別表16 各特別会計款 別歳出 予 算 現 額 区 分 会 計 款 別 当初予算額 別 総 務 費 支 出 済 額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及び流用増減 繰 越 額 補正予算額 計 構成 比率 構成 比率 金 額 100,104,000 △ 10,497,000 0 0 89,607,000 1.1 80,896,978 1.0 保 険 給 付 費 4,854,191,000 0 0 0 4,854,191,000 60.8 4,793,771,739 61.6 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 897,300,000 0 0 0 897,300,000 11.2 897,105,085 11.5 民 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 3,100,000 0 0 0 3,100,000 0.0 639,651 0.0 老人保健拠出金 150,000 0 0 0 150,000 0.0 28,774 0.0 健 介 護 納 付 金 330,000,000 0 0 0 330,000,000 4.1 329,130,894 4.2 共同事業拠出金 1,537,037,000 274,000 0 0 1,537,311,000 19.3 1,537,296,148 19.8 国 康 保 健 事 業 費 93,920,000 0 0 0 93,920,000 1.2 64,444,083 0.9 基 金 積 立 金 101,500,000 0 0 0 101,500,000 1.3 1,841,470 0.0 費 10,000 0 0 0 10,000 0.0 0 0.0 金 6,530,000 74,827,000 0 0 81,357,000 1.0 78,157,017 1.0 費 2,644,000 0 0 0 2,644,000 0.0 0 0.0 7,926,486,000 64,604,000 0 0 7,991,090,000 100.0 保 公 諸 債 支 予 出 備 険 合 計 - 77 - 7,783,311,839 100.0 計款 別歳出一覧表 △印減 (単位:円・%) 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 予算現額に 継 続 費 対する割合 逓次繰越 繰越明許費 事故繰越 不 構成 予算現額に 比率 対する割合 計 金 額 用 額 構成 予算現額に 比率 対する割合 90.3 0 0 0 0 0.0 0.0 8,710,022 4.2 9.7 98.8 0 0 0 0 0.0 0.0 60,419,261 29.1 1.2 100.0 0 0 0 0 0.0 0.0 194,915 0.1 0.0 20.6 0 0 0 0 0.0 0.0 2,460,349 1.2 79.4 19.2 0 0 0 0 0.0 0.0 121,226 0.1 80.8 99.7 0 0 0 0 0.0 0.0 869,106 0.4 0.3 100.0 0 0 0 0 0.0 0.0 14,852 0.0 0.0 68.6 0 0 0 0 0.0 0.0 29,475,917 14.2 31.4 1.8 0 0 0 0 0.0 0.0 99,658,530 48.0 98.2 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 10,000 0.0 100.0 96.1 0 0 0 0 0.0 0.0 3,199,983 1.4 3.9 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 2,644,000 1.3 100.0 97.4 0 0 0 0 0.0 0.0 207,778,161 100.0 2.6 - 78 -
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