0.7 - 大分県

平成27年度 市町村決算の概要
大分県総務部市町村振興課
平成28年9月30日
1 普通会計決算
■ 歳入は2.2%増加、歳出は2.1%増加
歳入
歳出
568,253百万円(対前年度
549,492百万円(対前年度
+12,280百万円)
+11,526百万円)
■ 依存財源の比率が64.2%で、国への依存度が高い状況が
続いている(H26 63.0% → H27 64.2% )
■ 経常収支比率は改善した(県平均90.1%、対前年度2.2ポイント低下)、
依然財政の硬直性が高いものの、義務的経費の比率は51.4%に低下
(H26 52.4% → H27 51.4% )
■ 地方債残高は対前年度+0.2%で、臨時財政対策債を除いた
実質的な残高は12年連続で減少
積立金現在高は11年連続で増加し、過去最高に
【歳入、歳出の推移】
( %)
( 単位:百万円)
568,253
570,000
560,000
70
555,973
554,395
549,647
550,000
541,028
540,000
63.4
63.6
62.4
549,492
65
64.2
63
60
537,966
536,377
75
531,623
530,000
55
54.3
522,453
52.7
520,000
52.2
52.4
51.4
510,000
50
45
23年度
歳入
24年度
歳出
25年度
歳入に占める依存財源の比率
26年度
27年度
歳出に占める義務的経費の比率
【経常収支比率の推移】
94.0%
経常収支比率(県計)
93.0%
経常収支比率(全国)
92.3%
92.0%
91.1%
91.0%
90.6%
90.6%
91.3%
90.1%
90.7%
90.0%
90.3%
90.2%
89.0%
88.0%
87.0%
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
【地方債残高と積立金現在高の推移】
地方債残高
( 単位:百万円)
積立金現在高
600,000
582,886
584,622
500,000
160,571
172,674
575,693
臨時財政対策債以外
臨時財政対策債
財政調整基金
減債基金
その他の基金
570,589
183,134
571,556
192,120
199,968
378,469 201,017
371,588 214,711
400,000
300,000
422,315
411,948
175,819
200,000
182,772
392,559 194,952
90,431
91,914
99,367
86,593
86,898
30,753
33,046
34,535
35,561
29,712
59,514
65,121
71,475
74,568
79,784
100,000
0
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
2 地方公営企業会計決算
■
■
■
■
事業数は増減なし
決算規模は、対前年度比▲6.2%
総収支の黒字幅は拡大し、赤字事業数は2減(9→7)
一般会計繰入金は増加(H26 16,041→H27 16,725百万円)
うち基準外繰入金も増加(H26 4,185→H27 4,212百万円)
【事業数の状況】
項 目
27年度
26年度
増 減
事 業 数
104
104
なし
【決算規模の状況】
(単位:百万円、%)
項 目
27年度
26年度
増減額
増減率
決算規模
81,657
87,051
▲5,394
▲6.2
【経営状況】
項 目
(単位:百万円)
27年度
26年度
増減額
総 収 支
3,780
596
+3,184
累積欠損金
▲8,158
▲7,948
▲210
備 考
赤字は7事業(㉖9事業)
6事業(㉖5事業)
【一般会計繰入金の推移(単位:百万円)】
16,831
16,815
4,466
合計
18,000
4,167
17,373
5,380
649
373
1,134
1,807
1,953
1,437
16,000
14,000
16,041
16,725
4,185
4,212
481
1,223
1,641
2,523
2,501
508
3,000
2,844
2,500
2,699
2,623
12,000
2,000
10,000
12,358
12,225
12,301
8,000
12,123
12,149
1,500
1,279
6,000
1,056
901
4,000
636
360
470
2,444
2,280
2,058
85
2,189
275
128
23年度
1,049
997
1,000
506
500
1,128
2,000
0
3,500
24年度
2,453 208
143
25年度
26年度
0
27年度
水道(含簡水)
下水道
病院
その他
水道(含簡水)
下水道
病院
その他
※棒グラフは一般会計繰入金、折れ線グラフはうち基準外繰入金を示す。
※軸目盛りは左側が一般会計繰入金、右側が基準外繰入金を示す。
※グラフ内の白抜きの数字は基準外繰入金を示す。
※表示単位未満四捨五入のため、グラフ上の数字と合計額が一致しない場合がある。
3 健全化判断比率及び資金不足比率
■実質赤字比率及び連結実質赤字比率の赤字団体なし。
■実質公債費比率は16団体で改善。
前年度比0.7ポイントの減(H26 7.3% → H27 6.6%)
■将来負担比率は15団体で改善。
前年度比9.8ポイントの減(H26 16.3% → H27 6.5%)
■資金不足が生じている公営企業会計なし。
(単位:%)
実質公債費比率
市町村名
H2 7 年度
H2 6 年度
将来負担比率
前年比
H2 7 年度
H2 6 年度
前年比
1
大分市
6 .7
7 .7
△ 1 .0
3 7 .9
5 5 .9
△ 1 8 .0
2
別府市
2 .2
2 .4
△ 0 .2
△ 2 4 .5
△ 2 0 .3
△ 4 .2
3
中津市
5 .5
5 .9
△ 0 .4
3 2 .2
3 3 .3
△ 1 .1
4
日田市
6 .2
7 .2
△ 1 .0
△ 9 .5
0 .4
△ 9 .9
5
佐伯市
8 .5
9 .8
△ 1 .3
△ 5 .0
5 .5
△ 1 0 .5
6
臼杵市
1 1 .2
1 1 .8
△ 0 .6
1 3 .9
2 1 .6
△ 7 .7
7
津久見市
1 2 .1
1 2 .2
△ 0 .1
4 3 .5
4 4 .7
△ 1 .2
8
竹田市
4 .5
5 .2
△ 0 .7
2 .4
1 1 .8
△ 9 .4
9
豊後高田市
8 .3
9 .2
△ 0 .9
△ 3 8 .0
△ 3 3 .3
△ 4 .7
10
杵築市
9 .2
9 .9
△ 0 .7
3 9 .8
4 1 .6
△ 1 .8
11
宇佐市
5 .1
5 .1
0 .0
△ 4 1 .2
△ 3 5 .7
△ 5 .5
12
豊後大野市
5 .9
7 .0
△ 1 .1
△ 5 0 .8
△ 3 0 .6
△ 2 0 .2
13
由布市
7 .0
6 .8
0 .2
3 0 .6
2 3 .5
7 .1
14
国東市
9 .7
1 0 .2
△ 0 .5
0 .0
4 .6
△ 4 .6
15
姫島村
6 .9
8 .2
△ 1 .3
△ 2 4 8 .8
△ 2 6 6 .0
1 7 .2
16
日出町
8 .1
8 .6
△ 0 .5
6 1 .9
6 4 .9
△ 3 .0
17
九重町
4 .4
5 .1
△ 0 .8
△ 1 3 3 .9
△ 1 4 2 .5
8 .6
18
玖珠町
4 .0
5 .0
△ 1 .0
△ 5 6 .2
△ 5 0 .1
△ 6 .1
6 .6
7 .3
△ 0 .7
6 .5
1 6 .3
△ 9 .8
8 .0
―
4 5 .8
―
県加重平均
H2 6 年度全国加重平均
―
―
*将来負担比率について、実質的な将来負担がない場合(ゼロ以下)にはハイフン(―)
で表記しますが、上記表では計算値をそのまま計上しています。
【問い合わせ先】
大分県市町村振興課
財政班 鈴木
(普通会計決算
: 服部)
(地方公営企業決算: 山本)
(健全化判断比率等: 久保)
電話:097-506-2415(直通)