平成28年度仙台市一般会計・特別会計補正予算案説明資料(PDF

資
料
2-2
平成 28 年度
仙台市一般会計・特別会計補正予算案
説
明
資
(平成 29 年第 1 回定例会)
仙
台
市
料
目
次
平成 29 年第 1 回定例会補正予定
1
全会計補正予定額総括表
································ 1
2
一般会計補正予定額
3
一般会計補正予定項目(歳出)
4
特別会計補正予定額
5
特別会計補正予定項目(歳出)
6
一般会計繰越明許費一覧
······························ 27
7
特別会計繰越明許費一覧
······························ 33
···································· 2
·························· 4
·································· 21
························ 22
(参考)一般会計補正予定額(通常分・震災分内訳) ············ 34
平成29年第1回定例会補正予定
1 全会計補正予定額総括表
(単位:百万円)
一 般 会 計
(
特 別 会 計
当初予算額
前回までの
補 正 額
今回補正額
506,676
5,101
△ 9,808
501,969
538,901 ) (
5,584 ) (
△ 4,891 ) (
539,594 )
△ 3,615
327,785
△ 4,701 ) (
334,131 )
331,400
合
計
(企業会計を除く)
(
企 業 会 計
68 ) (
252,892
(
総
338,764 ) (
計
(
693
275,449 ) (
110 ) (
△ 13,034 ) (
253,585
262,525 )
1,090,968
5,101
△ 12,730
1,083,339
1,153,114 ) (
5,762 ) (
△ 22,626 ) (
1,136,250 )
※ ( )内は,前年度同期実績
※ 企業会計の詳細は別資料に記載
1
2 一般会計補正予定額
(歳入)
(単位:千円)
款 ※
予算現額
1 市
補正額
補正後予算額
税
186,861,000
1,409,000
188,270,000
税
2,802,001
54,000
2,856,001
3 利 子 割 交 付 金
79,000
19,000
98,000
4 配 当 割 交 付 金
772,000
△ 252,000
520,000
株式等譲渡所得割
交
付
金
400,000
167,000
567,000
6 地方消費税交付金
20,792,000
△ 1,630,000
19,162,000
ゴ ル フ 場 利 用 税
交
付
金
130,000
8,000
138,000
9 自動車取得税交付金
646,000
20,000
666,000
10 軽 油 引 取 税 交 付 金
8,008,000
△ 76,000
7,932,000
国有提供施設等所在市
助 成 交 付 金
189,000
24,178
213,178
12 地 方 特 例 交 付 金
520,000
63,505
583,505
税
24,365,649
2,773,684
16 使 用 料 及 び 手 数 料
16,059,225
△ 386,393
15,672,832
17 国
金
79,674,725
△ 4,991,673
74,683,052
金
25,732,961
△ 2,267,437
23,465,524
51,534,016 △ 14,013,659
2 地
5
7
11
13 地
方
方
庫
18 県
譲
与
交
付
支
支
出
出
普通交付税 1,743,684
27,139,333 特別交付税 100,000
震災復興特別交付税 930,000
財政調整基金 △9,407,815
37,520,357 震災復興基金 △1,390,921
復興交付金基金
△2,738,590
21 繰
入
金
22 繰
越
金
1
1,556,479
1,556,480
23 諸
収
入
36,022,463
9,919,571
45,942,034
債
47,899,600
△ 2,204,800
45,694,800
計
511,776,686
△ 9,807,545
501,969,141
24 市
歳
入
合
※ 歳入補正がある款を抜粋して掲載
2
備 考
道路整備債 △1,341,300
学校建設債 △281,400
(歳出)
(単位:千円)
款 ※
予算現額
補正額
補正後予算額
2 総
務
費
34,949,993
12,515,156
47,465,149
3 市
民
費
15,940,465
△ 482,326
15,458,139
費
193,253,806
△ 7,141,272
186,112,534
4 健
康
福
祉
5 環
境
費
21,215,154
△ 733,983
20,481,171
6 経
済
費
31,857,438
△ 208,404
31,649,034
7 土
木
費
77,488,107 △ 11,618,821
65,869,286
8 消
防
費
14,759,264
△ 91,634
14,667,630
9 教
育
費
45,790,387
△ 1,622,313
44,168,074
費
3,913,591
△ 172,500
3,741,091
金
10,473,394
△ 251,448
10,221,946
計
511,776,686
△ 9,807,545
501,969,141
11 災
害
12 諸
歳
支
出
復
旧
出
合
※ 歳出補正がある款を抜粋して掲載
3
備 考
3 一般会計補正予定項目(歳出)
項 目
事 業 費
千円
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
そ
の
千円
他
千円
一 般 財 源
千円
<増額補正>
第2款 総務費
・高速鉄道建設基金造成のための積立金の追加
10,309,086
諸収入
10,309,086
(財政局財政課)
高速鉄道事業会計に対する一般会計貸付について,市債管理基金の繰替運用により対応することに伴
い,返還される貸付金相当額を高速鉄道建設基金へ積み戻すもの
・公共施設保全整備基金造成のための積立金の
追加
2,500,000
2,500,000
(財政局財政課)
平成20年度末に廃止し,財政調整基金に編入した旧市庁舎整備基金相当額を公共施設保全整備基金へ
積み立てるもの
繰入金
59,908
・防災対応型再生可能エネルギー導入事業費の
追加
19,970
諸収入
39,938
(まちづくり政策局防災環境都市推進室)
国の平成28年度第2号補正に伴う二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用し,平成27年度に指
定避難所に位置付けられた高砂市民センター及び岩切東コミュニティ・センターに防災対応型太陽光発
電システムを導入するもの
・高砂市民センター
32,422千円
・岩切東コミュニティ・センター 27,486千円
4
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・
県
千円
そ
の
他
一 般 財 源
千円
千円
第4款 健康福祉費
・介護給付・訓練等給付費の追加
191,010 国
95,505
県
47,752
(健康福祉局障害者支援課)
47,753
障害福祉サービス利用の増加に伴う給付費の増加に対応するため,必要な経費を追加するもの
・補装具費支給等事業費の追加
(健康福祉局障害者総合支援センター)
42,024 国
21,012
県
10,506
10,506
身体障害者補装具費の支給申請増加に伴う支給額の増加に対応するため,必要な経費を追加するもの
・仙台オープン病院改築費補助金の追加
345,000 国
230,000
115,000
(健康福祉局健康政策課)
公益財団法人仙台市医療センターが実施する仙台オープン病院C棟改築事業における災害時拠点機能
強化事業に対し助成に要する経費を追加するもの
5
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・
県
そ
千円
の
他
一 般 財 源
千円
千円
14,400
13,439
第6款 経済費
61,938 国
・インバウンド推進事業費の追加
34,099 市債
(文化観光局誘客戦略推進課)
国の平成28年度第2号補正による東北観光復興対策交付金を活用し,仙台国際センターのトイレ洋式
化等を行うもの
65,564 国
・仙台国際センター施設整備費の追加
32,782 市債
32,700
82
(文化観光局誘客戦略推進課)
国の平成28年度第2号補正による地方創生拠点整備交付金を活用し,仙台国際センターの展示棟屋外
階段を増設するもの
第7款 土木費
95,000
・公共交通活性化推進に要する経費の追加
95,000
(都市整備局公共交通推進課)
地下鉄・バス新運賃制度に関する事業者補助について,当初見込み額を上回ることから,必要な経費
を追加するもの
一般会計 増額補正 計
13,669,530
6
471,656
10,416,094
2,781,780
項 目
事 業 費
千円
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
そ
千円
の
他
一 般 財 源
千円
千円
市債 △ 7,200
△ 4,900
<減額・財源補正>
第2款 総務費
・市有財産の維持管理等に要する経費の減額
△ 12,100
(財政局財産管理課)
29年度予算への付替によるもの
・情報システムセンター業務運営に要する経費
△ 210,605
△ 210,605
の減額
(まちづくり政策局情報システム課)
事業費の実績見込み等によるもの
・情報システムセンター施設管理費の減額
△ 131,133
市債△ 95,200
繰入金
△ 35,933
(まちづくり政策局情報システム課)
29年度予算への付替等によるもの
第3款 市民費
・区役所庁舎管理費の減額
△ 105,028
市債△ 83,800
△ 118,143
市債△ 86,100
△ 21,228
(若林区総務課)
29年度予算への付替等によるもの
・青年文化センター維持修繕費の減額
(文化観光局文化振興課)
繰入金
△ 32,043
事業費の実績見込みによるもの
・地区集会所用地管理費の減額
△ 7,512
△ 7,512
(市民局地域政策課)
29年度予算への付替によるもの
市債
7
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・スポーツ施設運営管理費の減額
・
県
千円
△ 99,752
(文化観光局スポーツ振興課)
そ
の
他
一 般 財 源
千円
千円
市債△ 67,400
△ 1,202
繰入金
△ 31,150
29年度予算への付替によるもの
・スポーツ施設整備費の減額及び財源補正
市債
△ 141,500
△ 151,891
(文化観光局スポーツ振興課)
△ 40,391
諸収入 30,000
29年度予算への付替等による減額及び諸収
入の追加による財源補正
第4款 健康福祉費
・国民健康保険事業特別会計繰出金の減額
△ 3,617,326 国 △ 97,828
県 △ 430,335
(財政局財政課)
・障害者施設整備費の減額
△ 3,089,163
市債 △ 8,200
△ 2,060
△ 127,209 県 △ 123,900 市債△ 10,200
6,891
△ 10,260
(健康福祉局障害者支援課)
29年度予算への付替によるもの
・特別養護老人ホーム建設費補助金の減額及び
財源補正
(健康福祉局高齢企画課)
助成対象事業費の実績見込みによる減額及
び財源補正
・小規模多機能型居宅介護事業所建設費補助金
△ 49,636 国
46,364
県 △ 96,000
の減額及び財源補正
(健康福祉局高齢企画課)
助成対象事業費の実績見込みによる減額及
び補助事業認証決定見込みによる財源補正
8
項 目
事 業 費
千円
・看護小規模多機能型居宅介護事業所建設費補
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
千円
そ
の
他
千円
一 般 財 源
千円
△ 128,000 県 △ 128,000
助金の減額
(健康福祉局高齢企画課)
助成対象事業費の減額によるもの
・高齢者福祉施設開設準備経費助成特別対策事
△ 114,628 県 △ 114,628
業費の減額
(健康福祉局高齢企画課)
助成対象事業費の減額によるもの
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金の減額
△ 58,909 県 △ 44,182
△ 14,727
(財政局財政課)
使用料
△ 386,393
・児童保健福祉総務費人件費の財源補正
386,393
(子供未来局認定給付課)
保育所使用料の減収見込みによるもの
・子ども・子育て支援制度管理システム運用に
△ 2,700
△ 2,700
△ 386,393
△ 386,393
要する経費の減額
(子供未来局認定給付課)
29年度予算への付替によるもの
・施設型給付費の減額
(子供未来局認定給付課)
支給額の実績見込みによるもの
・私立保育所助成費の減額
△ 56,653 国 △ 13,987
県 △ 13,987
(子供未来局認定給付課)
助成対象事業費の実績見込みによるもの
9
△ 28,679
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・幼稚園就園奨励費補助金の減額及び財源補正
・
県
千円
△ 53,536 国
105,261
そ
の
他
千円
一 般 財 源
千円
355,549
県 △ 514,346
(子供未来局認定給付課)
助成対象事業費の実績見込みによる減額及
び補助事業認証決定見込による財源補正
・私立保育所施設整備費補助金の減額
△ 711,544 国 △ 414,681
△ 296,863
△ 66,300 国 △ 58,932
△ 7,368
△ 291,211 国 △ 130,296
△ 50,583
(子供未来局環境整備課)
助成対象事業費の実績見込みによるもの
・認定こども園施設整備費補助金の減額
(子供未来局環境整備課)
助成対象事業費の実績見込みによるもの
・地域型保育事業施設整備費補助金の減額及び
県 △ 110,332
財源補正
(子供未来局環境整備課)
助成対象事業費の実績見込みによるもの
△ 100,253 国 △ 80,140
・児童手当支給費の減額
△ 3,017
県 △ 17,096
(子供未来局総務課)
支給額の実績見込みによるもの
・児童扶養手当支給費の減額
△ 201,847 国 △ 67,282
△ 134,565
(子供未来局子育て支援課)
支給額の実績見込みによるもの
・保育所等用地管理費の減額
△ 29,380
(子供未来局運営支援課)
29年度予算への付替によるもの
10
△ 29,380
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・母子家庭等自立支援給付金の減額
・
県
千円
そ
の
他
千円
一 般 財 源
千円
△ 14,399 国
△ 7,709
△ 6,690
△ 2,916 国
△ 345
△ 2,571
(子供未来局子育て支援課)
支給額の実績見込み等によるもの
・母子保健総合システム構築・運用事業費の減
額
(子供未来局子育て支援課)
29年度予算への付替によるもの
・生活保護業務システム運用に要する経費の減
△ 15,012
△ 15,012
額
(健康福祉局保護自立支援課)
29年度予算への付替によるもの
・生活保護各種扶助費及び中国残留邦人等支援
△ 925,795 国 △ 694,346
△ 231,449
給付費の減額
(健康福祉局保護自立支援課)
支給額の実績見込みによるもの
△ 128,000
・災害援護資金貸付金の減額
市債
△ 128,000
(健康福祉局社会課)
貸付額の実績見込みによるもの
△ 615,010 県 △ 615,010
・応急仮設住宅解体費等の減額
(都市整備局市営住宅管理課)
(建設局公園課)
事業費の実績見込みによるもの
・霊園再整備費等の減額
△ 12,389
(健康福祉局保健管理課)
29年度予算への付替によるもの
11
△ 12,389
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・
県
千円
そ
の
他
千円
一 般 財 源
千円
第5款 環境費
・家庭ごみ等指定袋管理費の減額
△ 131,341
△ 131,341
△ 21,870
△ 21,870
(環境局廃棄物管理課)
事業費の実績見込みによるもの
・南蒲生し尿処理施設運営管理費の減額
(環境局施設課)
29年度予算への付替によるもの
市債△ 84,700
△ 72,256
市債
△ 119,700
△ 295,247
45,716 市債△ 42,800
△ 2,916
市債
△ 129,600
△ 31,952
△ 156,956
・西田中工場解体費の減額
(環境局施設課)
発注手続きに時間を要したため,28年度予
算を29年度予算に付け替え,債務負担行為を
減額するもの
債務負担行為の補正
限度額 299,000千円→0
△ 423,816 国
・埋立処分場整備費の減額
△ 8,869
(環境局施設課)
29年度予算への付替によるもの
第6款 経済費
・インバウンド推進事業費の財源補正
国
(文化観光局誘客戦略推進課)
補助事業認証決定見込みによるもの
・仙台国際センター施設整備費の減額
△ 161,552
(文化観光局誘客戦略推進課)
事業費の実績見込み等によるもの
12
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・旧生活改善センター改修等に要する経費の減
・
県
千円
そ
の
他
千円
一 般 財 源
千円
△ 20,500
△ 20,500
△ 40,000
△ 40,000
額
(経済局農政企画課)
29年度予算への付替によるもの
・農業収益向上推進事業費の減額
(経済局農政企画課)
助成対象事業費の実績見込み等によるもの
・農地保全対策事業費の減額
△ 52,454 県 △ 52,454
(経済局農業振興課)
事業費の実績見込みによるもの
・農業用施設長寿命化事業費の減額
△ 44,900 国 △ 19,000
△ 25,900
(経済局農林土木課)
29年度予算への付替によるもの
・水管理システム整備費の減額
繰入金 △ 100
△ 16,500
△ 16,400
(経済局農林土木課)
29年度予算への付替によるもの
第7款 土木費
・土地利用等調査に要する経費の減額及び財源
△ 32,378 国
補正
(都市整備局都市計画課)
事業費の実績見込みによる減額及び補助事
業認証決定見込みによる財源補正
13
975
△ 33,353
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・東西線沿線まちづくり推進に要する経費の減
△ 3,000 国
・
県
そ
千円
の
他
千円
△ 1,350
一 般 財 源
千円
△ 1,650
額
(都市整備局東西線沿線まちづくり課)
29年度予算への付替によるもの
・東部市街地排水施設整備事業費の減額
△ 133,692
(都市整備局市街地整備事業課)
市債△ 12,200
△ 8,349
繰入金
△ 113,143
事業費の実績見込みによるもの
・まち再生・まち育て活動支援事業費の減額
△ 5,000
△ 5,000
(都市整備局市街地整備調整課)
29年度予算への付替によるもの
・津波被災地域住宅再建支援事業費の減額
△ 433,126
繰入金
△ 433,126
(都市整備局復興まちづくり課)
助成対象事業費の実績見込み等によるもの
・都市改造事業特別会計繰出金の減額
△ 790,230
△ 790,230
(財政局財政課)
・市営住宅建設費の減額及び財源補正
△ 260,992 国 △ 368,271 市債
(都市整備局住宅政策課)
(都市整備局市営住宅管理課)
事業費の実績見込みによる減額及び補助事
業認証決定見込み等による財源補正
14
108,100
△ 821
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・
県
そ
千円
・民間建築物耐震化等促進に要する経費の減額
△ 242,855 国 △ 110,794
(都市整備局建築指導課)
県 △ 57,425
の
他
千円
一 般 財 源
千円
△ 74,636
助成対象事業費の実績見込みによるもの
・道路維持費の減額及び財源補正
△ 41,647 国 △ 523,246 市債
457,800
23,799
国
市債
△ 6,481,495 △ 1,636,101 △ 1,719,100
△ 492,184
(建設局道路計画課)
29年度予算への付替等による減額及び補助
事業認証決定見込み等による財源補正
・道路新設改良費の減額及び財源補正
(市民局自転車交通安全課)
繰入金
△ 2,634,110
(建設局道路計画課)
事業費の実績見込み等による減額及び補助
事業認証決定見込み等による財源補正
・自転車対策費の減額及び財源補正
△ 30,400 国
(建設局道路管理課)
△ 5,452 市債△ 13,300
△ 1,548
繰入金
△ 10,100
29年度予算への付替による減額及び補助事
業認証決定見込みによる財源補正
・橋りょう費の減額及び財源補正
△ 322,769 国 △ 238,240 市債△ 80,000
(建設局道路計画課)
事業費の実績見込み等による減額及び補助
事業認証決定見込みによる財源補正
市債
15
△ 4,529
項 目
事 業 費
左 の 財 源 内 訳
国
千円
・都市計画街路事業費の減額及び財源補正
・
県
そ
の
千円
△ 554,135 国 △ 770,425 市債
(建設局道路計画課)
他
一 般 財 源
千円
千円
266,100
△ 26,010
繰入金
△ 23,800
事業費の実績見込み等による減額及び補助
事業認証決定見込み等による財源補正
・公園整備費の減額及び財源補正
市債
△ 444,402 国 △ 233,494
△ 145,900
(建設局公園課)
△ 4,108
繰入金
△ 60,900
事業費の実績見込み等による減額及び補助
事業認証決定見込み等による財源補正
△ 60,800 国 △ 30,200 市債 △ 7,000
・河川費の減額及び財源補正
(建設局河川課)
県
△ 15,600
△ 8,000
事業費の実績見込み等による減額及び補助
事業認証決定見込みによる財源補正
△ 1,876,900
・下水道事業会計繰出金の減額
繰入金
△ 1,120,000
△ 756,900
諸収入 21,098
△ 21,098
(財政局財政課)
下水道事業会計の減額補正によるもの
第8款 消防費
・人件費の財源補正
(消防局管理課)
諸収入の追加によるもの
諸収入
16
項 目
事 業 費
千円
・緊急消防援助隊の活動に要する経費の財源補
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
そ
千円
の
他
一 般 財 源
千円
千円
諸収入 7,409
△ 7,409
正
(消防局管理課)
諸収入の追加によるもの
△ 4,089
・消防団施設等整備費の減額
△ 4,089
(消防局管理課)
29年度予算への付替によるもの
・庁舎施設,設備整備費の減額
△ 67,545
市債△ 50,400
△ 17,145
△ 20,000
市債
△ 87,400
(消防局管理課)
29年度予算への付替によるもの
・通信システム整備費の減額及び財源補正
67,400
(消防局管理課)
29年度予算への付替による減額及び起債同
意等額決定見込みによる財源補正
第9款 教育費
・校務支援システム構築に要する経費の減額
△ 198,092
△ 198,092
(教育局教育指導課)
委託料の減額によるもの
・学校建設に係る設計監理等に要する経費の減
△ 46,780
市債△ 30,000
額
(教育局学校施設課)
29年度予算への付替によるもの
市債
17
△ 16,780
項 目
事 業 費
千円
・小学校校舎等建築費の減額
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
の
他
一 般 財 源
千円
千円
市債△ 99,700
△ 33,300
△ 55,793 国 △ 18,652 市債△ 30,500
△ 6,641
△ 332,015
市債△ 14,900
△ 317,115
△ 94,220
市債△ 70,600
△ 23,620
△ 118,276 国 △ 73,747 市債△ 25,300
△ 644
△ 133,000
千円
そ
(教育局学校施設課)
工事費の減額によるもの
・建設公社からの校舎取得費の減額
(教育局学校施設課)
事業費の実績によるもの
・小中学校用地取得費等の減額
(教育局学校施設課)
29年度予算への付替等によるもの
・小学校施設整備費の減額
(教育局学校施設課)
29年度予算への付替によるもの
・小中学校大規模改造事業費等の減額
(教育局学校施設課)
繰入金
△ 18,585
工事費の減額によるもの
・小中学校維持補修費の減額
△ 29,000
(教育局学校施設課)
工事費の減額等によるもの
18
市債△ 10,400
△ 18,600
項 目
事 業 費
千円
・埋蔵文化財発掘調査費の減額
△ 487,960
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
そ
千円
の
他
千円
一 般 財 源
千円
諸収入
△ 487,960
(教育局文化財課)
調査費の減額によるもの
・市民センター運営管理費の減額
△ 86,324
△ 86,324
(市民局地域政策課)
29年度予算への付替によるもの
・市民センター施設整備費の減額
△ 32,467
(市民局地域政策課)
市債△ 24,300
繰入金
△ 8,167
29年度予算への付替によるもの
・給食センター施設整備費の減額
△ 8,386
市債 △ 1,100
△ 7,286
△ 131,000
市債
△ 204,100
73,100
(教育局健康教育課)
29年度予算への付替等によるもの
第11款 災害復旧費
・農林施設災害復旧費の減額及び財源補正
(経済局農林土木課)
29年度予算への付替による減額及び起債同
意等額決定見込みによる財源補正
市債
19
項 目
事 業 費
千円
左 の 財 源 内 訳
国
・
県
千円
△ 41,500
・土木施設災害復旧費の減額
(建設局道路保全課)
そ
の
他
一 般 財 源
千円
千円
市債△ 10,800
△ 6,700
繰入金
△ 24,000
(建設局公園課)
(建設局河川課)
29年度予算への付替によるもの
第12款 諸支出金
・高速鉄道事業に対する貸付金の減額
△ 251,448
繰入金
△ 251,448
(財政局財政課)
高速鉄道事業会計に対する一般会計貸付に
ついて市債管理基金の繰替運用により対応す
ることに伴う貸付金の減額
一般会計 減額・財源補正 計
一般会計 合計
△ 23,477,075 △ 7,730,766 △ 8,267,051 △ 7,479,258
△ 9,807,545 △ 7,259,110
20
2,149,043 △ 4,697,478
4 特別会計補正予定額
特別会計 ※
事 業 費
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
国 ・ 県
そ の 他
都 市 改 造 事 業 特 別 会 計
△ 1,850,744
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会計
△ 3,004,604
駐 車 場 事 業 特 別 会 計
58,574
58,574
公
計
30,304
30,304
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特
別
会
計
45,212
45,212
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
1,165,434
1,165,434
後期高齢者医療事業特別会計
△ 58,909
債
管
理
特
別
会
合 計
△ 3,614,733
※ 補正がある特別会計を抜粋して掲載
21
△ 1,000,000
一般会計繰入金
△ 1,060,514
△ 790,230
1,612,722
△ 3,617,326
△ 58,909
△ 1,000,000
1,851,732
△ 4,466,465
5 特別会計補正予定項目(歳出)
左 の 財 源 内 訳
項 目
事 業 費
国
・
千円
県
そ
千円
の
他
千円
<増額補正>
[国民健康保険事業特別会計]
第7款 共同事業拠出金
共同事業交付金
400,000
・共同事業医療費拠出金の追加
400,000
(健康福祉局保険年金課)
(健康福祉局保険年金課)
共同事業医療費拠出金が当初見込み額を上回ることから,必要な経費を追加するもの
第9款 諸支出金
・償還金の追加
395,396
繰越金 395,396
69,109
使用料 10,535
(健康福祉局保険年金課)
前年度の国庫負担金等の超過交付分を償還するもの
[駐車場事業特別会計]
第2款 諸支出金
・一般会計繰出金の追加
繰越金 44,677
諸収入 13,897
(都市整備局総務課)
前年度繰越金が生じたこと等に伴い,一般会計繰出金を追加するもの
[公債管理特別会計]
第1款 公債費
30,304
・元金の追加
(財政局財政課)
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還金を追加するもの
22
繰入金 30,304
一般会計
繰入金
千円
左 の 財 源 内 訳
項 目
事 業 費
千円
国
・
県
千円
そ
の
他
千円
[母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計]
第2款 公債費
30,304
繰越金 30,304
14,908
繰越金 14,908
732,482
繰越金 732,482
432,952
繰越金 432,952
2,105,455
2,105,455
・元金の追加
(子供未来局子育て支援課)
国への償還金を追加するもの
第3款 諸支出金
・一般会計繰出金の追加
(子供未来局子育て支援課)
一般会計への繰出金を追加するもの
[介護保険事業特別会計]
第4款 基金積立金
・介護保険事業財政調整基金造成のための積立
金の追加
(健康福祉局介護保険課)
前年度繰越のうち保険料に係る分を積み立てるもの
第5款 諸支出金
・償還金の追加
(健康福祉局介護保険課)
前年度の国庫負担金等の超過交付分を償還するもの
特別会計 増額補正 計
23
一般会計
繰入金
千円
左 の 財 源 内 訳
項 目
事 業 費
千円
国
・
県
千円
そ
の
他
一般会計
繰入金
千円
千円
繰入金
△ 70,256
△ 24,493
<減額・財源補正>
[都市改造事業特別会計]
第1款 都市改造事業費
・荒井地区事業費の減額
△ 94,749
(都市整備局荒井開発事務所)
29年度予算への付替によるもの
換地清算金収入
・荒井地区清算交付金の減額
△ 1,087,000
△ 441,263
△ 645,737
△ 668,995
保留地処分金
△ 68,995
△ 120,000
(都市整備局荒井開発事務所)
29年度予算への付替によるもの
・蒲生北部地区事業費の減額
(都市整備局蒲生北部整備課)
繰入金
△ 480,000
事業費の実績見込みによるもの
[国民健康保険事業特別会計]
第2款 保険給付費
・一般被保険者療養給付費の減額及び財源補正 △ 2,000,000 国 △ 820,000 保険料300,000 △ 3,617,326
県 △ 180,000 繰越金
2,317,326
(健康福祉局保険年金課)
給付費の実績見込みによる減額及び繰越金
等の増による財源補正
24
左 の 財 源 内 訳
項 目
事 業 費
千円
第7款 共同事業拠出金
国
・
県
千円
そ
の
他
千円
共同事業交付金
・保険財政共同安定化事業拠出金の減額
△ 1,800,000
△ 1,800,000
△ 10,535
使用料
△ 10,535
(健康福祉局保険年金課)
保険財政共同安定化事業の実績見込みによ
るもの
[駐車場事業特別会計]
第1款 駐車場事業費
・駐車場管理に要する経費の減額
(都市整備局総務課)
事業費の実績見込みによるもの
[介護保険事業特別会計]
第2款 保険給付費
繰越金 40,199
・保険給付費の財源補正
(健康福祉局介護保険課)
支払基金交付金
△ 40,199
支払基金交付金に係る前年度超過交付受入
分について,当年度交付予定分と相殺したこ
とによるもの
第3款 地域支援事業費
繰越金 6,037
・地域支援事業費の財源補正
(健康福祉局介護保険課)
支払基金交付金
支払基金交付金に係る前年度超過交付受入
△ 6,037
分について,当年度交付予定分と相殺したこ
とによるもの
25
一般会計
繰入金
千円
左 の 財 源 内 訳
項 目
事 業 費
千円
国
・
県
千円
そ
の
他
千円
一般会計
繰入金
千円
[後期高齢者医療事業特別会計]
第2款 後期高齢者医療広域連合納付金
・後期高齢者医療広域連合納付金の減額
△ 58,909
△ 58,909
(健康福祉局保険年金課)
保険基盤安定制度負担金の減
特別会計 減額・財源補正 計
△ 5,720,188 △ 1,000,000
△ 253,723 △ 4,466,465
特別会計 計
△ 3,614,733 △ 1,000,000
1,851,732 △ 4,466,465
△ 13,422,278 △ 8,259,110
4,000,775 △ 9,163,943
一般会計・特別会計 合計
うち一般財源所要額
△ 4,697,478
26
6 一般会計繰越明許費一覧
項 目
事 業 費
備 考
千円
・震災復興メモリアル
36,000
実施内容の精査に時間を要したため
59,908
国の補正予算に対応のため
(都市整備局復興まちづくり課)
・防災対応型再生可能エネルギー導入
(まちづくり政策局防災環境都市推進室)
・区役所庁舎管理
108,869
施工方法の検討に時間を要したため
(青葉区総務課)
(泉区総務課)
・市民会館施設整備
5,176
発注手続きに時間を要したため
(市民局地域政策課)
・スポーツ施設運営管理
63,721
(文化観光局スポーツ振興課)
実施内容の精査に時間を要したこと等
のため
・戸籍住民基本台帳事務
79,427
国予算の繰越に伴うもの
(市民局区政課)
・特別養護老人ホーム建設費助成
973,810
(健康福祉局高齢企画課)
助成対象事業の発注手続きに時間を要し
たこと等のため
・介護療養型病床改修費等助成
36,670
(健康福祉局高齢企画課)
助成対象事業の実施内容の精査に時間を
要したため
・高齢者福祉施設消防用設備整備費助成
46,370
(健康福祉局高齢企画課)
27
国の補正予算に対応等のため
項 目
事 業 費
備 考
千円
・私立保育所施設整備費助成
291,471
(子供未来局環境整備課)
助成対象事業の発注手続きに時間を要し
たため
・児童厚生施設大規模修繕
78,441
発注手続きに時間を要したため
38,485
工程調整に時間を要したこと等のため
34,412
工程調整に時間を要したため
41,991
実施内容の精査に時間を要したため
55,340
工程調整に時間を要したこと等のため
495,000
助成対象事業の実施内容の精査に時間
(子供未来局児童クラブ事業推進室)
・児童館建設
(子供未来局児童クラブ事業推進室)
・子育てふれあいプラザ若林整備
(子供未来局子育て支援課)
・生活保護業務システム運用
(健康福祉局保護自立支援課)
・応急仮設住宅解体等
(文化観光局スポーツ振興課)
(建設局公園課)
・仙台オープン病院改築費助成
(健康福祉局健康政策課)
を要したため
・インバウンド推進
61,938
国の補正予算に対応のため
65,564
国の補正予算に対応のため
12,622
実施内容の精査に時間を要したこと等
(文化観光局誘客戦略推進課)
・仙台国際センター施設整備
(文化観光局誘客戦略推進課)
・森林管理
(経済局農林土木課)
のため
28
項 目
事 業 費
備 考
千円
・林業基盤整備
5,000
発注手続きに時間を要したため
67,500
発注手続きに時間を要したため
(経済局農林土木課)
・農業用施設整備
(経済局農林土木課)
・建築指導
2,200
工程調整に時間を要したため
1,350
関係者との協議に時間を要したため
16,000
関係者との協議に時間を要したため
7,230
関係者との協議に時間を要したため
(都市整備局建築指導課)
・開発指導
(都市整備局開発調整課)
・被災宅地復旧
(都市整備局開発調整課)
・被災宅地防災集団移転跡地整備
(建設局公園課)
・優良建築物等整備
17,000
(都市整備局市街地整備事業課)
助成対象事業の実施内容の精査に時間
を要したため
・東部市街地排水施設整備
261,313
工程調整に時間を要したため
(都市整備局市街地整備事業課)
・津波被災地域住宅再建支援
53,750
(都市整備局復興まちづくり課)
助成対象事業の工程調整に時間を要し
たため
・市営住宅管理
17,388
(都市整備局市営住宅管理課)
29
関係者との協議に時間を要したため
項 目
事 業 費
備 考
千円
・市営住宅建設
110,091
発注手続きに時間を要したため
(都市整備局住宅政策課)
(都市整備局市営住宅管理課)
・道路維持
1,618,648
国の補正予算に対応等のため
3,889,057
関係者との協議に時間を要したこと等
(建設局道路計画課)
(秋保総合支所建設課)
・道路新設改良
(建設局道路計画課)
のため
・自転車等駐車場整備
316,982
(建設局道路管理課)
関係者との協議に時間を要したこと等
のため
・橋りょう維持
601,770
関係者との協議に時間を要したため
619,021
関係者との協議に時間を要したため
(建設局道路計画課)
・橋りょう整備
(建設局道路計画課)
・都市計画街路整備
3,002,837
国の補正予算に対応等のため
15,965
工程調整に時間を要したため
19,658
施工方法の検討に時間を要したため
(建設局道路計画課)
・ふるさとの杜再生プロジェクト推進
(建設局百年の杜づくり推進課)
・公園管理
(建設局公園課)
30
項 目
事 業 費
備 考
千円
・公園整備
798,456
国の補正予算に対応等のため
(建設局公園課)
・動物園施設整備
81,393
工程調整に時間を要したこと等のため
98,446
発注手続きに時間を要したこと等のた
(建設局八木山動物公園管理課)
・河川改修
(建設局河川課)
・下水道事業建設改良費負担金
め
3,202,933
下水道事業会計の繰越に伴うもの
(財政局財政課)
・学校建設
305,802
(教育局学校施設課)
関係者との協議に時間を要したこと等
のため
・学校大規模改造
150,036
国の補正予算に対応等のため
(教育局学校施設課)
・せんだいメディアテーク維持修繕
51,084
実施内容の精査に時間を要したため
77,099
施工方法の検討に時間を要したため
175,085
実施内容の精査に時間を要したため
181,085
工程調整に時間を要したこと等のため
(教育局生涯学習課)
・少年自然の家解体
(教育局生涯学習課)
・陸奥国分寺跡等整備
(教育局文化財課)
・市民センター建設
(市民局地域政策課)
31
項 目
事 業 費
備 考
千円
・農林施設災害復旧
94,120
(経済局農林土木課)
発注手続きに時間を要したこと等のた
め
・土木施設災害復旧
399,174
工程調整に時間を要したこと等のため
(建設局道路保全課)
(建設局公園課)
・消防施設災害復旧
1,755,817
関係者との協議に時間を要したため
26,000
高速鉄道事業会計の繰越に伴うもの
144,556
高速鉄道事業会計の繰越に伴うもの
(消防局管理課)
・高速鉄道事業南北線建設改良費助成等 (財政局財政課)
・高速鉄道事業東西線建設費助成等 (財政局財政課)
・上水道安全対策事業出資
69,455
水道事業会計の繰越に伴うもの
87,742
水道事業会計の繰越に伴うもの
(財政局財政課)
・水道事業災害復旧出資
(財政局財政課)
一般会計 合計
20,926,258
32
平成25年度一般会計・特別会計繰越明許費一覧
7 特別会計繰越明許費一覧
項 目
事 業 費
備 考
千円
[都市改造事業特別会計]
・荒井地区土地区画整理
245,314
(都市整備局荒井開発事務所)
・富沢駅周辺地区土地区画整理
実施内容の精査に時間を要したこと等の
ため
18,452
関係者との協議に時間を要したため
(都市整備局富沢駅周辺開発事務所)
・蒲生北部地区土地区画整理
2,997,425
工程調整に時間を要したこと等のため
(都市整備局蒲生北部整備課)
[中央卸売市場事業特別会計]
・製氷・F級冷蔵庫棟改築工事
240,988
発注手続きに時間を要したため
3,262
発注手続きに時間を要したため
(経済局中央卸売市場管理課)
[新墓園事業特別会計]
・いずみ墓園整備
(健康福祉局保健管理課)
特別会計 合計
3,505,441
一般会計・特別会計 合計
24,431,699
33
(参考) 一般会計補正予定額(通常分・震災分内訳)
(単位:千円)
款(※)
補正予定額
通常分
2 総
務
費
12,515,156
12,455,248
3 市
民
費
△482,326
△482,326
費
△7,141,272
△6,398,262
4 健
康
福
祉
震災分
59,908
△743,010
5 環
境
費
△733,983
△733,983
6 経
済
費
△208,404
△234,528
26,124
7 土
木
費
△11,618,821
△6,722,130
△4,896,691
8 消
防
費
△91,634
△91,634
9 教
育
費
△1,622,313
△1,622,313
費
△172,500
△148,500
金
△251,448
△251,448
△9,807,545
△4,229,876
11 災
12 諸
害
支
復
旧
出
一 般 会 計 総 計
(※)歳出補正がある款を抜粋して掲載
34
△24,000
△5,577,669
備 考