補正予算の概要 平成28年6月 八王子市 平成28年度 6月補正予算 1. 予算規模 ………… 1 ………… ………… ………… ………… 2 3 4 4 2. 一般会計 (1) (2) (3) (4) 歳入総括 歳出総括 歳入 歳出 目次 1. 予算規模 (単位 千円) 区 分 補 正 前 の 額 一 般 会 計 特 別 会 計 補 198,600,000 正 額 計 605,000 左 の 構 成 比 199,205,000 48.5% 国民健康保険事業 72,565,622 72,565,622 17.7% 後期高齢者医療 11,433,167 11,433,167 2.8% 介 険 39,497,442 39,497,442 9.6% 母子・父子福祉資金 207,611 207,611 0.0% 業 15,418,637 15,418,637 3.8% 土 地 取 得 事 業 211,664 211,664 0.1% 下 護 水 保 道 事 駐 車 場 事 業 1,024,922 1,024,922 0.2% 借 入 金 管 理 36,872,405 36,872,405 9.0% 給与及び公共料金 33,948,924 33,948,924 8.3% 小 計 計 211,180,394 0 211,180,394 51.5% 409,780,394 605,000 410,385,394 100.0% 1 2. 一般会計 (1) 歳入総括 (単位 千円) 款 補正前の額 1 市 2 地 方 譲 与 補 正 額 計 税 90,069,409 90,069,409 税 974,494 974,494 3 利 子 割 交 付 金 215,770 215,770 4 配 当 割 交 付 金 1,184,114 1,184,114 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 700,506 700,506 6 地 方 消 費 税 交 付 金 13,202,748 13,202,748 5 ゴ ル フ 場 利 用 交 付 自 動 車 取 得 8 交 付 国 有 提 供 施 設 等 所 9 市 町 村 助 成 交 付 金 税 金 税 金 在 等 96,408 96,408 472,507 472,507 1,611 1,611 10 地 金 404,335 404,335 税 3,900,000 3,900,000 策 金 80,610 80,610 13 分 担 金 及 び 負 担 金 2,003,960 2,003,960 14 使 用 料 及 び 手 数 料 4,559,626 4,559,626 金 35,429,776 35,429,776 7 11 地 12 交 特 15 国 方 特 方 例 交 交 付 付 通 安 全 対 別 交 付 庫 支 出 16 都 支 出 金 26,726,153 26,726,153 17 財 産 収 入 664,937 664,937 18 寄 附 金 198,260 198,260 19 繰 入 金 3,052,054 3,052,054 20 繰 越 金 1 21 諸 収 入 1,656,021 1,656,021 債 13,006,700 13,006,700 22 市 計 198,600,000 2 605,000 605,000 605,001 199,205,000 (2) 歳出総括 (単位 千円) 補正額の財源内訳 補正前の額 補 正 額 款 計 国庫支出金 都 支 出 金 市 1 議 会 費 786,059 2 総 務 費 17,299,601 3 民 生 費 101,279,735 4 衛 生 費 22,239,702 22,239,702 5 労 働 費 67,789 67,789 6 農林業費 469,825 469,825 570,000 570,000 35,000 101,314,735 35,000 費 1,506,284 1,506,284 8 土 木 費 17,463,444 17,463,444 9 消 防 費 6,463,653 6,463,653 10 教 育 費 18,162,944 18,162,944 11 公 債 費 12,704,912 12,704,912 12 諸 支 出 金 6,052 6,052 150,000 150,000 198,600,000 605,000 199,205,000 計 費 他一 般 財 源 17,869,601 工 備 の 786,059 7 商 13 予 債そ 605,000 3 (3)歳入 (単位 千円) 計 上 額 補 正 の 内 容 20 繰越金 605,000 1 繰越金 (1) 繰越金 前年度繰越金 ( 補正前 財務部財政課 1 今回補正 605,000 補正後 605,001 (4)歳出 基本計画 ) (単位 千円) 1 施策番号 6 総合戦略 − 予算科目 2 2 1 税務部納税課 事 務 事 業 名 市税過誤納還付金 事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 補正前 300,000 300,000 今回補正 570,000 570,000 補正後 870,000 870,000 法人市民税確定申告額が予定申告による納付額を下回ることが見込まれ、市税過誤納還付金 に不足が生じるため、所要額を補正する。 4 基本計画 3 施策番号 17 総合戦略 ① 予算科目 3 3 3 子ども家庭部児童青少年課 事 務 事 業 名 学童保育所待機児童の居場所対策 事業費 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 補正前 今回補正 35,000 35,000 補正後 35,000 35,000 学童保育所の待機児童(小学校1∼3年生)を対象に、新たに放課後及び夏休み等の安全で安心な 居場所を提供するため、小学校の教室を利用して見守りを行う経費を補正する。 35,000 見守り業務委託料 実施対象校 本年4月1日時点で一定数の待機児童が発生した学校 実施期間 平成28年7月∼29年3月 平日 放課後∼午後5時 夏休み等休業期間 午前8時30分∼午後5時 実施体制 各校に見守り員を配置 5
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