平成27年度 市町村決算の概要 大分県総務部市町村振興課 平成28年9月30日 1 普通会計決算 ■ 歳入は2.2%増加、歳出は2.1%増加 歳入 歳出 568,253百万円(対前年度 549,492百万円(対前年度 +12,280百万円) +11,526百万円) ■ 依存財源の比率が64.2%で、国への依存度が高い状況が 続いている(H26 63.0% → H27 64.2% ) ■ 経常収支比率は改善した(県平均90.1%、対前年度2.2ポイント低下)、 依然財政の硬直性が高いものの、義務的経費の比率は51.4%に低下 (H26 52.4% → H27 51.4% ) ■ 地方債残高は対前年度+0.2%で、臨時財政対策債を除いた 実質的な残高は12年連続で減少 積立金現在高は11年連続で増加し、過去最高に 【歳入、歳出の推移】 ( %) ( 単位:百万円) 568,253 570,000 560,000 70 555,973 554,395 549,647 550,000 541,028 540,000 63.4 63.6 62.4 549,492 65 64.2 63 60 537,966 536,377 75 531,623 530,000 55 54.3 522,453 52.7 520,000 52.2 52.4 51.4 510,000 50 45 23年度 歳入 24年度 歳出 25年度 歳入に占める依存財源の比率 26年度 27年度 歳出に占める義務的経費の比率 【経常収支比率の推移】 94.0% 経常収支比率(県計) 93.0% 経常収支比率(全国) 92.3% 92.0% 91.1% 91.0% 90.6% 90.6% 91.3% 90.1% 90.7% 90.0% 90.3% 90.2% 89.0% 88.0% 87.0% 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 【地方債残高と積立金現在高の推移】 地方債残高 ( 単位:百万円) 積立金現在高 600,000 582,886 584,622 500,000 160,571 172,674 575,693 臨時財政対策債以外 臨時財政対策債 財政調整基金 減債基金 その他の基金 570,589 183,134 571,556 192,120 199,968 378,469 201,017 371,588 214,711 400,000 300,000 422,315 411,948 175,819 200,000 182,772 392,559 194,952 90,431 91,914 99,367 86,593 86,898 30,753 33,046 34,535 35,561 29,712 59,514 65,121 71,475 74,568 79,784 100,000 0 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 2 地方公営企業会計決算 ■ ■ ■ ■ 事業数は増減なし 決算規模は、対前年度比▲6.2% 総収支の黒字幅は拡大し、赤字事業数は2減(9→7) 一般会計繰入金は増加(H26 16,041→H27 16,725百万円) うち基準外繰入金も増加(H26 4,185→H27 4,212百万円) 【事業数の状況】 項 目 27年度 26年度 増 減 事 業 数 104 104 なし 【決算規模の状況】 (単位:百万円、%) 項 目 27年度 26年度 増減額 増減率 決算規模 81,657 87,051 ▲5,394 ▲6.2 【経営状況】 項 目 (単位:百万円) 27年度 26年度 増減額 総 収 支 3,780 596 +3,184 累積欠損金 ▲8,158 ▲7,948 ▲210 備 考 赤字は7事業(㉖9事業) 6事業(㉖5事業) 【一般会計繰入金の推移(単位:百万円)】 16,831 16,815 4,466 合計 18,000 4,167 17,373 5,380 649 373 1,134 1,807 1,953 1,437 16,000 14,000 16,041 16,725 4,185 4,212 481 1,223 1,641 2,523 2,501 508 3,000 2,844 2,500 2,699 2,623 12,000 2,000 10,000 12,358 12,225 12,301 8,000 12,123 12,149 1,500 1,279 6,000 1,056 901 4,000 636 360 470 2,444 2,280 2,058 85 2,189 275 128 23年度 1,049 997 1,000 506 500 1,128 2,000 0 3,500 24年度 2,453 208 143 25年度 26年度 0 27年度 水道(含簡水) 下水道 病院 その他 水道(含簡水) 下水道 病院 その他 ※棒グラフは一般会計繰入金、折れ線グラフはうち基準外繰入金を示す。 ※軸目盛りは左側が一般会計繰入金、右側が基準外繰入金を示す。 ※グラフ内の白抜きの数字は基準外繰入金を示す。 ※表示単位未満四捨五入のため、グラフ上の数字と合計額が一致しない場合がある。 3 健全化判断比率及び資金不足比率 ■実質赤字比率及び連結実質赤字比率の赤字団体なし。 ■実質公債費比率は16団体で改善。 前年度比0.7ポイントの減(H26 7.3% → H27 6.6%) ■将来負担比率は15団体で改善。 前年度比9.8ポイントの減(H26 16.3% → H27 6.5%) ■資金不足が生じている公営企業会計なし。 (単位:%) 実質公債費比率 市町村名 H2 7 年度 H2 6 年度 将来負担比率 前年比 H2 7 年度 H2 6 年度 前年比 1 大分市 6 .7 7 .7 △ 1 .0 3 7 .9 5 5 .9 △ 1 8 .0 2 別府市 2 .2 2 .4 △ 0 .2 △ 2 4 .5 △ 2 0 .3 △ 4 .2 3 中津市 5 .5 5 .9 △ 0 .4 3 2 .2 3 3 .3 △ 1 .1 4 日田市 6 .2 7 .2 △ 1 .0 △ 9 .5 0 .4 △ 9 .9 5 佐伯市 8 .5 9 .8 △ 1 .3 △ 5 .0 5 .5 △ 1 0 .5 6 臼杵市 1 1 .2 1 1 .8 △ 0 .6 1 3 .9 2 1 .6 △ 7 .7 7 津久見市 1 2 .1 1 2 .2 △ 0 .1 4 3 .5 4 4 .7 △ 1 .2 8 竹田市 4 .5 5 .2 △ 0 .7 2 .4 1 1 .8 △ 9 .4 9 豊後高田市 8 .3 9 .2 △ 0 .9 △ 3 8 .0 △ 3 3 .3 △ 4 .7 10 杵築市 9 .2 9 .9 △ 0 .7 3 9 .8 4 1 .6 △ 1 .8 11 宇佐市 5 .1 5 .1 0 .0 △ 4 1 .2 △ 3 5 .7 △ 5 .5 12 豊後大野市 5 .9 7 .0 △ 1 .1 △ 5 0 .8 △ 3 0 .6 △ 2 0 .2 13 由布市 7 .0 6 .8 0 .2 3 0 .6 2 3 .5 7 .1 14 国東市 9 .7 1 0 .2 △ 0 .5 0 .0 4 .6 △ 4 .6 15 姫島村 6 .9 8 .2 △ 1 .3 △ 2 4 8 .8 △ 2 6 6 .0 1 7 .2 16 日出町 8 .1 8 .6 △ 0 .5 6 1 .9 6 4 .9 △ 3 .0 17 九重町 4 .4 5 .1 △ 0 .8 △ 1 3 3 .9 △ 1 4 2 .5 8 .6 18 玖珠町 4 .0 5 .0 △ 1 .0 △ 5 6 .2 △ 5 0 .1 △ 6 .1 6 .6 7 .3 △ 0 .7 6 .5 1 6 .3 △ 9 .8 8 .0 ― 4 5 .8 ― 県加重平均 H2 6 年度全国加重平均 ― ― *将来負担比率について、実質的な将来負担がない場合(ゼロ以下)にはハイフン(―) で表記しますが、上記表では計算値をそのまま計上しています。 【問い合わせ先】 大分県市町村振興課 財政班 鈴木 (普通会計決算 : 服部) (地方公営企業決算: 山本) (健全化判断比率等: 久保) 電話:097-506-2415(直通)
© Copyright 2024 ExpyDoc