歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 1 総務管理費 1 一般管理費 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 1 総務費 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 4,954,000 0 0 0 4,954,000 円 4,003,954 0 0 0 950,046 1,934,000 0 0 0 1,934,000 1,388,603 0 0 0 545,397 1,934,000 0 0 0 1,934,000 1,388,603 0 0 0 545,397 円 1 後期高齢者医療事業運 営に要する経費 11需用費 419,000 117,856 0 0 0 301,144 (保険年金課) ( 11 需用費 消耗品費 12役務費 1,498,000 1,254,524 0 0 0 243,476 17,000 16,223 0 0 0 777 及び交付金 ( 12 役務費 1 徴収費 ( 16,223) 東京都国民健康保険団体連 3,020,000 0 0 0 3,020,000 2,615,351 0 0 0 404,649 3,020,000 0 0 0 3,020,000 2,615,351 0 0 0 404,649 802,177 0 0 0 251,823 1,054,000 16,223 1 後期高齢者医療賦課徴 収に要する経費 11需用費 1,254,524) 1,254,524 19 負担金補助及び交付金 合会事務費負担金 2 徴収費 117,856) 117,856 郵便料 19負担金補助 1,388,603 (保険年金課) ( 11 需用費 消耗品費 12役務費 1,644,000 1,503,027 0 0 0 140,973 13委託料 322,000 310,147 0 0 0 11,853 2,615,351 802,177) 43,963 印刷製本費 758,214 ( 12 役務費 1,503,027) 郵便料 1,310,772 手数料 192,255 ( 13 委託料 口座振替事務委託料 310,147) 235,224 賦課決定通知書封入・封緘 委託料 2 保険給付費 1 葬祭費 1 葬祭費 30,100,000 1,250,000 0 0 31,350,000 29,000,000 0 0 0 2,350,000 30,100,000 1,250,000 0 0 31,350,000 29,000,000 0 0 0 2,350,000 30,100,000 1,250,000 0 0 31,350,000 29,000,000 0 0 0 2,350,000 1 葬祭費に要する経費 74,923 (保険年金課) 19 負担金補助及び交付金 19負担金補助 31,350,000 29,000,000 0 0 0 2,350,000 葬祭費 ( 29,000,000 29,000,000) 29,000,000 及び交付金 3 広域連合納付金 1 広域連合納付金 2,342,552,000 △71,464,000 0 0 2,271,088,000 2,244,023,662 0 0 0 27,064,338 2,342,552,000 △71,464,000 0 0 2,271,088,000 2,244,023,662 0 0 0 27,064,338 1総務費~3広域連合納付金 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 3 1 1 広域連合分賦 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 円 円 円 円 2,342,552,000 △71,464,000 0 0 2,271,088,000 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 2,244,023,662 0 0 0 27,064,338 金 円 1 広域連合分賦金に要す る経費 19負担金補助 2,271,088,000 2,244,023,662 0 0 0 27,064,338 及び交付金 (保険年金課)2,244,023,662 19 負担金補助及び交付金 ( 療養給付費負担金 2,244,023,662) 683,284,748 保険料等負担金 1,326,877,500 保険基盤安定負担金 134,873,183 事務費負担金 34,408,789 保険料軽減措置負担金 60,334,842 保険料等負担金(過年度分 ) 4 保健事業費 1 保健事業費 1 健康診査費 67,920,000 0 0 0 67,920,000 63,401,196 0 0 0 4,518,804 67,920,000 0 0 0 67,920,000 63,401,196 0 0 0 4,518,804 65,150,000 0 0 0 65,150,000 60,763,196 0 0 0 4,386,804 4,244,600 1 健康診査に要する経費 (保険年金課) ( 11 需用費 11需用費 233,000 223,063 0 0 0 9,937 消耗品費 493,000 492,993 0 0 0 7 222,027 ( 12 役務費 郵便料 13委託料 2 保健衛生普及 2,770,000 0 0 0 64,424,000 2,770,000 60,047,140 0 0 0 4,376,860 2,638,000 0 0 0 132,000 2,638,000 0 0 0 132,000 費 2,770,000 及び交付金 ( 13 委託料 1 償還金及び還付 60,047,140) 健康診査費委託料 59,926,161 封入・封緘委託料 120,979 1 人間ドック・脳ドック 19 負担金補助及び交付金 ( 2,638,000 2,638,000) 人間ドック・脳ドック利用 補助 5 諸支出金 492,993) 492,993 利用補助に要する経費 (保険年金課) 19負担金補助 223,063) 1,036 印刷製本費 12役務費 60,763,196 2,510,000 15,561,000 0 0 18,071,000 12,567,300 0 0 0 5,503,700 2,510,000 7,755,000 0 0 10,265,000 6,806,000 0 0 0 3,459,000 2,510,000 7,755,000 0 0 10,265,000 6,806,000 0 0 0 3,459,000 2,638,000 加算金 1 償還金及び還 付加算金 1 償還金及び還付加算金 (保険年金課) 23 償還金利子及び割引料 23償還金利子 10,265,000 6,806,000 0 0 0 3,459,000 及び割引料 償還金及び還付加算金 0 7,806,000 0 0 7,806,000 6,806,000) 3,956,000 平成26年度葬祭費受託事 業収入返還金 2 繰出金 ( 6,806,000 5,761,300 0 0 0 2,850,000 2,044,700 3広域連合納付金~5諸支出金 歳 出 科 目 予 算 現 額 継続費及び 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 費 繰越事業費 支 出 及 び 繰 5 2 1 繰出金 備 越 翌 年 度 繰 越 額 節 計 支 出 済 額 継 続 費 不 用 額 備 考 繰越明許費 事故繰越し 区 分 額 流 用 増 減 円 円 円 円 円 0 7,806,000 0 0 7,806,000 金 額 逓 次 繰 越 円 円 円 円 円 円 5,761,300 0 0 0 2,044,700 円 1 一般会計繰出金 28 繰出金 (保険年金課) 28繰出金 6 予備費 1 予備費 1 予備費 5,761,300 0 0 0 2,044,700 3,000 3,763,000 0 0 3,766,000 0 0 0 0 3,766,000 3,000 3,763,000 0 0 3,766,000 0 0 0 0 3,766,000 3,000 3,763,000 0 0 3,766,000 0 0 0 0 3,766,000 0 0 0 0 3,766,000 2,352,996,112 0 0 0 44,152,888 29予備費 歳 出 合 計 7,806,000 2,448,039,000 △50,890,000 0 0 2,397,149,000 3,766,000 一般会計繰出金 ( 5,761,300 5,761,300) 5,761,300 5諸支出金~6予備費
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