【補正予算1】平成28年度一般会計 [PDFファイル/495KB]

平成28年度
一
般会計補正予算
第4号
淡路市
議案第15号
平成28年度 淡路市一般会計補正予算(第4号)
平成28年度淡路市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,417,544千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,992,660千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、
翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によ
る。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の廃止及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成29年3月1日提出
淡路市長 門 康 彦
1
第1表歳入歳出予算補正
(歳入)
款
(単位千円)
補正前の額
項
10.地 方 交 付 税
1.地 方 交 付 税
14.国 庫 支 出 金
2.国 庫 補 助 金
15.県 支 出 金
500,000
12,258,549
11,758,549
500,000
12,258,549
2,238,314
438,465
2,857,331
1.県 負 担 金
邑
2.県 補 助 金
3。委 託 金
18.繰 入 金
1.基 金 繰 入 金
2.特別会計繰入金
20.諸 収 入
計
11,758,549
2,685,712
1.国 庫 負 担 金
補正額
761,337
1,954,450
141,544
116,138
37,887
78,251
132,255
11,273
131,272
△10,290
2,801,850
2,276,201
516,716
2,989,586
772,610
2,085,722
131,254
2,659,099
△77,723
2,581,376
2,647,885
△87,500
2,560,385
11,214
9,777
20,991
481,494
6,874
488,368
3.貸付金元利収入
111,431
7,400
118,831
4.雑 入
366,463
△526
365,937
21.市 債
1.市 債
歳 入 合 計
3,106,600
740,000
3,846,600
3,106,600
740,000
3,846,600
31,575,116
2
1,417,544
32,992,660
(歳出)
款
(単位千円)
補正前の額
項
2.総 務 費
3,878,729
1.総 務 管 理 費
4.選 挙 費
3.民 生 費
3,378,602
47,570
補正額
△12,366
計
3,866,363
△1,587
△10,779
3,377,015
36,791
7,722,548
78,759
7,801,307
1.社 会 福 祉 費
4,553,434
78,154
4,631,588
2.児 童 福 祉 費
2,314,524
4,衛 生 費
2,582,171
1.保 健 衛 生 費
6.農林水産業費
630,966
1,533,735
2.林 業 費
144,454
3.水 産 業 費
130,613
8.土 木 費
5.都 市 計 画 費
10.教 育 費
3.中 学 校 費
12.公 債 費
1.公 債 費
13.諸 支 出 金
1.基 金 費
歳 出 合 計
△2,970
△2,970
137,620
6,520
131,100
2,315,129
2,579,201
627,996
1,671,355
150,974
261,713
2,820,603
△10,510
2,810,093
1,700,987
△10,510
1,690,477
2,919,560
692,021
3,611,581
284,949
692,021
976,970
5,725,902
7,000
5,732,902
5,725,902
7,000
5,732,902
1,554,056
527,990
2,082,046
1,554,056
527,990
2,082,046
31,575,116
3
605
1,417,544
32,992,660
第2表
繰 越 明 許 費
(単位 千円)
款
事 業 名
項
金 額
市役所駐車場整備に係る道路整備事業
1総務管理費
2総務費
戸籍住民基本台
3
帳費
4衛生費
2清掃費
6農林水産業費
28,847
総合計画印刷製本事業
4,000
CMSホームページ更新事業
12,960
社会資本整備総合交付金事業(通学路安全対策事業)
5,017
通知カード・個人番号カード関連事務交付金事業
3,551
ごみ処理施設修繕事業
4,500
浄化槽設置事業
1,988
1農業費
農村地域防災減災事業
3水産業費
漁業経営構造改善事業補助金
54,000
131,100
社会資本整備総合交付金事業(道路ストック事業)
8土木費
2道路橋梁費
6,009
社会資本整備総合交付金事業(橋梁長寿命化事業)
52,724
過疎対策整備事業(平川柳沢1号線)
9消防費
1消防費
2小学校費
3 中学校費
10教育費
防災行政無線等移設事業(旧津名事務所)
防災行政無線等移設事業(北淡事務所)
3,000
小学校防犯カメラ設置事業
18,522
中学校防犯カメラ設置事業
8,042
一 宮中学校大規模改造等事業
692,021
育波公民館耐震改修事業
44,216
一 宮公民館空調設備改修事業
18,300
5保健体育費
給食センター空調設備改修事業
18,560
1 農林水産業施設
災害復旧費
過年発生農地施設補助災害復旧事業(27年災)
現年発生農地施設補助災害復旧事業(28年災)
72,125
2 公共土木施設災
害復旧費
現年発生公共土木施設補助災害復旧事業(28年災)
13,300
現年発生公共土木施設単独災害復旧事業(28年災)
21,000
1公債費
災害援護資金貸付金償還金
4社会教育費
11災害復旧費
12公債費
9,000
51,800
311,500
8,800
合 計
第3表
1.廃 止
債務負担行為補正
事 項
一 宮中学校大規模改造等工事設計監
理
1,594,882
(単位 千円)
限度額
期 間
平成29年度
15,800
2.変 更
(単位 千円)
事 項
北淡事務所・北淡センター新築設計
監理
補 正 前
期 間
限 度 額
平成29年度
4
8,000
補 正 後
期 間
平成29年度
から
平成30年度
限 度 額
8,000
第4表
地方債補正
1.変 更
起債の目的
合併特例事業
(単位 千円)
限度額
1,655,600
補
起債の
方 法
証書借
入又は
証券発
行(他
の地方
公共団
体との
共同発
行を含
む)
正 前
償還の方法
利 率
年4.0%以内
(ただし、
利率見直し
方式で借入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率)
借入先の融
通条件によ
る。 ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
限度額
2,238,400
し、又は繰
上償還もし
くは低利に
借換えする
ことができ
補
起債の
方 法
証書借
入又は
証券発
行(他
の地方
公共団
体との
共同発
行を含
む)
正 後
利 率
年4.0%以内
(ただし、
利率見直し
方式で借入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率)
る。
限を短縮
し、又は繰
上償還もし
くは低利に
借換えする
ことができ
〃
〃
〃
386,700
5
借入先の融
通条件によ
る。 ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
る。
〃
〃
〃
過疎対策事業
229,500
償還の方法
歳入歳出予算事項別明細書
1。総括
(歳入)
(単位千円)
款
1.市 税
補正前の額
補 正 額
0
4,955,200
2.地 方 譲 与 税
0
300,001
3.利 子 割 交 付 金
0
9,100
計
4,955,200
300,001
9,100
4.配 当 割 交 付 金
46,900
0
46,900
5.株式等譲渡所得割交付金
32,000
0
32,000
6.地 方 消 費 税 交 付 金
0
796,000
7.ゴル フ 場利用税 交付金
0
8,700
796,000
8,700
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金
70,300
0
70,300
9.地 方 特 例 交 付 金
14,267
0
14,267
10.地 方 交 付 税
11,758,549
11.交通安全対策特別交付金
500,000
0
9,400
12.分 担 金 及 び 負 担 金
0
66,408
13.使 用 料 及 び 手 数 料
12,258,549
0
825,545
9,400
66,408
825,545
14.国 庫 支 出 金
2,685,712
116,138
2,801,850
15.県 支 出 金
2,857,331
132,255
2,989,586
16.財 産 収 入
166,198
0
166,198
17,寄 附 金
513,194
0
513,194
18,繰 入 金
2,659,099
19.繰 越 金
213,118
2α諸 収 入
481,494
21.市 債
歳 入 合 計
3,106,600
31,575,116
6
△77,723
2,581,376
0
6,874
740,000
1,417,544
213,118
488,368
3,846,600
32,992,660
(歳出)
款
L議 会 費
補正前の額
補 正 額
0
186,274
計
186,274
2.総 務 費
3,878,729
△12,366
3,866,363
3,民 生 費
7,722,548
78,759
7,801,307
4.衛 生 費
2,582,171
△2,970
2,579,201
5.労 働 費
6.農 林 水 産 業 費
7.商 工 費
8.土 木 費
9.消 防 費
10.教 育 費
11.災 害 復 旧 費
1,533,735
△10,510
2,919,560
692,021
13.諸 支 出 金
1,554,056
7,000
2,082,046
0
31,575,116
1,417,544
7
1,043,799
5,732,902
527,990
30,000
992,123
3,611,581
0
1,043,799
576,616
2,810,093
0
992,123
9,000
1,671,355
0
2,820,603
5,725,902
歳 出 合 計
137,620
576,616
12.公 債 費
14.予 備 費
0
9,000
30,000
32,992,660
(単位千円)
補 正 額 の 財 源 内
特 定 財 源
国県支出金
地 方 債
△10,290
49,332
そ の 他
訳
一 般 財 源
772
△2,848
△40,273
69,700
△2,970
131,100
6,520
△10,510
78,251
△87,500
670,300
30,970
7,000
2,322
248,393
740,000
△81,026
8
525,668
510,177
2.歳入
(款) 10,地方交付税
(項) 1,地方交付税
目
補正前の額
1.地 方 交 付 税
計
補 正 額
計
11,758,549
500,000
12,258,549
11,758,549
500,000
12,258,549
(款) 14.国庫支出金
(項) 1.国庫負担金
1民生費国庫負担金
計
2,045,174
37,887
2,083,061
2,238,314
37,887
2,276,201
(款) 14.国庫支出金
(項) 2.国庫補助金
5,教 育 費 国 庫 補 助 金
30,988
計
438,465
(款) 15.県支出金
78,251
109,239
78,251
516,716
(項) 1,県負担金
1民生費県負担金
計
753,742
11,273
765,015
761,337
11,273
772,610
(款) 15.県支出金
(項) 2.県補助金
2.民 生 費 県 補 助 金
212,452
4.農林水産業費県補助金
709,835
計
1,954,450
(款) 15,県支出金
172
131,100
131,272
212,624
840,935
2,085,722
(項) 3.委託金
1.総 務 費 委 託 金
98,571
計
141,544
(款) 18,繰入金
△10,290
△10,290
88,281
131,254
(項) 1,基金繰入金
125,072
十
章口
11地域振興基金繰入金
2,647,885
(款) 18.繰入金
△87,500
△87,500
37,572
2,560,385
(項) 2,特別会計繰入金
1.住宅用地造成事業等特別会計繰
11,214
9,777
20,991
11,214
9,777
20,991
入 金
計
(款) 20.諸収入
(項) 3.貸付金元利収入
2.災害援護資金貸付金元利収入
13,040
計
111,431
9
7,400
7,400
20,440
118,831
(単位 千円)
節
説 明
区 分
1.地 方 交 付 ’
2,保険基盤安定負担.
1.小学校費補助、,
2.中学校費補助、.
2保険基盤安定負担、,
1.社会福祉費補助.
4.児童福祉費補助.
5.水産業費補助、,
3.選挙費委託 、.
金 額
特別交付税 500,000
500,000
国民健康保険基盤安定国庫負担金
37,887
4,727
37,887
へき地児童生徒援助費等補助金 4,727
73,524
学校施設環境改善交付金 73,524
11,273
国民健康保険基盤安定県負担金
138
34
131,100
△10,290
11,273
民生委員活動費用弁償費補助金 138
保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金 34
漁業経営構造改善事業補助金 131,100
参議院議員選挙費委託金 △7,979
海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 △2,311
1地域振興基金繰入、,
1.住宅用地造成事業等、
△87,500
9,777
地域振興基金繰入金
△87,500
住宅用地造成事業等特別会計繰入金 9,777
別会計繰入、.
1.過年度分災害援護資、,
貸付金元利収
7,400
災害援護資金貸付金(元金) 7,000
災害援護資金貸付金(利子) 400
10
(款) 20,諸収入
(項)4,雑入
目
補正前の額
1.雑 入
計
補 正 額
計
350,879
△526
350,353
366,463
△526
365,937
(款) 21.市債
(項) 1.市債
3,合 併 特 例 事 業 債
1,655,600
5.過 疎 対 策 事 業 債
229,500
計
3,106,600
一
11一
582,800
157,200
740,000
2,238,400
386,700
3,846,600
(単位千円)
節
説 明
区 分
1.雑
1.合併特例事業債
1.過疎対策事業債
金 額
△526
土地改良区総代選挙費委託金 △526
582,800
合併特例事業(義務教育施設整備) 582,800
157,200
過疎対策事業 157,200
12
3.歳 出
(款) 2.総務費
(項) 1.総務管理費
計
目
補正前の額 補 正 額
1.一般管理費
5.財産管理費
計
735
1,578,670
597,666
3,378,602
△2,322
△1,587
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方債
その他
735
1,579,405
△2,322
595,344
3,377,015
△2,322
(款) 2.総務費
3.参議院議員選
一 般財源
735
(項) 4.選挙費
32,000
△7,945
24,055
△7,979
34
挙 費
5.海区漁業調整
2,530
221
△2,309
委員会委員選
挙 費
13
△2,311
2
(単位千円)
節
区 分
説 明
金 額
8.報 償 費
735
報償費 735
弁護士報償 735
4.共 済 費
7.賃 金
19.負担金補助
△317
△1,964
△41
及び交付金
1.報 酬
社会保険料負担金 △290
雇用保険料 △27
臨時雇賃金 △1,964
負担金 △41
ひょうごグリーンエネルギー基金拠出金 △41
△1,248
非常勤職員報酬 △1,248
投・開票立会人 △777
投・開票管理者 △471
3.職員手当等
7.賃 金
△5,160
△237
8.報 償 費
△27
9.旅 費
△22
11.需 用 費
△432
時間外勤務手当 △5,160
臨時雇賃金 △237
報償費 △27
その他謝礼 △27
普通旅費 △22
消耗品費 △164
食糧費 △71
印刷製本費 △161
修繕料 △36
12.役 務 費
△349
通信運搬費 △62
手数料 △268
損害保険料 △19
13.委 託 料
△97
14.使用料及び
賃 借 料
18,備品購入費
△73
業務委託料 △g7
ポスター掲示場設置・撤去委託料 △97
1.報 酬
会場及び車等借上料 △73
△300
庁用備品購入費 △300
△646
非常勤職員報酬 △646
投・開票立会人 △433
投・開票管理者 △213
3.職員手当等
7.賃 金
△1,036
△154
8.報 償 費
△18
9.旅 費
△15
11.需 用 費
△212
時間外勤務手当 △1,036
臨時雇賃金 △154
報償費 △18
その他謝礼 △18
普通旅費 △15
消耗品費 △93
食糧費 △12
印刷製本費 △17
14
目
補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額
特 定 財 源
地 方債 その他
計
国県支出金
一 般財源
(海区漁業調
整委員会委員
選挙費)
6.土地改良区総
555
30
△525
1
△526
代選挙費
計
47,570
△10,779
36,791
△10,290
3.民生費
(款)
1.社会福祉総
務 費
5.福祉医療助
成 費
(項) 1.社会福祉費
277
315,019
439,754
77,877
138
315,296
0
376,144
10.国民健康保険
37
△526
376,144
517,631
139
69,700
49,160
△69,700
28,717
事 業 費
計
4,553,434
78,154
4,631,588
49,298
69,700
3.民生費
(款)
(項) 2.児童福祉費
4.児童福祉施
設 費
6.少子対策推
進 費
1,027,664
計
2,314,524
(款)
△40,844
41,323
34
571
605
1,027,698
34
571
41,894
2,315,129
4.衛生費
34
571
(項) 1.保健衛生費
1,保健衛生総
務 費
115,865
△2,970
112,895
△2,970
計
630,966
△2,970
627,996
△2,970
(款)
6,農林水産業費
1.林業総務費
計
(項) 2.林業費
144,454
6,520
150,974
6,520
144,454
6,520
150,974
6,520
15
(単位 千円)
節
区 分
説 明
金 額
(需用費)
12.役 務 費
修繕料 △90
△138
通信運搬費 △138
14.使用料及び
賃 借 料
△90
会場及び車等借上料 △90
1.報 酬
△50
非常勤職員報酬 △50
投・開票立会人 △18
投・開票管理者 △32
3.職員手当等
11.需 用 費
△204
時間外勤務手当 △204
△186
消耗品費 △22
食糧費 △14
印刷製本費 △150
12.役 務 費
△35
通信運搬費 △35
14.使用料及び
賃 借 料
△50
使用料 △50
19.負担金補助
277
及び交付金
28.繰 出 金
民生委員活動費用弁償補助金 277
国保特別会計繰出金 77,877
77,877
19.負担金補助
34
及び交付金
19.負担金補助
補助金 277
補助金 34
保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金 34
571
及び交付金
補助金 571
学童保育料軽減事業補助金 571
28.繰 出 金
△2,970
直営診療施設勘定繰出金 △2,970
13.委 託 料
6,520
業務委託料 6,520
有害鳥獣駆除委託料 6,520
16
(款) 6.農林水産業費
(項) 3,水産業費
目
補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額
計
特 定 財 源
地 方債 その他
国県支出金
2.水産業振興費
84,788
計
(款)
130,613
131,100
215,888
131,100
131,100
261,713
131,100
8,土木費
4,公共下水道費
計
(項) 5,都市計画費
1,410,640
△10,510
1,400,130
△10,510
1,700,987
△10,510
1,690,477
△10,510
(款) 10,教育費
(項) 1.教育総務費
2.事務局費
計
392,023
0
392,023
87,500
△87,500
393,948
0
393,948
87,500
△87,500
(款) 10.教育費
1学校管理費
計
(項) 2.小学校費
1,085,218
0
1,085,218
4,727
△4,727
1,181,710
0
1,181,710
4,727
△4,727
(款) 10.教育費
(項) 3.中学校費
1,学校管理費
計
234,310
692,021
926,331
73,524
582,800
35,697
284,949
692,021
976,970
73,524
582,800
35,697
(款) 12.公債費
1,元 金
計
(項) 1.公債費
5,108,539
7,000
5,115,539
7,000
5,725,902
7,000
5,732,902
7,000
(款) 13.諸支出金
2.市債管理基
金 費
7.公共施設整備
一 般財源
(項) 1.基金費
8,910
244,851
325,668
334,578
202,322
447,173
325,668
2,322
200,000
2,322
525,668
等基金費
計
1,554,056
527,990
2,082,046
17
(単位 千円)
節
区 分
19.負担金補助
金
131,100
及び交付金
28繰 出 金
13.委 託 料
説 明
額
△10,510
13,021
補助金
131,100
産地水産業強化支援事業施設整備支援事業補助金
131,100
公共下水道事業特別会計繰出金
△10,510
測量設計監理委託料 13,021
施設解体設計監理委託料 868
設計監理委託料 12,153
15.工事請負費
679,000
教育施設工事請負費 640,000
施設等解体撤去工事 3g,000
23.償還金利子
7,000
長期債元金(災害援護資金貸付金) 7,000
及び割引料
25.積 立 金
325,668
基金積立金 325,668、
25.積 立 金
202,322
基金積立金 202,322
18