各 特 別 会 計 款 別 歳 出 一

別表16
各特別会計款 別歳出
予 算 現 額
区 分
会
計 款 別 当初予算額
別
総
務
費
支 出 済 額
継続費及び
予備費支出
繰越事業費
及び流用増減
繰 越 額
補正予算額
計
構成
比率
構成
比率
金 額
100,104,000
△ 10,497,000
0
0
89,607,000
1.1
80,896,978
1.0
保 険 給 付 費 4,854,191,000
0
0
0 4,854,191,000
60.8
4,793,771,739
61.6
後 期 高 齢 者
支 援 金 等
897,300,000
0
0
0
897,300,000
11.2
897,105,085
11.5
民 前 期 高 齢 者
納 付 金 等
3,100,000
0
0
0
3,100,000
0.0
639,651
0.0
老人保健拠出金
150,000
0
0
0
150,000
0.0
28,774
0.0
健 介 護 納 付 金
330,000,000
0
0
0
330,000,000
4.1
329,130,894
4.2
共同事業拠出金 1,537,037,000
274,000
0
0 1,537,311,000
19.3
1,537,296,148
19.8
国
康 保 健 事 業 費
93,920,000
0
0
0
93,920,000
1.2
64,444,083
0.9
基 金 積 立 金
101,500,000
0
0
0
101,500,000
1.3
1,841,470
0.0
費
10,000
0
0
0
10,000
0.0
0
0.0
金
6,530,000
74,827,000
0
0
81,357,000
1.0
78,157,017
1.0
費
2,644,000
0
0
0
2,644,000
0.0
0
0.0
7,926,486,000
64,604,000
0
0 7,991,090,000 100.0
保
公
諸
債
支
予
出
備
険
合
計
- 77 -
7,783,311,839 100.0
計款 別歳出一覧表
△印減 (単位:円・%)
出 済 額
翌 年 度 繰 越 額
予算現額に 継 続 費
対する割合 逓次繰越
繰越明許費
事故繰越
不
構成 予算現額に
比率 対する割合
計
金
額
用
額
構成 予算現額に
比率 対する割合
90.3
0
0
0
0
0.0
0.0
8,710,022
4.2
9.7
98.8
0
0
0
0
0.0
0.0
60,419,261
29.1
1.2
100.0
0
0
0
0
0.0
0.0
194,915
0.1
0.0
20.6
0
0
0
0
0.0
0.0
2,460,349
1.2
79.4
19.2
0
0
0
0
0.0
0.0
121,226
0.1
80.8
99.7
0
0
0
0
0.0
0.0
869,106
0.4
0.3
100.0
0
0
0
0
0.0
0.0
14,852
0.0
0.0
68.6
0
0
0
0
0.0
0.0
29,475,917
14.2
31.4
1.8
0
0
0
0
0.0
0.0
99,658,530
48.0
98.2
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
10,000
0.0
100.0
96.1
0
0
0
0
0.0
0.0
3,199,983
1.4
3.9
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
2,644,000
1.3
100.0
97.4
0
0
0
0
0.0
0.0
207,778,161
100.0
2.6
- 78 -