一般会計(歳入)(751KB) - 川口市

平成 21 年度
川
口
市
一
般
会
歳入歳出決算事項別明細書
- 103 -
計
平成21 年度
川口市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
1 市税
1 市民税
1 個人
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
区
分
金
額
80,184,130,000
0
0
80,184,130,000
90,411,573,756 80,527,628,454
557,473,684
9,326,471,618
36,355,100,000
0
0
36,355,100,000
42,590,588,339 36,741,302,987
291,066,304
5,558,219,048
32,348,100,000
0
0
32,348,100,000
38,387,844,571 32,770,251,769
268,607,040
5,348,985,762
1 現年課税分 31,580,900,000 33,552,324,100 31,944,205,286
230,892
1,607,887,922 現年度分
過年度分
2 滞納繰越分
2 法人
4,007,000,000
0
0
767,200,000
4,007,000,000
1 現年課税分 3,958,000,000
4,835,520,471
826,046,483
268,376,148
4,202,743,768
3,971,051,218
22,459,264
4,012,942,600
3,941,493,800
91,500
3,741,097,840 滞納繰越分
2 滞納繰越分
1 固定資産税
49,000,000
189,801,168
29,557,418
22,367,764
71,357,300 現年度分
137,875,986 滞納繰越分
31,518,600,000
0
0
31,518,600,000
34,843,742,393 31,755,029,086
205,638,423
2,883,074,884
31,439,800,000
0
0
31,439,800,000
34,763,144,793 31,674,431,486
205,638,423
2,883,074,884
1 現年課税分 30,700,400,000 31,931,999,400 30,917,239,533
2,489,212
1,012,270,655 現年度分
過年度分
2 滞納繰越分
2 国有資産等所
在市町村交付
金
3 軽自動車税
1 軽自動車税
78,800,000
0
0
739,400,000
78,800,000
1 現年課税分
78,800,000
1,870,804,229 滞納繰越分
80,597,600
0
0
80,597,600
80,597,600
0
0 国有資産等所在市町村交付
80,597,600
金
395,184,069
316,302,905
9,484,179
69,396,985
312,930,000
0
0
312,930,000
395,184,069
316,302,905
9,484,179
69,396,985
324,958,100
304,949,700
4,000
20,004,400 現年度分
過年度分
4 市たばこ税
1 市たばこ税
1 特別土地保有
税
70,225,969
11,353,205
9,480,179
49,392,585 滞納繰越分
757,191,953
304,872,300
77,400
11,353,205
3,432,700,000
0
0
3,432,700,000
3,068,619,171
3,068,619,171
0
0
3,432,700,000
0
0
3,432,700,000
3,068,619,171
3,068,619,171
0
0
3,068,619,171
3,068,619,171
0
0 現年課税分 3,068,619,171
1 現年課税分 3,432,700,000
5 特別土地保有
税
30,896,879,291
20,360,242
80,597,600
312,930,000
12,300,000
29,557,418
203,149,211
0
2 滞納繰越分
3,813,653,500
127,840,300
757,191,953
0
300,630,000
826,046,483
2,831,145,393
312,930,000
1 現年課税分
31,831,911,304
112,293,982
209,233,286
過年度分
2 固定資産税
考
計
500,000
0
0
500,000
1,768,600
1,768,600
0
0
500,000
0
0
500,000
1,768,600
1,768,600
0
0
0
0
0
0
1 現年課税分
200,000
1款
- 104 -
- 105 -
市税
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
2 滞納繰越分
6 事業所税
1 事業所税
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
金
額
300,000
1,768,600
1,768,600
0
0 滞納繰越分
1,157,100,000
0
0
1,157,100,000
1,172,447,717
1,154,959,500
87,500
17,400,717
1,157,100,000
0
0
1,157,100,000
1,172,447,717
1,154,959,500
87,500
17,400,717
1,160,728,700
1,150,392,700
0
1 現年課税分 1,152,500,000
10,336,000 現年度分
過年度分
2 滞納繰越分
7 都市計画税
1 都市計画税
4,600,000
11,719,017
4,566,800
87,500
0
0
7,407,200,000
8,339,223,467
7,489,646,205
51,197,278
798,379,984
7,407,200,000
0
0
7,407,200,000
8,339,223,467
7,489,646,205
51,197,278
798,379,984
7,553,650,300
7,291,313,861
620,588
261,715,851 現年度分
過年度分
2 滞納繰越分
1 自動車重量譲
与税
1 自動車重量譲
与税
1 地方道路譲与
税
536,664,133 滞納繰越分
198,332,344
1,000,000,000
987,517,012
987,517,012
0
0
750,000,000
0
0
750,000,000
718,658,000
718,658,000
0
0
750,000,000
0
0
750,000,000
718,658,000
718,658,000
0
0
718,658,000
718,658,000
0
0 自動車重量譲与税
718,658,000
750,000,000
250,000,000
0
0
250,000,000
109,449,012
109,449,012
0
0
250,000,000
0
0
250,000,000
109,449,012
109,449,012
0
0
109,449,012
109,449,012
0
0 地方道路譲与税
109,449,012
1 地方揮発油譲
与税
250,000,000
0
0
0
0
159,410,000
159,410,000
0
0
0
0
0
0
159,410,000
159,410,000
0
0
159,410,000
159,410,000
0
0 地方揮発油譲与税
159,410,000
1 地方揮発油
譲与税
1 利子割交付金
50,576,690
7,290,265,603
1,048,258
0
3 地方揮発油譲
与税
1 利子割交付金
198,332,344
4,566,800
0
1 地方道路譲
与税
3 利子割交付金
785,573,167
1,141,163,400
9,229,300
1,000,000,000
1 自動車重量
譲与税
2 地方道路譲与
税
193,200,000
1,768,600
7,064,717 滞納繰越分
7,407,200,000
1 現年課税分 7,214,000,000
2 地方譲与税
考
計
0
200,000,000
0
0
200,000,000
248,999,000
248,999,000
0
0
200,000,000
0
0
200,000,000
248,999,000
248,999,000
0
0
200,000,000
0
0
200,000,000
248,999,000
248,999,000
0
0
248,999,000
248,999,000
0
0 利子割交付金
1 利子割交付
金
200,000,000
248,999,000
1款 市税 2款
- 106 -
- 107 -
地方譲与税
3款
利子割交付金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
4 配当割交付金
1 配当割交付金
1 配当割交付金
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
1 株式等譲渡所
得割交付金
1 株式等譲渡所
得割交付金
1 地方消費税交
付金
1 地方消費税交
付金
金
1 ゴルフ場利用
税交付金
1 ゴルフ場利用
税交付金
1 自動車取得税
交付金
1 自動車取得税
交付金
不納欠損額
収入未済額
備
0
150,000,000
94,946,000
94,946,000
0
0
150,000,000
0
0
150,000,000
94,946,000
94,946,000
0
0
150,000,000
0
0
150,000,000
94,946,000
94,946,000
0
0
94,946,000
94,946,000
0
0 配当割交付金
考
150,000,000
94,946,000
200,000,000
0
0
200,000,000
51,084,000
51,084,000
0
0
200,000,000
0
0
200,000,000
51,084,000
51,084,000
0
0
200,000,000
0
0
200,000,000
51,084,000
51,084,000
0
0
51,084,000
51,084,000
0
0 株式等譲渡所得割交付金
51,084,000
200,000,000
4,000,000,000
0
0
4,000,000,000
4,024,341,000
4,024,341,000
0
0
4,000,000,000
0
0
4,000,000,000
4,024,341,000
4,024,341,000
0
0
4,000,000,000
0
0
4,000,000,000
4,024,341,000
4,024,341,000
0
0
4,024,341,000
4,024,341,000
0
0 地方消費税交付金
4,024,341,000
12,000,000
0
0
12,000,000
12,015,220
12,015,220
0
0
12,000,000
0
0
12,000,000
12,015,220
12,015,220
0
0
12,000,000
0
0
12,000,000
12,015,220
12,015,220
0
0
12,015,220
12,015,220
0
0 ゴルフ場利用税交付金
12,015,220
1 ゴルフ場利
用税交付金
8 自動車取得税
交付金
収入済額
額
1 地方消費税 4,000,000,000
交付金
7 ゴルフ場利用
税交付金
額
0
1 株式等譲渡
所得割交付
金
6 地方消費税交
付金
定
150,000,000
1 配当割交付
金
5 株式等譲渡所
得割交付金
調
計
12,000,000
750,000,000
0
0
750,000,000
429,187,000
429,187,000
0
0
750,000,000
0
0
750,000,000
429,187,000
429,187,000
0
0
750,000,000
0
0
750,000,000
429,160,000
429,160,000
0
0
429,160,000
429,160,000
0
0 自動車取得税交付金
429,160,000
27,000
27,000
0
0
27,000
27,000
0
0 旧法による自動車取得税交
27,000
付金
1 自動車取得
税交付金
2 旧法による自
動車取得税交
付金
0
0
0
750,000,000
0
1 旧法による
自動車取得
税交付金
0
4款
- 108 -
配当割交付金
5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金
7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金
- 109 -
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
9 地方特例交付
金
1 地方特例交付
金
1 地方特例交付
金
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
1 特別交付金
1 地方交付税
1 地方交付税
1 交通安全対策
特別交付金
1 交通安全対策
特別交付金
1 負担金
1 民生費負担金
不納欠損額
収入未済額
備
考
金
額
800,000,000
1,005,051,000
1,005,051,000
0
0
600,000,000
0
0
600,000,000
763,286,000
763,286,000
0
0
600,000,000
0
0
600,000,000
763,286,000
763,286,000
0
0
763,286,000
763,286,000
0
0 地方特例交付金
763,286,000
600,000,000
200,000,000
0
0
200,000,000
241,765,000
241,765,000
0
0
200,000,000
0
0
200,000,000
241,765,000
241,765,000
0
0
241,765,000
241,765,000
0
0 特別交付金
200,000,000
100,000,000
0
0
100,000,000
439,398,000
439,398,000
0
0
100,000,000
0
0
100,000,000
439,398,000
439,398,000
0
0
100,000,000
0
0
100,000,000
439,398,000
439,398,000
0
0
439,398,000
439,398,000
0
0 特別交付税
100,000,000
241,765,000
439,398,000
90,000,000
0
0
90,000,000
80,996,000
80,996,000
0
0
90,000,000
0
0
90,000,000
80,996,000
80,996,000
0
0
90,000,000
0
0
90,000,000
80,996,000
80,996,000
0
0
80,996,000
80,996,000
0
0 交通安全対策特別交付金
80,996,000
1 交通安全対
策特別交付
金
12 分担金及び負
担金
収入済額
0
1 地方交付税
11 交通安全対策
特別交付金
額
0
1 特別交付金
10 地方交付税
定
800,000,000
1 地方特例交
付金
2 特別交付金
調
計
90,000,000
1,415,152,000
0
0
1,415,152,000
1,564,157,851
1,458,565,491
8,645,380
96,946,980
1,415,152,000
0
0
1,415,152,000
1,564,157,851
1,458,565,491
8,645,380
96,946,980
1,399,325,000
0
0
1,399,325,000
1,548,471,598
1,442,879,238
8,645,380
96,946,980
1 知的障害者
援護施設入
所者負担金
477,000
477,600
477,600
0
0 現年度分
2 地域生活支
援事業負担
金
6,166,000
6,442,354
6,442,354
0
0 障害者相談支援事業負担金
5,703,478
3 障害児等療
育支援事業
負担金
1,027,000
地域活動支援センター負担
738,876
金
9款
- 110 -
477,600
1,058,836
地方特例交付金
1,058,836
10款 地方交付税
- 111 -
0
11款
0 障害児等療育支援事業負担
1,058,836
金
交通安全対策特別交付金
12款 分担金及び負担金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
3 土木費負担金
13,827,000
2,000,000
0
0
0
0
1 使用料
1 総務使用料
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
金
考
額
15,363,000
16,342,598
16,342,598
0
0 現年度分
5 母子生活支
援施設入所
者負担金
26,000
0
0
0
0
6 保育所児童 1,376,114,000
保護者負担
金
1,524,069,210
1,418,476,850
8,645,380
152,000
13,827,000
96,946,980 現年度分
過年度分
16,342,598
1,415,192,330
3,284,520
81,000
81,000
0
0 助産施設入所者負担金
81,000
14,129,523
14,129,523
0
0
1 病院群輪番
制運営費負
担金
3,332,000
3,321,759
3,321,759
0
0 病院群輪番制運営費負担金
3,321,759
2 在宅当番医
制事業負担
金
2,388,000
2,676,617
2,676,617
0
0 在宅当番医制事業負担金
2,676,617
3 在宅歯科診
療事業負担
金
1,136,000
1,136,954
1,136,954
0
0 在宅歯科診療事業負担金
1,136,954
4 小児夜間等
救急診療事
業負担金
6,971,000
6,994,193
6,994,193
0
0 小児夜間等救急診療事業負
6,994,193
担金
1,556,730
1,556,730
0
0
1,556,730
1,556,730
0
0 江川改修事業負担金
1,556,730
2,000,000
1 河川事業負
担金
13 使用料及び手
数料
定
4 老人ホーム
入所者負担
金
7 助産施設入
所者負担金
2 保健衛生費負
担金
調
計
2,000,000
4,270,277,000
1,259,000
0
4,271,536,000
4,441,997,308
4,159,119,330
0
282,877,978
3,094,168,000
0
0
3,094,168,000
3,325,015,698
3,042,574,970
0
282,440,728
555,755,000
0
0
555,755,000
518,138,244
516,260,170
0
1,878,074
5,049,539
5,049,539
0
1 庁舎使用料
5,123,000
0 庁舎使用料
5,042,039
7,500
駐車料
2 土地使用料
18,856,000
18,648,380
18,648,380
0
0 土地使用料
3 自転車駐車
場使用料
426,716,000
388,148,140
388,148,140
0
0 自転車駐車場使用料
388,148,140
12款 分担金及び負担金
- 112 -
- 113 -
13款
18,648,380
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
4 総合文化セ
ンター使用
料
74,084,000
74,084,304
72,206,230
0
5 アートギャ
ラリー使用
料
2,588,000
1,619,418
1,619,418
0
1,878,074 総合文化センター使用料
72,206,230
0 展示室等使用料
1,280,000
企画展示等観覧料
235,650
パントリー使用料
103,768
2 民生使用料
373,252,000
0
0
6 市民会館使
用料
22,413,000
23,981,135
23,981,135
0
0 市民会館使用料
23,981,135
7 芝市民ホー
ル使用料
5,975,000
6,041,078
6,041,078
0
0 芝市民ホール使用料
6,041,078
8 支所使用料
0
566,250
566,250
0
0 駐車料
379,028,288
378,611,326
0
416,962
373,252,000
1 知的障害者
授産施設使
用料
70,476,000
69,201,935
69,078,848
0
123,087 知的障害者授産施設使用料
69,078,848
2 知的障害者
更生施設使
用料
217,777,000
219,153,187
218,880,944
0
272,243 知的障害者更生施設使用料
218,880,944
3 身体障害者
福祉センタ
ー施設使用
料
1,490,000
1,362,147
1,362,147
0
0 身体障害者福祉センター施
1,362,147
設使用料
4 老人デイサ
ービスセン
ター使用料
518,000
552,744
552,744
0
0 老人デイサービスセンター
552,744
使用料
5 高齢者総合
福祉センタ
ー使用料
9,000
9,240
9,240
0
0 高齢者総合福祉センター使
9,240
用料
6 老人福祉セ
ンター使用
料
60,000
60,168
60,168
0
0 老人福祉センター使用料
60,168
7 知的障害児
通園施設使
用料
72,683,000
79,962,046
79,957,556
0
4,490 知的障害児通園施設使用料
79,957,556
13款
- 114 -
566,250
- 115 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
8 児童デイサ
ービス施設
使用料
3 保健衛生使用
料
5,851,000
0
0
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
金
額
10,239,000
5,851,000
1 葬祭具使用
料
2,539,000
2 霊園使用料
3,270,000
17,142 児童デイサービス施設使用
8,709,679
料
8,726,821
8,709,679
0
5,247,416
5,247,416
0
0
1,983,450
1,983,450
0
0 葬祭具使用料
1,983,450
3,229,810
3,229,810
0 墓地管理料
0
514,570
納骨壇使用料
2,682,240
礼拝堂使用料
33,000
3 保健センタ
ー使用料
4 環境衛生使用
料
5 農業使用料
51,046,000
151,304,000
0
0
0
0
42,000
51,046,000
34,156
34,156
0
0 保健センター使用料
34,156
50,485,503
50,485,503
0
0
3,368,800
3,368,800
0
0 厚生会館使用料
1 厚生会館使
用料
3,528,000
2 朝日環境セ
ンター余熱
利用施設使
用料
43,486,000
39,768,730
39,768,730
0
0 朝日環境センター余熱利用
39,768,730
施設使用料
3 環境センタ
ー等使用料
1,877,000
4,846,814
4,846,814
0
0 環境センター等使用料
1,958,064
2,888,750
駐車料
4 リサイクル
プラザ使用
料
2,155,000
2,391,159
2,391,159
0
0 リサイクルプラザ使用料
2,116,159
275,000
駐車料
5 領家衛生セ
ンター使用
料
0
55,000
55,000
0
0 駐車料
55,000
6 分析センタ
ー使用料
0
55,000
55,000
0
0 駐車料
55,000
150,735,294
150,735,294
0
0
110,001,612
110,001,612
0
0 グリーンセンター入園料
67,356,440
3,368,800
151,304,000
1 グリーンセ
ンター使用
料
111,648,000
大集会堂使用料
791,830
レストハウス等使用料
4,219,121
13款
- 116 -
- 117 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
花き集荷所等使用料
694,051
球根処理所使用料
18,450
ミニ鉄道使用料
36,356,260
わんぱく広場施設使用料
駐車料
園芸研修所使用料
331,080
233,750
630
2 流水プール
場等使用料
27,412,000
27,292,031
27,292,031
0 流水プール場入場料
11,740,750
0
アイススケート場入場料
10,889,480
ロッカー施設使用料
373,275
貸靴施設使用料
2,750,310
売店施設使用料
1,538,216
3 植物取引セ
ンター使用
料
2,995,000
3,473,324
3,473,324
0 卸売事務所等使用料
2,692,312
0
屋内売場使用料
686,280
場外植木取引場等使用料
39,732
55,000
駐車料
4 緑化センタ
ー使用料
6 土木使用料
1,191,984,000
0
0
9,249,000
1,191,984,000
9,968,327
9,968,327
0
1,474,500,720
1,194,662,328
0
0 緑化センター使用料
9,968,327
279,838,392
1 道路占用料
404,172,000
415,027,828
415,027,828
0
0 道路占用料
2 公園占用使
用料
1,186,000
1,214,262
1,214,262
0
0 公園占用使用料
3 公園行為使
用料
2,217,000
4 住宅使用料
778,139,000
415,027,828
1,214,262
2,737,618
2,737,618
0 公園行為使用料
0
2,737,618
1,048,105,098
768,290,076
0
279,815,022 住宅使用料
754,191,914
駐車場使用料
14,098,162
5 第二庁舎使
用料
493,000
455,652
432,282
0
23,370 第二庁舎使用料
432,282
13款
- 118 -
- 119 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
7 消防使用料
525,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
0
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
6 川口駅東口
公共広場使
用料
5,777,000
6,616,512
6,616,512
0
0 川口駅東口公共広場使用料
6,616,512
7 道路維持課
分室使用料
0
233,750
233,750
0
0 駐車料
233,750
8 戸塚中台公
園使用料
0
110,000
110,000
0
0 駐車料
110,000
2,746,628
2,746,628
0
0
2,746,628
2,746,628
0
0 消防施設等使用料
525,000
1 消防施設等
使用料
525,000
491,628
2,255,000
駐車料
8 教育使用料
764,451,000
0
0
764,451,000
1 授業料
329,312,000
744,133,605
743,826,305
0
307,300
324,788,500
324,481,200
0
307,300 高等学校
幼稚園
2 入学料
7,406,000
7,304,850
7,304,850
299,171,700
25,309,500
0 高等学校
0
5,984,850
1,320,000
幼稚園
3 高等学校使
用料
611,000
990,803
990,803
0 高等学校使用料
0
540,803
450,000
駐車料
4 海浜学園使
用料
123,000
5 少年自然の
家使用料
1,540,000
1,262,940
1,262,940
0
0 少年自然の家使用料
1,262,940
6 公民館使用
料
23,301,000
25,018,200
25,018,200
0
0 公民館使用料
144,900
144,900
0 海浜学園使用料
0
144,900
駐車料
7 婦人会館使
用料
182,000
330,510
330,510
24,853,200
165,000
0 婦人会館使用料
0
248,010
82,500
駐車料
8 青少年会館
使用料
656,000
9 文化会館使
用料
5,026,000
10 水上山荘使
用料
18,085,000
863,823
863,823
0 青少年会館使用料
0
863,823
4,237,585
4,237,585
0 文化会館使用料
0
4,237,585
20,485,454
20,485,454
0 水上山荘使用料
20,485,454
0
13款
- 120 -
- 121 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
11 体育館使用
料
1,319,000
12 スポーツセ
ンター使用
料
158,216,000
136,748,808
136,748,808
0
0 スポーツセンター使用料
136,328,808
420,000
駐車料
13 留守家庭児
童保育料
196,140,000
191,310,000
191,310,000
0
0 留守家庭児童保育料
191,310,000
14 分庁舎使用
料
140,000
138,636
138,636
0
0 分庁舎使用料
15 中央ふれあ
い館使用料
9,369,000
10,826,250
10,826,250
0
0 中央ふれあい館使用料
10,826,250
16 図書館使用
料
1,362,000
1,478,385
1,478,385
0
0 図書館使用料
1,159,605
1,159,605
0 体育館使用料
0
1,159,605
138,636
駐車料
17 科学館使用
料
11,000,000
10,616,310
10,616,310
1,450,885
27,500
0 科学展示施設入場料
4,977,450
0
プラネタリウム観覧料
5,096,160
鉄道模型使用料
542,700
18 文化財セン
ター使用料
663,000
1,152,656
1,152,656
0 文化財センター入場料
123,335
0
文化財センター分館入場料
855,880
文化財センター分館使用料
173,441
19 給食センタ
ー使用料
0
426,250
426,250
0
0 駐車料
426,250
20 教育研究所
分室使用料
0
275,000
275,000
0
0 駐車料
275,000
21 小学校使用
料
0
2,706,250
2,706,250
0
0 駐車料
2,706,250
22 中学校使用
料
0
1,826,250
1,826,250
0
0 駐車料
1,826,250
23 幼稚園使用
料
0
15,000
15,000
0
0 駐車料
15,000
24 体育武道セ
ンター使用
料
0
26,640
26,640
0
0 体育武道センター使用料
26,640
13款
- 122 -
- 123 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
2 手数料
1 総務手数料
2 民生手数料
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
金
1,259,000
0
1,177,368,000
1,116,981,610
1,116,544,360
0
437,250
225,376,000
0
0
225,376,000
212,366,725
212,366,725
0
0
1,000
0
0
16,649,000
0
0
考
額
1,176,109,000
1 納税証明等
手数料
24,078,000
24,568,000
24,568,000
0
0 納税証明等手数料
24,568,000
2 市税督促手
数料
1,000
3,500
3,500
0
0 市税督促手数料
3 戸籍手数料
46,639,000
45,440,300
45,440,300
0
0 戸籍手数料
4 住民登録手
数料
64,898,000
56,385,400
56,385,400
0
0 住民登録手数料
56,385,400
5 印鑑証明等
手数料
58,079,000
53,707,400
53,707,400
0
0 印鑑証明等手数料
53,707,400
6 市有地貸付
等証明手数
料
2,000
2,800
2,800
0
0 市有地貸付等証明手数料
2,800
7 自転車置場
登録手数料
26,918,000
25,094,625
25,094,625
0
0 自転車置場登録手数料
25,094,625
8 自転車等移
送手数料
4,700,000
7,022,000
7,022,000
0
0 自転車等移送手数料
7,022,000
9 情報公開手
数料
61,000
142,700
142,700
0
0 情報公開手数料
3,500
1,000
16,649,000
1 鑑札交付等
手数料
45,440,300
142,700
1,000
1 ホームヘル
プサービス
手数料
3 保健衛生手数
料
調
計
13,499,000
0
0
0
0
0
0
0
0
16,478,170
16,478,170
0
0
13,948,720
13,948,720
0
0 犬鑑札交付手数料
5,877,000
犬鑑札再交付手数料
89,600
狂犬病予防注射済票交付手
7,979,400
数料
狂犬病予防注射済票再交付
2,720
手数料
2 霊きゅう自
動車運行手
数料
3,150,000
2,529,450
2,529,450
0 霊きゅう自動車運行手数料
2,529,450
0
13款
- 124 -
- 125 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
4 環境衛生手数
料
894,728,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
0
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
894,728,000
1 清掃手数料
894,725,000
860,782,295
860,345,045
0
437,250
860,782,295
860,345,045
0
437,250 一般廃棄物処理業許可申請
250,800
手数料
動物の死体収集運搬処理手
1,580,320
数料
一般廃棄物処理手数料
809,093,685
粗大ごみ収集手数料
49,360,060
し尿収集運搬手数料
60,180
2 鳥獣飼養登
録手数料
5 商工手数料
323,000
0
0
323,000
1 計量器検査
手数料
6 土木手数料
32,760,000
1,259,000
0
3,000
323,000
0
0
0
0
285,880
285,880
0
0
285,880
285,880
0
0 計量器検査手数料
285,880
34,019,000
21,654,690
21,654,690
0
0
1 境界確認等
手数料
1,974,000
3,130,800
3,130,800
0
0 境界確認等手数料
3,130,800
2 建築確認等
申請手数料
17,477,000
7,253,500
7,253,500
0
0 建築確認申請手数料
2,542,500
中間検査申請手数料
150,000
完了検査申請手数料
3,090,000
構造計算適合性判定手数料
1,471,000
3 建築許可等
申請手数料
5,096,000
3,594,000
3,594,000
0
0 建築許可等申請手数料
3,594,000
4 優良住宅申
請手数料
35,000
0
0
0
0
5 開発許可等
申請手数料
5,304,000
4,295,610
4,295,610
0
0 開発許可等申請手数料
4,295,610
6 用途地域等
証明手数料
30,000
26,400
26,400
0
0 用途地域等証明手数料
26,400
7 入居証明等
手数料
4,000
4,400
4,400
0
0 入居証明等手数料
4,400
13款
- 126 -
- 127 -
使用料及び手数料
(単位:円)
予 算
款
項
目
当初予算額
7 消防手数料
8 教育手数料
14 国庫支出金
1 国庫負担金
現
2,405,000
3,867,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
0
0
0
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
区
分
金
額
8 屋外広告物
許可申請手
数料
840,000
980,580
980,580
0
0 屋外広告物許可申請手数料
980,580
9 道路位置指
定等申請手
数料
2,000,000
1,350,000
1,350,000
0
0 道路位置指定等申請手数料
1,350,000
10 長期優良住
宅建築等計
画認定申請
手数料
1,259,000
1,019,400
1,019,400
0
0 長期優良住宅建築等計画認
定申請手数料
1,019,400
2,405,000
1,997,150
1,997,150
0
0
1 消防業務証
明手数料
14,000
14,400
14,400
0
0 消防業務証明手数料
14,400
2 危険物製造
所等検査手
数料
2,223,000
1,907,650
1,907,650
0
0 危険物製造所等検査手数料
1,907,650
3 火薬類譲渡
許可等申請
手数料
168,000
75,100
75,100
0
0 火薬類譲渡許可等申請手数
75,100
料
3,416,700
3,416,700
0
0
3,127,900
3,127,900
0
0 入学選考手数料
3,867,000
1 入学選考手
数料
3,647,000
2 諸証明書手
数料
220,000
3,127,900
288,800
288,800
0
0 諸証明書手数料
288,800
16,303,749,000
3,783,063,000
1,299,356,400
21,386,168,400
21,131,111,684 20,209,898,684
0
921,213,000
13,515,768,000
1,168,003,000
26,265,000
14,710,036,000
14,601,838,931 14,563,760,931
0
38,078,000
1 民生費国庫負 13,330,483,000
担金
1,155,903,000
0
14,486,386,000
14,370,122,931 14,370,122,931
0
0
1 国民健康保
険基盤安定
負担金
97,644,000
97,644,016
97,644,016
0
0 国民健康保険基盤安定負担
97,644,016
金
2 特別障害者
手当等負担
金
86,359,000
80,839,575
80,839,575
0
0 特別障害者手当等負担金
80,839,575
3 障害者自立 1,210,073,000
支援給付費
等負担金
1,209,890,799
1,209,890,799
0
0 障害者自立支援給付費等負
1,209,890,799
担金
13款 使用料及び手数料 14款
- 128 -
考
計
- 129 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
2 教育費国庫負
担金
185,285,000
補正予算額
12,100,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
26,265,000
節
区
分
1 民生費国庫補
助金
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
金
額
290,311,000
251,241,417
251,241,417
0
0 障害者自立支援医療費負担
251,241,417
金
5 母子生活支
援施設運営
費負担金
5,691,000
5,607,130
5,607,130
0
0 母子生活支援施設運営費負
5,607,130
担金
6 児童扶養手
当負担金
535,400,000
516,313,510
516,313,510
0
0 児童扶養手当負担金
516,313,510
7 保育所運営
費負担金
362,247,000
368,018,025
368,018,025
0
0 保育所運営費負担金
368,018,025
8 助産施設運
営費負担金
4,484,000
3,060,460
3,060,460
0
0 助産施設運営費負担金
3,060,460
9 被用者児童
手当負担金
818,792,000
791,936,000
791,936,000
0
0 被用者児童手当負担金
791,936,000
10 特例給付児
童手当負担
金
59,930,000
62,960,000
62,960,000
0
0 特例給付児童手当負担金
62,960,000
11 非被用者児
童手当負担
金
147,480,000
145,960,000
145,960,000
0
0 非被用者児童手当負担金
145,960,000
12 被用者小学
校修了前特
例給付負担
金
509,239,000
496,796,666
496,796,666
0
0 被用者小学校修了前特例給
496,796,666
付負担金
13 非被用者小
学校修了前
特例給付負
担金
252,275,000
242,848,333
242,848,333
0
0 非被用者小学校修了前特例
給付負担金 242,848,333
14 生活保護費 10,106,461,000 10,097,007,000 10,097,007,000
等負担金
0
0 生活保護費等負担金
10,097,007,000
223,650,000
223,650,000
231,716,000
193,638,000
0
38,078,000
231,716,000
193,638,000
0
38,078,000 公立学校施設整備費国庫負
193,638,000
担金
2,617,165,000
2,615,060,000
1,273,091,400
6,505,316,400
6,352,898,290
5,469,763,290
0
883,135,000
162,294,000
91,855,000
61,327,000
315,476,000
263,906,398
237,130,398
0
26,776,000
14款
- 130 -
考
4 障害者自立
支援医療費
負担金
1 教育施設整
備事業負担
金
2 国庫補助金
調
計
- 131 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
1 障害程度区
分認定等事
業費補助金
3,042,000
3,042,000
3,042,000
0
0 障害程度区分認定等事業費
3,042,000
補助金
2 地域生活支
援事業費補
助金
98,765,000
111,553,000
111,553,000
0
0 地域生活支援事業費補助金
111,553,000
3 次世代育成
支援対策交
付金
48,974,000
56,724,000
56,724,000
0
0 次世代育成支援対策交付金
56,724,000
4 母子家庭等
対策総合支
援事業補助
金
24,276,000
11,726,000
11,726,000
0
0 自立支援教育訓練給付費補
200,000
助金
5 セーフティ
ネット支援
対策等事業
費補助金
50,019,000
母子家庭高等技能訓練促進
11,526,000
費補助金
47,542,000
47,542,000
0
0 中国残留邦人等地域生活支
援事業費補助金
101,000
生活保護適正化実施推進事
4,180,000
業費補助金
自立支援プログラム策定実
施推進事業費補助金
2,185,000
住宅・生活支援対策事業費
41,076,000
補助金
6 子育て応援
特別手当事
業交付金
63,624,000
6,543,398
6,543,398
0
0 子育て応援特別手当事務取
2,295,398
扱交付金
子育て応援特別手当交付金
4,248,000
7 子ども手当
システム開
発費補助金
2 環境衛生費国
庫補助金
3 土木費国庫補
助金
2,975,000
1,203,506,000
58,540,000
90,611,000
0
236,099,400
26,776,000
61,515,000
26,776,000
0
0
26,776,000
59,341,000
59,341,000
0
0
1 浄化槽設置
整備費補助
金
2,975,000
801,000
801,000
0
0 浄化槽設置整備費補助金
801,000
2 地域環境保
全対策費補
助金
58,540,000
58,540,000
58,540,000
0
0 グリーンニューディール基
金事業補助金
58,540,000
1,530,216,400
1 河川改修事
業補助金
103,532,000
1,463,575,000
1,037,037,000
0
103,532,000
99,612,000
0
426,538,000
3,920,000 都市基盤河川芝川改修事業
34,032,000
費補助金
14款
- 132 -
- 133 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
都市基盤河川辰井川改修事
18,580,000
業費補助金
準用河川前野宿川改修事業
47,000,000
費補助金
2 都市計画公
園事業補助
金
50,000,000
3 既存建築物
耐震診断事
業補助金
12,875,000
2,841,000
2,841,000
0
0 既存建築物耐震診断事業補
2,841,000
助金
4 市街地再開
発事業補助
金
0
0
0
0
0
5 地方道路整
備臨時交付
金
0
0
0
0
0
6 まちづくり
交付金
370,877,400
311,935,000
311,935,000
0
0 戸塚南部第2調整池整備事
60,000,000
業費補助金
50,000,000
14,950,000
0
35,050,000 新郷東部公園
14,950,000
上青木東西線
146,475,000
18,975,000
里上青木線
川口駅東口周辺観光情報板
等設置事業費補助金
6,400,000
戸塚立山第2公園
12,000,000
環状八間通り線
15,150,000
善光寺荒川線
52,935,000
7 都市計画街
路事業補助
金
89,000,000
89,000,000
76,655,000
0
12,345,000 元郷駅六間通り線(2工区
28,798,000
)
駅前六間通り線
47,857,000
8 地域住宅交
付金
598,492,000
597,142,000
258,199,000
0
338,943,000 住情報提供事業費補助金
120,000
既設市営住宅耐震診断費補
2,250,000
助金
既設市営住宅エレベーター
設置事業費補助金
21,330,000
家賃低廉化事業費補助金
38,666,000
安行原住宅建替事業費補助
122,782,000
金
14款
- 134 -
- 135 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
既設市営住宅耐震改修事業
24,535,000
費補助金
既存建築物耐震改修事業補
663,000
助金
荒川運動公園管理棟建替事
32,463,000
業費補助金
既設市営住宅個別改善事業
11,070,000
費補助金
既設市営住宅ストック総合
改善事業費補助金
4,320,000
9 住宅市街地
総合整備事
業補助金
133,510,000
133,510,000
133,510,000
0
0 環状本町飯塚線
77,992,500
善光寺荒川線
15,550,000
駅前大通り線
34,967,500
芝地区住宅市街地総合整備
事業費補助金
5,000,000
10 都市再生推
進事業費補
助金
166,430,000
166,490,000
132,520,000
0
11 地域連携推
進事業費補
助金
0
5,000,000
5,000,000
0
33,970,000 元郷駅六間通り線(2工区
132,520,000
)
0 幹線第67号線
2,500,000
幹線第46号線
2,500,000
12 地域活力基
盤創造交付
金
4 消防費国庫補
助金
5 教育費国庫補
助金
15,384,000
1,233,006,000
△324,000
407,666,000
0
181,211,000
5,500,000
15,060,000
2,310,000 青木第188号線
1,815,000
4,125,000
1,815,000
0
15,060,000
15,060,000
0
0
1 消防防災設
備施設整備
費補助金
9,860,000
9,860,000
9,860,000
0
0 救急高度化推進整備費補助
9,860,000
金
2 まちづくり
交付金
5,200,000
5,200,000
5,200,000
0
0 耐震性貯水槽設置費補助金
5,200,000
1,965,385,892
1,954,937,892
0
2,929,000
2,929,000
0
1,821,883,000
1 要保護児童
生徒援助費
補助金
3,370,000
10,448,000
0 要保護児童生徒援助費補助
2,929,000
金
14款
- 136 -
- 137 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
2 特別支援教
育就学奨励
費補助金
2,500,000
2,068,000
2,068,000
0
0 特別支援教育就学奨励費補
2,068,000
助金
3 幼稚園就園
奨励費補助
金
150,639,000
137,357,000
137,357,000
0
0 幼稚園就園奨励費補助金
137,357,000
4 学校医療費
補助金
240,000
281,000
281,000
0
0 要保護児童生徒
5 文化財保存
事業費補助
金
1,650,000
6 学校教育設
備整備費等
補助金
20,878,000
20,878,000
20,878,000
0
0 理科教育等設備整備費補助
20,878,000
金
7 住宅・建築
物耐震改修
等事業費補
助金
41,695,000
38,693,000
38,693,000
0
0 住宅・建築物耐震改修等事
38,693,000
業費補助金
8 安全・安心 1,364,076,000
な学校づく
り交付金
1,526,509,000
1,516,061,000
0
10,448,000 小・中学校耐震補強事業交
1,029,589,000
付金
281,000
1,650,000
1,650,000
0
0 調査費補助金
1,650,000
本町小学校改築事業交付金
455,039,000
元郷南小学校改築事業交付
13,243,000
金
大規模改修事業交付金
8,454,000
地上デジタル放送アンテナ
等整備事業交付金
3,676,000
太陽光発電設備設置費交付
6,060,000
金
9 地域新エネ
ルギー等導
入促進対策
費補助金
0
0
0
0
0
10 学校情報通
信技術環境
整備事業費
補助金
236,835,000
235,020,892
235,020,892
0
0 学校情報機器環境整備事業
135,328,389
費補助金
学校デジタルテレビ環境整
備事業費補助金
98,032,453
公民館デジタルテレビ環境
整備事業費補助金
1,660,050
14款
- 138 -
- 139 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
6 総務費国庫補
助金
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
額
0
794,454,000
節
区
分
0
76,995,000
0
0
556,259,000
0
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
794,454,000
76,995,000
1 感染症予防
事業費等国
庫補助金
8 地域活性化・
経済危機対策
臨時交付金
金
794,454,000
1 定額給付金
事業補助金
7 保健衛生費国
庫補助金
調
計
76,995,000
556,259,000
1 地域活性化
・経済危機
対策臨時交
付金
556,259,000
614,820,000
614,820,000
0
0
614,820,000
614,820,000
0
0 定額給付金給付事業費補助
614,820,000
金
69,729,000
69,729,000
0
0
69,729,000
69,729,000
0
0 疾病予防対策事業費等補助
69,729,000
金
556,259,000
396,592,000
0
159,667,000
556,259,000
396,592,000
0
159,667,000 防災無線デジタル機器整備
・子局増設事業交付金
36,225,000
情報システム費交付金
9,765,000
生活支援特別給付金給付事
104,415
業交付金
児童センター施設管理費交
10,020,150
付金
学校運営費交付金
146,599,761
学校用地取得事業交付金
35,185,967
学校教材等整備事業交付金
98,032,472
公民館施設運営費交付金
1,660,050
学校給食食器改善事業交付
58,999,185
金
9 地域活性化・
公共投資臨時
交付金
0
1 総務費委託金
0
1,085,116,000
1 地域活性化 1,085,116,000
・公共投資
臨時交付金
10 地域活性化・
きめ細かな臨
時交付金
3 委託金
1,085,116,000
0
248,342,000
0
248,342,000
1 地域活性化
・きめ細か
な臨時交付
金
248,342,000
1,085,116,000
1,085,116,000
0
0
1,085,116,000
1,085,116,000
0
0 本町小学校改築事業交付金
277,000,000
地域活性化・公共投資臨時
808,116,000
交付金
259,706,000
0
0
259,706,000
259,706,000
0
0
259,706,000
170,816,000
0
0
170,816,000
176,374,463
176,374,463
0
0
169,897,000
0
0
169,897,000
175,465,639
175,465,639
0
0
14款
- 140 -
- 141 -
国庫支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
1 国民年金事
務費委託金
金
額
121,975,000
120,945,239
120,945,239
0 法定受託事務費
96,951,079
0
協力・連携事務費
23,994,160
2 民生費委託金
919,000
0
0
2 外国人登録
事務委託金
39,732,000
46,658,000
46,658,000
0
0 外国人登録事務委託金
46,658,000
3 投票人名簿
システム構
築委託金
8,190,000
7,862,400
7,862,400
0
0 投票人名簿システム構築委
7,862,400
託金
908,824
908,824
0
0
908,824
908,824
0
0 特別児童扶養手当事務費委
908,824
託金
919,000
1 特別児童扶
養手当事務
費委託金
15 県支出金
1 県負担金
1 総務費県負担
金
2 民生費県負担
金
919,000
5,459,068,000
377,768,000
4,532,000
5,841,368,000
5,458,215,198
5,444,164,198
0
14,051,000
3,099,913,000
△35,187,000
0
3,064,726,000
2,935,535,316
2,930,235,316
0
5,300,000
11,157,000
0
0
11,157,000
14,189,600
14,189,600
0
0
3,068,647,000
△35,187,000
0
1 公的個人認
証サービス
事務交付金
57,000
40,600
40,600
0
0 公的個人認証サービス事務
40,600
交付金
2 旅券事務交
付金
11,100,000
14,149,000
14,149,000
0
0 旅券事務交付金
14,149,000
2,888,321,286
2,888,321,286
0
0
3,033,460,000
1 国民健康保
険基盤安定
負担金
487,708,000
487,708,208
487,708,208
0
0 国民健康保険基盤安定負担
487,708,208
金
2 障害者自立
支援給付費
等負担金
605,036,000
604,945,399
604,945,399
0
0 障害者自立支援給付費等負
604,945,399
担金
3 障害者自立
支援医療費
負担金
145,155,000
125,620,708
125,620,708
0
0 障害者自立支援医療費負担
125,620,708
金
4 後期高齢者
医療保険基
盤安定負担
金
298,007,000
298,007,165
298,007,165
0
0 後期高齢者医療保険基盤安
298,007,165
定負担金
14款
- 142 -
- 143 -
国庫支出金
15款
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
3 保健衛生費県
負担金
20,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
0
節
区
分
5 埼玉県分権推
進交付金
69,000
20,020,000
0
0
0
0
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
金
額
2,845,000
2,803,565
2,803,565
0
0 母子生活支援施設運営費負
2,803,565
担金
6 保育所運営
費負担金
181,123,000
184,009,012
184,009,012
0
0 保育所運営費負担金
184,009,012
7 助産施設運
営費負担金
2,242,000
1,530,230
1,530,230
0
0 助産施設運営費負担金
1,530,230
8 被用者児童
手当負担金
102,349,000
98,992,000
98,992,000
0
0 被用者児童手当負担金
98,992,000
9 非被用者児
童手当負担
金
147,480,000
145,960,000
145,960,000
0
0 非被用者児童手当負担金
145,960,000
10 被用者小学
校修了前特
例給付負担
金
509,239,000
496,796,666
496,796,666
0
0 被用者小学校修了前特例給
496,796,666
付負担金
11 非被用者小
学校修了前
特例給付負
担金
252,275,000
242,848,333
242,848,333
0
0 非被用者小学校修了前特例
給付負担金 242,848,333
12 生活保護費
負担金
300,000,000
199,100,000
199,100,000
0
0 現在地保護費負担金
199,100,000
13 災害弔慰金
負担金
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,362,430
62,430
0
5,300,000
20,000
20,000
69,000
1 建築動態統
計調査交付
金
69,000
62,430
62,430
0
2 河川管理者
負担金
0
5,300,000
0
0
5,300,000
27,662,000
27,662,000
0
0
27,662,000
27,662,000
0
0 埼玉県分権推進交付金
27,662,000
20,020,000
1 埼玉県分権
推進交付金
20,020,000
0 建築動態統計調査交付金
62,430
15款
- 144 -
考
5 母子生活支
援施設運営
費負担金
1 感染症予防
費負担金
4 土木費県負担
金
調
計
- 145 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
2 県補助金
1 総務費県補助
金
2 民生費県補助
金
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
区
分
金
額
1,321,956,000
452,943,000
4,532,000
1,779,431,000
1,533,257,004
1,524,506,004
0
8,751,000
10,486,000
4,580,000
0
15,066,000
15,313,880
10,733,880
0
4,580,000
1,049,076,000
145,751,000
0
考
計
1 統計調査員
確保対策費
補助金
84,000
84,000
84,000
0
0 統計調査員確保対策費補助
84,000
金
2 住民異動月
報事務交付
金
21,000
22,000
22,000
0
0 住民異動月報事務交付金
22,000
3 人口動態統
計調査費交
付金
381,000
394,880
394,880
0
0 人口動態統計調査費交付金
394,880
4 コミュニテ
ィ施設特別
整備事業費
補助金
10,000,000
9,877,000
9,877,000
0
0 集会所建設費補助金
9,877,000
5 子どもたち
を地域で育
む事業補助
金
0
356,000
356,000
0
0 子ども自然体験村事業補助
356,000
金
6 全国瞬時警
報システム
整備促進事
業交付金
4,580,000
4,580,000
0
0
4,580,000
1,115,813,141
1,115,813,141
0
0
32,425,990
32,425,990
0
0 活動費補助金
1,194,827,000
1 民生・児童
委員活動費
等補助金
32,747,000
2 ホームレス
対策費補助
金
2,587,000
3,346,000
3,346,000
0
0 ホームレス総合相談事業費
3,346,000
補助金
3 難病患者等
日常生活用
具給付費補
助金
157,000
315,000
315,000
0
0 難病患者等日常生活用具給
315,000
付費補助金
4 障害者生活
支援事業補
助金
135,776,000
131,937,000
131,937,000
0
0 全身性障害者介助人派遣事
1,475,000
業補助金
32,425,990
在宅重度障害者手当補助金
125,462,000
15款
- 146 -
- 147 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
障害児(者)生活サポート
事業費補助金
5,000,000
5 重度心身障
害者医療費
補助金
370,307,000
363,561,152
363,561,152
0
0 重度心身障害者医療費補助
363,561,152
金
6 障害福祉施
設等支援事
業補助金
106,166,000
82,850,000
82,850,000
0
0 重度障害者(児)居宅改善
整備費補助金
296,000
心身障害者地域デイケア事
63,203,000
業費補助金
生活ホーム事業費補助金
19,351,000
7 養護学校放
課後児童対
策事業費補
助金
7,144,000
6,172,600
6,172,600
0
0 養護学校放課後児童対策事
6,172,600
業費補助金
8 精神障害者
小規模作業
所運営費補
助金
7,500,000
7,881,000
7,881,000
0
0 精神障害者小規模作業所運
7,881,000
営費補助金
9 地域生活支
援事業費補
助金
49,382,000
55,776,000
55,776,000
0
0 地域生活支援事業費補助金
55,776,000
10 共同生活援
助等事業費
補助金
2,637,000
2,483,000
2,483,000
0
0 共同生活援助等事業費補助
2,483,000
金
11 社会福祉法
人利用者負
担軽減補助
金
2,162,000
2,162,000
2,162,000
0
0 社会福祉法人利用者負担軽
2,162,000
減補助金
12 地域児童福
祉事業等調
査事務費交
付金
2,000
7,120
7,120
0
0 地域児童福祉事業等調査事
7,120
務費交付金
13 保育対策等
促進事業費
補助金
13,186,000
11,479,000
11,479,000
0
0 病児・病後児保育事業補助
3,513,000
金
一時・特定保育事業補助金
3,300,000
認可化移行環境改善事業補
4,666,000
助金
15款
- 148 -
- 149 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
区
分
金
額
14 ひとり親家
庭等医療費
補助金
71,687,000
15 地域子育て
支援拠点事
業費補助金
16,166,000
16,746,000
16,746,000
0
0 地域子育て支援拠点事業費
16,746,000
補助金
16 安心・元気
保育サービ
ス支援事業
費補助金
25,358,000
22,682,000
22,682,000
0
0 低年齢児保育促進事業費補
22,682,000
助金
17 家庭保育室
等運営事業
費補助金
33,105,000
31,517,000
31,517,000
0
0 家庭保育室等運営事業費補
31,517,000
助金
18 乳幼児医療
費補助金
185,187,000
179,668,381
179,668,381
0
0 医療費補助金
19 障害者自立
支援対策事
業運営安定
化事業費補
助金
29,941,000
20 保育所緊急
整備事業補
助金
60,525,000
60,525,000
60,525,000
0
0 保育所緊急整備事業補助金
60,525,000
21 駅前等保育
サービス提
供施設等賃
借料補助金
2,250,000
2,250,000
2,250,000
0
0 駅前等保育サービス提供施
22 民間社会福
祉施設(保
育所)生活
環境改善事
業費補助金
2,980,000
23 障害者自立
支援対策通
所サービス
等利用促進
事業費補助
金
4,500,000
70,490,333
70,490,333
0
0 医療費補助金
70,490,333
179,668,381
15,505,185
15,505,185
0
0 障害者自立支援対策事業運
営安定化事業費補助金
15,505,185
設等賃借料補助金
2,250,000
2,980,000
2,980,000
0
0 民間社会福祉施設(保育所
)生活環境改善事業費補助
2,980,000
金
4,099,000
4,099,000
0
0 障害者自立支援対策通所サ
ービス等利用促進事業費補
4,099,000
助金
15款
- 150 -
考
計
- 151 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
3 保健衛生費県
補助金
36,841,000
補正予算額
276,924,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
0
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
24 障害者自立
支援対策事
務処理安定
化支援事業
補助金
3,375,000
25 障害者自立
支援対策移
行時運営安
定化事業補
助金
30,000,000
26 障害者自立
支援対策新
事業移行促
進事業補助
金
0
27 母子家庭高
等技能訓練
促進費等補
助金
0
2,757,000
2,757,000
0
0 母子家庭高等技能訓練促進
2,757,000
費等補助金
28 在宅福祉事
業費補助金
0
3,589,000
3,589,000
0
0 老人クラブ助成費補助金
3,589,000
141,504,495
141,253,495
0
251,000
109,489,000
109,238,000
0
251,000 妊婦健康診査費補助金
776,000
1,473,750
0
0 障害者自立支援対策事務処
理安定化支援事業補助金
1,473,750
865,380
865,380
0
0 障害者自立支援対策移行時
運営安定化事業補助金
865,380
269,250
269,250
0
0 障害者自立支援対策新事業
移行促進事業補助金
269,250
313,765,000
1 母子保健事
業費補助金
1,473,750
135,575,000
妊婦健康診査支援基金事業
108,462,000
補助金
2 予防接種健
康被害者補
助金
4,005,000
4,005,495
4,005,495
0
0 予防接種健康被害者補助金
4,005,495
3 救急医療施
設運営費等
補助金
15,137,000
15,137,000
15,137,000
0
0 小児救急医療支援事業補助
15,137,000
金
4 献血者確保
促進事業費
補助金
64,000
64,000
64,000
0
0 献血者確保促進事業費補助
64,000
金
5 外国人未払
医療費対策
事業補助金
860,000
860,000
860,000
0
0 外国人未払医療費対策事業
860,000
補助金
6 保健増進事
業補助金
15,950,000
6,318,000
6,318,000
0
0 保健増進事業補助金
6,318,000
15款
- 152 -
- 153 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
7 新型インフ
ルエンザワ
クチン接種
費用軽減事
業費補助金
4 環境衛生費県
補助金
5 農業費県補助
金
2,351,000
2,684,000
0
0
0
0
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
金
額
142,174,000
5,631,000
5,631,000
0
0 新型インフルエンザワクチ
ン接種費用軽減事業費補助
5,631,000
金
2,351,000
1,013,000
1,013,000
0
0
1 彩の国環境
保全交付金
800,000
693,000
693,000
0
0 彩の国環境保全交付金
693,000
2 浄化槽設置
整備費補助
金
1,551,000
320,000
320,000
0
0 浄化槽設置整備費補助金
320,000
2,501,303
2,501,303
0
0
1,986,000
1,986,000
0
0 農業委員会経常費補助金
1,767,000
2,684,000
1 農業委員会
費交付金
2,388,000
国有農地等管理処分補助金
219,000
6 商工費県補助
金
7 土木費県補助
金
17,674,000
62,380,000
0
△10,380,000
0
4,532,000
2 農業経営基
盤強化資金
利子助成補
助金
296,000
115,303
115,303
0
0 農業経営基盤強化資金利子
115,303
助成補助金
3 都市地域農
業総合支援
事業補助金
0
400,000
400,000
0
0 都市地域農業総合支援事業
400,000
補助金
17,035,855
17,035,855
0
0
17,674,000
1 商店街施設
整備事業補
助金
9,250,000
11,295,000
11,295,000
0
0 商店街施設整備事業補助金
11,295,000
2 夢チャレン
ジ事業(夢
チャレンジ
型)補助金
2,000,000
398,000
398,000
0
0 夢チャレンジ事業(夢チャ
3 商店街地域
資源活用事
業補助金
6,424,000
レンジ型)補助金
398,000
56,532,000
1 河川改修事
業補助金
56,532,000
0 商店街地域資源活用事業補
5,342,855
助金
5,342,855
5,342,855
0
56,532,000
52,612,000
0
3,920,000
56,532,000
52,612,000
0
3,920,000 都市基盤河川芝川改修事業
34,032,000
費補助金
都市基盤河川辰井川改修事
18,580,000
業費補助金
15款
- 154 -
- 155 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
2 市街地再開
発事業補助
金
8 教育費県補助
金
140,464,000
9 緊急雇用創出
基金市町村事
業費補助金
0
0
36,068,000
0
0
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
金
額
0
140,464,000
0
0
0
0
146,174,000
146,174,000
0
0
1 放課後児童
健全育成事
業費補助金
114,833,000
114,412,000
114,412,000
0
0 放課後児童健全育成事業費
114,412,000
補助金
2 文化財保存
事業費補助
金
550,000
550,000
550,000
0
0 調査費補助金
3 高等学校交
通遺児授業
料減免事業
費補助金
55,000
0
0
0
0
4 いじめ・不
登校対策充
実事業費補
助金
19,200,000
27,048,000
27,048,000
0
0 いじめ・不登校対策充実事
27,048,000
業費補助金
5 中学校スポ
ーツエキス
パート活用
事業補助金
500,000
510,000
510,000
0
0 中学校スポーツエキスパー
6 放課後子ど
も教室推進
事業等補助
金
5,326,000
550,000
ト活用事業補助金
510,000
36,068,000
1 緊急雇用創
出基金市町
村事業費補
助金
36,068,000
3,654,000
3,654,000
0
0 放課後子ども教室推進事業
3,654,000
等補助金
37,369,330
37,369,330
0
0
37,369,330
37,369,330
0
0 土木施設管理事業費補助金
23,100,000
教育事業費補助金
11,009,480
民生事業費補助金
312,508
衛生事業費補助金
2,947,342
3 委託金
1 総務費委託金
1,037,199,000
△39,988,000
0
997,211,000
989,422,878
989,422,878
0
0
980,590,000
0
0
980,590,000
973,911,387
973,911,387
0
0
15款
- 156 -
- 157 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
1 地域人権啓
発活動活性
化事業委託
金
100,000
100,000
100,000
0
0 人権の花運動委託金
100,000
2 県民税徴収
取扱委託金
824,214,000
832,384,199
832,384,199
0
0 県民税徴収取扱委託金
832,384,199
3 自衛官募集
事務委託金
106,000
143,000
143,000
0
0 自衛官募集事務委託金
143,000
4 在外選挙人
名簿登録事
務委託金
81,000
48,324
48,324
0
0 在外選挙人名簿登録事務委
48,324
託金
5 衆議院議員
総選挙委託
金
115,766,000
109,017,328
109,017,328
0
0 衆議院議員総選挙委託金
109,017,328
6 最高裁判所
裁判官国民
審査委託金
197,000
196,211
196,211
0
0 最高裁判所裁判官国民審査
196,211
委託金
7 統計調査委
託金
40,126,000
32,022,325
32,022,325
0
0 工業統計調査委託金
5,258,891
学校基本調査委託金
43,000
県町(丁)字別人口調査委
135,688
託金
農林業センサス委託金
1,766,274
経済センサス委託金
16,038,454
全国消費実態調査委託金
6,816,758
国勢調査調査区設定委託金
1,963,260
2 民生費委託金
5,907,000
0
0
5,907,000
5,741,156
5,741,156
0
0
1 国民生活基
礎調査等委
託金
26,000
36,000
36,000
0
0 国民生活基礎調査等委託金
36,000
2 療育手帳再
交付事務委
託金
95,000
94,966
94,966
0
0 療育手帳再交付事務委託金
94,966
3 母子緊急一
時保護事業
委託金
440,000
264,190
264,190
0
0 母子緊急一時保護事業委託
264,190
金
15款
- 158 -
- 159 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
区
分
4 障害児等療
育支援事業
委託金
3 環境衛生費委
託金
8,000
0
0
5 教育費委託金
39,799,000
10,895,000
△36,900,000
△3,088,000
0
0
金
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
5,346,000
8,000
2,899,000
5,346,000
5,346,000
0
0 障害児等療育支援事業委託
5,346,000
金
30,870
30,870
0
0
30,870
30,870
0
0 特定外来生物個体分析調査
30,870
業務委託金
2,524,660
2,524,660
0
0
1 柳根排水機
場管理委託
金
1,237,000
1,220,000
1,220,000
0
0 柳根排水機場管理委託金
1,220,000
2 芝川マリー
ナ水門管理
委託金
1,619,000
1,250,000
1,250,000
0
0 芝川マリーナ水門管理委託
1,250,000
金
3 国道122
号線整備事
業委託金
0
0
0
0
0
4 建築物等実
態調査委託
金
43,000
54,660
54,660
0
0 建築物等実態調査委託金
54,660
7,214,805
7,214,805
0
0
7,807,000
1 ふれあい講
演会事業委
託金
240,000
240,000
240,000
0
0 ふれあい講演会事業委託金
240,000
2 小学校理科
支援員等配
置事業委託
金
6,272,000
6,225,650
6,225,650
0
0 小学校理科支援員等配置事
6,225,650
業委託金
3 スクールソ
ーシャルワ
ーカー活用
事業委託金
0
0
0
0
0
4 子どもの体
力向上地域
連携強化事
業委託金
0
0
0
0
0
15款
- 160 -
考
額
8,000
1 特定外来生
物個体分析
調査業務委
託金
4 土木費委託金
調
計
- 161 -
県支出金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
16 財産収入
1 財産運用収入
1 財産貸付収入
2 利子及び配当
金
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
区
分
金
額
5 子どもの体
力向上支援
事業委託金
895,000
454,880
454,880
0
0 子どもの体力向上支援事業
454,880
委託金
6 外国語活動
実践研究事
業委託金
400,000
294,275
294,275
0
0 外国語活動実践研究事業委
294,275
託金
368,168,000
△44,896,000
0
323,272,000
398,330,370
396,525,136
0
1,805,234
326,395,000
△44,896,000
0
281,499,000
252,846,260
251,041,026
0
1,805,234
163,046,000
0
0
163,046,000
164,405,818
162,600,584
0
1,805,234
99,324,311
97,674,576
0
1,649,735 土地貸付収入
163,349,000
△44,896,000
0
考
計
1 土地貸付収
入
93,636,000
2 家屋貸付収
入
21,805,000
3 市有店舗貸
付収入
17,935,000
17,991,400
17,991,400
0
0 市有店舗貸付収入
17,991,400
4 駐車場貸付
収入
29,670,000
27,387,772
27,232,273
0
155,499 駐車場貸付収入
27,232,273
88,440,442
88,440,442
0
0
83,214,442
83,214,442
0
0 職員退職手当基金預金利子
16,829,340
97,674,576
19,702,335
0 家屋貸付収入
0
19,702,335
118,453,000
1 基金利子
19,702,335
118,453,000
財政調整基金預金利子
13,594,372
土地開発基金預金利子
380
減債基金預金利子
11,206,215
庁舎等整備基金預金利子
22,796,095
文化振興基金預金利子
172,715
ボランティア人づくり基金
613,930
預金利子
高額療養費及び出産費資金
貸付基金預金利子
4,338
地域福祉基金預金利子
6,002,113
環境施設整備基金預金利子
2,137,751
都市環境施設整備基金預金
107,055
利子
15款
- 162 -
- 163 -
県支出金
16款
財産収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
都市交通基盤整備基金預金
75,304
利子
環境みどり基金預金利子
3,089,422
西川口駅周辺都市整備基金
286,806
預金利子
教育施設整備基金預金利子
6,298,606
2 配当金
0
5,226,000
5,226,000
0 川口都市開発株式会社株主
5,100,000
配当金
0
株式会社テレビ埼玉株主配
126,000
当金
2 財産売払収入
1 不動産売払収
入
41,773,000
0
0
41,773,000
145,484,110
145,484,110
0
0
41,702,000
0
0
41,702,000
141,361,841
141,361,841
0
0
141,361,841
141,361,841
0
0 土地売払収入
1 土地売払収
入
2 物品売払収入
1,000
0
0
70,000
0
0
0
0
0
1 寄附金
1 寄附金
2,030,169
2,030,169
0
0
2,030,169
2,030,169
0
0 不用品売払収入
2,030,169
70,000
0
1 テレビ川口
株式会社清
算残余財産
収入
17 寄附金
1,000
70,000
1 グリーンセ
ンター生産
物売払収入
4 出資法人清算
金収入
141,361,841
1,000
1 不用品売払
収入
3 生産物売払収
入
41,702,000
0
27,300
27,300
0
0
27,300
27,300
0
0 グリーンセンター生産物売
27,300
払収入
2,064,800
2,064,800
0
0
2,064,800
2,064,800
0
0 テレビ川口株式会社清算残
2,064,800
余財産収入
6,004,000
6,999,000
0
13,003,000
11,512,474
11,512,474
0
0
6,004,000
6,999,000
0
13,003,000
11,512,474
11,512,474
0
0
6,004,000
6,999,000
0
13,003,000
11,512,474
11,512,474
0
0
4,190,875
4,190,875
0
0 一般寄附金
1 総務費寄附
金
3,001,000
2,007,145
文化振興事業寄附金
998,930
ボランティア推進事業寄附
1,184,800
金
16款
- 164 -
- 165 -
財産収入
17款
寄附金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
2 民生費寄附
金
3,000,000
1,460,000
1,460,000
0
0 地域福祉事業寄附金
1,460,000
3 衛生費寄附
金
1,000
202,500
202,500
0
0 環境施設整備事業寄附金
202,500
4 土木費寄附
金
7,000,000
5,336,599
5,336,599
0
0 環境みどり事業寄附金
1,246,599
西川口駅周辺都市整備事業
4,090,000
寄附金
5 教育費寄附
金
18 繰入金
1 基金繰入金
1 職員退職手当
基金繰入金
1,000
0 教育施設整備事業寄附金
322,500
0
1,180,328,000
1,173,790,163
1,173,790,163
0
0
3,169,370,000
△1,989,042,000
0
1,180,328,000
1,173,790,163
1,173,790,163
0
0
1,000,000,000
0
0
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
0
0
1,000,000,000
1,000,000,000
0
0 職員退職手当基金繰入金
1,000,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,299,235
1,299,235
0
0
1,299,235
1,299,235
0
0 文化振興基金繰入金
1,299,235
2,596,524
2,596,524
0
0
2,596,524
2,596,524
0
0 ボランティア人づくり基金
2,596,524
繰入金
9,176,270
9,176,270
0
0
9,176,270
9,176,270
0
0 環境みどり基金繰入金
9,176,270
146,337,000
146,337,000
0
0
146,337,000
146,337,000
0
0 教育施設整備基金繰入金
146,337,000
1,790,000,000
△1,790,000,000
0
0
2,000,000
0
0
4 ボランティア
人づくり基金
繰入金
3,000,000
5 環境みどり基
金繰入金
14,609,000
0
0
0
△213,424,000
0
3,000,000
14,609,000
1 環境みどり
基金繰入金
359,761,000
2,000,000
3,000,000
1 ボランティ
ア人づくり
基金繰入金
0
0
2,000,000
1 文化振興基
金繰入金
6 教育施設整備
基金繰入金
0
△1,989,042,000
1 財政調整基
金繰入金
3 文化振興基金
繰入金
322,500
3,169,370,000
1 職員退職手 1,000,000,000
当基金繰入
金
2 財政調整基金
繰入金
322,500
14,609,000
146,337,000
1 教育施設整
備基金繰入
金
146,337,000
17款
- 166 -
- 167 -
寄附金
18款
繰入金
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
7 都市環境施設
整備基金繰入
金
19 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
20 諸収入
1 延滞金及び過
料
1 延滞金
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
額
14,382,000
0
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
14,382,000
1 都市環境施
設整備基金
繰入金
14,382,000
14,381,134
14,381,134
0
0
14,381,134
14,381,134
0
0 都市環境施設整備基金繰入
14,381,134
金
2,000,000,000
5,100,902,000
5,624,853,897
12,725,755,897
12,725,756,578 12,725,756,578
0
0
2,000,000,000
5,100,902,000
5,624,853,897
12,725,755,897
12,725,756,578 12,725,756,578
0
0
2,000,000,000
5,100,902,000
5,624,853,897
12,725,755,897
12,725,756,578 12,725,756,578
0
0
1 前年度繰越 12,725,755,897 12,725,756,578 12,725,756,578
金
0
0 前年度繰越金
12,725,756,578
5,043,482,000
128,024,000
0
5,171,506,000
5,132,290,711
5,092,199,966
390,000
39,700,745
159,543,000
0
0
159,543,000
186,358,035
186,358,035
0
0
159,543,000
0
0
159,543,000
186,358,035
186,358,035
0
0
186,358,035
186,358,035
0
0 同和対策住宅新築資金貸付
96,000
金延滞金
1 延滞金
159,543,000
土地貸付料等延滞金
391,250
市税延滞金 176,276,612
住宅使用料延滞金
9,556,733
駐車場使用料延滞金
37,440
2 市預金利子
1 市預金利子
34,362,000
0
0
34,362,000
13,771,689
13,771,689
0
0
34,362,000
0
0
34,362,000
13,771,689
13,771,689
0
0
13,771,689
13,771,689
0
0 市預金利子
1 市預金利子
3 貸付金元利収
入
1 貸付金元利収
入
34,362,000
2,286,032,000
880,000
0
2,286,912,000
2,241,708,949
2,227,203,949
390,000
14,115,000
2,286,032,000
880,000
0
2,286,912,000
2,241,708,949
2,227,203,949
390,000
14,115,000
909,117
909,117
0
1 同和対策住
宅新築資金
貸付金元利
収入
909,000
2 福祉資金貸
付金回収金
4,382,000
0 回収金
897,115
12,002
利子
16,980,000
5,165,000
18款 繰入金
- 168 -
13,771,689
- 169 -
390,000
19款
11,425,000 回収金
繰越金
20款
5,165,000
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
区
分
金
1 競艇事業収入
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
3 緊急生活支
援特別資金
貸付金回収
金
2,475,000
3,970,000
1,280,000
0
2,690,000 回収金
1,280,000
4 老人居室整
備資金融資
預託金元利
収入
2,033,000
32,305
32,305
0
0 回収金
32,000
305
5 地域総合整
備資金貸付
金回収金
10,526,000
10,526,000
10,526,000
0
0 回収金
6 公害防止資
金融資預託
金元利収入
5,011,000
0
0
0
0
7 労働金庫預
託金元利収
入
50,150,000
50,099,726
50,099,726
0
0 回収金
8 シルバー人
材センター
貸付金回収
金
8,000,000
8,000,000
8,000,000
9 住宅建設資
金等融資預
託金元利収
入
226,447,000
195,281,666
195,281,666
利子
10,526,000
利子
50,000,000
99,726
0
0 回収金
8,000,000
0
0 回収金
195,210,000
71,666
利子
10 埼玉高速鉄 1,856,979,000
道株式会社
貸付金元利
収入
4 収益事業収入
定
計
1,835,910,135
1,835,910,135
0
0 回収金
利子
1,799,428,000
36,482,135
11 学校給食協
会物資購入
資金貸付金
回収金
20,000,000
20,000,000
20,000,000
0
0 回収金
20,000,000
12 土地開発公
社貸付金回
収金
100,000,000
100,000,000
100,000,000
0
0 回収金
100,000,000
1,000,000,000
0
0
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
0
0
500,000,000
0
0
500,000,000
500,000,000
500,000,000
0
0
500,000,000
500,000,000
0
0 競艇事業収入
1 競艇事業収
入
500,000,000
500,000,000
20款
- 170 -
- 171 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
2 小型自動車競
走事業収入
500,000,000
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
0
0
節
区
分
1 雑入
金
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
額
500,000,000
1 小型自動車
競走事業収
入
5 雑入
調
計
500,000,000
500,000,000
500,000,000
0
0
500,000,000
500,000,000
0
0 小型自動車競走事業収入
500,000,000
1,563,545,000
127,144,000
0
1,690,689,000
1,690,452,038
1,664,866,293
0
25,585,745
1,563,545,000
127,144,000
0
1,690,689,000
1,668,817,500
1,643,231,755
0
25,585,745
465,065,114
465,065,114
0
1 受託事業収
入
470,792,000
0 一般廃棄物処理受託事業収
414,049,062
入
し尿処理受託事業収入
51,016,052
2 滞納処分費
1,043,000
432,730
432,730
0
0 滞納処分費
3 総務費雑入
108,772,000
177,012,899
177,012,899
0
0 市民手帳等頒布雑入
2,432,600
432,730
広報紙等広告掲載料収入
9,110,500
市内めぐり参加料等雑入
32,000
公衆電話等雑入
156,520
保険料個人負担雑入
566,580
電子計算機使用雑入
11,478,137
市町村振興協会交付金
80,557,000
資源物売払雑入
598,800
過年度公務災害補償基金負
219,287
担金還付金
職員健康診断証明事務雑入
39,060
電子計算事務受託料
508,677
21,557
拾得物雑入
情報公開等複写雑入
94,922
印刷事務受託料
365,903
青少年スポーツ振興助成金
4,000,000
自動車損害保険金等雑入
3,971,783
過年度自動車損害賠償責任
保険解約金雑入
29,440
20款
- 172 -
- 173 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
過年度自動車重量税還付金
48,600
電子入札共同システム負担
703,559
金
県民税繰替金雑入
26,373,179
軽自動車標識再交付等雑入
54,700
磁気テープ使用雑入
110,978
新春交礼会参加料雑入
5,922,000
自治総合センターコミュニ
2,500,000
ティ助成金
ワークショップ等参加料雑
558,800
入
市民会館主催事業等入場料
923,700
未引取自転車等売払雑入
1,754,655
建物借上等分担費雑入
3,313,107
印刷機使用雑入
655,862
県収入証紙売捌収入
13,525,600
見沼代用水土地改良区組合
98,534
費徴収金
県収入証紙売捌手数料
453,520
職員貸与品頒布雑入
17,860
過年度返還金雑入
2,037,813
過年度建物損害保険金雑入
1,097,250
パスポートセンター電気使
134,288
用料等雑入
不用品売払雑入
2,920
図録等頒布雑入
105,585
自動車臨時運行標示板紛失
12,600
等弁償金
過年度定額給付金返還金雑
12,000
入
青少年対策協議会清算金雑
663,023
入
環境対応車導入促進対策費
250,000
補助金雑入
市町村振興協会市町村振興
1,500,000
事業助成金
20款
- 174 -
- 175 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
4 民生費雑入
金
額
392,522,000
413,866,865
388,281,120
0
25,585,745 公衆電話等雑入
2,330
保険料個人負担雑入
918,464
職員賄材料費雑入
40,082,250
行旅死亡人等取扱費雑入
799,298
障害者一時入所実費徴収雑
1,082,500
入
障害者等医療費雑入
79,183,279
知的障害者授産施設受託加
13,360,985
工賃等収入
知的障害者更生施設受託加
2,044,920
工賃等収入
介護等体験費用雑入
40,000
身体障害者福祉センター受
託加工賃等収入
254,573
県有財産貸付料雑入
9,982,119
ホームヘルプサービス利用
418,910
雑入
生きがい対策事業参加料雑
58,000
入
養護老人ホーム事務費等収
88,672,245
入
一時的保育利用雑入
5,731,650
日本スポーツ振興センター
783,840
掛金
児童賄材料費雑入
20,905,000
管外保育児童受託料
20,463,130
生活保護費雑入
59,024,122
過年度障害者等福祉手当返
976,000
還金雑入
環境対応車導入促進対策費
250,000
補助金雑入
過年度療養給付費負担金返
41,942,177
還金雑入
過年度返還金雑入
217,716
過年度障害者等医療費返還
537,511
金雑入
過年度児童扶養手当返還金
352,600
雑入
20款
- 176 -
- 177 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
過年度ひとり親家庭等医療
費返還金雑入
119,405
ひとり親家庭等医療費雑入
19,597
子ども医療費雑入
43
過年度乳幼児医療費返還金
58,456
雑入
5 保健衛生費
雑入
6,626,000
5,962,164
5,962,164
0
0 葬祭用具頒布雑入
5,194,075
がん検診料個人負担雑入
694,100
保険料個人負担雑入
40,309
過年度返還金雑入
33,680
6 環境衛生費
雑入
590,276,000
472,371,926
472,371,926
0
0 公衆電話等雑入
14,630
資源物売払雑入
102,959,172
再生品売払雑入
922,200
びん・かん売払雑入
93,700,936
電力売払雑入
142,728,328
受電状態自動伝達装置設置
26,460
雑入
1,617,216
除草受託料
水道水分析検査料雑入
1,489,740
排水分析検査料雑入
143,640
保険料個人負担雑入
49,567
容リ協会市町村拠出金雑入
128,595,037
環境対応車導入促進対策費
125,000
補助金雑入
7 労働費雑入
150,000
174,500
174,500
0
0 技能フェスタ参加料雑入
137,500
技能講習会参加料雑入
37,000
8 農業費雑入
6,966,000
6,262,325
6,262,325
0
0 農業者年金業務受託料
91,000
公衆電話等雑入
4,480
20款
- 178 -
- 179 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
グリーンセンター電気使用
3,255,694
料等雑入
植物取引センター電気使用
1,610,931
料等雑入
都市農業サミット参加負担
360,000
金雑入
川口農業塾受講料雑入
936,000
保険料個人負担雑入
4,220
9 土木費雑入
39,880,000
38,659,948
38,659,948
0
0 公衆電話等雑入
14,350
放棄自動車撤去料雑入
36,790
バス案内システム電気使用
13,006
料雑入
苗木等申込者負担雑入
1,838,500
家庭募金緑化事業交付金雑
2,296,000
入
都市計画図等頒布雑入
472,750
公園施設電気使用料等雑入
398,912
清算徴収金雑入
16,795,405
清算徴収金延滞金雑入
143,508
保険料個人負担雑入
25,583
環境対応車導入促進対策費
625,000
補助金雑入
民間都市開発推進機構拠出
16,000,000
金雑入
過年度返還金雑入
144
10 消防費雑入
29,197,000
28,516,067
28,516,067
0
0 東北自動車道等救急業務支
4,789,200
弁金
消防団員等公務災害補償等
120,876
共済金
消防団員退職報償金
9,643,000
荒川左岸水害予防組合水防
500,000
演習助成金
建物等移転補償金
13,313,022
保険料個人負担雑入
7,798
職員貸与品頒布雑入
1,216
20款
- 180 -
- 181 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
金
額
過年度返還金雑入
140,955
11 教育費雑入
44,465,000
52,511,799
52,511,799
0
0 公衆電話等雑入
154,959
保険料個人負担雑入
363,420
不用品売払雑入
276,483
海浜学園一般利用者食事代
101,380
・暖房料
海浜学園校外教育個人負担
2,642,420
雑入
少年自然の家一般利用者食
事代・暖房料
959,880
少年自然の家校外教育個人
2,858,430
負担雑入
語学指導等外国青年住宅使
360,000
用雑入
日本スポーツ振興センター
18,799,151
掛金
市民手帳等頒布雑入
28,200
水上山荘利用者食事等雑入
11,502,412
マイクロフィルム複写雑入
30
照明料実費徴収雑入
491,200
スポーツ教室参加料等雑入
1,220,600
書籍等弁償金雑入
672,700
資源物売払雑入
388,165
市民大学参加料等雑入
118,500
職員貸与品頒布雑入
2,192
環境対応車導入促進対策費
300,000
補助金雑入
指定管理者管理施設利用料
4,878,565
金還元雑入
学校給食協会事務費返還金
6,326,942
雑入
過年度返還金雑入
66,170
12 議会費雑入
0
4,566
4,566
0
0 保険料個人負担雑入
4,566
20款
- 182 -
- 183 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
13 商工費雑入
金
額
0
7,976,597
7,976,597
0
0 環境対応車導入促進対策費
250,000
補助金雑入
資金融資損失補償金雑入
4,212,597
県北足立地区商工行政連絡
協議会清算金雑入
23,000
小規模商品開発補助金雑入
3,491,000
2 過年度収入
0
0
0
0
21,634,538
21,634,538
0
0
1 被用者児童
手当国庫負
担金過年度
収入
0
4,003,500
4,003,500
0
0 被用者児童手当国庫負担金
4,003,500
過年度収入
2 特例給付児
童手当国庫
負担金過年
度収入
0
210,000
210,000
0
0 特例給付児童手当国庫負担
3 非被用者児
童手当国庫
負担金過年
度収入
0
4 被用者小学
校修了前特
例給付国庫
負担金過年
度収入
0
5 非被用者小
学校修了前
特例給付国
庫負担金過
年度収入
0
6 被用者児童
手当県負担
金過年度収
入
0
510,750
510,750
0
0 被用者児童手当県負担金過
510,750
年度収入
7 非被用者児
童手当県負
担金過年度
収入
0
1,226,667
1,226,667
0
0 非被用者児童手当県負担金
1,226,667
過年度収入
金過年度収入
210,000
1,226,667
1,226,667
0
0 非被用者児童手当国庫負担
金過年度収入
1,226,667
1,398,332
1,398,332
0
0 被用者小学校修了前特例給
付国庫負担金過年度収入
1,398,332
786,667
786,667
0
0 非被用者小学校修了前特例
給付国庫負担金過年度収入
786,667
20款
- 184 -
- 185 -
諸収入
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
21 市債
1 市債
1 民生債
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
区
分
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
金
額
0
9 非被用者小
学校修了前
特例給付県
負担金過年
度収入
0
10 特別障害者
手当等国庫
負担金過年
度収入
0
11 生活保護費
県負担金過
年度収入
0
3,896,229
3,896,229
0
0 生活保護費県負担金過年度
3,896,229
収入
12 保育所運営
費国庫負担
金過年度収
入
0
2,560,255
2,560,255
0
0 保育所運営費国庫負担金過
2,560,255
年度収入
13 保育所運営
費県負担金
過年度収入
0
1,280,127
1,280,127
0
0 保育所運営費県負担金過年
1,280,127
度収入
14 助産施設運
営費国庫負
担金過年度
収入
0
1,319,370
1,319,370
0
0 助産施設運営費国庫負担金
1,319,370
過年度収入
15 助産施設運
営費県負担
金過年度収
入
0
659,685
659,685
0
0 助産施設運営費県負担金過
659,685
年度収入
1,535,832
1,535,832
0 被用者小学校修了前特例給
0
付県負担金過年度収入
1,535,832
786,667
786,667
0 非被用者小学校修了前特例
0
給付県負担金過年度収入
786,667
233,790
233,790
0 特別障害者手当等国庫負担
0
金過年度収入
233,790
10,528,600,000
977,916,000
548,200,000
12,054,716,000
10,306,316,000 10,306,316,000
0
0
10,528,600,000
977,916,000
548,200,000
12,054,716,000
10,306,316,000 10,306,316,000
0
0
53,900,000
△43,000,000
0
10,900,000
1,372,800,000
369,900,000
175,700,000
1,918,400,000
10,900,000
8,500,000
8,500,000
0
0
8,500,000
8,500,000
0
0 保育所耐震補強事業債
8,500,000
1,318,100,000
1,318,100,000
0
0
20款
- 186 -
考
8 被用者小学
校修了前特
例給付県負
担金過年度
収入
1 保育所整備
事業債
2 土木債
調
計
- 187 -
諸収入
21款
市債
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
補正予算額
節
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
計
区
分
1 河川水路事
業債
金
額
548,100,000
416,600,000
416,600,000
0
0 排水路整備債
307,200,000
都市基盤河川整備債
41,900,000
調整池整備債
67,500,000
2 都市交通事
業債
200,700,000
200,700,000
200,700,000
0
0 埼玉高速鉄道株式会社出資
200,700,000
金債
3 都市計画事
業債
757,000,000
570,000,000
570,000,000
0
0 都市計画公園整備債
78,000,000
都市計画街路整備債
458,100,000
県施行街路事業負担金債
33,900,000
4 住宅建設事
業債
3 消防債
327,200,000
△11,400,000
37,400,000
353,200,000
1 消防施設整
備事業債
4 教育債
3,150,700,000
△429,000,000
335,100,000
412,600,000
353,200,000
3,056,800,000
1 学校施設整 1,137,300,000
備事業債
130,800,000
130,800,000
0
0 安行原住宅建設事業債
130,800,000
353,200,000
353,200,000
0
0
353,200,000
353,200,000
0
0 消防施設整備事業債
353,200,000
1,911,100,000
1,911,100,000
0
0
601,400,000
601,400,000
0
0 小学校施設整備事業債
482,900,000
中学校施設整備事業債
118,500,000
2 学校建設事 1,420,600,000
業債
5 臨時財政対策
債
4,000,000,000
1,091,416,000
0
1,624,000,000
0
0
0
0 小学校建設事業債
1,137,500,000
22,000,000
15,000,000
15,000,000
0
0 社会教育施設耐震補強事業
15,000,000
債
4 社会教育施
設建設事業
債
476,900,000
157,200,000
157,200,000
0
0 公民館建設事業債
157,200,000
5,091,416,000
5,091,416,000
0
0
5,091,416,000
5,091,416,000
0
0 臨時財政対策債
5,091,416,000
1,624,000,000
1,624,000,000
0
0
5,091,416,000
1,624,000,000
1,137,500,000
3 社会教育施
設整備事業
債
1 臨時財政対 5,091,416,000
策債
6 借換債
1,137,500,000
21款
- 188 -
- 189 -
市債
(単位:円)
予 算
款
項
現
目
当初予算額
補正予算額
額
継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額
節
調
区
分
金
136,050,000,000
8,341,993,000
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
7,476,942,297 151,868,935,297
1,624,000,000
1,624,000,000
0
0 埼玉高速鉄道株式会社転貸
事業債借換債
1,624,000,000
160,128,586,325 148,879,010,706
566,509,064
10,683,066,555
21款
- 190 -
考
額
1 埼玉高速鉄 1,624,000,000
道株式会社
転貸事業債
借換債
歳 入 合 計
定
計
- 191 -
市債