平成28年度 一 般会計補正予算 第4号 淡路市 議案第15号 平成28年度 淡路市一般会計補正予算(第4号) 平成28年度淡路市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,417,544千円を追加し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,992,660千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳 入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、 翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によ る。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の廃止及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 平成29年3月1日提出 淡路市長 門 康 彦 1 第1表歳入歳出予算補正 (歳入) 款 (単位千円) 補正前の額 項 10.地 方 交 付 税 1.地 方 交 付 税 14.国 庫 支 出 金 2.国 庫 補 助 金 15.県 支 出 金 500,000 12,258,549 11,758,549 500,000 12,258,549 2,238,314 438,465 2,857,331 1.県 負 担 金 邑 2.県 補 助 金 3。委 託 金 18.繰 入 金 1.基 金 繰 入 金 2.特別会計繰入金 20.諸 収 入 計 11,758,549 2,685,712 1.国 庫 負 担 金 補正額 761,337 1,954,450 141,544 116,138 37,887 78,251 132,255 11,273 131,272 △10,290 2,801,850 2,276,201 516,716 2,989,586 772,610 2,085,722 131,254 2,659,099 △77,723 2,581,376 2,647,885 △87,500 2,560,385 11,214 9,777 20,991 481,494 6,874 488,368 3.貸付金元利収入 111,431 7,400 118,831 4.雑 入 366,463 △526 365,937 21.市 債 1.市 債 歳 入 合 計 3,106,600 740,000 3,846,600 3,106,600 740,000 3,846,600 31,575,116 2 1,417,544 32,992,660 (歳出) 款 (単位千円) 補正前の額 項 2.総 務 費 3,878,729 1.総 務 管 理 費 4.選 挙 費 3.民 生 費 3,378,602 47,570 補正額 △12,366 計 3,866,363 △1,587 △10,779 3,377,015 36,791 7,722,548 78,759 7,801,307 1.社 会 福 祉 費 4,553,434 78,154 4,631,588 2.児 童 福 祉 費 2,314,524 4,衛 生 費 2,582,171 1.保 健 衛 生 費 6.農林水産業費 630,966 1,533,735 2.林 業 費 144,454 3.水 産 業 費 130,613 8.土 木 費 5.都 市 計 画 費 10.教 育 費 3.中 学 校 費 12.公 債 費 1.公 債 費 13.諸 支 出 金 1.基 金 費 歳 出 合 計 △2,970 △2,970 137,620 6,520 131,100 2,315,129 2,579,201 627,996 1,671,355 150,974 261,713 2,820,603 △10,510 2,810,093 1,700,987 △10,510 1,690,477 2,919,560 692,021 3,611,581 284,949 692,021 976,970 5,725,902 7,000 5,732,902 5,725,902 7,000 5,732,902 1,554,056 527,990 2,082,046 1,554,056 527,990 2,082,046 31,575,116 3 605 1,417,544 32,992,660 第2表 繰 越 明 許 費 (単位 千円) 款 事 業 名 項 金 額 市役所駐車場整備に係る道路整備事業 1総務管理費 2総務費 戸籍住民基本台 3 帳費 4衛生費 2清掃費 6農林水産業費 28,847 総合計画印刷製本事業 4,000 CMSホームページ更新事業 12,960 社会資本整備総合交付金事業(通学路安全対策事業) 5,017 通知カード・個人番号カード関連事務交付金事業 3,551 ごみ処理施設修繕事業 4,500 浄化槽設置事業 1,988 1農業費 農村地域防災減災事業 3水産業費 漁業経営構造改善事業補助金 54,000 131,100 社会資本整備総合交付金事業(道路ストック事業) 8土木費 2道路橋梁費 6,009 社会資本整備総合交付金事業(橋梁長寿命化事業) 52,724 過疎対策整備事業(平川柳沢1号線) 9消防費 1消防費 2小学校費 3 中学校費 10教育費 防災行政無線等移設事業(旧津名事務所) 防災行政無線等移設事業(北淡事務所) 3,000 小学校防犯カメラ設置事業 18,522 中学校防犯カメラ設置事業 8,042 一 宮中学校大規模改造等事業 692,021 育波公民館耐震改修事業 44,216 一 宮公民館空調設備改修事業 18,300 5保健体育費 給食センター空調設備改修事業 18,560 1 農林水産業施設 災害復旧費 過年発生農地施設補助災害復旧事業(27年災) 現年発生農地施設補助災害復旧事業(28年災) 72,125 2 公共土木施設災 害復旧費 現年発生公共土木施設補助災害復旧事業(28年災) 13,300 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業(28年災) 21,000 1公債費 災害援護資金貸付金償還金 4社会教育費 11災害復旧費 12公債費 9,000 51,800 311,500 8,800 合 計 第3表 1.廃 止 債務負担行為補正 事 項 一 宮中学校大規模改造等工事設計監 理 1,594,882 (単位 千円) 限度額 期 間 平成29年度 15,800 2.変 更 (単位 千円) 事 項 北淡事務所・北淡センター新築設計 監理 補 正 前 期 間 限 度 額 平成29年度 4 8,000 補 正 後 期 間 平成29年度 から 平成30年度 限 度 額 8,000 第4表 地方債補正 1.変 更 起債の目的 合併特例事業 (単位 千円) 限度額 1,655,600 補 起債の 方 法 証書借 入又は 証券発 行(他 の地方 公共団 体との 共同発 行を含 む) 正 前 償還の方法 利 率 年4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 において は、当該見 直し後の利 率) 借入先の融 通条件によ る。 ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 限度額 2,238,400 し、又は繰 上償還もし くは低利に 借換えする ことができ 補 起債の 方 法 証書借 入又は 証券発 行(他 の地方 公共団 体との 共同発 行を含 む) 正 後 利 率 年4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 において は、当該見 直し後の利 率) る。 限を短縮 し、又は繰 上償還もし くは低利に 借換えする ことができ 〃 〃 〃 386,700 5 借入先の融 通条件によ る。 ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 る。 〃 〃 〃 過疎対策事業 229,500 償還の方法 歳入歳出予算事項別明細書 1。総括 (歳入) (単位千円) 款 1.市 税 補正前の額 補 正 額 0 4,955,200 2.地 方 譲 与 税 0 300,001 3.利 子 割 交 付 金 0 9,100 計 4,955,200 300,001 9,100 4.配 当 割 交 付 金 46,900 0 46,900 5.株式等譲渡所得割交付金 32,000 0 32,000 6.地 方 消 費 税 交 付 金 0 796,000 7.ゴル フ 場利用税 交付金 0 8,700 796,000 8,700 8.自 動 車 取 得 税 交 付 金 70,300 0 70,300 9.地 方 特 例 交 付 金 14,267 0 14,267 10.地 方 交 付 税 11,758,549 11.交通安全対策特別交付金 500,000 0 9,400 12.分 担 金 及 び 負 担 金 0 66,408 13.使 用 料 及 び 手 数 料 12,258,549 0 825,545 9,400 66,408 825,545 14.国 庫 支 出 金 2,685,712 116,138 2,801,850 15.県 支 出 金 2,857,331 132,255 2,989,586 16.財 産 収 入 166,198 0 166,198 17,寄 附 金 513,194 0 513,194 18,繰 入 金 2,659,099 19.繰 越 金 213,118 2α諸 収 入 481,494 21.市 債 歳 入 合 計 3,106,600 31,575,116 6 △77,723 2,581,376 0 6,874 740,000 1,417,544 213,118 488,368 3,846,600 32,992,660 (歳出) 款 L議 会 費 補正前の額 補 正 額 0 186,274 計 186,274 2.総 務 費 3,878,729 △12,366 3,866,363 3,民 生 費 7,722,548 78,759 7,801,307 4.衛 生 費 2,582,171 △2,970 2,579,201 5.労 働 費 6.農 林 水 産 業 費 7.商 工 費 8.土 木 費 9.消 防 費 10.教 育 費 11.災 害 復 旧 費 1,533,735 △10,510 2,919,560 692,021 13.諸 支 出 金 1,554,056 7,000 2,082,046 0 31,575,116 1,417,544 7 1,043,799 5,732,902 527,990 30,000 992,123 3,611,581 0 1,043,799 576,616 2,810,093 0 992,123 9,000 1,671,355 0 2,820,603 5,725,902 歳 出 合 計 137,620 576,616 12.公 債 費 14.予 備 費 0 9,000 30,000 32,992,660 (単位千円) 補 正 額 の 財 源 内 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 △10,290 49,332 そ の 他 訳 一 般 財 源 772 △2,848 △40,273 69,700 △2,970 131,100 6,520 △10,510 78,251 △87,500 670,300 30,970 7,000 2,322 248,393 740,000 △81,026 8 525,668 510,177 2.歳入 (款) 10,地方交付税 (項) 1,地方交付税 目 補正前の額 1.地 方 交 付 税 計 補 正 額 計 11,758,549 500,000 12,258,549 11,758,549 500,000 12,258,549 (款) 14.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金 1民生費国庫負担金 計 2,045,174 37,887 2,083,061 2,238,314 37,887 2,276,201 (款) 14.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金 5,教 育 費 国 庫 補 助 金 30,988 計 438,465 (款) 15.県支出金 78,251 109,239 78,251 516,716 (項) 1,県負担金 1民生費県負担金 計 753,742 11,273 765,015 761,337 11,273 772,610 (款) 15.県支出金 (項) 2.県補助金 2.民 生 費 県 補 助 金 212,452 4.農林水産業費県補助金 709,835 計 1,954,450 (款) 15,県支出金 172 131,100 131,272 212,624 840,935 2,085,722 (項) 3.委託金 1.総 務 費 委 託 金 98,571 計 141,544 (款) 18,繰入金 △10,290 △10,290 88,281 131,254 (項) 1,基金繰入金 125,072 十 章口 11地域振興基金繰入金 2,647,885 (款) 18.繰入金 △87,500 △87,500 37,572 2,560,385 (項) 2,特別会計繰入金 1.住宅用地造成事業等特別会計繰 11,214 9,777 20,991 11,214 9,777 20,991 入 金 計 (款) 20.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入 2.災害援護資金貸付金元利収入 13,040 計 111,431 9 7,400 7,400 20,440 118,831 (単位 千円) 節 説 明 区 分 1.地 方 交 付 ’ 2,保険基盤安定負担. 1.小学校費補助、, 2.中学校費補助、. 2保険基盤安定負担、, 1.社会福祉費補助. 4.児童福祉費補助. 5.水産業費補助、, 3.選挙費委託 、. 金 額 特別交付税 500,000 500,000 国民健康保険基盤安定国庫負担金 37,887 4,727 37,887 へき地児童生徒援助費等補助金 4,727 73,524 学校施設環境改善交付金 73,524 11,273 国民健康保険基盤安定県負担金 138 34 131,100 △10,290 11,273 民生委員活動費用弁償費補助金 138 保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金 34 漁業経営構造改善事業補助金 131,100 参議院議員選挙費委託金 △7,979 海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 △2,311 1地域振興基金繰入、, 1.住宅用地造成事業等、 △87,500 9,777 地域振興基金繰入金 △87,500 住宅用地造成事業等特別会計繰入金 9,777 別会計繰入、. 1.過年度分災害援護資、, 貸付金元利収 7,400 災害援護資金貸付金(元金) 7,000 災害援護資金貸付金(利子) 400 10 (款) 20,諸収入 (項)4,雑入 目 補正前の額 1.雑 入 計 補 正 額 計 350,879 △526 350,353 366,463 △526 365,937 (款) 21.市債 (項) 1.市債 3,合 併 特 例 事 業 債 1,655,600 5.過 疎 対 策 事 業 債 229,500 計 3,106,600 一 11一 582,800 157,200 740,000 2,238,400 386,700 3,846,600 (単位千円) 節 説 明 区 分 1.雑 1.合併特例事業債 1.過疎対策事業債 金 額 △526 土地改良区総代選挙費委託金 △526 582,800 合併特例事業(義務教育施設整備) 582,800 157,200 過疎対策事業 157,200 12 3.歳 出 (款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 計 目 補正前の額 補 正 額 1.一般管理費 5.財産管理費 計 735 1,578,670 597,666 3,378,602 △2,322 △1,587 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地 方債 その他 735 1,579,405 △2,322 595,344 3,377,015 △2,322 (款) 2.総務費 3.参議院議員選 一 般財源 735 (項) 4.選挙費 32,000 △7,945 24,055 △7,979 34 挙 費 5.海区漁業調整 2,530 221 △2,309 委員会委員選 挙 費 13 △2,311 2 (単位千円) 節 区 分 説 明 金 額 8.報 償 費 735 報償費 735 弁護士報償 735 4.共 済 費 7.賃 金 19.負担金補助 △317 △1,964 △41 及び交付金 1.報 酬 社会保険料負担金 △290 雇用保険料 △27 臨時雇賃金 △1,964 負担金 △41 ひょうごグリーンエネルギー基金拠出金 △41 △1,248 非常勤職員報酬 △1,248 投・開票立会人 △777 投・開票管理者 △471 3.職員手当等 7.賃 金 △5,160 △237 8.報 償 費 △27 9.旅 費 △22 11.需 用 費 △432 時間外勤務手当 △5,160 臨時雇賃金 △237 報償費 △27 その他謝礼 △27 普通旅費 △22 消耗品費 △164 食糧費 △71 印刷製本費 △161 修繕料 △36 12.役 務 費 △349 通信運搬費 △62 手数料 △268 損害保険料 △19 13.委 託 料 △97 14.使用料及び 賃 借 料 18,備品購入費 △73 業務委託料 △g7 ポスター掲示場設置・撤去委託料 △97 1.報 酬 会場及び車等借上料 △73 △300 庁用備品購入費 △300 △646 非常勤職員報酬 △646 投・開票立会人 △433 投・開票管理者 △213 3.職員手当等 7.賃 金 △1,036 △154 8.報 償 費 △18 9.旅 費 △15 11.需 用 費 △212 時間外勤務手当 △1,036 臨時雇賃金 △154 報償費 △18 その他謝礼 △18 普通旅費 △15 消耗品費 △93 食糧費 △12 印刷製本費 △17 14 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 補正前の額 補 正 額 特 定 財 源 地 方債 その他 計 国県支出金 一 般財源 (海区漁業調 整委員会委員 選挙費) 6.土地改良区総 555 30 △525 1 △526 代選挙費 計 47,570 △10,779 36,791 △10,290 3.民生費 (款) 1.社会福祉総 務 費 5.福祉医療助 成 費 (項) 1.社会福祉費 277 315,019 439,754 77,877 138 315,296 0 376,144 10.国民健康保険 37 △526 376,144 517,631 139 69,700 49,160 △69,700 28,717 事 業 費 計 4,553,434 78,154 4,631,588 49,298 69,700 3.民生費 (款) (項) 2.児童福祉費 4.児童福祉施 設 費 6.少子対策推 進 費 1,027,664 計 2,314,524 (款) △40,844 41,323 34 571 605 1,027,698 34 571 41,894 2,315,129 4.衛生費 34 571 (項) 1.保健衛生費 1,保健衛生総 務 費 115,865 △2,970 112,895 △2,970 計 630,966 △2,970 627,996 △2,970 (款) 6,農林水産業費 1.林業総務費 計 (項) 2.林業費 144,454 6,520 150,974 6,520 144,454 6,520 150,974 6,520 15 (単位 千円) 節 区 分 説 明 金 額 (需用費) 12.役 務 費 修繕料 △90 △138 通信運搬費 △138 14.使用料及び 賃 借 料 △90 会場及び車等借上料 △90 1.報 酬 △50 非常勤職員報酬 △50 投・開票立会人 △18 投・開票管理者 △32 3.職員手当等 11.需 用 費 △204 時間外勤務手当 △204 △186 消耗品費 △22 食糧費 △14 印刷製本費 △150 12.役 務 費 △35 通信運搬費 △35 14.使用料及び 賃 借 料 △50 使用料 △50 19.負担金補助 277 及び交付金 28.繰 出 金 民生委員活動費用弁償補助金 277 国保特別会計繰出金 77,877 77,877 19.負担金補助 34 及び交付金 19.負担金補助 補助金 277 補助金 34 保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金 34 571 及び交付金 補助金 571 学童保育料軽減事業補助金 571 28.繰 出 金 △2,970 直営診療施設勘定繰出金 △2,970 13.委 託 料 6,520 業務委託料 6,520 有害鳥獣駆除委託料 6,520 16 (款) 6.農林水産業費 (項) 3,水産業費 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 地 方債 その他 国県支出金 2.水産業振興費 84,788 計 (款) 130,613 131,100 215,888 131,100 131,100 261,713 131,100 8,土木費 4,公共下水道費 計 (項) 5,都市計画費 1,410,640 △10,510 1,400,130 △10,510 1,700,987 △10,510 1,690,477 △10,510 (款) 10,教育費 (項) 1.教育総務費 2.事務局費 計 392,023 0 392,023 87,500 △87,500 393,948 0 393,948 87,500 △87,500 (款) 10.教育費 1学校管理費 計 (項) 2.小学校費 1,085,218 0 1,085,218 4,727 △4,727 1,181,710 0 1,181,710 4,727 △4,727 (款) 10.教育費 (項) 3.中学校費 1,学校管理費 計 234,310 692,021 926,331 73,524 582,800 35,697 284,949 692,021 976,970 73,524 582,800 35,697 (款) 12.公債費 1,元 金 計 (項) 1.公債費 5,108,539 7,000 5,115,539 7,000 5,725,902 7,000 5,732,902 7,000 (款) 13.諸支出金 2.市債管理基 金 費 7.公共施設整備 一 般財源 (項) 1.基金費 8,910 244,851 325,668 334,578 202,322 447,173 325,668 2,322 200,000 2,322 525,668 等基金費 計 1,554,056 527,990 2,082,046 17 (単位 千円) 節 区 分 19.負担金補助 金 131,100 及び交付金 28繰 出 金 13.委 託 料 説 明 額 △10,510 13,021 補助金 131,100 産地水産業強化支援事業施設整備支援事業補助金 131,100 公共下水道事業特別会計繰出金 △10,510 測量設計監理委託料 13,021 施設解体設計監理委託料 868 設計監理委託料 12,153 15.工事請負費 679,000 教育施設工事請負費 640,000 施設等解体撤去工事 3g,000 23.償還金利子 7,000 長期債元金(災害援護資金貸付金) 7,000 及び割引料 25.積 立 金 325,668 基金積立金 325,668、 25.積 立 金 202,322 基金積立金 202,322 18
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