平成 27 年度 下半期 有田川町の財政事情 この財政事情は、条例に基づき町民の皆さまに現況をお知らせし、町財政の実態に ついてご理解をいただくため平成27年度の各会計の予算額、ならびに平成 28 年 3 月 31 日現在の執行済額についての状況を公表します。 一般会計の予算執行状況 歳 入 科 目 27 年度予算額 町 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 町 債 合 計 歳 出 科 目 議 総 民 衛 労 農 商 土 消 教 災 公 諸 予 会 務 生 生 働 林 水 害 支 産 工 木 防 育 復 債 業 旧 出 備 合 計 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 金 費 (単位:千円) 収入済額 2,909,027 2,864,077 154,672 154,671 7,906 7,906 23,905 23,905 19,493 19,493 461,586 461,586 34,458 34,458 34,038 34,038 11,189 11,189 6,892,367 6,892,367 3,620 3,620 183,886 183,612 130,328 95,963 1,589,223 1,109,494 2,042,297 640,925 31,739 31,966 231,962 231,313 420,227 3,696 481,620 481,621 220,058 119,521 1,985,600 655,800 17,869,201 14,061,221 27 年度予算額 お問い合わせ 吉備庁舎 企画財政課 支出済額 118,628 118,090 1,492,525 1,286,572 4,624,838 2,965,881 1,246,304 774,761 51,486 39,690 2,038,303 780,014 218,016 174,719 1,291,264 599,676 764,059 686,038 1,178,397 985,726 504,764 379,616 2,579,376 2,579,142 1,296,861 19,083 464,380 0 17,869,201 11,389,008 執行率(%) 前年度予算額 98.5% 2,946,969 100.0% 159,188 100.0% 9,299 100.0% 31,462 100.0% 15,104 100.0% 267,468 100.0% 36,634 100.0% 20,094 100.0% 10,384 100.0% 6,848,677 100.0% 3,439 99.9% 188,710 73.6% 128,346 69.8% 1,405,022 31.4% 1,442,543 100.7% 101,646 99.7% 2,221 0.9% 156,721 100.0% 339,519 54.3% 231,922 33.0% 1,618,200 78.7% 15,963,568 執行率(%) 前年度予算額 99.5% 113,061 86.2% 1,267,734 64.1% 3,879,833 62.2% 1,220,166 77.1% 44,483 38.3% 1,382,911 80.1% 192,927 46.4% 1,179,147 89.8% 885,899 83.6% 1,173,249 75.2% 665,936 100.0% 2,489,163 1.5% 1,118,308 0.0% 350,751 63.7% 15,963,568 前年比増減額 ▲ 37,942 ▲ 4,516 ▲ 1,393 ▲ 7,557 4,389 194,118 ▲ 2,176 13,944 805 43,690 181 ▲ 4,824 1,982 184,201 599,754 ▲ 69,907 229,741 263,506 142,101 ▲ 11,864 367,400 1,905,633 前年比増減額 5,567 224,791 745,005 26,138 7,003 655,392 25,089 112,117 ▲ 121,840 5,148 ▲ 161,172 90,213 178,553 113,629 1,905,633 ※上記の予算額には、前年度からの繰り越し事業分も含まれています。 27 年度予算額は、前年度予算額と比較して約 19 億円の増額となりました。 平成 27 年度 増額となった主な要因は、民生費のきび森の保育所建築による保育所整備事業、農林水産業費の強い 一般会計の 特 徴 農業つくり交付金事業および総務費のふるさと応援事業、廃園保育所利活用未来づくり事業、情報セキュ リティ強化対策事業によるものです。 4
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