Abrir PDF - Gobierno del Estado de Yucatán

PÁGINA 2
DIARIO OFICIAL
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
-SUMARIOGOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ...................................................................... 3
ENTIDAD: Yucatán
2014
2014
2014
2014
2014
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
Coordinación Metropolitana de
Yucatán
Fiscalía General del Estado
instituto de infraestructura
carretera de yucatan
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
H. Ayuntamiento de Chochola
I007 FAM Infraestructura
Educativa Básica
I008 FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
I008 FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
I012 FAFEF
I012 FAFEF
I012 FAFEF
I012 FAFEF
I012 FAFEF
1
11
15
1
4
4
12
176
34
1886
50
28
65
1
1
Núm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Avance Financiero
1,000,000.00
15,572,137.30
63,846,610.46
5,500,000.00
24,999,575.00
29,442,274.00
43,630,776.00
138,062,471.23
103,271,094.12
651,546,871.95
24,306,383.46
15,220,401.98
32,254,969.21
5,771,307,758.48
5,625,000.00
Monto Total Aprobado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
997,792.00
15,572,137.30
55,014,958.31
5,500,000.00
24,999,572.26
10,958,317.62
2,038,711.94
68,011,917.58
88,932,657.00
513,611,406.94
0.00
15,220,401.98
31,558,007.38
5,771,307,758.48
5,619,272.00
Monto Total Pagado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
99.78%
100.00%
86.17%
100.00%
100.00%
37.22%
4.67%
49.26%
86.12%
78.83%
0.00%
100.00%
97.84%
100.00%
99.90%
Promedio Porcentaje
Avance Físico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
107
107
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3
73
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.80%
68.22%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
2014
2014
2014
2014
2014
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
I003 FAIS Entidades
Municipios diversos
2014
LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE
YUCATAN
I003 FAIS Entidades
I005 FORTAMUN
2014
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
I003 FAIS Entidades
2014
2014
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
I001 FAEB
I004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Municipios diversos
Distrito Federal
2014
Ciclo Recurso
Fiscalía General del Estado
Institución Ejecutora
E015 Promover la atención y
prevención de la violencia
contra las mujeres
Programa Fondo Convenio
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 3
2014
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
Secretaria de Seguridad Pública
Municipio de Mérida
Municipio de Tahmek
Municipios diversos
Secretaria de Seguridad Pública
Municipios diversos
I012 FAFEF
I012 FAFEF
P017 Atención de la Salud
Reproductiva y la Igualdad de
Género en Salud
R070 Programas de Cultura en
las Entidades Federativas
R117 Contingencias Económicas
R134 Fideicomiso para la
infraestructura de los estados
S010 Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género
2014
2014
Sistema para el Desarrollo Integral
d ela Familia en Yucatan
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Municipio de Mérida
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
S039 Programa de Atención a
Personas con Discapacidad
S047 Programa de Agua Limpia
S048 Programa Hábitat
S054 Programa de Opciones
Productivas
S061 Programa 3 x 1 para
Migrantes
S071 Programa de Empleo
Temporal (PET)
2014
2014
2014
2014
2014
119
9
97
101
2
2
29
3
2
20
1
1
5
12
1
Avance Financiero
12,656,948.47
3,999,999.50
1,252,676.00
19,259,313.00
596,205.00
4,226,973.00
47,335,108.23
5,062,379.00
21,356,140.00
81,870,356.20
656,023.99
3,035,350.00
65,257,450.00
103,516,704.89
2,300,000.00
Monto Total Aprobado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
12,656,948.47
1,999,999.75
1,252,676.00
18,507,731.32
593,646.24
4,226,973.00
47,335,108.23
5,061,440.26
0.00
80,904,016.91
656,023.99
2,889,180.00
65,257,448.08
41,773,949.50
2,295,558.20
Monto Total Pagado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
100.00%
50.00%
100.00%
96.10%
99.57%
100.00%
100.00%
99.98%
0.00%
98.82%
100.00%
95.18%
100.00%
40.35%
99.81%
Promedio Porcentaje
Avance Físico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
S020 Fondo Nacional Emprendedor SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Ciclo Recurso
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
Institución Ejecutora
Núm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
I012 FAFEF
Programa Fondo Convenio
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
ENTIDAD: Yucatán
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
PÁGINA 4
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
2014
2014
2014
2014
2014
S074 Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Municipio de Sacalum
Zonas Urbanas
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Sistema para el Desarrollo Integral
d ela Familia en Yucatan
Municipio de Mérida
instituto de infraestructura
carretera de yucatan
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE
YUCATAN
Sistema para el Desarrollo Integral
d ela Familia en Yucatan
S149 Programa para la
Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia
S150 Programa de Atención a
Sistema para el Desarrollo Integral
Familias y Población Vulnerable d ela Familia en Yucatan
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
S075 Programa para la
Construcción y Rehabilitación
de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales
S151 Programa para el
Desarrollo de la Industria de
Software (PROSOFT)
S175 Rescate de espacios
públicos
S179 Programa de
Infraestructura Indígena
S179 Programa de
Infraestructura Indígena
S179 Programa de
Infraestructura Indígena
S202 Sistema Integral de
Calidad en Salud
2014
1
28
45
8
17
1
2
1
164
2
12
58
3
Avance Financiero
420,000.00
48,322,018.75
60,999,720.68
129,463,417.69
50,009,764.35
14,999,805.90
3,768,249.70
96,036.00
167,637,398.33
770,962.33
22,369,414.00
66,524,156.00
65,485,370.99
Monto Total Aprobado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
420,000.00
48,322,018.75
60,999,720.68
129,463,417.68
49,999,027.18
14,999,805.90
3,768,249.70
96,036.00
128,358,615.94
770,962.33
20,341,043.30
65,068,298.04
2,485,370.99
Monto Total Pagado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
76.57%
100.00%
90.93%
97.81%
3.80%
Promedio Porcentaje
Avance Físico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
2014
2014
2014
2014
2014
S074 Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Municipio de Mérida
Zonas Urbanas
2014
Ciclo Recurso
2014
Municipios diversos
Institución Ejecutora
Núm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
S074 Programa de Agua Potable,
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
Alcantarillado y Saneamiento en
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Zonas Urbanas
U128 Proyectos de Desarrollo
Regional
Programa Fondo Convenio
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
ENTIDAD: Yucatán
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 5
ENTIDAD: Yucatán
2014
2014
2014
S218 Programa de Tratamiento de
Municipio de Mérida
Aguas Residuales
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
S232 Programa de Prevención y
Manejo de Riesgos
S248 Programa para el
Desarrollo Regional Turístico
Sustentable
2014
S251 Programa de Desarrollo
Comunitario "Comunidad
DIFerente"
2014
2014
2014
U002 Otorgamiento de subsidios
en materia de Seguridad Pública
a Entidades Federativas,
Secretaria de Seguridad Pública
Municipios y el Distrito
Federal
U002 Otorgamiento de subsidios
en materia de Seguridad Pública
a Entidades Federativas,
Municipio de Mérida
Municipios y el Distrito
Federal
U002 Otorgamiento de subsidios
en materia de Seguridad Pública
a Entidades Federativas,
Municipio de Progreso
Municipios y el Distrito
Federal
Sistema para el Desarrollo Integral
d ela Familia en Yucatan
2014
13
4
3
1
8
6
1
3
5
164
1
Núm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Avance Financiero
12,255,806.29
18,255,467.00
26,051,471.21
586,201.00
8,640,000.00
85,000,000.00
560,000.00
10,458,649.00
7,807,017.76
116,764,000.00
20,500,000.00
Monto Total Aprobado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
12,255,806.29
17,489,916.00
26,051,471.21
586,201.00
7,560,000.00
41,318,752.26
559,503.66
10,326,528.00
7,226,005.73
71,932,271.14
157,701.43
Monto Total Pagado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
100.00%
95.81%
100.00%
100.00%
87.50%
48.61%
99.91%
98.74%
92.56%
61.60%
0.77%
Promedio Porcentaje
Avance Físico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
S249 Programa para el
Mejoramiento de la Producción y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
la Productividad Indígena
2014
2014
S218 Programa de Tratamiento de JUNTA DE AGUA POTABLE Y
Aguas Residuales
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
S216 Programa para el
Desarrollo de Zonas
Prioritarias
Ciclo Recurso
2014
Institución Ejecutora
S209 Programa de Apoyo a la
SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS
Infraestructura Cultural de los
ARTES
Estados (PAICE)
Programa Fondo Convenio
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
PÁGINA 6
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatán
2014
2014
2014
2014
2014
Consejería Jurídica
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN
Municipio de Oxkutzcab
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Instituto para la construcción y
conservación de obra pública en
Yucatán
Coordinación Metropolitana de
Yucatán
U004 Otorgamiento de subsidios
para la implementación de la
reforma al sistema de justicia
penal
U006 Subsidios federales para
organismos descentralizados
estatales
U012 Prevención y gestión
integral de residuos
U012 Programa de Apoyo para
Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud
U022 Programas Regionales
U032 Programa de
Fortalecimiento Ambiental en
las Entidades Federativas
U037 Infraestructura Hídrica
U052 Proyectos para el
Desarrollo Regional de la Zona
Henequenera del Sureste
(Yucatán)
U057 Fondos Metropolitanos
2014
2014
2014
2014
2014
U003 Programa de modernización
Instituto de Seguridad Juridica
de los registros públicos de la
Patrimonial de Yucatán
propiedad y catastros
Ciclo Recurso
2014
Institución Ejecutora
Secretaria de Seguridad Pública
U003 Otorgamiento de subsidios
para las entidades federativas
para el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública en materia de mando
policial
Programa Fondo Convenio
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Avance Financiero
9,878,012.80
86,500,000.00
20,696,634.00
111,366,083.64
10,000,000.00
267,939.69
9,272,160.00
27,029,970.00
34,130,143.04
21,000,000.00
42,195,698.19
Monto Total Aprobado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
6,800,354.44
25,778,293.72
20,511,353.52
57,358,940.45
10,000,000.00
267,939.69
8,674,944.00
27,029,970.00
33,478,725.70
3,017,342.00
42,083,694.51
Monto Total Pagado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
68.84%
29.80%
99.10%
51.50%
100.00%
100.00%
93.56%
100.00%
98.09%
14.37%
99.73%
Promedio Porcentaje
Avance Físico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
5
14
23
66
1
1
2
2
37
1
3
Núm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
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ENTIDAD: Yucatán
2014
2014
2014
2014
2014
Municipios diversos
instituto de infraestructura
carretera de yucatan
Instituto para la construcción y
conservación de obra pública en
Yucatán
Municipios diversos
Secretaria de la Cultura y las
Artes
U088 Fondo de Infraestructura
Deportiva
U090 Fondo Sur-Sureste
U090 Fondo Sur-Sureste
U091 Fondo de Cultura
U091 Fondo de Cultura
3439
2
3
3
4
12
1
15
Núm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
Avance Financiero
8,815,067,343.52
3,643,616.00
14,908,012.96
20,450,033.00
40,639,900.00
63,065,831.57
9,982,109.00
54,328,322.18
Monto Total Aprobado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
7,979,863,019.34
0.00
14,908,003.96
6,854,657.48
8,989,941.03
34,488,093.71
9,982,109.00
54,328,322.18
Monto Total Pagado
p/Proyectos 4to.
Trimestre
0.00%
100.00%
33.52%
22.12%
54.69%
100.00%
100.00%
Promedio Porcentaje
Avance Físico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
2014
Sistema para el Desarrollo Integral
d ela Familia en Yucatan
U075 Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con
discapacidad
2014
Ciclo Recurso
Municipios diversos
Institución Ejecutora
U058 Fondo de pavimentación,
espacios deportivos, alumbrado
público y rehabilitación de
infraestructura educativa para
municipios y demarcaciones
territoriales
Programa Fondo Convenio
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
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MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatán
4
6
6
9
GOBERNACIÓN
GOBERNACIÓN
GOBERNACIÓN
GOBERNACIÓN
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
EDUCACIÓN PÚBLICA
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
U004
S179
S249
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
REFORMA AL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURAINDÍGEN
A
PROGRAMA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y LA
PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
E010
U003
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS PARA LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN
MATERIA DE MANDO
POLICIAL
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR Y POSGRADO
U002
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS EN MATERIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA A
ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y EL
DISTRITO FEDERAL
K027
U001
MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO CIVIL CON
ENTIDADES FEDERATIVAS
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
E015
CLAVE DEL PROGRAMA
PROMOVER LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
OPERACIÓN Y APOYO
FINANCIERO
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROII
REFORMA PENAL 2014
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
REGISTRO CIVIL
DIVERSOS
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
133
1
1
2
3
12
13
1
39
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
40,954,464.00
40,639,900.00
8,640,000.00
190,463,138.37
33,736,687.15
65,000,000.00
73,016,234.40
1,200,000.00
18,555,804.00
APROBADO
43,048,577.00
40,639,900.00
7,392,000.00
190,463,138.37
33,736,687.15
65,300,416.76
73,274,019.17
1,200,000.00
27,212,239.36
MODIFICADO
43,048,577.00
40,639,900.00
7,392,000.00
190,463,138.36
33,736,687.15
65,300,416.76
73,274,019.17
1,200,000.00
27,212,239.36
MINISTRADO
39,940,376.49
8,991,502.97
7,392,000.00
190,463,138.36
33,604,927.55
64,970,047.65
72,987,892.84
1,198,378.54
27,025,144.47
EJERCIDO
0.00
0.00
0.00
0.00
33,736,686.64
65,000,000.00
N/A
600,000.00
5,625,000.00
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
43,048,577.00
40,639,900.00
7,392,000.00
190,463,138.36
0.51
300,416.76
0.00
600,000.00
21,587,239.36
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
11
4
4
4
4
GOBERNACIÓN
CONVENIOS ‐ 3
CLAVE DEL RAMO
2014
DESCRIPCION DEL RAMO
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
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PÁGINA 9
ENTIDAD: Yucatán
DESCRIPCION DEL RAMO
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
TIPO DE RECURSO
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CICLO DE RECURSO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
11
11
11
S205
S206
S209
S245
S247
U006
U040
SISTEMA MEXICANO DEL
DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
PROGRAMA DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL DE LOS
ESTADOS (PAICE)
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE
SUBSIDIOS FEDERALES
PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
ESTATALES
PROGRAMA DE CARRERA
DOCENTE (UPES)
S204
E064
CLAVE DEL PROGRAMA
DEPORTE
CULTURA FÍSICA
ATENCIÓN A LA DEMANDA
DE EDUCACIÓN PARA
ADULTOS (INEA)
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
SIN IDENTIFICAR
1
498
3
PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE
PROFESORADO PROMEP
DIVERSOS
8
1
2
3
12
1
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
DIVERSOS
PROGRAMA DE APOYO A
LA INFRAESTRUCTURA
DE LOS ESTADOS
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
12,571,189.00
1,750,710,107.93
8,350,626.00
72,269,356.00
2,000,000.00
4,161,707.00
15,633,000.00
6,273,000.00
1,670,000.00
APROBADO
12,571,189.00
1,764,127,835.93
8,350,428.00
72,269,356.00
2,000,000.00
4,289,707.00
15,633,000.00
6,273,000.00
1,670,000.00
MODIFICADO
12,571,189.00
1,756,685,685.92
8,350,428.00
72,269,356.00
2,000,000.00
4,289,707.00
15,633,000.00
6,273,000.00
1,670,000.00
MINISTRADO
12,571,189.00
1,733,491,489.84
2,214,132.17
25,504,548.00
0.00
4,186,530.00
7,577,896.00
6,272,278.00
1,635,826.34
EJERCIDO
12,571,189.00
2,053,207,679.32
3,324,250.37
55,537,141.00
N/A
4,189,707.00
20,633,000.00
6,272,999.57
0.00
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
0.00
‐296,521,993.40
5,026,177.63
16,732,215.00
#¡VALOR!
100,000.00
‐5,000,000.00
0.43
1,670,000.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
11
11
11
11
11
11
CLAVE DEL RAMO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
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MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatán
DESCRIPCION DEL RAMO
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
TIPO DE RECURSO
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CICLO DE RECURSO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
U059
U067
U081
E020
G004
S037
S039
S072
S149
FONDO PARA ELEVAR LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
APOYOS PARA
SANEAMIENTO FINANCIERO
Y LA ATENCIÓN A
PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DE LAS
UPES
DIGNIFICACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN SALUD
PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS
PROGRAMA COMUNIDADES
SALUDABLES
PROGRAMA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES
PROGRAMA PARA LA
PROTECCIÓN Y EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA
CLAVE DEL PROGRAMA
INSTITUCIONES
ESTATALES DE CULTURA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
SIN IDENTIFICAR
PROSPERA PROGRAMA DE
INCLUSION SOCIAL
19
35
4
1
COMUNIDADES
SALUDABLES
SIN IDENTIFICAR
28
2
2
2
82
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS
SUBSIDIOS FEDERALES
PARA ORGANISMOS
DESENTRALIZADOS
ESTATALES
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
DIVERSOS
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
2,132,587.00
66,320,431.88
4,993,308.00
635,000.00
6,892,615.00
137,071,564.72
22,423,696.00
15,798,225.00
88,854,274.00
APROBADO
2,129,620.00
66,320,431.88
4,976,946.00
635,000.00
6,892,615.00
137,071,564.72
22,423,696.00
15,798,225.00
88,854,274.00
MODIFICADO
2,129,620.00
66,320,431.88
4,976,946.00
635,000.00
6,892,615.00
66,411,436.16
22,423,696.00
15,798,225.00
88,854,274.00
MINISTRADO
2,129,620.00
56,611,657.74
4,976,946.00
635,000.00
6,892,615.00
66,411,436.16
22,423,696.00
10,259,497.96
49,964,234.27
EJERCIDO
2,132,587.00
66,320,461.88
4,993,308.00
0.00
6,892,615.00
0.00
22,423,696.00
15,798,225.00
33,545,351.00
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
‐2,967.00
‐30.00
‐16,362.00
635,000.00
0.00
66,411,436.16
0.00
0.00
55,308,923.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
12
12
12
12
12
12
11
11
11
CLAVE DEL RAMO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
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ENTIDAD: Yucatán
12
15
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
12
U012
U003
PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS DE
LA PROPIEDAD Y
CATASTROS
S251
PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO "COMUNIDAD
DIFERENTE"
PROGRAMA DE APOYO PARA
FORTALECER LA CALIDAD
EN LOS SERVICIOS DE
SALUD
S250
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LAS
PROCURADURÍAS DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
U006
S202
SISTEMA INTEGRAL DE
CALIDAD EN SALUD
FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES DE SERVICIOS DE
SALUD
S201
SEGURO MÉDICO SIGLO
XXI
U005
S150
PROGRAMA DE ATENCIÓN A
FAMILIAS Y POBLACIÓN
VULNERABLE
SEGURO POPULAR
CLAVE DEL PROGRAMA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
SIN IDENTIFICAR
CATASTROFICOS 2013
CARAVANAS DE LA
SALUD
SEGURO POPULAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA SICALIDAD
2014
SEGURO MEDICO SIGLO
XXI
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
12
20
4
79
9
7
13
3
8
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
21,000,000.00
84,115,085.25
7,034,907.12
604,086,262.83
6,824,959.45
1,287,500.00
3,259,189.00
9,188,651.46
4,025,316.00
APROBADO
21,000,000.00
88,068,027.55
8,660,331.58
609,853,211.92
6,824,658.00
1,280,212.00
3,259,189.00
9,188,651.46
4,017,298.00
MODIFICADO
21,000,000.00
84,093,214.77
8,660,331.58
609,853,211.92
6,824,658.00
1,280,212.00
3,259,189.00
9,188,651.46
4,017,298.00
MINISTRADO
3,017,342.00
88,068,027.55
8,366,894.32
609,853,211.92
6,824,658.00
1,280,212.00
3,253,334.41
8,438,009.53
4,017,298.00
EJERCIDO
0.00
34,234,441.00
0.00
0.00
6,824,959.45
1,287,500.00
4,918,378.00
0.00
4,025,316.00
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
21,000,000.00
49,858,773.77
8,660,331.58
609,853,211.92
‐301.45
‐7,288.00
‐1,659,189.00
9,188,651.46
‐8,018.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
12
12
12
12
12
12
SALUD
CONVENIOS - 3
2014
CLAVE DEL RAMO
DESCRIPCION DEL RAMO
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
PÁGINA 12
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatán
16
16
16
16
16
16
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
U032
S054
S071
S216
PROGRAMA DE OPCIONES
PRODUCTIVAS
PROGRAMA DE EMPLEO
TEMPORAL (PET)
PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS
S218
PROGRAMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
AMBIENTAL EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
S075
PROGRAMA PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
EN ZONAS RURALES
U010
S074
PROGRAMA DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS
URBANAS
PROGRAMA DE CULTURA
DEL AGUA
S047
CLAVE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE AGUA
LIMPIA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
DIVERSOS
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA DE AGUA
LIMPIA
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
1
1
1
10
20
2
1
2
6
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
61,125,000.00
12,626,948.47
1,264,018.00
72,612,840.00
1,300,000.00
7,807,017.76
162,736,990.59
67,295,118.33
894,300.00
APROBADO
61,125,000.00
12,626,948.47
1,264,018.00
72,512,840.00
1,300,000.00
7,807,017.76
162,736,990.59
67,295,118.33
894,300.00
MODIFICADO
60,869,921.83
12,626,948.47
1,264,018.00
71,975,744.00
1,300,000.00
7,647,858.24
126,805,602.25
66,120,175.85
894,300.00
MINISTRADO
60,869,921.83
12,626,948.47
1,264,018.00
70,930,802.00
1,300,000.00
7,226,005.73
125,982,205.21
65,839,260.37
891,737.59
EJERCIDO
0.00
0.00
0.00
27,636,083.64
1,300,000.00
18,233,445.02
126,805,602.25
72,767,741.83
894,300.00
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
60,869,921.83
12,626,948.47
1,264,018.00
44,339,660.36
0.00
‐10,585,586.78
0.00
‐6,647,565.98
0.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
20
20
20
CLAVE DEL RAMO
DESCRIPCION DEL RAMO
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 13
ENTIDAD: Yucatán
20
23
23
23
23
23
33
33
33
DESARROLLO SOCIAL
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
CLAVE DEL RAMO
DESCRIPCION DEL RAMO
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
U075
U088
FONDO PARA LA
ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO
PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
I003
I004
FAIS MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL
I002
FAIS ENTIDADES
FASSA
U090
U052
PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL DE
LA ZONA HENEQUENERA
DEL SURESTE (YUCATÁN)
FAIS MUNICIPAL
285
4
76
FONDO DE
APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE
SALUD
PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
1
5
3
1
FONDO SUR SURESTE
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
DESARROLLO REGIONAL
DE LA ZONA
HENEQUENERA DEL
SURESTE (YUCATÁN)
1
1
BECAS PODER JOVEN
RADIO, TELEVISIÓN E
INTERNET
PROYECTOS DE
DESARROLLO REGIONAL
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
282,534,576.72
78,140,902.15
1,453,399,312.20
20,450,033.00
17,167,826.80
10,014,359.00
200,000,000.00
63,000,000.00
540,000.00
APROBADO
255,651,177.39
53,698,360.76
1,453,399,312.20
20,450,033.00
17,167,826.80
9,982,109.00
200,000,000.00
63,000,000.00
540,000.00
MODIFICADO
254,475,217.39
53,242,090.40
1,453,399,312.20
20,450,033.00
17,167,826.80
9,982,109.00
200,000,000.00
63,000,000.00
540,000.00
MINISTRADO
248,240,020.79
50,506,175.35
1,453,399,312.20
6,854,657.48
15,590,088.94
9,982,109.00
80,653,383.00
0.00
540,000.00
EJERCIDO
N/A
165,461,704.00
1,499,128,467.24
61,089,933.00
0.00
10,014,359.00
200,000,000.00
N/A
2,430,000.00
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
0.00
‐112,219,613.60
‐45,729,155.04
‐40,639,900.00
17,167,826.80
‐32,250.00
0.00
0.00
‐1,890,000.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
FONDO SUR-SURESTE
U022
U008
CLAVE DEL PROGRAMA
PROGRAMAS REGIONALES
SUBSIDIOS A PROGRAMAS
PARA JÓVENES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
PÁGINA 14
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatán
33
33
33
33
33
33
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FAFEF
FAETA EDUCACIÓN DE
ADULTOS
FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BÁSICA
FAM ASISTENCIA SOCIAL
FORTAMUN
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
I012
I010
I008
I007
I006
I005
CLAVE DEL PROGRAMA
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
FAFEF
SIN IDENTIFICAR
94
14
4
1
PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
DIVERSOS
1
307
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
SIN IDENTIFICAR
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
CLAVE DEL RAMO
DESCRIPCION DEL RAMO
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
812,183,584.62
3,179,577.45
41,654,834.00
141,322,872.00
220,910,465.00
290,151,420.63
APROBADO
786,389,575.78
3,179,577.45
41,654,834.00
141,322,872.00
221,038,474.00
290,059,005.53
MODIFICADO
771,366,087.91
3,179,577.45
41,654,834.00
141,322,872.00
221,038,474.00
290,059,005.53
MINISTRADO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero)
SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
698,501,596.32
3,179,114.64
27,059,505.22
73,234,432.84
217,523,310.00
289,791,771.53
EJERCIDO
606,215,734.00
63,603,368.00
73,739,730.00
141,322,872.00
220,910,465.00
N/A
MONTO TRANSFERIDO POR
LA SHCP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
DIARIO OFICIAL
PÁGINA 15
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
DATOS DEL PROGRAMA
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
Actividad
Recursos del FAEB en educación secundaria. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación secundaria en el año
(En todas las vertientes de atención).
destinados a educación secundaria
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
Recursos del FAEB en educación primaria. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación primaria en el año N/
todas las vertientes de atención).
destinados a educación primaria
Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
Servicios educativos en educación básica Índice de cobertura de la educación (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas
proporcionados por escuelas apoyadas por básica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3
FAEB
FAEB
a 14 años de edad en el año N) X 100
Los niños y niñas tienen acceso a los servicios Eficiencia terminal en educación (Número de alumnos egresados de la educación primaria
de educación básica y completan sus estudios
primaria y secundaria (escuelas y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo
apoyadas por FAEB)
escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB)
X 100
Método de cálculo
TipoDimensiónFrecuencia
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
Porcentaje Gestión-EficaciaAnual
Porcentaje Gestión-EficaciaAnual
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje Gestión-EficaciaAnual
Unidad de
medida
1 - Educación
22.93
29.73
22.93
64.16
29.73
85.15
64.16
9.51
85.15
9.51
Anual
22.93
29.73
22.93
64.16
29.73
85.15
64.16
9.51
85.15
9.51
al periodo
Meta Programada
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Realizado al
periodo
Responsable del Registro del
Avance
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A Estatal
Avance % al
periodo
AVANCE
3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Ninguno
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
Propósito
31-YUCATÁN
Recursos del FAEB en educación preescolar. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación preescolar en el año N
(En todas las vertientes de atención).
destinados a educación preescolar
/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
Actividad
Denominación
OBJETIVOS
INDICADORES
RESULTADOS
Subfunción
Clasificación Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Función 5 - Educación
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-001 FAEB
Cuarto Trimestre 2014
Finalidad
Programa
presupuestario
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 16
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Porcentaje de estudiantes que (Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo
educación básica y la formación integral de obtienen el nivel de logro educativo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del
insuficiente en los dominios de básico en el Dominio evaluado por los EXCALE:
todos los grupos de la población
español y matemáticas evaluados por español y matemáticas./ Número estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los
EXCALE en educación básica
EXCALE: español y matemáticas.)*100 g= Grado
escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria
Cuarto Trimestre 2014
Porcentaje
EstratégicoEficacia-Anual
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
La población sin seguridad social cuenta con Porcentaje de nacidos vivos de (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad
mejores condiciones de salud.
madres sin seguridad social atendidas social atendidas por personal medico / Número total de
por personal médico
nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100
Método de cálculo
Porcentaje
Unidad de
medida
Otra
1 - Salud
EstratégicoEficacia-Anual
TipoDimensiónEstratégicoEficacia-Anual
N/A
N/A Administración Pública Federal
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Ninguno
N/A
96.90
47.90
96.90
96.90
47.90
96.90
97.70
55.80
97.70
100.83 0 - Cobertura estatal
116.49 0 - Cobertura estatal
100.83 Estatal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
47.90
47.90
55.80
116.49 Estatal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"
N/A
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
Propósito
31-YUCATÁN
Contribuir a la disminución de la Razón de Razon de Mortalidad Materna de [Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad
social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad
mortalidad materna mediante la transferencia de mujeres sin seguridad social.
socia]*100,000 por entiudad de residenciaen un año
recursos del Fondo de aportaciones para los
determinado
servicios de salud.
Fin
Denominación
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Clasificación Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Función 3 - Salud
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-002 FASSA
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica
Sin información
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
0 - Cobertura estatal
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0 - Cobertura estatal
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 17
Porcentaje
de
Actividades Número de AIE s de Prestación de Servicios de Salud a
Institucional
Estatal
(AIE
s) la Persona con asignación presupuestal / número total de
correspondientes a la Prestación de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Servicios de Salud a la Persona con * 100
asignación presupuestal
Adecuada
planeación,
programación
y Porcentaje
de
Actividades Número de Actividades Institucionales Estatales (AIE s)
presupuestación para el Fondo de Aportaciones Institutcional
Estatal
(AIE
s) de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con
para los Servicios de Salud
correspondientes a la Prestación de asignación presupuestal / número total de AIE S de
Servicios de Salud a la Comunidad Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100
con asignación presupuestal
Gasto destinado a la Prestación de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de
Servicios de Salud a la Comunidad Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el
como porcentaje del Gasto Total del Gasto Total del FASSA por cien.
FASSA.
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones Gasto destinado a la prestación de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de
para los Servicios de Salud" destinado a la servicios de salud a la persona como Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto
cobertura de salud de las entidades federativas porcentaje del gasto total del FASSA Total del FASSA por cien.
Cuarto Trimestre 2014
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
GestiónEficiencia-Anual
GestiónEficiencia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
62.00
71.00
62.00
26.00
71.00
66.01
26.00
66.01
62.00
71.00
62.00
26.00
71.00
66.01
26.00
66.01
62.00
71.00
62.00
24.99
71.00
67.55
24.99
67.55
100.00 0 - Cobertura estatal
100.00 0 - Cobertura estatal
100.00 Estatal
96.12 0 - Cobertura estatal
100.00 Estatal
102.33 0 - Cobertura estatal
96.12 Estatal
102.33 Estatal
DATOS DEL PROGRAMA
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal
0 - Cobertura estatal No aplica.
Porcentaje de Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal
0 - Cobertura estatal No aplica.
Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.
0 - Cobertura estatal La formalización-regularización de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una menor asignación presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la comunidad. Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Información preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La información definitiva del FASSA 2014 se publicará una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal 2014, el próximo mes de mayo.
Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA
0 - Cobertura estatal La formalización-regularización de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una mayor asignación presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la persona. Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Información preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La información definitiva del FASSA 2014 se publicará una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal 2014, el próximo mes de mayo.
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico
0 - Cobertura estatal Las pacientes sin seguridad social, ha tomado mayor conciencia de los beneficios que conlleva para el binomio madre-hijo(a) la atención por personal calificado. NOTA: Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud con base en
información del SINAC 2014. Consulta web 20/01/15 con datos preliminares al mes de octubre.
Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.
0 - Cobertura estatal Se registró 1 caso más que lo esperado y el denominador de nacidos vivos registró una cifra menor a la estimada. Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud con base en información del SINAC y Base de datos de Mortalidad,2013.
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN
Actividad
31-YUCATÁN
Actividad
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
Componente
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 18
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
2.10
3.12
11.88
9.72
2.87
0.97
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios en la
calidad y espacios de la vivienda
espacios de
la
vivienda
de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS
contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje
de
proyectos
de (Número de proyectos de infraestructura del sector
sector educativo
infraestructura del sector educativo educativo de contribución directa financiados por el
de contribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
respecto del total de proyectos proyectos financiados con recursos del FAIS en el
financiados con recursos del FAIS
ejercicio fiscal corriente)*100
Porcentaje
de
proyectos
de (Número de proyectos de infraestructura del sector
infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribución indirecta
complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS
Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje
de
proyectos
de (Número de proyectos de infraestructura del sector salud
sector salud
infraestructura del sector salud de de contribución directa financiados por el FAIS en el
contribución directa financiados ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
finaciados con recursos del FAIS
corriente)*100
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje
de
proyectos
de (Número de proyectos de infraestructura para la
alimentación
infraestructura para la alimentación alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio
financiados respecto del total de fiscal corriente/Número total de proyectos financiados
proyectos finaciados con recursos del con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
FAIS
corriente)*100
Actividad
Institucional
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Ninguno
0.97
2.87
9.72
11.88
3.12
2.10
N/A
0.00
N/A
0.15
0.39
N/A
N/A Administración Pública Federal
0.00 Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
1.26 Administración Pública Federal
12.50 Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
2.57
2.57
0.46
17.90 Administración Pública Federal
Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la
básicos
en
la
vivienda vivienda complementarios o de contribución indirecta
complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS
Unidad de
Tipomedida
DimensiónPorcentaje Gestión-EficaciaSemestral
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Componente
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Clasificación Funcional
416 - Dirección General de Enfoques
Programación y Presupuesto transversales
"A"
Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la
servicios básicos en la vivienda
básicos
en
la
vivienda
de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS
contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
financiados con recursos del FAIS
corriente)*100
la
Método de cálculo
a
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Componente
Denominación
Servicios
para
OBJETIVOS
y
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Función 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-003 FAIS Entidades
Cuarto Trimestre 2014
Finalidad
Programa
presupuestario
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
DIARIO OFICIAL
PÁGINA 19
Actividad
31.08
7.53
28.15
100.00
50.00
2,397.00
11,090.00
1,472.00
500.00
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Porcentaje de proyectos de caminos (Número de proyectos de caminos rurales financiados
rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos finaciados con recursos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
del FAIS
(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS
en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
Porcentaje de municipios capacitados (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el
sobre el FAIS respecto del total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del
país )*100
municipios del país
Registro en la Matriz de Inversión para el Porcentaje
de
municipios
que (Número de municipios que reportan MIDS en la página
Desarrollo Social
reportan MIDS respecto del total de electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del
municipios del país
país)*100
Registro de proyectos de infraestructura de Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
servicios básicos en la vivienda
el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios básicos en la vivienda
básicos en la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
educación
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educación
educación
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
salud
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud
salud
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
alimentación
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentación
alimentación
Capacitación a municipios
Otros Proyectos financiados
Porcentaje
de
otros
proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje
de
proyectos
de
urbanización
urbanización financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Cuarto Trimestre 2014
(Número de proyectos de urbanización financiados por
el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
500.00
1,472.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
0.00 Administración Pública Federal
DIARIO OFICIAL
11,090.00
2,397.00
50.00
100.00
28.15
7.53
31.08
PÁGINA 20
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
60.00
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficaciaQuinquenal
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per cápita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con
propicie
el
desarrollo
mediante
el Infraestructura
Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificación 2010 / Total de población 2010 que
básica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social.
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
Zonas de Atención Prioritaria.
presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que
habitaba en todos los municipios que reciben recursos
del FISM)
Porcentaje
de
municipios
que (Número de municipios que en 2010 estaban catalogados
mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)* 100
Fin
Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
se
destinan
a
proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
contribución directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100
de recursos invertidos por el FAIS
Propósito
Fin
Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Número de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención
son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión
proyectos de servicios básicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
espacios de la vivienda, urbanización, con proyecto de inversión financiado corriente/Número total de localidades que cuentan con
educación, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversión FAIS)*100
asistencia social
localidades que cuentan con inversión
FAIS
Propósito
N/A
93.14
40.00
75.00
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
Porcentaje
de
municipios
que (Número de municipios que reportan en el SFU/Número
reportan en el SFU respecto del total total del país)*100
de municipios del país
Seguimiento de proyectos
14,450.00
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
proyectos Sumatoria del número de otros proyectos registrados en
el SFU
Número
de
otros
registrados en el SFU
3,866.00
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
el SFU de caminos rurale
caminos rurales
Registro de otros proyectos
15,954.00
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Cuarto Trimestre 2014
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
urbanización
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanización
urbanización
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
N/A
93.14
40.00
60.00
75.00
14,450.00
3,866.00
15,954.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
DIARIO OFICIAL
PÁGINA 21
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
calidad y espacios de la vivienda
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
calidad y espacios de la vivienda
Cuarto Trimestre 2014
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
1,599.00
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
Sin información
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país
Sin información
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país
Sin información
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin información
1,599.00
N/A
N/A Administración Pública Federal
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Actividad
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 22
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Cuarto Trimestre 2014
la
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Unidad de
medida
Porcentaje
TipoDimensiónEstratégicoEficacia-Anual
Actividad
Institucional
Enfoques
transversales
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Ninguno
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
93.14
93.14
968.19
1,039.50 Administración Pública Federal
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
"A"
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Clasificación Funcional
Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per cápita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con
propicie
el
desarrollo
mediante
el Infraestructura
Social
Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificación 2010 / Total de población 2010 que
básica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social.
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
Zonas de Atención Prioritaria.
presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que
habitaba en todos los municipios que reciben recursos
del FISM)
a
Método de cálculo
Servicios
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Fin
Denominación
y
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
OBJETIVOS
33
Función 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
NIVEL
las
del
2 - Desarrollo Social
I-004 FAIS Municipal y de
Demarcaciones Territoriales
Distrito Federal
Finalidad
Programa
presupuestario
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Sin información
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto
Sin información
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Sin información
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Sin información
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS
Sin información
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país
Sin información
Número de otros proyectos registrados en el SFU
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación
Sin información
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud
Sin información
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
DIARIO OFICIAL
PÁGINA 23
40.00
2.57
EstratégicoEficacia-Anual
Porcentaje
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
2.10
3.12
11.88
9.72
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la
servicios básicos en la vivienda
básicos
en
la
vivienda
de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS
contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la
básicos
en
la
vivienda vivienda complementarios o de contribución indirecta
complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios en la
calidad y espacios de la vivienda
espacios
de
la
vivienda
de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS
contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje
de
proyectos
de (Número de proyectos de infraestructura del sector
sector educativo
infraestructura del sector educativo educativo de contribución directa financiados por el
de contribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
respecto del total de proyectos proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Porcentaje
de
proyectos
de (Número de proyectos de infraestructura del sector
infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribución indirecta
complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS
Componente
Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
se
destinan
a
proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
contribución directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100
de recursos invertidos por el FAIS
Propósito
60.00
EstratégicoEficacia-Anual
Porcentaje
N/A
EstratégicoEficaciaQuinquenal
Porcentaje
Componente
Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Número de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención
son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión
proyectos de servicios básicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
espacios de la vivienda, urbanización, con proyecto de inversión financiado corriente/Número total de localidades que cuentan con
educación, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversión FAIS)*100
localidades que cuentan con inversión
asistencia social
FAIS
Porcentaje de municipios que (Número de municipios que en 2010 estaban catalogados
mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)* 100
Cuarto Trimestre 2014
Propósito
Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
9.72
11.88
2.15
13.38
6.54
35.18
21.07
78.37
89.42
N/A
22.12 Administración Pública Federal
112.63 Administración Pública Federal
209.62 Administración Pública Federal
1,675.24 Administración Pública Federal
819.84 Administración Pública Federal
195.93 Administración Pública Federal
149.03 Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
DIARIO OFICIAL
3.12
2.10
2.57
40.00
60.00
N/A
PÁGINA 24
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
0.62
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Registro de proyectos de infraestructura de Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
servicios básicos en la vivienda
el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios básicos en la vivienda
básicos en la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
calidad y espacios de la vivienda
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
calidad y espacios de la vivienda
0.62
0.05
0.62
50.00
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Registro en la Matriz de Inversión para el Porcentaje
de
municipios
que (Número de municipios que reportan MIDS en la página
Desarrollo Social
reportan MIDS respecto del total de electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del
municipios del país
país)*100
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
50.00
100.00
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
Porcentaje de municipios capacitados (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el
sobre el FAIS respecto del total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del
municipios del país
país )*100
Capacitación a municipios
0.62
0.05
100.00
28.15
7.53
31.08
N/A
N/A
96.46
96.70
1.76
2.06
14.15
1.69
2.02
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A Estatal
192.92 Administración Pública Federal
96.70 Administración Pública Federal
6.25 Administración Pública Federal
27.36 Administración Pública Federal
45.53 Administración Pública Federal
174.23 Administración Pública Federal
70.38 Administración Pública Federal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
Actividad
28.15
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje
de
otros
proyectos (Número de otros proyectos de financiados por el FAIS
financiados respecto del total de en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
proyectos financiados con recursos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
del FAIS
corriente)*100
7.53
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
Porcentaje de proyectos de caminos (Número de proyectos de caminos rurales financiados
rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total
de proyectos finaciados con recursos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
del FAIS
Otros Proyectos financiados
31.08
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
(Número de proyectos de urbanización financiados por
el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje
de
proyectos
de
urbanización
urbanización financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS
0.97
0.97
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
infraestructura para la
el FAIS en el ejercicio
de proyectos financiados
en el ejercicio fiscal
(Número de proyectos de
alimentación financiados por
fiscal corriente/Número total
con recursos del FAIS
corriente)*100
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje
de
proyectos
de
alimentación
infraestructura para la alimentación
financiados respecto del total de
proyectos finaciados con recursos del
FAIS
2.87
2.87
Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral
(Número de proyectos de infraestructura del sector salud
de contribución directa financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
Cuarto Trimestre 2014
Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje
de
proyectos
de
sector salud
infraestructura del sector salud de
contribución
directa
financiados
respecto del total de proyectos
finaciados con recursos del FAIS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 25
Seguimiento de proyectos
Registro de otros proyectos
proyectos Sumatoria del número de otros proyectos registrados en
el SFU
Porcentaje
de
municipios
que (Número de municipios que reportan en el SFU/Número
reportan en el SFU respecto del total total del país)*100
de municipios del país
Número
de
otros
registrados en el SFU
Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
el SFU de caminos rurale
caminos rurales
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
urbanización
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanización
urbanización
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
alimentación
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentación
alimentación
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
salud
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud
salud
75.00
N/A
N/A
0.25
N/A
0.04
0.25
0.04
0.04
0.05
0.04
75.00
N/A
N/A
0.25
N/A
0.04
0.25
0.04
0.04
0.05
0.04
1,167.00
75.00
0.00
0.00
1,167.00
48.00
0.00
0.00
48.00
N/A
N/A
N/A
N/A 50 - Mérida
100.00 Administración Pública Federal
N/A 50 - Mérida
N/A 94 - Tixmehuac
N/A Municipal
N/A 50 - Mérida
N/A 94 - Tixmehuac
N/A Municipal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Municipal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social más alto o que contengan una ZAP.
Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia estos
territorios. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto
Sin información
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social más alto o que contengan una ZAP.
Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia estos
territorios. Efectos: Otros Motivos:
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral
DIARIO OFICIAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
Cuarto Trimestre 2014
Registro de proyectos de infraestructura para la Número de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
educación
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educación
educación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 26
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Cuarto Trimestre 2014
DIARIO OFICIAL
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país
Causa: La SEDESOL realizó un importante esfuerzo por elevar el número de asistentes a las capacitaciones. De manera particular estableció contacto con gobiernos estatales y óganos de fiscalización locales para el desarrollo de capacitaciones a nivel regional en las que se
contaba con un m,ayor número de asistentes. Esta estrategia condujo a elevar sustancialmente el número de gobiernos municipales que recibieron capaacitación sobre el FAIS. Efectos: Se espera que al superar el numero de municipios capacitados un mayor número de gobiernos
locales ejerzan los recursos del Fondo con un mayor apego a la normatividad vigente. Otros Motivos:
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país
Causa: A pesar de los esfuerzos de capcitación realizados por la SEDESOL, algunos municipios no registran los proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social algunas de las razones argumentadas por los gobiernos locales son las siguientes: 1) Falta de
infraestructura. Muchos municipios carecen de equipos de computo, acceso a internet entre otros 2) Inasistencia a las capacitaciones. A pesar de las convocatorias los municpios (fundamentalmente los más dispersos) no asisten a las capacitaciones. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccón del número de otros proyectos obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en
proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias
sociales. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccón del número de proyectos de caminos rurales obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan
el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las
carencias sociales. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccón del número de proyectos de urbanización obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el
gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las
carencias sociales. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura para la alimentación.
Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo
un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura de salud.
Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran
número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Los gobiernos municipales establecieron prioridad en proyectos de infraestructura educativa de contribución directa, lo que redujo el número de proyectos a que se refiere este indicador. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura educativa. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran
número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los calidad y espacios en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número
de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios básicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de
capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios básicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de
capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del
gasto dirigido hacia los proyectos de incidencia directa en las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 27
31-YUCATÁN
Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas
recibidos a través del FORTAMUN DF.
Actividad
Denominación
OBJETIVOS
NIVEL
33
a
la
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Unidad de
Tipomedida
DimensiónPorcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Ninguno
99.72
1.00
N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mérida
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
N/A
N/A
50.36
N/A Municipal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Clasificación Funcional
Método de cálculo
Servicios
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i
)} * 100. i= programa, obra o acción
n=enésimo
programa, obra o acción.
Los porcentajes
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.
y
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
Función 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-005 FORTAMUN
DIARIO OFICIAL
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país
Sin información
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Cuarto Trimestre 2014
Número de otros proyectos registrados en el SFU
50 - Mérida Las 1167 obras reportadas correponden a los rubros de agua potable, alcantarillado, vivienda, electrificacion.
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
50 - Mérida No se realizo inversion en caminos rurales
94 - Tixmehuac
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización
50 - Mérida Se invirtieron recursos en la construccion de calles y guarniciones y banquetas, entre otros rubros.
94 - Tixmehuac
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación
0 - Cobertura estatal
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud
0 - Cobertura estatal
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación
0 - Cobertura estatal
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
0 - Cobertura estatal
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 28
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial)*100.
El monto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o demarcación territorial es
acumulado al periodo que se reporta.
Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo
satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera
el fortalecimiento de las finanzas públicas de los
municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas
programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa,
obra o acción
n=enésimo programa, obra o acción.
Los montos y porcentajes correspondientes a las
variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al
municipio o demarcación territorial / Ingresos propios
registrados por el municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y
Otros como derechos, productos y aprovechamientos.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto
públicas de los municipios y demarcaciones Recursos
ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido
territoriales del Distrito Federal, mediante la
en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) /
optimización en la aplicación de los recursos
(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.
públicos federales transferidos.
El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye
servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto
devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios
personales de áreas prioritarias en los sectores de
educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos,
paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los
sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta,
es decir, semestral.
Índice en el Ejercicio de Recursos
Cuarto Trimestre 2014
Porcentaje
Otra
Porcentaje
EstratégicoEficaciaTrimestral
EstratégicoEficaciaTrimestral
EstratégicoEficaciaSemestral
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100.00
99.72
0.60
35.63
99.86
0.70
24.59
18.12
99.40
0.95
12.65
50.18
N/A 50 - Mérida
N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mérida
N/A 59 - Progreso
N/A Municipal
N/A 50 - Mérida
N/A 59 - Progreso
N/A Municipal
N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mérida
N/A Municipal
N/A Municipal
DIARIO OFICIAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
Propósito
31-YUCATÁN
Fin
31-YUCATÁN
Actividad
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 29
Cuarto Trimestre 2014
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Asesoría a entidades federativas
Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variación de personas en inseguridad (Número de personas en inseguridad alimentaria en el
en salud mediante la entrega de recursos para alimentaria
país en el año t - Número de personas en inseguridad
disminuir la inseguridad alimentaria
alimentaria en el país en el año t-6) / Número de
personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t6
Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios de
alimentarios establecidos
con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100
Actividad
Fin
Componente
Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades federativas /
entidades federativas
Número de asesorías programadas) *100
Método de cálculo
TipoDimensiónEstratégicoEconomíaAnual
7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Ninguno
0.00
43.75
43.75
Porcentaje Gestión-CalidadAnual
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
37.50
N/A
100.00
84.38
85.71 Administración Pública Federal
N/A Administración Pública Federal
100.00 0 - Cobertura estatal
84.38 Administración Pública Federal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
100.00
100.00
100.00
100.00 Estatal
Actividad
Institucional
EstratégicoEficaciaSexenal
Otra
Porcentaje Gestión-CalidadTrimestral
Unidad de
medida
Porcentaje
8 - Protección Social
416 - Dirección General de Enfoques
Programación y Presupuesto transversales
"A"
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos
alimentaria
apoyos alimentarios
alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por
la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) *
100
Propósito
Denominación
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Clasificación Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Función 6 - Protección Social
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-006 FAM Asistencia Social
Finalidad
Programa
presupuestario
Índice de Logro Operativo
50 - Mérida EN LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES SE EJERCE EL 100% DEL RECURSO DEL FORTAMUN
59 - Progreso NO SE PUEDE CAPTURAR BIEN LOS DATOS DEL NUMERADOR Y DENOMINAR DEBIDO A QUE EL CALCULO INCLUYE VARIOS COMPONENTES
Índice de Dependencia Financiera
50 - Mérida UNICAMENTE SE PRESENTA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA
59 - Progreso TOTAL DE APORTACIONES RECIBIDAS 12 POR UN TOTAL DE $27,988,438.00 MAS INTERESES GENARADOS DE LA CTA POR $ 701.28
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
50 - Mérida UNICAMENTE SE REGISTRA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA
59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014
Índice en el Ejercicio de Recursos
59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Y SE ESTA UTILIZANDO HASTA LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA
50 - Mérida UNICAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA
Porcentaje de Avance en las Metas
59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Y SE ESTA MINISTRANDO UN SALDO PARA GASTOS DE ENERO 2015 DE CFE Y COMBUSTIBLE
50 - Mérida LA META ESTA EXPRESADA EN EL NUMERO DE MESES EN QUE SE EJERCEN LOS RECURSOS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 30
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria
periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas
de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios
calientes distribuidos en el periodo correspondientes a
menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos
entregados en el periodo)
Cuarto Trimestre 2014
Otra Gestión-EficaciaTrimestral
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00 0 - Cobertura estatal
100.00 Estatal
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Método de cálculo
Unidad de
medida
Porcentaje
1 - Educación
TipoDimensiónEstratégicoEficacia-Anual
7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Ninguno
51.11
51.11
N/A 0 - Cobertura estatal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
51.11
51.11
N/A
N/A Estatal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Dirección General de transversales
Programación y Presupuesto
"A"
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
Los alumnos de educación básica media Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación media superior beneficiados con
superior y superior cuentan con espacios media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
educativos adecuados y suficientes.
construcción,
equipamiento
y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en
remodelación
de
infraestructura los espacios educativos de educación media superior
educativa
identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
N) X 100
Propósito
Denominación
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Clasificación Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
OBJETIVOS
33
Función 5 - Educación
Ramo
NIVEL
Educativa
2 - Desarrollo Social
I-007 FAM Infraestructura
Básica
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia
Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en
la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la
conformación de los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
0 - Cobertura estatal LA META VARIA POR QUE LA ATENCION ES A POBLACION ABIERTA Y DEPENDE A SOLICITUDES
Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas
Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningún
contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC0334 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluación de la
competencia de candidatos con base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos:
Variación de personas en inseguridad alimentaria
Sin información
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
0 - Cobertura estatal Se recibio el recurso conforme a lo programado
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN
Actividad
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 31
31-YUCATÁN
Fin
31-YUCATÁN
Fin
para
educación
superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación superior
construidos,
equipados
y construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total
rehabilitados
para
educación de espacios educativos de educación superior necesarios
superior.
identificados por la entidad federativa en el año N) X
100
Porcentaje de absorción educación (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en
superior
licenciatura y técnico universitario de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de
educación media superior que de acuerdo con su
curricula son candidatos a cursar educación superior de
la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Índice de cobertura de la educación (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas
básica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3
FAEB
a 14 años de edad en el año N) X 100
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Porcentaje de absorción educación (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en
educativa entre todos los grupos de la población media superior
educación media superior de la entidad federativa en el
para la construcción de una sociedad más justa.
ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica
de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Infraestructura
construida.
Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación superior beneficiados con la
superior
beneficiados
con construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
construcción,
equipamiento
y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en
remodelación
de
infraestructura los espacios educativos de educación superior
educativa
identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
N) X 100
Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación básica beneficiados con la
básica beneficiados con construcción, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de
equipamiento y/o remodelación de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en
infraestructura educativa
los espacios educativos de educación básica
identificados por la entidad federativa que requieren de
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
N) X 100
Cuarto Trimestre 2014
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
60.52
64.16
60.52
67.71
64.16
18.18
67.71
7.54
18.18
11.79
7.54
11.79
60.52
64.16
60.52
67.71
64.16
18.18
67.71
7.54
18.18
11.79
7.54
11.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
Fin
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
Propósito
31-YUCATÁN
Propósito
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 32
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
para
educación
básica Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación básica
construidos,
equipados
y construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total
rehabilitados para educación básica. de espacios educativos de educación básica necesarios
identificados por la entidad federativa en el año N) X
100
(Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
educación básica en el año N/ Total de recursos del
FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X
100
(Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
educación superior en el año N/ Total de recursos del
FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X
100
(Sumatoria de recursos destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para
educación media superior en el año N/ Total de recursos
del FAM asignados a la entidad federativa en el año N)
X 100
Infraestructura para educación media superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación media
construida.
construidos,
equipados
y superior construidos, equipados y rehabilitados en el año
rehabilitados para educación media N/ Total de espacios educativos de educación media
superior.
superior necesarios identificados por la entidad
federativa en el año N) X 100
Infraestructura
construida.
Recursos
del
FAM
en
construcción, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitación
de destinados
a
construcción,
infraestructura para educación básica.
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica
Recursos
del
FAM
en
construcción, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitación
de destinados
a
construcción,
infraestructura para educación superior.
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura
para
educación
superior
Recursos
del
FAM
en
construcción, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitación
de destinados
a
construcción,
infraestructura para educación media superior. equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media
superior
Cuarto Trimestre 2014
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
GestiónEficiencia-Anual
GestiónEficiencia-Anual
GestiónEficiencia-Anual
5.06
18.90
5.06
41.56
18.90
98.64
41.56
15.43
98.64
15.43
5.06
18.90
5.06
41.56
18.90
98.64
41.56
15.43
98.64
15.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
31-YUCATÁN
Actividad
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 33
Cuarto Trimestre 2014
31-YUCATÁN
Actividad
31-YUCATÁN
Gestión de recursos para el otorgamiento del Certificados entregados.
servicio educativo.
Actividad
Exámenes acreditados.
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
[((Número de exámenes acreditados) / (El número de
exámenes presentados)) * 100]
[((Numero de certificados entregados) / (El número de
beneficiarios que concluyen nivel primaria o
secundaria)) *100]
Método de cálculo
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos
Ninguno
64.00
83.00
64.00
64.00
83.00
64.00
120.00
91.00
120.00
187.50 0 - Cobertura estatal
109.64 0 - Cobertura estatal
187.50 Estatal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
83.00
83.00
91.00
109.64 Estatal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Dirección General de transversales
Programación y Presupuesto
"A"
Unidad de
Tipomedida
DimensiónPorcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
2 - Educación
Clasificación Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
DIARIO OFICIAL
Denominación
OBJETIVOS
NIVEL
33
Función 5 - Educación
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-009 FAETA Educación Tecnológica
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de absorción educación superior
0 - Cobertura estatal
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de absorción educación media superior
0 - Cobertura estatal
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 34
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
en Índice de incremento de la matrícula (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP
de los servicios del CONALEP
en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados
de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo
escolar N-1) x 100
La población de 15 años y más con rezago Abatimiento del incremento neto al [((Número de personas atendidas en el INEA que
educativo y los jóvenes en edad de cursar rezago educativo.
concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de
bachillerato tienen acceso a la educación para
personas que se incorporaron al rezago educativo en el
adultos y a los servicios de educación
año t-1 )) * 100 ]
tecnológica.
Recursos del FAETA en educación tecnológica. Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación tecnológica en el
destinados a educación tecnológica Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X
100
proporcionados
Recursos del FAETA en educación básica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación básica de adultos en el
adultos.
destinados a educación básica para año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la
adultos.
entidad federativa en el año N) x 100
Porcentaje
de
personas
que [((Número de personas que concluyen alfabetización en
concluyen
alfabetización
con el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa
respecto a las atendidas en este nivel. en el año t) * 100)]
Porcentaje
de
personas
que [((Número de personas que concluyen secundaria en el
concluyen secundaria con respecto a año t) / (Número de personas atendidas en el Programa
las atendidas en este nivel.
en el año t) * 100)]
EstratégicoEficaciaTrimestral
EstratégicoEficaciaTrimestral
EstratégicoEficaciaTrimestral
EstratégicoEficacia-Anual
Porcentaje
EstratégicoEficacia-Anual
Porcentaje Gestión-EficaciaAnual
Porcentaje
Porcentaje Gestión-EficaciaAnual
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
57.56
N/A
100.86
57.56
100.86
62.00
N/A
59.00
62.00
59.00
59.00
59.00
57.56
N/A
100.86
57.56
100.86
62.00
N/A
59.00
62.00
59.00
59.00
59.00
57.46
N/A
100.66
57.46
100.66
67.00
N/A
71.00
67.00
69.00
71.00
69.00
99.83 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
99.80 0 - Cobertura estatal
99.83 Estatal
99.80 Estatal
108.06 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
120.34 0 - Cobertura estatal
108.06 Estatal
116.95 0 - Cobertura estatal
120.34 Estatal
116.95 Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN -- Sin Información --
Propósito
31-YUCATÁN
Actividad
31-YUCATÁN
Cuarto Trimestre 2014
Servicios educativos de alfabetización, primaria Porcentaje
de
personas
que [((Número de personas que concluyen primaria en el
y secundaria otorgados a la población de 15 concluyen primaria con respecto a las año t) / (Número de personas atendidas en el Programa
años y más en condición de rezago educativo.
atendidas en este nivel.
en el año t) * 100)]
31-YUCATÁN -- Sin Información -Componente
Servicios
educativos
educación tecnológica.
Actividad
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
Componente
31-YUCATÁN
Componente
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 35
del
sistema Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo
ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación
Educación Tecnológica
Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa
en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100
Eficiencia terminal
CONALEP
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número
de personas de 15 años y más en rezago educativo en el
año t-1)) * 100]
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficacia-Anual
17.25
49.42
17.25
49.42
12.82
N/A
12.82
17.25
49.42
17.25
49.42
12.82
N/A
12.82
19.29
43.47
19.29
43.47
12.63
N/A
12.63
111.83 0 - Cobertura estatal
87.96 0 - Cobertura estatal
111.83 Estatal
87.96 Estatal
98.52 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
98.52 Estatal
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - Cobertura estatal Capacidad Instalada saturada de nuestros Planteles Educativos
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIM EL RESULT ARROJADO, NOS INDICA QUE SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO. UN PAPEL IMPORTANTE EN LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS FUE LA FOCALIZACIÒN EN INCORPORACIÓN DEL LOS EDUCANDOS ANALFABETOS Y EL
COMPROMISO DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO SIENDO DETERMINANTE. LAS JORNADAS PERMANENTES DE INCORPORAION Y ACREDITACION LLEVADA A CABO EN LAS CONDICIONES DE ZONA DETECTANDO
IGUALMENTE A AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTABA POR ESTUDIAR UN MAXIMO DE 4 MODULOS.
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, PROPICIADO POR LA SUMA DE ESFUERZOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO DE PRIORIZAR A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A CANCELAR ESTE NIVEL
EDUCACTIVO.
Exámenes acreditados.
0 - Cobertura estatal EL % DE ESTE INDICADOR ES MAYOR A LO PROGRAMADO MEJORANDO LA EFICIENCIA EN LA ACREDITACION DE LOS EXAMENES CON RELACION A LOS PRESENTADOS ESTO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS EN LOS CIRCULOS
DE ESTUDIOS, DE PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN MAS PERSONALIZADA, SOBRE TODO EN AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTA POR ACREDITAR UN MAXIMO DE 4 A 5 MODULOS. EL IMPACTO META-LOGRO EN EL EJERCICIO 2014, NOS ARROJA UNA
EFICIENCIA DEL 101%
DIARIO OFICIAL
Certificados entregados.
0 - Cobertura estatal EN EST TRIMESTRE EL RESULTADO OBTENIDO ES DE MAS DEL 90% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE REFLEJA EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y QUE CUENTAN CON EL EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO PARA SU EMISION
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN
Fin
31-YUCATÁN
Cuarto Trimestre 2014
Porcentaje de absorción del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la
CONALEP
entidad federativa en el año N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Impacto al rezago educativo.
educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa
31-YUCATÁN -- Sin Información -Fin
Fin
31-YUCATÁN
Propósito
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 36
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Cuarto Trimestre 2014
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Contribuir a mejorar las condiciones de Tasa anual estatal de la incidencia (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T
seguridad pública en la entidad federativa delictiva por cada cien mil habitantes * 100,000) / Población de la entidad
mediante el fortalecimiento de las instituciones
en materia de control de confianza,
profesionalización,
información,
comunicaciones, entre otros temas prioritarios.
Método de cálculo
Porcentaje
Porcentaje
Otra
Unidad de
medida
Porcentaje
EstratégicoEficaciaSemestral
GestiónEficienciaSemestral
EstratégicoEficacia-Anual
TipoDimensiónGestiónEficienciaTrimestral
4 - Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior
Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente
0 - Cobertura estatal
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal
Ninguno
N/A
N/A
1.00
N/A
N/A
N/A
1.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
1.00
1.00
N/A
N/A Estatal
Actividad
Institucional
416 - Dirección General de Enfoques
Programación y Presupuesto transversales
"A"
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN -- Sin Información -Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN -- Sin Información -Propósito
Fortalecer a las instituciones de seguridad Profesionalización de los elementos (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos
pública.
policiales en el ejercicio fiscal
a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100
31-YUCATÁN -- Sin Información -Componente
Los elementos adscritos al estado de fuerza de Cobertura de Evaluaciones de control (Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado
las instituciones de seguridad publica cuentan de confianza aplicadas al estado de de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100
con evaluaciones de control de confianza.
fuerza registrado en el RNPSP
Fin
31-YUCATÁN
Promover el ejercicio de recursos del FASP en Eficiencia en la aplicación de los (Recurso del FASP del año vigente ejercido por la
los destinos de gasto de los Programas con recursos provenientes del FASP para entidad federativa / Monto convenido del FASP del año
Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el ejercicio fiscal vigente
vigente por la entidad federativa) * 100
el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Actividad
Denominación
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Clasificación Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Función 7 - Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior
Ramo
1 - Gobierno
I-011 FASP
Finalidad
Programa
presupuestario
Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica
0 - Cobertura estatal La matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica corresponde al inicio del ciclo 2014-2015. Los datos fueron proporcionados por el Departamento de Estadística-Dirección de Planeación-SEP Yucatán.
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - Cobertura estatal Alto porcentaje de deserción de alumnos por problemas socioeconómicos.
Impacto al rezago educativo.
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
0 - Cobertura estatal Bajo nivel de aprovechamiento de egresados de la secundaria en el Estado.
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - Cobertura estatal Los importes del apartado de Avance corresponden a los Presupuestos Modificados Autorizados del Recurso FAETA 2014.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 37
31-YUCATÁN
Fin
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pública
públicas estatales, mediante la optimización en
la aplicación de los recursos públicos federales
transferidos a las entidades federativas.
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la
Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior,
excluye deuda contingente de los municipios y de las
entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible,
incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por
concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios;
Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye
Participaciones y Aportaciones
Federales para
Municipios y Transferencias Estatales para Municipios.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.
Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100.
Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial,
nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos,
productos y aprovechamientos.
Ingreso Estatal
Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales
por concepto de Participaciones y Aportaciones;
Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y
excluye Participaciones y Aportaciones Federales para
Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.
Otra
Porcentaje
Unidad de
medida
Porcentaje
EstratégicoEficacia-Anual
EstratégicoEficaciaTrimestral
TipoDimensiónEstratégicoEficaciaTrimestral
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas
Ninguno
0.11
0.11
0.11
0.07
0.11
0.11
0.11
0.11
0.07
0.11
0.08
0.11
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
72.73 Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
100.00 Estatal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
0.07
0.07
0.12
171.43 Estatal
Actividad
Institucional
416 - Dirección General de Enfoques
Programación y Presupuesto transversales
"A"
DIARIO OFICIAL
31-YUCATÁN
Propósito
31-YUCATÁN
RESULTADOS
INDICADORES
Subfunción
Clasificación Funcional
Contar con recursos federales transferidos para Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100.
el fortalecimiento de las finanzas públicas Inversión
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios;
estatales.
Ingresos Federales por concepto de Participaciones y
Aportaciones;
Subsidios;
Gasto
Reasignado; y
Financiamientos
y
excluye
Participaciones
y
Aportaciones
Federales
para
Municipios
y
Transferencias Federales para Municipios. Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.
la
Método de cálculo
a
Propósito
Denominación
Servicios
OBJETIVOS
y
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Función 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-012 FAFEF
Finalidad
Programa
presupuestario
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal
DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Cuarto Trimestre 2014
Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
PÁGINA 38
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Dar seguimiento a los recursos
recibidos a través del FAFEF.
Porcentaje de Avance en las Metas
federales Índice en el Ejercicio de Recursos
Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo
destinos de gasto establecidos en la Ley de
Cordinación Fiscal.
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i
)} * 100. i= programa, obra o acción
n=enésimo
programa, obra o acción.
Los porcentajes
correspondientes a las variables son acumulados al
periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad
federativa)*100.
El monto del numerador es
acumulado al periodo que se reporta y el denominador es
el monto anual aprobado del Fondo.
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas
programadas porcentuales de i )} * 100.
i:
Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o
acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las
variables son acumulados al periodo que se reporta.
Cuarto Trimestre 2014
EstratégicoEficaciaTrimestral
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral
Porcentaje
IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES
0.81
0.72
0.72
0.72
0.88
0.81
0.88
0.81
0.72
0.88
0.81
0.88
0.06
0.35
0.93
N/A 0 - Cobertura estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
8.33 Estatal
N/A 0 - Cobertura estatal
43.21 Estatal
105.68 Estatal
DIARIO OFICIAL
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
Porcentaje de Avance en las Metas
0 - Cobertura estatal
Índice en el Ejercicio de Recursos
0 - Cobertura estatal
Indice de Logro Operativo
0 - Cobertura estatal
Indice de Impacto de Dueda Pública
0 - Cobertura estatal
Índice de Fortalecimiento Financiero
0 - Cobertura estatal
Índice de Impulso al Gasto de Inversión
0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
31-YUCATÁN
Actividad
31-YUCATÁN
Actividad
31-YUCATÁN
Componente
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
PÁGINA 39
PÁGINA 40
DIARIO OFICIAL
MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.