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補正予算の概要
平成28年6月
八王子市
平成28年度 6月補正予算
1. 予算規模
…………
1
…………
…………
…………
…………
2
3
4
4
2. 一般会計
(1)
(2)
(3)
(4)
歳入総括
歳出総括
歳入
歳出
目次
1. 予算規模
(単位 千円)
区
分
補 正 前 の 額
一 般 会 計
特
別
会
計
補
198,600,000
正
額
計
605,000
左 の 構 成 比
199,205,000
48.5%
国民健康保険事業
72,565,622
72,565,622
17.7%
後期高齢者医療
11,433,167
11,433,167
2.8%
介
険
39,497,442
39,497,442
9.6%
母子・父子福祉資金
207,611
207,611
0.0%
業
15,418,637
15,418,637
3.8%
土 地 取 得 事 業
211,664
211,664
0.1%
下
護
水
保
道
事
駐
車
場
事
業
1,024,922
1,024,922
0.2%
借
入
金
管
理
36,872,405
36,872,405
9.0%
給与及び公共料金
33,948,924
33,948,924
8.3%
小
計
計
211,180,394
0
211,180,394
51.5%
409,780,394
605,000
410,385,394
100.0%
1
2. 一般会計
(1) 歳入総括
(単位 千円)
款
補正前の額
1 市
2 地
方
譲
与
補
正
額
計
税
90,069,409
90,069,409
税
974,494
974,494
3 利
子
割
交
付
金
215,770
215,770
4 配
当
割
交
付
金
1,184,114
1,184,114
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交
付
金
700,506
700,506
6 地 方 消 費 税 交 付 金
13,202,748
13,202,748
5
ゴ ル フ 場 利 用
交
付
自 動 車 取 得
8
交
付
国 有 提 供 施 設 等 所
9
市 町 村 助 成 交 付 金
税
金
税
金
在
等
96,408
96,408
472,507
472,507
1,611
1,611
10 地
金
404,335
404,335
税
3,900,000
3,900,000
策
金
80,610
80,610
13 分 担 金 及 び 負 担 金
2,003,960
2,003,960
14 使 用 料 及 び 手 数 料
4,559,626
4,559,626
金
35,429,776
35,429,776
7
11 地
12
交
特
15 国
方
特
方
例
交
交
付
付
通 安 全 対
別
交
付
庫
支
出
16 都
支
出
金
26,726,153
26,726,153
17 財
産
収
入
664,937
664,937
18 寄
附
金
198,260
198,260
19 繰
入
金
3,052,054
3,052,054
20 繰
越
金
1
21 諸
収
入
1,656,021
1,656,021
債
13,006,700
13,006,700
22 市
計
198,600,000
2
605,000
605,000
605,001
199,205,000
(2) 歳出総括
(単位 千円)
補正額の財源内訳
補正前の額 補 正 額
款
計
国庫支出金 都 支 出 金 市
1 議
会
費
786,059
2 総
務
費
17,299,601
3 民
生
費 101,279,735
4 衛
生
費
22,239,702
22,239,702
5 労
働
費
67,789
67,789
6 農林業費
469,825
469,825
570,000
570,000
35,000 101,314,735
35,000
費
1,506,284
1,506,284
8 土
木
費
17,463,444
17,463,444
9 消
防
費
6,463,653
6,463,653
10 教
育
費
18,162,944
18,162,944
11 公
債
費
12,704,912
12,704,912
12 諸 支 出 金
6,052
6,052
150,000
150,000
198,600,000
605,000 199,205,000
計
費
他一 般 財 源
17,869,601
工
備
の
786,059
7 商
13 予
債そ
605,000
3
(3)歳入
(単位 千円)
計 上 額
補 正 の 内 容
20 繰越金
605,000 1 繰越金
(1) 繰越金
前年度繰越金
( 補正前
財務部財政課
1
今回補正 605,000
補正後
605,001
(4)歳出
基本計画
)
(単位 千円)
1
施策番号
6
総合戦略
− 予算科目
2
2
1
税務部納税課
事 務 事 業 名 市税過誤納還付金
事業費
国庫支出金
都支出金
市債
その他
一般財源
補正前
300,000
300,000
今回補正
570,000
570,000
補正後
870,000
870,000
法人市民税確定申告額が予定申告による納付額を下回ることが見込まれ、市税過誤納還付金
に不足が生じるため、所要額を補正する。
4
基本計画
3
施策番号
17 総合戦略
① 予算科目
3
3
3
子ども家庭部児童青少年課
事 務 事 業 名 学童保育所待機児童の居場所対策
事業費
国庫支出金
都支出金
市債
その他
一般財源
補正前
今回補正
35,000
35,000
補正後
35,000
35,000
学童保育所の待機児童(小学校1∼3年生)を対象に、新たに放課後及び夏休み等の安全で安心な
居場所を提供するため、小学校の教室を利用して見守りを行う経費を補正する。
35,000
見守り業務委託料
実施対象校
本年4月1日時点で一定数の待機児童が発生した学校
実施期間
平成28年7月∼29年3月
平日
放課後∼午後5時
夏休み等休業期間
午前8時30分∼午後5時
実施体制
各校に見守り員を配置
5