勘定科目 当初予算額 補正予算額 補正後予算額 131 人件費支出

平成27年度 鹿角市社会福祉協議会資金収支補正予算(法人全体)
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 2 8 年 3 月 31 日
単位:円
勘定科目
181 会費収入
183 寄附金収入
184 経常経費補助金収入
185 助成金収入
186 受託金収入
187 貸付事業収入
188 事業収入
190 介護保険事業収入
195 障害福祉サービス等事業収入
198 利用料収入
200 受取利息配当金収入
201 その他の収入
事業活動収入計(1)
131 人件費支出
132 事業費支出
133 事務費支出
138 貸付事業支出
139 共同募金配分金事業費
141 助成金支出
142 負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
147 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
220 事業区分間繰入金収入
222 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
155 積立資産支出
161 サービス区分間長期貸付金支出
162 事業区分間繰入金支出
164 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)
=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)
=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
補正(第1次)
予算現額
補正後予算額
6,500,000
H27.02.26
163,000
6,000,000
-600,000
5,400,000
20,607,000
-137,000
20,470,000
0
50,000
50,000
18,692,000
-224,000
18,468,000
1,300,000
-280,000
1,020,000
1,459,000
1,490,000
2,949,000
48,802,000
-8,389,000
40,413,000
9,846,000
-2,657,000
7,189,000
1,080,000
-308,000
772,000
69,000
0
69,000
172,000
30,000
202,000
114,527,000
-10,862,000
103,665,000
83,064,000
998,000
84,062,000
18,312,000
1,744,000
20,056,000
6,750,000
-60,000
6,690,000
1,300,000
-280,000
1,020,000
1,199,000
-37,000
1,162,000
1,830,000
-215,000
1,615,000
10,000
0
10,000
112,465,000
2,150,000
114,615,000
2,062,000
-13,012,000
-10,950,000
0
0
0
114,000
114,000
228,000
114,000
114,000
228,000
-114,000
-114,000
-228,000
5,371,000
0
5,371,000
5,465,000
-608,000
4,857,000
10,836,000
-608,000
10,228,000
1,023,000
10,000
1,033,000
1,100,000
-1,100,000
0
5,371,000
0
5,371,000
4,561,000
296,000
4,857,000
12,055,000
-794,000
11,261,000
-1,219,000
186,000
-1,033,000
290,000
0
290,000
439,000
-12,940,000
-12,501,000
52,840,704
5,533,090
58,373,794
53,279,704
-7,406,910
45,872,794
6,663,000