歳出事項別明細書(PDF:81KB)

歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
1 総務管理費
1 一般管理費
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
1 総務費
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
4,954,000
0
0
0
4,954,000
円
4,003,954
0
0
0
950,046
1,934,000
0
0
0
1,934,000
1,388,603
0
0
0
545,397
1,934,000
0
0
0
1,934,000
1,388,603
0
0
0
545,397
円
1 後期高齢者医療事業運
営に要する経費
11需用費
419,000
117,856
0
0
0
301,144
(保険年金課)
(
11 需用費
消耗品費
12役務費
1,498,000
1,254,524
0
0
0
243,476
17,000
16,223
0
0
0
777
及び交付金
(
12 役務費
1 徴収費
(
16,223)
東京都国民健康保険団体連
3,020,000
0
0
0
3,020,000
2,615,351
0
0
0
404,649
3,020,000
0
0
0
3,020,000
2,615,351
0
0
0
404,649
802,177
0
0
0
251,823
1,054,000
16,223
1 後期高齢者医療賦課徴
収に要する経費
11需用費
1,254,524)
1,254,524
19 負担金補助及び交付金
合会事務費負担金
2 徴収費
117,856)
117,856
郵便料
19負担金補助
1,388,603
(保険年金課)
(
11 需用費
消耗品費
12役務費
1,644,000
1,503,027
0
0
0
140,973
13委託料
322,000
310,147
0
0
0
11,853
2,615,351
802,177)
43,963
印刷製本費
758,214
(
12 役務費
1,503,027)
郵便料
1,310,772
手数料
192,255
(
13 委託料
口座振替事務委託料
310,147)
235,224
賦課決定通知書封入・封緘
委託料
2 保険給付費
1 葬祭費
1 葬祭費
30,100,000
1,250,000
0
0
31,350,000
29,000,000
0
0
0
2,350,000
30,100,000
1,250,000
0
0
31,350,000
29,000,000
0
0
0
2,350,000
30,100,000
1,250,000
0
0
31,350,000
29,000,000
0
0
0
2,350,000
1 葬祭費に要する経費
74,923
(保険年金課)
19 負担金補助及び交付金
19負担金補助
31,350,000
29,000,000
0
0
0
2,350,000
葬祭費
(
29,000,000
29,000,000)
29,000,000
及び交付金
3 広域連合納付金
1 広域連合納付金
2,342,552,000
△71,464,000
0
0
2,271,088,000
2,244,023,662
0
0
0
27,064,338
2,342,552,000
△71,464,000
0
0
2,271,088,000
2,244,023,662
0
0
0
27,064,338
1総務費~3広域連合納付金
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
3 1 1 広域連合分賦
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
円
円
円
円
2,342,552,000
△71,464,000
0
0
2,271,088,000
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
2,244,023,662
0
0
0
27,064,338
金
円
1 広域連合分賦金に要す
る経費
19負担金補助
2,271,088,000
2,244,023,662
0
0
0
27,064,338
及び交付金
(保険年金課)2,244,023,662
19 負担金補助及び交付金
(
療養給付費負担金
2,244,023,662)
683,284,748
保険料等負担金
1,326,877,500
保険基盤安定負担金
134,873,183
事務費負担金
34,408,789
保険料軽減措置負担金
60,334,842
保険料等負担金(過年度分
)
4 保健事業費
1 保健事業費
1 健康診査費
67,920,000
0
0
0
67,920,000
63,401,196
0
0
0
4,518,804
67,920,000
0
0
0
67,920,000
63,401,196
0
0
0
4,518,804
65,150,000
0
0
0
65,150,000
60,763,196
0
0
0
4,386,804
4,244,600
1 健康診査に要する経費 (保険年金課)
(
11 需用費
11需用費
233,000
223,063
0
0
0
9,937
消耗品費
493,000
492,993
0
0
0
7
222,027
(
12 役務費
郵便料
13委託料
2 保健衛生普及
2,770,000
0
0
0
64,424,000
2,770,000
60,047,140
0
0
0
4,376,860
2,638,000
0
0
0
132,000
2,638,000
0
0
0
132,000
費
2,770,000
及び交付金
(
13 委託料
1 償還金及び還付
60,047,140)
健康診査費委託料
59,926,161
封入・封緘委託料
120,979
1 人間ドック・脳ドック
19 負担金補助及び交付金
(
2,638,000
2,638,000)
人間ドック・脳ドック利用
補助
5 諸支出金
492,993)
492,993
利用補助に要する経費 (保険年金課)
19負担金補助
223,063)
1,036
印刷製本費
12役務費
60,763,196
2,510,000
15,561,000
0
0
18,071,000
12,567,300
0
0
0
5,503,700
2,510,000
7,755,000
0
0
10,265,000
6,806,000
0
0
0
3,459,000
2,510,000
7,755,000
0
0
10,265,000
6,806,000
0
0
0
3,459,000
2,638,000
加算金
1 償還金及び還
付加算金
1 償還金及び還付加算金 (保険年金課)
23 償還金利子及び割引料
23償還金利子
10,265,000
6,806,000
0
0
0
3,459,000
及び割引料
償還金及び還付加算金
0
7,806,000
0
0
7,806,000
6,806,000)
3,956,000
平成26年度葬祭費受託事
業収入返還金
2 繰出金
(
6,806,000
5,761,300
0
0
0
2,850,000
2,044,700
3広域連合納付金~5諸支出金
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
5 2 1 繰出金
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
円
円
円
円
0
7,806,000
0
0
7,806,000
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
5,761,300
0
0
0
2,044,700
円
1 一般会計繰出金
28 繰出金
(保険年金課)
28繰出金
6 予備費
1 予備費
1 予備費
5,761,300
0
0
0
2,044,700
3,000
3,763,000
0
0
3,766,000
0
0
0
0
3,766,000
3,000
3,763,000
0
0
3,766,000
0
0
0
0
3,766,000
3,000
3,763,000
0
0
3,766,000
0
0
0
0
3,766,000
0
0
0
0
3,766,000
2,352,996,112
0
0
0
44,152,888
29予備費
歳 出 合 計
7,806,000
2,448,039,000
△50,890,000
0
0
2,397,149,000
3,766,000
一般会計繰出金
(
5,761,300
5,761,300)
5,761,300
5諸支出金~6予備費