,380 0 0 土地使用料 3 自転車駐車 場使用料 426,716,000 388,148,140 388,148,140 0 0 自転車駐車場使用料 388,148,140 12款 分担金及び負担金 - 112 - - 113 - 13款 18,648,380 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 4 総合文化セ ンター使用 料 74,084,000 74,084,304 72,206,230 0 5 アートギャ ラリー使用 料 2,588,000 1,619,418 1,619,418 0 1,878,074 総合文化センター使用料 72,206,230 0 展示室等使用料 1,280,000 企画展示等観覧料 235,650 パントリー使用料 103,768 2 民生使用料 373,252,000 0 0 6 市民会館使 用料 22,413,000 23,981,135 23,981,135 0 0 市民会館使用料 23,981,135 7 芝市民ホー ル使用料 5,975,000 6,041,078 6,041,078 0 0 芝市民ホール使用料 6,041,078 8 支所使用料 0 566,250 566,250 0 0 駐車料 379,028,288 378,611,326 0 416,962 373,252,000 1 知的障害者 授産施設使 用料 70,476,000 69,201,935 69,078,848 0 123,087 知的障害者授産施設使用料 69,078,848 2 知的障害者 更生施設使 用料 217,777,000 219,153,187 218,880,944 0 272,243 知的障害者更生施設使用料 218,880,944 3 身体障害者 福祉センタ ー施設使用 料 1,490,000 1,362,147 1,362,147 0 0 身体障害者福祉センター施 1,362,147 設使用料 4 老人デイサ ービスセン ター使用料 518,000 552,744 552,744 0 0 老人デイサービスセンター 552,744 使用料 5 高齢者総合 福祉センタ ー使用料 9,000 9,240 9,240 0 0 高齢者総合福祉センター使 9,240 用料 6 老人福祉セ ンター使用 料 60,000 60,168 60,168 0 0 老人福祉センター使用料 60,168 7 知的障害児 通園施設使 用料 72,683,000 79,962,046 79,957,556 0 4,490 知的障害児通園施設使用料 79,957,556 13款 - 114 - 566,250 - 115 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 8 児童デイサ ービス施設 使用料 3 保健衛生使用 料 5,851,000 0 0 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 金 額 10,239,000 5,851,000 1 葬祭具使用 料 2,539,000 2 霊園使用料 3,270,000 17,142 児童デイサービス施設使用 8,709,679 料 8,726,821 8,709,679 0 5,247,416 5,247,416 0 0 1,983,450 1,983,450 0 0 葬祭具使用料 1,983,450 3,229,810 3,229,810 0 墓地管理料 0 514,570 納骨壇使用料 2,682,240 礼拝堂使用料 33,000 3 保健センタ ー使用料 4 環境衛生使用 料 5 農業使用料 51,046,000 151,304,000 0 0 0 0 42,000 51,046,000 34,156 34,156 0 0 保健センター使用料 34,156 50,485,503 50,485,503 0 0 3,368,800 3,368,800 0 0 厚生会館使用料 1 厚生会館使 用料 3,528,000 2 朝日環境セ ンター余熱 利用施設使 用料 43,486,000 39,768,730 39,768,730 0 0 朝日環境センター余熱利用 39,768,730 施設使用料 3 環境センタ ー等使用料 1,877,000 4,846,814 4,846,814 0 0 環境センター等使用料 1,958,064 2,888,750 駐車料 4 リサイクル プラザ使用 料 2,155,000 2,391,159 2,391,159 0 0 リサイクルプラザ使用料 2,116,159 275,000 駐車料 5 領家衛生セ ンター使用 料 0 55,000 55,000 0 0 駐車料 55,000 6 分析センタ ー使用料 0 55,000 55,000 0 0 駐車料 55,000 150,735,294 150,735,294 0 0 110,001,612 110,001,612 0 0 グリーンセンター入園料 67,356,440 3,368,800 151,304,000 1 グリーンセ ンター使用 料 111,648,000 大集会堂使用料 791,830 レストハウス等使用料 4,219,121 13款 - 116 - - 117 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 花き集荷所等使用料 694,051 球根処理所使用料 18,450 ミニ鉄道使用料 36,356,260 わんぱく広場施設使用料 駐車料 園芸研修所使用料 331,080 233,750 630 2 流水プール 場等使用料 27,412,000 27,292,031 27,292,031 0 流水プール場入場料 11,740,750 0 アイススケート場入場料 10,889,480 ロッカー施設使用料 373,275 貸靴施設使用料 2,750,310 売店施設使用料 1,538,216 3 植物取引セ ンター使用 料 2,995,000 3,473,324 3,473,324 0 卸売事務所等使用料 2,692,312 0 屋内売場使用料 686,280 場外植木取引場等使用料 39,732 55,000 駐車料 4 緑化センタ ー使用料 6 土木使用料 1,191,984,000 0 0 9,249,000 1,191,984,000 9,968,327 9,968,327 0 1,474,500,720 1,194,662,328 0 0 緑化センター使用料 9,968,327 279,838,392 1 道路占用料 404,172,000 415,027,828 415,027,828 0 0 道路占用料 2 公園占用使 用料 1,186,000 1,214,262 1,214,262 0 0 公園占用使用料 3 公園行為使 用料 2,217,000 4 住宅使用料 778,139,000 415,027,828 1,214,262 2,737,618 2,737,618 0 公園行為使用料 0 2,737,618 1,048,105,098 768,290,076 0 279,815,022 住宅使用料 754,191,914 駐車場使用料 14,098,162 5 第二庁舎使 用料 493,000 455,652 432,282 0 23,370 第二庁舎使用料 432,282 13款 - 118 - - 119 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 7 消防使用料 525,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 0 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 6 川口駅東口 公共広場使 用料 5,777,000 6,616,512 6,616,512 0 0 川口駅東口公共広場使用料 6,616,512 7 道路維持課 分室使用料 0 233,750 233,750 0 0 駐車料 233,750 8 戸塚中台公 園使用料 0 110,000 110,000 0 0 駐車料 110,000 2,746,628 2,746,628 0 0 2,746,628 2,746,628 0 0 消防施設等使用料 525,000 1 消防施設等 使用料 525,000 491,628 2,255,000 駐車料 8 教育使用料 764,451,000 0 0 764,451,000 1 授業料 329,312,000 744,133,605 743,826,305 0 307,300 324,788,500 324,481,200 0 307,300 高等学校 幼稚園 2 入学料 7,406,000 7,304,850 7,304,850 299,171,700 25,309,500 0 高等学校 0 5,984,850 1,320,000 幼稚園 3 高等学校使 用料 611,000 990,803 990,803 0 高等学校使用料 0 540,803 450,000 駐車料 4 海浜学園使 用料 123,000 5 少年自然の 家使用料 1,540,000 1,262,940 1,262,940 0 0 少年自然の家使用料 1,262,940 6 公民館使用 料 23,301,000 25,018,200 25,018,200 0 0 公民館使用料 144,900 144,900 0 海浜学園使用料 0 144,900 駐車料 7 婦人会館使 用料 182,000 330,510 330,510 24,853,200 165,000 0 婦人会館使用料 0 248,010 82,500 駐車料 8 青少年会館 使用料 656,000 9 文化会館使 用料 5,026,000 10 水上山荘使 用料 18,085,000 863,823 863,823 0 青少年会館使用料 0 863,823 4,237,585 4,237,585 0 文化会館使用料 0 4,237,585 20,485,454 20,485,454 0 水上山荘使用料 20,485,454 0 13款 - 120 - - 121 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 11 体育館使用 料 1,319,000 12 スポーツセ ンター使用 料 158,216,000 136,748,808 136,748,808 0 0 スポーツセンター使用料 136,328,808 420,000 駐車料 13 留守家庭児 童保育料 196,140,000 191,310,000 191,310,000 0 0 留守家庭児童保育料 191,310,000 14 分庁舎使用 料 140,000 138,636 138,636 0 0 分庁舎使用料 15 中央ふれあ い館使用料 9,369,000 10,826,250 10,826,250 0 0 中央ふれあい館使用料 10,826,250 16 図書館使用 料 1,362,000 1,478,385 1,478,385 0 0 図書館使用料 1,159,605 1,159,605 0 体育館使用料 0 1,159,605 138,636 駐車料 17 科学館使用 料 11,000,000 10,616,310 10,616,310 1,450,885 27,500 0 科学展示施設入場料 4,977,450 0 プラネタリウム観覧料 5,096,160 鉄道模型使用料 542,700 18 文化財セン ター使用料 663,000 1,152,656 1,152,656 0 文化財センター入場料 123,335 0 文化財センター分館入場料 855,880 文化財センター分館使用料 173,441 19 給食センタ ー使用料 0 426,250 426,250 0 0 駐車料 426,250 20 教育研究所 分室使用料 0 275,000 275,000 0 0 駐車料 275,000 21 小学校使用 料 0 2,706,250 2,706,250 0 0 駐車料 2,706,250 22 中学校使用 料 0 1,826,250 1,826,250 0 0 駐車料 1,826,250 23 幼稚園使用 料 0 15,000 15,000 0 0 駐車料 15,000 24 体育武道セ ンター使用 料 0 26,640 26,640 0 0 体育武道センター使用料 26,640 13款 - 122 - - 123 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 2 手数料 1 総務手数料 2 民生手数料 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 金 1,259,000 0 1,177,368,000 1,116,981,610 1,116,544,360 0 437,250 225,376,000 0 0 225,376,000 212,366,725 212,366,725 0 0 1,000 0 0 16,649,000 0 0 考 額 1,176,109,000 1 納税証明等 手数料 24,078,000 24,568,000 24,568,000 0 0 納税証明等手数料 24,568,000 2 市税督促手 数料 1,000 3,500 3,500 0 0 市税督促手数料 3 戸籍手数料 46,639,000 45,440,300 45,440,300 0 0 戸籍手数料 4 住民登録手 数料 64,898,000 56,385,400 56,385,400 0 0 住民登録手数料 56,385,400 5 印鑑証明等 手数料 58,079,000 53,707,400 53,707,400 0 0 印鑑証明等手数料 53,707,400 6 市有地貸付 等証明手数 料 2,000 2,800 2,800 0 0 市有地貸付等証明手数料 2,800 7 自転車置場 登録手数料 26,918,000 25,094,625 25,094,625 0 0 自転車置場登録手数料 25,094,625 8 自転車等移 送手数料 4,700,000 7,022,000 7,022,000 0 0 自転車等移送手数料 7,022,000 9 情報公開手 数料 61,000 142,700 142,700 0 0 情報公開手数料 3,500 1,000 16,649,000 1 鑑札交付等 手数料 45,440,300 142,700 1,000 1 ホームヘル プサービス 手数料 3 保健衛生手数 料 調 計 13,499,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,478,170 16,478,170 0 0 13,948,720 13,948,720 0 0 犬鑑札交付手数料 5,877,000 犬鑑札再交付手数料 89,600 狂犬病予防注射済票交付手 7,979,400 数料 狂犬病予防注射済票再交付 2,720 手数料 2 霊きゅう自 動車運行手 数料 3,150,000 2,529,450 2,529,450 0 霊きゅう自動車運行手数料 2,529,450 0 13款 - 124 - - 125 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 4 環境衛生手数 料 894,728,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 0 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 894,728,000 1 清掃手数料 894,725,000 860,782,295 860,345,045 0 437,250 860,782,295 860,345,045 0 437,250 一般廃棄物処理業許可申請 250,800 手数料 動物の死体収集運搬処理手 1,580,320 数料 一般廃棄物処理手数料 809,093,685 粗大ごみ収集手数料 49,360,060 し尿収集運搬手数料 60,180 2 鳥獣飼養登 録手数料 5 商工手数料 323,000 0 0 323,000 1 計量器検査 手数料 6 土木手数料 32,760,000 1,259,000 0 3,000 323,000 0 0 0 0 285,880 285,880 0 0 285,880 285,880 0 0 計量器検査手数料 285,880 34,019,000 21,654,690 21,654,690 0 0 1 境界確認等 手数料 1,974,000 3,130,800 3,130,800 0 0 境界確認等手数料 3,130,800 2 建築確認等 申請手数料 17,477,000 7,253,500 7,253,500 0 0 建築確認申請手数料 2,542,500 中間検査申請手数料 150,000 完了検査申請手数料 3,090,000 構造計算適合性判定手数料 1,471,000 3 建築許可等 申請手数料 5,096,000 3,594,000 3,594,000 0 0 建築許可等申請手数料 3,594,000 4 優良住宅申 請手数料 35,000 0 0 0 0 5 開発許可等 申請手数料 5,304,000 4,295,610 4,295,610 0 0 開発許可等申請手数料 4,295,610 6 用途地域等 証明手数料 30,000 26,400 26,400 0 0 用途地域等証明手数料 26,400 7 入居証明等 手数料 4,000 4,400 4,400 0 0 入居証明等手数料 4,400 13款 - 126 - - 127 - 使用料及び手数料 (単位:円) 予 算 款 項 目 当初予算額 7 消防手数料 8 教育手数料 14 国庫支出金 1 国庫負担金 現 2,405,000 3,867,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 0 0 0 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 区 分 金 額 8 屋外広告物 許可申請手 数料 840,000 980,580 980,580 0 0 屋外広告物許可申請手数料 980,580 9 道路位置指 定等申請手 数料 2,000,000 1,350,000 1,350,000 0 0 道路位置指定等申請手数料 1,350,000 10 長期優良住 宅建築等計 画認定申請 手数料 1,259,000 1,019,400 1,019,400 0 0 長期優良住宅建築等計画認 定申請手数料 1,019,400 2,405,000 1,997,150 1,997,150 0 0 1 消防業務証 明手数料 14,000 14,400 14,400 0 0 消防業務証明手数料 14,400 2 危険物製造 所等検査手 数料 2,223,000 1,907,650 1,907,650 0 0 危険物製造所等検査手数料 1,907,650 3 火薬類譲渡 許可等申請 手数料 168,000 75,100 75,100 0 0 火薬類譲渡許可等申請手数 75,100 料 3,416,700 3,416,700 0 0 3,127,900 3,127,900 0 0 入学選考手数料 3,867,000 1 入学選考手 数料 3,647,000 2 諸証明書手 数料 220,000 3,127,900 288,800 288,800 0 0 諸証明書手数料 288,800 16,303,749,000 3,783,063,000 1,299,356,400 21,386,168,400 21,131,111,684 20,209,898,684 0 921,213,000 13,515,768,000 1,168,003,000 26,265,000 14,710,036,000 14,601,838,931 14,563,760,931 0 38,078,000 1 民生費国庫負 13,330,483,000 担金 1,155,903,000 0 14,486,386,000 14,370,122,931 14,370,122,931 0 0 1 国民健康保 険基盤安定 負担金 97,644,000 97,644,016 97,644,016 0 0 国民健康保険基盤安定負担 97,644,016 金 2 特別障害者 手当等負担 金 86,359,000 80,839,575 80,839,575 0 0 特別障害者手当等負担金 80,839,575 3 障害者自立 1,210,073,000 支援給付費 等負担金 1,209,890,799 1,209,890,799 0 0 障害者自立支援給付費等負 1,209,890,799 担金 13款 使用料及び手数料 14款 - 128 - 考 計 - 129 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 2 教育費国庫負 担金 185,285,000 補正予算額 12,100,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 26,265,000 節 区 分 1 民生費国庫補 助金 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 金 額 290,311,000 251,241,417 251,241,417 0 0 障害者自立支援医療費負担 251,241,417 金 5 母子生活支 援施設運営 費負担金 5,691,000 5,607,130 5,607,130 0 0 母子生活支援施設運営費負 5,607,130 担金 6 児童扶養手 当負担金 535,400,000 516,313,510 516,313,510 0 0 児童扶養手当負担金 516,313,510 7 保育所運営 費負担金 362,247,000 368,018,025 368,018,025 0 0 保育所運営費負担金 368,018,025 8 助産施設運 営費負担金 4,484,000 3,060,460 3,060,460 0 0 助産施設運営費負担金 3,060,460 9 被用者児童 手当負担金 818,792,000 791,936,000 791,936,000 0 0 被用者児童手当負担金 791,936,000 10 特例給付児 童手当負担 金 59,930,000 62,960,000 62,960,000 0 0 特例給付児童手当負担金 62,960,000 11 非被用者児 童手当負担 金 147,480,000 145,960,000 145,960,000 0 0 非被用者児童手当負担金 145,960,000 12 被用者小学 校修了前特 例給付負担 金 509,239,000 496,796,666 496,796,666 0 0 被用者小学校修了前特例給 496,796,666 付負担金 13 非被用者小 学校修了前 特例給付負 担金 252,275,000 242,848,333 242,848,333 0 0 非被用者小学校修了前特例 給付負担金 242,848,333 14 生活保護費 10,106,461,000 10,097,007,000 10,097,007,000 等負担金 0 0 生活保護費等負担金 10,097,007,000 223,650,000 223,650,000 231,716,000 193,638,000 0 38,078,000 231,716,000 193,638,000 0 38,078,000 公立学校施設整備費国庫負 193,638,000 担金 2,617,165,000 2,615,060,000 1,273,091,400 6,505,316,400 6,352,898,290 5,469,763,290 0 883,135,000 162,294,000 91,855,000 61,327,000 315,476,000 263,906,398 237,130,398 0 26,776,000 14款 - 130 - 考 4 障害者自立 支援医療費 負担金 1 教育施設整 備事業負担 金 2 国庫補助金 調 計 - 131 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 1 障害程度区 分認定等事 業費補助金 3,042,000 3,042,000 3,042,000 0 0 障害程度区分認定等事業費 3,042,000 補助金 2 地域生活支 援事業費補 助金 98,765,000 111,553,000 111,553,000 0 0 地域生活支援事業費補助金 111,553,000 3 次世代育成 支援対策交 付金 48,974,000 56,724,000 56,724,000 0 0 次世代育成支援対策交付金 56,724,000 4 母子家庭等 対策総合支 援事業補助 金 24,276,000 11,726,000 11,726,000 0 0 自立支援教育訓練給付費補 200,000 助金 5 セーフティ ネット支援 対策等事業 費補助金 50,019,000 母子家庭高等技能訓練促進 11,526,000 費補助金 47,542,000 47,542,000 0 0 中国残留邦人等地域生活支 援事業費補助金 101,000 生活保護適正化実施推進事 4,180,000 業費補助金 自立支援プログラム策定実 施推進事業費補助金 2,185,000 住宅・生活支援対策事業費 41,076,000 補助金 6 子育て応援 特別手当事 業交付金 63,624,000 6,543,398 6,543,398 0 0 子育て応援特別手当事務取 2,295,398 扱交付金 子育て応援特別手当交付金 4,248,000 7 子ども手当 システム開 発費補助金 2 環境衛生費国 庫補助金 3 土木費国庫補 助金 2,975,000 1,203,506,000 58,540,000 90,611,000 0 236,099,400 26,776,000 61,515,000 26,776,000 0 0 26,776,000 59,341,000 59,341,000 0 0 1 浄化槽設置 整備費補助 金 2,975,000 801,000 801,000 0 0 浄化槽設置整備費補助金 801,000 2 地域環境保 全対策費補 助金 58,540,000 58,540,000 58,540,000 0 0 グリーンニューディール基 金事業補助金 58,540,000 1,530,216,400 1 河川改修事 業補助金 103,532,000 1,463,575,000 1,037,037,000 0 103,532,000 99,612,000 0 426,538,000 3,920,000 都市基盤河川芝川改修事業 34,032,000 費補助金 14款 - 132 - - 133 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 都市基盤河川辰井川改修事 18,580,000 業費補助金 準用河川前野宿川改修事業 47,000,000 費補助金 2 都市計画公 園事業補助 金 50,000,000 3 既存建築物 耐震診断事 業補助金 12,875,000 2,841,000 2,841,000 0 0 既存建築物耐震診断事業補 2,841,000 助金 4 市街地再開 発事業補助 金 0 0 0 0 0 5 地方道路整 備臨時交付 金 0 0 0 0 0 6 まちづくり 交付金 370,877,400 311,935,000 311,935,000 0 0 戸塚南部第2調整池整備事 60,000,000 業費補助金 50,000,000 14,950,000 0 35,050,000 新郷東部公園 14,950,000 上青木東西線 146,475,000 18,975,000 里上青木線 川口駅東口周辺観光情報板 等設置事業費補助金 6,400,000 戸塚立山第2公園 12,000,000 環状八間通り線 15,150,000 善光寺荒川線 52,935,000 7 都市計画街 路事業補助 金 89,000,000 89,000,000 76,655,000 0 12,345,000 元郷駅六間通り線(2工区 28,798,000 ) 駅前六間通り線 47,857,000 8 地域住宅交 付金 598,492,000 597,142,000 258,199,000 0 338,943,000 住情報提供事業費補助金 120,000 既設市営住宅耐震診断費補 2,250,000 助金 既設市営住宅エレベーター 設置事業費補助金 21,330,000 家賃低廉化事業費補助金 38,666,000 安行原住宅建替事業費補助 122,782,000 金 14款 - 134 - - 135 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 既設市営住宅耐震改修事業 24,535,000 費補助金 既存建築物耐震改修事業補 663,000 助金 荒川運動公園管理棟建替事 32,463,000 業費補助金 既設市営住宅個別改善事業 11,070,000 費補助金 既設市営住宅ストック総合 改善事業費補助金 4,320,000 9 住宅市街地 総合整備事 業補助金 133,510,000 133,510,000 133,510,000 0 0 環状本町飯塚線 77,992,500 善光寺荒川線 15,550,000 駅前大通り線 34,967,500 芝地区住宅市街地総合整備 事業費補助金 5,000,000 10 都市再生推 進事業費補 助金 166,430,000 166,490,000 132,520,000 0 11 地域連携推 進事業費補 助金 0 5,000,000 5,000,000 0 33,970,000 元郷駅六間通り線(2工区 132,520,000 ) 0 幹線第67号線 2,500,000 幹線第46号線 2,500,000 12 地域活力基 盤創造交付 金 4 消防費国庫補 助金 5 教育費国庫補 助金 15,384,000 1,233,006,000 △324,000 407,666,000 0 181,211,000 5,500,000 15,060,000 2,310,000 青木第188号線 1,815,000 4,125,000 1,815,000 0 15,060,000 15,060,000 0 0 1 消防防災設 備施設整備 費補助金 9,860,000 9,860,000 9,860,000 0 0 救急高度化推進整備費補助 9,860,000 金 2 まちづくり 交付金 5,200,000 5,200,000 5,200,000 0 0 耐震性貯水槽設置費補助金 5,200,000 1,965,385,892 1,954,937,892 0 2,929,000 2,929,000 0 1,821,883,000 1 要保護児童 生徒援助費 補助金 3,370,000 10,448,000 0 要保護児童生徒援助費補助 2,929,000 金 14款 - 136 - - 137 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 2 特別支援教 育就学奨励 費補助金 2,500,000 2,068,000 2,068,000 0 0 特別支援教育就学奨励費補 2,068,000 助金 3 幼稚園就園 奨励費補助 金 150,639,000 137,357,000 137,357,000 0 0 幼稚園就園奨励費補助金 137,357,000 4 学校医療費 補助金 240,000 281,000 281,000 0 0 要保護児童生徒 5 文化財保存 事業費補助 金 1,650,000 6 学校教育設 備整備費等 補助金 20,878,000 20,878,000 20,878,000 0 0 理科教育等設備整備費補助 20,878,000 金 7 住宅・建築 物耐震改修 等事業費補 助金 41,695,000 38,693,000 38,693,000 0 0 住宅・建築物耐震改修等事 38,693,000 業費補助金 8 安全・安心 1,364,076,000 な学校づく り交付金 1,526,509,000 1,516,061,000 0 10,448,000 小・中学校耐震補強事業交 1,029,589,000 付金 281,000 1,650,000 1,650,000 0 0 調査費補助金 1,650,000 本町小学校改築事業交付金 455,039,000 元郷南小学校改築事業交付 13,243,000 金 大規模改修事業交付金 8,454,000 地上デジタル放送アンテナ 等整備事業交付金 3,676,000 太陽光発電設備設置費交付 6,060,000 金 9 地域新エネ ルギー等導 入促進対策 費補助金 0 0 0 0 0 10 学校情報通 信技術環境 整備事業費 補助金 236,835,000 235,020,892 235,020,892 0 0 学校情報機器環境整備事業 135,328,389 費補助金 学校デジタルテレビ環境整 備事業費補助金 98,032,453 公民館デジタルテレビ環境 整備事業費補助金 1,660,050 14款 - 138 - - 139 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 6 総務費国庫補 助金 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 額 0 794,454,000 節 区 分 0 76,995,000 0 0 556,259,000 0 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 額 794,454,000 76,995,000 1 感染症予防 事業費等国 庫補助金 8 地域活性化・ 経済危機対策 臨時交付金 金 794,454,000 1 定額給付金 事業補助金 7 保健衛生費国 庫補助金 調 計 76,995,000 556,259,000 1 地域活性化 ・経済危機 対策臨時交 付金 556,259,000 614,820,000 614,820,000 0 0 614,820,000 614,820,000 0 0 定額給付金給付事業費補助 614,820,000 金 69,729,000 69,729,000 0 0 69,729,000 69,729,000 0 0 疾病予防対策事業費等補助 69,729,000 金 556,259,000 396,592,000 0 159,667,000 556,259,000 396,592,000 0 159,667,000 防災無線デジタル機器整備 ・子局増設事業交付金 36,225,000 情報システム費交付金 9,765,000 生活支援特別給付金給付事 104,415 業交付金 児童センター施設管理費交 10,020,150 付金 学校運営費交付金 146,599,761 学校用地取得事業交付金 35,185,967 学校教材等整備事業交付金 98,032,472 公民館施設運営費交付金 1,660,050 学校給食食器改善事業交付 58,999,185 金 9 地域活性化・ 公共投資臨時 交付金 0 1 総務費委託金 0 1,085,116,000 1 地域活性化 1,085,116,000 ・公共投資 臨時交付金 10 地域活性化・ きめ細かな臨 時交付金 3 委託金 1,085,116,000 0 248,342,000 0 248,342,000 1 地域活性化 ・きめ細か な臨時交付 金 248,342,000 1,085,116,000 1,085,116,000 0 0 1,085,116,000 1,085,116,000 0 0 本町小学校改築事業交付金 277,000,000 地域活性化・公共投資臨時 808,116,000 交付金 259,706,000 0 0 259,706,000 259,706,000 0 0 259,706,000 170,816,000 0 0 170,816,000 176,374,463 176,374,463 0 0 169,897,000 0 0 169,897,000 175,465,639 175,465,639 0 0 14款 - 140 - - 141 - 国庫支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 1 国民年金事 務費委託金 金 額 121,975,000 120,945,239 120,945,239 0 法定受託事務費 96,951,079 0 協力・連携事務費 23,994,160 2 民生費委託金 919,000 0 0 2 外国人登録 事務委託金 39,732,000 46,658,000 46,658,000 0 0 外国人登録事務委託金 46,658,000 3 投票人名簿 システム構 築委託金 8,190,000 7,862,400 7,862,400 0 0 投票人名簿システム構築委 7,862,400 託金 908,824 908,824 0 0 908,824 908,824 0 0 特別児童扶養手当事務費委 908,824 託金 919,000 1 特別児童扶 養手当事務 費委託金 15 県支出金 1 県負担金 1 総務費県負担 金 2 民生費県負担 金 919,000 5,459,068,000 377,768,000 4,532,000 5,841,368,000 5,458,215,198 5,444,164,198 0 14,051,000 3,099,913,000 △35,187,000 0 3,064,726,000 2,935,535,316 2,930,235,316 0 5,300,000 11,157,000 0 0 11,157,000 14,189,600 14,189,600 0 0 3,068,647,000 △35,187,000 0 1 公的個人認 証サービス 事務交付金 57,000 40,600 40,600 0 0 公的個人認証サービス事務 40,600 交付金 2 旅券事務交 付金 11,100,000 14,149,000 14,149,000 0 0 旅券事務交付金 14,149,000 2,888,321,286 2,888,321,286 0 0 3,033,460,000 1 国民健康保 険基盤安定 負担金 487,708,000 487,708,208 487,708,208 0 0 国民健康保険基盤安定負担 487,708,208 金 2 障害者自立 支援給付費 等負担金 605,036,000 604,945,399 604,945,399 0 0 障害者自立支援給付費等負 604,945,399 担金 3 障害者自立 支援医療費 負担金 145,155,000 125,620,708 125,620,708 0 0 障害者自立支援医療費負担 125,620,708 金 4 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金 298,007,000 298,007,165 298,007,165 0 0 後期高齢者医療保険基盤安 298,007,165 定負担金 14款 - 142 - - 143 - 国庫支出金 15款 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 3 保健衛生費県 負担金 20,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 0 節 区 分 5 埼玉県分権推 進交付金 69,000 20,020,000 0 0 0 0 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 金 額 2,845,000 2,803,565 2,803,565 0 0 母子生活支援施設運営費負 2,803,565 担金 6 保育所運営 費負担金 181,123,000 184,009,012 184,009,012 0 0 保育所運営費負担金 184,009,012 7 助産施設運 営費負担金 2,242,000 1,530,230 1,530,230 0 0 助産施設運営費負担金 1,530,230 8 被用者児童 手当負担金 102,349,000 98,992,000 98,992,000 0 0 被用者児童手当負担金 98,992,000 9 非被用者児 童手当負担 金 147,480,000 145,960,000 145,960,000 0 0 非被用者児童手当負担金 145,960,000 10 被用者小学 校修了前特 例給付負担 金 509,239,000 496,796,666 496,796,666 0 0 被用者小学校修了前特例給 496,796,666 付負担金 11 非被用者小 学校修了前 特例給付負 担金 252,275,000 242,848,333 242,848,333 0 0 非被用者小学校修了前特例 給付負担金 242,848,333 12 生活保護費 負担金 300,000,000 199,100,000 199,100,000 0 0 現在地保護費負担金 199,100,000 13 災害弔慰金 負担金 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,362,430 62,430 0 5,300,000 20,000 20,000 69,000 1 建築動態統 計調査交付 金 69,000 62,430 62,430 0 2 河川管理者 負担金 0 5,300,000 0 0 5,300,000 27,662,000 27,662,000 0 0 27,662,000 27,662,000 0 0 埼玉県分権推進交付金 27,662,000 20,020,000 1 埼玉県分権 推進交付金 20,020,000 0 建築動態統計調査交付金 62,430 15款 - 144 - 考 5 母子生活支 援施設運営 費負担金 1 感染症予防 費負担金 4 土木費県負担 金 調 計 - 145 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 2 県補助金 1 総務費県補助 金 2 民生費県補助 金 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 区 分 金 額 1,321,956,000 452,943,000 4,532,000 1,779,431,000 1,533,257,004 1,524,506,004 0 8,751,000 10,486,000 4,580,000 0 15,066,000 15,313,880 10,733,880 0 4,580,000 1,049,076,000 145,751,000 0 考 計 1 統計調査員 確保対策費 補助金 84,000 84,000 84,000 0 0 統計調査員確保対策費補助 84,000 金 2 住民異動月 報事務交付 金 21,000 22,000 22,000 0 0 住民異動月報事務交付金 22,000 3 人口動態統 計調査費交 付金 381,000 394,880 394,880 0 0 人口動態統計調査費交付金 394,880 4 コミュニテ ィ施設特別 整備事業費 補助金 10,000,000 9,877,000 9,877,000 0 0 集会所建設費補助金 9,877,000 5 子どもたち を地域で育 む事業補助 金 0 356,000 356,000 0 0 子ども自然体験村事業補助 356,000 金 6 全国瞬時警 報システム 整備促進事 業交付金 4,580,000 4,580,000 0 0 4,580,000 1,115,813,141 1,115,813,141 0 0 32,425,990 32,425,990 0 0 活動費補助金 1,194,827,000 1 民生・児童 委員活動費 等補助金 32,747,000 2 ホームレス 対策費補助 金 2,587,000 3,346,000 3,346,000 0 0 ホームレス総合相談事業費 3,346,000 補助金 3 難病患者等 日常生活用 具給付費補 助金 157,000 315,000 315,000 0 0 難病患者等日常生活用具給 315,000 付費補助金 4 障害者生活 支援事業補 助金 135,776,000 131,937,000 131,937,000 0 0 全身性障害者介助人派遣事 1,475,000 業補助金 32,425,990 在宅重度障害者手当補助金 125,462,000 15款 - 146 - - 147 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 障害児(者)生活サポート 事業費補助金 5,000,000 5 重度心身障 害者医療費 補助金 370,307,000 363,561,152 363,561,152 0 0 重度心身障害者医療費補助 363,561,152 金 6 障害福祉施 設等支援事 業補助金 106,166,000 82,850,000 82,850,000 0 0 重度障害者(児)居宅改善 整備費補助金 296,000 心身障害者地域デイケア事 63,203,000 業費補助金 生活ホーム事業費補助金 19,351,000 7 養護学校放 課後児童対 策事業費補 助金 7,144,000 6,172,600 6,172,600 0 0 養護学校放課後児童対策事 6,172,600 業費補助金 8 精神障害者 小規模作業 所運営費補 助金 7,500,000 7,881,000 7,881,000 0 0 精神障害者小規模作業所運 7,881,000 営費補助金 9 地域生活支 援事業費補 助金 49,382,000 55,776,000 55,776,000 0 0 地域生活支援事業費補助金 55,776,000 10 共同生活援 助等事業費 補助金 2,637,000 2,483,000 2,483,000 0 0 共同生活援助等事業費補助 2,483,000 金 11 社会福祉法 人利用者負 担軽減補助 金 2,162,000 2,162,000 2,162,000 0 0 社会福祉法人利用者負担軽 2,162,000 減補助金 12 地域児童福 祉事業等調 査事務費交 付金 2,000 7,120 7,120 0 0 地域児童福祉事業等調査事 7,120 務費交付金 13 保育対策等 促進事業費 補助金 13,186,000 11,479,000 11,479,000 0 0 病児・病後児保育事業補助 3,513,000 金 一時・特定保育事業補助金 3,300,000 認可化移行環境改善事業補 4,666,000 助金 15款 - 148 - - 149 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 区 分 金 額 14 ひとり親家 庭等医療費 補助金 71,687,000 15 地域子育て 支援拠点事 業費補助金 16,166,000 16,746,000 16,746,000 0 0 地域子育て支援拠点事業費 16,746,000 補助金 16 安心・元気 保育サービ ス支援事業 費補助金 25,358,000 22,682,000 22,682,000 0 0 低年齢児保育促進事業費補 22,682,000 助金 17 家庭保育室 等運営事業 費補助金 33,105,000 31,517,000 31,517,000 0 0 家庭保育室等運営事業費補 31,517,000 助金 18 乳幼児医療 費補助金 185,187,000 179,668,381 179,668,381 0 0 医療費補助金 19 障害者自立 支援対策事 業運営安定 化事業費補 助金 29,941,000 20 保育所緊急 整備事業補 助金 60,525,000 60,525,000 60,525,000 0 0 保育所緊急整備事業補助金 60,525,000 21 駅前等保育 サービス提 供施設等賃 借料補助金 2,250,000 2,250,000 2,250,000 0 0 駅前等保育サービス提供施 22 民間社会福 祉施設(保 育所)生活 環境改善事 業費補助金 2,980,000 23 障害者自立 支援対策通 所サービス 等利用促進 事業費補助 金 4,500,000 70,490,333 70,490,333 0 0 医療費補助金 70,490,333 179,668,381 15,505,185 15,505,185 0 0 障害者自立支援対策事業運 営安定化事業費補助金 15,505,185 設等賃借料補助金 2,250,000 2,980,000 2,980,000 0 0 民間社会福祉施設(保育所 )生活環境改善事業費補助 2,980,000 金 4,099,000 4,099,000 0 0 障害者自立支援対策通所サ ービス等利用促進事業費補 4,099,000 助金 15款 - 150 - 考 計 - 151 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 3 保健衛生費県 補助金 36,841,000 補正予算額 276,924,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 0 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 24 障害者自立 支援対策事 務処理安定 化支援事業 補助金 3,375,000 25 障害者自立 支援対策移 行時運営安 定化事業補 助金 30,000,000 26 障害者自立 支援対策新 事業移行促 進事業補助 金 0 27 母子家庭高 等技能訓練 促進費等補 助金 0 2,757,000 2,757,000 0 0 母子家庭高等技能訓練促進 2,757,000 費等補助金 28 在宅福祉事 業費補助金 0 3,589,000 3,589,000 0 0 老人クラブ助成費補助金 3,589,000 141,504,495 141,253,495 0 251,000 109,489,000 109,238,000 0 251,000 妊婦健康診査費補助金 776,000 1,473,750 0 0 障害者自立支援対策事務処 理安定化支援事業補助金 1,473,750 865,380 865,380 0 0 障害者自立支援対策移行時 運営安定化事業補助金 865,380 269,250 269,250 0 0 障害者自立支援対策新事業 移行促進事業補助金 269,250 313,765,000 1 母子保健事 業費補助金 1,473,750 135,575,000 妊婦健康診査支援基金事業 108,462,000 補助金 2 予防接種健 康被害者補 助金 4,005,000 4,005,495 4,005,495 0 0 予防接種健康被害者補助金 4,005,495 3 救急医療施 設運営費等 補助金 15,137,000 15,137,000 15,137,000 0 0 小児救急医療支援事業補助 15,137,000 金 4 献血者確保 促進事業費 補助金 64,000 64,000 64,000 0 0 献血者確保促進事業費補助 64,000 金 5 外国人未払 医療費対策 事業補助金 860,000 860,000 860,000 0 0 外国人未払医療費対策事業 860,000 補助金 6 保健増進事 業補助金 15,950,000 6,318,000 6,318,000 0 0 保健増進事業補助金 6,318,000 15款 - 152 - - 153 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 7 新型インフ ルエンザワ クチン接種 費用軽減事 業費補助金 4 環境衛生費県 補助金 5 農業費県補助 金 2,351,000 2,684,000 0 0 0 0 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 金 額 142,174,000 5,631,000 5,631,000 0 0 新型インフルエンザワクチ ン接種費用軽減事業費補助 5,631,000 金 2,351,000 1,013,000 1,013,000 0 0 1 彩の国環境 保全交付金 800,000 693,000 693,000 0 0 彩の国環境保全交付金 693,000 2 浄化槽設置 整備費補助 金 1,551,000 320,000 320,000 0 0 浄化槽設置整備費補助金 320,000 2,501,303 2,501,303 0 0 1,986,000 1,986,000 0 0 農業委員会経常費補助金 1,767,000 2,684,000 1 農業委員会 費交付金 2,388,000 国有農地等管理処分補助金 219,000 6 商工費県補助 金 7 土木費県補助 金 17,674,000 62,380,000 0 △10,380,000 0 4,532,000 2 農業経営基 盤強化資金 利子助成補 助金 296,000 115,303 115,303 0 0 農業経営基盤強化資金利子 115,303 助成補助金 3 都市地域農 業総合支援 事業補助金 0 400,000 400,000 0 0 都市地域農業総合支援事業 400,000 補助金 17,035,855 17,035,855 0 0 17,674,000 1 商店街施設 整備事業補 助金 9,250,000 11,295,000 11,295,000 0 0 商店街施設整備事業補助金 11,295,000 2 夢チャレン ジ事業(夢 チャレンジ 型)補助金 2,000,000 398,000 398,000 0 0 夢チャレンジ事業(夢チャ 3 商店街地域 資源活用事 業補助金 6,424,000 レンジ型)補助金 398,000 56,532,000 1 河川改修事 業補助金 56,532,000 0 商店街地域資源活用事業補 5,342,855 助金 5,342,855 5,342,855 0 56,532,000 52,612,000 0 3,920,000 56,532,000 52,612,000 0 3,920,000 都市基盤河川芝川改修事業 34,032,000 費補助金 都市基盤河川辰井川改修事 18,580,000 業費補助金 15款 - 154 - - 155 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 2 市街地再開 発事業補助 金 8 教育費県補助 金 140,464,000 9 緊急雇用創出 基金市町村事 業費補助金 0 0 36,068,000 0 0 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 金 額 0 140,464,000 0 0 0 0 146,174,000 146,174,000 0 0 1 放課後児童 健全育成事 業費補助金 114,833,000 114,412,000 114,412,000 0 0 放課後児童健全育成事業費 114,412,000 補助金 2 文化財保存 事業費補助 金 550,000 550,000 550,000 0 0 調査費補助金 3 高等学校交 通遺児授業 料減免事業 費補助金 55,000 0 0 0 0 4 いじめ・不 登校対策充 実事業費補 助金 19,200,000 27,048,000 27,048,000 0 0 いじめ・不登校対策充実事 27,048,000 業費補助金 5 中学校スポ ーツエキス パート活用 事業補助金 500,000 510,000 510,000 0 0 中学校スポーツエキスパー 6 放課後子ど も教室推進 事業等補助 金 5,326,000 550,000 ト活用事業補助金 510,000 36,068,000 1 緊急雇用創 出基金市町 村事業費補 助金 36,068,000 3,654,000 3,654,000 0 0 放課後子ども教室推進事業 3,654,000 等補助金 37,369,330 37,369,330 0 0 37,369,330 37,369,330 0 0 土木施設管理事業費補助金 23,100,000 教育事業費補助金 11,009,480 民生事業費補助金 312,508 衛生事業費補助金 2,947,342 3 委託金 1 総務費委託金 1,037,199,000 △39,988,000 0 997,211,000 989,422,878 989,422,878 0 0 980,590,000 0 0 980,590,000 973,911,387 973,911,387 0 0 15款 - 156 - - 157 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 1 地域人権啓 発活動活性 化事業委託 金 100,000 100,000 100,000 0 0 人権の花運動委託金 100,000 2 県民税徴収 取扱委託金 824,214,000 832,384,199 832,384,199 0 0 県民税徴収取扱委託金 832,384,199 3 自衛官募集 事務委託金 106,000 143,000 143,000 0 0 自衛官募集事務委託金 143,000 4 在外選挙人 名簿登録事 務委託金 81,000 48,324 48,324 0 0 在外選挙人名簿登録事務委 48,324 託金 5 衆議院議員 総選挙委託 金 115,766,000 109,017,328 109,017,328 0 0 衆議院議員総選挙委託金 109,017,328 6 最高裁判所 裁判官国民 審査委託金 197,000 196,211 196,211 0 0 最高裁判所裁判官国民審査 196,211 委託金 7 統計調査委 託金 40,126,000 32,022,325 32,022,325 0 0 工業統計調査委託金 5,258,891 学校基本調査委託金 43,000 県町(丁)字別人口調査委 135,688 託金 農林業センサス委託金 1,766,274 経済センサス委託金 16,038,454 全国消費実態調査委託金 6,816,758 国勢調査調査区設定委託金 1,963,260 2 民生費委託金 5,907,000 0 0 5,907,000 5,741,156 5,741,156 0 0 1 国民生活基 礎調査等委 託金 26,000 36,000 36,000 0 0 国民生活基礎調査等委託金 36,000 2 療育手帳再 交付事務委 託金 95,000 94,966 94,966 0 0 療育手帳再交付事務委託金 94,966 3 母子緊急一 時保護事業 委託金 440,000 264,190 264,190 0 0 母子緊急一時保護事業委託 264,190 金 15款 - 158 - - 159 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 区 分 4 障害児等療 育支援事業 委託金 3 環境衛生費委 託金 8,000 0 0 5 教育費委託金 39,799,000 10,895,000 △36,900,000 △3,088,000 0 0 金 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 5,346,000 8,000 2,899,000 5,346,000 5,346,000 0 0 障害児等療育支援事業委託 5,346,000 金 30,870 30,870 0 0 30,870 30,870 0 0 特定外来生物個体分析調査 30,870 業務委託金 2,524,660 2,524,660 0 0 1 柳根排水機 場管理委託 金 1,237,000 1,220,000 1,220,000 0 0 柳根排水機場管理委託金 1,220,000 2 芝川マリー ナ水門管理 委託金 1,619,000 1,250,000 1,250,000 0 0 芝川マリーナ水門管理委託 1,250,000 金 3 国道122 号線整備事 業委託金 0 0 0 0 0 4 建築物等実 態調査委託 金 43,000 54,660 54,660 0 0 建築物等実態調査委託金 54,660 7,214,805 7,214,805 0 0 7,807,000 1 ふれあい講 演会事業委 託金 240,000 240,000 240,000 0 0 ふれあい講演会事業委託金 240,000 2 小学校理科 支援員等配 置事業委託 金 6,272,000 6,225,650 6,225,650 0 0 小学校理科支援員等配置事 6,225,650 業委託金 3 スクールソ ーシャルワ ーカー活用 事業委託金 0 0 0 0 0 4 子どもの体 力向上地域 連携強化事 業委託金 0 0 0 0 0 15款 - 160 - 考 額 8,000 1 特定外来生 物個体分析 調査業務委 託金 4 土木費委託金 調 計 - 161 - 県支出金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 2 利子及び配当 金 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 区 分 金 額 5 子どもの体 力向上支援 事業委託金 895,000 454,880 454,880 0 0 子どもの体力向上支援事業 454,880 委託金 6 外国語活動 実践研究事 業委託金 400,000 294,275 294,275 0 0 外国語活動実践研究事業委 294,275 託金 368,168,000 △44,896,000 0 323,272,000 398,330,370 396,525,136 0 1,805,234 326,395,000 △44,896,000 0 281,499,000 252,846,260 251,041,026 0 1,805,234 163,046,000 0 0 163,046,000 164,405,818 162,600,584 0 1,805,234 99,324,311 97,674,576 0 1,649,735 土地貸付収入 163,349,000 △44,896,000 0 考 計 1 土地貸付収 入 93,636,000 2 家屋貸付収 入 21,805,000 3 市有店舗貸 付収入 17,935,000 17,991,400 17,991,400 0 0 市有店舗貸付収入 17,991,400 4 駐車場貸付 収入 29,670,000 27,387,772 27,232,273 0 155,499 駐車場貸付収入 27,232,273 88,440,442 88,440,442 0 0 83,214,442 83,214,442 0 0 職員退職手当基金預金利子 16,829,340 97,674,576 19,702,335 0 家屋貸付収入 0 19,702,335 118,453,000 1 基金利子 19,702,335 118,453,000 財政調整基金預金利子 13,594,372 土地開発基金預金利子 380 減債基金預金利子 11,206,215 庁舎等整備基金預金利子 22,796,095 文化振興基金預金利子 172,715 ボランティア人づくり基金 613,930 預金利子 高額療養費及び出産費資金 貸付基金預金利子 4,338 地域福祉基金預金利子 6,002,113 環境施設整備基金預金利子 2,137,751 都市環境施設整備基金預金 107,055 利子 15款 - 162 - - 163 - 県支出金 16款 財産収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 都市交通基盤整備基金預金 75,304 利子 環境みどり基金預金利子 3,089,422 西川口駅周辺都市整備基金 286,806 預金利子 教育施設整備基金預金利子 6,298,606 2 配当金 0 5,226,000 5,226,000 0 川口都市開発株式会社株主 5,100,000 配当金 0 株式会社テレビ埼玉株主配 126,000 当金 2 財産売払収入 1 不動産売払収 入 41,773,000 0 0 41,773,000 145,484,110 145,484,110 0 0 41,702,000 0 0 41,702,000 141,361,841 141,361,841 0 0 141,361,841 141,361,841 0 0 土地売払収入 1 土地売払収 入 2 物品売払収入 1,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0 1 寄附金 1 寄附金 2,030,169 2,030,169 0 0 2,030,169 2,030,169 0 0 不用品売払収入 2,030,169 70,000 0 1 テレビ川口 株式会社清 算残余財産 収入 17 寄附金 1,000 70,000 1 グリーンセ ンター生産 物売払収入 4 出資法人清算 金収入 141,361,841 1,000 1 不用品売払 収入 3 生産物売払収 入 41,702,000 0 27,300 27,300 0 0 27,300 27,300 0 0 グリーンセンター生産物売 27,300 払収入 2,064,800 2,064,800 0 0 2,064,800 2,064,800 0 0 テレビ川口株式会社清算残 2,064,800 余財産収入 6,004,000 6,999,000 0 13,003,000 11,512,474 11,512,474 0 0 6,004,000 6,999,000 0 13,003,000 11,512,474 11,512,474 0 0 6,004,000 6,999,000 0 13,003,000 11,512,474 11,512,474 0 0 4,190,875 4,190,875 0 0 一般寄附金 1 総務費寄附 金 3,001,000 2,007,145 文化振興事業寄附金 998,930 ボランティア推進事業寄附 1,184,800 金 16款 - 164 - - 165 - 財産収入 17款 寄附金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 2 民生費寄附 金 3,000,000 1,460,000 1,460,000 0 0 地域福祉事業寄附金 1,460,000 3 衛生費寄附 金 1,000 202,500 202,500 0 0 環境施設整備事業寄附金 202,500 4 土木費寄附 金 7,000,000 5,336,599 5,336,599 0 0 環境みどり事業寄附金 1,246,599 西川口駅周辺都市整備事業 4,090,000 寄附金 5 教育費寄附 金 18 繰入金 1 基金繰入金 1 職員退職手当 基金繰入金 1,000 0 教育施設整備事業寄附金 322,500 0 1,180,328,000 1,173,790,163 1,173,790,163 0 0 3,169,370,000 △1,989,042,000 0 1,180,328,000 1,173,790,163 1,173,790,163 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 職員退職手当基金繰入金 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,299,235 1,299,235 0 0 1,299,235 1,299,235 0 0 文化振興基金繰入金 1,299,235 2,596,524 2,596,524 0 0 2,596,524 2,596,524 0 0 ボランティア人づくり基金 2,596,524 繰入金 9,176,270 9,176,270 0 0 9,176,270 9,176,270 0 0 環境みどり基金繰入金 9,176,270 146,337,000 146,337,000 0 0 146,337,000 146,337,000 0 0 教育施設整備基金繰入金 146,337,000 1,790,000,000 △1,790,000,000 0 0 2,000,000 0 0 4 ボランティア 人づくり基金 繰入金 3,000,000 5 環境みどり基 金繰入金 14,609,000 0 0 0 △213,424,000 0 3,000,000 14,609,000 1 環境みどり 基金繰入金 359,761,000 2,000,000 3,000,000 1 ボランティ ア人づくり 基金繰入金 0 0 2,000,000 1 文化振興基 金繰入金 6 教育施設整備 基金繰入金 0 △1,989,042,000 1 財政調整基 金繰入金 3 文化振興基金 繰入金 322,500 3,169,370,000 1 職員退職手 1,000,000,000 当基金繰入 金 2 財政調整基金 繰入金 322,500 14,609,000 146,337,000 1 教育施設整 備基金繰入 金 146,337,000 17款 - 166 - - 167 - 寄附金 18款 繰入金 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 7 都市環境施設 整備基金繰入 金 19 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 20 諸収入 1 延滞金及び過 料 1 延滞金 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 額 14,382,000 0 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 14,382,000 1 都市環境施 設整備基金 繰入金 14,382,000 14,381,134 14,381,134 0 0 14,381,134 14,381,134 0 0 都市環境施設整備基金繰入 14,381,134 金 2,000,000,000 5,100,902,000 5,624,853,897 12,725,755,897 12,725,756,578 12,725,756,578 0 0 2,000,000,000 5,100,902,000 5,624,853,897 12,725,755,897 12,725,756,578 12,725,756,578 0 0 2,000,000,000 5,100,902,000 5,624,853,897 12,725,755,897 12,725,756,578 12,725,756,578 0 0 1 前年度繰越 12,725,755,897 12,725,756,578 12,725,756,578 金 0 0 前年度繰越金 12,725,756,578 5,043,482,000 128,024,000 0 5,171,506,000 5,132,290,711 5,092,199,966 390,000 39,700,745 159,543,000 0 0 159,543,000 186,358,035 186,358,035 0 0 159,543,000 0 0 159,543,000 186,358,035 186,358,035 0 0 186,358,035 186,358,035 0 0 同和対策住宅新築資金貸付 96,000 金延滞金 1 延滞金 159,543,000 土地貸付料等延滞金 391,250 市税延滞金 176,276,612 住宅使用料延滞金 9,556,733 駐車場使用料延滞金 37,440 2 市預金利子 1 市預金利子 34,362,000 0 0 34,362,000 13,771,689 13,771,689 0 0 34,362,000 0 0 34,362,000 13,771,689 13,771,689 0 0 13,771,689 13,771,689 0 0 市預金利子 1 市預金利子 3 貸付金元利収 入 1 貸付金元利収 入 34,362,000 2,286,032,000 880,000 0 2,286,912,000 2,241,708,949 2,227,203,949 390,000 14,115,000 2,286,032,000 880,000 0 2,286,912,000 2,241,708,949 2,227,203,949 390,000 14,115,000 909,117 909,117 0 1 同和対策住 宅新築資金 貸付金元利 収入 909,000 2 福祉資金貸 付金回収金 4,382,000 0 回収金 897,115 12,002 利子 16,980,000 5,165,000 18款 繰入金 - 168 - 13,771,689 - 169 - 390,000 19款 11,425,000 回収金 繰越金 20款 5,165,000 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 区 分 金 1 競艇事業収入 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 額 3 緊急生活支 援特別資金 貸付金回収 金 2,475,000 3,970,000 1,280,000 0 2,690,000 回収金 1,280,000 4 老人居室整 備資金融資 預託金元利 収入 2,033,000 32,305 32,305 0 0 回収金 32,000 305 5 地域総合整 備資金貸付 金回収金 10,526,000 10,526,000 10,526,000 0 0 回収金 6 公害防止資 金融資預託 金元利収入 5,011,000 0 0 0 0 7 労働金庫預 託金元利収 入 50,150,000 50,099,726 50,099,726 0 0 回収金 8 シルバー人 材センター 貸付金回収 金 8,000,000 8,000,000 8,000,000 9 住宅建設資 金等融資預 託金元利収 入 226,447,000 195,281,666 195,281,666 利子 10,526,000 利子 50,000,000 99,726 0 0 回収金 8,000,000 0 0 回収金 195,210,000 71,666 利子 10 埼玉高速鉄 1,856,979,000 道株式会社 貸付金元利 収入 4 収益事業収入 定 計 1,835,910,135 1,835,910,135 0 0 回収金 利子 1,799,428,000 36,482,135 11 学校給食協 会物資購入 資金貸付金 回収金 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 回収金 20,000,000 12 土地開発公 社貸付金回 収金 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 0 回収金 100,000,000 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 500,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000 0 0 競艇事業収入 1 競艇事業収 入 500,000,000 500,000,000 20款 - 170 - - 171 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 2 小型自動車競 走事業収入 500,000,000 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 0 0 節 区 分 1 雑入 金 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 額 500,000,000 1 小型自動車 競走事業収 入 5 雑入 調 計 500,000,000 500,000,000 500,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000 0 0 小型自動車競走事業収入 500,000,000 1,563,545,000 127,144,000 0 1,690,689,000 1,690,452,038 1,664,866,293 0 25,585,745 1,563,545,000 127,144,000 0 1,690,689,000 1,668,817,500 1,643,231,755 0 25,585,745 465,065,114 465,065,114 0 1 受託事業収 入 470,792,000 0 一般廃棄物処理受託事業収 414,049,062 入 し尿処理受託事業収入 51,016,052 2 滞納処分費 1,043,000 432,730 432,730 0 0 滞納処分費 3 総務費雑入 108,772,000 177,012,899 177,012,899 0 0 市民手帳等頒布雑入 2,432,600 432,730 広報紙等広告掲載料収入 9,110,500 市内めぐり参加料等雑入 32,000 公衆電話等雑入 156,520 保険料個人負担雑入 566,580 電子計算機使用雑入 11,478,137 市町村振興協会交付金 80,557,000 資源物売払雑入 598,800 過年度公務災害補償基金負 219,287 担金還付金 職員健康診断証明事務雑入 39,060 電子計算事務受託料 508,677 21,557 拾得物雑入 情報公開等複写雑入 94,922 印刷事務受託料 365,903 青少年スポーツ振興助成金 4,000,000 自動車損害保険金等雑入 3,971,783 過年度自動車損害賠償責任 保険解約金雑入 29,440 20款 - 172 - - 173 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 過年度自動車重量税還付金 48,600 電子入札共同システム負担 703,559 金 県民税繰替金雑入 26,373,179 軽自動車標識再交付等雑入 54,700 磁気テープ使用雑入 110,978 新春交礼会参加料雑入 5,922,000 自治総合センターコミュニ 2,500,000 ティ助成金 ワークショップ等参加料雑 558,800 入 市民会館主催事業等入場料 923,700 未引取自転車等売払雑入 1,754,655 建物借上等分担費雑入 3,313,107 印刷機使用雑入 655,862 県収入証紙売捌収入 13,525,600 見沼代用水土地改良区組合 98,534 費徴収金 県収入証紙売捌手数料 453,520 職員貸与品頒布雑入 17,860 過年度返還金雑入 2,037,813 過年度建物損害保険金雑入 1,097,250 パスポートセンター電気使 134,288 用料等雑入 不用品売払雑入 2,920 図録等頒布雑入 105,585 自動車臨時運行標示板紛失 12,600 等弁償金 過年度定額給付金返還金雑 12,000 入 青少年対策協議会清算金雑 663,023 入 環境対応車導入促進対策費 250,000 補助金雑入 市町村振興協会市町村振興 1,500,000 事業助成金 20款 - 174 - - 175 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 4 民生費雑入 金 額 392,522,000 413,866,865 388,281,120 0 25,585,745 公衆電話等雑入 2,330 保険料個人負担雑入 918,464 職員賄材料費雑入 40,082,250 行旅死亡人等取扱費雑入 799,298 障害者一時入所実費徴収雑 1,082,500 入 障害者等医療費雑入 79,183,279 知的障害者授産施設受託加 13,360,985 工賃等収入 知的障害者更生施設受託加 2,044,920 工賃等収入 介護等体験費用雑入 40,000 身体障害者福祉センター受 託加工賃等収入 254,573 県有財産貸付料雑入 9,982,119 ホームヘルプサービス利用 418,910 雑入 生きがい対策事業参加料雑 58,000 入 養護老人ホーム事務費等収 88,672,245 入 一時的保育利用雑入 5,731,650 日本スポーツ振興センター 783,840 掛金 児童賄材料費雑入 20,905,000 管外保育児童受託料 20,463,130 生活保護費雑入 59,024,122 過年度障害者等福祉手当返 976,000 還金雑入 環境対応車導入促進対策費 250,000 補助金雑入 過年度療養給付費負担金返 41,942,177 還金雑入 過年度返還金雑入 217,716 過年度障害者等医療費返還 537,511 金雑入 過年度児童扶養手当返還金 352,600 雑入 20款 - 176 - - 177 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 過年度ひとり親家庭等医療 費返還金雑入 119,405 ひとり親家庭等医療費雑入 19,597 子ども医療費雑入 43 過年度乳幼児医療費返還金 58,456 雑入 5 保健衛生費 雑入 6,626,000 5,962,164 5,962,164 0 0 葬祭用具頒布雑入 5,194,075 がん検診料個人負担雑入 694,100 保険料個人負担雑入 40,309 過年度返還金雑入 33,680 6 環境衛生費 雑入 590,276,000 472,371,926 472,371,926 0 0 公衆電話等雑入 14,630 資源物売払雑入 102,959,172 再生品売払雑入 922,200 びん・かん売払雑入 93,700,936 電力売払雑入 142,728,328 受電状態自動伝達装置設置 26,460 雑入 1,617,216 除草受託料 水道水分析検査料雑入 1,489,740 排水分析検査料雑入 143,640 保険料個人負担雑入 49,567 容リ協会市町村拠出金雑入 128,595,037 環境対応車導入促進対策費 125,000 補助金雑入 7 労働費雑入 150,000 174,500 174,500 0 0 技能フェスタ参加料雑入 137,500 技能講習会参加料雑入 37,000 8 農業費雑入 6,966,000 6,262,325 6,262,325 0 0 農業者年金業務受託料 91,000 公衆電話等雑入 4,480 20款 - 178 - - 179 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 グリーンセンター電気使用 3,255,694 料等雑入 植物取引センター電気使用 1,610,931 料等雑入 都市農業サミット参加負担 360,000 金雑入 川口農業塾受講料雑入 936,000 保険料個人負担雑入 4,220 9 土木費雑入 39,880,000 38,659,948 38,659,948 0 0 公衆電話等雑入 14,350 放棄自動車撤去料雑入 36,790 バス案内システム電気使用 13,006 料雑入 苗木等申込者負担雑入 1,838,500 家庭募金緑化事業交付金雑 2,296,000 入 都市計画図等頒布雑入 472,750 公園施設電気使用料等雑入 398,912 清算徴収金雑入 16,795,405 清算徴収金延滞金雑入 143,508 保険料個人負担雑入 25,583 環境対応車導入促進対策費 625,000 補助金雑入 民間都市開発推進機構拠出 16,000,000 金雑入 過年度返還金雑入 144 10 消防費雑入 29,197,000 28,516,067 28,516,067 0 0 東北自動車道等救急業務支 4,789,200 弁金 消防団員等公務災害補償等 120,876 共済金 消防団員退職報償金 9,643,000 荒川左岸水害予防組合水防 500,000 演習助成金 建物等移転補償金 13,313,022 保険料個人負担雑入 7,798 職員貸与品頒布雑入 1,216 20款 - 180 - - 181 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 金 額 過年度返還金雑入 140,955 11 教育費雑入 44,465,000 52,511,799 52,511,799 0 0 公衆電話等雑入 154,959 保険料個人負担雑入 363,420 不用品売払雑入 276,483 海浜学園一般利用者食事代 101,380 ・暖房料 海浜学園校外教育個人負担 2,642,420 雑入 少年自然の家一般利用者食 事代・暖房料 959,880 少年自然の家校外教育個人 2,858,430 負担雑入 語学指導等外国青年住宅使 360,000 用雑入 日本スポーツ振興センター 18,799,151 掛金 市民手帳等頒布雑入 28,200 水上山荘利用者食事等雑入 11,502,412 マイクロフィルム複写雑入 30 照明料実費徴収雑入 491,200 スポーツ教室参加料等雑入 1,220,600 書籍等弁償金雑入 672,700 資源物売払雑入 388,165 市民大学参加料等雑入 118,500 職員貸与品頒布雑入 2,192 環境対応車導入促進対策費 300,000 補助金雑入 指定管理者管理施設利用料 4,878,565 金還元雑入 学校給食協会事務費返還金 6,326,942 雑入 過年度返還金雑入 66,170 12 議会費雑入 0 4,566 4,566 0 0 保険料個人負担雑入 4,566 20款 - 182 - - 183 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 13 商工費雑入 金 額 0 7,976,597 7,976,597 0 0 環境対応車導入促進対策費 250,000 補助金雑入 資金融資損失補償金雑入 4,212,597 県北足立地区商工行政連絡 協議会清算金雑入 23,000 小規模商品開発補助金雑入 3,491,000 2 過年度収入 0 0 0 0 21,634,538 21,634,538 0 0 1 被用者児童 手当国庫負 担金過年度 収入 0 4,003,500 4,003,500 0 0 被用者児童手当国庫負担金 4,003,500 過年度収入 2 特例給付児 童手当国庫 負担金過年 度収入 0 210,000 210,000 0 0 特例給付児童手当国庫負担 3 非被用者児 童手当国庫 負担金過年 度収入 0 4 被用者小学 校修了前特 例給付国庫 負担金過年 度収入 0 5 非被用者小 学校修了前 特例給付国 庫負担金過 年度収入 0 6 被用者児童 手当県負担 金過年度収 入 0 510,750 510,750 0 0 被用者児童手当県負担金過 510,750 年度収入 7 非被用者児 童手当県負 担金過年度 収入 0 1,226,667 1,226,667 0 0 非被用者児童手当県負担金 1,226,667 過年度収入 金過年度収入 210,000 1,226,667 1,226,667 0 0 非被用者児童手当国庫負担 金過年度収入 1,226,667 1,398,332 1,398,332 0 0 被用者小学校修了前特例給 付国庫負担金過年度収入 1,398,332 786,667 786,667 0 0 非被用者小学校修了前特例 給付国庫負担金過年度収入 786,667 20款 - 184 - - 185 - 諸収入 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 21 市債 1 市債 1 民生債 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 区 分 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 金 額 0 9 非被用者小 学校修了前 特例給付県 負担金過年 度収入 0 10 特別障害者 手当等国庫 負担金過年 度収入 0 11 生活保護費 県負担金過 年度収入 0 3,896,229 3,896,229 0 0 生活保護費県負担金過年度 3,896,229 収入 12 保育所運営 費国庫負担 金過年度収 入 0 2,560,255 2,560,255 0 0 保育所運営費国庫負担金過 2,560,255 年度収入 13 保育所運営 費県負担金 過年度収入 0 1,280,127 1,280,127 0 0 保育所運営費県負担金過年 1,280,127 度収入 14 助産施設運 営費国庫負 担金過年度 収入 0 1,319,370 1,319,370 0 0 助産施設運営費国庫負担金 1,319,370 過年度収入 15 助産施設運 営費県負担 金過年度収 入 0 659,685 659,685 0 0 助産施設運営費県負担金過 659,685 年度収入 1,535,832 1,535,832 0 被用者小学校修了前特例給 0 付県負担金過年度収入 1,535,832 786,667 786,667 0 非被用者小学校修了前特例 0 給付県負担金過年度収入 786,667 233,790 233,790 0 特別障害者手当等国庫負担 0 金過年度収入 233,790 10,528,600,000 977,916,000 548,200,000 12,054,716,000 10,306,316,000 10,306,316,000 0 0 10,528,600,000 977,916,000 548,200,000 12,054,716,000 10,306,316,000 10,306,316,000 0 0 53,900,000 △43,000,000 0 10,900,000 1,372,800,000 369,900,000 175,700,000 1,918,400,000 10,900,000 8,500,000 8,500,000 0 0 8,500,000 8,500,000 0 0 保育所耐震補強事業債 8,500,000 1,318,100,000 1,318,100,000 0 0 20款 - 186 - 考 8 被用者小学 校修了前特 例給付県負 担金過年度 収入 1 保育所整備 事業債 2 土木債 調 計 - 187 - 諸収入 21款 市債 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 補正予算額 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 計 区 分 1 河川水路事 業債 金 額 548,100,000 416,600,000 416,600,000 0 0 排水路整備債 307,200,000 都市基盤河川整備債 41,900,000 調整池整備債 67,500,000 2 都市交通事 業債 200,700,000 200,700,000 200,700,000 0 0 埼玉高速鉄道株式会社出資 200,700,000 金債 3 都市計画事 業債 757,000,000 570,000,000 570,000,000 0 0 都市計画公園整備債 78,000,000 都市計画街路整備債 458,100,000 県施行街路事業負担金債 33,900,000 4 住宅建設事 業債 3 消防債 327,200,000 △11,400,000 37,400,000 353,200,000 1 消防施設整 備事業債 4 教育債 3,150,700,000 △429,000,000 335,100,000 412,600,000 353,200,000 3,056,800,000 1 学校施設整 1,137,300,000 備事業債 130,800,000 130,800,000 0 0 安行原住宅建設事業債 130,800,000 353,200,000 353,200,000 0 0 353,200,000 353,200,000 0 0 消防施設整備事業債 353,200,000 1,911,100,000 1,911,100,000 0 0 601,400,000 601,400,000 0 0 小学校施設整備事業債 482,900,000 中学校施設整備事業債 118,500,000 2 学校建設事 1,420,600,000 業債 5 臨時財政対策 債 4,000,000,000 1,091,416,000 0 1,624,000,000 0 0 0 0 小学校建設事業債 1,137,500,000 22,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 社会教育施設耐震補強事業 15,000,000 債 4 社会教育施 設建設事業 債 476,900,000 157,200,000 157,200,000 0 0 公民館建設事業債 157,200,000 5,091,416,000 5,091,416,000 0 0 5,091,416,000 5,091,416,000 0 0 臨時財政対策債 5,091,416,000 1,624,000,000 1,624,000,000 0 0 5,091,416,000 1,624,000,000 1,137,500,000 3 社会教育施 設整備事業 債 1 臨時財政対 5,091,416,000 策債 6 借換債 1,137,500,000 21款 - 188 - - 189 - 市債 (単位:円) 予 算 款 項 現 目 当初予算額 補正予算額 額 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 節 調 区 分 金 136,050,000,000 8,341,993,000 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 7,476,942,297 151,868,935,297 1,624,000,000 1,624,000,000 0 0 埼玉高速鉄道株式会社転貸 事業債借換債 1,624,000,000 160,128,586,325 148,879,010,706 566,509,064 10,683,066,555 21款 - 190 - 考 額 1 埼玉高速鉄 1,624,000,000 道株式会社 転貸事業債 借換債 歳 入 合 計 定 計 - 191 - 市債
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