平成27年度下半期 有田川町の財政事情

平成 27 年度
下半期
有田川町の財政事情
この財政事情は、条例に基づき町民の皆さまに現況をお知らせし、町財政の実態に
ついてご理解をいただくため平成27年度の各会計の予算額、ならびに平成 28 年 3 月
31 日現在の執行済額についての状況を公表します。
一般会計の予算執行状況 歳 入 科 目
27 年度予算額
町
税
地
方
譲
与
税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地 方 消 費 税 交 付 金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地
方
交
付
税
交通安全対策特別交付金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
財
産
収
入
寄
附
金
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
町
債
合 計
歳 出 科 目
議
総
民
衛
労
農
商
土
消
教
災
公
諸
予
会
務
生
生
働
林
水
害
支
産
工
木
防
育
復
債
業
旧
出
備
合 計
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
金
費
(単位:千円)
収入済額
2,909,027
2,864,077
154,672
154,671
7,906
7,906
23,905
23,905
19,493
19,493
461,586
461,586
34,458
34,458
34,038
34,038
11,189
11,189
6,892,367
6,892,367
3,620
3,620
183,886
183,612
130,328
95,963
1,589,223
1,109,494
2,042,297
640,925
31,739
31,966
231,962
231,313
420,227
3,696
481,620
481,621
220,058
119,521
1,985,600
655,800
17,869,201 14,061,221
27 年度予算額
お問い合わせ
吉備庁舎
企画財政課
支出済額
118,628
118,090
1,492,525
1,286,572
4,624,838
2,965,881
1,246,304
774,761
51,486
39,690
2,038,303
780,014
218,016
174,719
1,291,264
599,676
764,059
686,038
1,178,397
985,726
504,764
379,616
2,579,376
2,579,142
1,296,861
19,083
464,380
0
17,869,201 11,389,008
執行率(%)
前年度予算額
98.5%
2,946,969
100.0%
159,188
100.0%
9,299
100.0%
31,462
100.0%
15,104
100.0%
267,468
100.0%
36,634
100.0%
20,094
100.0%
10,384
100.0%
6,848,677
100.0%
3,439
99.9%
188,710
73.6%
128,346
69.8%
1,405,022
31.4%
1,442,543
100.7%
101,646
99.7%
2,221
0.9%
156,721
100.0%
339,519
54.3%
231,922
33.0%
1,618,200
78.7% 15,963,568
執行率(%)
前年度予算額
99.5%
113,061
86.2%
1,267,734
64.1%
3,879,833
62.2%
1,220,166
77.1%
44,483
38.3%
1,382,911
80.1%
192,927
46.4%
1,179,147
89.8%
885,899
83.6%
1,173,249
75.2%
665,936
100.0%
2,489,163
1.5%
1,118,308
0.0%
350,751
63.7% 15,963,568
前年比増減額
▲ 37,942
▲ 4,516
▲ 1,393
▲ 7,557
4,389
194,118
▲ 2,176
13,944
805
43,690
181
▲ 4,824
1,982
184,201
599,754
▲ 69,907
229,741
263,506
142,101
▲ 11,864
367,400
1,905,633
前年比増減額
5,567
224,791
745,005
26,138
7,003
655,392
25,089
112,117
▲ 121,840
5,148
▲ 161,172
90,213
178,553
113,629
1,905,633
※上記の予算額には、前年度からの繰り越し事業分も含まれています。
27 年度予算額は、前年度予算額と比較して約 19 億円の増額となりました。
平成 27 年度
増額となった主な要因は、民生費のきび森の保育所建築による保育所整備事業、農林水産業費の強い
一般会計の
特
徴 農業つくり交付金事業および総務費のふるさと応援事業、廃園保育所利活用未来づくり事業、情報セキュ
リティ強化対策事業によるものです。
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