平成27年度みやま市一般会計補正予算第1号(案)の概要

平成27年度みやま市一般会計補正予算第1号(案)の概要
1
「肉付け予算」を編成
平成27年度の当初予算が義務的経費や継続的な事業を中心とした骨格予算としてい
たことから、今回の補正は新規事業や政策的経費、普通建設事業などを中心とした、いわ
ゆる「肉付け予算」を計上しています。
「安全・安心な明るく住み良いまちづくり」や「健全でたくましいこども達の育成」な
ど、市長公約や定住促進計画に位置づけた施策の着実な推進を図り、人口減少に歯止めを
かけることなど、みやま市が直面する課題に積極的に取り組む予算としています。
■当初予算額の推移
2
補正予算の規模
肉付け後の予算規模
対前年当初予算比
13億1,990万円
187億
690万円
12億7,190万円
7.3%増の積極型予算
義務的経費や継続事業を中心に編成した骨格予算に 13 億 1,990 万円を追加。補正後の予
算額は前年度当初予算と比較して、7.3%増の「積極型予算」としています。
ハード事業では、道の駅の機能を強化するための改修工事費を計上しています。また、バ
イオマス産業都市の認定を受け、生ごみ・し尿汚泥系のメタン発酵発電施設(バイオマスセ
ンター)の建設準備や JR 渡瀬駅周辺整備に取り組むこととしています。
ソフト事業では、乳幼児医療の公費助成対象を中学校 3 年生まで拡大し、子育て支援を推
進します。また、空き家実態調査やアンテナショップ基礎調査等に取り組むものとします。
3
歳入歳出の概要
【歳入】
一般財源は、6月補正の財源として確保していた地方交付税を追加しています。
また普通建設事業費の財源とするため、国県支出金と市債を追加しています。市債は、
過疎対策事業債を 2 億 4,130 万円追加し、補正後予算額で 25 億 5,700 万円となっていま
す。
【歳出】
高齢化、過疎化など本市の直面する課題を解決し、市民生活の向上、快適に安心して暮
らせるまちづくりのため、新規事業や投資的経費を積極的に追加しています。
歳出予算を目的別にみると、総務費は、本庁舎の老朽化している空調設備の更新(5,650
万円)や国の統一的な基準による公会計を策定するために必要な固定資産台帳等整備委託
料(1,000 万円)を計上しています。また、4 年ごとの市勢要覧の作成や空き家の有効利
用、老朽化した空き家の防犯・防災施策のために、空き家実態調査の経費を追加していま
す。また総合市民センターあり方検討委員会を立ち上げ、施設建設等の検討を行います。
民生費は、乳幼児医療の公費負担の対象を中学校 3 年生までに拡充し(1,600 万円)
、
子育て環境の充実や定住促進に努めます。また、学童保育所整備工事(3 ヶ所で 7,500 万
円)や認定こども園に移行する幼稚園の施設整備事業費補助金(5,133 万円)などを追加
しています。
衛生費は、
「バイオマス産業都市」の認定を受けたことから、生ごみ・し尿汚泥系のメ
タン発酵発電施設の建設準備(3,429 万円)に取り組むこととしています。また、食の大
切さの希薄さなどから食育の必要性を踏まえ、食育推進基本計画(360 万円)を策定する
こととしています。
農林水産業費は、農村総合整備事業などの県営事業負担金(1 億 2,091 万円)や活力あ
る高収益型園芸産地育成事業費補助金(2,480 万円)及び農村環境整備事業費(4,300 万
円)などを追加しています。また、道の駅の機能強化のため施設改修工事(4,000 万円)
やアンテナショップの基礎調査(200 万円)を行うこととしています。
商工費は、新たな観光資源を盛り込むなど、みやま市観光振興計画の見直し(150 万円)
を 2 ヵ年の事業で行う計画です。
土木費は、過疎計画による道路整備(6,800 万円)や老朽化した橋りょう整備(2,600
万円)
、急傾斜地の崩壊対策(8,703 万円)などの整備費や高田拠点地区の活性化を推進
するためにJR渡瀬駅周辺整備費(950 万円)を計上しています。また、老朽化している
上庄雨水ポンプ場の改修(1 億 2,000 万円)や下楠田団地の改築(1,500 万円)に着手し
ます。公園事業では、清水公園のトイレ整備を行います。
消防費は、上庄消防格納庫の建設工事費(2,100 万円)や消防団車両購入(2 台・3,700
万円)を行い、安全安心なまちづくりを推進していきます。
教育費は、統合することで閉校となる学校の記念事業等への助成(200 万円)や統合小
学校の備品購入費(3,000 万円)
、スクールバスの購入費(2,500 万円)などを追加してい
ます。
■目的別歳出の推移
(単位:千円、%)
款
款名
補正予算
第1 号
1
議会費
221,921
2
総務費
1,453,947
3
民生費
4
平成2 7 年度
予算現額A
平成2 6 年度
当初予算額B
増減額
A- B
増減率
(% )
221,921
219,063
2,858
1.3
81,353
1,535,300
1,377,602
157,698
11.4
6,409,840
160,211
6,570,051
6,501,304
68,747
1.1
衛生費
1,317,004
38,186
1,355,190
1,239,528
115,662
9.3
5
労働費
11,441
11,441
9,846
1,595
16.2
6
農林水産業費
7
1,100,135
290,198
1,390,333
1,698,020
商工費
231,678
1,500
233,178
247,226
△ 14,048
△ 5.7
8
土木費
853,353
585,590
1,438,943
1,148,550
290,393
25.3
9
消防費
779,849
68,966
848,815
1,534,954
10
教育費
3,476,354
93,896
3,570,250
1,877,023
1,693,227
90.2
11
災害復旧費
3,065
3,065
3,065
0
0.0
12
公債費
1,498,412
1,498,412
1,548,818
△ 50,406
△ 3.3
13
諸支出金
1
1
1
0
0.0
14
予備費
30,000
30,000
30,000
0
0.0
18,706,900
17,435,000
1,271,900
7.3
合計
4
平成2 7 年度
当初予算額
17,387,000
1,319,900
△ 307,687 △ 18.1
△ 686,139 △ 44.7
市債と基金残高の状況
(1)市債
骨格予算では、市債は地方交付税の振替分の臨時財政対策債など 23 億 1,570 万円を計上
していますが、肉付け予算では、道路整備事業、道の駅整備事業、街路整備事業、スクー
ルバス購入、消防格納庫整備、消防ポンプ車購入及び乳幼児医療の対象拡大による公費負
担分の財源として過疎対策事業債を 2 億 4,130 万円追加します。このため年度末の市債残
高は 158 億 4,500 万円(対前年比 12 億 2,600 万円の増)となる見込みです。
(2)基金
骨格予算で基金 4 億円の取崩しを計上しましたが、さらに財政調整基金を 2 億円取崩す
予定にしています。このため年度末の基金残高は約 87 億 9,900 万円となり、前年度と比較
すると 5 億 7,100 万円の減少となる見込みです。
注:平成 25 年度までは決算、26 年度は見込み、27 年度は当初予算と 6 月補正予算。
5
平成27年度 補正予算(第 1 号)の主な「新規事業・拡充事業」等
(単位未満四捨五入)
(1)安全・安心な明るく住み良いまちづくり
事業名
空き家実態調査委託料
【新規】
通勤定期利用支援金
【新規】
バイオマスセンター整備事業
【新規】
金
額
480 万円
50 万円
3,429 万円
橋りょう維持補修工事費
1,600 万円
交通安全施設費
2,100 万円
急傾斜地崩壊対策事業
8,703 万円
歩道整備工事費
公園工事費
【拡充】
空き家の有効活用や適正な管理を促進するため
に実態調査を行う。現地調査し、台帳を整備する。
るものに対し助成する。新幹線定期で月額 1 万
円、JR・西鉄の在来線で月額 5 千円。
6,800 万円
託料【新規】
容
新規転入者で、一定の距離以上の定期券を購入す
過疎対策道路整備事業
JR渡瀬駅前周辺整備設計委
内
950 万円
8,000 万円
700 万円
バイオマス産業都市の認定を受け、生ごみ・し尿
汚泥系のメタン発酵発電施設の建設準備を行う。
下楠田香の江 6 号線、下楠田・今福バイパス等の
道路整備事業を行う。
大野田 1 号橋の整備をする。
歩道のカラー化、カーブミラー、ガードレール等
の設置工事を行う。
九州北部豪雨により崩壊の危険が生じている箇
所の崩壊対策事業。高田町舞鶴、山川町河原内。
高田拠点地区の活性化を推進するために、駐車場
整備や市道の拡幅など駅周辺の整備を図る。
歩道の拡幅やバリアフリー化の整備を行う。
瀬高駅・八幡 2 号線。
清水公園内の公衆用トイレを整備する。新設 1
箇所、解体 2 箇所。
上庄雨水ポンプ場設備改修工
事費【新規】
老朽化した上庄雨水ポンプ場のポンプ設備、電気
1 億 2,000 万円
する。
公営住宅跡地活用造成測量設
900 万円
計委託料【新規】
下楠田団地基本設計委託料
【新規】
消防団格納庫建設事業
【拡充】
消防団車両購入費
【拡充】
設備を更新する。平成 27 年度から 5 ヶ年で改修
1,500 万円
3,183 万円
3,700 万円
旧東町団地跡地を戸建て住宅用地として造成す
る。このための測量等委託料。
下楠田団地の改修に着手するための基本設計委
託料。40 戸の改築予定。
上庄消防格納庫建設のため用地購入し、鉄骨 2
階建の格納庫を新築する。
山川東部第 1 分団、本郷分団の消防ポンプ車を更
新する。
(2)健全でたくましいこども達の育成
事業名
学童保育所施設整備工事費
【新規】
障害児保育対策費補助金
【新規】
認定こども園整備事業費補助
金【新規】
乳幼児医療費
【拡充】
閉校記念事業実行委員会補助
金【新規】
統合小学校用備品購入費
【新規】
金
額
7,500 万円
528 万円
内
容
桜舞館(統合小学校)・南校区・二川校区の児童
を対象とする学童保育所を整備する。
障害児保育に対する補助金。市内4園で実施す
る。
認定こども園に移行する幼稚園に対し、保育所機
5,133 万円
能として必要な施設整備に対する補助。
山川・大江・瀬高大谷幼稚園。
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、医療費
1,600 万円
助成の対象を小学校 3 年生から中学校 3 年生まで
に拡大する。
200 万円
3,000 万円
統合により閉校する 4 小学校の閉校記念事業へ
の助成をする。
統合小学校に必要な備品の購入費。
スクールバス購入費
【新規】
2,500 万円
統合小学校において、通学距離が概ね 2.5kmを
超える児童を対象にスクールバスを運行する。
(3)農漁業と地場産業の振興及び企業誘致
事業名
水田農業担い手機械導入支援
事業補助金
活力ある高収益型園芸産地育
成事業費補助金
金
1,721 万円
2,480 万円
容
米・麦・大豆の土地利用型農業を振興するために、
大型機械の導入を支援する。
園芸農業を育成するために、施設設備の整備に対
し助成する。
168 万円
【新規】
観光振興計画策定委託料
150 万円
【拡充】
【新規】
内
生産組合や認定農業者への戦略作物の振興など
ジャム充填機の購入
道の駅施設改修工事費
額
4,000 万円
アンテナショップ基礎調査委
200 万円
託料【新規】
加工グループの育成を図るためにジャム充填機
を購入し、6 次産業化を推進する。
平成 23 年度に策定した「みやま市観光振興計画」
の見直しを行う。2 ヵ年事業。
道の駅みやまの機能強化のため、増床工事を行
う。
アンテナショップ場所選定、面積、収支見込み等
基礎調査を行う。
(4)高齢者、障がい者への健康・医療・福祉の充実
事業名
食育推進基本計画策定委託料
【新規】
(5)男女共同参画社会の推進
金
額
360 万円
内
容
食育施策を総合的、計画的に推進するために「食
育推進基本計画」を策定する。
(6)文化・スポーツを通した健康長寿のまちづくり
事業名
金
額
内
容
瀬高公民館の老朽化に対し、総合市民センターあ
総合市民センターあり方検討
38 万円
委員会報償費【新規】
り方検討委員会を立ち上げ、施設の改修、統合、
新設など総合的に施設のあり方を検討する。
類似公民館建設費補助金
82 万円
江浦潟公民館、田尻公民館の改修工事に対し補助
を行う。
(7)財政健全化と行政の効率化の推進
事業名
固定資産台帳等整備委託料
【新規】
市勢要覧作成委託料
ホームページリニューアル委
託料
庁舎営繕工事費
金
額
1,000 万円
200 万円
200 万円
5,650 万円
内
容
国の統一的な基準による公会計を策定するため
に必要な固定資産台帳整備を 2 ヵ年で行う。
4 年ごとに市勢要覧を作成する。2,000 冊
28P
ホームページをより見やすくするため、リニュー
アルを行う。
老朽化している本庁舎の空調設備を更新する。
■ 一般会計歳入歳出款別状況
款
款名
1
市税
2
地方譲与税
3
平成27度
歳入予算額
補正予算
第1号
平成27年度
予算現額
平成26度
歳入予算額
増減率
(%)
増減額
款
款名
平成27度
歳出予算額
3,361,606
3,361,606
3,403,858
△ 42,252
△ 1.2
1
議会費
221,921
218,000
218,000
231,000
△ 13,000
△ 5.6
2
総務費
1,453,947
利子割交付金
6,000
6,000
7,000
△ 1,000 △ 14.3
3
民生費
4
配当割交付金
16,000
16,000
16,000
0
0.0
4
5
株式等譲渡所得割交付金
12,000
12,000
3,000
9,000
300.0
6
地方消費税交付金
612,000
612,000
383,000
229,000
7
ゴルフ場利用税交付金
11,000
11,000
11,000
8
自動車取得税交付金
42,000
42,000
9
地方特例交付金
11,000
補正予算
第1号
平成27年度
予算現額
平成26度
歳出予算額
(単位:千円)
増減率
増減額
(%)
221,921
219,063
2,858
1.3
81,353
1,535,300
1,377,602
157,698
11.4
6,409,840
160,211
6,570,051
6,501,304
68,747
1.1
衛生費
1,317,004
38,186
1,355,190
1,239,528
115,662
9.3
5
労働費
11,441
11,441
9,846
1,595
16.2
59.8
6
農林水産業費
0
0.0
7
38,000
4,000
10.5
11,000
11,000
0
6,255,000
6,243,000
9,000
9,000
9,000
12 分担金及び負担金
217,744
217,744
257,598
13 使用料及び手数料
199,622
199,622
196,592
3,030
384,405
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
5,955,000
300,000
1,100,135
290,198
1,390,333
商工費
231,678
1,500
233,178
8
土木費
853,353
585,590
1,438,943
0.0
9
消防費
779,849
68,966
848,815
12,000
0.2
10
教育費
3,476,354
93,896
3,570,250
0
0.0
11
災害復旧費
△ 39,854 △ 15.5
12
公債費
1.5
13
諸支出金
17.0
14
予備費
1,698,020 △ 307,687 △ 18.1
247,226 △ 14,048
1,148,550
290,393
1,877,023 1,693,227
3,065
90.2
3,065
3,065
0
0.0
1,498,412
1,498,412
1,548,818 △ 50,406
△ 3.3
1
1
1
0
0.0
30,000
30,000
30,000
0
0.0
2,393,576
245,891
2,639,467
2,255,062
15 県支出金
1,197,025
174,817
1,371,842
1,951,318 △ 579,476 △ 29.7
16 財産収入
34,900
34,900
32,537
2,363
7.3
17 寄附金
19,403
19,403
2,304
17,099
742.1
18 繰入金
400,011
200,000
600,011
755,598 △ 155,587 △ 20.6
自主財源比率
26.4
26.4
28.3
△ 1.9
19 繰越金
100,000
156,592
256,592
100,000
156,592
156.6
依存財源比率
73.6
73.6
71.7
1.9
20 諸収入
255,413
1,300
256,713
177,933
78,780
44.3
2,315,700
241,300
2,557,000
1,350,200
1,206,800
89.4
17,387,000
1,319,900
18,706,900
17,435,000
1,271,900
7.3
合計
25.3
1,534,954 △ 686,139 △ 44.7
14 国庫支出金
21 市債
△ 5.7
参考
合計
17,387,000 1,319,900
18,706,900
17,435,000 1,271,900
7.3
■ 一般会計歳出性質別予算の状況
(単位:千円、%)
区分
平成27年度
当初予算額
補正予算
第1号
平成27年度 平成26年度
予算現額 歳出予算額
増減額
増減率
1 人件費
3,271,314
5,090
3,276,404
3,185,017
91,387
2.9
2 物件費
2,151,001
111,237
2,262,238
2,048,952
213,286
10.4
109,734
113,170
△ 3,436
△ 3.0
3,894,637 △ 12,413
△ 0.3
3 維持補修費
109,734
4 扶助費
3,866,224
16,000
3,882,224
5 補助費等
1,068,651
12,757
1,081,408
6 公債費
1,498,412
7 積立金
8 投資及び出資金
132,738
14.0
1,498,412
1,548,818 △ 50,406
△ 3.3
28,797
28,797
61,332 △ 32,535
△ 53.0
10,200
10,200
2,100
8,100
385.7
9 貸付金
100,001
100,001
100,001
0
0.0
10 繰出金
2,308,246
2,308,246
2,121,125
187,121
8.8
11 普通建設事業費
2,941,355
1,174,816
4,116,171
3,378,113
738,058
21.8
補助事業費
2,036,973
377,000
2,413,973
1,134,082 1,279,891
112.9
単独事業費
700,722
676,906
1,377,628
2,082,097 △ 704,469
△ 33.8
その他
203,660
120,910
324,570
161,934
162,636
100.4
3,065
3,065
3,065
0
0.0
30,000
30,000
30,000
0
0.0
1,319,900 18,706,900 17,435,000 1,271,900
7.3
12 災害復旧費
13 予備費
合計
17,387,000
948,670
備考
■ 事業別予算説明書
2款 総務費
(単位:千円)
科目
事業名
款 項 目
当初
予算額
補正予算 本年度
第1号
前年度
補正予算第1号の財源内訳
比較
予算現額 予算額
補正予算の主な内容
国県支出金
地方債
その他
一般財源
・伊藤整一海軍大将没後70周年平和祈念式典に
2 1 1 行政事務費
83,358
883
84,241
84,012
229
883 関する経費
883
H27.6.28(日)に開催予定。
2 1 2 広報広聴費
2 1 3 財政管理費
7,832
4,000
11,832
6,577
・市勢要覧作成委託料
市勢要覧を4年ごとに再作成する。2,000冊 28P
4,000 ・ホームページリニューアル委託料
市ホームページをより見やすくするため、リニュー
アルを行い、情報発信機能を強化する。
5,255
1,038
10,000
11,038
1,060
9,978
・固定資産台帳等整備委託料【新規】
国の統一的な基準による公会計を策定するため
10,000 に必要な固定資産台帳整備を委託する。
2ヵ年事業で総事業費25,000千円(債務負担)
65,017
56,500
121,517
77,034
44,483
56,500 老朽化が進んでいる本庁舎空調を、全館方式か
2,000
2,000
10,000
・庁舎空調工事費
2 1 5 行政財産管理費
56,500
ら個別空調方式に変更する。
2 1 6 企画事務費
9,785
1,675
11,460
1,416
10,044
1,300
・総合市民センターあり方検討委員会報償費
【新規】
総合市民センターあり方検討委員会を立ち上げ、
施設のあり方を検討する。
375 ・コミュニティ助成事業補助金
濃施南北自治会の公民館備品整備に対し助成す
る。宝くじ収入を財源とした(財)自治総合センター助
成金。
375
1,300
科目
事業名
款 項 目
当初
予算額
補正予算 本年度
第1号
前年度
補正予算第1号の財源内訳
比較
予算現額 予算額
補正予算の主な内容
国県支出金
地方債
その他
一般財源
2 1 8 定住促進費
10,558
5,295
15,853
8,882
6,971
・空き家実態調査委託料【新規】
空き家の有効活用、老朽化した家屋の防犯・防災
のための施策を検討するために実施する外観調査
委託料。調査対象件数 約700件
・通勤定期利用支援金【新規】
5,295 新規転入者で市内の駅又は筑後船小屋駅(新幹
線)からの定期券を購入し通勤するものに対し助成
する。新幹線(博多・熊本から)1万円/月、JR在来線
(鳥栖・玉名から)5千円/月、西鉄在来線(大善寺か
ら)5千円/月。
2 1 13 防犯対策費
7,375
3,000
10,375
7,302
3,073
3,000 防犯灯設置についての助成。需要が高まっている
4,800
495
・防犯灯設置補助金【拡充】
3,000
LEDへの取替120基、新規・緊急修繕30基分。
3款 民生費
(単位:千円)
3 2 1 学童保育事業費
3 2 2 母子福祉費
72,635
82,600
155,235
48,808
5,850
2,277
8,127
3,500
・学童保育所施設整備工事費【新規】
桜舞館小学校に学童保育所を新設する。また、対
106,427 43,900
38,700 象者が小学校6年生までに広がり、利用者の増加が
見込まれることから、緊急に整備が必要な二川校区
子ども・子育て支援交付金(国:21,950)
の新設、南校区の施設改修を行う。
4,627
1,707
・母子生活支援施設委託料
570 1世帯の入所があったため追加する。
75,000
2,277
母子生活支援施設措置費負担金(国:1,138)
母子生活支援施設措置費負担金(県:569)
3 2 2 特別保育事業費
79,201
5,280
84,481
69,348
15,133
・障害児保育対策費補助金【新規】
障害児を受け入れる園に対する補助金。上庄保
5,280 育園、太神保育園、瀬高保育園、岩田幼稚園の4園
に対し補助する。
5,280
科目
事業名
款 項 目
3 2 2
3 2 3
当初
補正予算 本年度
予算額
認定こども園整備
事業費
乳幼児医療対策
費
第1号
0
51,331
補正予算第1号の財源内訳
前年度
比較
予算現額 予算額
51,331
補正予算の主な内容
国県支出金
0
51,331
地方債
その他
45,628
安心子ども基金事業費県補助金
一般財源
・認定こども園整備事業費補助金【新規】
認定こども園に移行する幼稚園に対し、保育所機
能として必要な保育室や調理室などの整備に対し助
5,703 成する。補助基準額の3/4を補助するもの。(国2/3
市1/12)山川幼稚園、大江幼稚園、瀬高大谷幼稚
園に対し助成する。
51,331
・乳幼児医療費【拡充】
100,143
18,723
118,866
98,870
19,996
16,000
2,723 定住促進を推進するために、平成27年10月から
16,000
過疎地域自立促進特別事業債 対象を中学校3年生まで広げる。
4款 衛生費
(単位:千円)
・食育推進基本計画策定委託料【新規】
4 1 1 食育推進事業費
0
3,900
3,900
0
3,900
3,900 食育施策を総合的、計画的に推進するために「食
3,600
育推進基本計画」を策定する。
バイオマスセン
4 2 2
ター整備事業費
0
34,286
34,286
0
・バイオマスセンター整備事業に係る経費
【新規】
34,286 生ごみ、し尿、浄化槽汚泥のバイオマス化によるメ
タン発酵発電施設を建設するための調査費等。
34,286
34,286
6款 農林水産業費
(単位:千円)
・水田農業担い手機械導入支援事業補助金
6 1 3 水田農業振興費
32,035
17,209
49,244
39,242
10,002
11,471
5,738 土地利用型農業の振興のため大型機械の導入を
水田農業担い手機械導入支援事業費
県補助金
支援する。
17,209
科目
事業名
款 項 目
当初
予算額
6 1 3 園芸農業振興費
2,207
補正予算 本年度
第1号
28,479
前年度
補正予算第1号の財源内訳
比較
補正予算の主な内容
予算現額 予算額
30,686
国県支出金
県補助金
その他
一般財源
・アンテナショップ基礎調査委託料【新規】
園芸農業の振興を図るため、福岡市内にアンテナ
ショップの出店を検討するための基礎調査を行う。
・備品購入費【新規】
681,586 △ 650,900 24,799
3,680 直売所での加工品販売を促進し、農業の6次産業
化を推進するため、ジャム充填機を設置する。
活力ある高収益型園芸産地育成事業費
・活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金
県補助金
園芸農業を育成するため、施設設備に対し助成を
行う。
6 1 5
農業用施設整備
事業費
30,250
33,700
63,950
59,749
4,201
6 1 5
農村環境整備事
業費
201
43,000
43,201
43,200
1
県営農林水産施
設整備事業費
189,750
120,910
310,660
128,034
182,626
1,553
46,900
48,453
8,453
40,000
6 1 5
地方債
・農業用施設維持工事費
33,700 農業用水路の維持工事
1,680
24,799
33,700
・農業用水路等の整備工事費
18,900
2,000
24,100 ため池1ヶ所、水路4ヶ所の工事費
43,000
農村環境整備事業費県補助金
・県営事業負担金
120,910 農業水利施設保全対策事業等。
120,910
・道の駅施設改修工事【新規】
6 1 6 道の駅管理費
46,900
0 直売所の混雑解消や情報発信施設としての機能
農産物直売所整備事業債
40,000
強化のため増床工事を行う。
7款 商工費
(単位:千円)
・観光振興計画策定委託料【拡充】
7 1 3 観光事業費
11,863
1,500
13,363
22,161 △ 8,798
1,500 みやま市観光振興計画の策定委託をする。
1,500
2ヵ年の事業で総事業費3,800千円(債務負担)。
8款 土木費
(単位:千円)
科目
事業名
款 項 目
当初
補正予算 本年度
予算額
第1号
前年度
補正予算第1号の財源内訳
比較
予算現額 予算額
8 2 2 道路維持補修費
69,676
42,800
112,476
107,699
4,777
8 2 3
道路新設改良事
業費
89,360
85,000
174,360
155,976
18,384
8 2 3
社会資本整備総
合交付金事業費
80,000
15,000
95,000
過疎対策道路整
備事業費
5
橋りょう維持補修
費
69,001
8 2 6 交通安全施設費
9,000
8 2 3
8 2 4
補正予算の主な内容
国県支出金
168,000 △ 73,000
地方債
その他
一般財源
・道路維持工事費
9,000
42,800 道路、舗装、橋りょう等の修繕工事。
42,800
85,000 ・道路新設改良工事費
58,000
6,000 ・測量委託料(道路の路面調査)
15,000
道路橋りょう整備事業国庫交付金
・過疎対策道路整備事業
68,000
68,005
49,500
18,505
68,000
道路整備事業債
26,000
95,001
36,000
59,001
0 下楠田香の江6号線、下楠田・今福バイパス等整
・橋りょう維持工事費
15,600
68,000
備を行う。
10,400 大野田1号橋維持工事。
16,000
道路橋りょう整備事業国庫交付金
・交通安全施設工事費
21,000
30,000
27,000
3,000
4,000
17,000 ガードレール、カーブミラーの設置や、歩道のない
道路橋りょう整備事業国庫交付金
8 3 2 砂防費
284
87,030
87,314
73,710
13,604
・急傾斜地崩壊対策工事費
43,000
21,000
通学路の歩道箇所のカラー化等を実施する。
44,030 高田町舞鶴地区、山川町河原内地区。
86,000
急傾斜地崩壊対策事業県補助金
8 4 1
市営駐車場管理
費
2,956
9,500
12,456
3,776
・駅前周辺整備設計委託料【新規】
8,680
9,500 JR渡瀬駅前の整備を行うための設計委託料。
防災安全社会整備国庫交付金
8 4 2 街路管理費
4,142
80,000
84,142
45,135
39,007
48,000
32,000
街路整備事業債
9,500
・歩道整備工事費
0 瀬高駅・八幡2号線の歩道整備、バリアフリー化を
行う。
80,000
科目
事業名
款 項 目
当初
補正予算 本年度
予算額
第1号
前年度
補正予算第1号の財源内訳
比較
予算現額 予算額
補正予算の主な内容
国県支出金
地方債
その他
一般財源
・公園工事費【拡充】
8 4 4 公園管理費
44,930
7,000
51,930
47,529
4,401
7,000 清水公園内のトイレ整備。新設1箇所、解体2箇
7,000
所。
8 4 5
8 5 2
雨水ポンプ場施設
費
公営住宅整備事
業費
・上庄雨水ポンプ場設備改修工事費【新規】
5,996
120,000
125,996
13,767
112,229
48,000
72,000 平成27年度から31年度までの5ヶ年事業。今年度
1
24,260
24,261
29,753 △ 5,492
6,750
地域住宅支援総合国庫交付金
120,000
は、ポンプ、減速機、電気設備の改修を行う。
都市下水路事業国庫交付金
・測量設計委託料【新規】
旧東町団地跡地を戸建て住宅用地として造成す
17,510 るため、測量設計業務等を委託する。
・基本設計委託料【新規】
下楠田団地建設事業に係る基本設計委託料。
9,000
15,000
9款 消防費
(単位:千円)
9 1 3
非常備施設整備
費
24,775
68,966
93,741
10,213
83,528
・消防団格納庫建設工事費【拡充】
上庄消防格納庫(鉄骨造り2階建)を建設する。
67,700
1,266 ・消防団車両購入費【拡充】
購入して25年経過した車両の更新を行う。
消防団ポンプ車整備事業債(37,000)
山川東部第1分団、本郷分団
21,000
37,000
消防団格納庫整備事業債(30,700)
10款 教育費
(単位:千円)
10 1 2
学校再編推進事
業費
・閉校記念事業実行委員会補助金【新規】
1,174
2,000
3,174
964
2,210
2,000 学校再編により閉校となる学校の記念事業に対し
助成する。1校あたり500,000円×4校
2,000
科目
事業名
款 項 目
10 2 2
当初
予算額
小学校教育振興
費
補正予算 本年度
第1号
前年度
補正予算第1号の財源内訳
比較
予算現額 予算額
補正予算の主な内容
国県支出金
地方債
その他
一般財源
学校司書の資格・養成の在り方等に関する
調査研究委託金(国:170)
55,528
375
55,903
23,791
32,112
・福岡県道徳教育推進事業に係る経費【新規】
対象校…江浦小学校
5 ・学校図書司書調査研究事業に係る経費
【新規】
対象校…二川小学校
202
・建築監理委託料
・教材等移転委託料
・学校用備品購入費【新規】
△ 24,369
99,283 10,700
・スクールバス購入費【新規】
スクールバス整備事業債
遠距離児童の通学条件緩和のためスクールバス
を購入する。マイクロバス(定員29名)4台
26,000
2,370
30,000
25,000
370
県道徳教育推進事業委託金(県:200)
10 2 4
統合小学校建設
事業費
小学校施設整備費補助金(国:85,019)
へき地児童援助費等補助金(国:6,264)
小学校統合支援事業費補助金(県:8,000)
1,933,619
85,614 2,019,233
300,098 1,719,135
10,864
300
11,164
11,539
△ 375
・福岡県道徳教育推進事業に係る経費【新規】
対象校…山川中学校
300
0 ・研究指定事業補助金
研究指定委嘱校である瀬高中学校に対し、学力
県教育委員会研究指定校研究費県補助金
向上のための研究に要する経費の一部を補助する。
(県:100)
21,169
817
21,986
22,683
△ 697
817 江浦潟公民館、田尻公民館の室内改修工事に対
県道徳教育推進事業県委託金(県:200)
10 3 2
中学校教育振興
費
173
200
100
・類似公民館建設費補助金
10 4 2 公民館事業費
817
し補助を行う。
10 4 6 図書館運営費
74,201
4,790
78,991
74,654
4,337
4,790 ・嘱託職員司書報酬(2名)
4,131