■平成27年度会計別予算推移 会計名称 当初 一 般 会 計 31,910,000 国民健康保険事業 7,869,000 国民健康保険直営診療所事業 410,000 後期高齢者医療事業 705,000 6,110,000 介護保険事業 簡易水道事業 1,768,000 集落排水事業 420,000 3号補正 4号補正 5号補正 6号補正 7号補正 8号補正 9号補正 (6月) (6月) (9月) (10月専決) (12月) (12月) (3月) (3月) (3月専決) 1,192,855 612,449 0 411 602,137 197,100 523,682 234,955 160,403 146,700 合計 162,944 35,743,225 10,171 90,734 277,963 27,535 8,275,403 65,830 14,930 △ 16,187 3,016 477,589 △ 5,545 220 △ 39,042 660,633 △ 82,162 △ 51,315 6,020,471 43,537 △ 11,558 51,374 4,000 659,442 △ 198,427 △ 74,550 1,546,397 6,681 △ 252 430,429 公共下水道事業 2,907,000 △ 67,840 △ 94,201 △ 14,553 2,730,406 浄化槽整備事業 279,000 △ 15,201 △ 8,395 △ 5,902 249,502 工業用地造成事業 190,500 190,500 宅地造成事業 45,000 45,000 市民太陽光発電所事業 39,800 (小計) 一般・特別会計 合計 病 院 事 業 収益的 資本的 収益的 資本的 10,977 2,006 103,383 6,200 1,600 五箇財産区 水 道 事 業 50,600 6,200 峰山財産区 企 業 会 計 2号補正 671,000 介護サービス事業 特 別 会 計 (単位:千円) 1号補正 1,600 21,422,100 51,011 0 98,848 0 104,119 0 △ 124,060 0 △ 155,063 21,396,955 53,332,100 1,243,866 612,449 700,985 197,100 627,801 234,955 36,343 146,700 7,881 57,140,180 収 入 682,621 0 8,802 691,423 支 出 748,972 3,194 41,831 793,997 収 入 162,561 0 △ 18,219 144,342 支 出 440,368 19,000 0 459,368 収 入 7,103,011 119 0 40,474 4,881 7,148,485 支 出 7,103,011 119 0 40,474 4,881 7,148,485 収 入 644,554 144,900 14,256 3,318 570 △ 60,206 747,392 支 出 988,606 144,981 15,364 4,104 △ 3,820 △ 58,036 1,091,199 9,280,957 144,981 0 37,677 0 4,104 0 78,485 0 △ 53,155 9,493,049 62,613,057 1,388,847 612,449 738,662 197,100 631,905 234,955 114,828 146,700 (小計) 京丹後市予算規模 ※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値 ※ 病院事業会計の12月補正については、2つの補正予算を編成 ※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載 △ 45,274 66,633,229 ※予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示
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