平成28年度6月補正予算資料 総務部財政課 財政グループ 内線2343・2344 1 補正予算額総括表 (単位:千円) 区分 平成28年度 補正予算額 既決予算額 平成27年度 最終予算額 計 (100.7%) 一般会計 151,952 20,340,000 20,491,952 20,350,107 (100.6%) 特別会計 1,275 15,123,892 15,125,167 15,032,224 (98.8%) 企業会計 0 14,198,529 14,198,529 14,371,657 (100.1%) 合計 153,227 注:計欄の( )は、平成27年度最終予算額に対する比率を示す。 - 1 - 49,662,421 49,815,648 49,753,988 2 一般会計の補正予算額財源内訳 (単位:千円) 区分 国 県 庫 補正予算額 支 支 出 出 金 38,749 金 3,281 入 11,653 計 53,683 金 98,269 計 98,269 計 151,952 特定財源 諸 収 小 繰 越 一般財源 小 合 - 2 - 3 特別会計の補正予算額 (単位:千円) 会計名 補正予算額 財源 国県支出金 繰入金 繰越金 その他 28年度現計 27年度最終 市債 7,685,645 7,669,142 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 1,275 住宅新築資金等 貸付 事業 特 別 会 計 0 5,210 5,202 コミュニティ・ プラ ント 事 業 特 別 会 計 0 60,947 66,192 介 護 保 険 特 別 会 計 0 4,661,000 4,653,126 流域関連公共下 水道 事業 特 別 会 計 0 1,351,013 1,313,563 後期高齢者医療 特別 会計 0 1,361,352 1,324,999 合 計 1,275 1,275 0 - 3 - 1,275 0 0 0 15,125,167 15,032,224 4 主な補正内容 事業名 (一般会計) こどもの家修繕事業 こどもの家指定管理委託事業 下水路整備事業 中学校調理室整備事業 英語指導力向上事業 学校給食運営事業 補正予算額 内 容 千円 820 7,475 20,000 1,599 790 21,568 南こどもの家及び神守こどもの家の修繕費 こどもの家(全8施設)の指定管理委託料(増額分) 西愛宕交差点付近の排水路整備に係る県共同事業負担金 暁中学校の調理用コンロ及びオーブンの購入費 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業(研修協力校:神守中学校及 び神守小学校) 市立小学校、市立中学校及び市立幼稚園の給食用賄材料費(増額分) - 4 -
© Copyright 2025 ExpyDoc