平成27年度会計別予算推移

■平成27年度会計別予算推移
会計名称
当初
一 般 会 計
31,910,000
国民健康保険事業
7,869,000
国民健康保険直営診療所事業
410,000
後期高齢者医療事業
705,000
6,110,000
介護保険事業
簡易水道事業
1,768,000
集落排水事業
420,000
3号補正
4号補正
5号補正
6号補正
7号補正
8号補正
9号補正
(6月)
(6月)
(9月)
(10月専決)
(12月)
(12月)
(3月)
(3月)
(3月専決)
1,192,855
612,449
0
411
602,137
197,100
523,682
234,955
160,403
146,700
合計
162,944 35,743,225
10,171
90,734
277,963
27,535
8,275,403
65,830
14,930
△ 16,187
3,016
477,589
△ 5,545
220
△ 39,042
660,633
△ 82,162
△ 51,315
6,020,471
43,537
△ 11,558
51,374
4,000
659,442
△ 198,427
△ 74,550
1,546,397
6,681
△ 252
430,429
公共下水道事業
2,907,000
△ 67,840
△ 94,201
△ 14,553
2,730,406
浄化槽整備事業
279,000
△ 15,201
△ 8,395
△ 5,902
249,502
工業用地造成事業
190,500
190,500
宅地造成事業
45,000
45,000
市民太陽光発電所事業
39,800
(小計)
一般・特別会計 合計
病
院
事
業
収益的
資本的
収益的
資本的
10,977
2,006
103,383
6,200
1,600
五箇財産区
水
道
事
業
50,600
6,200
峰山財産区
企
業
会
計
2号補正
671,000
介護サービス事業
特
別
会
計
(単位:千円)
1号補正
1,600
21,422,100
51,011
0
98,848
0
104,119
0
△ 124,060
0
△ 155,063 21,396,955
53,332,100
1,243,866
612,449
700,985
197,100
627,801
234,955
36,343
146,700
7,881 57,140,180
収
入
682,621
0
8,802
691,423
支
出
748,972
3,194
41,831
793,997
収
入
162,561
0
△ 18,219
144,342
支
出
440,368
19,000
0
459,368
収
入
7,103,011
119
0
40,474
4,881
7,148,485
支
出
7,103,011
119
0
40,474
4,881
7,148,485
収
入
644,554
144,900
14,256
3,318
570
△ 60,206
747,392
支
出
988,606
144,981
15,364
4,104
△ 3,820
△ 58,036
1,091,199
9,280,957
144,981
0
37,677
0
4,104
0
78,485
0
△ 53,155
9,493,049
62,613,057
1,388,847
612,449
738,662
197,100
631,905
234,955
114,828
146,700
(小計)
京丹後市予算規模
※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値
※ 病院事業会計の12月補正については、2つの補正予算を編成
※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載
△ 45,274 66,633,229
※予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示