課 方 針 書 年度 課名 課長名 H28 観光推進課 川崎 幸江 1 課の使命 課の使命(課の果たすべき責務・存在理由) 「宇部市観光戦略アクションプラン」に基づき、関係部署及び観光関係団体と連携し、観光交流人口の増加を図り、観光振興を戦略的に推進していきます。 各係の使命(係の果たすべき責務・存在理由) 観光推進係 まつり・イベント、着地型観光、産業観光等の実施や、外国人観光客を始めとした山口宇部空港の利用促進による交流人口の増加を図るとともに、観光資源を 最大限活用し、観光まちづくりに取り組みます。 2 課の主な中・長期目標(優先順) 実行計画及び総合戦略の目標等(必須)、その他の課の使命に基づく中・長期目標を記入(1つ以上) 【数値目標(指標)の場合は、単位を記入】 目標 目標 27年度末 28年度末 目標項目・成果指標 目標値 実行計画 総合戦略 № 年度 (実績見込値) (目標値) 1 本市への観光客数(万人/年) H29 160万人 135万人 140万人 04-2-2 1-(3)、 2-(3) 2 本市への外国人観光客数(人/年) H29 1万6千人 2万2千人 1万5千人 04-2-2 1-(3)、 2-(3) 3 市内ホテル・旅館への宿泊数(万人/年) H29 28万人 25.8万人 27万人 4 うべふるさとツーリズムへの参加者数(人/年) H29 25,000人 21,518人 8,500人 04-1-1 1-(3)-①-ア イウオキケ シスセ 5 うべふるさとツーリズム(地域資源を生かした「ふるさと再発見」)プロジェクトの実施件数(件/累計) H29 75件 50件 60件 04-1-2 1-(3)-①イウ 6 うべふるさとツーリズム(学びの森、アクトビレッジ、こもれびの郷)共同事業やツアー開催数(回/年) H29 10回 9回 9回 04-1-2 1-(3)-①イウ 7 うべふるさとツーリズム(産業観光バスツアー)参加者数(人/年) H29 3,000人 1,950人 2,500人 04-1-1 1-(3)-①ア 8 コンベンション誘致数(件/年) H29 40件 24件 35件 04-3-1 1-(3)-①カ 9 山口宇部空港を活用した誘客(観光パック商品)開発件数(件/累計) H29 25件 14件 20件 04-1-1 1-(3)-①サ 10 山口宇部空港を活用した誘客(山口宇部空港を利用するチャーター便)運航回数(回/年) H29 12回 53回 10回 10月就航予定 04-1-1 1-(3)-①コ 1-(3)、 2-(3) 課 方 針 書 3 課が関係する実行計画及び総合戦略以外の個別計画とその計画期間 ・宇部市観光戦略アクションプラン(平成27年12月~平成30年3月) ・ときわ公園活性化基本計画(平成28年3月~平成33年3月) ・宇部市産業力強化・雇用対策アクションプラン(平成27年4月~平成30年3月まで) ・宇部市生物多様性地域連携保全活動計画(平成25~平成29年度) ・煌くまち文化振興ビジョン(平成24~平成28年度) 4 28年度の政策推進に関する主な取組 2の目標達成に向けた、別添事業台帳における実行計画その他の主な事業の取組を記述 事業 成果・達成水準(どれくらい) 取組 目標 当初予算額 指 標 又は 達成期限 例:H29年3月 現状(27年度末) № № 番号 (千円) 具体的目標 最終成果・達成時期 事業名 28年度末 S1 観光客数 (万人/年) 1 9 S2 S3 観光情報発信経 費 宿泊者数 (万人/年) 2 外国人観光客誘 14 致経費(3月補正) 外国人観光客数 10,815 (人/年) S4 S5 S6 H29年3月 うべふるさとツーリズ ムツアーへの参加 H29年3月 者数(人/年) 4 うべふるさとツーリ 8 ズム創出経費(3 月補正) 160万人 H29年度 ● 27万人 28万人 H29年度 山口県・山口県観光連盟などの観光 団体及び近隣市と連携し、旅行商品 等を造成するとともに、出来上がった 旅行商品をホームページや観光情報 誌等を活用してPRする。 ● 1万5千人 1万6千人 H29年度 外国人観光客の増加に向け、外国版 観光ナビゲーターや案内看板の充 実、宿泊助成金の制度化など、受入 環境の整備を行う。 ● 21,518人 8,500人 25,000人 H29年度 うべまるごと元気ネットワークや民間 事業者等と連携し、本市の伝統文化 ● や地域資源を活用したふるさとツーリ ズムを実施する。 ● H29年3月 135万人 H29年3月 5,387 実 行 総 ときわ動物園リニューアルを始め、光 と音のイベント(呼応する森)や、デス ティネーションキャンペーン等の機会 を捉え、山口県・山口県観光連盟や宇 ● 部観光コンベンション協会等関係機関 と連携し、観光ガイドブックやホーム ページ・観光情報誌等を活用し県内 外にPRする。 140万人 8,719 3 目標達成の具体的手段 25.8万人 2万2千人 着地型観光ツアーを 造成し催行する (件/年) H29年3月 15件 17件 20件 H29年度 着地型観光ツアー の参加者数 (人/年) H29年3月 400人 500人 600人 H29年度 うべまるごと元気ネットワークや民間 事業者と連携し、着地型観光のツ アーを造成・催行する。 課 方 針 書 取組 目標 № № 番号 事業 事業名 S6 5 学びの森くすのき 運営経費 S6 6 学びの森くすのき 運営経費 S7 7 産業観光推進経 7 費 S8 8 観光コンベンショ 5 ン創出誘致促進 経費 S9 成果・達成水準(どれくらい) 指 標 又は 達成期限 例:H29年3月 現状(27年度末) 具体的目標 最終成果・達成時期 28年度末 「ふるさと再発見」プ 75件 ロジェクトの実施件 ゼロ予算 H29年3月 50件 60件 H29年度 数 (件/累計) 学びの森、アクトビ 10回 レッジ、こもれびの ゼロ予算 H29年3月 9回 9回 H29年度 郷の共同事業やツ アー 当初予算額 (千円) バスツアー参加者数 1,000 H29年3月 (人/年) 25,440 コンベンション誘致 数(件/年) 観光パックの造成 (件/累計) 9 空港活用観光・ビ 6 ジネス交流経費 S10 10 S11 1~ 観光まちづくり推 16 10 進経費(3月補正) H29年3月 H29年3月 観光まちづくり推進 5,310 組織(DMO)設置準 備 H29年3月 H29年3月 実 行 総 くすのき商工会等と連携し、地域の伝 統文化や特色ある資源を活用した「ふ ● るさと再発見」プロジェクトを実施す る。 学びの森、アクトビレッジおの、こもれ びの郷の3か所をコースに入れたツ ● アーの造成を図る。 食の充実や、人気の高い「セメントの 道」の土曜催行など、ツアーのリ ニューアルを図り参加者数の増加を 目指す。 ● ● 1,950人 2,500人 3,000人 H29年度 24件 35件 40件 H29年度 学会・研究会誘致促進委員会と連携 して、学会・スポーツ大会等の情報収 ● 集を行い、誘致活動を行う。 ● 14件 20件 25件 H29年度 山口宇部空港開港50周年に関連した 企画、観光パック商品の開発などによ ● り、空港の利用促進及び観光客の誘 致に取り組む。 ● 53回 10回 10月定期便 就航予定 12回 H29年度 山口県・山口宇部空港利用促進振興 会と連携を図り、PR活動をするととも に、観光客を対象としたチャーター便 ● の確保、国際定期便化に向けた受入 環境の整備に取り組む。 ● ― 観光需要調査 意識醸成 合意形成 組織構築 H30年度 観光振興による持続可能で包括的な 地域づくりの推進母体として、観光ま ちづくり推進組織(DMO)の構築を目 指し必要な検討・調査分析を行う。 ● 610 補正 6,650 合計 7,260 チャーター便の運航 回数(回/年) 目標達成の具体的手段 5 事務事業の見直しに関する28年度の主な取組 2の目標達成に向けた、別添事業台帳の事業その他の取組を記述(1つ以上) 【見直し視点:サービス向上、コスト低減、収入増、その他】 事業 成果・達成水準(どれくらい) 取組 目標 指 標 又は 達成期限 見直し視点 目標達成の具体的手段 実 行 総 例:H29年3月 現状(27年度末) № № 番号 具体的目標 最終成果・達成時期 事業名 28年度末 観光客誘致のための施策として県の 観光情報発信経 サービス 観光客数 160万人 K1 1 9 H29年3月 135万人 140万人 補助事業を活用し、ビュースポットを ● ● 費 向上 (万人/年) H29年度 市内4ヶ所に設置する。 課 方 針 書 6 28年度のその他の主な事業 4や5の取組とは別に、課の予算・人員に大きな割合を占める事業(予算額3,000万円又は所要人員5人以上を目途)の実施状況を記述 【数値指標の場合は、単位を記入】 主な指標の現状 目標 当初予算額 事業 事業の内容を示す主な指標 (番号は事業台帳の番号) № (千円) 27年度末(実績見込値) 28年度末(見込値) 7 工程表(段取り) 4と5の取組について記載 取組 4月 5月 6月 № 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 S1 ・2 公園整備局等庁内連携調整・ コンベンション他関係機関連携調整 県・山口市・美祢市等広域連携調整 地域資源、人材の発掘・ブラッシュアップ・観光情報の発信・イベントの開催・プロモーション活動の実施等 広域連携による海外へのプロモーション活動・外国人観光客に対する宿泊助成 S3 外国語版観光ナビゲーター、観光案内看板、観光パンフレット制作 外国人受入に向けた勉強会・セミナー等の開催による受入体制整備 着地型旅行商品 造成販売委託公募 着地型旅行商品造成・販売 点検・評価 市民ガイドの育成・ガイドの活用体制の整備 S4・ 5・6 ふるさとツーリズム(通年)随時情報発信 企画展①~⑩ ・ 関連イベントの企画・実施 共同事業 ・ ツアーの企画・実施 産業観光推進協議会 S7 募集型ツアーの実施 ツアーPR・販促活動 (随時)受注型ツアーの実施 点検・評価 次年度ツアー企画 3月 課 方 針 書 取組 № 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ①コンベンション誘致活動(大学関係) 点検・評価 ②コンベンション誘致活動(県連携・首都圏方面)点検・評価 ③コンベンション誘致活動(エクスポ関係) S8 誘致促進委員会 国際ミーティングエクスポ(東京) 交通事業者との協議・調整・二次交通の普及促進政策の実施 県・岩国市・周辺市(山口市・美祢市・山陽小野田市)との協議・調整 S9 誘致促進委員会 航空会社との協議・調整 航空会社と連携したツアーや空港活性化事業の企画・実施 点検・評価 県や関係機関と連携した山口宇部空港開港50周年記念事業の実施 ◎開港記念式典 点検・評価 (随時)エージェントへのPR・販促活動(イベント等に合わせ随時) S10 (随時)単発チャーター受入 エアポートセールス(県連携)・国際定期便受入準備 3市関係調整・合意形成◎発起人会 発起人会立ち上げ準備 立ち上げ S11 点検・評価 委託事業者公募・選定 ◎ 3市連携協議会設立 3市首長キックオフ宣言 ◎ 事業者決定 ◎中間報告会 観光需要調査 結果・分析 モニターツアー 造成 意識醸成セミナー 国際定期便就航 ・ モニターツアー 実施 オフサイトミーティング 関係者との合意形成 ◎最終報告会 ◎報告書 (提言書) 事 業 台 帳(平成28年度) 0815 観光推進課 単位:千円 事業名 農商工連携ブランド推 1 進経費 実 計 総 合 戦 略 ● ● 行 革 平成28年度(A) 当初 予算額 国・県 平成27年度(B) 財源内訳 市債 その他 当初 予算額 一般 0 0 7,492 2 観光振興経費 3,345 3,345 2,486 3 観光施設管理運営経費 4,682 4,331 4,693 中心市街地まつり行事 開催経費 観光コンベンション創 5 出誘致促進経費 空港活用観光・ビジネ 6 ス交流経費 351 財源内訳 市債 その他 国・県 (1/2) (A)-(B) 当初 予算額 一般 0 251 財源内訳 市債 その他 国・県 一般 7,492 △ 7,492 0 0 0 △ 7,492 2,486 859 0 0 0 859 4,442 △ 11 0 0 100 △ 111 ● ● 25,450 25,450 25,550 25,550 △ 100 0 0 0 △ 100 ● ● 25,440 25,440 25,440 25,440 0 0 0 0 0 ● ● 610 610 1,973 1,973 △ 1,363 0 0 0 △ 1,363 7 産業観光推進経費 ● ● 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 うべふるさとツーリズ 8 ム創出経費 ● ● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 観光情報発信経費 ● ● 8,719 7,139 1,752 1,572 6,967 1,400 0 0 5,567 1,500 1,500 1,500 1,500 0 4 10 観光施設整備事業費 1,400 180 180 0 11 6次産業化推進経費 ● ● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 着地型観光推進経費 ● ● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,083 1,083 0 0 1,083 1,083 0 0 0 0 0 0 0 0 71,455 △ 57 1,400 0 0 35,215 0 0 0 35,215 71,455 35,158 1,400 0 100 33,658 13 空港多目的グランド管 理経費 14 外国人観光客誘致経費 ● 0 赤間硯ブランド化推進 経費 ● 0 15 小 計 71,829 職員給与費 35,215 合 計 107,044 1,400 0 531 69,898 71,886 0 0 431 35,215 1,400 0 531 105,113 71,886 0 0 431 100 △ 1,557 事 業 台 帳(平成28年度) 0815 観光推進課 職員数 再任用 5.0 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 5.0 臨時 職員 1.0 合計 職員数 6.0 9.0 平成28年度(C) <人役> 事業名 1 職員数 再任用 農商工連携ブランド推 進経費 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 臨時 職員 再任用 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 9.0 臨時 職員 2.0 合計 職員数 再任用 11.0 △ 4.0 0.0 平成27年度(D) <人役> 合計 職員数 0.0 0.0 1.6 再任用 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 臨時 職員 臨時 職員 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 △ 4.0 △ 1.0 合計 0.0 △ 5.0 単位:人 (2/2) (C)-(D) 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 臨時 職員 合計 職員数 再任用 合計 1.6 1.6 △ 1.6 0.0 △ 1.6 0.0 0.0 △ 1.6 2 観光振興経費 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 △ 0.2 0.0 △ 0.2 0.0 0.0 △ 0.2 3 観光施設管理運営経費 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3 △ 0.4 0.0 △ 0.4 0.0 0.0 △ 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 産業観光推進経費 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 うべふるさとツーリズ 8 ム創出経費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 観光情報発信経費 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 △ 0.1 0.0 △ 0.1 0.0 0.0 △ 0.1 10 観光施設整備事業費 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 △ 0.1 中心市街地まつり行事 開催経費 観光コンベンション創 5 出誘致促進経費 空港活用観光・ビジネ 6 ス交流経費 4 11 6次産業化推進経費 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 2.5 △ 1.5 0.0 △ 1.5 △ 1.0 0.0 △ 2.5 12 着地型観光推進経費 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 2.5 △ 1.5 0.0 △ 1.5 △ 1.0 0.0 △ 2.5 △ 2.0 0.0 △ 7.3 13 空港多目的グランド管 理経費 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 14 外国人観光客誘致経費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 赤間硯ブランド化推進 経費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 △ 5.3 15 0.1 小 計 職員給与費 合 計 3.7 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7 9.0 0.0 9.0 2.0 0.0 0.0 △ 5.3 ※年度当初の人数を記入。各事業ごとの職員数は事業に従事する人員を実績で積み上げたものではなく、職員数を各事業に業務量により割り振る。 ※人役の表記については、小数点第1位に統一する。 事 業 台 帳(平成28年度) 0815 観光推進課 平成27年度3月補正 事業名 観光振興経費(赤間硯 2 ブランド化推進事業) 単位:千円 実 計 総 合 戦 略 行 革 平成28年度(A) 当初 予算額 国・県 平成27年度(B) 財源内訳 市債 その他 当初 予算額 一般 国・県 (1/2) (A)-(B) 財源内訳 市債 その他 当初 予算額 一般 財源内訳 市債 その他 国・県 一般 ● 0 0 3,000 3,000 0 △ 3,000 △ 3,000 0 0 0 11 6次産業化推進経費 ● 0 0 18,832 18,832 0 △ 18,832 △ 18,832 0 0 0 12 着地型観光推進経費 ● 0 0 14,900 14,900 0 △ 14,900 △ 14,900 0 0 0 ● ● 6,650 6,650 0 0 0 6,650 6,650 0 0 0 ● ● 5,387 5,387 0 0 0 5,387 5,387 0 0 0 14 外国人観光客誘致経費 ● 10,815 10,815 0 0 0 10,815 10,815 0 0 0 観光まちづくり推進経 費 ● 5,310 5,310 0 0 0 5,310 5,310 0 0 0 28,162 28,162 0 36,732 0 △ 8,570 △ 8,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 8,570 △ 8,570 0 0 0 空港活用観光・ビジネ ス交流経費 うべふるさとツーリズ 8 ム創出経費 6 16 小 計 0 0 職員給与費 合 計 36,732 0 0 0 28,162 28,162 0 0 0 36,732 36,732 0 0 0 事 業 台 帳(平成28年度) 0815 観光推進課 平成27年度3月補正 単位:人 平成28年度(C) <人役> 事業名 2 職員数 正規職員 非常勤 再任用 計 嘱託職員 観光振興経費(赤間硯 ブランド化推進事業) 臨時 職員 平成27年度(D) <人役> 合計 職員数 正規職員 非常勤 再任用 計 嘱託職員 臨時 職員 (2/2) (C)-(D) 合計 職員数 再任用 正規職員 非常勤 計 嘱託職員 臨時 職員 合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 6次産業化推進経費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 着地型観光推進経費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0 0.0 1.3 14 外国人観光客誘致経費 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 観光まちづくり推進経 費 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 1.3 1.0 0.0 2.3 空港活用観光・ビジネ ス交流経費 うべふるさとツーリズ 8 ム創出経費 6 16 1.0 小 計 職員給与費 合 計 1.3 0.0 1.3 1.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ※年度当初の人数を記入。各事業ごとの職員数は事業に従事する人員を実績で積み上げたものではなく、職員数を各事業に業務量により割り振る。 ※人役の表記については、小数点第1位に統一する。
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