58億6,616万6千円 一般 会計 47億2,600万円 平成28 年度 総額 まちの予算 一般会計 ■歳 入 区 分 1款 町 予 算 額(千円)構成比(%) 税 672,144 2款 地 方 譲 与 税 14.2 72,000 3款 利 子 割 交 付 金 1.5 800 4款 配 当 割 交 付 金 0.0 500 5款 株式等譲渡所得割交付金 0.0 1,000 6款 地方消費税交付金 0.0 45,000 7款 自動車取得税交付金 1.0 8,000 0.2 8款 地 方 特 例 交 付 金 200 9款 地 方 交 付 税 0.0 2,233,000 10款 交通安全対策特別交付金 47.2 600 11款 分担金及び負担金 0.0 15,417 12款 使用料及び手数料 0.3 149,085 13款 国 庫 支 出 金 3.2 293,468 14款 道 6.2 支 出 金 232,072 15款 財 4.9 産 収 入 62,360 1.3 16款 寄 附 金 4,888 17款 繰 0.1 入 金 190,500 18款 繰 4.0 越 金 40,000 19款 諸 0.8 収 入 86,966 1.8 債 618,000 13.1 20款 町 歳 入 合 計 4,726,000 100.0 平成28年度の幌延町の予算総額はおよそ58億6,600 万円です。財政の健全化を維持しながら、人口減少対策 として「幌 延町まち・ひと・しごと創生 総合戦略」を推 進するため、財源の重点配分を行いました。また、投資 的経費は、 「まちづくりの基本姿勢」に沿って選択と集中 により、産業の振興とくらしの安全安心、子育て・教育 環境の充実を重視した予算編成を行いました。 まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業では、移住 定住人口の増加に向けて民間賃貸住宅の建設促進と持家 住宅の建設等を奨励します。また、妊婦健診の交通費助 成や子ども医療費の無料化を高校生まで拡充するなどの 子育て支援の充実を図るとともに、各小中学校にタブレッ ト等の情報通信機器を整備し、教育環境の整備を進めて いきます。 予算総額を前年度と比較すると、およそ6億3,000万 円減額していますが、その主な要因は、問寒別生涯学習 センター建設事業や総合体育館等改修事業の大型事業が 完了したことなどによるものです。 なお、詳細については、 「わが町の家計」の発行を予定 していますので、概要のみの掲載とさせて頂きました。 【一般会計予算歳入構成比】 18款 19款 17款 20款 1款 2款 7款 8款 歳 入 14款 13款 9款 11款 10款 区 分 予 算 額(千円)構成比(%) 1款 議 会 費 2款 総 務 費 3款 民 生 費 4款 衛 生 費 6款 農 林 水 産 業 費 7款 商 工 費 8款 土 木 費 9款 消 防 費 10款 教 育 費 11款 災 害 復 旧 費 12款 公 債 費 14款 予 備 費 歳 出 合 計 6款 16款 15款 12款 ■歳 出 3款4款 5款 52,825 1.1 580,207 12.3 479,302 10.1 493,791 10.4 483,914 10.2 96,941 2.1 715,361 15.1 134,371 2.8 407,693 8.6 1 0.0 1,266,594 26.8 0.3 15,000 4,726,000 100.0 ※各区分の構成比は、小数点第1位未満四捨五入のため 合計と一致しないことがあります。 【一般会計予算歳出構成比】 1款 14款 2款 12款 3款 歳 出 11款 4款 10款 9款 6款 8款 7款 ほろのべの窓 2016.4月号▶ 2
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