PÁGINA 2 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. -SUMARIOGOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPORTE DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ...................................................................... 3 ENTIDAD: Yucatán 2014 2014 2014 2014 2014 SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN Coordinación Metropolitana de Yucatán Fiscalía General del Estado instituto de infraestructura carretera de yucatan JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN H. Ayuntamiento de Chochola I007 FAM Infraestructura Educativa Básica I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior I012 FAFEF I012 FAFEF I012 FAFEF I012 FAFEF I012 FAFEF 1 11 15 1 4 4 12 176 34 1886 50 28 65 1 1 Núm. Total Proyectos Validades 4to. Trimestre Avance Financiero 1,000,000.00 15,572,137.30 63,846,610.46 5,500,000.00 24,999,575.00 29,442,274.00 43,630,776.00 138,062,471.23 103,271,094.12 651,546,871.95 24,306,383.46 15,220,401.98 32,254,969.21 5,771,307,758.48 5,625,000.00 Monto Total Aprobado p/Proyectos 4to. Trimestre 997,792.00 15,572,137.30 55,014,958.31 5,500,000.00 24,999,572.26 10,958,317.62 2,038,711.94 68,011,917.58 88,932,657.00 513,611,406.94 0.00 15,220,401.98 31,558,007.38 5,771,307,758.48 5,619,272.00 Monto Total Pagado p/Proyectos 4to. Trimestre 99.78% 100.00% 86.17% 100.00% 100.00% 37.22% 4.67% 49.26% 86.12% 78.83% 0.00% 100.00% 97.84% 100.00% 99.90% Promedio Porcentaje Avance Físico (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 107 107 N/A N/A N/A N/A N/A Total de Municipios Autorizados al Programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 73 N/A N/A N/A N/A N/A Numero de municipios validados del programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.80% 68.22% N/A N/A N/A N/A N/A Promedio de municipios validados del programa DIARIO OFICIAL 2014 2014 2014 2014 2014 SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN I003 FAIS Entidades Municipios diversos 2014 LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN I003 FAIS Entidades I005 FORTAMUN 2014 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN I003 FAIS Entidades 2014 2014 SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN I001 FAEB I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipios diversos Distrito Federal 2014 Ciclo Recurso Fiscalía General del Estado Institución Ejecutora E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres Programa Fondo Convenio PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 3 2014 SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Secretaria de Seguridad Pública Municipio de Mérida Municipio de Tahmek Municipios diversos Secretaria de Seguridad Pública Municipios diversos I012 FAFEF I012 FAFEF P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas R117 Contingencias Económicas R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2014 2014 Sistema para el Desarrollo Integral d ela Familia en Yucatan JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN Municipio de Mérida SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S047 Programa de Agua Limpia S048 Programa Hábitat S054 Programa de Opciones Productivas S061 Programa 3 x 1 para Migrantes S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2014 2014 2014 2014 2014 119 9 97 101 2 2 29 3 2 20 1 1 5 12 1 Avance Financiero 12,656,948.47 3,999,999.50 1,252,676.00 19,259,313.00 596,205.00 4,226,973.00 47,335,108.23 5,062,379.00 21,356,140.00 81,870,356.20 656,023.99 3,035,350.00 65,257,450.00 103,516,704.89 2,300,000.00 Monto Total Aprobado p/Proyectos 4to. Trimestre 12,656,948.47 1,999,999.75 1,252,676.00 18,507,731.32 593,646.24 4,226,973.00 47,335,108.23 5,061,440.26 0.00 80,904,016.91 656,023.99 2,889,180.00 65,257,448.08 41,773,949.50 2,295,558.20 Monto Total Pagado p/Proyectos 4to. Trimestre 100.00% 50.00% 100.00% 96.10% 99.57% 100.00% 100.00% 99.98% 0.00% 98.82% 100.00% 95.18% 100.00% 40.35% 99.81% Promedio Porcentaje Avance Físico (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Total de Municipios Autorizados al Programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Numero de municipios validados del programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Promedio de municipios validados del programa DIARIO OFICIAL S020 Fondo Nacional Emprendedor SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Ciclo Recurso SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Institución Ejecutora Núm. Total Proyectos Validades 4to. Trimestre Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I012 FAFEF Programa Fondo Convenio PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 ENTIDAD: Yucatán SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PÁGINA 4 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. 2014 2014 2014 2014 2014 S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Municipio de Sacalum Zonas Urbanas JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN Sistema para el Desarrollo Integral d ela Familia en Yucatan Municipio de Mérida instituto de infraestructura carretera de yucatan JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Sistema para el Desarrollo Integral d ela Familia en Yucatan S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia S150 Programa de Atención a Sistema para el Desarrollo Integral Familias y Población Vulnerable d ela Familia en Yucatan SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) S175 Rescate de espacios públicos S179 Programa de Infraestructura Indígena S179 Programa de Infraestructura Indígena S179 Programa de Infraestructura Indígena S202 Sistema Integral de Calidad en Salud 2014 1 28 45 8 17 1 2 1 164 2 12 58 3 Avance Financiero 420,000.00 48,322,018.75 60,999,720.68 129,463,417.69 50,009,764.35 14,999,805.90 3,768,249.70 96,036.00 167,637,398.33 770,962.33 22,369,414.00 66,524,156.00 65,485,370.99 Monto Total Aprobado p/Proyectos 4to. Trimestre 420,000.00 48,322,018.75 60,999,720.68 129,463,417.68 49,999,027.18 14,999,805.90 3,768,249.70 96,036.00 128,358,615.94 770,962.33 20,341,043.30 65,068,298.04 2,485,370.99 Monto Total Pagado p/Proyectos 4to. Trimestre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.98% 100.00% 100.00% 100.00% 76.57% 100.00% 90.93% 97.81% 3.80% Promedio Porcentaje Avance Físico (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Total de Municipios Autorizados al Programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Numero de municipios validados del programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Promedio de municipios validados del programa DIARIO OFICIAL 2014 2014 2014 2014 2014 S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Municipio de Mérida Zonas Urbanas 2014 Ciclo Recurso 2014 Municipios diversos Institución Ejecutora Núm. Total Proyectos Validades 4to. Trimestre Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública S074 Programa de Agua Potable, JUNTA DE AGUA POTABLE Y Alcantarillado y Saneamiento en ALCANTARILLADO DE YUCATAN Zonas Urbanas U128 Proyectos de Desarrollo Regional Programa Fondo Convenio PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 ENTIDAD: Yucatán SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 5 ENTIDAD: Yucatán 2014 2014 2014 S218 Programa de Tratamiento de Municipio de Mérida Aguas Residuales SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 2014 S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 2014 2014 2014 U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Secretaria de Seguridad Pública Municipios y el Distrito Federal U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipio de Mérida Municipios y el Distrito Federal U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipio de Progreso Municipios y el Distrito Federal Sistema para el Desarrollo Integral d ela Familia en Yucatan 2014 13 4 3 1 8 6 1 3 5 164 1 Núm. Total Proyectos Validades 4to. Trimestre Avance Financiero 12,255,806.29 18,255,467.00 26,051,471.21 586,201.00 8,640,000.00 85,000,000.00 560,000.00 10,458,649.00 7,807,017.76 116,764,000.00 20,500,000.00 Monto Total Aprobado p/Proyectos 4to. Trimestre 12,255,806.29 17,489,916.00 26,051,471.21 586,201.00 7,560,000.00 41,318,752.26 559,503.66 10,326,528.00 7,226,005.73 71,932,271.14 157,701.43 Monto Total Pagado p/Proyectos 4to. Trimestre 100.00% 95.81% 100.00% 100.00% 87.50% 48.61% 99.91% 98.74% 92.56% 61.60% 0.77% Promedio Porcentaje Avance Físico (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Total de Municipios Autorizados al Programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Numero de municipios validados del programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Promedio de municipios validados del programa DIARIO OFICIAL S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL la Productividad Indígena 2014 2014 S218 Programa de Tratamiento de JUNTA DE AGUA POTABLE Y Aguas Residuales ALCANTARILLADO DE YUCATAN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Ciclo Recurso 2014 Institución Ejecutora S209 Programa de Apoyo a la SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS Infraestructura Cultural de los ARTES Estados (PAICE) Programa Fondo Convenio PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PÁGINA 6 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. ENTIDAD: Yucatán 2014 2014 2014 2014 2014 Consejería Jurídica SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN Municipio de Oxkutzcab SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán Coordinación Metropolitana de Yucatán U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales U012 Prevención y gestión integral de residuos U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud U022 Programas Regionales U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas U037 Infraestructura Hídrica U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) U057 Fondos Metropolitanos 2014 2014 2014 2014 2014 U003 Programa de modernización Instituto de Seguridad Juridica de los registros públicos de la Patrimonial de Yucatán propiedad y catastros Ciclo Recurso 2014 Institución Ejecutora Secretaria de Seguridad Pública U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial Programa Fondo Convenio PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Avance Financiero 9,878,012.80 86,500,000.00 20,696,634.00 111,366,083.64 10,000,000.00 267,939.69 9,272,160.00 27,029,970.00 34,130,143.04 21,000,000.00 42,195,698.19 Monto Total Aprobado p/Proyectos 4to. Trimestre 6,800,354.44 25,778,293.72 20,511,353.52 57,358,940.45 10,000,000.00 267,939.69 8,674,944.00 27,029,970.00 33,478,725.70 3,017,342.00 42,083,694.51 Monto Total Pagado p/Proyectos 4to. Trimestre 68.84% 29.80% 99.10% 51.50% 100.00% 100.00% 93.56% 100.00% 98.09% 14.37% 99.73% Promedio Porcentaje Avance Físico (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Total de Municipios Autorizados al Programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Numero de municipios validados del programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Promedio de municipios validados del programa DIARIO OFICIAL 5 14 23 66 1 1 2 2 37 1 3 Núm. Total Proyectos Validades 4to. Trimestre Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 7 ENTIDAD: Yucatán 2014 2014 2014 2014 2014 Municipios diversos instituto de infraestructura carretera de yucatan Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán Municipios diversos Secretaria de la Cultura y las Artes U088 Fondo de Infraestructura Deportiva U090 Fondo Sur-Sureste U090 Fondo Sur-Sureste U091 Fondo de Cultura U091 Fondo de Cultura 3439 2 3 3 4 12 1 15 Núm. Total Proyectos Validades 4to. Trimestre Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Avance Financiero 8,815,067,343.52 3,643,616.00 14,908,012.96 20,450,033.00 40,639,900.00 63,065,831.57 9,982,109.00 54,328,322.18 Monto Total Aprobado p/Proyectos 4to. Trimestre 7,979,863,019.34 0.00 14,908,003.96 6,854,657.48 8,989,941.03 34,488,093.71 9,982,109.00 54,328,322.18 Monto Total Pagado p/Proyectos 4to. Trimestre 0.00% 100.00% 33.52% 22.12% 54.69% 100.00% 100.00% Promedio Porcentaje Avance Físico (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Total de Municipios Autorizados al Programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Numero de municipios validados del programa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Promedio de municipios validados del programa DIARIO OFICIAL NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 Sistema para el Desarrollo Integral d ela Familia en Yucatan U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad 2014 Ciclo Recurso Municipios diversos Institución Ejecutora U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales Programa Fondo Convenio PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PÁGINA 8 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. ENTIDAD: Yucatán 4 6 6 9 GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EDUCACIÓN PÚBLICA CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 U004 S179 S249 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAINDÍGEN A PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD INDÍGENA E010 U003 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO U002 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL K027 U001 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E015 CLAVE DEL PROGRAMA PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESCRIPCION DEL PROGRAMA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR PROII REFORMA PENAL 2014 SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR REGISTRO CIVIL DIVERSOS PROGRAMA FONDO CONVENIO 133 1 1 2 3 12 13 1 39 NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS 40,954,464.00 40,639,900.00 8,640,000.00 190,463,138.37 33,736,687.15 65,000,000.00 73,016,234.40 1,200,000.00 18,555,804.00 APROBADO 43,048,577.00 40,639,900.00 7,392,000.00 190,463,138.37 33,736,687.15 65,300,416.76 73,274,019.17 1,200,000.00 27,212,239.36 MODIFICADO 43,048,577.00 40,639,900.00 7,392,000.00 190,463,138.36 33,736,687.15 65,300,416.76 73,274,019.17 1,200,000.00 27,212,239.36 MINISTRADO 39,940,376.49 8,991,502.97 7,392,000.00 190,463,138.36 33,604,927.55 64,970,047.65 72,987,892.84 1,198,378.54 27,025,144.47 EJERCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 33,736,686.64 65,000,000.00 N/A 600,000.00 5,625,000.00 MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP 43,048,577.00 40,639,900.00 7,392,000.00 190,463,138.36 0.51 300,416.76 0.00 600,000.00 21,587,239.36 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP DIARIO OFICIAL 11 4 4 4 4 GOBERNACIÓN CONVENIOS ‐ 3 CLAVE DEL RAMO 2014 DESCRIPCION DEL RAMO TIPO DE RECURSO CICLO DE RECURSO PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 9 ENTIDAD: Yucatán DESCRIPCION DEL RAMO EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA TIPO DE RECURSO CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CICLO DE RECURSO 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 11 11 11 S205 S206 S209 S245 S247 U006 U040 SISTEMA MEXICANO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE (UPES) S204 E064 CLAVE DEL PROGRAMA DEPORTE CULTURA FÍSICA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA) DESCRIPCION DEL PROGRAMA SIN IDENTIFICAR 1 498 3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO PROMEP DIVERSOS 8 1 2 3 12 1 NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS DIVERSOS PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR PROGRAMA FONDO CONVENIO 12,571,189.00 1,750,710,107.93 8,350,626.00 72,269,356.00 2,000,000.00 4,161,707.00 15,633,000.00 6,273,000.00 1,670,000.00 APROBADO 12,571,189.00 1,764,127,835.93 8,350,428.00 72,269,356.00 2,000,000.00 4,289,707.00 15,633,000.00 6,273,000.00 1,670,000.00 MODIFICADO 12,571,189.00 1,756,685,685.92 8,350,428.00 72,269,356.00 2,000,000.00 4,289,707.00 15,633,000.00 6,273,000.00 1,670,000.00 MINISTRADO 12,571,189.00 1,733,491,489.84 2,214,132.17 25,504,548.00 0.00 4,186,530.00 7,577,896.00 6,272,278.00 1,635,826.34 EJERCIDO 12,571,189.00 2,053,207,679.32 3,324,250.37 55,537,141.00 N/A 4,189,707.00 20,633,000.00 6,272,999.57 0.00 MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP 0.00 ‐296,521,993.40 5,026,177.63 16,732,215.00 #¡VALOR! 100,000.00 ‐5,000,000.00 0.43 1,670,000.00 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP DIARIO OFICIAL 11 11 11 11 11 11 CLAVE DEL RAMO Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PÁGINA 10 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. ENTIDAD: Yucatán DESCRIPCION DEL RAMO EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA EDUCACIÓN PÚBLICA SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD TIPO DE RECURSO CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 CICLO DE RECURSO 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 U059 U067 U081 E020 G004 S037 S039 S072 S149 FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR APOYOS PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES DIGNIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA DESCRIPCION DEL PROGRAMA SIN IDENTIFICAR PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 19 35 4 1 COMUNIDADES SALUDABLES SIN IDENTIFICAR 28 2 2 2 82 NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ESTATALES SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR DIVERSOS PROGRAMA FONDO CONVENIO 2,132,587.00 66,320,431.88 4,993,308.00 635,000.00 6,892,615.00 137,071,564.72 22,423,696.00 15,798,225.00 88,854,274.00 APROBADO 2,129,620.00 66,320,431.88 4,976,946.00 635,000.00 6,892,615.00 137,071,564.72 22,423,696.00 15,798,225.00 88,854,274.00 MODIFICADO 2,129,620.00 66,320,431.88 4,976,946.00 635,000.00 6,892,615.00 66,411,436.16 22,423,696.00 15,798,225.00 88,854,274.00 MINISTRADO 2,129,620.00 56,611,657.74 4,976,946.00 635,000.00 6,892,615.00 66,411,436.16 22,423,696.00 10,259,497.96 49,964,234.27 EJERCIDO 2,132,587.00 66,320,461.88 4,993,308.00 0.00 6,892,615.00 0.00 22,423,696.00 15,798,225.00 33,545,351.00 MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP ‐2,967.00 ‐30.00 ‐16,362.00 635,000.00 0.00 66,411,436.16 0.00 0.00 55,308,923.00 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP DIARIO OFICIAL 12 12 12 12 12 12 11 11 11 CLAVE DEL RAMO Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 11 ENTIDAD: Yucatán 12 15 SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 12 U012 U003 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS S251 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE" PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD S250 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA U006 S202 SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD S201 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI U005 S150 PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE SEGURO POPULAR CLAVE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DEL PROGRAMA SIN IDENTIFICAR CATASTROFICOS 2013 CARAVANAS DE LA SALUD SEGURO POPULAR SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR PROGRAMA SICALIDAD 2014 SEGURO MEDICO SIGLO XXI SIN IDENTIFICAR PROGRAMA FONDO CONVENIO 12 20 4 79 9 7 13 3 8 NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS 21,000,000.00 84,115,085.25 7,034,907.12 604,086,262.83 6,824,959.45 1,287,500.00 3,259,189.00 9,188,651.46 4,025,316.00 APROBADO 21,000,000.00 88,068,027.55 8,660,331.58 609,853,211.92 6,824,658.00 1,280,212.00 3,259,189.00 9,188,651.46 4,017,298.00 MODIFICADO 21,000,000.00 84,093,214.77 8,660,331.58 609,853,211.92 6,824,658.00 1,280,212.00 3,259,189.00 9,188,651.46 4,017,298.00 MINISTRADO 3,017,342.00 88,068,027.55 8,366,894.32 609,853,211.92 6,824,658.00 1,280,212.00 3,253,334.41 8,438,009.53 4,017,298.00 EJERCIDO 0.00 34,234,441.00 0.00 0.00 6,824,959.45 1,287,500.00 4,918,378.00 0.00 4,025,316.00 MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP 21,000,000.00 49,858,773.77 8,660,331.58 609,853,211.92 ‐301.45 ‐7,288.00 ‐1,659,189.00 9,188,651.46 ‐8,018.00 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP DIARIO OFICIAL 12 12 12 12 12 12 SALUD CONVENIOS - 3 2014 CLAVE DEL RAMO DESCRIPCION DEL RAMO TIPO DE RECURSO CICLO DE RECURSO PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PÁGINA 12 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. ENTIDAD: Yucatán 16 16 16 16 16 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 CONVENIOS - 3 CONVENIOS - 3 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 U032 S054 S071 S216 PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS S218 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS S075 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES U010 S074 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA S047 CLAVE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DESCRIPCION DEL PROGRAMA SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR DIVERSOS SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR PROGRAMA DE AGUA LIMPIA PROGRAMA FONDO CONVENIO 1 1 1 10 20 2 1 2 6 NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS 61,125,000.00 12,626,948.47 1,264,018.00 72,612,840.00 1,300,000.00 7,807,017.76 162,736,990.59 67,295,118.33 894,300.00 APROBADO 61,125,000.00 12,626,948.47 1,264,018.00 72,512,840.00 1,300,000.00 7,807,017.76 162,736,990.59 67,295,118.33 894,300.00 MODIFICADO 60,869,921.83 12,626,948.47 1,264,018.00 71,975,744.00 1,300,000.00 7,647,858.24 126,805,602.25 66,120,175.85 894,300.00 MINISTRADO 60,869,921.83 12,626,948.47 1,264,018.00 70,930,802.00 1,300,000.00 7,226,005.73 125,982,205.21 65,839,260.37 891,737.59 EJERCIDO 0.00 0.00 0.00 27,636,083.64 1,300,000.00 18,233,445.02 126,805,602.25 72,767,741.83 894,300.00 MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP 60,869,921.83 12,626,948.47 1,264,018.00 44,339,660.36 0.00 ‐10,585,586.78 0.00 ‐6,647,565.98 0.00 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP DIARIO OFICIAL 20 20 20 CLAVE DEL RAMO DESCRIPCION DEL RAMO TIPO DE RECURSO CICLO DE RECURSO PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 13 ENTIDAD: Yucatán 20 23 23 23 23 23 33 33 33 DESARROLLO SOCIAL PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 SUBSIDIOS - 1 APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 CLAVE DEL RAMO DESCRIPCION DEL RAMO TIPO DE RECURSO CICLO DE RECURSO PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 U075 U088 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA I003 I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL I002 FAIS ENTIDADES FASSA U090 U052 PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA HENEQUENERA DEL SURESTE (YUCATÁN) FAIS MUNICIPAL 285 4 76 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 5 3 1 FONDO SUR SURESTE SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA HENEQUENERA DEL SURESTE (YUCATÁN) 1 1 BECAS PODER JOVEN RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS PROGRAMA FONDO CONVENIO 282,534,576.72 78,140,902.15 1,453,399,312.20 20,450,033.00 17,167,826.80 10,014,359.00 200,000,000.00 63,000,000.00 540,000.00 APROBADO 255,651,177.39 53,698,360.76 1,453,399,312.20 20,450,033.00 17,167,826.80 9,982,109.00 200,000,000.00 63,000,000.00 540,000.00 MODIFICADO 254,475,217.39 53,242,090.40 1,453,399,312.20 20,450,033.00 17,167,826.80 9,982,109.00 200,000,000.00 63,000,000.00 540,000.00 MINISTRADO 248,240,020.79 50,506,175.35 1,453,399,312.20 6,854,657.48 15,590,088.94 9,982,109.00 80,653,383.00 0.00 540,000.00 EJERCIDO N/A 165,461,704.00 1,499,128,467.24 61,089,933.00 0.00 10,014,359.00 200,000,000.00 N/A 2,430,000.00 MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP 0.00 ‐112,219,613.60 ‐45,729,155.04 ‐40,639,900.00 17,167,826.80 ‐32,250.00 0.00 0.00 ‐1,890,000.00 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP DIARIO OFICIAL FONDO SUR-SURESTE U022 U008 CLAVE DEL PROGRAMA PROGRAMAS REGIONALES SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JÓVENES DESCRIPCION DEL PROGRAMA Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO PÁGINA 14 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. ENTIDAD: Yucatán 33 33 33 33 33 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 APORTACIONES FEDERALES 2 2014 2014 2014 2014 2014 2014 FAFEF FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA FAM ASISTENCIA SOCIAL FORTAMUN DESCRIPCION DEL PROGRAMA I012 I010 I008 I007 I006 I005 CLAVE DEL PROGRAMA PROGRAMA FONDO CONVENIO FAFEF SIN IDENTIFICAR 94 14 4 1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DIVERSOS 1 307 NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS SIN IDENTIFICAR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php CLAVE DEL RAMO DESCRIPCION DEL RAMO TIPO DE RECURSO CICLO DE RECURSO PERIODO: Cuarto Trimestre 2014 812,183,584.62 3,179,577.45 41,654,834.00 141,322,872.00 220,910,465.00 290,151,420.63 APROBADO 786,389,575.78 3,179,577.45 41,654,834.00 141,322,872.00 221,038,474.00 290,059,005.53 MODIFICADO 771,366,087.91 3,179,577.45 41,654,834.00 141,322,872.00 221,038,474.00 290,059,005.53 MINISTRADO Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Nivel Financiero) SECERTARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 698,501,596.32 3,179,114.64 27,059,505.22 73,234,432.84 217,523,310.00 289,791,771.53 EJERCIDO 606,215,734.00 63,603,368.00 73,739,730.00 141,322,872.00 220,910,465.00 N/A MONTO TRANSFERIDO POR LA SHCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIFERENCIA MINISTRADO Y TRANSFERIDO POR LA SHCP MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. DIARIO OFICIAL PÁGINA 15 para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo DATOS DEL PROGRAMA 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN Actividad Recursos del FAEB en educación secundaria. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación secundaria en el año (En todas las vertientes de atención). destinados a educación secundaria N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Recursos del FAEB en educación primaria. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación primaria en el año N/ todas las vertientes de atención). destinados a educación primaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Servicios educativos en educación básica Índice de cobertura de la educación (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas proporcionados por escuelas apoyadas por básica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 FAEB FAEB a 14 años de edad en el año N) X 100 Los niños y niñas tienen acceso a los servicios Eficiencia terminal en educación (Número de alumnos egresados de la educación primaria de educación básica y completan sus estudios primaria y secundaria (escuelas y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo apoyadas por FAEB) escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100 Método de cálculo TipoDimensiónFrecuencia EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual Porcentaje Gestión-EficaciaAnual Porcentaje Gestión-EficaciaAnual Porcentaje Porcentaje Porcentaje Gestión-EficaciaAnual Unidad de medida 1 - Educación 22.93 29.73 22.93 64.16 29.73 85.15 64.16 9.51 85.15 9.51 Anual 22.93 29.73 22.93 64.16 29.73 85.15 64.16 9.51 85.15 9.51 al periodo Meta Programada Actividad Institucional Enfoques 416 - Dirección General de transversales Programación y Presupuesto "A" N/A N/A N/A N/A N/A Realizado al periodo Responsable del Registro del Avance N/A 0 - Cobertura estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A Estatal Avance % al periodo AVANCE 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Ninguno DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN Propósito 31-YUCATÁN Recursos del FAEB en educación preescolar. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación preescolar en el año N (En todas las vertientes de atención). destinados a educación preescolar / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Actividad Denominación OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS Subfunción Clasificación Funcional Aportaciones Federales Federativas y Municipios NIVEL 33 Función 5 - Educación Ramo 2 - Desarrollo Social I-001 FAEB Cuarto Trimestre 2014 Finalidad Programa presupuestario Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 16 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Porcentaje de estudiantes que (Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo educación básica y la formación integral de obtienen el nivel de logro educativo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del insuficiente en los dominios de básico en el Dominio evaluado por los EXCALE: todos los grupos de la población español y matemáticas evaluados por español y matemáticas./ Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los EXCALE en educación básica EXCALE: español y matemáticas.)*100 g= Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria Cuarto Trimestre 2014 Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo La población sin seguridad social cuenta con Porcentaje de nacidos vivos de (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad mejores condiciones de salud. madres sin seguridad social atendidas social atendidas por personal medico / Número total de por personal médico nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100 Método de cálculo Porcentaje Unidad de medida Otra 1 - Salud EstratégicoEficacia-Anual TipoDimensiónEstratégicoEficacia-Anual N/A N/A Administración Pública Federal 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Ninguno N/A 96.90 47.90 96.90 96.90 47.90 96.90 97.70 55.80 97.70 100.83 0 - Cobertura estatal 116.49 0 - Cobertura estatal 100.83 Estatal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 47.90 47.90 55.80 116.49 Estatal Actividad Institucional Enfoques 416 - Dirección General de transversales Programación y Presupuesto "A" N/A DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN Propósito 31-YUCATÁN Contribuir a la disminución de la Razón de Razon de Mortalidad Materna de [Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad mortalidad materna mediante la transferencia de mujeres sin seguridad social. socia]*100,000 por entiudad de residenciaen un año recursos del Fondo de aportaciones para los determinado servicios de salud. Fin Denominación OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES Subfunción Clasificación Funcional Aportaciones Federales Federativas y Municipios NIVEL 33 Función 3 - Salud Ramo 2 - Desarrollo Social I-002 FASSA Finalidad Programa presupuestario Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria 0 - Cobertura estatal Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria 0 - Cobertura estatal Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB 0 - Cobertura estatal Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) 0 - Cobertura estatal Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar 0 - Cobertura estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Fin Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 17 Porcentaje de Actividades Número de AIE s de Prestación de Servicios de Salud a Institucional Estatal (AIE s) la Persona con asignación presupuestal / número total de correspondientes a la Prestación de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona Servicios de Salud a la Persona con * 100 asignación presupuestal Adecuada planeación, programación y Porcentaje de Actividades Número de Actividades Institucionales Estatales (AIE s) presupuestación para el Fondo de Aportaciones Institutcional Estatal (AIE s) de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con para los Servicios de Salud correspondientes a la Prestación de asignación presupuestal / número total de AIE S de Servicios de Salud a la Comunidad Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * 100 con asignación presupuestal Gasto destinado a la Prestación de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Servicios de Salud a la Comunidad Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el como porcentaje del Gasto Total del Gasto Total del FASSA por cien. FASSA. Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones Gasto destinado a la prestación de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de para los Servicios de Salud" destinado a la servicios de salud a la persona como Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto cobertura de salud de las entidades federativas porcentaje del gasto total del FASSA Total del FASSA por cien. Cuarto Trimestre 2014 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje GestiónEficiencia-Anual GestiónEficiencia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual 62.00 71.00 62.00 26.00 71.00 66.01 26.00 66.01 62.00 71.00 62.00 26.00 71.00 66.01 26.00 66.01 62.00 71.00 62.00 24.99 71.00 67.55 24.99 67.55 100.00 0 - Cobertura estatal 100.00 0 - Cobertura estatal 100.00 Estatal 96.12 0 - Cobertura estatal 100.00 Estatal 102.33 0 - Cobertura estatal 96.12 Estatal 102.33 Estatal DATOS DEL PROGRAMA Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal 0 - Cobertura estatal No aplica. Porcentaje de Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal 0 - Cobertura estatal No aplica. Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA. 0 - Cobertura estatal La formalización-regularización de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una menor asignación presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la comunidad. Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Información preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La información definitiva del FASSA 2014 se publicará una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, el próximo mes de mayo. Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA 0 - Cobertura estatal La formalización-regularización de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una mayor asignación presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la persona. Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Información preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La información definitiva del FASSA 2014 se publicará una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, el próximo mes de mayo. DIARIO OFICIAL Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 0 - Cobertura estatal Las pacientes sin seguridad social, ha tomado mayor conciencia de los beneficios que conlleva para el binomio madre-hijo(a) la atención por personal calificado. NOTA: Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud con base en información del SINAC 2014. Consulta web 20/01/15 con datos preliminares al mes de octubre. Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 0 - Cobertura estatal Se registró 1 caso más que lo esperado y el denominador de nacidos vivos registró una cifra menor a la estimada. Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud con base en información del SINAC y Base de datos de Mortalidad,2013. Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN Actividad 31-YUCATÁN Actividad 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN Componente Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 18 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. 2.10 3.12 11.88 9.72 2.87 0.97 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios en la calidad y espacios de la vivienda espacios de la vivienda de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 financiados con recursos del FAIS Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura del sector sector educativo infraestructura del sector educativo educativo de contribución directa financiados por el de contribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de respecto del total de proyectos proyectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos del FAIS ejercicio fiscal corriente)*100 Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura del sector infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribución indirecta complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 recursos del FAIS Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura del sector salud sector salud infraestructura del sector salud de de contribución directa financiados por el FAIS en el contribución directa financiados ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal finaciados con recursos del FAIS corriente)*100 Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura para la alimentación infraestructura para la alimentación alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio financiados respecto del total de fiscal corriente/Número total de proyectos financiados proyectos finaciados con recursos del con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal FAIS corriente)*100 Actividad Institucional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ninguno 0.97 2.87 9.72 11.88 3.12 2.10 N/A 0.00 N/A 0.15 0.39 N/A N/A Administración Pública Federal 0.00 Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal 1.26 Administración Pública Federal 12.50 Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 2.57 2.57 0.46 17.90 Administración Pública Federal Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la básicos en la vivienda vivienda complementarios o de contribución indirecta complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 recursos del FAIS Unidad de Tipomedida DimensiónPorcentaje Gestión-EficaciaSemestral 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Componente RESULTADOS INDICADORES Subfunción Clasificación Funcional 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales "A" Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la servicios básicos en la vivienda básicos en la vivienda de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal financiados con recursos del FAIS corriente)*100 la Método de cálculo a Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Componente Denominación Servicios para OBJETIVOS y Aportaciones Federales Federativas y Municipios NIVEL 33 Función 2 - Vivienda Comunidad Ramo 2 - Desarrollo Social I-003 FAIS Entidades Cuarto Trimestre 2014 Finalidad Programa presupuestario Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. DIARIO OFICIAL PÁGINA 19 Actividad 31.08 7.53 28.15 100.00 50.00 2,397.00 11,090.00 1,472.00 500.00 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Porcentaje de proyectos de caminos (Número de proyectos de caminos rurales financiados rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos finaciados con recursos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS (Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Porcentaje de municipios capacitados (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el sobre el FAIS respecto del total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100 municipios del país Registro en la Matriz de Inversión para el Porcentaje de municipios que (Número de municipios que reportan MIDS en la página Desarrollo Social reportan MIDS respecto del total de electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del municipios del país país)*100 Registro de proyectos de infraestructura de Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de servicios básicos en la vivienda el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios básicos en la vivienda básicos en la vivienda Registro de proyectos de infraestructura para la Número de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de educación el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educación educación Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de salud el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud salud Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de alimentación el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentación alimentación Capacitación a municipios Otros Proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de urbanización urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Cuarto Trimestre 2014 (Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 500.00 1,472.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal 0.00 Administración Pública Federal DIARIO OFICIAL 11,090.00 2,397.00 50.00 100.00 28.15 7.53 31.08 PÁGINA 20 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. 60.00 EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficaciaQuinquenal Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per cápita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con propicie el desarrollo mediante el Infraestructura Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificación 2010 / Total de población 2010 que básica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social. habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) nivel de rezago social y las pertenecientes a las /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el Zonas de Atención Prioritaria. presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Porcentaje de municipios que (Número de municipios que en 2010 estaban catalogados mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100 Fin Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de se destinan a proyectos de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos contribución directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100 de recursos invertidos por el FAIS Propósito Fin Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión proyectos de servicios básicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal espacios de la vivienda, urbanización, con proyecto de inversión financiado corriente/Número total de localidades que cuentan con educación, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversión FAIS)*100 asistencia social localidades que cuentan con inversión FAIS Propósito N/A 93.14 40.00 75.00 Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral Porcentaje de municipios que (Número de municipios que reportan en el SFU/Número reportan en el SFU respecto del total total del país)*100 de municipios del país Seguimiento de proyectos 14,450.00 Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral proyectos Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU Número de otros registrados en el SFU 3,866.00 Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de el SFU de caminos rurale caminos rurales Registro de otros proyectos 15,954.00 Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Cuarto Trimestre 2014 Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de urbanización el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanización urbanización Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública N/A 93.14 40.00 60.00 75.00 14,450.00 3,866.00 15,954.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. DIARIO OFICIAL PÁGINA 21 Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de calidad y espacios de la vivienda el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda calidad y espacios de la vivienda Cuarto Trimestre 2014 Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral 1,599.00 Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda Sin información Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Sin información Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información 1,599.00 N/A N/A Administración Pública Federal DIARIO OFICIAL Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Actividad Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 22 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. Cuarto Trimestre 2014 la RESULTADOS INDICADORES Subfunción Unidad de medida Porcentaje TipoDimensiónEstratégicoEficacia-Anual Actividad Institucional Enfoques transversales 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ninguno AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 93.14 93.14 968.19 1,039.50 Administración Pública Federal 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Clasificación Funcional Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per cápita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con propicie el desarrollo mediante el Infraestructura Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificación 2010 / Total de población 2010 que básica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social. habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) nivel de rezago social y las pertenecientes a las /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el Zonas de Atención Prioritaria. presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) a Método de cálculo Servicios DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Fin Denominación y Aportaciones Federales Federativas y Municipios OBJETIVOS 33 Función 2 - Vivienda Comunidad Ramo NIVEL las del 2 - Desarrollo Social I-004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales Distrito Federal Finalidad Programa presupuestario Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sin información Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información Número de otros proyectos registrados en el SFU Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud Sin información Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. DIARIO OFICIAL PÁGINA 23 40.00 2.57 EstratégicoEficacia-Anual Porcentaje Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral 2.10 3.12 11.88 9.72 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la servicios básicos en la vivienda básicos en la vivienda de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 financiados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la básicos en la vivienda vivienda complementarios o de contribución indirecta complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 recursos del FAIS Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Número de proyectos de calidad y espacios en la calidad y espacios de la vivienda espacios de la vivienda de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS contribución directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 financiados con recursos del FAIS Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura del sector sector educativo infraestructura del sector educativo educativo de contribución directa financiados por el de contribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de respecto del total de proyectos proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 financiados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura del sector infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribución indirecta complementarios o de contribución financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal indirecta financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 recursos del FAIS Componente Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de se destinan a proyectos de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos contribución directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100 de recursos invertidos por el FAIS Propósito 60.00 EstratégicoEficacia-Anual Porcentaje N/A EstratégicoEficaciaQuinquenal Porcentaje Componente Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión proyectos de servicios básicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal espacios de la vivienda, urbanización, con proyecto de inversión financiado corriente/Número total de localidades que cuentan con educación, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversión FAIS)*100 localidades que cuentan con inversión asistencia social FAIS Porcentaje de municipios que (Número de municipios que en 2010 estaban catalogados mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015 Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100 Cuarto Trimestre 2014 Propósito Fin Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 9.72 11.88 2.15 13.38 6.54 35.18 21.07 78.37 89.42 N/A 22.12 Administración Pública Federal 112.63 Administración Pública Federal 209.62 Administración Pública Federal 1,675.24 Administración Pública Federal 819.84 Administración Pública Federal 195.93 Administración Pública Federal 149.03 Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal DIARIO OFICIAL 3.12 2.10 2.57 40.00 60.00 N/A PÁGINA 24 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. 0.62 Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Registro de proyectos de infraestructura de Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de servicios básicos en la vivienda el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios básicos en la vivienda básicos en la vivienda Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de calidad y espacios de la vivienda el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda calidad y espacios de la vivienda 0.62 0.05 0.62 50.00 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Registro en la Matriz de Inversión para el Porcentaje de municipios que (Número de municipios que reportan MIDS en la página Desarrollo Social reportan MIDS respecto del total de electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del municipios del país país)*100 Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral 50.00 100.00 Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral Porcentaje de municipios capacitados (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el sobre el FAIS respecto del total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del municipios del país país )*100 Capacitación a municipios 0.62 0.05 100.00 28.15 7.53 31.08 N/A N/A 96.46 96.70 1.76 2.06 14.15 1.69 2.02 N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A Estatal 192.92 Administración Pública Federal 96.70 Administración Pública Federal 6.25 Administración Pública Federal 27.36 Administración Pública Federal 45.53 Administración Pública Federal 174.23 Administración Pública Federal 70.38 Administración Pública Federal DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN Actividad 28.15 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje de otros proyectos (Número de otros proyectos de financiados por el FAIS financiados respecto del total de en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos proyectos financiados con recursos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal del FAIS corriente)*100 7.53 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral Porcentaje de proyectos de caminos (Número de proyectos de caminos rurales financiados rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos finaciados con recursos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS Otros Proyectos financiados 31.08 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral (Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de urbanización urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS 0.97 0.97 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral infraestructura para la el FAIS en el ejercicio de proyectos financiados en el ejercicio fiscal (Número de proyectos de alimentación financiados por fiscal corriente/Número total con recursos del FAIS corriente)*100 Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de alimentación infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS 2.87 2.87 Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral (Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Cuarto Trimestre 2014 Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje de proyectos de sector salud infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 25 Seguimiento de proyectos Registro de otros proyectos proyectos Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU Porcentaje de municipios que (Número de municipios que reportan en el SFU/Número reportan en el SFU respecto del total total del país)*100 de municipios del país Número de otros registrados en el SFU Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de el SFU de caminos rurale caminos rurales Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de urbanización el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanización urbanización Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de alimentación el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentación alimentación Registro de proyectos de infraestructura para la Número de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de salud el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud salud 75.00 N/A N/A 0.25 N/A 0.04 0.25 0.04 0.04 0.05 0.04 75.00 N/A N/A 0.25 N/A 0.04 0.25 0.04 0.04 0.05 0.04 1,167.00 75.00 0.00 0.00 1,167.00 48.00 0.00 0.00 48.00 N/A N/A N/A N/A 50 - Mérida 100.00 Administración Pública Federal N/A 50 - Mérida N/A 94 - Tixmehuac N/A Municipal N/A 50 - Mérida N/A 94 - Tixmehuac N/A Municipal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Municipal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social más alto o que contengan una ZAP. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia estos territorios. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social más alto o que contengan una ZAP. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia estos territorios. Efectos: Otros Motivos: Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral Proyecto Gestión-EficaciaTrimestral DIARIO OFICIAL Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN Cuarto Trimestre 2014 Registro de proyectos de infraestructura para la Número de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de educación el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educación educación Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 26 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. Cuarto Trimestre 2014 DIARIO OFICIAL Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 0 - Cobertura estatal Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Causa: La SEDESOL realizó un importante esfuerzo por elevar el número de asistentes a las capacitaciones. De manera particular estableció contacto con gobiernos estatales y óganos de fiscalización locales para el desarrollo de capacitaciones a nivel regional en las que se contaba con un m,ayor número de asistentes. Esta estrategia condujo a elevar sustancialmente el número de gobiernos municipales que recibieron capaacitación sobre el FAIS. Efectos: Se espera que al superar el numero de municipios capacitados un mayor número de gobiernos locales ejerzan los recursos del Fondo con un mayor apego a la normatividad vigente. Otros Motivos: Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: A pesar de los esfuerzos de capcitación realizados por la SEDESOL, algunos municipios no registran los proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social algunas de las razones argumentadas por los gobiernos locales son las siguientes: 1) Falta de infraestructura. Muchos municipios carecen de equipos de computo, acceso a internet entre otros 2) Inasistencia a las capacitaciones. A pesar de las convocatorias los municpios (fundamentalmente los más dispersos) no asisten a las capacitaciones. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccón del número de otros proyectos obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccón del número de proyectos de caminos rurales obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reducción de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccón del número de proyectos de urbanización obedece a que los Lineamientos generales de Operación del Fondo enfatizan el gasto en proyectos de incidencia directa en la reducción de las carencias sociales, de esta forma la reducción de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura para la alimentación. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura de salud. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Los gobiernos municipales establecieron prioridad en proyectos de infraestructura educativa de contribución directa, lo que redujo el número de proyectos a que se refiere este indicador. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura educativa. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los calidad y espacios en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios básicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios básicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emitió los primeros Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a través de un porcentaje mínimo de gasto, el direccionamiento de recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medición multidimensional de la pobreza. Adicionalmente, la SEDESOL llevó a cabo un gran número de capacitaciones en los que se enfatizó la prioridad del gasto dirigido hacia los proyectos de incidencia directa en las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 27 31-YUCATÁN Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas recibidos a través del FORTAMUN DF. Actividad Denominación OBJETIVOS NIVEL 33 a la RESULTADOS INDICADORES Subfunción Unidad de Tipomedida DimensiónPorcentaje Gestión-EficaciaTrimestral 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Ninguno 99.72 1.00 N/A 59 - Progreso N/A 50 - Mérida AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo N/A N/A 50.36 N/A Municipal Actividad Institucional Enfoques 416 - Dirección General de transversales Programación y Presupuesto "A" 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Clasificación Funcional Método de cálculo Servicios {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. y Aportaciones Federales Federativas y Municipios Función 2 - Vivienda Comunidad Ramo 2 - Desarrollo Social I-005 FORTAMUN DIARIO OFICIAL Finalidad Programa presupuestario Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Cuarto Trimestre 2014 Número de otros proyectos registrados en el SFU 50 - Mérida Las 1167 obras reportadas correponden a los rubros de agua potable, alcantarillado, vivienda, electrificacion. Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale 50 - Mérida No se realizo inversion en caminos rurales 94 - Tixmehuac Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 50 - Mérida Se invirtieron recursos en la construccion de calles y guarniciones y banquetas, entre otros rubros. 94 - Tixmehuac Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación 0 - Cobertura estatal Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud 0 - Cobertura estatal Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación 0 - Cobertura estatal Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda 0 - Cobertura estatal Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 28 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto públicas de los municipios y demarcaciones Recursos ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido territoriales del Distrito Federal, mediante la en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / optimización en la aplicación de los recursos (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. públicos federales transferidos. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. Índice en el Ejercicio de Recursos Cuarto Trimestre 2014 Porcentaje Otra Porcentaje EstratégicoEficaciaTrimestral EstratégicoEficaciaTrimestral EstratégicoEficaciaSemestral Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.00 99.72 0.60 35.63 99.86 0.70 24.59 18.12 99.40 0.95 12.65 50.18 N/A 50 - Mérida N/A 59 - Progreso N/A 50 - Mérida N/A 59 - Progreso N/A Municipal N/A 50 - Mérida N/A 59 - Progreso N/A Municipal N/A 59 - Progreso N/A 50 - Mérida N/A Municipal N/A Municipal DIARIO OFICIAL Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN Propósito 31-YUCATÁN Fin 31-YUCATÁN Actividad Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 29 Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Asesoría a entidades federativas Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variación de personas en inseguridad (Número de personas en inseguridad alimentaria en el en salud mediante la entrega de recursos para alimentaria país en el año t - Número de personas en inseguridad disminuir la inseguridad alimentaria alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t6 Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios de alimentarios establecidos con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100 Actividad Fin Componente Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades federativas / entidades federativas Número de asesorías programadas) *100 Método de cálculo TipoDimensiónEstratégicoEconomíaAnual 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples Ninguno 0.00 43.75 43.75 Porcentaje Gestión-CalidadAnual 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 37.50 N/A 100.00 84.38 85.71 Administración Pública Federal N/A Administración Pública Federal 100.00 0 - Cobertura estatal 84.38 Administración Pública Federal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal Actividad Institucional EstratégicoEficaciaSexenal Otra Porcentaje Gestión-CalidadTrimestral Unidad de medida Porcentaje 8 - Protección Social 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales "A" DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentaria apoyos alimentarios alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100 Propósito Denominación OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES Subfunción Clasificación Funcional Aportaciones Federales Federativas y Municipios NIVEL 33 Función 6 - Protección Social Ramo 2 - Desarrollo Social I-006 FAM Asistencia Social Finalidad Programa presupuestario Índice de Logro Operativo 50 - Mérida EN LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES SE EJERCE EL 100% DEL RECURSO DEL FORTAMUN 59 - Progreso NO SE PUEDE CAPTURAR BIEN LOS DATOS DEL NUMERADOR Y DENOMINAR DEBIDO A QUE EL CALCULO INCLUYE VARIOS COMPONENTES Índice de Dependencia Financiera 50 - Mérida UNICAMENTE SE PRESENTA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA 59 - Progreso TOTAL DE APORTACIONES RECIBIDAS 12 POR UN TOTAL DE $27,988,438.00 MAS INTERESES GENARADOS DE LA CTA POR $ 701.28 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 50 - Mérida UNICAMENTE SE REGISTRA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA 59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Índice en el Ejercicio de Recursos 59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Y SE ESTA UTILIZANDO HASTA LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 50 - Mérida UNICAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA Porcentaje de Avance en las Metas 59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Y SE ESTA MINISTRANDO UN SALDO PARA GASTOS DE ENERO 2015 DE CFE Y COMBUSTIBLE 50 - Mérida LA META ESTA EXPRESADA EN EL NUMERO DE MESES EN QUE SE EJERCEN LOS RECURSOS Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 30 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el periodo) Cuarto Trimestre 2014 Otra Gestión-EficaciaTrimestral 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 0 - Cobertura estatal 100.00 Estatal DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Método de cálculo Unidad de medida Porcentaje 1 - Educación TipoDimensiónEstratégicoEficacia-Anual 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples Ninguno 51.11 51.11 N/A 0 - Cobertura estatal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 51.11 51.11 N/A N/A Estatal Actividad Institucional Enfoques 416 - Dirección General de transversales Programación y Presupuesto "A" DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN Los alumnos de educación básica media Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación media superior beneficiados con superior y superior cuentan con espacios media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de educativos adecuados y suficientes. construcción, equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en remodelación de infraestructura los espacios educativos de educación media superior educativa identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Propósito Denominación RESULTADOS INDICADORES Subfunción Clasificación Funcional Aportaciones Federales Federativas y Municipios OBJETIVOS 33 Función 5 - Educación Ramo NIVEL Educativa 2 - Desarrollo Social I-007 FAM Infraestructura Básica Finalidad Programa presupuestario Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la conformación de los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria 0 - Cobertura estatal LA META VARIA POR QUE LA ATENCION ES A POBLACION ABIERTA Y DEPENDE A SOLICITUDES Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningún contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC0334 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos: Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 0 - Cobertura estatal Se recibio el recurso conforme a lo programado Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN Actividad Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 31 31-YUCATÁN Fin 31-YUCATÁN Fin para educación superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total rehabilitados para educación de espacios educativos de educación superior necesarios superior. identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje de absorción educación (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en superior licenciatura y técnico universitario de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 Índice de cobertura de la educación (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas básica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 FAEB a 14 años de edad en el año N) X 100 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Porcentaje de absorción educación (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en educativa entre todos los grupos de la población media superior educación media superior de la entidad federativa en el para la construcción de una sociedad más justa. ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 Infraestructura construida. Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación superior beneficiados con la superior beneficiados con construcción, rehabilitación y/o equipamiento de construcción, equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en remodelación de infraestructura los espacios educativos de educación superior educativa identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación básica beneficiados con la básica beneficiados con construcción, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de equipamiento y/o remodelación de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en infraestructura educativa los espacios educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Cuarto Trimestre 2014 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual 60.52 64.16 60.52 67.71 64.16 18.18 67.71 7.54 18.18 11.79 7.54 11.79 60.52 64.16 60.52 67.71 64.16 18.18 67.71 7.54 18.18 11.79 7.54 11.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 - Cobertura estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A Estatal DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN Fin 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN Propósito 31-YUCATÁN Propósito Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 32 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. para educación básica Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación básica construidos, equipados y construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total rehabilitados para educación básica. de espacios educativos de educación básica necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 (Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 (Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 (Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Infraestructura para educación media superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación media construida. construidos, equipados y superior construidos, equipados y rehabilitados en el año rehabilitados para educación media N/ Total de espacios educativos de educación media superior. superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Infraestructura construida. Recursos del FAM en construcción, Porcentaje de recursos del FAM equipamiento y/o rehabilitación de destinados a construcción, infraestructura para educación básica. equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica Recursos del FAM en construcción, Porcentaje de recursos del FAM equipamiento y/o rehabilitación de destinados a construcción, infraestructura para educación superior. equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior Recursos del FAM en construcción, Porcentaje de recursos del FAM equipamiento y/o rehabilitación de destinados a construcción, infraestructura para educación media superior. equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior Cuarto Trimestre 2014 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual GestiónEficiencia-Anual GestiónEficiencia-Anual GestiónEficiencia-Anual 5.06 18.90 5.06 41.56 18.90 98.64 41.56 15.43 98.64 15.43 5.06 18.90 5.06 41.56 18.90 98.64 41.56 15.43 98.64 15.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 - Cobertura estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal N/A Estatal DIARIO OFICIAL Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior. 0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 0 - Cobertura estatal Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 0 - Cobertura estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN 31-YUCATÁN Actividad Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 33 Cuarto Trimestre 2014 31-YUCATÁN Actividad 31-YUCATÁN Gestión de recursos para el otorgamiento del Certificados entregados. servicio educativo. Actividad Exámenes acreditados. DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo [((Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados)) * 100] [((Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100] Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Subfunción Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Ninguno 64.00 83.00 64.00 64.00 83.00 64.00 120.00 91.00 120.00 187.50 0 - Cobertura estatal 109.64 0 - Cobertura estatal 187.50 Estatal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 83.00 83.00 91.00 109.64 Estatal Actividad Institucional Enfoques 416 - Dirección General de transversales Programación y Presupuesto "A" Unidad de Tipomedida DimensiónPorcentaje Gestión-EficaciaTrimestral 2 - Educación Clasificación Funcional Aportaciones Federales Federativas y Municipios DIARIO OFICIAL Denominación OBJETIVOS NIVEL 33 Función 5 - Educación Ramo 2 - Desarrollo Social I-009 FAETA Educación Tecnológica Finalidad Programa presupuestario Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior. 0 - Cobertura estatal Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica. 0 - Cobertura estatal Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica 0 - Cobertura estatal Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior 0 - Cobertura estatal Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior 0 - Cobertura estatal Porcentaje de absorción educación superior 0 - Cobertura estatal Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB 0 - Cobertura estatal Porcentaje de absorción educación media superior 0 - Cobertura estatal Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 34 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. en Índice de incremento de la matrícula (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP de los servicios del CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100 La población de 15 años y más con rezago Abatimiento del incremento neto al [((Número de personas atendidas en el INEA que educativo y los jóvenes en edad de cursar rezago educativo. concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de bachillerato tienen acceso a la educación para personas que se incorporaron al rezago educativo en el adultos y a los servicios de educación año t-1 )) * 100 ] tecnológica. Recursos del FAETA en educación tecnológica. Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación tecnológica en el destinados a educación tecnológica Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 proporcionados Recursos del FAETA en educación básica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación básica de adultos en el adultos. destinados a educación básica para año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la adultos. entidad federativa en el año N) x 100 Porcentaje de personas que [((Número de personas que concluyen alfabetización en concluyen alfabetización con el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa respecto a las atendidas en este nivel. en el año t) * 100)] Porcentaje de personas que [((Número de personas que concluyen secundaria en el concluyen secundaria con respecto a año t) / (Número de personas atendidas en el Programa las atendidas en este nivel. en el año t) * 100)] EstratégicoEficaciaTrimestral EstratégicoEficaciaTrimestral EstratégicoEficaciaTrimestral EstratégicoEficacia-Anual Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual Porcentaje Gestión-EficaciaAnual Porcentaje Porcentaje Gestión-EficaciaAnual Porcentaje Porcentaje Porcentaje 57.56 N/A 100.86 57.56 100.86 62.00 N/A 59.00 62.00 59.00 59.00 59.00 57.56 N/A 100.86 57.56 100.86 62.00 N/A 59.00 62.00 59.00 59.00 59.00 57.46 N/A 100.66 57.46 100.66 67.00 N/A 71.00 67.00 69.00 71.00 69.00 99.83 0 - Cobertura estatal N/A Estatal 99.80 0 - Cobertura estatal 99.83 Estatal 99.80 Estatal 108.06 0 - Cobertura estatal N/A Estatal 120.34 0 - Cobertura estatal 108.06 Estatal 116.95 0 - Cobertura estatal 120.34 Estatal 116.95 Estatal DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN -- Sin Información -- Propósito 31-YUCATÁN Actividad 31-YUCATÁN Cuarto Trimestre 2014 Servicios educativos de alfabetización, primaria Porcentaje de personas que [((Número de personas que concluyen primaria en el y secundaria otorgados a la población de 15 concluyen primaria con respecto a las año t) / (Número de personas atendidas en el Programa años y más en condición de rezago educativo. atendidas en este nivel. en el año t) * 100)] 31-YUCATÁN -- Sin Información -Componente Servicios educativos educación tecnológica. Actividad 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN Componente 31-YUCATÁN Componente Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 35 del sistema Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100 Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Educación Tecnológica Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100 Eficiencia terminal CONALEP [((Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100] Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficacia-Anual 17.25 49.42 17.25 49.42 12.82 N/A 12.82 17.25 49.42 17.25 49.42 12.82 N/A 12.82 19.29 43.47 19.29 43.47 12.63 N/A 12.63 111.83 0 - Cobertura estatal 87.96 0 - Cobertura estatal 111.83 Estatal 87.96 Estatal 98.52 0 - Cobertura estatal N/A Estatal 98.52 Estatal Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 0 - Cobertura estatal Capacidad Instalada saturada de nuestros Planteles Educativos Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIM EL RESULT ARROJADO, NOS INDICA QUE SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO. UN PAPEL IMPORTANTE EN LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS FUE LA FOCALIZACIÒN EN INCORPORACIÓN DEL LOS EDUCANDOS ANALFABETOS Y EL COMPROMISO DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO SIENDO DETERMINANTE. LAS JORNADAS PERMANENTES DE INCORPORAION Y ACREDITACION LLEVADA A CABO EN LAS CONDICIONES DE ZONA DETECTANDO IGUALMENTE A AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTABA POR ESTUDIAR UN MAXIMO DE 4 MODULOS. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, PROPICIADO POR LA SUMA DE ESFUERZOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO DE PRIORIZAR A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A CANCELAR ESTE NIVEL EDUCACTIVO. Exámenes acreditados. 0 - Cobertura estatal EL % DE ESTE INDICADOR ES MAYOR A LO PROGRAMADO MEJORANDO LA EFICIENCIA EN LA ACREDITACION DE LOS EXAMENES CON RELACION A LOS PRESENTADOS ESTO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS EN LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS, DE PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN MAS PERSONALIZADA, SOBRE TODO EN AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTA POR ACREDITAR UN MAXIMO DE 4 A 5 MODULOS. EL IMPACTO META-LOGRO EN EL EJERCICIO 2014, NOS ARROJA UNA EFICIENCIA DEL 101% DIARIO OFICIAL Certificados entregados. 0 - Cobertura estatal EN EST TRIMESTRE EL RESULTADO OBTENIDO ES DE MAS DEL 90% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE REFLEJA EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU PRIMARIA Y SECUNDARIA Y QUE CUENTAN CON EL EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO PARA SU EMISION Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN Fin 31-YUCATÁN Cuarto Trimestre 2014 Porcentaje de absorción del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la CONALEP entidad federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Impacto al rezago educativo. educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 31-YUCATÁN -- Sin Información -Fin Fin 31-YUCATÁN Propósito Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 36 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Contribuir a mejorar las condiciones de Tasa anual estatal de la incidencia (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T seguridad pública en la entidad federativa delictiva por cada cien mil habitantes * 100,000) / Población de la entidad mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios. Método de cálculo Porcentaje Porcentaje Otra Unidad de medida Porcentaje EstratégicoEficaciaSemestral GestiónEficienciaSemestral EstratégicoEficacia-Anual TipoDimensiónGestiónEficienciaTrimestral 4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 0 - Cobertura estatal 9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Ninguno N/A N/A 1.00 N/A N/A N/A 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A Estatal N/A Estatal N/A 0 - Cobertura estatal N/A Estatal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 1.00 1.00 N/A N/A Estatal Actividad Institucional 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales "A" DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN -- Sin Información -Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN -- Sin Información -Propósito Fortalecer a las instituciones de seguridad Profesionalización de los elementos (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos pública. policiales en el ejercicio fiscal a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100 31-YUCATÁN -- Sin Información -Componente Los elementos adscritos al estado de fuerza de Cobertura de Evaluaciones de control (Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado las instituciones de seguridad publica cuentan de confianza aplicadas al estado de de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100 con evaluaciones de control de confianza. fuerza registrado en el RNPSP Fin 31-YUCATÁN Promover el ejercicio de recursos del FASP en Eficiencia en la aplicación de los (Recurso del FASP del año vigente ejercido por la los destinos de gasto de los Programas con recursos provenientes del FASP para entidad federativa / Monto convenido del FASP del año Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el ejercicio fiscal vigente vigente por la entidad federativa) * 100 el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Actividad Denominación OBJETIVOS RESULTADOS INDICADORES Subfunción Clasificación Funcional Aportaciones Federales Federativas y Municipios NIVEL 33 Función 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Ramo 1 - Gobierno I-011 FASP Finalidad Programa presupuestario Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica 0 - Cobertura estatal La matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica corresponde al inicio del ciclo 2014-2015. Los datos fueron proporcionados por el Departamento de Estadística-Dirección de Planeación-SEP Yucatán. Eficiencia terminal del sistema CONALEP 0 - Cobertura estatal Alto porcentaje de deserción de alumnos por problemas socioeconómicos. Impacto al rezago educativo. Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 0 - Cobertura estatal Bajo nivel de aprovechamiento de egresados de la secundaria en el Estado. Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 0 - Cobertura estatal Los importes del apartado de Avance corresponden a los Presupuestos Modificados Autorizados del Recurso FAETA 2014. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 37 31-YUCATÁN Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pública públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas. (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual. Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Otra Porcentaje Unidad de medida Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual EstratégicoEficaciaTrimestral TipoDimensiónEstratégicoEficaciaTrimestral 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Ninguno 0.11 0.11 0.11 0.07 0.11 0.11 0.11 0.11 0.07 0.11 0.08 0.11 N/A 0 - Cobertura estatal N/A 0 - Cobertura estatal 72.73 Estatal N/A 0 - Cobertura estatal 100.00 Estatal AVANCE Responsable del Registro del Realizado al Avance % al Meta Programada Avance periodo periodo Anual al periodo 0.07 0.07 0.12 171.43 Estatal Actividad Institucional 416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales "A" DIARIO OFICIAL 31-YUCATÁN Propósito 31-YUCATÁN RESULTADOS INDICADORES Subfunción Clasificación Funcional Contar con recursos federales transferidos para Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100. el fortalecimiento de las finanzas públicas Inversión Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; estatales. Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. la Método de cálculo a Propósito Denominación Servicios OBJETIVOS y Aportaciones Federales Federativas y Municipios NIVEL 33 Función 2 - Vivienda Comunidad Ramo 2 - Desarrollo Social I-012 FAFEF Finalidad Programa presupuestario Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal DATOS DEL PROGRAMA para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo Cuarto Trimestre 2014 Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PÁGINA 38 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. Dar seguimiento a los recursos recibidos a través del FAFEF. Porcentaje de Avance en las Metas federales Índice en el Ejercicio de Recursos Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo destinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal. {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Cuarto Trimestre 2014 EstratégicoEficaciaTrimestral Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral Porcentaje IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 0.81 0.72 0.72 0.72 0.88 0.81 0.88 0.81 0.72 0.88 0.81 0.88 0.06 0.35 0.93 N/A 0 - Cobertura estatal N/A 0 - Cobertura estatal 8.33 Estatal N/A 0 - Cobertura estatal 43.21 Estatal 105.68 Estatal DIARIO OFICIAL www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Porcentaje de Avance en las Metas 0 - Cobertura estatal Índice en el Ejercicio de Recursos 0 - Cobertura estatal Indice de Logro Operativo 0 - Cobertura estatal Indice de Impacto de Dueda Pública 0 - Cobertura estatal Índice de Fortalecimiento Financiero 0 - Cobertura estatal Índice de Impulso al Gasto de Inversión 0 - Cobertura estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 31-YUCATÁN Actividad 31-YUCATÁN Actividad 31-YUCATÁN Componente Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015. PÁGINA 39 PÁGINA 40 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
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