平成28年度6月補正予算(PDF:52KB)

平成28年度6月補正予算資料
総務部財政課
財政グループ
内線2343・2344
1 補正予算額総括表
(単位:千円)
区分
平成28年度
補正予算額
既決予算額
平成27年度
最終予算額
計
(100.7%)
一般会計
151,952
20,340,000
20,491,952
20,350,107
(100.6%)
特別会計
1,275
15,123,892
15,125,167
15,032,224
(98.8%)
企業会計
0
14,198,529
14,198,529
14,371,657
(100.1%)
合計
153,227
注:計欄の( )は、平成27年度最終予算額に対する比率を示す。
- 1 -
49,662,421
49,815,648
49,753,988
2 一般会計の補正予算額財源内訳
(単位:千円)
区分
国
県
庫
補正予算額
支
支
出
出
金
38,749
金
3,281
入
11,653
計
53,683
金
98,269
計
98,269
計
151,952
特定財源
諸
収
小
繰
越
一般財源
小
合
- 2 -
3 特別会計の補正予算額
(単位:千円)
会計名
補正予算額
財源
国県支出金
繰入金
繰越金
その他
28年度現計
27年度最終
市債
7,685,645
7,669,142
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
1,275
住宅新築資金等 貸付 事業
特
別
会
計
0
5,210
5,202
コミュニティ・ プラ ント
事
業
特
別
会
計
0
60,947
66,192
介 護 保 険 特 別 会 計
0
4,661,000
4,653,126
流域関連公共下 水道 事業
特
別
会
計
0
1,351,013
1,313,563
後期高齢者医療 特別 会計
0
1,361,352
1,324,999
合
計
1,275
1,275
0
- 3 -
1,275
0
0
0
15,125,167
15,032,224
4 主な補正内容
事業名
(一般会計)
こどもの家修繕事業
こどもの家指定管理委託事業
下水路整備事業
中学校調理室整備事業
英語指導力向上事業
学校給食運営事業
補正予算額
内 容
千円
820
7,475
20,000
1,599
790
21,568
南こどもの家及び神守こどもの家の修繕費
こどもの家(全8施設)の指定管理委託料(増額分)
西愛宕交差点付近の排水路整備に係る県共同事業負担金
暁中学校の調理用コンロ及びオーブンの購入費
外部専門機関と連携した英語指導力向上事業(研修協力校:神守中学校及
び神守小学校)
市立小学校、市立中学校及び市立幼稚園の給食用賄材料費(増額分)
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