Seite 1 von 2 Stadtkämmerei Finanz- und Investitionsplanung Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München vom 21.10.2015 Programmeinbringung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 mit Beschluss für die Vollversammlung am 21.10.2015 Inhaltsverzeichnis Kurzübersicht........................................................................................ 1 Beschluss.............................................................................................. 3 Anlage 1 Gesamtübersicht Mehrjahresinvestitionsprogramm nach Referaten........................................................................................................... 35 Schlussgerechnete Bauvorhaben 2014, die nicht mehr im Programmentwurf enthalten sind........................................................................................... 37 Erläuterungen zum Programminhalt nach Referaten.................................... 39 MIP-Entwurf 2015 – 2019 ▪ Erläuterungen zu folgenden Datenausdrucken.... (Anfang hellgelber Teil) ▪ Investitionsliste 1 – Einzelmaßnahmen.............................. (hellgelber Teil) ▪ Investitionsliste 1 – Bewegliches Anlagevermögen..... (dunkelgelber Teil) ▪ Investitionsliste 2 – Einzelmaßnahmen........................................ (rosa Teil) ▪ Investitionsliste 3 – Einzelmaßnahmen.............................. (hellblauer Teil) Anlage 2 Infrastrukturkonzept......................................................................... (weißer Teil) Telefon: 233-92170 Telefax: 233-28998 Stadtkämmerei HA II/21 Finanz- und Investitionsplanung Mehrjahresinvestitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 Anlagen Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04294 Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Öffentliche Sitzung Kurzübersicht zum beiliegenden Beschluss Anlass Die Stadtkämmerei legt mit dieser Vorlage den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 mit der verbindlichen Planung für das Jahr 2020 vor. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm ist nach Art. 70 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung eine wesentliche Unterlage für die Mittelfristige Finanzplanung (§ 9 KommHVDoppik). Inhalt In dieser Vorlage werden, nach einer o Ausgangslage (A), o die Kommunalfinanzen (B), o das Volumen des MIP-Entwurfs mit Details (C), o der Abgleich zwischen Mehrjahresinvestitionsprogramm und Jahreshaushalt (D), o die entstehenden Folgekosten (E) o die Reihenfolge großer Siedlungen (F), o die Programmschwerpunkte (G) o die Bewertungen und das weitere Vorgehen (H) aufgezeigt. Entscheidungsvorschlag Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 mit der verbindlichen Planung für das Jahr 2020 wird zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Eine Fortschreibung des geltenden Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2014 bis 2018 findet nicht mehr statt. Gesucht werden kann im RIS auch nach Mehrjahresinvestitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019 Seite 3 Telefon: 233 - 92170 Telefax: 233 - 28998 Stadtkämmerei HA II/21 Finanz- und Investitionsplanung Mehrjahresinvestitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 Anlagen Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04294 Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Öffentliche Sitzung Inhaltsverzeichnis I. Vortrag des Referenten....................................................................................... 4 A. Zusammenfassung..................................................................................................................4 B. Kommunalfinanzen..................................................................................................................5 C. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms mit wesentlichen Details..............................7 C.1. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 – 2018.........................................7 C.2. Anmeldungen der Referate zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 (Entwurf)......................................................................................................8 C.3. Derzeitiges Volumen des Programmentwurfs 2015 – 2019...........................................10 C.4. Details zum Programminhalt der Investitionsliste 1........................................................14 D. Abgleich zwischen Mehrjahresinvestitionsprogramm und Jahreshaushalt.............................17 E. Folgekosten aus Investitionen des Programmentwurfs.........................................................18 F. Reihenfolge großer Siedlungen..............................................................................................19 G. Programmschwerpunkte.......................................................................................................20 G.1. Investitionsschwerpunkte...............................................................................................20 G.2. Notwendige Investitionen (Prioritäten)...........................................................................22 G.3. Programmvolumen der Referate...................................................................................24 H. Bewertungen und weiteres Vorgehen....................................................................................27 H.1. Finanzielle Situation für den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019................................................................................................................... 27 H.2. Große Vorhaben in kommenden Jahren und Gesamtschau..........................................28 H.3. Fachausschussberatungen über die eingestellten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Stellungnahmen der Bezirksausschüsse....................................29 H.4. Steuerschätzung im November 2015 und Mittelfristige Finanzplanung..........................30 II. Antrag des Referenten..................................................................................... 31 III. Beschluss........................................................................................................ 31 LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 4 I. Vortrag des Referenten A. Zusammenfassung Die Stadtkämmerei legt mit dieser Vorlage den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 (MIP) mit der verbindlichen Planung für das Jahr 2020 vor. Der Entwurf wird mit der Einbringung in diese Vollversammlung den Fachausschüssen zur Vorberatung im Oktober und November 2015 zugewiesen. Die Referentinnen und Referenten werden in den Fachausschüssen die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ihres Zuständigkeitsbereiches vorstellen und begründen. Nach der Vorberatung des Entwurfs durch die Fachausschüsse wird das Investitionsprogramm nach Art. 70 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung, ggf. mit den sich aus den Fachausschusssitzungen ergebenden Änderungen von der Vollversammlung des Stadtrates im Dezember 2015 beraten und beschlossen. Das beschlossene Investitionsprogramm bildet eine wesentliche Unterlage für die Mittelfristige Finanzplanung (§ 9 KommHV-Doppik). Der vorliegende Entwurf des MIP umfasst ein Volumen von insgesamt rund 6.805 Mio. EUR (Volumen des Vorjahres: Programm 2014 – 2018: 4.696 Mio. EUR). Das MIP-Volumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.109 Mio. EUR erhöht. Auf die Ursachen wird unter Punkt C.3.1. eingegangen. Die Bewertung der Entwicklung erfolgt unter Punkt H.1. - H.3. Im Entwurf des MIP sind nach Auffassung der Stadtkämmerei die derzeit veranschlagungsfähigen und erforderlichen Investitionsmaßnahmen berücksichtigt, die schwerpunktmäßig neben dem Substanzerhalt städtischer Immobilien, den neuen bzw. zu verändernden Projekten im Bereich von „Bildung und Sport“, dem „Ausbau einer modernen Infrastruktur insbesondere auch mit energieeffizienten Komponenten“, der „Verbesserung der Wohnraumsituation“ sowie der „Förderung des kulturellen Angebots“ dienen. Eine Prognose über die weiteren wichtigen noch nicht im MIP veranschlagungsfähigen geplanten Investitionen ergeben sich aus der aktualisierten Bekanntgabe zur Finanz- und Investitionsplanung, „Große Vorhaben in kommenden Jahren“. Zusammen mit dem Mehrjahresinvestitionsprogrammentwurf 2015 – 2019 erhält der Stadtrat damit ein Gesamtbild über alle bei der Landeshauptstadt München mittelfristig angedachten Investitionsvorhaben und der bereits geplanten oder laufenden Maßnahmen. Der in diese Vollversammlung eingebrachte Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 löst das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 ab, das nicht mehr fortgeschrieben wird. Der aktuelle Entwurf 2015 – 2019 wird den jeweiligen Fachausschüssen zur weiteren Beratung und nach ggf. notwendig werdenden Veränderungen u.a. aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2015 als wesentliche Unterlage der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 – 2019 der Vollversammlung des Stadtrates im Dezember 2015 zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 5 B. Kommunalfinanzen Die Basis für handlungsfähige Kommunen sind verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen. Diese haben sich in den jüngsten Jahren zumeist positiv dargestellt. Doch das Bild ist alles andere als einheitlich. Die Finanzsituation vieler Städte bleibt angespannt. Die Hoffnungen der Kommunen auf langsamer steigende Sozialausgaben und eine weitere Verbesserung des Finanzierungssaldos zwischen Einnahmen und Ausgaben erfüllen sich nach der Auswertung der Finanzdaten der Städte, Landkreise und Gemeinden leider nicht. Selbst bei vorsichtiger Schätzung erhöhen sich die sozialen Leistungen in diesem und dem kommenden Jahr voraussichtlich um rund 1,8 Milliarden EUR pro Jahr. Bis zum Jahr 2017 wird ein Anstieg auf mehr als 54 Milliarden EUR erwartet – nach 47 Milliarden Euro im Jahr 2013. Für die Jahre 2014 bis 2017 prognostizieren die kommunalen Spitzenverbände einen Überschuss für die Gesamtheit der kommunalen Kernhaushalte in der Größenordnung von ein bis zwei Milliarden Euro. Bisherige Erwartungen mussten dabei jedoch deutlich nach unten korrigiert werden. Viele Kommunen bleiben weit davon entfernt, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Deutliche Unterschiede zeigen sich aber auch in den Handlungsmöglichkeiten von finanzstarken und finanzschwachen Kommunen – unabhängig von der Frage, ob es sich um kreisfreie Städte, Landkreise, kreisangehörige Städte oder Gemeinden handelt. Finanziell stabile Kommunen können zusätzliche Einnahmen dazu verwenden, ihre Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen. Finanziell überlastete Kommunen müssen ihre ohnehin niedrigen Investitionsausgaben nochmals einschränken, um die Defizite zu reduzieren. Trotz der Sonderprogramme mit Entschuldungshilfen in einigen Ländern ist ein bundesweiter Rückgang der Kassenkredite nicht zu verzeichnen. Der Finanzierungssaldo der kommunalen Kernhaushalte für die Jahre 2014 bis 2017 liegt nach der Prognose in der Größenordnung von 1,1 bis 1,9 Milliarden EUR. Der Finanzierungssaldo nimmt dabei von Jahr zu Jahr ab, lediglich die zugesagte Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Milliarde EUR bundesweit wird im Jahr 2015 für eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr sorgen. Bei den Investitionen ist – bei sehr unterschiedlichem Ausgangsniveau in den einzelnen Ländern und Kommunen und einer Entwicklung, die diese Unterschiede noch vertieft – in den kommenden Jahren mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2,0 Prozent zu rechnen. 2015 wird eine Summe von 22,1 Milliarden EUR erwartet. Die Steigerungsraten der sozialen Leistungen sind doppelt so hoch, in absoluten Zuwachsbeträgen nehmen die sozialen Leistungen sogar viermal so stark zu. Die Kassenkredite der Kommunen belaufen sich weiterhin auf knapp 50 Milliarden EUR. Auch die verschiedenen Sonderprogramme mit Entschuldungshilfen in einzelnen Ländern haben noch keine Trendwende beim bundesweiten Kassenkreditvolumen bewirken können. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 6 Für die Landeshauptstadt München war das zurückliegende Haushaltsjahr 2014 zweifellos ein besonders gutes Finanzjahr. Im Jahr 2014 konnten erneut Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,329 Mrd. EUR verzeichnet werden. Das sind rund 3 Prozent oder 58 Mio. EUR mehr als im Jahr 2013 (2,271 Mrd. EUR). Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen insgesamt 6,1 Mrd. EUR. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (5,7 Mrd. EUR) um 407 Mio. EUR oder sieben Prozent basiert primär auf den sehr guten Steuereinnahmen. Der Schuldenstand konnte weiter reduziert werden. Zum Jahresende 2014 verfügte die Stadt weiterhin über einen hohen Finanzmittelbestand. Den verbesserten Einzahlungen standen deutlich gestiegene Auszahlungen gegenüber, die auch im Jahr 2015 sowie mittelfristig u.a aufgrund der deutlichen Personalausweitungen weiter überproportional ansteigen werden. Der aktuell noch verfügbare finanzielle Spielraum erlaubt es finanzielle Vorsorge zu treffen. So lag der Schuldenstand im Hoheitshaushalt zum 31. Dezember 2014 bei 906 Mio. EUR. Für das Jahr 2015 (Stand Haushaltsplan 2015 10/2015) ist keine Kreditaufnahme jedoch eine Tilgung in Höhe von 169,2 Millionen Euro eingeplant. Eine Nettoneuverschuldung ist somit nicht vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit ca. 489 Euro (Einwohnerstand 30.6.2015: 1.503.188 Einwohner). Die Landeshauptstadt München steht mit ihrer starken Anziehungskraft und stetig steigenden Einwohnerzahlen einer immer größer werdenden Herausforderung auch im Investitionsbereich gegenüber. Die überaus starke Investitionsoffensive im Bereich Bildung, die Ausbauaktivitäten bei Kindertageseinrichtungen, der hohe Einsatz für die Flüchtlingshilfe, die intensivierte Siedlungsbautätigkeit im Stadtgebiet, das hohe Immobilienportfolio der Stadt, diverse Sonderbauprogramme, das Wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München V“, die geplanten Generalinstandsetzungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen und die Investitionsförderung freier Kita-Träger kennzeichnen die aktuelle Situation. Bei den Kostenerstattungen für Aufwendungen des übertragenen Wirkungskreises sowie der Erstattung bei den Lehrpersonalkosten beläuft sich das auftretende Finanzierungsdefizit auf jährlich rund 350 Mio. € und verringert in dieser Größenordnung die verfügbaren städtischen Finanzmittel. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 7 Zudem führt eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Landeshauptstadt München dazu, dass mögliche zukünftige Schlüsselzuweisungen deutlich geringer ausfallen als bisher. Finanzielle Entlastungen bringt derzeit die Entscheidung des Bundes, stufenweise die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu übernehmen (in 2013 wurden 75 % und ab 2014 werden 100 % erstattet). Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) von 1971 wurde mit der Föderalismusreform 2006 angepasst. Bis Ende 2019 erhalten die Länder vom Bund zum Ausgleich jährlich 332,56 Millionen Euro (für Projekte mit Investitionsvolumen von je über 50 Millionen Euro) aus dem Entflechtungsgesetz zur Förderung von Bau und Ausbau von Verkehrswegen, kommunalen Vorhaben (Straßenbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen). Zudem zahlt seit 2007 der Bund als Ersatz an die Länder für wegfallende GVFG-Beträge jährlich 1,3 Milliarden Euro. Auch dies läuft 2019 aus. Dabei geht es nicht nur um Neubau. Der Bayerische Städtetag fordert deshalb eine Verlängerung der Bundesförderung über 2019 hinaus und eine Aufstockung von 1,33 auf 1,96 Milliarden Euro bundesweit jährlich für kommunalen Straßenbau und öffentlichen Nahverkehr. In der 39. Kalenderwoche wurde zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder eine unveränderte Fortsetzung des GVFG vereinbart. Die entsprechende gesetzliche Umsetzung ist abzuwarten. Da die Mittel voraussichtlich über die Länder ausgereicht werden, bleibt abzuwarten, ob Bayern den gesamten vom Bund erhaltenen Betrag an die Städte und Gemeinden weiterleitet und ob der derzeitige Verteilungsschlüssen beibehalten bleibt. C. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms mit wesentlichen Details C.1. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 – 2018 Das bis zum heutigen Tag laufende Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 wurde von der Vollversammlung des Stadtrates gemeinsam mit der Mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2018 am 17.12.2014 verabschiedet. Für das endgültige, der Regierung von Oberbayern vorzulegende Zahlenwerk wurde aufgrund der Stadtratsermächtigung noch der technische Schlussabgleich für das Jahr 2015 eingearbeitet. Danach wiesen Mittelfristige Finanzplanung und Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 folgende Werte (Mio. €) aus: LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 8 Investitionsvolumen Gesamt 2014 - 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2.380 551 626 459 376 368 971 223 239 195 158 156 Summe Einzahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen 1.409 328 387 264 218 212 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.767 1.357 1.183 1.138 1.064 1.025 davon Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen 1.071 234 252 218 166 201 Summe Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen (Maßnahmenvolumen der Investitionsliste 1) 4.696 1.123 931 920 898 824 Gesamtsumme Einzahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen davon Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen C.2. Anmeldungen der Referate zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 (Entwurf) Die Anmeldungen der Sachreferate zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms bilden im wesentlichen die Grundlage für den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 mit dem verbindlichen Planungsjahr 2020. Die Anmeldungen mussten im Vollzug des Beschlusses der Vollversammlung vom 17.12.2014 grundsätzlich auf den überarbeiteten Investitionsraten der Maßnahmen, die bereits in der bisherigen Investitionsliste 1 ausgewiesen waren und den unterjährig gefassten Investitionsbeschlüssen basieren sowie insbesondere mit dem Sammelbeschluss 2015 abgestimmt sein. Zusätzlich gemeldete Maßnahmen wurden grundsätzlich den Investitionslisten 2 und 3 zugewiesen, sofern nicht explizit vom Stadtrat durch Einzelbeschluss die Einstellung in die Investitionsliste 1 beschlossen wurde oder der erforderliche Beschluss noch in diesem Jahr kommt. Für neu aufzunehmende Maßnahmen müssen generell entsprechende Stadtratsentscheidungen als Grundsatz- oder Finanzierungsbeschlüsse vorliegen. Unter Berücksichtigung der finanzpolitischen Zielsetzungen, der Schwerpunkte der städtischen Investitionspolitik, den Leitlinien der Perspektive München, den erwarteten staatlichen Zuschussleistungen, den Bedarfsnachweisen, den dargestellten aktuellen Projektständen und den mit den Jahreshaushalten korrespondierenden Angaben, insbesondere der Änderungen zum Entwurf des Nachtrags 2015 sowie zum Haushaltsentwurf 2016, wurden die Anmeldungen zum Programmentwurf weiterentwickelt. Die Anmeldungen für das zusätzliche Jahr 2020 stellen verbindliche Planzahlen dar und werden, sofern sich der Sachstand nicht verändert, bei der nächsten Programmfortschreibung in den gesetzlich vorgegebenen Fünfjahreszeitraum einfließen. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 9 Der Programmentwurf berücksichtigt im wesentlichen Projekte aus folgenden Kategorien: Fortsetzungsmaßnahmen Projekte aus dem Bereich der Pflichtaufgaben, notwendige Vorhaben der Grundversorgung und des Substanzerhalts, andere Bindungen bei den sonstigen Aufgabenbereichen (z. B. Sicherheits- und Brandschutzauflagen). Alle Anmeldungen der Sachreferate wurden konsequent an diesen Prioritäten und unter dem Blickwinkel einer realistischen Bedarfsableitung sowie der allgemeinen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Benehmen mit den zuständigen Sachreferaten überprüft und entsprechend angepasst. Dabei wurde von einer lediglich zeitlichen Streckung der Bauraten abgesehen, da dies in der Regel zu unwirtschaftlichen Bauabläufen führt. 2011 wurde im Hinblick auf die Zahlungswirksamkeit eine Evaluierung der investiven Planung (Mehrjahresinvestitionsplanung und Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit) eingeleitet. Ziel ist es, die Anmeldungen der Referate noch stärker als bisher an den voraussichtlichen Mittelbedarfen (Ein- und Auszahlungen) in den einzelnen Programmjahren auszurichten. Hierzu wurden und werden geeignete Maßnahmen ergriffen. In den Jahren 2012 bis 2014 konnte das Volumen der entstandenen sowie in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsauszahlungsreste erheblich reduziert werden. Unter anderem werden im Jahresabschluss entstandene investive Reste ab 1 Mio. EUR eingezogen und bedarfsbezogen in die einschlägigen Jahresraten der Mehrjahresinvestitionsprogramme und in die jeweiligen Finanzhaushalte wieder eingeplant. Zusätzlich werden die von den Referaten angemeldeten Bedarfe von der Stadtkämmerei im laufenden Jahr mehrfach unterjährig intensiv hinsichtlich des aktuellen und voraussichtlichen Mittelabflusses zum Jahresende überprüft und bei Bedarf im Finanzhaushalt zum Nachtrag bzw. jeweiligen Schlussabgleich sowie in den jeweiligen Fortschreibungen des MIP Korrekturen veranlasst. Seit dem Jahr 2013 werden verstärkt betragsmäßig hohe Pauschalen untersucht und die Planungen an die voraussichtlichen Mittelabflüsse und -bedarfe angepasst. In allen Fällen ist, u.a durch die Grünen Anordnungen, sichergestellt, dass sich dadurch keine Beschaffungs- oder Bauverzögerungen ergeben und ggf. eingezogene Mittel kurzfristig auf dem Büroweg bis zur Höhe des Einzugsbetrages wieder zur Verfügung gestellt werden. Für alle in diesen Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 eingestellten Maßnahmen hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung die grundsätzliche Übereinstimmung mit den stadtentwicklungsplanerischen Zielsetzungen sowie der Programmatik der Perspektive München bestätigt. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 10 C.3. Derzeitiges Volumen des Programmentwurfs 2015 – 2019 Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des einzubringenden Programmentwurfs der Verwaltung (Anlage 1 dieser Vorlage) gliedern sich wiederum in einem integrierten System in drei Investitionslisten, die eine strukturelle Gliederung der städtischen Investionsvorhaben widerspiegelt (ganzheitliches Abbildungssystem). Im Mehrjahresinvestionsprogramm 2015 – 2019 wird eine konzeptionelle Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahresprogrammen eingeführt. Bisher erfolgt die Aufnahme einer Maßnahme in das Mehrjahresinvestitionsprogramm generell erst, wenn eine Grundsatzentscheidung in Form eines Finanzierungsbeschlusses des Stadtrates vorliegt und damit ausreichende Sicherheit besteht, dass die Investition auch realisiert wird. Bei Baumaßnahmen sehen die Baurichtlinien zudem die Aufnahme in das MIP spätestens bei Vorliegen des Projektauftrages vor. In der Regel wurden bisher Baumaßnahmen daher mit Vorliegen des Projektauftrages aufgenommen, da dann auch erste qualifizierte Kostenberechnungen für die Maßnahme vorliegen. Maßnahmen ohne Grundsatz- bzw. Finanzierungsbeschluss bzw. Projektauftrag und hinreichend genaue Kostenberechnungen werden bislang in der Bekanntgabe „Große Vorhaben“ (bei Baumaßnahmen ggf. ergänzend die Planungskosten im MIP) dargestellt. Das schätzbare Kostenvolumen der Großen Vorhaben ist in den letzten drei Jahren durch diverse geplante (Bau)Vorhaben erheblich bis zum Jahr 2014 auf rd. 12 Mrd. € angestiegen. Daher bemüht sich die Stadtkämmerei seit längerem, insbesondere für geplante Großinvestitionen, früher als derzeit voraussichtliche Auszahlungsgrößen in Form von Finanzrahmen von den Fachreferaten zu erhalten oder ersatzweise selber zu erarbeiten. Entsprechende Berechnungsverfahren wurden in den beiden letzten Jahren bei den Großen Vorhaben getestet. Nachdem inzwischen hinreichend Erfahrungen gesammelt wurden, werden daher entsprechende Großinvestitionen, sofern ein Grundsatz- oder Finanzierungsbeschluss und damit Realisierungssicherheit vorliegt und eine erste Kostenschätzung in Form eines Finanzrahmens vom Fachreferat ermittelt wurde, abweichend vom bisher praktizierten Verfahren in das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 19 in die Investitionsliste 1 aufgenommen. Gleiches gilt, wenn noch dieses Jahr ein entsprechender Grundsatzbeschluss zu erwarten ist und vom Fachreferat im Vorfeld ein Finanzrahmen genannt wurde. In das MIP 2015 – 2019 wurden nach diesen Grundsätzen folgende Maßnahmen neu in die Investitionsliste (IL) 1 aufgenommen: • • • • Verlängerung der U 5 nach Pasing (Neubewertung des Finanzbedarfs) Stadtmuseum, 2. Bauabschnitt Neubau des Volkstheaters Pauschale für das Schulbauprogramm 2015 (Stadtratsbefassung im Dezember 2015 angestrebt) sowie LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 11 Gewährung von zusätzlichen Finanzmitteln für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften (Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat den Beschluss „Fortschreibung Wohnen in München V – Städtische Wohnungsbaugesellschaften“, Nr. 14 – 20 / V 03607 in die Vollversammlung am 29.07.2015 eingebracht). Geplante Großinvestitionen für die in 2015 kein Grundsatz-/Finanzierungsbeschluss mehr zu erwarten ist und die Stadtkämmerei den Finanzrahmen geschätzt hat, gleichzeitig aber eine hohe Sicherheit besteht, dass die Investition beschlossen wird, werden im MIP 2015 – 2019 in der Investitionsliste 2 dargestellt. • Dies betrifft folgende Maßnahmen: • • • Bildungscampus Freiham Nord Schulbauprogramm 2016 (Vorschau im Zusammenhang mit Bauprogramm 2015, s.o.) Pauschalen für ein fortgeschriebenes Programm Wohnen in München VI; hier wurden die bisherigen Ansätze aus WIM V angesetzt. Sobald bei diesen Maßnahmen die Grundsatz- oder Finanzierungsbeschlüsse vorliegen, werden sie in das MIP, IL 1 übernommen. Zwar sind bei diesen Maßnahmen die Finanzrahmen durch den sehr frühen Planungsstand mit größeren Unsicherheiten behaftet. Daher können sich mit zunehmender Planungsschärfe bei den Maßnahmen noch Änderungen der ermittelten Investitionsbedarfe und -auszahlungen ergeben. Die vollständige und damit realistischere Darstellung im MIP und in der Finanzplanung wiegt diesen Umstand aus Sicht der Stadtkämmerei jedoch auf. Die oben genannten Maßnahmen der IL 1 umfassen im Programmzeitraum 2015 – 2019 ein Volumen von rd. 740 Mio. € (bzw. Gesamtkosten von 964 Mio. €). Diese Maßnahmen werden auch bei der Finanzplanung 2015 – 2019 im Hinblick auf die Finanzierung berücksichtigt. C.3.1. Investitionsliste 1 Dem Investitionsvolumen sind im Zuge des doppischen Rechnungswesens auch die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen hinzuzurechnen. Die korrespondierenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden in der Mittelfristigen Finanzplanung (nächster Beschluss FA/VV am 15./16.12.2015) dargestellt. Nach Überprüfung, Bewertung und Korrektur der Anmeldungen der Referate wurde der Entwurf nochmals mit den betroffenen Sachreferaten abgestimmt. Danach ergeben sich folgende Summen für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Mio. €): LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 12 Investitionsvolumen Gesamt 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionsliste 1 ohne Anteil der Stadtwerke München GmbH (Kapitalrückführung) und Städtisches Klinikum München (Kapitalaufstockung)) 5.575 1.322 1.225 1.091 982 955 714 zzgl. Stadtwerke München GmbH (Kapitalrückführung und -aufstockung) * 1.023 307 114 174 228 200 200 207 26 52 26 43 60 73 6.805 1.655 1.391 1.291 1.253 1.215 987 zzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 870 220 238 165 175 72 82 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.675 1.875 1.629 1.456 1.428 1.287 1.069 zzgl. Städtisches Klinikum München (Aufstockung Eigenkapital) Summe Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen (Maßnahmenvolumen der Investitionsliste 1) *Für 2020 sind noch keine Angaben aus dem Wirtschaftsplan der SWM GmbH vorhanden – zunächst Platzhalter Das Investitionsvolumen von 6.805 Mio. EUR hat sich im Vergleich zum Vorjahresprogramm mit 4.696 Mio. EUR rechnerisch um rund 2.109 Mio. EUR im Programmzeitraum erhöht. Die Steigerung des Investitionsvolumens hat mehrere Gründe . Die größeren Positionen sind: • In der VV am 29.07.2015 wurden für die AA-Prioritäten die Maßnahmen für die Festbauprogramme 2015 sowie 2016 ff. genehmigt. Im Vorgriff auf den Bauprogrammbeschluss 2015 (mit Vorschau 2016), der im Dezember in den Stadtrat eingebracht werden soll, wurden in das MIP für das Bauprogramm 2015 ein Finanzierungsrahmen in Form einer Baupauschale aufgenommen. Diese umfasst im Programmzeitraum knapp 500 Mio. EUR. Der Schwerpunkt der Auszahlungen liegt allerdings noch außerhalb des fünfjährigen Programmzeitraums. Insgesamt sind für den Bereich Schulen, Kindertagesstätten und Kinderkrippen rund 1.900 Mio. EUR im Programmzeitraum eingestellt. • Die Pauschale für Flüchtlinge und Wohnungslose wurde in der Vollversammlung am 20.05.2015 von 125 auf 565 Mio. EUR aufgestockt. Die Pauschale dient hauptsächlich zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung (konsumtive Bedarfe, z.B. für Anmietungen von Gebäuden werden hieraus abgespalten) und der Unterbringung von Wohnungslosen in München. • Im Nachtrag 2015, der in der gleichen Vollversammlung eingebracht wird, werden eine Kapitalaufstockung bei der SWM GmbH sowie ein Grundstücksankauf von den SWM in Höhe von rd. 400 Mio. € zur Genehmigung vorgelegt. Im Vorgriff auf den Nachtrag sind die Auszahlungen in das MIP aufgenommen worden. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 13 C.3.2. Investitionsliste 2 Die Investitionsliste 2 enthält eine Reihe zusätzlicher Investitionsvorhaben, die finanziell noch nicht abgesichert sind. Planungen für Vorhaben können dort aufgenommen bzw. fortgeführt und jeweils zu einem wirtschaftlichen Abschluss gebracht werden („Vorratsplanungen“). Über eine anschließende Vorstufung in die Investitionsliste 1 bzw. über die definitive Finanzierbarkeit ist regelmäßig eine Entscheidung des Stadtrats (Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms oder in dringenden Fällen per Einzelbeschluss) herbeizuführen. Bis dahin sind notwendige Planungskosten ggf. nach entsprechender Abstimmung mit der Stadtkämmerei grundsätzlich aus der ab 2014 dotierten Pauschale (6010.9910) von jährlich 2 Mio. EUR, eingestellt in die Investitionsliste 1, zu finanzieren. Für alle übrigen Maßnahmen der Investitionsliste 2 können grundsätzlich keine Planungen erfolgen, jedoch wird je Maßnahme der ermittelte Finanzmittelbedarf dargestellt. Lediglich in begründeten Ausnahmefällen ist durch das zuständige Sachreferat im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei durch Einzelbeschlüsse der Vollversammlung die Zustimmung zur Planung herbeizuführen und eine Finanzierung der Planungskosten aus der neuen Pauschale anzustreben. Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahresprogramm ist auf die bei Ziffer C.3. beschriebene konzeptionelle Änderung sowie die dort genannten Projekte und Maßnahmen zurückzuführen. Das Investitionsvolumen der Investitionsliste 2 (in Mio. €) erreicht: Investitionsvolumen Investitionsliste 2 Gesamt 2015 - 2019 749 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 33 130 239 337 422 C.3.3. Investitionsliste 3 In der Investitionsliste 3 sind alle übrigen angemeldeten Vorhaben enthalten, die nicht in Investitionsliste 1 oder 2 einzustellen sind. Bei besonderer Dringlichkeit (Pflichtaufgaben, Maßnahmen zum Substanzerhalt, eigenwirtschaftliche Maßnahmen) können Maßnahmen auch wenn sie noch nicht in der Bekanntgabe über „Große Vorhaben in kommenden Jahren“ (Finanzausschuss 21.10.2014/Vollversammlung 22.10.2014) erfasst waren zur Investitionsliste 3 angemeldet werden. Hierbei ist unter Anwendung eines strengen Maßstabes zu prüfen, ob und welche Maßnahmen überhaupt schon anmeldereif sind, ob sie Realisierungschancen haben und wann insbesondere unter Berücksichtigung der vorlaufenden Planungen und der Zahlungswirksamkeit die ersten Auszahlungen im Programmzeitraum vorgesehen sind. Die Investitionsliste 3 enthält ein Volumen von 28 Mio. EUR mit jährlichen Jahresraten in Höhe von (in Mio. €): Investitionsvolumen Investitionsliste 3 Gesamt 2015 - 2019 28 2015 2016 2017 2018 2019 0 9 12 6 1 LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 2020 Seite 14 C.4. Details zum Programminhalt der Investitionsliste 1 C.4.1. Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen Bei der Erarbeitung des Programmentwurfs wurde nach wie vor dem sozialpolitisch als vordringlich erachteten Ausbau von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen höchste Priorität zuerkannt. Dadurch wird u.a. dem erhöhten Bedarf und auch den Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) i.V.m. § 24 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VIII) nachgekommen, das ab dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren vorsieht. Stadtweit konnte die Versorgung der Bevölkerung mit Kinderbetreuungsplätzen weiter verbessert werden. Unter Einbeziehung aller Maßnahmen aus den städtischen Bauprogramm 2011, Ausbauoffensive für Kinderbetreuungseinrichtungen mit den Fortschreibungen 2012, 2013 und 2014, umfasst es ein Volumen von rund 229 Mio. EUR. Für die Kinderbetreuungseinrichtungen im Planungszeitraum 2015 – 2019 sind Baukosten von rund 199 Mio. EUR in die Investitionsliste 1 eingestellt. Die Investitionsliste 2 enthält weitere Vorhaben mit einem Mittelbedarf von rund 13 Mio. EUR. Die Vorhaben sind grundsätzlich dem Abschnitt 4647 „Optimierter Regiebetrieb“, Kindertagesbetreuung, zugeordnet. Kombinierte Vorhaben sind auch im Einzelplan 2 „Schulen“ sowie im Abschnitt 43 „Einrichtungen der Sozialhilfe“ ausgebracht. Zudem ist für Vorhaben der Kinderbildung und -betreuung, die im Teileigentum erworben werden sollen, im Gesamtansatz beim Kommunalreferat, Allgemeines Grundvermögen (Unterabschnitt 8800, Erwerb von Grundvermögen, rund 407 Mio. EUR) ein Anteil von 50 Mio. EUR enthalten. Hierfür ist die Einzelermittlung der Werte auf Basis der für den Bereich der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) geltenden Richtwerte erfolgt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Gesamtüberblick, welche zusätzlichen städtischen Kinderbildungs- und -betreuungsangebote neu geschaffen werden sollen: Krippen KiGa/Haus für Kinder Horteinrichtungen KiTZGruppen (0-6 Jahre) a) Gruppen Investitionsliste 1 210 182 33 7 Investitionsliste 2 55 40 0 2 Summe 265 222 33 9 Investitionsliste 1 2.520 4.538 8.250 105 Investitionsliste 2 660 1.000 0 30 Summe 3.180 5.538 8.250 135 b) Plätze c) Kosten 2015 - 2019 (Mio. €) Investitionsliste 1 199,0 IL 1, Unterabschnitt 8800 50,0 Investitionsliste 2 13,0 Summe 262,0 LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 15 In der IL 1 sind darüber hinaus rund 99 Mio. EUR Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nichtstädtischer Träger enthalten. Das Volumen der zusätzlichen Kinderbildungs- und -betreuungsangebote erreicht damit 348 Mio. EUR. Mit den sich bereits in der konkreten Planung befindlichen und finanzierten Projekten sowie den noch im Rahmen der Ausbauoffensive festzulegenden Bedarfe, zu planenden und zu gegebener Zeit zu finanzierenden Vorhaben kann den Erfordernissen einer gesetzlich notwendigen, umfassenden und zukunftsorientierten Kinderbetreuung Rechnung getragen werden. C.4.2. Schule und Sport Aufgrund des Wachstums der Landeshauptstadt, steigender Geburtenraten, bestehender Defizite im Bestand und geänderten Übertrittverhaltens in Schulen gehört es zu den vordringlichen Aufgaben der Stadt aktuell und mittelfristig prognostizierte Bedarfe für Schulen und Einrichtungen im Bestand, Erweiterungs- und Neubauten bedarfs- und zeitgerecht sicherzustellen und den Zustand der Bestandsbauten dauerhaft zu erhalten und zu verbessern. Hierzu wurde vom Stadtrat in 2014 das Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 auf den Weg gebracht. Der Einwohnerzuwachs erfordert im Hinblick auf die aktuellen Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2030 die Einrichtung einer ganzen Reihe von neuen Schulen bzw. die Ausschöpfung aller Erweiterungsmöglichkeiten bei bestehenden Einrichtungen. Hierbei ist der aktuelle starke Zugang von Flüchtlingen noch nicht berücksichtigt. Analog den Kinderbetreuungseinrichtungen wurde eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe „Schulbauoffensive“ gebildet. Hauptsächliches Ziel ist eine Schulentwicklungsplanung und räumliche Bedarfsplanung für die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in München zu erarbeiten sowie eine wirtschaftliche, bedarfsund zeitgerechte Umsetzung zu gewährleisten. Im Bereich des Schulbaus konzentriert sich die Investitionstätigkeit auf folgende Schwerpunkte, die über mehrere Bauprogramme, beginnend ab 2015 bewältigt werden soll: • den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Grundschulen und Förderschulen/Förderzentren, • den Neubau, die Erweiterung und den Umbau an Mittelschulen, • den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Realschulen, • den Neubau die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Gymnasien und • den Neubau und die Errichtung von beruflichen Schulen. Auch soll den neuen sozialpolitischen und pädagogischen Erkenntnissen im Bildungsbereich Rechnung getragen werden, wie z.B. verstärkter Ausbau von Ganztagesschulen, modifizierte Schulkonzepte (Abkehr von Frontalunterricht, Umstieg auf das Lernhauskonzept), Modernisierung von Fachlehrsälen etc. Dies löst eine Vielzahl investiver Maßnahmen aus, um hier die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Freistaat Bayern gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel u.a. für Schulbaueinzelvorhaben Investitionszuwendungen nach Art. 10 FAG. Die jeweiligen Ansätze im Mehrjahresinvestitionsprogramm für zu erwartende staatliche Zuwendungen können in der Regel maßnahmenscharf erst ab einem bestimmten Planungsstand der Schulprojekte in das MIP eingestellt werden. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 16 Für den Bereich des Sports sind insgesamt rund 90 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionen von Münchner Sportvereinen werden durch die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen gefördert. In den 90 Mio. EUR ist auch die Pauschale für die städtische Sportinfrastruktur enthalten. Im Einzelplan 2, Schulen, werden rund 1,6 Mrd. EUR und im Einzelplan 5, Bereich Sport, sind für die Bezirkssportanlagen und die Sportvereinsförderung nochmals rund 90 Mio. EUR, zusammen über 1,7 Mrd. EUR im MIP-Programmzeitraum vorgesehen. Zusätzlich sind der Bildungscampus Freiham mit etwa 191 Mio. EUR (Gesamtkosten 255 Mio. EUR) und die Schulbaupauschale 2016 mit rund 305 Mio. EUR (Gesamtkosten 1.509 Mio. EUR) in IL 2 eingestellt. C.4.3. Weitere Maßnahmen Neben den vorstehend genannten Schwerpunkten enthält der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms noch weitere größere Investitionsbedarfe. Der Entwurf der Investitionsliste 1 weist, neben den Schulbaumaßnahmen auf verschiedenste Bereiche verteilt, weitere größere Bauvorhaben auf, die bislang ebenfalls nur mit Planungskosten bzw. mit Kosten für einen Untersuchungsauftrag enthalten sind. Es handelt sich hier hauptsächlich um Generalinstandsetzungen sowie Neubauten von Verwaltungsgebäuden und Feuerwachen. Angesichts des auch hier hohen erforderlichen Investitionsbedarfs ist zeitgerecht jeweils über eine Finanzierungsmöglichkeit zu entscheiden. U-Bahnbau Die Verlängerung der U 5 nach Pasing wurde vom Stadtrat am 29.07.2015 mit rund 547 Mio. EUR Gesamtkosten beschlossen. Bisher waren die Kosten nur mit 240 Mio. EUR im MIP eingestellt. Nicht enthalten in der Juli-Vorlage war eine ausreichende Risikovorsorge. Aufgrund der besonderen Situation ist ein Risikoaufschlag von 20 % von der Stadtkämmerei zusätzlich eingeplant worden. Im aktuellen MIP-Zeitraum fallen allerdings nur rund 78 Mio. EUR an. Straßen- und Brückenbau Allein für die städtischen Straßen sind im UA 6300 rund 334 Mio. EUR eingesetzt. Darin sind die Busbeschleunigungsvorhaben, der Neubau von Straßen in Zusammenhang mit der forcierten Wohnbebauung, Umbaumaßnahmen, erstmalige Herstellung von Straßen, die Nahmobilitätspauschale, Fuß- und Radwege, Instandsetzung und Erneuerung von Brücken und Unterführungen, Erschließungsmaßnahmen von Siedlungsgebieten und Gewerbegebieten usw. enthalten. Im UA 6600 sind die großen Maßnahmen des Mittleren Rings enthalten. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrten an Bundes- und Landesstraßen sind weitere rund 158 Mio. EUR im Programmzeitraum enthalten. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 17 Wohnen in München V Im Grundsatz entsprechen alle Ansätze für das Wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München V“ der Beschlusslage aus dem Jahr 2012. Allerdings wurden die jeweiligen Jahresraten möglichst eng an den zu erwartenden Zahlungsabfluss angepasst. Mit Beschluss der Vollversammlung vom 29.07.15 wurden für den Programmbeschluss WIM VI im nächsten Jahr bereits erste Vorentscheidungen getroffen. Das Programm WIM V (2012 – 2016) umfasst ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 800 Mio. EUR, verteilt auf mehrere Pauschalen. Ab 2017 wurde für jede der 6 Pauschalen auf Basis von Erfahrungswerten des aktuellen Programms im Vorgriff auf den nächstes Jahr zu erwartenden Grundsatz- und Finanzierungsbeschluss jeweils eine neue Pauschale WIM VI in IL 2 vorgeplant. Städtisches Klinikum München GmbH Nach der aktuellen Beschlusslage wurden zur Sicherung des Gesundheitswesens in der Landeshauptstadt München die weiteren Jahresraten u.a. bei der Erhöhung des Eigenkapitals an die Städtische Klinikum München GmbH (0305.1000) i.H.v. insgesamt 277 Mio. EUR (2015: 42 Mio. €, 2016: 62 Mio. €, 2017: 33 Mio. €, 2018: 44 Mio. €, 2019: 96 Mio. €, 2020ff. 102 Mio. €) in diesen Entwurf eingestellt. Durch die Stadtkämmerei werden die Planansätze der Folgejahre aktualisiert und in den entsprechenden Planungsrunden im MIP und Haushalt aufgenommen. Nähere Einzelheiten zum Programminhalt und zur jeweiligen Dotierung sind in der Anlage 1, Seite 33ff., zu dieser Beschlussvorlage erläutert (siehe vor allem Investitionslisten 1 bis 3). Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Praktikabilität im Umgang mit den Planwerken wurde in den Datenausdrucken das bewegliche Anlagevermögen der Investitionsliste 1 (dunkelgelber Teil der Anlage 1) gesondert dargestellt. D. Abgleich zwischen Mehrjahresinvestitionsprogramm und Jahreshaushalt Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 nimmt in den Jahresraten 2015 und 2016 grundsätzlich die Entwürfe des Nachtrags zum Haushalt 2015 und des Jahreshaushalts 2016 (Stand: Detailplanung) sowie die zwischenzeitlich gefassten Einzelbeschlüsse mit „MIP - Relevanz“ (einschließlich der Vollversammlung des Stadtrates am 29.07.2015) auf. Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden hinsichtlich Vollständigkeit und Übereinstimmung insbesondere im Bereich der aller Voraussicht nach eintretenden Zahlungswirksamkeit nach strengen Maßstäben überprüft. In erster Linie stellen die Ansätze des Finanzhaushalts im Bereich der Investitionstätigkeit konkrete Auszahlungsermächtigungen dar, sofern eine Projektgenehmigung vorliegt (§ 12 KommHV-Doppik). Sie sind deshalb für die Einstellung in den Finanzhaushalt mit höheren Anforderungen verknüpft. Die Mehrjahresinvestitionsplanung hingegen zielt darauf ab, die sich aufgrund mittelfristiger Investitionsplanungen ergebende finanzielle Situation einer Gemeinde unter dem Blickwinkel der Finanzierbarkeit (dauernde Leistungsfähigkeit) abzubilden. Deshalb LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 18 ist es auch erforderlich, für eine präzise und vollständige Planung alle Investitionen mit hinreichend belastbaren Gesamtfinanzierungsbedarfen einzubeziehen. Beispielsweise sind nach den städtischen Regularien bei der Mehrjahresplanung bereits Grundsatzbeschlüsse, Projektund Planungsaufträge für die Einstellung in das Planwerk ausreichend. Dies führt zu einer entsprechenden Abweichung zwischen den Jahresraten des Mehrjahresinvestitionsprogramms und dem investiven Finanzhaushalt ab 2016, sofern keine Veranschlagungsreife vorliegt. Unter dem Gesichtspunkt einer präzisen und vollständigen Mittelfristplanung mit Finanzvorausschau sind auch die Planungen des 6. Jahres, die zusätzlichen Investitionslisten 2 und 3 sowie die Bekanntgabe „Große Vorhaben in kommenden Jahren“ einzubeziehen. Korrespondierend mit Differenzen bei den Auszahlungen für Investitionen ergeben sich zwangsläufig auch unterschiedliche Einzahlungsansätze insbesondere bei Vorhaben, für die eine Projektgenehmigung noch nicht vorliegt und die im Mehrjahresinvestitionsprogramm neben der Veranschlagung von Bauraten auch mit entsprechenden Zuwendungsraten einzustellen waren. Wie bei den Auszahlungen baut sich die bestehende Differenz regelmäßig im Jahresverlauf ab. E. Folgekosten aus Investitionen des Programmentwurfs Bei Investitionsplanungen und -entscheidungen ist zu berücksichtigen, dass dadurch ausgelöste Folgekosten für den Lebenszyklus eines Projektes durchaus ein Mehrfaches der Investitionssumme betragen können und deshalb die jeweiligen Haushaltsplanungen im konsumtiven Bereich spürbar vorbelasten. Für die in diesen Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 eingestellten Vorhaben sind die bei Inbetriebnahme jährlich ausgelösten Folgekosten nach dem derzeitigen Erkenntnisstand in einer Summe im Datenausdruck ausgewiesen (Anlage 1, Spalte "künftig jährliche Folgekosten", Investitionsliste 1 im Programmzeitraum 2015 - 2019 von rund 86 Mio. EUR, die Investitionsliste 2 rund 7 Mio. EUR). Die Sachreferate sind deshalb gehalten, im Anschluss an die Beschlussfassung über das Mehrjahresinvestitionsprogramm im Dezember 2015 zu prüfen, wie die sich ergebenden Folgekosten aus Investitionen bei der Planung für die Jahre ab 2016 in den Budgets unterzubringen sind. Im Rahmen bestehender Budgets abgedeckte bzw. durch Haushalts-/Einzelbeschlüsse finanzierte Folgekosten aus den Investitionen werden auch von der Mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 KommHV-Doppik) aufgenommen. Sie schlagen sich dort hauptsächlich in einer dauerhaften Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 19 F. Reihenfolge großer Siedlungen Die Festsetzung der Reihenfolge großer Siedlungsmaßnahmen für die Jahre 2015 bis 2019 ist für die Aufstellung des Mehrjahresinvestitionsprogramms von grundlegender Bedeutung. Aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung vom 18.05.2011 wurde die Reihenfolge großer Siedlungen um Maßnahmen ab 50 Wohneinheiten (vorher 250 WE) erweitert. Auf dieser Basis sowie den städtebaulichen Eckdaten, den aktuellen Versorgungsrichtwerten für Kindertageseinrichtungen und kleinräumigen Bedarfsprognosen wurde ein Infrastrukturversorgungskonzept entwickelt. Es wird als Ergänzung der Reihenfolge der Siedlungen regelmäßig aktualisiert und ist als Anlage 2 dem Mehrjahresinvestitionsprogramm beigefügt. Alle relevanten Daten der geplanten Siedlungen und die entsprechenden Übersichtspläne sind aus dem Infrastrukturversorgungskonzept zu ersehen. Danach ist einschließlich des verbindlichen Planungsjahres 2020 die Realisierung von insgesamt rund 39.120 Wohneinheiten (davon 22.330 im MIP - Programmzeitraum 2015 – 2019) vorgesehen. Die durch Siedlungen ausgelösten und von den Sachreferaten angemeldeten Investitionen für Infrastruktur wurden hinsichtlich des Bedarfs und insbesondere ihrer finanziellen Auswirkungen überprüft und auf den investiven Haushaltsbereich abgestimmt. Durch die Vertretung der Stadtkämmerei in der Arbeitsgruppe „Sozialgerechte Bodennutzung“ finden zusätzlich bei Siedlungsvorhaben, die zu Baurechtsmehrungen führen und deshalb der Arbeitsgruppe vorzustellen sind, grundlegende referatsübergreifende Vorabstimmungen statt. Einzelvorhaben, die nach den Grundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung durch Infrastrukturbeiträge der Bauträger mitfinanziert werden sollen, werden je nach Stand des Planungsverfahrens und der Vertragsverhandlungen der Investitionsliste 1 bzw. 2 zugeordnet. Nach Aussagen der zuständigen Referate ist die soziale Grundversorgung dieser Siedlungsvorhaben mit Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen durch Einstufung der Maßnahmen in die Investitionslisten 1 bzw. 2 sichergestellt. Die Infrastruktur für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen muss im Rahmen der Gesamtfinanzierung des jeweiligen Planungsgebiets sichergestellt werden. Diese Vorhaben wurden, soweit bereits angemeldet, in der Investitionsliste 1 berücksichtigt und durch entsprechende Entnahmen aus den zweckgebundenen Finanzreserven (SoBoN, Entwicklungsmaßnahmen) abgesichert. Die Reihenfolge großer Siedlungsmaßnahmen 2015 bis 2019 wird im Planungszeitraum Nachfolgelasten für Infrastruktureinrichtungen in Höhe von rund 558 Mio. EUR, die sich wie folgt aufteilen, auslösen (Mio. €): Investitionsvolumen Gesamt 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einzelvorhaben der Investitionsliste 1 552 91 147 125 126 63 25 Einzelvorhaben der Investitionsliste 2 6 0 1 2 1 2 0 558 91 148 127 127 65 25 Summe LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 20 Bei der Finanzierung von konkreten Maßnahmen der Infrastruktur haben im Hinblick auf die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit weiterhin die für die Grundausstattung der Siedlungen notwendigen Vorhaben (Schulen, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Haupterschließungsstraßen, usw.) Vorrang vor lediglich wünschenswerten Einrichtungen (Büchereien, Freizeitstätten, usw.). Dieser Grundsatz gilt auch für Baugebiete, deren Bebauungspläne nach dem Verfahren der Sozialgerechten Bodennutzung behandelt werden, da diese Einrichtungen grundsätzlich nicht zu den durch die Siedlungsmaßnahme ausgelösten ursächlichen Infrastruktureinrichtungen gerechnet werden können. In diesen Fällen finden jeweils Vorabstimmungen in der referatsübergreifenden Arbeitsgruppe „Sozialgerechte Bodennutzung“ statt. G. Programmschwerpunkte G.1. Investitionsschwerpunkte Der vor diesem Hintergrund eingebrachte Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 mit dem verbindlichen Planungsjahr 2020 enthält alle gegenwärtig für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Programmzeitraum wesentlichen Investitionsvorhaben. Der Programmentwurf ist insgesamt über alle Aufgabenfelder hinweg ausgewogen. Alle politischen und gesetzlichen Handlungsschwerpunkte kommen deutlich zum Ausdruck. Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms weist folgende Investitionsschwerpunkte für die weitere Entwicklung der Landeshauptstadt München aus (gerundet, in Mio. €): Schulbau, Bau von Kindertagesstätten und -krippen1 Straßen- und Brückenbau Wohnungsbauförderung Kultureinrichtungen 1.900 511 1.287 120 Die Vorhaben in diesen Schwerpunkten binden über die Hälfte des Investitionsvolumens. Der Schulbau, der Bau von Kindertagesstätten und Kinderkrippen ist dabei mit rund 27,2 % dotiert, der Straßen- und Brückenbau erfordert rund 7,5 %, die Wohnungsbauförderung beansprucht rund 18,8 % des Programmvolumens und der Kulturbereich rund 1,8 %. Die Beschreibung des Programminhaltes (vgl. Anlage 1), vermittelt weitere Einzelheiten zum Entwurf. Als weitere bedeutende Investition außerhalb der Schwerpunkte, die in der folgenden Grafik dargestellt ist, ist eine Eigenkapitalaufstockung an die SWM GmbH im Jahr 2015, die im Nachtrag 2015 vollzogen wird, in Höhe von 200 Mio. € zu nennen. 1 Darin sind betragsmäßig rund 50 Mio. € für Teileigentumserwerbungen von Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten, die im Abschnitt 8800 eingestellt (siehe Buchstabe C.4.1. der Beschlussvorlage) sind. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 21 Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 22 G.2. Notwendige Investitionen (Prioritäten) Der Programmentwurf enthält nach Auffassung der Stadtkämmerei die für die Landeshauptstadt München notwendigen Investitionen. Dabei wurde im wesentlichen die Beschränkung auf Fortsetzungsmaßnahmen, auf Projekte aus den Bereichen der Pflichtaufgaben (mit herausgehobener Bedeutung für Kinderbildung und -betreuung), der notwendigen Grundversorgung sowie der nachhaltigen Substanzerhaltung mit ihren deutlich verstärkten Klima- und Umweltschutzkomponenten eingehalten. Die einzelnen Ansätze des Programmentwurfs wurden in Spalte 3 des Datenausdrucks entsprechend gekennzeichnet. Die erste Stelle der Kennung zeigt den Planungsstand der Vorhaben auf bzw. bringt zum Ausdruck, ob es sich z. B. um eine Fortsetzungsmaßnahme handelt (vgl. Erläuterungen zum Datenausdruck, Anlage 1). Die zweite Stelle zeigt bei allen Ansätzen mit Ausnahme der Fortsetzungsmaßnahmen die Priorität auf, der das Vorhaben zugeordnet ist. Eine Aufteilung des Programmvolumens nach diesen Grundsätzen ergibt folgendes Bild (Mio. €): Gesamt 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fortsetzungsmaßnahmen (F) 1.280 321 342 289 227 101 34 Rechtliche oder herkömmliche Verpflichtungen (V) 3.648 644 729 713 741 821 583 224 43 34 45 48 54 23 26 4 6 6 5 5 2 Maßnahmen ohne Verpflichtung (O) 1.627 643 280 238 232 234 345 Summe 6.805 1.655 1.391 1.291 1.253 1.215 987 Investitionsvolumen Maßnahmen zur Substanzerhaltung (S) Unabdingbare Folgeinvestitionen (U) LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 23 Dies ergibt folgendes Bild: LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 24 Risikoreserve Bei den Einzelvorhaben sind grundsätzlich keine Anteile für die Risikoreserve eingerechnet. Nur bei der Kategorie „Fortsetzungsmaßnahmen“ sind sie unmittelbar zugeordnet. Die Ansätze der Risikoreserve für alle Baumaßnahmen ohne Ausführungsgenehmigung wurden in einer Pauschale beim Unterabschnitt 6000 zusammengefasst. Die angemeldete Risikoreserve wurde den notwendigen Veränderungen am materiellen Programminhalt angepasst und nach Maßgabe des Beschlusses der Vollversammlung des Stadtrats vom 28.07.2004 auf 60 % gekürzt und mit rund 54 Mio. EUR im Programmzeitraum eingestellt (in Mio. €): Investitionsvolumen Gesamt 2015 - 2019 Risikoausgleichspauschale, IL 1 54 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 1 14 15 20 10 Jeweils zum Zeitpunkt der Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve bedarfsgerecht bis zur benötigten Höhe dem betreffenden Projekt zugeordnet, ohne dabei aber die jeweils genehmigte Kostenobergrenze zu überschreiten. G.3. Programmvolumen der Referate Zum materiellen Inhalt des Entwurfs des Mehrjahresinvestitionsprogramms wird auf den Datenausdruck, die ihm beigegebene Übersicht, die Schaubilder über die Mittelverteilung nach Referaten, Schwerpunkten und Prioritäten sowie die näheren Erläuterungen zu den jeweiligen Aufgabenbereichen und deren Anteile am Programmvolumen verwiesen (Anlage 1). Das Volumen des Programmentwurfs wird sich wie folgt auf die jeweiligen Referate aufteilen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Referatsteilhaushalten, gerundet in Mio. €): LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 25 Baureferat1 1.906 Direktorium 11 Kommunalreferat 1.594 Kreisverwaltungsreferat 61 Kulturreferat 48 Personal- und Organisationsreferat 2 Referat für Arbeit und Wirtschaft 64 Referat für Bildung und Sport Referat für Gesundheit und Umwelt 1.992 2 87 Referat für Stadtplanung und Bauordnung 635 Sozialreferat 120 Stadtkämmerei 3 Gesamtvolumen 285 6.805 zuzüglich Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 870 7.675 1 Darin enthalten: Anteil Stadtwerke München GmbH (SWM) mit 1.023 Mio. €; im Datenausdruck MIP 2015 – 2019 (Anlage 1) sind die SWM dem UA 6050 zugeordnet. 2 Die Städtisches Klinikum München GmbH ist nicht mehr beim Referat für Gesundheit und Umwelt veranschlagt. 3 Darin enthalten: Der Anteil Städtisches Klinikum München GmbH mit 277 Mio. € ist im UA 0305 eingestellt. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 26 Dies ergibt folgendes Bild: LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 27 H. Bewertungen und weiteres Vorgehen H.1. Finanzielle Situation für den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 Die Gegenüberstellung der jeweiligen Volumina des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 – 2018 mit dem Entwurf 2015 – 2019 ergibt eine starke Steigerung des MIP-Volumens der IL 1 um 2.109 Mio. EUR für den gesetzlichen Programmzeitraum von fünf Jahren (MIP 2014 – 2018: 4.696 Mio. €; Entwurf MIP 2015 – 2019: 6.805 Mio. €). Die Steigerung beruht u.a. auf der hohen Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt im Bereich der Bildung. Dies ist insbesondere auf den starken Anstieg der Einwohnerzahl Münchens bis zum Jahr 2030 bedingt. Um die künftigen Anforderungen im Schulwesen zu erfüllen plant die Stadt derzeit Investitionen, wie bereits oben dargestellt, von rund 1,6 Mrd. EUR im Programmzeitraum. Investitionsvolumen Summe, nur Einzelplan 2, Schulen Gesamt 2015 - 2019 1.603 2015 2016 2017 2018 2019 2020 220 333 277 378 395 695 Aufgrund der bei Ziffer C.3. beschriebenen konzeptionellen Änderung ergibt sich ein vollständiges Bild der zukünftigen mittel- bis langfristigen Belastungen für den städtischen Haushalt nur durch eine Gesamtschau der Summen der IL 1 und der IL 2 im Programmzeitraum. Im Zeitraum 2015 – 2019 sind folgende Jahresraten für die Rückführung (zzgl. Kapitalaufstockung 2015) an die SWM gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan (in Mio. €) vorgesehen: Investitionsvolumen Kapitalrückführung/ -aufstockung an die SWM Gesamt 2015 - 2019 1.023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 307 114 174 228 200 200 Da der Überschuss im gesamten Programmzeitraum jeweils die Wertgrenze von 100 Mio. EUR übersteigt ergeben sich daraus keine negativen Auswirkungen auf den Finanzplan und damit auf den Finanzmittelbestand 2015 – 2019, sofern eine neue Unternehmensplanung der SWM GmbH nicht zu Verschlechterungen führt. Nach Bereinigung um die Gewinnrückführung an die SWM und der Eigenkapitalzuführung ans Städtisches Klinikum München GmbH ergeben sich in der Investitionsliste 1 im Zeitraum 2015 – 2019 Auszahlungen von 5.575 Mio. EUR, siehe auch Tabelle auf Seite 12 oben. Zum vergleichbaren Betrag im Vorjahreszeitraum 2014 – 2018 von 3.774 Mio. EUR ergibt sich bei der Gegenüberstellung eine deutliche Erhöhung bei den Investitionsauszahlungen, die zu finanzieren sind. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 28 Verlässliche finanzielle Auswirkungen für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 – 2019 sind insbesondere für die Jahre ab 2017 unter anderem erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2015 ermittelbar. Für den Planungszeitraum hat die Prognose der Steuerschätzung im Mai dieses Jahres einige positive Änderungen ergeben, die schon in den Haushalt 2015 und Entwurf 2016 eingingen. Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Ansätze zum Stand des Nachtrags 2015 angesetzt. Für das Jahr 2016 liegen derzeit die Ansätze gemäß dem Entwurf des Haushaltsplans 2016 vor. Hier können sich im Schlussabgleich 2016 noch größere Änderungen ergeben. Die Landeshauptstadt München wird, ihrer finanzpolitischen Zielsetzung des Beschlusses Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2018, FA/VV vom 16./17.12.2014 folgend, daher die positiven Effekte der aktuellen Konjunkturentwicklung dazu nutzen, bestehende Schulden noch weiter abzubauen. Im laufenden Haushaltsjahr können Schulden in Höhe von rund 169,2 Mio. EUR getilgt werden. Durch die zusätzliche Tilgung wird der Schuldenstand auf rund 736 Mio. EUR zurückgeführt. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung auf etwa 489 EUR. Die laufenden Auszahlungen für den Schuldendienst werden sich nochmals verringern und den künftigen finanziellen Spielraum verbessern. H.2. Große Vorhaben in kommenden Jahren und Gesamtschau Zeitgleich mit dem Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 wird auch die Bekanntgabe der „Finanz- und Investitionsplanung, Große Vorhaben in kommenden Jahren“ in die Vollversammlung eingebracht. In Verbindung mit dem MIP 2015 – 2019 erhält der Stadtrat damit eine umfassende Gesamtschau aller beschlossenen und finanzierten sowie der zukünftig beabsichtigten, aber noch nicht beschlossenen Investitionen. Dadurch wird transparent, welche finanziellen Belastungen und damit Finanzierungsrisiken mittel- und langfristig auf zukünftige Finanzhaushalte zukommen können. Die aktuelle Bekanntgabe enthält ein bezifferbares Volumen von rd. 11,6 Mrd. € + X (Maßnahmen, für die derzeit noch keine Kosten geschätzt werden können). Im Vergleich zum Vorjahr (11,9 Mrd. € + X) ergibt sich damit ein um rd. 240 Mio. € bzw. rd. 2,0 % geringeres Volumen. In diesem Volumen ist u.a eine weitere Pauschale für die Schulbauprogramme 2017 ff. in Höhe von ca. 3 Mrd. € enthalten. Damit sind im MIP sowie in den Großen Vorhaben neben allen in der Vollversammlung am 29.07.2015 beschlossenen Schulbaumaßnahmen der Prioritäten AA auch die Maßnahmen der Priorität A enthalten. Zu den Details wird auf die ebenfalls in der gleichen Vollversammlung eingebrachte Bekanntgabe „Große Vorhaben“ verwiesen. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 29 Hinzu kämen bei einer Realisierung noch jährliche Folgekosten zwischen 150 und 200 Mio. EUR. Ein erheblicher Teil der darin aufgeführten Vorhaben sind Pflichtaufgaben. Sie können daher, unter anderem beim Schulbau und der Modernisierung des Feuerschutzwesens, nicht oder nur bedingt zeitlich geschoben werden. Damit bestehen in der Gesamtschau des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 sowie der „Großen Vorhaben“ voraussichtlich ab 2018ff. erhebliche zusätzliche Finanzierungsbedarfe und damit auch deutlich größere Finanzierungsrisiken als es der vorgelegte Entwurf ausweist. Es wird eine enorme Herausforderung werden, dass sich abzeichnende und im Vergleich zu den bisherigen Mehrjahresinvestitionsprogrammen deutlich höhere Investitionsvolumen zu realisieren und zu finanzieren. Ein gewisser Spielraum besteht allenfalls dann, wenn – soweit dies möglich ist – insbesondere die kostenintensiven Vorhaben stärker zeitlich gestaffelt würden. Bei zukünftigen Investitionsentscheidungen sollte daher mit Ausnahme von Maßnahmen im Schul- und Kinderbetreuungsbereich sowie unabweisbaren Maßnahmen zum Substanzerhalt, geprüft werden, ob und wann diese realisiert werden sollen. Soweit als möglich sind zeitliche Prioritäten zu setzen. Bei jeder Investitionsentscheidung ist zudem eine eingehende Prüfung der Wirtschaftlichkeit unerlässlich. Je nach Einzelfall kann dies zu verschiedenen Realisierungsvarianten führen. Grundsätzlich sollen notwendige Baumaßnahmen bei einem Projekt wirtschaftlich zusammengefasst werden, was oftmals auch die Förderfähigkeit einer Maßnahme begünstigt. Demgegenüber kann sich aber auch eine organisatorisch und technisch realisierbare Aufteilung in Bauabschnitte wirtschaftlicher darstellen, wenn sich dadurch kostenintensive Provisorien oder Auslagerungen vermeiden lassen. In jedem Falle ist jeweils bereits bei der Erstellung des jeweiligen Nutzerbedarfsprogramms ein größtmögliches Augenmerk auf Möglichkeiten von wirtschaftlichen und vertretbaren Standardfestlegungen/-reduzierungen zu richten. H.3. Fachausschussberatungen über die eingestellten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Stellungnahmen der Bezirksausschüsse Die Referentinnen und Referenten werden die in den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 eingestellten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ihres Zuständigkeitsbereichs in den Fachausschüssen, die im Oktober und November 2015 stattfinden, im Einzelnen vorstellen und begründen. Weitere Ausweitungen des MIP-Volumens im Rahmen der Fachausschussberatungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Bezirksausschüsse wurden entsprechend der Satzung im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms gebeten, ihre Vorschläge und Anregungen bekannt zu geben. Die Stellungnahmen der Bezirksausschüsse wurden den Sachreferaten zur Prüfung zugeleitet und werden im Rahmen der Fachausschussberatungen den zuständigen Ausschüssen des Stadtrats zur Entscheidung vorgelegt. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 30 Sofern in den Fachausschussberatungen eine Ausweitung des in diesem Programmentwurf dargestellten Volumens erfolgt, führt dies zu einer weiteren Erhöhung des ohnehin schon sehr hohen Investitionsvolumens. H.4. Steuerschätzung im November 2015 und Mittelfristige Finanzplanung Je nach den Ergebnissen der Steuerschätzung im November und deren Auswirkungen auf die Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 kann selbst bei Vorhaben, die in die Investitionsliste 1 des Entwurfs eingestellt sind, ggf. nicht in jedem Fall die entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan garantiert werden. Neben den Fällen einer notwendigen zusätzlichen Finanzierungsentscheidung, müssen in der Regel die Voraussetzungen für die Realisierung der Vorhaben erarbeitet werden (Projektgenehmigung und entsprechende Unterlagen nach § 12 KommHV-Doppik). Die im Programmentwurf enthaltenen Ansätze für 2016 dienen vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Stadtrates im Dezember den Sachreferaten als Grundlage für die Planung der investiven Ansätze im Haushaltsplan 2016. Parallel hierzu müssen auch alle Feststellungen und Entscheidungen über die Modalitäten der Finanzierung der Folgekosten aus den Investitionen abgeklärt und vorbereitet werden (Details hierzu siehe bei Buchstabe E.). Rechtzeitig vor der Beschlussfassung über das Mehrjahresinvestitionsprogramm und die Mittelfristige Finanzplanung im Dezember 2015 wird die Stadtkämmerei deshalb bei einer Reihe besonders „zahlungskritischer“ Vorhaben den voraussichtlichen realistischen Mittelabfluss bis zum Jahresende 2015 mit den betreffenden Referaten überprüfen. Soweit erforderlich werden dann einzelne Bedarfe und Ratierungen in Abstimmung mit den Referaten noch angepasst. Das aktuell sehr hohe Investitionsvolumen sowie die darüber hinaus stetig zunehmenden, kostenintensiven Anforderungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erfordern ein auskömmliches Einzahlungsniveau. Deshalb wird erst nach Erarbeiten der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 – 2019 auf Basis der Steuerschätzung und der ergänzenden städtischen Prognosen feststehen, ob das Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 finanzierbar ist, d.h. ob die Eigenmittel der Stadt reichen. Die Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 mit dem ihr zugrunde zu legenden Mehrjahresinvestitionsprogramm ist gesetzlich dahingehend zu entwickeln und auszutarieren, dass die wesentlichen Voraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt 2016 geschaffen und darüber hinaus der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit erbracht werden kann. In der Anlage 1 ist eine Auflistung über Vorhaben, für die der Stadtkämmerei in 2014 bzw. 2015 Schlussabrechnungen zugeleitet wurden, enthalten. Die dort eingesparten Beträge sind nicht mehr im MIP 2015 – 19 enthalten und kommen dem Finanzmittelbestand zu Gute. LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 31 Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle, da eine alljährliche Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms erfolgt. Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer sowie der Verwaltungsbeirat der HA II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben Abdruck dieser Beschlussvorlage erhalten. II. Antrag des Referenten 1. Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 mit der verbindlichen Planung für das Jahr 2020 wird zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Eine Fortschreibung des geltenden Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2014 bis 2018 findet nicht mehr statt. 2. Bei Maßnahmen der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) sollen die Projekte in die Investitionsliste 1 aufgenommen werden, sobald ihr Planungsstand bzw. die Vertragsverhandlungen dies zulassen. Die Stadtkämmerei bleibt ermächtigt, die mit den jeweiligen Zahlungseingängen verbundenen Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogramms zu gegebener Zeit vornehmen zu können. 3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. III. Beschluss nach Antrag. Der Stadtrat der Landeshauptstadt München Der Vorsitzende Der Referent Dieter Reiter Ober-/Bürgermeister/in Dr. Ernst Wolowicz Stadtkämmerer LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 32 IV. Abdruck von I. mit III. über den Stenografischen Sitzungsdienst an das Revisionsamt an das Direktorium – Dokumentationsstelle an SKA – HA I an SKA – HA II mit der Bitte um Kenntnisnahme V. Abdruck von I. mit IV. an das Baureferat an das Direktorium an das Kommunalreferat an das Kreisverwaltungsreferat an das Kulturreferat an das Personal- und Organisationsreferat an das Referat für Arbeit und Wirtschaft an das Referat für Gesundheit und Umwelt an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung an das Referat für Bildung und Sport an das Sozialreferat an die Stadtkämmerei – GL an die Stadtwerke München GmbH an die Städtische Klinikum München GmbH mit der Bitte um Kenntnisnahme. VI. Stadtkämmerei HA II/21 LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015 Seite 33 Anlage 1 o Gesamtübersicht Mehrjahresinvestitionsprogramm nach Referaten o Schlussgerechnete Bauvorhaben 2014, die nicht mehr im Programmentwurf enthalten sind o Erläuterungen zum Programminhalt, nach Referaten geordnet o MIP - Entwurf 2015 – 2019 Seite 35 Seite 37 Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019 Schlussgerechnete Bauvorhaben 2014, die nicht mehr im Programmentwurf enthalten sind Investitionsmaßnahme Bereitgestellte Mittel Schlussabrech- Schlussabrechbereits erfolgte nung nungsMittelrückgabe vom betrag Einsparung 2300.940.7560.4 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3.062.000,00 18.12.2014 2.631.319,46 0,00 430.680,54 2110.8550 GS, Kita, H Rothpletzstr. 40, Brands. 1.026.301,00 24.11.2014 879.022,00 0,00 147.279,00 31.609.857,02 04.12.2014 31.532.542,48 0,00 77.314,54 --Wertstoffhof Lindberghstr. 8a 5.250.000,00 15.01.2015 5.135.289,00 0,00 114.711,00 5640.940.7820 BSA Dietramszeller-, Thalkirchner Str. 7.106.000,00 18.12.2014 5.752.276,54 2110.940.7990.5 GS An der Schäferwiese 3.166.911,92 18.02.2015 2.957.594,39 0,00 209.317,53 830.000,00 02.03.2015 619.262,54 0,00 210.737,46 A053.940.7530 Aufstockung d. Gästehauses der Stahlgruberstiftung 1.825.600,00 04.03.2015 1.738.896,58 0,00 86.703,42 4647.940.4020.2 HfK Hugo-Lang-Bogen 33 4.776.000,00 25.03.2015 3.966.288,00 6300.940.1055.4 Neubau Salzlagerhalle Planegger Str. 1.089.000,00 03.02.2015 825.421,49 0,00 263.578,51 1.170.000,00 03.02.2015 968.909,11 0,00 201.090,89 5800.940.8030.7 Neubau Gartenstützpunkt Lindberghstraße 32 4.080.814,01 07.05.2015 3.894.957,01 0,00 185.857,00 2320.940.8060.2 Neubau Klassentrakt Michaeli-Gym. 9.852.032,54 18.05.2015 9.542.506,84 0,00 309.525,70 4647.940.1225.0 HfK Herterichstr. 30 d 4.505.900,00 09.07.2015 4.242.892,67 0,00 263.007,33 26.371.054,92 04.08.2015 21.110.616,78 874.000,00 09.09.2015 755.153,96 3.563.081,11 08.09.2015 2.763.081,11 0640.6506 (6700.2210) Verleg. Betriebshof, Schragenhofstr. 6 2300.940.7770.1 SZ Pfarrer-Grimm-Str. Brandschutz 6300.940.1050.5 Neubau Salzlagerhalle Neumarkter Str. 3200.940.7545.6 Neubau Museumsdepot 2110.940.7815.4 Erweiterung des Versorgungsbereiches der GS an der Thelottstr. 20 2110.940.8960.7 GS Balanstr. 153, Brandschutz Summe** 110.158.552,52 99.316.029,96 * Die Einsparungen bei den 4 Maßnahmen i.H.v. 7.268.364,38 EUR wurden bereits dem Finanzmittelbestand zugeführt ** Der eingesparte Betrag i.H.v. 3.574.158,18 EUR wird dem Finanzmittelbestand zugeführt. 749.767,37 * 700.000,00 * 5.018.597,01 * 0,00 800.000,00 * 7.268.364,38 603.956,09 109.712,00 241.841,13 118.846,04 0,00 3.574.158,18 Seite 39 Erläuterungen zum Programminhalt, nach Referaten geordnet Eine eindeutige Zuordnung zu einem Referat ist bei der Risikoausgleichspauschale (6000.7500) nicht möglich. Diese ist bei vorliegender Ausführungsgenehmigung grundsätzlich bei den jeweils betroffenen Objekten der in Frage kommenden Referate zu veranschlagen; daher muss es vorab bei der zentralen Veranschlagung im Baureferat verbleiben. Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die Werte des Datenausdrucks. Seite 41 BAUREFERAT 1.906 Mio. € Der Schwerpunkt bei den Park - und Gartenanlagen und den sonstigen Erholungseinrichtungen liegt weiterhin im Ausbau, der Umgestaltung und dem Erhalt von Grün- und Erholungsflächen sowie der Errichtung von Kleingartenanlagen. Im Programmzeitraum sind für diesen Zweck rd. 42 Mio. € eingestellt. Davon sind die öffentlichen Grün- und Ausgleichsflächen in Freiham mit Kosten in Höhe von rd. 7,5 Mio. € bedeutsam. Im Bereich der Bauverwaltung wurde mit Beschluss der Vollversammlung vom 28.07.2004 vom Stadtrat festgelegt, dass die Risikoreserve bis zur Ausführungsgenehmigung im Mehrjahresinvestitionsprogramm und im Haushalt nicht mehr beim Einzelprojekt sondern in einer Pauschale veranschlagt wird. Die Risikoreserve, die projektbezogen ermittelt wird, ist mit einem auf ca. 60% reduzierten Volumen in die Risikoausgleichspauschale (Pool) mit einem Betrag in Höhe von rd. 53,6 Mio. € eingestellt. Die vorlaufenden Planungskosten zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen der Investitionsliste 1 sind im Programmzeitraum mit 31 Mio. € dotiert. Die Planungskosten werden ab dem Haushaltsjahr 2004 mittels Veranschlagungsberichtigung aus der Pauschale abgespalten und den entsprechenden Maßnahmen zugeordnet. Für Baumaßnahmen der Investitionsliste 2 werden vorlaufende Planungskosten in Höhe von rd. 10 Mio. € (Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.07.2010) angesetzt. Diese Pauschale ist nach dem im Beschluss enthaltenen Wortlaut insbesondere für zukünftige Projekte des Referats für Bildung und Sport vorgesehen. Die Aufnahme des Grundleitungssanierungsprogramms begründet sich in der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zum Dichtigkeitsnachweis aller Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß § 29 Abs. 4 der Entwässerungssatzung bis spätestens 31.12.2015. Innerhalb der vorgegebenen Frist sind alle Grundleitungen auf Dichtigkeit zu prüfen und ggf. zu sanieren. Dafür wurden insgesamt rd. 26,7 Mio. im Programmzeitraum eingestellt. Gemäß des Beschlusses des IHKM-Klimaschutzprogramm 2013 vom 12.12.2012 wurden rd. 51,1 Mio. € für Maßnahmen des Klimaschutzes bereitgestellt und sind noch mit rd. 9,9 Mio. € im Programmzeitraum enthalten. Für das Anschlussprogramm KSP 2015 (Beschluss vom 20.11.2014) wurden Gesamtkosten von rd. 77,4 Mio. € vorgesehen, die mit diesen Ansätzen auch so im Programmzeitraum enthalten sind. Da an der Fortsetzung des Klimaschutzprogramms (KSP 2018) gearbeitet wird, wurden von der Stadtkämmerei absehbare Ansätze von 30 Mio. € davon 15 Mio. € im Programmzeitraum angesetzt. Die Vorhaben im Bereich der U-Bahn (die nach dem Rechtsformwechsel von der Landeshauptstadt München an die Stadtwerke München GmbH verpachtet werden) sind im Programmzeitraum mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 87,9 Mio. € veranschlagt. Für die Verlängerung der U 5 nach Pasing werden die Kosten im Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 29.07.2015 auf rd. 547 Mio. € geschätzt (bisher war im MIP ein Ansatz von 240 Mio. € enthalten). Im MIP wird die Maßnahme zuzüglich eines Risikoaufschlags von 20 % mit rd. 665 Mio. €, davon 78,3 Mio. € im Programmzeitraum geplant. Im Bereich der Bundes- und Staatsstraßen sind für den Mittleren Ring Süd-West „Luise-Kiesselbach-Platz“ (Gesamtkosten rd. 385 Mio. €) im Programmzeitraum rd.103,4 Mio. € ausgewiesen. Vom Freistaat Bayern werden noch restliche Zuwendungen von rd. 27,6 Mio. € erwartet. Insgesamt wurde die vom Freistaat Bayern gemachte ursprüngliche Zusage (rd. 50 %) deutlich reduziert (nunmehr rd. 32 %). Der Programmentwurf enthält darüber hinaus die Maßnahme „Verkehrskonzept Pasing– Zentrum“. Mit Grundsatzbeschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 09.05.2007 wurde die Grundlage Seite 42 für die verkehrliche Neuordnung des Pasinger Zentrums geschaffen. Dafür sind rd. 11,8 Mio. € (Gesamtkosten rd. 26 Mio. €) eingeplant. Die Standards für Sicherheitseinrichtungen in Straßentunnel sowie für deren Betrieb sind in den „Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunnel (RABT)“ geregelt. Der Trappentreutunnel ist entsprechend dieser Vorgaben auf den aktuellen Stand nachzurüsten. Dafür sind Mittel von rd. 24,3 Mio. € (Gesamtkosten rd. 29,2 Mio. €) vorgesehen. Für den Bereich der Gemeindestraßen sind folgende größere Maßnahmen zu nennen: Auf Grundlage des Grundsatzbeschlusses „Busbeschleunigung“ vom 27.07.2005 wurde die Grundlagenermittlung und Vorplanung für verschiedene Linien durchgeführt. Für die Linien 54, 55, 56, 100, 144, 145, 152, 154 und 166 die ebenfalls aus diesem Programm finanziert werden, sind insgesamt rd. 17,3 Mio. € eingeplant. Mit diesen Einzelprojekten und dem Pauschalansatz sind rd. 20,4 Mio. € (Anteil Baureferat und Erstattung an die SWM GmbH) im Programmzeitraum enthalten. Die Vollversammlung des Stadtrates hat mit Beschluss vom 19.03.2014 im Rahmen des Trassierungsbeschlusses für die Tram Steinhausen die Entwurfsplanung für das Gesamtprojekt und den Projektkostenanteil der Stadtwerke München GmbH genehmigt. Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.11.2014 wurde der Projektkostenanteil des Baureferates i.H.v. 10 Mio. € genehmigt. Gemäß dem Satzungsbeschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 08.12.2010 für den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b sind die Erschließungsstraßen mit der Anbindung an die Domagkstraße und den Frankfurter Ring sowie die zusätzliche Verkehrsfläche am Frankfurter Ring und die Fußgängerbereiche vom Baureferat zu planen und herzustellen.Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Funkkaserne“ sind für diese Maßnahme rd. 8,1 Mio. € angesetzt. Für die „Siedlung Freiham Süd, Erschließung eines Gewerbegebietes“ sind rd. 18,7 Mio. € (Gesamtkosten rd. 42,2 Mio. €) angesetzt. Diese Finanzmittel werden noch für die Herstellung der Platzflächen im Zentrumsbereich benötigt. Die Platzbereiche nördlich und südlich des S-Bahnhalts Freiham sind Bestandteil des Projektgenehmigungsbeschlusses vom 28.01.2011 zum „Siedlungsschwerpunkt Freiham, verkehrliche Erschließung – 1. bis 3. Bauabschnitt“. Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.03.2012 zum „Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord“ ist das Baureferat u.a. beauftragt, auf der Grundlage der noch zu entwickelnden Rahmenplanung sowie der verkehrskonzeptionellen Vorgaben die Planungen für die verkehrliche Erschließung des 1. Realisierungsabschnittes aufzunehmen und die Projektgenehmigung herbeizuführen. Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates zum „Projekt Hauptbahnhof-Laim-Pasing, Fuß- und Radwegkonzept“ vom 20.06.2007 wurde der „Fuß- und Radwegbrücke am Arnulfpark“ die höchste Priorität zugeteilt. Die verwaltungsinterne Projektgenehmigung wurde am 09.07.2015 erteilt. Es sind Mittel von rd. 15,8 Mio. € vorgesehen. Der Bauausschuss hat am 15.11.2011 ein Ausbauprogramm für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen beschlossen, das mit rd. 27,4 Mio. € dotiert ist. Als Basis wurde hierfür ein Kriterienkatalog und einer nach Punkten bewerteten Liste von insgesamt 653 Haltestellen zu Grunde gelegt. Ein wichtiger Aspekt bei den größeren städtischen Tunnelbauwerken ist die Nachrüstung der Sicherheitseinrichtungen. Hierfür ist das Nachrüstungsprogramm für sicherheitstechnische Ausstattung von Tunnels mit rd. 19,2 Mio. € (Gesamtkosten von rd. 28,5 Mio. €) dotiert. Die Nachrüstungen erfolgen gemäß den aktuellen Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunnels (RABT). Seite 43 Aus der Pauschale „Erneuerung von Straßen“ wird die Erneuerung und Verbesserung der in städtischer Baulast befindlichen Straßen und beschränkt-öffentlichen Wege mit rd. 15 Mio. € finanziert. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Untersuchung sowie Sanierung von älteren Brücken und Unterführungen erforderlich. In einer Pauschale für noch nicht untersuchte Bauwerke und kleinere Vorhaben weist der Programmentwurf rd. 14 Mio. € aus. Mit Beschluss vom 17.12.2014 hat die Vollversammlung des Stadtrates mit dem Haushaltsplan 2015 beschlossen, die „Nahmobilitätspauschale“ des Baureferates ab 2015 auf 10 Mio. € jährlich zu erhöhen. Derzeit sind im Programmzeitraum durch Abspaltung von Einzelmaßnahmen noch rd. 41 Mio. € enthalten. Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind rd. 6,2 Mio. € in der Pauschale für Beleuchtungsmaßnahmen enthalten. Die Maßnahme Verlegung des Betriebshofes der Straßenbeleuchtung und des Verkehrszeichenbetriebes in die Schragenhofstraße 6 und Neubau der Verkehrszentrale, wurde dem Kommunalreferat (UA 0640) zugeordnet. Die Vorhaben der Straßenreinigung belaufen sich auf rd. 10,3 Mio. €, wobei der Ansatz fast gänzlich auf die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen entfällt. Besonders hervorzuheben ist bei den Parkeinrichtungen die Anwohnertiefgarage Josephsplatz, die mit Restkosten von rd. 2,4 Mio. € aus der zweckgebundenen Finanzreserve Stellplatzablöse finanziert wird. Im Bereich Wasserläufe, Wasserbau werden für die Renaturierung des Hachinger Bachs zwischen Kampenwandstraße und Hüllgraben Kosten von rd. 10 Mio. € (ohne Risikoreserve) aufgewendet. Für die Maßnahme werden Zuschüsse in Höhe von 5,5 Mio. € erwartet. DIREKTORIUM 11 Mio. € Das Projekt „MIT-KonkreT“ ist noch bis einschließlich 2017 mit rd. 5,4 Mio. € abzuwickeln. Die Gesamtkosten für das Ratsinfosystem belaufen sich auf rd. 2,9 Mio. €. Dieser Bereich geht nicht an IT@M über. Die restlichen Ansätze entfallen auf das bewegliche Vermögen, dabei größtenteils auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Seite 44 KOMMUNALREFERAT 1.594 Mio. € Seit dem dem 01.01.2012 wurden alle in Frage kommenden Maßnahmen nach den Erfordernissen und Festlegungen aus dem Projekt Münchner Facility Management (mfm) zum Vermieter Kommunalreferat - UA 0640 - umgruppiert. Durch eine bestimmte Systematik ist auch das zuständige Nutzerreferat wie nachfolgend aufgezeigt ersichtlich: 0640.1000 – 0640.1499 = Kreisverwaltungsreferat, 0640.1500 – 0640.1999 = Direktorium, 0640.2000 – 0640.2499 = Referat für Bildung und Sport, 0640.2500 – 0640.2999 = Stadtkämmerei, 0640.3000 – 0640.3999 = Kulturreferat, 0640.4000 – 0640.4999 = Sozialreferat, 0640.5000 – 0640.5999 = Referat für Gesundheit und Umwelt, 0640.6000 – 0640.6499 = Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 0640.6500 – 0640.6999 = Baureferat, 0640.7000 – 0640.7999 = Kommunalreferat, 0640.8000 – 0640.8499 = Personal- und Organisationsreferat, 0640.8500 – 0640.8999 = Referat für Arbeit und Wirtschaft Erstausstattungskosten bei Investitionsvorhaben werden regelmäßig nach der Ausführungsgenehmigung von den Baukosten abgespalten und mit gegenseitigen Querverweisen beim Nutzerreferat ausgewiesen. Der Neubau der Feuerwache 4, Heßstraße, ist mit Gesamtkosten von rd. 82,5 Mio. € enthalten. Davon sind rd. 56,5 Mio. € im Programmzeitraum eingestellt. Für den Neubau der Feuerwache 5, Anzingerstraße, sind Gesamtkosten von rd. 82,5 Mio. € vorgesehen. Im Programmzeitraum sind rd. 63,9 Mio. € eingeplant. Für Sanierung und Umbau der Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache, sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 13,7 Mio. € für den Ausführungsabschnitt A vorgesehen. Davon sind 10,2 Mio. € im Programmzeitraum vorgesehen. In der Bekanntgabe der Großen Vorhaben in den kommenden Jahren ist die Realisierung der Ausführungsabschnitte B und C für Sanierung und Umbau der Feuerwache 1 in der Zeit von 2018 – 2023 geplant und mit voraussichtlichen Kosten von 75 Mio. € angegeben. Der Neubau des Münchner Volkstheaters ist mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 115 Mio. € angegeben und im Programmzeitraum wird von Kosten in Höhe von rd. 40,3 Mio. € ausgegangen. Im Bereich Sozialwesen (Familienzentren, Einrichtungen für Jugendliche) sind rd. 27,1 Mio. € im Programmzeitraum vorgesehen. Der Stadtrat hat mit Grundsatzbeschluss der Vollversammlung vom 09.04.2014 die Einführung einer Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen zunächst mit Gesamtkosten in Höhe von 20 Mio. € beschlossen. Es zeigte sich allerdings schnell, dass dieser Betrag zur Abdeckung des Unterbringungsbedarfs deutlich zu gering war, sodass die Pauschale mit Beschluss der Vollversammlung vom 22.10.2014 auf 125 Mio. € angehoben wurde. Auf Grund des nochmals deutlichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen wurde die Pauschale mit Beschluss der Vollversammlung vom 20.05.2015 auf rd. 560,8 Mio. € erhöht, um auch weiterhin ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten bereit stellen zu können. Für den Neubau von Sozialbürgerhäusern ist die Pauschale mit 27 Mio. Euro eingestellt. Das Sozialbürgerhaus Meindlstraße wurde bereits von dieser Pauschale abgespalten und ist noch mit Restkosten von rd. 0,9 Mio. € im Programmzeitraum enthalten. Für Sanierung und Umbau des stadtei- Seite 45 genen Verwaltungsgebäudes „Ruffiniblock“ sind Gesamtkosten von rd. 27 Mio. € eingestellt. Davon sind im Programmzeitraum rd. 20 Mio € enthalten. Derzeit sind für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes für das Referat für Gesundheit und Umwelt in der Dachauer Straße 90 lediglich Planungskosten mit rd. 3,7 Mio. Euro vorgesehen. In der Bekanntgabe der Großen Vorhaben in den kommenden Jahren ist die Realisierung des Verwaltungsgebäudes in der Dachauer Straße in der Zeit von 2017 – 2020 geplant und mit voraussichtlichen Kosten von 65 Mio. € angegeben. Für die Sanierung des Hochhauses Blumenstraße wird von voraussichtlichen Kosten von 40 Mio. € und für das Verwaltungsgebäude in der Herzog-Wilhelm-Straße 11 von voraussichtlichen Kosten von 25 Mio. € ausgegangen. Im Programmzeitraum werden für externe Grunderwerbungen für alle Investitionsmaßnahmen sowie für Vorratserwerbung die erforderlichen Grunderwerbsmittel als Pauschalansatz beim allgemeinen Grundvermögen veranschlagt. Im Programmzeitraum sind rd. 407,3 Mio. € für Erwerb von Grundvermögen angesetzt. Des Weiteren sind für die kommunalen Wohnbauförderungsprogramme – Belegungsrechte – rd. 62,3 Mio. € eingeplant. Zudem sind für die Investitionszuweisung im München Modell rd. 90,1 Mio. € eingeplant. Mit Vollversammlungsbeschluss vom 29.07.2015 wurde das Städtebauliche Entwicklungskonzept für die Wohnsiedlung der Jubiläumsstiftung Alte Heimat beschlossen. Der vorläufige Finanzierungsrahmen für die Sanierung der Wohnsiedlung und für Neubaumaßnahmen wurde auf rd. 60 Mio. € geschätzt. Im Programmzeitraum ist ein Investitionszuschuss von rd. 9,3 Mio. € vorgesehen. Für die Entwicklungsmaßnahme Freiham werden 142 Mio. € und für die Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne werden weitere 59,4 Mio. € für Grunderwerbungen anfallen. KREISVERWALTUNGSREFERAT 61 Mio. € Zur Qualitätssicherung und zum Leistungserhalt der Münchner Feuerwehr werden im Bereich des beweglichen Vermögens insbesondere für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen rd. 24,6 Mio. € vorgesehen. Die Verwirklichung eines gemeinsamen Fahrzeugkonzepts für die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr wurde von der Vollversammlung vom 28.11.2007 beschlossen. Für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr sind rd. 18,4 Mio. € vorgesehen. KULTURREFERAT 48 Mio. € Für die Generalinstandsetzung und den Umbau des Münchner Stadtmuseums sind 17,6 Mio € im Programmzeitraum vorgesehen (geschätzte Gesamtkosten ca. 200 Mio €). Die Einrichtungskosten für das NS-Dokumentationszentrum belaufen sich auf rd. 3 Mio. €. Das Bauvorhaben selbst ist abgeschlossen und es sind nur noch Restkosten von rd. 2,3 Mio € im Rahmen des Immobilienmanagement (mfm) beim Kommunalreferat veranschlagt. Für die Förderung der Theatergesellschaften Münchner Volkstheater GmbH, Pasinger Fabrik Kultur- und Bürgerzentrum GmbH und Deutsches Theater München Betriebsgesellschaft GmbH werden rd. 1 Mio. € eingeplant. Für verschiedene Stadtbibliotheken zum vorzeitigen Austausch der RFID – Selbstverbuchungsanlagen sind 5,2 Mio € vorgesehen. Seite 46 Die Baumaßnahmen für die Sanierung und Neukonzeption des Hildebrandhauses (Monacensia) sind abgeschlossen und die Wiedereröffnung findet voraussichtlich im Frühjahr 2016 statt. Die eingestellten Mittel von rd. 6 Mio. Euro werden für die Abwicklung noch laufender Rechnungen benötigt. PERSONAL- UND ORGANISATIONSREFERAT 2 Mio. € Im Bereich des beweglichen Vermögens sind für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen beim Personal- und Organisationsreferat insgesamt rd. 1 Mio. € im Programmzeitraum eingeplant. REFERAT FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT 64 Mio. € Der Investitionszuschuss an die Gasteig München GmbH ist im Programmzeitraum mit rd. 9,7 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Dringlichkeitsmaßnahmen gem. Dringlichkeitsplan II. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 29. Juli 2015 der Bereitstellung eines Investitionszuschusses von rd. 15,7 Mio. € (davon 9,6 Mio. € im Programmzeitraum) zur Finanzierung der Sanierung und des Umbaus des Elefantenhauses zugestimmt. Für die Wirtschaftsförderung sind rd. 26,2 Mio. € im Programmzeitraum enthalten. Der Investitionszuschuss an MGH Gewerbehof Nord ist mit 19,9 Mio. € der größte Einzelposten. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 20.05.2015 dem Integrierten Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) zugestimmt, das im Programmzeitraum für öffentliche Ladeinfrastruktur, Elektrobusse und Elektrofahrräder 4,9 Mio € vorsieht. REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT 1.992 Mio. € Schulen Auf den Bereich des Schulbaus entfallen rd. 1.603 Mio. € (einschl. bewegl. Vermögen = rd. 86 Mio. €). Die Investitionstätigkeit im Bereich des Schulbaus konzentriert sich im Wesentlichen auf folgende besondere Schwerpunkte: • den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Grundschulen und Förderschulen/Förderzentren (rd. 439 Mio. €) • den Neubau, die Erweiterung und den Umbau an Mittelschulen (rd. 69 Mio. €) Seite 47 • den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Realschulen (rd. 213 Mio. €) • den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Gymnasien (rd. 166 Mio. €) • den Neubau und die Einrichtung von beruflichen Schulen (rd. 42 Mio. €) Um der künftigen Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2030 gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass die Errichtung einer ganzen Reihe von neuen Grundschulen bzw. die Ausschöpfung aller Erweiterungsmöglichkeiten bei bestehenden Einrichtungen ausgeschöpft wird. Analog den Kinderbetreuungseinrichtungen wurde deshalb auch eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe „Schulbauoffensive“ gebildet. Hauptsächliches Ziel ist eine Schulentwicklungsplanung und räumliche Bedarfsplanung für die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in München zu erarbeiten sowie eine wirtschaftliche, bedarfs- und zeitgerechte Umsetzung zu gewährleisten. In einem gemeinsam Ausschuss am 05.11.2014/Vollversammlung am 20.11.2014 erfolgte diesbezüglich ein Grundsatzbeschluss. Mit diesem Beschluss wurde auch das Bauprogramm zum Erwerb und zur Errichtung von Schulpavillonanlagen für das Jahr 2014/2015 (Fertigstellung Sept. 2015) in das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 aufgenommen. Inzwischen wurden für alle Pavillons die Ausführungsgenehmigung erteilt, so dass die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2015/16 erfolgen kann. Der Projektauftrag/Projektgenehmigung für den Schulpavillon Konrad-Celtis-Str. erfolgte in der Vollversammlung am 04.03.2015 (Ausführungsgenehmigung am 12.05.2015). Die Inbetriebnahme ist für Dez. 2015 vorgesehen. Durch den Beschluss vom 5.11./20.11.2014 erfolgte u. a. auch die Neuordnung und Aufteilung des großen Bauunterhalts in 3 Säulen. In den Programmentwurf wurde die Pauschale für den pädagogischen baulich relevanten Bedarf (Säule 2) in Höhe von rd. 38 Mio. Euro eingestellt. Weitere richtungsweisende Beschlüsse wurden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Im Bildungsausschuss vom 11.03.2015 (Vollversammlung vom 25.03.2015) wurde die Schulentwicklungsplanung für die Münchner öffentlichen Grund- und Mittelschulen sowie Förderzentren zur Kenntnis genommen. Sie bildet zusammen mit den Ergebnissen der Task Force der AG Schulbauoffensive die Grundlage einerseits für die durch das Aktionsprogramm 2020 ermöglichten Bauprogrammbeschlüsse für Grund- und Mittelschulen mit einem Fertigstellungsbedarf bis zum Schuljahr 2030/31 und andererseits für den Ausbau der Förderzentren, für welche wegen der individuellen Raumprogramme weiterhin Einzelbeschlüsse erforderlich sind. Durch Beschluss des Bildungsausschusses vom 06.05.2015 (Vollversammlung vom 20.05.2015) erfolgte die Genehmigung der Standardraumprogramme und im gemeinsamen Ausschuss vom 9. Juli 2015 (Vollversammlung vom 29.07.2015) wurde u. a. ein weiteres Schulpavillonbauprogramm 2015/16 (Fertigstellung Sept. 2016) mit 28 Vorhaben sowie eine Pauschale für zukünftige Pavillonbauten 2017ff. (66 Mio. Euro) in das Mehrjahresinvestitionsprogramm aufgenommen. Als Erfahrungswert „Zuwendungen“ für Schulbauprogramm 2015 kann ein Betrag in Höhe von 115 Mio. Euro angesetzt werden. Aufgrund des letztgenannten Beschlusses wurden die Projekte mit höchster Dringlichkeit in die AAPriorität aufgenommen. Deshalb wurde in den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 für Vorhaben mit AA-Priorität eine Pauschale für Festbauprogramm 2015 in die Investitionsliste 1 mit Gesamtkosten von 1.441 Mio. Euro (Programmzeitraum rd. 478 Mio. Euro) eingestellt. Eine Pauschale für Festbauprogramm 2016 mit Gesamtkosten von 1.509 Mio. Euro (Programmzeitraum rd. 305 Mio. Euro) ist in der Investitionsliste 2 enthalten. Für die restlichen Maßnahmen wird mit Kosten von ca. 3 Mrd. Euro gerechnet; dieser Betrag ist in der Liste der Großen Vorhaben vorgemerkt. Ggf. werden sich diese Mittelbedarfe durch den ersten Bauprogrammbeschluss (Einbringung voraussichtlich Dez. 2015) verändern. Die Pauschale für das Festbauprogramm 2015 beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen (27 Maßnahmen - Stand: 03.09.2015 – Investitionsliste 1): Seite 48 Grundschule Bayernkaserne I, neuer Standort Grundschule Bayernkaserne II, neuer Standort Grundschule Berg-am-Laim-Str. 142, Generalinstandsetzung und Erweiterung Grundschule Camerloherstr. 110, Neubau als Ersatzneubau Grundschule Dachauer Str. 114 (Kreativquartier), neuer Standort Grundschule Dachauer Str. 164, Zentralwäscherei, Hanauerstr., Neuer Standort Grundschule Hochstr., neuer Standort Grundschule Grafingerstr. (Werksviertel), neuer Standort Grundschule Pfanzeltplatz 10, Erweiterung oder Neubau als Ersatzneubau Grundschule Streheranger 4, Neubau als Ersatzneubau Grundschule Welzenbachgstr./Amphionpark, Erweiterung als Neubau Grundschule Ravensburger Ring 37, Neubau als Ersatzneubau Grundschule Waldmeisterstr. 38, Neubau als Ersatzneubau Grundschule Schulstr. 6-8, Karlsfeld, Neubau als Ersatzneubau Mittelschule Bernaysstr., Neubau als Ersatzneubau Mittelschule Schrobenhausener Str. 15, Erweiterung im Bestand Mittelschule Torquasto-Tasso-Str., Erweiterung im Bestand Realschule Aschauerstr., Pausdorfferstr., neuer Standort Realschule Flurstr. (Adalbert-Stifter-RS), (GS Flurstr.), Erweiterung im Bestand Realschule Heidemannstr./Carl-Orff-Bogen/Gustav-Mahler-Str., neuer Standort Gymn. Bayernkaserne III, neuer Standort Gymn., Elektrastr. (Wilhelm-Hausenstein-Gymn.), Generalinstandsetzug und Erweiterung Gymn. Quiddestr. (Schulzentrum), Erweiterung als Neubau Gymn. Wackersberger Str. (Klenze-Gymn.), Erweiterung als Neubau Berufl. Schulen, Brienner Str. 37, BOS, Erweiterung als Neubau BBZ Ruppertstr. 1, Neubau als Ersatzneubau Förderschule Bayernkaserne IV, Sonderförderzentrum, neuer Standort Kinderbetreuungseinrichtungen Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Kinderbetreuung, die im Bereich des Referates für Bildung und Sport mit Ansätzen in Höhe von rd. 298 Mio. € dotiert ist. Mit diesen Ansätzen können insbesondere der Neubau bzw. die Sanierung von 191 Krippen-, 179,5 Kindergarten-/HfK-, 33 Hort- und 7 in Kindertageszentrengruppen (KiTZ) finanziert werden. In der Investitionsliste 2 sind zudem 55 Krippen-, 40 Kindergarten-/HfK- und 2 Gruppen in Kindertageszentren (KiTZ) eingestellt. Die Kosten dafür werden sich auf rd. 13 Mio. € belaufen. Die Kosten für den Teileigentumserwerb der Kinderbetreuungseinrichtungen sind mit rd. 50 Mio. € dem Abschnitt 8800 zugeordnet. Bei der Einstellung neuer Schul-, Kindertagesstätten- und Kinderkrippenvorhaben in diesen Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms wird den Vorgaben aus dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 28. Juli 2004 (Überprüfung der Baukosten für Bauvorhaben der Landeshauptstadt München im Bereich Kindertagesstätten und Schulen) Rechnung getragen und durch Standardreduzierungen ein Anteil von ca. 10 % der jeweiligen Projektkosten im Vergleich zur Situation vor diesem Stadtratsbeschluss eingespart. Sportbereich Für den Bereich des Sports sind insgesamt rd. 90 Mio. € (einschl. beweglichem Vermögen – rd. 1 Mio. Euro) eingeplant. Die Investitionen von Münchner Sportvereinen werden durch die Gewährung von Zuschüssen und zinslosen Darlehen gefördert. Die Pauschale für Investitionen an verschiedene Sportvereine wurde mit Beschluss des Referats für Bildung und Sport vom 10.10.2012/Vollversammlung vom 24.10.2012 ab dem Jahr 2014 auf jährlich 4 Mio. € erhöht. Im Seite 49 Programmzeitraum stehen rd. 23 Mio. € zur Verfügung (einschl. Wiedereinplanung von Resten im Jahr 2015 u. 2016). Für die Errichtung des Kletterzentrums an die Kooperation SC München-Freimann und DAV in der Werner-Heisenberg-Allee sind im Jahr 2015 noch 2,975 Mio. Euro eingeplant sowie für den SV Neuperlach München e. V. für den Bau einer 3-fach Sporthalle mit Kletter- u. Boulderanlage in der Bert-Brecht-Allee ein Betrag von 3,548 Mio. Euro. Die Pauschale für Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der städtischen Sportinfrastruktur wurde durch Beschluss des Sportausschusses vom 03.12.2014/Vollversammlung vom 17.12.2014 für die Jahre von 2015 bis 2020 um jährlich 2 Mio. Euro (insgesamt 12 Mio. Euro) auf 8 Mio. Euro erhöht. Im Programmzeitraum stehen hier rd. 38 Mio. € zur Verfügung. Insbesondere sollen die bestehenden Tennenplätze durch Kunstrasenplätze ersetzt werden. Das Kunstrasenpaket 1 (4 Maßnahmen) befindet sich in Ausführung. Projekte über 0,5 Mio. € werden als Einzelvorhaben von beiden Pauschalen abgespalten. Projekte unter 0,5 Mio. € werden ebenfalls von den Pauschalen abgespalten; diese Projekte sind jedoch nicht als Einzelvorhaben ersichtlich. Mit Beschluss des Referats für Bildung und Sport vom 10.10.2012/ Vollversammlung vom 24.10.2012 wurde auch beschlossen, dass Groß- und Sonderprojekte wie z. B. der Hermann-vonSiemens-Sportpark, das Leistungszentrum München für Rudern und Kanu sowie das Hockeyleistungszentrum München nicht über die Pauschalen, sondern per Einzelbeschluss finanziert werden sollen. Für das Hockeyleistungszentrum an der Eberwurzstr. erfolgte inzwischen der Projektauftrag. Das Projekt ist als Einzelvorhaben ausgewiesen. REFERAT FÜR GESUNDHEIT UND UMWELT 87 Mio. € Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 19.03.2013 wurde die letzte Änderung der Richtlinien zum Förderprogramm Energieeinsparung (FES) beschlossen. Ziel des Programms ist es, mit den verfügbaren städtischen Mitteln möglichst große Energieeinspar-Effekte zu erreichen, sowie einen wesentlichen Anstoß für eigene Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger zu einer qualitativ hochwertigen Umsetzung wünschenswerter Maßnahmen zu geben. Hierfür werden im Programmzeitraum – aufgeteilt nach 3 Programmabschnitten – rd. 51,3 Mio. € vorgehalten. Das Integrierte Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) ist im Referatsbereich mit 22,2 Mio € für Zuschüsse aus dem Förderprogramm für Elektrofahrzeuge dotiert. Für das Bestattungswesen sind Ansätze größtenteils beim beweglichen Vermögen sowie für den Neubau bzw. die Sanierung baulicher Friedhofsanlagen von insgesamt rd. 10,7 Mio. € vorgesehen. Seite 50 REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG 635 Mio. € Für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung sind rd. 53 Mio. € eingeplant. Dieser Ansatz ist notwendig, um die erwarteten staatlichen Zuschüsse in Höhe von rd. 23 Mio. € beanspruchen zu können. Der Bund stellt Ländern und Gemeinden im Programmjahr 2015 650 Mio. € für Stadtentwicklungsvorhaben zur Verfügung. Daneben bietet der Bund mit dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ den Gemeinden in Höhe von 50 Mio. € weitere städtebauliche Unterstützung an. Insgesamt stehen somit 700 Mio. € zur Förderung des Städtebaus bereit. Der Stadtrat hat mit Beschluss der Vollversammlung vom 01.02.2012 die Fortführung des Wohnungspolitischen Handlungsprogramms „Wohnen in München V“ mit städtischen Fördermitteln für den Programmzeitraum 2012 bis 2016 in Höhe von rund 800 Mio. € beschlossen. Für den den Bau von Sozialwohnungen wurden, einschließlich der verbilligten Abgabe von Grundstücken, rd. 563 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. das Kommunale Wohnungsbauprogramm „Wohnen in München V“ (rd. 300 Mio. €) und das München Modell-Miete und Genossenschaften (rd. 37 Mio. €) im UA 6200, die Vergünstigungen beim Erwerb von Grundstücken für den Sozialwohnungsbau – Wohnungsbauförderprogramme-Belegungsrechte (rd. 62 Mio. €) und Investitionszuweisungen im München Modell (90 Mio. €) beim UA 8800, der Ansatz für das Kommunale Wohnungsbauprogramm beim Unterabschnitt 4356 (rd. 58 Mio. €) sowie der Ansatz für den KomProBelegrechtskauf beim Unterabschnitt 4030 (rd. 16 Mio. €). Damit wird die Finanzierung von „Wohnen in München V“ zahlungswirksam sichergestellt. Durch diese äußerst strikte Anpassung an das Zahlungswirksamkeitsprinzips kann es aber auch in den jeweiligen Nachträgen zum Haushalt zu berechtigten Erhöhungsanträgen kommen. Mit Grundsatzbeschluss (VV 30.09.2015) wird über die Unterstützung der städtebaulichen Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen von WIM V entschieden. Damit wird den städtischen Wohnungsbaugesellschaften ermöglicht, ihre jährlichen Wohnungsbauzahlen zu steigern und zu verstetigen. Hierzu gewährt die Stadt im Zeitraum von 2016 bis 2025 für verschiedene Instrumente eine finanzielle Unterstützung von ca. 325 Mio. €, davon 160 Mio. € im Programmzeitraum. Die Städtischen Wohnungsgesellschaften erhielten eine Stammkapitalerhöhung für das Jahr 2015 von insgesamt rund 58 Mio. €. Mit Vollversammlungsbeschluss vom 29.07.2015 wurde für die Ausreichung von Arbeitgebermitteldarlehen an Bauträger für die langfristige Bindung von Wohnungen für städtische Dienstkräfte Mittel für die Jahre 2015 mit 2019 genehmigt. Es wird für das Jahr 2015 die Bindung von 255 Wohnungen und für die Jahre 2016 mit 2019 die Bindung von jährlich 155 Wohnung angestrebt. Dafür wurden Mittel in Höhe von 5,1 Mio. € für das Jahr 2015 und in Höhe von jährlich 2,9 Mio. € für die Jahre 2016 mit 2019 bereitgestellt. Das Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Lärmschutzmaßnahmen, ist mit rund 4 Mio. € dotiert. Für die Förderung des Baues privater Tiefgaragen und Park-and-Ride-Anlagen in Münchner Umlandgemeinden ist eine Pauschale von rd. 4 Mio. € veranschlagt. Seite 51 SOZIALREFERAT 120 Mio. € Die Pauschale „Kommunales Wohnungsbauprogramm für Wohnungslose“ ist mit Kosten von rd. 58 Mio. € im Abschnitt 4356 und mit rd. 15,8 Mio. € für das KomPro-Belegrechtskauf-Programm im Abschnitt 4030 dotiert. Beide Ansätze stehen im Zusammenhang mit dem Handlungsprogramm „Wohnen in München V“, dessen Weiterführung der Stadtrat mit Vollversammlung vom 25.01.2012 beschlossen hat. Es wurden zwei Pauschalen für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. € neu eingerichtet. Hierfür ist im Abschnitt 4363 ein Ansatz in Höhe von 5 Mio. € für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen und im Abschnitt 4591 ein Ansatz in Höhe von 1,5 Mio. € für die vorübergehende Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vorgesehen. Der Neubau von neun Einrichtungen für Kindertagesbetreuung, die im Zusammenhang mit KomProB/KommProC errichtet werden, sind im Abschnitt 4356 „Notquartiere für Wohnungslose“ mit Kosten in Höhe von insgesamt rd. 7,4 Mio. € eingestellt. Für die Ersteinrichtungskosten von Freizeitstätten sind im Programmzeitraum rd. 0,6 Mio. € vorgesehen. Die Baukosten sind nach den Festlegungen aus dem Projekt Münchner facility Management (mfm) dem Kommunalreferat in seiner Funktion als Vermieter zugeordnet worden (Abschnitt 0640). Als Zuschuss für die Investitionszuweisungen im Rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes sind im Programmzeitraum rund 26,7 Mio. € vorgesehen. Für das Haneberghaus der Abtei St. Bonifaz ist im Programmzeitraum ein Investitionskostenzuschuss in Höhe 1,2 Mio. € eingestellt. Für das bewegliche Anlagevermögen des Sozialreferates sind im Programmzeitraum rd. 3,2 Mio. € vorgesehen. Die angemeldeten Nachbarschaftstreffs (im Wesentlichen im Zusammenhang mit Siedlungsmaßnahmen) wurden durch den Beschluss „Wohnen in München IV“ grundsätzlich als erforderlich festgelegt und mit „Wohnen in München V“ unverändert als programmatisches Ziel dargestellt. Im Hinblick auf die finanziellen Rahmenbedingungen sowie die hohen Folgekosten, die zu einer dauerhaften Belastung der Budgets führen, ist die Stadtkämmerei weiterhin der Ansicht, das eine Planung/Realisierung jeweils einen weiteren Beschluss mit Festlegung der Finanzierung erfordert. STADTKÄMMEREI 285 Mio. € Der Investitionszuschuss an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen – Messestadt Riem – beläuft sich im Programmzeitraum noch auf 7,9 Mio. €. Nach der aktuellen Beschlusslage wurden zur Sicherung des Gesundheitswesens in der Landeshauptstadt München die weiteren Jahresraten der Erhöhung des Eigenkapitals an die Städtische Klinikum München GmbH (0305.1000) in Höhe von 509 Mio. €, davon 277 Mio. € im Programmzeitraum, in diesen Entwurf eingestellt. Erläuterungen zu folgenden Datenausdrucken Spalte 1: 2- bzw. 4-stellige Zahlen vor Überschriften = Gliederungsziffern der Abschnitte bzw. Unterabschnitte des Haushaltsplanes. 8-stellige Nummer über der Maßnahmenbezeichnung (durch Punkt getrennt) = Unterabschnitt des Haushaltsplanes und MaßnahmeNummer des Haushaltsplanes, sobald im Haushalt veranschlagt (z.B. 2300.7560 = Unterabschnitt 2300, Maßnahme-Nummer 7560). In den Textzeilen sind folgende Abkürzungen enthalten: BA BAUGB BBZ BSA FS = = = = Bauabschnitt Baugesetzbuch Berufsbildungszentrum Bezirkssportanlage Förderschule GS H HS HLP KG = = = = = Grundschule Hortgruppe(n) Hauptschule Hauptbahnhof-Laim-Pasing Kindergartengruppe(n) KH KiTZ KRIG KT THS = = = = = Krankenhaus Kindertageszentrum Krippengruppe(n) Kindertagesstätte Teilhauptschule Nach den Textzeilen: Notwendige Infrastruktur für große Siedlungsmaßnahmen (SDL) ist mit einem Siedlungskennbuchstaben gekennzeichnet (z.B. S 6/32). Die Lage im Stadtgebiet ist den Plänen für den Wohnungsbau bzw. den Gewerbe-, Industriesiedlungen und Gemeinbedarfseinrichtungen zu entnehmen. Besondere Finanzierungsart: EM = Entwicklungsmaßnahme SF = Sonderfinanzierung SB = Sozialgerechte Bodennutzung PKi = Planungsbereich der Kindertagesstätten und –krippen GK = Gesamtkosten der Maßnahme im Krankenhausbereich, KHN = Krankenhausprojektnummer Spalte 2: RF Rangfolgennummer (damit kommt die Prioritätenreihung innerhalb des Unterabschnittes zum Ausdruck) Spalte 3: PS Planungsstufe der Maßnahme N = Neues Vorhaben Bedarfsplanung nur referatsintern liegt vor V = Vorplanungsauftrag Genehmigung Nutzerbedarfsprogramm, Vorplanungsauftrag liegt vor bisher: Nutzerbedarfsprogramm 1 genehmigt, Projektauftrag bisher: Nutzerbedarfsprogramm 2 genehmigt, Planungsauftrag bisher: Bedarfsprogramm genehmigt, Planungsauftrag P = Projektauftrag Bedarfs- und Konzeptgenehmigung (Projektauftrag) liegt vor bisher: Vorplanung genehmigt G = Genehmigtes Vorhaben Projektgenehmigung liegt vor (§ 12 KommHV erfüllt) F = Fortsetzungsmaßnahme Ausführungsgenehmigung liegt vor B = I = Pauschale – (Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen) Investitionsförderungsmaßnahme bzw. Pauschalen für Investitionsförderungsmaßnahmen Spalte 4: MA S E V U O Maßnahmeart = = = = = Substanzerhaltung Eigenwirtschaftliche Maßnahme gesetzliche bzw. herkömmliche Verpflichtung Unabdingbare Folgeinvestition Ohne Verpflichtung Spalte 5: IV 1 2 3 Investitionsliste des Vorjahresinvestitionsprogrammes = = = = im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 nicht enthalten im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 in Investitionsliste 1 enthalten im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 in Investitionsliste 2 enthalten im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 in Investitionsliste 3 enthalten Spalte 6: ART B G S Z St.A . Investitionsart: = = = = = Investitionsbedarf ohne Grunderwerbskosten Investitionsbedarf nur Grunderwerbskosten Summe B plus G voraussichtlich zu erwartende Zuschüsse von Dritten Städtischer Anteil der Maßnahmekosten (Summe B plus G minus Z) Einzelmaßnahmen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 Investitionsliste 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 1 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 0 03 Finanzverwaltung 0305 Finanz-/betriebswirtsch. Beteiligungsmanagement 0305.1000 Aufstockung von Eigenkapital 0305.7540 Investitionskostenzuschuss an StKM GmbH 0305.7580 Investitionskostenzuschuss an KH Neuperlach 0305.7700 Stammkapitaleinlage - MRG 001 I O 1 002 I V 1 003 I V 1 004 I O - B G S Z St.A. 382.000 0 382.000 0 382.000 0 0 0 0 0 207.029 0 207.029 0 207.029 25.902 0 25.902 0 25.902 51.989 0 51.989 0 51.989 26.223 0 26.223 0 26.223 43.300 0 43.300 0 43.300 59.615 0 59.615 0 59.615 73.413 0 73.413 0 73.413 101.558 0 101.558 0 101.558 0 B G S Z St.A. 85.338 0 85.338 0 85.338 38.304 0 38.304 0 38.304 47.034 0 47.034 0 47.034 5.959 0 5.959 0 5.959 2.150 0 2.150 0 2.150 2.546 0 2.546 0 2.546 0 0 0 0 0 36.379 0 36.379 0 36.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 40.864 0 40.864 0 40.864 19.113 0 19.113 0 19.113 21.751 0 21.751 0 21.751 9.424 0 9.424 0 9.424 8.000 0 8.000 0 8.000 4.327 0 4.327 0 4.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 2 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0305.7710 Aufstockung v. Eigenkapital MRG Summe 0305 Finanz-/betriebswirtsch. Beteiligungsmanagement Summe 03 Finanzverwaltung 005 I O - B G S Z St.A. 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 700 0 700 0 700 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 509.302 0 57.417 0 276.914 0 42.385 0 62.139 0 33.096 0 43.300 0 95.994 0 73.413 0 101.558 0 S 509.302 57.417 276.914 42.385 62.139 33.096 43.300 95.994 73.413 101.558 B G 509.302 0 57.417 0 276.914 0 42.385 0 62.139 0 33.096 0 43.300 0 95.994 0 73.413 0 101.558 0 S 509.302 57.417 276.914 42.385 62.139 33.096 43.300 95.994 73.413 101.558 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 3 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0640 Immobilienmanagement 0640.9900 Erwerb von Außenanlagen 0640.9950 Nachträgliche Herstellungskosten bei Gebäuden - Nutzerreferate 0640.1008 FW 4, Heßstr. 120, Neubau (EK 1300.1008) 0640.1007 FW 5, Anzingerstr. 41, Neubau (ehem. 1300.7580) 003 B O - 004 B O - 101 F - 1 102 P V 1 B G S Z St.A. 0 70 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 70 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 119 119 0 119 0 0 0 0 0 0 109 109 0 109 0 69 69 0 69 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 82.493 0 82.493 2.384 80.109 23.421 0 23.421 1.145 22.276 56.525 0 56.525 1.239 55.286 12.000 0 12.000 0 12.000 11.831 0 11.831 734 11.097 11.343 0 11.343 0 11.343 11.626 0 11.626 505 11.121 9.725 0 9.725 0 9.725 2.547 0 2.547 0 2.547 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 82.482 0 82.482 0 82.482 3.900 0 3.900 0 3.900 63.872 0 63.872 0 63.872 1.024 0 1.024 0 1.024 4.000 0 4.000 0 4.000 17.000 0 17.000 0 17.000 21.054 0 21.054 0 21.054 20.794 0 20.794 0 20.794 14.710 0 14.710 0 14.710 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 4 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.1001 FW 7, Moosacher Str. 28, Neubau (Bayernkaserne), Planungskosten 0640.1009 Untersuchungsauftrag für Großinstandsetzung der FW 2 und der Freiwilligen Feuerwachen Planungskosten 0640.1017 FW 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Ausführungsabs. A 0640.3001 NS-Dokumentationszentrum; Neubau (ehem. 3212.7500) (EEK 3212.3001) 103 N V 1 104 N V 1 107 P V - 301 F - 1 B G S Z St.A. 650 0 650 0 650 50 0 50 0 50 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.080 0 3.080 0 3.080 2.480 0 2.480 0 2.480 600 0 600 0 600 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 13.650 0 13.650 0 13.650 1.100 0 1.100 0 1.100 10.170 0 10.170 0 10.170 288 0 288 0 288 288 0 288 0 288 2.704 0 2.704 0 2.704 4.056 0 4.056 0 4.056 2.834 0 2.834 0 2.834 2.380 0 2.380 0 2.380 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 24.805 0 24.805 16.166 8.639 22.464 0 22.464 14.800 7.664 2.341 0 2.341 1.366 975 2.341 0 2.341 0 2.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.060 0 0 0 1.366 1.366- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 5 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.3011 Guardinistr. 90, Kultureller Mittelpunkt am Haderner Stern 0640.3006 Sanierung und Umbau des Kopfbaus der ehemaligen Stückguthalle zu einem Kulturzentrum (3412.7550) 0640.3014 Münchner Volkstheater, Tumblingerstr. 29, Neubau 0640.4007 Familienzentrum Trudering, Dompfaffweg 10, Sanierung Umbau 303 G O 1 304 P S - 305 N O - 401 F - 1 B G S Z St.A. 1.286 0 1.286 0 1.286 66 0 66 0 66 1.220 0 1.220 0 1.220 390 0 390 0 390 510 0 510 0 510 230 0 230 0 230 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.475 0 2.475 0 2.475 0 0 0 0 0 2.475 0 2.475 0 2.475 0 0 0 0 0 495 0 495 0 495 990 0 990 0 990 990 0 990 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 115.000 0 115.000 0 115.000 0 0 0 0 0 40.250 0 40.250 0 40.250 0 0 0 0 0 750 0 750 0 750 5.000 0 5.000 0 5.000 11.500 0 11.500 0 11.500 23.000 0 23.000 0 23.000 34.500 0 34.500 0 34.500 40.250 0 40.250 0 40.250 0 B G S Z St.A. 5.414 0 5.414 502 4.912 4.414 0 4.414 339 4.075 1.000 0 1.000 163 837 500 0 500 34 466 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 6 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4036 Pauschale zur Generalsanierung von Freizeitstätten (ehem. 4602.7580) 0640.4041 Jugendhilfeeinrichtung Hansastr. 31, Planungskosten (4680.8050) S 219 , 403 V V 1 Beb.Pl.Nr. 1666 0640.4045 Erika-Mann-Str. (Arnulfpark), Offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche S 203 402 B S 1 404 N V 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1873 0640.4005 Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstr. 6, Generalsanierung (4602.7545) 405 F - 1 B G S Z St.A. 3.316 0 3.316 0 3.316 0 0 0 0 0 3.316 0 3.316 0 3.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 0 3.316 0 3.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 500 0 500 0 500 36 0 36 0 36 464 0 464 0 464 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 414 0 414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 B G S Z St.A. 2.330 0 2.330 428 1.902 1.789 0 1.789 0 1.789 541 0 541 428 113 0 0 0 38 38- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 541 0 541 0 541 0 0 0 200 200- 0 0 0 190 190- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 7 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4004 Kinder- und Jugendtreff Harthof, Wegenerstr. 7 + 9 Generalsanierung, Abriss u. Neubau (EK 4602.4004) 0640.4009 Freizeittreff Freimann, Burmesterstr. 27, Generalsanierung (4602.7770) 0640.4006 Freizeitstätte "Südpol", Gustav-Heinemann-Ring, Neubau 0640.4043 Pauschale - Vorlaufprojekte, Provisorien u. kleine Investitionen f. Kinder-u. Jugendfreizeitstätten (ehem. 4602.7000) 406 F - 1 407 F - 1 408 F - 1 408 B V 1 B G S Z St.A. 4.785 0 4.785 371 4.414 1.810 0 1.810 0 1.810 2.975 0 2.975 371 2.604 1.410 0 1.410 0 1.410 1.565 0 1.565 100 1.465 0 0 0 171 171- B G S Z St.A. 3.560 0 3.560 532 3.028 1.860 0 1.860 0 1.860 1.700 0 1.700 532 1.168 500 0 500 52 448 1.200 0 1.200 214 986 0 0 0 266 266- 0 0 0 177 177- 0 0 0 122 122- 200 0 200 0 200 152 0 152 0 152 B G S Z St.A. 0 0 0 551 551- B G S Z St.A. 952 0 952 0 952 0 0 0 252 252- 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299- 952 0 952 0 952 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 100 100- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 8 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4010 Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Aquarium Alois-Wunder-Straße 1, Errichtung Ersatzbau bei Generalsanierung, Planungskosten (4602.7760) 0640.4042 Stadtteilzentrum Milbertshofen, Piccoloministr. Angeb. Mobile Tagesmutter, Kulturhaus, Neubau (4602.7565) 0640.4014 Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien, Funkkaserne (Margarete-Schütte-Lihotzky-St r.) Neubau (EEK 4602.4014) S 207 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 409 N O 1 410 G V 1 411 F - 1 B G S Z St.A. 354 0 354 0 354 27 0 27 0 27 327 0 327 0 327 73 0 73 0 73 254 0 254 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 7.640 0 7.640 0 7.640 277 0 277 0 277 7.363 0 7.363 0 7.363 100 0 100 0 100 1.500 0 1.500 0 1.500 3.221 0 3.221 0 3.221 1.815 0 1.815 0 1.815 727 0 727 0 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.060 0 5.060 0 5.060 660 0 660 0 660 4.400 0 4.400 0 4.400 500 0 500 0 500 2.530 0 2.530 0 2.530 759 0 759 0 759 611 0 611 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 9 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4080 Umbaukosten - Einrichtung des Kundencenters (ABC-Büro) 0640.4083 Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen (bP bis 2019) 0640.4066 Arche Moosach, Brieger Str., Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche (EK 4602.4066) 0640.5001 Westfriedhof, Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierung 412 N O 1 413 B V 1 414 P O 2 501 P E 1 B G S Z St.A. 250 0 250 0 250 125 0 125 0 125 125 0 125 0 125 75 0 75 0 75 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 535.266 0 535.266 0 535.266 766 0 766 0 766 534.500 0 534.500 0 534.500 89.500 0 89.500 0 89.500 160.000 0 160.000 0 160.000 150.000 0 150.000 0 150.000 80.000 0 80.000 0 80.000 55.000 0 55.000 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.830 0 3.830 0 3.830 7 0 7 0 7 3.823 0 3.823 0 3.823 200 0 200 0 200 1.093 0 1.093 0 1.093 1.500 0 1.500 0 1.500 600 0 600 0 600 430 0 430 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 9.150 0 9.150 0 9.150 300 0 300 0 300 7.250 0 7.250 0 7.250 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 1.600 0 1.600 0 1.600 2.700 0 2.700 0 2.700 2.550 0 2.550 0 2.550 1.600 0 1.600 0 1.600 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 10 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.5006 Damenstiftstr. 8, Pedalo-Parcour 0640.6511 Neumarkter Str. 93, Kehricht-, Split- und Warmlager Neubau 0640.6521 Detmoldstr. 10, Umbau Lagerhalle (AV-Verlegung) 0640.7510 Neubau von Sozialbürgerhäusern gem. Grundsatzbeschluss vom 08.07.1998 503 N U - 601 G E 1 602 G S 1 701 B O 1 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.110 0 5.110 0 5.110 126 0 126 0 126 4.984 0 4.984 0 4.984 509 0 509 0 509 2.100 0 2.100 0 2.100 2.015 0 2.015 0 2.015 360 0 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 540 0 540 0 540 16 0 16 0 16 524 0 524 0 524 50 0 50 0 50 420 0 420 0 420 54 0 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 27.000 0 27.000 0 27.000 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0 4.600 0 4.600 22.400 0 22.400 0 22.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 11 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.7770 Herzog-Wilhelm-Str. 11 / Josephspitalstr. 8 Umbau u. Sanierung Verwaltungsgebäude (Nachfolgemaßnahme zu 0640/7635), Planungskosten 0640.7615 Sozialbürgerhaus Meindlstr. 16 Erweiterung und Neubau (ehem. 4001.7510) (EEK 4001.7615) 0640.7805 Neubau eines Verwaltungsgebäudes für das Referat für Gesundheit und Umwelt in der Dachauer Str. 90 Untersuchung, Planungskosten 702 N S 1 703 F - 1 704 N O 1 B G S Z St.A. 2.530 0 2.530 0 2.530 1.234 0 1.234 0 1.234 1.296 0 1.296 0 1.296 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 296 0 296 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 15.894 0 15.894 0 15.894 15.041 0 15.041 0 15.041 853 0 853 0 853 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 353 0 353 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.900 0 4.900 0 4.900 1.200 0 1.200 0 1.200 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 12 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.7035 Sanierung neues Rathaus, Marienplatz 8, Planungskosten 0640.7040 Mietereinbauten Schwanthalerstraße 69 0640.7780 Sendlinger Straße 1, Sanierung und Umbau Ruffiniblock Summe 0640 Immobilienmanagement 705 V S 1 706 F - 1 707 P S 1 B G S Z St.A. 1.300 0 1.300 0 1.300 8 0 8 0 8 1.292 0 1.292 0 1.292 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 292 0 292 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.104 0 1.104 0 1.104 0 0 0 0 0 1.104 0 1.104 0 1.104 1.104 0 1.104 0 1.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 27.380 0 27.380 0 27.380 600 0 600 0 600 20.416 0 20.416 0 20.416 490 0 490 0 490 493 0 493 0 493 2.000 0 2.000 0 2.000 9.000 0 9.000 0 9.000 8.433 0 8.433 0 8.433 6.364 0 6.364 0 6.364 0 0 0 0 0 0 B G 994.222 189 83.777 0 808.094 179 112.060 139 193.120 10 208.307 10 167.598 10 127.009 10 62.101 10 40.250 0 S 994.411 83.777 808.273 112.199 193.130 208.317 167.608 127.019 62.111 40.250 3.165 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 13 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung B G 994.222 189 83.777 0 808.094 179 112.060 139 193.120 10 208.307 10 167.598 10 127.009 10 62.101 10 40.250 0 S 994.411 83.777 808.273 112.199 193.130 208.317 167.608 127.019 62.111 40.250 B G 1503.524 189 141.194 0 1085.008 179 154.445 139 255.259 10 241.403 10 210.898 10 223.003 10 135.514 10 141.808 0 S 1503.713 141.194 1085.187 154.584 255.269 241.413 210.908 223.013 135.524 141.808 3.165 Summe Einzelplan 0 3.165 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 14 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 1 11 Öffentliche Ordnung 1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat 1100.7535 Zuschuss für E-Fahrzeuge (IHFEM) 1100.3860 Investitionszuschuss an private Unternehmen, P & R GmbH 1100.7530 Photovoltaikanlage auf dem P+R-Parkhaus Fröttmaning 003 I O - 004 I O - 005 I O - B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 9.086 0 9.086 0 9.086 0 0 0 0 0 9.086 0 9.086 0 9.086 9.086 0 9.086 0 9.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 220 0 220 0 220 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 15 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat B G 9.366 0 0 0 9.366 0 9.306 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 9.366 0 9.366 9.306 60 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 16 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 1160 Umwelt 1160.3871 Förderprogramm Energieeinsparung (FES) KSP 2010 (R) 1160.3872 Städtisches Schallschutzfensterprogramm, Grenzwerte 70/60 dB (A) 1160.3873 Erweitertes Klimaschutzprogramm 1160.3874 Förderprogramm Energieeinsparung (FES) - KSP 2013 002 I V 1 003 I V 1 004 I V 1 005 I V 1 B G S Z St.A. 27.137 0 27.137 0 27.137 10.637 0 10.637 0 10.637 16.500 0 16.500 0 16.500 2.500 0 2.500 0 2.500 5.500 0 5.500 0 5.500 3.000 0 3.000 0 3.000 1.000 0 1.000 0 1.000 4.500 0 4.500 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 590 0 590 0 590 320 0 320 0 320 270 0 270 0 270 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 14.300 0 14.300 0 14.300 350 0 350 0 350 13.950 0 13.950 0 13.950 1.000 0 1.000 0 1.000 4.000 0 4.000 0 4.000 3.000 0 3.000 0 3.000 2.950 0 2.950 0 2.950 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 17 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 1160.3875 Förderprogramm Energieeinsparung (FES) - KSP 2015 1160.7540 Errichtung von Taubenhäusern 1160.7550 Förderprogramm Elektromobilität (IHFEM) Summe 1160 Umwelt 006 I V 1 007 I O - 008 I O - B G S Z St.A. 21.200 0 21.200 0 21.200 0 0 0 0 0 20.800 0 20.800 0 20.800 100 0 100 0 100 2.000 0 2.000 0 2.000 3.750 0 3.750 0 3.750 7.250 0 7.250 0 7.250 7.700 0 7.700 0 7.700 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 15 0 15 0 15 45 0 45 0 45 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 22.200 0 22.200 0 22.200 0 0 0 0 0 22.200 0 22.200 0 22.200 0 0 0 0 0 11.100 0 11.100 0 11.100 11.100 0 11.100 0 11.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 86.687 0 11.322 0 74.765 0 4.085 0 22.815 0 21.065 0 11.400 0 15.400 0 600 0 0 0 S 86.687 11.322 74.765 4.085 22.815 21.065 11.400 15.400 600 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 18 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 11 Öffentliche Ordnung B G 96.053 0 11.322 0 84.131 0 13.391 0 22.875 0 21.065 0 11.400 0 15.400 0 600 0 0 0 S 96.053 11.322 84.131 13.391 22.875 21.065 11.400 15.400 600 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 19 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 13 Brandschutz 1300 Feuerwehr 1300.1008 FW 4, Heßstr. 120, Neubau (BK 0640.1008) (ehem. 1300.7570) Summe 1300 Feuerwehr Summe 13 Brandschutz 004 F - 1 B G S Z St.A. 2.547 0 2.547 0 2.547 24 0 24 0 24 2.523 0 2.523 0 2.523 2.434 0 2.434 0 2.434 89 0 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 2.547 0 24 0 2.523 0 2.434 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 2.547 24 2.523 2.434 89 0 0 0 0 0 B G 2.547 0 24 0 2.523 0 2.434 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 2.547 24 2.523 2.434 89 0 0 0 0 0 B G 98.600 0 11.346 0 86.654 0 15.825 0 22.964 0 21.065 0 11.400 0 15.400 0 600 0 0 0 S 98.600 11.346 86.654 15.825 22.964 21.065 11.400 15.400 600 0 0 0 0 Summe Einzelplan 1 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 20 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 2 20 Schulverwaltung 2000 Schulverwaltung 2000.9970 Pauschale - Päd. Bedarf (Säule 2), EEK 2000.7510 Einrichtungskosten f. Brandschutz, Kat I, Säule 3 (Gefahr für Leben und Gesundheit) 2000.7520 Schulverwaltung, Zentralisierung SchulreferatAnpassungskosten (R12/R13) 004 B V - 005 B V 1 006 B V 1 B G S Z St.A. 45.300 0 45.300 0 45.300 0 0 0 0 0 37.754 0 37.754 0 37.754 7.554 0 7.554 0 7.554 7.554 0 7.554 0 7.554 7.550 0 7.550 0 7.550 7.550 0 7.550 0 7.550 7.546 0 7.546 0 7.546 7.546 0 7.546 0 7.546 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.080 0 1.080 0 1.080 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 180 0 180 0 180 180 0 180 0 180 180 0 180 0 180 180 0 180 0 180 180 0 180 0 180 180 0 180 0 180 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.328 0 1.328 0 1.328 360 0 360 0 360 968 0 968 0 968 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 168 0 168 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 21 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2000.7610 SZ Meindlstr., Elektrowerkstätten, Einrichtung (Abspaltung von 2110.8150) 2000.7620 Pauschale zur Errichtung von Pavilonnanlagen (Schulen/KT) 2000.7640 Pauschale f. Festbauprogramm 2015 Summe 2000 Schulverwaltung 007 F - - 008 B V 1 010 B V - B G S Z St.A. 411 0 411 0 411 0 0 0 0 0 411 0 411 0 411 411 0 411 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 66.000 0 66.000 0 66.000 0 0 0 0 0 66.000 0 66.000 0 66.000 0 0 0 0 0 22.000 0 22.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 1441.000 G 0 S 1441.000 Z 115.000 St.A. 1326.000 0 0 0 0 0 478.050 0 478.050 16.000 462.050 13.534 0 13.534 0 13.534 21.217 0 21.217 0 21.217 27.367 0 27.367 0 27.367 140.832 0 140.832 0 140.832 275.100 0 275.100 16.000 259.100 267.600 0 267.600 22.100 245.500 695.350 0 695.350 76.900 618.450 0 B G 1555.119 0 360 0 584.083 0 22.079 0 51.351 0 57.265 0 170.562 0 282.826 0 275.326 0 695.350 0 S 1555.119 360 584.083 22.079 51.351 57.265 170.562 282.826 275.326 695.350 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 22 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 20 Schulverwaltung B G 1555.119 0 360 0 584.083 0 22.079 0 51.351 0 57.265 0 170.562 0 282.826 0 275.326 0 695.350 0 S 1555.119 360 584.083 22.079 51.351 57.265 170.562 282.826 275.326 695.350 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 23 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 21 Grund- und Mittelschulen 2110 Grundschulen 2110.8150 Schulkomplex Meindlstr. 8, GS Plinganserstr. 28, (BA 6) Erweit.u. Umbau, HfK (2KG/4Krip/2H),Einfachsporth. Elektrowerkstätten 2110.8360 GS Leibengerstr., (BA 15), Neubau, 2-zügig m. Räum en f. ganztäg. Betreuung m. 4-grupp. Tagesheim, Sporthalle u. Freisportanlagen (R13) 2110.8045 GS Haimhauser Str., (BA 12), Generalinstandsetzung und Erweiterung, 8-grupp. Tagesheim 004 F - 1 005 F - 1 006 G V 1 B G S Z St.A. 33.625 0 33.625 3.020 30.605 11.568 0 11.568 0 11.568 22.057 0 22.057 3.020 19.037 11.311 0 11.311 363 10.948 5.004 0 5.004 0 5.004 2.000 0 2.000 1.000 1.000 B G S Z St.A. 18.800 0 18.800 2.440 16.360 9.684 0 9.684 0 9.684 9.116 0 9.116 2.440 6.676 5.995 0 5.995 896 5.099 2.592 0 2.592 0 2.592 529 0 529 1.000 471- B G S Z St.A. 33.540 0 33.540 3.200 30.340 1.000 0 1.000 0 1.000 32.540 0 32.540 3.200 29.340 300 0 300 0 300 1.248 0 1.248 0 1.248 6.000 0 6.000 1.000 5.000 3.742 0 3.742 1.000 2.742 0 0 0 544 544- 8.590 0 8.590 1.200 7.390 0 0 0 657 657- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502 16.402 0 16.402 1.000 15.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.159 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 24 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8160 GS Grafinger Str. 71, (BA 14), Erweiterung um 8 Klassen und 8-grupp. Tagesheim 2110.8100 GS Wiesentfelser Str. 52, (BA 22), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 2110.7570 GS Bazeillesstr. 8, (BA 5), Große Instandsetzung/ Große Modernisierung, Neubau 3-grupp. KG und Offiziantendienstwohnung 007 F - 1 008 F - 1 009 F - 1 B G S Z St.A. 26.830 0 26.830 4.190 22.640 21.419 0 21.419 2.233 19.186 5.411 0 5.411 1.957 3.454 1.003 0 1.003 114 889 2.408 0 2.408 0 2.408 1.000 0 1.000 1.000 0 B G S Z St.A. 2.380 0 2.380 200 2.180 7 0 7 0 7 2.373 0 2.373 200 2.173 1.248 0 1.248 0 1.248 400 0 400 50 350 725 0 725 100 625 B G S Z St.A. 20.498 0 20.498 2.990 17.508 17.747 0 17.747 1.791 15.956 2.751 0 2.751 1.199 1.552 2.146 0 2.146 515 1.631 605 0 605 0 605 0 0 0 684 684- 1.000 0 1.000 843 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.496 0 0 0 50 50- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 25 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8290 GS Funkkaserne (Bauhauspl.) (BA 12), Neubau, 5-zügig m. ganztäg. Betreuung, Dreifachsporth., Haus f. Kinder (3 KRIG/3 KG Einr.=4647.5120 ) S 207 010 F - 1 44.930 0 44.930 6.252 38.678 1.479 0 1.479 0 1.479 43.451 0 43.451 6.252 37.199 4.000 0 4.000 0 4.000 8.500 0 8.500 0 8.500 11.800 0 11.800 2.500 9.300 19.151 0 19.151 2.500 16.651 B G S Z St.A. 21.638 0 21.638 2.410 19.228 10.942 0 10.942 625 10.317 10.696 0 10.696 1.785 8.911 2.000 0 2.000 391 1.609 2.432 0 2.432 1.000 1.432 2.745 0 2.745 394 2.351 3.519 0 3.519 0 3.519 B G S Z St.A. 4.759 0 4.759 0 4.759 4.409 0 4.409 0 4.409 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252 1.252- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,EM, 2110.8420 GS Canisiuspl. 2, (BA 20), Erweit. um 8 Tagesheimgruppen, Generalinstandsetzung 011 F - 1 SB, 2110.8575 GS Baierbrunner Str., (BA 19), Errichtung eines Schulpavillons für 8 Klassen S 256 B G S Z St.A. , 012 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 26 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8910 GS u. Kita Kirchenstr. 11 u. 13 (BA 5), (Erweit. auf dem Gel. Einsteinstr. 28), Neubau, Sporthalle, 4-grupp. Tagesheim, ganztägige Betreuung 2110.8920 GS Fröttmaninger Str., 21, (BA12), Generalinstandsetzung (inkl. Container Rothpletzstr.) 2110.7735 GS Funkkaserne, Gertrud-Grunow-Str. 51 (BA 12), mobile Schulraumeinheit für 12 Klassen S 207 ,EM, 013 F - 1 014 F - 1 015 F - 1 B G S Z St.A. 10.730 0 10.730 1.405 9.325 5.419 0 5.419 0 5.419 5.311 0 5.311 1.405 3.906 2.800 0 2.800 671 2.129 839 0 839 0 839 1.672 0 1.672 734 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 B G S Z St.A. 27.428 0 27.428 2.948 24.480 2.063 0 2.063 0 2.063 25.365 0 25.365 2.948 22.417 3.554 0 3.554 0 3.554 3.839 0 3.839 0 3.839 8.715 0 8.715 1.000 7.715 6.967 0 6.967 1.000 5.967 2.290 0 2.290 948 1.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 7.860 0 7.860 0 7.860 6.310 0 6.310 0 6.310 1.550 0 1.550 0 1.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550 0 550 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 27 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8750 GS Feldmochinger Str. 251, (BA24), Umbau der Sporthalle 2110.7865 GS Pfanzeltpl./Böglstr., (BA 16) Aufstellen eines Schulpavillons 2110.7935 GS Weißenseestr. 45 (BA 17), Mobile Schulraumeinh. f. 8 GS-Klassen u. Räumen f. ganztäg. Betreuung 2110.7955 GS Josephsburgstr. 41 (BA 14), Mobile Schulraumeinheiten f. 8 GS-Klassen mit Räumen für Ganztagsbetreuung 016 F - 1 017 F - 1 018 F - 1 019 F - 1 B G S Z St.A. 4.130 0 4.130 665 3.465 1.115 0 1.115 0 1.115 3.015 0 3.015 665 2.350 1.200 0 1.200 0 1.200 972 0 972 300 672 843 0 843 365 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.930 0 1.930 0 1.930 1.874 0 1.874 0 1.874 56 0 56 0 56 56 0 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.466 0 6.466 860 5.606 6.166 0 6.166 0 6.166 300 0 300 860 560- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.763 0 5.763 0 5.763 5.763 0 5.763 0 5.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 100 0 100 344 244- 0 0 0 0 0 0 0 0 344 344- 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172- 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 28 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8370 GS Baierbrunner Str., (BA 19), Neubau (3-zügig) mit Räumen f. ganzt. Betreuung, HfK (3Kri/3KG), 4-grupp.TH, FZS,Doppelsporth. u. Freisportanl., S 256 25.880 0 25.880 4.944 20.936 1.107 0 1.107 0 1.107 24.773 0 24.773 4.944 19.829 3.335 0 3.335 0 3.335 9.150 0 9.150 0 9.150 4.388 0 4.388 2.000 2.388 7.900 0 7.900 2.000 5.900 B G S Z St.A. 41.810 0 41.810 6.377 35.433 1.300 0 1.300 0 1.300 40.510 0 40.510 6.377 34.133 1.000 0 1.000 0 1.000 3.200 0 3.200 0 3.200 8.500 0 8.500 3.000 5.500 10.000 0 10.000 3.000 7.000 B G S Z St.A. 36.160 0 36.160 3.785 32.375 1.300 0 1.300 0 1.300 34.860 0 34.860 3.785 31.075 2.000 0 2.000 0 2.000 8.150 0 8.150 0 8.150 9.550 0 9.550 1.500 8.050 15.160 0 15.160 1.500 13.660 0 0 0 944 944- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.401 025 F - 1 17.810 0 17.810 377 17.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.114 ,SF, 2110.8970 GS Ruth-Drexel-Str. (Prinz-Eugen-Kaserne), (BA13), 3-zügiger Neubau mit 8-grupp. Tagesheim und 3-fach Sporthalle S 338 B G S Z St.A. ,SB, 2110.8700 GS Freiham II, (BA 22), Quartierspl. mit Räumen f. ganztäg.Betreu., Zweifachsporthalle, 8 grupp. TH, HfK (3 Kri/3KG), Neubau 5-zügig S 262 020 F - 1 ,EM, 026 F - 1 0 0 0 785 785- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 29 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.7835 GS Freiham III, (Nord), Aubinger Allee (BA 22), Neubau 5 zügig m. 2fach SPH, ganztägiger Betreuung 8gruppige TH, S 262 028 F - 1 B G S Z St.A. 36.020 0 36.020 5.485 30.535 1.300 0 1.300 0 1.300 34.720 0 34.720 5.485 29.235 2.000 0 2.000 0 2.000 2.100 0 2.100 0 2.100 6.900 0 6.900 2.500 4.400 8.400 0 8.400 2.500 5.900 15.320 0 15.320 485 14.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.822 B G S Z St.A. 420 0 420 0 420 0 0 0 0 0 420 0 420 0 420 300 0 300 0 300 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.590 0 4.590 500 4.090 167 0 167 0 167 4.423 0 4.423 500 3.923 200 0 200 0 200 1.164 0 1.164 0 1.164 989 0 989 300 689 2.070 0 2.070 200 1.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 B G S Z St.A. 2.800 0 2.800 0 2.800 77 0 77 0 77 2.723 0 2.723 0 2.723 1.891 0 1.891 0 1.891 400 0 400 0 400 432 0 432 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,SF, 2110.8560 GS Haimhauser Str. 23, (BA12), Sanierung des zur GS gehörenden Sportplatzes Occamstr. 18 2110.7845 GS Turner Str., (BA 15), Mensa-Erweiterungsbau 2110.8035 GS Tumblinger Str., (BA 2), Schulpav., Bauprogramm 2014/2015 029 P S 1 030 F - 1 031 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 30 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8110 GS Fritz-Lutz-Str., (BA 13), Schulpav., Bauprogramm 2014/2015 2110.8115 GS Flurstr. (BA 5), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 2110.8125 GS Ostpreußenstr. 88, (BA 13), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 2110.8135 GS Waldmeisterstr. 38, (BA 24), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 032 F - 1 033 F - 1 034 F - 1 035 F - 1 B G S Z St.A. 3.110 0 3.110 0 3.110 0 0 0 0 0 3.110 0 3.110 0 3.110 2.000 0 2.000 0 2.000 300 0 300 0 300 810 0 810 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.720 0 3.720 0 3.720 74 0 74 0 74 3.646 0 3.646 0 3.646 2.979 0 2.979 0 2.979 500 0 500 0 500 167 0 167 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.850 0 4.850 0 4.850 0 0 0 0 0 4.850 0 4.850 0 4.850 3.326 0 3.326 0 3.326 640 0 640 0 640 884 0 884 0 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.800 0 2.800 0 2.800 50 0 50 0 50 2.750 0 2.750 0 2.750 973 0 973 0 973 1.000 0 1.000 0 1.000 777 0 777 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 31 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.7870 GS St. Anna-Str. 22, Brandschutzmaßnahmen (Restabw.- Zuschüsse) 2110.8840 GS Ravensburger Ring 37, (BA22), Umbau für Ganztagesklassen (Restabwicklung - Zuschüsse) 2110.7575 GS Herterichstr., ( BA 19), Errichtung einer mobilien Schulraumeinheit (Restabwicklung Zuschüsse) 037 F - 1 038 F - 1 039 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 245 245- 0 0 0 198 198- 0 0 0 47 47- 0 0 0 47 47- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 90 90- 0 0 0 30 30- 0 0 0 60 60- 0 0 0 60 60- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 125 125- 0 0 0 112 112- 0 0 0 13 13- 0 0 0 13 13- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 32 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8250 GS Lehrer-Götz-Weg 21,(BA 15), Neubau Sporthalle, Erweiterung GS um 4 Klassenzi. u. 1 Hortgruppe (EEK-Hort 4647.1070) (Restabwickl.-Zuschüsse) 2110.8245 GS Gotzmannstr. 19 (BA 22), Bauprogramm Pavillon 2015/16 2110.8255 GS Freiham IV Süd, Anton-Böck-Str. (BA 22), Bauprogramm Pavillon 2015/16 2110.8265 GS Schubinweg 3, (BA 22), Baupro. Pavillon 2015/16 040 F - 1 041 G V - 042 G V - 043 G V - B G S Z St.A. 0 0 0 840 840- 0 0 0 672 672- 0 0 0 168 168- 0 0 0 168 168- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.300 0 3.300 0 3.300 0 0 0 0 0 3.300 0 3.300 0 3.300 300 0 300 0 300 2.400 0 2.400 0 2.400 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 7.870 0 7.870 0 7.870 0 0 0 0 0 7.870 0 7.870 0 7.870 300 0 300 0 300 4.900 0 4.900 0 4.900 2.670 0 2.670 0 2.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 8.040 0 8.040 788 7.252 0 0 0 0 0 8.040 0 8.040 788 7.252 200 0 200 0 200 5.807 0 5.807 0 5.807 2.033 0 2.033 0 2.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 788- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 33 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8275 GS Agilolfingerplatz 1 (BA 18), Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8285 GS Strehleranger 4 (BA 16)Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8295 GS Oberföhringer Str. 224, (BA 13)Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8305 GS Welzenbachstr. 12, (BA 10), Baupro. Pavillon 2015/16 044 G V - 045 G V - 046 G V - 047 G V - B G S Z St.A. 6.027 0 6.027 536 5.491 0 0 0 0 0 6.027 0 6.027 536 5.491 200 0 200 0 200 4.800 0 4.800 0 4.800 1.027 0 1.027 0 1.027 B G S Z St.A. 5.009 0 5.009 0 5.009 0 0 0 0 0 5.009 0 5.009 0 5.009 300 0 300 0 300 4.109 0 4.109 0 4.109 600 0 600 0 600 B G S Z St.A. 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 200 0 200 0 200 3.530 0 3.530 0 3.530 B G S Z St.A. 3.077 0 3.077 0 3.077 0 0 0 0 0 3.077 0 3.077 0 3.077 200 0 200 0 200 2.577 0 2.577 0 2.577 0 0 0 536 536- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.270 0 1.270 0 1.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 34 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8315 GS Implerstr. 35, (BA 6), Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8325 GS Südl. Auffahrtsallee, (BA 9), Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8335 GS Berner Str. 6, (BA 19),Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8345 GS Dachauer Str. 98, (BA 3), Baupro. Pavillon 2015/16 048 G V - 049 G V - 050 G V - 051 G V - B G S Z St.A. 2.820 0 2.820 0 2.820 0 0 0 0 0 2.820 0 2.820 0 2.820 200 0 200 0 200 2.400 0 2.400 0 2.400 220 0 220 0 220 B G S Z St.A. 3.465 0 3.465 316 3.149 0 0 0 0 0 3.465 0 3.465 316 3.149 200 0 200 0 200 2.965 0 2.965 0 2.965 300 0 300 0 300 B G S Z St.A. 6.010 0 6.010 0 6.010 0 0 0 0 0 6.010 0 6.010 0 6.010 300 0 300 0 300 3.900 0 3.900 0 3.900 1.810 0 1.810 0 1.810 B G S Z St.A. 4.526 0 4.526 0 4.526 0 0 0 0 0 4.526 0 4.526 0 4.526 300 0 300 0 300 3.626 0 3.626 0 3.626 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 316- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 35 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8355 GS Hiltenspergerstr. 72, (BA 4), Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8365 GS Camerloherstr. 110, (BA 25), Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8385 GS Forstenrieder Allee 175, (BA 19), Baupro. Pavillon 2015/16 2110.8375 Schulstr. (Karlsfeld); Baupro. Pavillon 2015/16 052 G V - 053 G V - 054 G V - 055 G V - B G S Z St.A. 3.224 0 3.224 0 3.224 0 0 0 0 0 3.224 0 3.224 0 3.224 200 0 200 0 200 2.724 0 2.724 0 2.724 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.560 0 3.560 0 3.560 0 0 0 0 0 3.560 0 3.560 0 3.560 200 0 200 0 200 3.100 0 3.100 0 3.100 260 0 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.980 0 4.980 0 4.980 0 0 0 0 0 4.980 0 4.980 0 4.980 200 0 200 0 200 3.390 0 3.390 0 3.390 1.390 0 1.390 0 1.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.093 0 5.093 0 5.093 0 0 0 0 0 5.093 0 5.093 0 5.093 300 0 300 0 300 4.193 0 4.193 0 4.193 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 36 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.8170 GS Regina-Ullmann-Str.(BA 13), Erweiterung (Abwicklung Restzuschuss) 2110.8190 GS Amphionpark/Welzenbachstr. (BA 10), (KT Nanga-Parbat-Str. 105) Erweit./ Instandsetz. (Restabwickl. - Zuschüsse) 2110.8310 GS Blutenburgstr. 3, (BA 3) Brandschutzmaßnahmen, 2. Fluchtweg, Kat. II (Restabwicklung - Zuschüsse) 2110.7700 GS Grandlstr. 5, Mobiler Schulbau, Mietcontainer (Restabwickl. Zuschüsse) 056 F - 1 057 F - 1 058 F - 1 059 F - - B G S Z St.A. 0 0 0 3.460 3.460- 0 0 0 2.766 2.766- 0 0 0 694 694- 0 0 0 62 62- 0 0 0 0 0 0 0 0 632 632- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 3.275 3.275- 0 0 0 2.195 2.195- 0 0 0 1.080 1.080- 0 0 0 60 60- 0 0 0 0 0 0 0 0 1.020 1.020- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 90 90- 0 0 0 26 26- 0 0 0 64 64- 0 0 0 40 40- 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 155 155- 0 0 0 109 109- 0 0 0 46 46- 0 0 0 10 10- 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 37 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2110.7695 GS Fritz-Lutz-Str. 24, (BA 13), Ganztagesmaßnahme (Abspalt. v. Pauschale) KT Herm.-Gmeiner-Str. Restabwickl- Zuschüsse) 2110.8155 GS Konrad-Celtis-Str., Schulpav. (BA 7) Bauprogramm 2014/15 Summe 2110 Grundschulen 060 F - 1 911 F - - B G S Z St.A. B G S Z St.A. 18 0 18 828 810- 0 0 0 414 414- 18 0 18 414 396- 18 0 18 20 2- 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250- 0 0 0 144 144- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 12.460 0 12.460 2.800 9.660 0 0 0 0 0 12.460 0 12.460 2.800 9.660 2.654 0 2.654 0 2.654 4.300 0 4.300 1.000 3.300 5.506 0 5.506 1.800 3.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 517.946 0 112.340 0 405.606 0 62.089 0 114.384 0 89.812 0 87.499 0 51.822 0 0 0 0 0 S 517.946 112.340 405.606 62.089 114.384 89.812 87.499 51.822 0 0 26.380 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 38 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2130 Mittelschulen 2130.1600 Sanierung von Fachlehrsälen, Einrichtung 2130.8620 GS/MS Feldbergstr., (BA 15), Brandschutz- und Akustikmaßn., WC-Sanierung, Abwickl.Zuschüsse (ab 2015 = Pauschl.Brandschutz,konsumtiv) 2130.8240 MS Elisabeth-Kohn-Str. 4 Umnutzung; (BA 4), Erweiterung (ehem. HS Ackermannbogen) 004 B S 1 005 F - 1 006 F - 1 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 B G S Z St.A. 784 0 784 1.270 486- B G S Z St.A. 19.002 0 19.002 3.400 15.602 0 0 0 0 0 784 0 784 0 784 17.602 0 17.602 3.400 14.202 250 0 250 0 250 0 0 0 1.270 1.270- 1.400 0 1.400 0 1.400 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 270 270- 0 0 0 500 500- 0 0 0 500 500- 650 0 650 0 650 650 0 650 0 650 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 39 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2130.8200 MS Echardinger Grünstreifen u. Sonderpäd. Förderzentrum Innsbrucker Ring (BA 14), Erweiterung (Abspalt. f. Einr. zu 2700.8300) 2130.8210 GS/MS Führichstr. 53, (BA 16), Erweit. (Soziale Stadt) einschl. mobile Raumeinheiten für KG-Pav. Kirchseeoner Str. 5 2130.8730 GS Zielstattstr., (BA 19), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 007 F - 1 008 F - 1 009 F - - B G S Z St.A. 28.501 0 28.501 4.365 24.136 21.419 0 21.419 1.690 19.729 7.082 0 7.082 2.675 4.407 2.000 0 2.000 1.958 42 1.000 0 1.000 0 1.000 4.082 0 4.082 717 3.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 23.873 0 23.873 3.185 20.688 6.760 0 6.760 413 6.347 17.113 0 17.113 2.772 14.341 4.625 0 4.625 185 4.440 2.151 0 2.151 500 1.651 6.000 0 6.000 1.087 4.913 4.337 0 4.337 1.000 3.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 7.200 0 7.200 0 7.200 102 0 102 0 102 7.098 0 7.098 0 7.098 4.689 0 4.689 0 4.689 1.300 0 1.300 0 1.300 1.109 0 1.109 0 1.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 40 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2130.8740 GS/MS Peslmüllerstr., (BA 21), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 2130.8750 GS/MS Fernpaßstr. 41, (BA 7), Schulpav. Bauprogramm 2014/2015 2130.8460 HS Reichenaustr. 3, (BA 22), Umbau für Ganztagesklassen (Restabwickl. - Zuschüsse) 2130.8540 MS Lehrer-Wirth-Str. 31, (BA15), Umbau zu Ganztagesklassen (Restabwicklung - Zuschüsse) 010 F - 1 011 F - 1 016 F - 1 017 F - 1 B G S Z St.A. 9.300 0 9.300 966 8.334 42 0 42 0 42 9.258 0 9.258 966 8.292 6.795 0 6.795 0 6.795 1.500 0 1.500 0 1.500 963 0 963 300 663 0 0 0 366 366- B G S Z St.A. 5.780 0 5.780 0 5.780 34 0 34 0 34 5.746 0 5.746 0 5.746 3.979 0 3.979 0 3.979 1.767 0 1.767 0 1.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 37 37- 0 0 0 10 10- 0 0 0 27 27- 0 0 0 27 27- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 157 157- 0 0 0 152 152- 0 0 0 5 5- 0 0 0 5 5- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 41 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2130.8780 MS Schrobenhausener Str. 15 (BA 25), Baupro. Pavillon 2015/16 2130.8790 MS Fürstenrieder Str. 30 (BA 25), Baupro. Pavillon 2015/16 2130.8800 GS/MS-Torquato-Tasso-Str. (BA 11),Baupro. Pavillon 2015/16 2130.8810 MS Frohmundstr. 5 (BA 18),Baupro. Pavillon 2015/16 018 G V - 019 G V - 020 G V - 021 G V - B G S Z St.A. 4.970 0 4.970 0 4.970 0 0 0 0 0 4.970 0 4.970 0 4.970 1.430 0 1.430 0 1.430 3.102 0 3.102 0 3.102 438 0 438 0 438 B G S Z St.A. 3.108 0 3.108 275 2.833 0 0 0 0 0 3.108 0 3.108 275 2.833 300 0 300 0 300 2.408 0 2.408 0 2.408 400 0 400 0 400 B G S Z St.A. 4.599 0 4.599 0 4.599 0 0 0 0 0 4.599 0 4.599 0 4.599 300 0 300 0 300 3.699 0 3.699 0 3.699 600 0 600 0 600 B G S Z St.A. 2.190 0 2.190 275 1.915 0 0 0 0 0 2.190 0 2.190 275 1.915 200 0 200 0 200 1.575 0 1.575 0 1.575 415 0 415 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275- 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 42 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2130.8820 GS/MS Guardinistr. 60 (BA 20), Baupro. Pavillon 2015/16 2130.8690 MS Reichenaustr., PV-Anlage und Stromeffiziens (Restabwicklung Zuschuss) Summe 2130 Mittelschulen Summe 21 Grund- und Mittelschulen 022 G V - 023 F - - B G S Z St.A. B G S Z St.A. 5.985 0 5.985 622 5.363 0 0 0 143 143- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.985 0 5.985 622 5.363 0 0 0 143 143- 300 0 300 0 300 0 0 0 128 128- 5.200 0 5.200 0 5.200 0 0 0 0 0 485 0 485 0 485 0 0 0 15 15- 0 0 0 622 622- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 115.592 0 46.743 0 68.799 0 24.768 0 24.402 0 15.192 0 4.387 0 50 0 50 0 0 0 S 115.592 46.743 68.799 24.768 24.402 15.192 4.387 50 50 0 B G 633.538 0 159.083 0 474.405 0 86.857 0 138.786 0 105.004 0 91.886 0 51.872 0 50 0 0 0 S 633.538 159.083 474.405 86.857 138.786 105.004 91.886 51.872 50 0 0 26.380 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 43 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 22 Realschulen 2200 Städtische Realschulen 2200.1600 Sanierung v. Fachlehrsälen, Einrichtung 2200.7750 Schulzentrum Gerastr., (BA10), Generalinstandsetz. u. Umbau; Erweit.u. Erricht. e. Einfachsporthalle; vorgezogene Baumaßnahme (R13) 2200.7790 Wilhelm-Röntgen-RS und Kita Klabundstr. 8; (BA 16), Umbau und Generalinstandsetzung 003 B S 1 004 F - 1 006 F - 1 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 B G S Z St.A. 99.080 0 99.080 17.280 81.800 17.206 0 17.206 0 17.206 81.874 0 81.874 13.280 68.594 10.000 0 10.000 0 10.000 13.700 0 13.700 0 13.700 16.955 0 16.955 3.280 13.675 24.000 0 24.000 5.000 19.000 17.219 0 17.219 5.000 12.219 B G S Z St.A. 17.428 0 17.428 3.170 14.258 16.069 0 16.069 2.817 13.252 1.359 0 1.359 353 1.006 50 0 50 0 50 1.309 0 1.309 0 1.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 353- 50 0 50 0 50 0 0 0 4.000 4.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 44 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2200.7780 SZ Obermenzing an der Grandlstr. 5, (BA 21), teilw. Abbruch, Neubau und Generalinstandsetzung d. verbl. Altbaus, Mobile Schulraumeinheit 2200.7930 Balthasar-Neumann-Str., Hugo-Wolf-Str. 70 (BA 11), Schulpav., Bauprogramm 2014/2015 2200.7940 Helen-Keller-RS, Fürkhofstr. (BA 13), Schulpav., Bauprogramm 2014/2015 007 F - 1 008 F - 1 009 F - 1 B G S Z St.A. 79.944 0 79.944 8.730 71.214 8.970 0 8.970 0 8.970 70.974 0 70.974 8.730 62.244 2.000 0 2.000 0 2.000 8.500 0 8.500 0 8.500 18.000 0 18.000 3.000 15.000 26.962 0 26.962 3.000 23.962 15.512 0 15.512 2.730 12.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 8.990 0 8.990 0 8.990 104 0 104 0 104 8.886 0 8.886 0 8.886 3.997 0 3.997 0 3.997 2.000 0 2.000 0 2.000 2.889 0 2.889 0 2.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.820 0 3.820 0 3.820 6 0 6 0 6 3.814 0 3.814 0 3.814 2.300 0 2.300 0 2.300 894 0 894 0 894 620 0 620 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 45 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2200.7910 GS/RS Bäckerstr. 58, (BA 21), Erricht. e. Schulpavillonanlage als Vorabmaßnahme Bauprogramm 2014/2015 2200.7970 GS/RS Fridtjof-Nansen-RS, Ernst-Reuter-Str. 4, (BA 5), Bauprogramm, Pavillon 2015/16 2200.7980 Erich-Kästner-RS, Petrarcastr. 1 (BA 24), Baupro. Pavillon 2015/16 2200.7990 Wilhelm-Busch-RS, Krehlebogen 16 (BA 16), Baupro. Pavillon 2015/16 011 F - 1 012 G V - 013 G V - 014 G V - B G S Z St.A. 5.460 0 5.460 0 5.460 104 0 104 0 104 5.356 0 5.356 0 5.356 3.959 0 3.959 0 3.959 1.000 0 1.000 0 1.000 397 0 397 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 8.030 0 8.030 0 8.030 0 0 0 0 0 8.030 0 8.030 0 8.030 200 0 200 0 200 5.792 0 5.792 0 5.792 2.038 0 2.038 0 2.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.639 0 5.639 0 5.639 0 0 0 0 0 5.639 0 5.639 0 5.639 300 0 300 0 300 4.739 0 4.739 0 4.739 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.830 0 2.830 279 2.551 0 0 0 0 0 2.830 0 2.830 279 2.551 300 0 300 0 300 2.130 0 2.130 0 2.130 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 279- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 46 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2200.8000 Ludwig-Thoma-RS, Erwerb e. Schulpav.anlage am Innsbrucker Ring 75 (BA 14) Summe 2200 Städtische Realschulen 015 F - 1 B G S Z St.A. 3.069 0 3.069 0 3.069 0 0 0 0 0 3.069 0 3.069 0 3.069 2.500 0 2.500 0 2.500 569 0 569 0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 234.590 0 42.459 0 192.081 0 25.656 0 40.683 0 41.949 0 51.012 0 32.781 0 50 0 0 0 S 234.590 42.459 192.081 25.656 40.683 41.949 51.012 32.781 50 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 47 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2220 Staatliche Realschulen 2220.7590 SZ Engadiner Str. 1/Graubündener Str. 50 (BA 19), Generalinstandsetz. Sporthallen-u. Schwimmbautrakt 2220.7660 SZ Engadinger Str., (BA 22), Aufstockung der Mobilen Schulräume (Bauprogramm 2014/2015) Summe 2220 Staatliche Realschulen 004 P V 1 007 F - 1 B G S Z St.A. 19.560 0 19.560 2.000 17.560 396 0 396 0 396 19.164 0 19.164 2.000 17.164 500 0 500 0 500 1.000 0 1.000 0 1.000 8.000 0 8.000 800 7.200 8.535 0 8.535 800 7.735 1.129 0 1.129 400 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 B G S Z St.A. 1.780 0 1.780 110 1.670 23 0 23 0 23 1.757 0 1.757 110 1.647 1.320 0 1.320 0 1.320 271 0 271 0 271 166 0 166 110 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 21.340 0 419 0 20.921 0 1.820 0 1.271 0 8.166 0 8.535 0 1.129 0 0 0 0 0 S 21.340 419 20.921 1.820 1.271 8.166 8.535 1.129 0 0 179 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 48 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 22 Realschulen B G 255.930 0 42.878 0 213.002 0 27.476 0 41.954 0 50.115 0 59.547 0 33.910 0 50 0 0 0 S 255.930 42.878 213.002 27.476 41.954 50.115 59.547 33.910 50 0 179 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 49 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 23 Gymnasien 2300 Städtische Gymnasien 2300.1600 Sanierung von Fachlehrsälen, Einrichtung 2300.7610 Schulzentrum Pfarrer-Grimm-Str., (BA 23), Erweiterung um 10 Klassen 2300.8120 Theodolindengymn., Am Staudengarten 2 (BA 18), Neubau einer Dreifachsporthalle 005 B S 1 006 F - 1 007 F - 1 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 B G S Z St.A. 4.286 0 4.286 660 3.626 3.510 0 3.510 528 2.982 776 0 776 132 644 0 0 0 0 0 776 0 776 0 776 B G S Z St.A. 12.370 0 12.370 1.250 11.120 6.494 0 6.494 0 6.494 5.876 0 5.876 1.250 4.626 2.110 0 2.110 488 1.622 1.766 0 1.766 0 1.766 50 0 50 0 50 0 0 0 132 132- 1.000 0 1.000 699 301 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 63 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 50 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2300.8060 Schulzentrum a. d. Quiddestr. 4 (Perlach-Nord), (BA 16), Generalinstandsetzung von 5 Sporthalleneinheiten 2300.8140 Adolf-Weber-Gymn., Kapschstr. 4 (BA 9) Neubau, 3-fach und 1-fach Sporthalle einschl. Dienstwohnung 2300.8190 Heinrich-Heine-Gymn., Max-Reinhardt-Weg 27 (BA 16) Baupro. Pavillon 2015/16 2300.8200 Käthe-Kollwitz-Gym. Nibelungenstr. 51 a (BA 9) Baupro. Pavillon 2015/16 008 F - 1 009 F - 1 011 G V - 012 G V - B G S Z St.A. 13.735 0 13.735 2.450 11.285 2.879 0 2.879 0 2.879 10.856 0 10.856 2.450 8.406 2.964 0 2.964 0 2.964 3.000 0 3.000 980 2.020 3.892 0 3.892 980 2.912 1.000 0 1.000 490 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 16.000 0 16.000 2.070 13.930 1.037 0 1.037 0 1.037 14.963 0 14.963 2.070 12.893 1.500 0 1.500 0 1.500 2.958 0 2.958 570 2.388 3.541 0 3.541 500 3.041 5.015 0 5.015 500 4.515 1.949 0 1.949 500 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.280 0 3.280 360 2.920 0 0 0 0 0 3.280 0 3.280 360 2.920 400 0 400 0 400 2.328 0 2.328 0 2.328 552 0 552 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.589 0 4.589 0 4.589 0 0 0 0 0 4.589 0 4.589 0 4.589 300 0 300 0 300 3.689 0 3.689 0 3.689 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360- 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 51 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2300.8230 Willi-Graf-Gymnasium, Borschtallee 26, (BA 4), (Ersatz f. Ricarda-Huch-RS) Bauprogr. Pavillon 2015/16 2300.8080 Elsa-Brändström-Gym., Ebenböckstr. 1 (BA 21), Sanierung Sanitäranlagen, Schaffung von Nutzräumen (Restabwicklung Zuschüsse) Summe 2300 Städtische Gymnasien 013 G V - 017 F - 1 B G S Z St.A. B G S Z St.A. 5.754 0 5.754 319 5.435 0 0 0 207 207- 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182- 5.754 0 5.754 319 5.435 0 0 0 25 25- 300 0 300 0 300 0 0 0 25 25- 4.854 0 4.854 0 4.854 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 319- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 60.314 0 13.920 0 46.344 0 7.624 0 19.421 0 10.235 0 7.065 0 1.999 0 50 0 0 0 S 60.314 13.920 46.344 7.624 19.421 10.235 7.065 1.999 50 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 52 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2320 Staatliche Gymnasien 2320.8070 Wilhelm-Hausenstein-Gymn., Elektrastr. 61, (BA 13) Neubau, Umbau, Große Instandsetzung der 3-fach Sporthalle 2320.8080 Gymnasium Trudering, Friedenspromenade, (BA 15), 4-zügig, 3-fach Sporthalle und Freiflächen, Neubau (R13) (R14) S 248 008 F - 1 B G S Z St.A. 11.829 0 11.829 2.250 9.579 10.640 0 10.640 1.450 9.190 1.189 0 1.189 800 389 500 0 500 212 288 400 0 400 0 400 289 0 289 588 299- B G S Z St.A. 61.850 0 61.850 7.765 54.085 58.909 0 58.909 5.088 53.821 2.941 0 2.941 2.677 264 1.606 0 1.606 1.018 588 1.035 0 1.035 0 1.035 300 0 300 1.000 700- B G S Z St.A. 65.020 0 65.020 7.840 57.180 8.960 0 8.960 0 8.960 56.060 0 56.060 7.840 48.220 13.700 0 13.700 0 13.700 27.089 0 27.089 3.000 24.089 0 0 0 0 0 0 0 0 659 659- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348 1.162 0 1.162 0 1.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348 , 2320.8090 Gymnasium München Nord, Neubau (BA 11), mit Eliteschule Sport, Knorrstr., 4-zügig, 3-fach-Sporthalle, Tribüne und Freiflächen S 282 007 F - 1 , 009 F - 1 7.720 0 7.720 3.272 4.448 6.389 0 6.389 1.568 4.821 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 53 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2320.8240 Michaeli-Gymn., Hachinger-Bach-Str. 25, (BA14), Sanierung Fachlehrsäle, Brandschutz 2320.8330 Wilhelmsgymn., Thierschstr. 46 (BA 1), Generalinstandsetzung und Erweiterung (Teilprojekt 1 u. 2) 2320.8400 Max-Planck-Gymn., Weinbergerstr. 29 (BA 21), Baupro. Pavillon 2015/16 015 F - 1 016 F - 1 018 G V - B G S Z St.A. 6.000 0 6.000 885 5.115 3.932 0 3.932 0 3.932 2.068 0 2.068 885 1.183 1.000 0 1.000 0 1.000 B G S Z St.A. 53.620 0 53.620 6.450 47.170 3.648 0 3.648 0 3.648 49.972 0 49.972 6.450 43.522 5.720 0 5.720 0 5.720 B G S Z St.A. 6.110 0 6.110 0 6.110 0 0 0 0 0 6.110 0 6.110 0 6.110 300 0 300 0 300 100 0 100 708 608- 968 0 968 177 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 2.500 7.500 13.797 0 13.797 2.500 11.297 10.455 0 10.455 1.450 9.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3.800 0 3.800 0 3.800 2.010 0 2.010 0 2.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 54 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2320.8060 Michaeli-Gymn., HachingerBach-Str. 25, (BA 14), Erweiterung (Restabwickl. Zuschüsse) S 152 020 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 1.750 1.750- 0 0 0 1.277 1.277- 0 0 0 473 473- 0 0 0 120 120- 0 0 0 0 0 0 0 0 353 353- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , Summe 2320 Staatliche Gymnasien Summe 23 Gymnasien B G 204.429 0 86.089 0 118.340 0 22.826 0 42.424 0 21.287 0 20.186 0 11.617 0 0 0 0 0 S 204.429 86.089 118.340 22.826 42.424 21.287 20.186 11.617 0 0 B G 264.743 0 100.009 0 164.684 0 30.450 0 61.845 0 31.522 0 27.251 0 13.616 0 50 0 0 0 S 264.743 100.009 164.684 30.450 61.845 31.522 27.251 13.616 50 0 2.730 2.730 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 55 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 24 Berufs-, Berufsfachschulen 2400 Berufsschulen 2400.3500 Einrichtung von Fachlehrsälen, Werkstättenerneuerung, Einrichtung (R13) 2400.7960 BBZ Bergsonstr, (BA 21), Containeranlage (R13) (Restabwick. - Zuschüsse) 2400.7500 BS für Hotel-, Gaststättenund Braugewerbe, BS f. Metzgerhandwerk, Simon-Knoll-Pl. 3, (BA 5), GI (Restabwickl. - Zuschüsse) 005 B S 1 009 F - 1 012 F - 1 B G S Z St.A. 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 100 0 100 0 100 B G S Z St.A. 0 0 0 570 570- 0 0 0 0 0 0 0 0 570 570- 0 0 0 415 415- B G S Z St.A. 0 0 0 11.144 11.144- 0 0 0 2.215 2.215- 0 0 0 54 54- 0 0 0 8.929 8.929- 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.161 2.161- 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 56 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2400.7550 BSZ Riesstr. 50, Neubau inkl. Abbruch des Altbaues (Restabwickl. - Zuschüsse) 2400.7770 BSZ Deroystr.1; (BA 3),Neubau eines außenliegenden Personenund Lastenaufzugs (Restabwicklung Zuschüsse) Summe 2400 Berufsschulen 013 F - 1 014 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 16.970 16.970- 0 0 0 13.335 13.335- 0 0 0 3.635 3.635- 0 0 0 470 470- 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 265 265- 0 0 0 150 150- 0 0 0 115 115- 0 0 0 101 101- 0 0 0 14 14- 0 0 0 3.165 3.165- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 600 0 0 0 500 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 S 600 0 500 100 100 100 100 100 100 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 57 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2431 Staatl. Wirtschaftsschulen 2431.7500 SZ Meindlstr., (BA 6), staatl. Wirtschaftsschule, Einricht., (Abspaltung v. 2110.8150) Summe 2431 Staatl. Wirtschaftsschulen Summe 24 Berufs-, Berufsfachschulen 002 F - 1 B G S Z St.A. 488 0 488 0 488 0 0 0 0 0 488 0 488 0 488 488 0 488 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 488 0 0 0 488 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 488 0 488 488 0 0 0 0 0 0 B G 1.088 0 0 0 988 0 588 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 S 1.088 0 988 588 100 100 100 100 100 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 58 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 26 Fachoberschulen, Berufoberschulen 2600 Städtische Fachoberschulen 2600.7500 Nordhaide, (Schleißheimer Str./Sandbienenweg), (BA 11), Erricht. Schulgeb. f. BOS, FOS u. Fachakademie, Aula, 3-fach Sph., Freisportflächen S 450 002 F - 1 B G S Z St.A. 59.780 0 59.780 9.150 50.630 18.300 0 18.300 0 18.300 41.480 0 41.480 9.150 32.330 16.100 0 16.100 2.192 13.908 9.200 0 9.200 1.000 8.200 10.000 0 10.000 2.000 8.000 6.180 0 6.180 3.000 3.180 B G 59.780 0 18.300 0 41.480 0 16.100 0 9.200 0 10.000 0 6.180 0 S 59.780 18.300 41.480 16.100 9.200 10.000 B G 59.780 0 18.300 0 41.480 0 16.100 0 9.200 0 S 59.780 18.300 41.480 16.100 9.200 0 0 0 958 958- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.180 0 0 0 10.000 0 6.180 0 0 0 0 0 0 0 10.000 6.180 0 0 0 740 , Summe 2600 Städtische Fachoberschulen Summe 26 Fachoberschulen, Berufoberschulen 740 740 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 59 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 27 Förderschulen 2700 Förderschulen 2700.8290 Förderzentrum Nymphenburg Süd mit heilpäd. Tagesstätte (BA9), Neubau,MargaretheDanzi-Str. (Einrichtung Tagesstätte=4643.7550) S 225 004 F - 1 B G S Z St.A. 33.470 0 33.470 2.940 30.530 3.492 0 3.492 0 3.492 29.978 0 29.978 2.940 27.038 5.000 0 5.000 0 5.000 4.754 0 4.754 0 4.754 10.224 0 10.224 1.176 9.048 B G S Z St.A. 3.581 0 3.581 257 3.324 0 0 0 0 0 3.581 0 3.581 257 3.324 200 0 200 0 200 3.081 0 3.081 0 3.081 300 0 300 0 300 B G 37.051 0 3.492 0 33.559 0 5.200 0 7.835 0 10.524 0 S 37.051 3.492 33.559 5.200 7.835 10.524 10.000 0 10.000 1.176 8.824 0 0 0 588 588- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 , 2700.8360 Förderschule Heinrich-Braun-Weg 11 (BA 24), Baupro. Pavillon 2015/16 Summe 2700 Förderschulen 007 G V - 0 0 0 257 257- 1.900 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 60 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 27 Förderschulen B G 37.051 0 3.492 0 33.559 0 5.200 0 7.835 0 10.524 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 S 37.051 3.492 33.559 5.200 7.835 10.524 10.000 0 0 0 1.900 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 61 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 29 Sonstiges Schulwesen 2953 Schulsport 2953.1040 Sanierung von schulischen Freisportanlagen 2953.7520 Sportpark Freiham, (BA 22), Neubau Sportzentrum, Planungskosten (vgl. 2320.8100) S 262 002 B S 1 003 V V 2 B G S Z St.A. 678 0 678 0 678 0 0 0 0 0 565 0 565 0 565 113 0 113 0 113 113 0 113 0 113 113 0 113 0 113 113 0 113 0 113 113 0 113 0 113 113 0 113 0 113 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.800 0 3.800 0 3.800 0 0 0 0 0 3.800 0 3.800 0 3.800 1.700 0 1.700 0 1.700 2.100 0 2.100 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 4.478 0 0 0 4.365 0 1.813 0 2.213 0 113 0 113 0 113 0 113 0 0 0 S 4.478 0 4.365 1.813 2.213 113 113 113 113 0 ,SF, Summe 2953 Schulsport 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 62 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 29 Sonstiges Schulwesen B G 4.478 0 0 0 4.365 0 1.813 0 2.213 0 113 0 113 0 113 0 113 0 0 0 S 4.478 0 4.365 1.813 2.213 113 113 113 113 0 B G 2811.727 0 324.122 0 1516.566 0 190.563 0 313.284 0 264.643 0 365.639 0 382.437 0 275.689 0 695.350 0 S 2811.727 324.122 1516.566 190.563 313.284 264.643 365.639 382.437 275.689 695.350 0 Summe Einzelplan 2 31.929 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 63 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2020 Rest 2021 ff. 2019 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 3 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3200 Münchener Stadtmuseum 3200.7520 Münchner Stadtmuseum, St. Jakobs-Platz 1, GI u. UMB, 2. BA, Finanzrahmen Kämmerei 3200.7565 Investitionszuschuss an die Münchner Schausteller Stiftung Summe 3200 Münchener Stadtmuseum 004 V O 1 005 I O 1 B G S Z St.A. 200.000 0 200.000 0 200.000 1.432 0 1.432 0 1.432 17.568 0 17.568 0 17.568 600 0 600 0 600 1.700 0 1.700 0 1.700 2.268 0 2.268 0 2.268 3.000 0 3.000 0 3.000 10.000 0 10.000 0 10.000 25.000 0 25.000 0 25.000 156.000 0 156.000 0 156.000 0 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 B G 200.018 0 1.432 0 17.583 0 603 0 1.703 0 2.271 0 3.003 0 10.003 0 25.003 0 156.000 0 S 200.018 1.432 17.583 603 1.703 2.271 3.003 10.003 25.003 156.000 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 64 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3210 Galerie im Lenbachhaus 3210.7530 Großinstandsetzung Lenbachhaus (R) 3210.7570 Investitionszuschuss an Münchner Secession Summe 3210 Galerie im Lenbachhaus 001 F - 1 005 I O 1 B G S Z St.A. 57.576 0 57.576 4.249 53.327 55.732 0 55.732 4.149 51.583 1.844 0 1.844 100 1.744 144 0 144 100 44 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.860 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 B G 57.606 0 55.732 0 1.869 0 149 0 1.705 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 57.606 55.732 1.869 149 1.705 5 5 5 5 0 3.860 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 65 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3212 NS-Dokumentationszentrum; Neubau; 3212.3001 NS-Dokumentationszentrum; Neubau (ehem. 3212.7500) (BK 0640.3001) (R) Summe 3212 NS-Dokumentationszentrum; Neubau; Summe 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 001 F - 1 B G S Z St.A. 3.873 0 3.873 2.632 1.241 856 0 856 0 856 3.017 0 3.017 2.632 385 3.017 0 3.017 0 3.017 0 0 0 1.316 1.316- B G 3.873 0 856 0 3.017 0 3.017 0 0 0 S 3.873 856 3.017 3.017 B G 261.497 0 58.020 0 22.469 0 S 261.497 58.020 22.469 0 0 0 1.316 1.316- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.769 0 3.408 0 2.276 0 3.008 0 10.008 0 25.008 0 156.000 0 3.769 3.408 2.276 3.008 10.008 25.008 156.000 0 0 3.860 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 66 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 33 Theater, Konzerte, Musikpflege 3311 Förderung von Theatergesellschaften 3311.3850 Investitionszuschuss an die Münchner Volkstheater GmbH 3311.3851 Investitionszuschuss an die Pasinger Fabrik Kultur- und Bürgerzentrum GmbH 3311.3852 Investitionszuschuss an Deutsches Theater München Betriebsgesellschaft mbH 001 I S 1 002 I O 1 003 I S 1 B G S Z St.A. 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 125 0 125 0 125 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 504 0 504 0 504 0 0 0 0 0 420 0 420 0 420 84 0 84 0 84 84 0 84 0 84 84 0 84 0 84 84 0 84 0 84 84 0 84 0 84 84 0 84 0 84 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 67 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 3311 Förderung von Theatergesellschaften Summe 33 Theater, Konzerte, Musikpflege B G 1.254 0 0 0 1.045 0 209 0 209 0 209 0 209 0 209 0 209 0 0 0 S 1.254 0 1.045 209 209 209 209 209 209 0 B G 1.254 0 0 0 1.045 0 209 0 209 0 209 0 209 0 209 0 209 0 0 0 S 1.254 0 1.045 209 209 209 209 209 209 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 68 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 34 Sonstige Kunstpflege 3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen 3400.3852 Investitionszuschuss an Gasteig München GmbH (R) 3400.7520 Investitionszuschuss an Münchner Tierpark Hellabrunn AG (R) Umbau des Elefantenhauses Summe 3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen 001 I S 1 002 I S 1 B G S Z St.A. 10.259 0 10.259 0 10.259 0 0 0 0 0 9.663 0 9.663 0 9.663 3.017 0 3.017 0 3.017 1.263 0 1.263 0 1.263 1.062 0 1.062 0 1.062 3.393 0 3.393 0 3.393 928 0 928 0 928 596 0 596 0 596 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 15.740 0 15.740 0 15.740 6.163 0 6.163 0 6.163 9.577 0 9.577 0 9.577 9.577 0 9.577 0 9.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 25.999 0 6.163 0 19.240 0 12.594 0 1.263 0 1.062 0 3.393 0 928 0 596 0 0 0 S 25.999 6.163 19.240 12.594 1.263 1.062 3.393 928 596 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 69 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3412 Kulturelle Stadtentwicklung 3412.3011 Guardinistr. 90, Kultureller Mittelpunkt am Haderner Stern, Einrichtung (BK 0640.3011) Summe 3412 Kulturelle Stadtentwicklung Summe 34 Sonstige Kunstpflege 002 F - - B G S Z St.A. 44 0 44 0 44 0 0 0 0 0 44 0 44 0 44 0 0 0 0 0 44 0 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 44 0 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 44 0 44 0 44 0 0 0 0 0 B G 26.043 0 6.163 0 19.284 0 12.594 0 1.307 0 1.062 0 3.393 0 928 0 596 0 0 0 S 26.043 6.163 19.284 12.594 1.307 1.062 3.393 928 596 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 70 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 35 Volksbildung 3500 Volkshochschule 3500.3851 EDV-Ausstattung für die MVHS GmbH Investitionszuschuss 3500.7570 Münchner Volkshochschule GmbH (MVHS) Modernisierung/Erweiterung Haus Buchenried Investitionszuschuss (R) 3500.7580 Stadtteilzentrum Moosach Räume für MVHS Moosacher Geschichtssammlung 001 I O 1 003 I V 1 004 I O - B G S Z St.A. 4.160 0 4.160 0 4.160 3.320 0 3.320 0 3.320 700 0 700 0 700 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.261 0 5.261 0 5.261 3.944 0 3.944 0 3.944 187 0 187 0 187 187 0 187 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.130 0 1.130 0 1.130 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 208 0 208 0 208 0 0 0 0 0 208 0 208 0 208 0 0 0 0 0 208 0 208 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 71 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3500.7600 Investitionszuschuss MVHS / Einsteinstr. 28 Summe 3500 Volkshochschule 006 I O - B G S Z St.A. 625 0 625 0 625 0 0 0 0 0 625 0 625 0 625 0 0 0 0 0 625 0 625 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 10.254 0 7.264 0 1.720 0 327 0 973 0 140 0 140 0 140 0 1.270 0 0 0 S 10.254 7.264 1.720 327 973 140 140 140 1.270 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 72 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3520 Stadtbibliothek 3520.7565 Mittelpunktsbibliothek Deisenhofener-/ Herzogstandstr. (siehe auch 4356.7680) (R) 3520.7560 Sanierung Hildebrandhaus Monacensia Summe 3520 Stadtbibliothek 003 F - 1 010 F - 1 B G S Z St.A. 700 0 700 0 700 587 0 587 0 587 113 0 113 0 113 113 0 113 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 9.445 0 9.445 0 9.445 3.448 0 3.448 0 3.448 5.997 0 5.997 0 5.997 3.997 0 3.997 0 3.997 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 10.145 0 4.035 0 6.110 0 4.110 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 10.145 4.035 6.110 4.110 2.000 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 73 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3550 Sonstige Volksbildung 3550.3871 Internationale Jugendbibliothek, Investitionszuschuss 3550.3870 Investitionszuschuss an private Unternehmen (Weisse Rose Stitftung) Summe 3550 Sonstige Volksbildung Summe 35 Volksbildung 002 I O - 003 I O 1 B G S Z St.A. 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 190 0 190 0 190 0 0 0 0 0 190 0 190 0 190 190 0 190 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 226 0 0 0 226 0 190 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 226 0 226 190 36 0 0 0 0 0 B G 20.625 0 11.299 0 8.056 0 4.627 0 3.009 0 140 0 140 0 140 0 1.270 0 0 0 S 20.625 11.299 8.056 4.627 3.009 140 140 140 1.270 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 74 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 36 Heimatpflege 3600 Stadtbildpflege 3600.7580 Trinkbrunnen Modellversuch Rindermarkt u. Josephsplatz Summe 3600 Stadtbildpflege 001 N O - B G S Z St.A. 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 75 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3601 Natur- und Denkmalschutz 3601.4200 Maßnahmen im Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Instandsetzung/Umnutzung v. Städt. Baudenkmälern Summe 3601 Natur- und Denkmalschutz Summe 36 Heimatpflege 001 B V 1 B G S Z St.A. 810 0 810 0 810 0 0 0 0 0 675 0 675 0 675 135 0 135 0 135 135 0 135 0 135 135 0 135 0 135 135 0 135 0 135 135 0 135 0 135 135 0 135 0 135 0 0 0 0 0 B G 810 0 0 0 675 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 0 0 S 810 0 675 135 135 135 135 135 135 0 B G 830 0 0 0 695 0 155 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 0 0 S 830 0 695 155 135 135 135 135 135 0 B G 310.249 0 75.482 0 51.549 0 21.354 0 8.068 0 3.822 0 6.885 0 11.420 0 27.218 0 156.000 0 S 310.249 75.482 51.549 21.354 8.068 3.822 6.885 11.420 27.218 156.000 0 0 0 Summe Einzelplan 3 3.860 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 76 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 4 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat) 4000.3870 Bauliche Maßnahmen für Behinderte (Zuschuss Sozialref., Pauschale) Summe 4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat) 002 I V 1 B G S Z St.A. 494 0 494 0 494 0 0 0 0 0 422 0 422 0 422 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 72 0 72 0 72 258 0 258 0 258 72 0 72 0 72 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 B G 494 0 0 0 422 0 10 0 10 0 72 0 258 0 72 0 72 0 0 0 S 494 0 422 10 10 72 258 72 72 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 77 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4001 Sozialbürgerhäuser 4001.7520 Ersteinrichtungskosten Sozialbürgerhaus Heidemannstr. 4001.7615 Erweiterungs-/Neubau Sozialbürgerhaus Meindlstr. Einrichtungskosten (ehem. 4001.7510) (BK 0640.7615) Summe 4001 Sozialbürgerhäuser 002 F - 1 003 F - 1 B G S Z St.A. 698 0 698 0 698 450 0 450 0 450 248 0 248 0 248 0 0 0 0 0 248 0 248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 715 0 715 0 715 571 0 571 0 571 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 1.413 0 1.021 0 392 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1.413 1.021 392 0 392 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 78 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4030 Amt für Wohnen und Migration 4030.7500 Kommunales Wohnungsbauprogramm, Kompro-Belegrechtskauf (WIM V) (R) (bis VAR 620=4030.9364) (bP 2016) Summe 4030 Amt für Wohnen und Migration Summe 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 002 I V 1 B G S Z St.A. 17.022 0 17.022 0 17.022 1.250 0 1.250 0 1.250 15.772 0 15.772 0 15.772 1.000 0 1.000 0 1.000 3.924 0 3.924 0 3.924 6.000 0 6.000 0 6.000 4.848 0 4.848 0 4.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 17.022 0 1.250 0 15.772 0 1.000 0 3.924 0 6.000 0 4.848 0 0 0 0 0 0 0 S 17.022 1.250 15.772 1.000 3.924 6.000 4.848 0 0 0 B G 18.929 0 2.271 0 16.586 0 1.010 0 4.326 0 6.072 0 5.106 0 72 0 72 0 0 0 S 18.929 2.271 16.586 1.010 4.326 6.072 5.106 72 72 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 79 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 4310 Alten-Service-Zentren 4310.4106 ASZ Westpark, EEK Summe 4310 Alten-Service-Zentren 002 N O 1 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150 0 150 0 0 150 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 80 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4350 Wohnungsloseneinrichtungen 4350.7520 Haus an der Pilgersheimer Str., Inv.kostenzuschuss an kath. Männerfürsorgeverein, Einrichtungskosten 4350.7600 Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, Inv.ko.zuschuss, Sanierung Sozialbereich 4350.7610 Investionskostenzuschuß f. Ersteinrichtungskosten, Kistlerhofstr. 92 Katholischer Männerfürsorgeverein 001 I O 1 002 I O - 003 I O - B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 1.200 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 81 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4350.7620 Investionskostenzuschuß f. Ersteinrichtungskosten, Joseph-Wild-Str. 2, Katholischer Männerfürsorgeverein 4350.7630 Investionskostenzuschuß f. Ersteinrichtungskosten, Wilhelmine-Reichard-Str., Internationaler Bund Summe 4350 Wohnungsloseneinrichtungen 004 I O - 005 I O - B G S Z St.A. 49 0 49 0 49 0 0 0 0 0 49 0 49 0 49 49 0 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 51 0 51 0 51 0 0 0 0 0 51 0 51 0 51 51 0 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 1.348 0 0 0 1.342 0 1.333 0 0 0 3 0 3 0 3 0 6 0 0 0 S 1.348 0 1.342 1.333 0 3 3 3 6 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 82 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4351 Städtische Unterkünfte 4351.7870 Nachbarschaftstreff Pöllatstr. 11, EEK für angemietete Räume S 207 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 4351.7670 Nachbarschaftstreff Funkkaserne Nord Frankfurter Ring (südlich), EEK S 207 002 V V 1 003 F - 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 4351.7910 Nachbarschaftstreff "Die Hochäcker" und "Vorlaufprojekt", EEK 4351.7940 Nachbarschaftstreff Haldensee Siedlung, Inv.kostenzuschuss für EEK 004 N O 1 005 G O - B G S Z St.A. 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 B G S Z St.A. 55 0 55 0 55 0 0 0 0 0 55 0 55 0 55 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 83 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 4351 Städtische Unterkünfte B G 215 0 0 0 215 0 175 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 S 215 0 215 175 0 0 40 0 0 0 54 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 84 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. 2018 2019 6.000 0 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EURO in 1000 4356 Notquartiere für Wohnungslose 4356.7590 Kommunales Wohnungsbauprogramm, Pauschale (WIM V) (bP 2016) (R) 4356.7660 Königsdorfer Str., KomProB/ Haus f. Kinder 2 KG/3 KRig, Seniorenwohngem., Neubau (ehem. 4647.4090) 4356.7670 KomPro/B, Kinderkrippe m. 4 KRIG, Bunzlauer Str. , Neubau Beb.Pl.Nr. 1450 PKi 10/1 002 I V 1 003 F - 1 004 F - 1 B G S Z St.A. 103.739 0 103.739 0 103.739 45.804 0 45.804 0 45.804 57.935 0 57.935 0 57.935 21.718 0 21.718 0 21.718 18.217 0 18.217 0 18.217 6.000 0 6.000 0 6.000 B G S Z St.A. 4.180 0 4.180 992 3.188 4.180 0 4.180 328 3.852 0 0 0 664 664- 0 0 0 296 296- 0 0 0 0 0 0 0 0 368 368- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 B G S Z St.A. 2.326 0 2.326 1.128 1.198 2.326 0 2.326 0 2.326 0 0 0 1.128 1.128- 0 0 0 508 508- 0 0 0 0 0 0 0 0 620 620- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 85 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4356.7680 Deisenhofener Str., KomProB, NB 4gr. Kinderkrippe, Mittelstandsbibliothek (ehem. 3520.7565) (ehem. 4647.2045) 4356.7880 Neuhauser Trafo, Kommpro/B, Krippe m. 4 KRIG, Bürgersaal, Aldringen-/Nymphenburger Str., Baukostenabwicklung 005 F - 1 006 F - 1 B G S Z St.A. 11.862 0 11.862 1.076 10.786 10.913 0 10.913 432 10.481 949 0 949 644 305 949 0 949 591 358 B G S Z St.A. 5.295 0 5.295 1.149 4.146 4.440 0 4.440 0 4.440 855 0 855 1.149 294- 855 0 855 0 855 B G S Z St.A. 2.970 0 2.970 1.076 1.894 2.970 0 2.970 552 2.418 0 0 0 524 524- 0 0 0 444 444- B G S Z St.A. 2.800 0 2.800 1.082 1.718 2.800 0 2.800 564 2.236 0 0 0 518 518- 0 0 0 400 400- 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 471 471- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0 678 678- PKi 09/1 4356.7890 Orffstr.56, KomPro/B, Krippe mit 4 KRIG, Baukostenabwicklung 007 F - 1 PKi 09/2 4356.7650 Krippe Darmstädter Str. mit KomPro/B-Wohnbau, Neubau 4 KRIG (ehem. 4647.2140) Beb.Pl.Nr. 1501 PKi 10/2 008 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 86 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4356.7690 Mainzer Str., Krippe i.V.m. KomPro/B Neubau 4356.7640 Krippe Caub-/Triebstr. Neubau 4 KriG (4642.7785) i.V.m. KommPro/C S 280 , PKi 10/2 009 V V - 011 F - 1 Beb.Pl.Nr. 0070 A 4356.7630 Wohnbau KomPro/B, Krippe u. Freizeitstätte, Von-Reuter-Str., Neubau 4 KRIG Summe 4356 Notquartiere für Wohnungslose 012 F - 1 B G S Z St.A. 3.371 0 3.371 844 2.527 0 0 0 0 0 3.371 0 3.371 844 2.527 B G S Z St.A. 0 0 0 1.076 1.076- 0 0 0 0 0 0 0 0 1.076 1.076- B G S Z St.A. 0 0 0 1.381 1.381- 0 0 0 312 312- 0 0 0 1.069 1.069- 3.000 0 3.000 135 2.865 371 0 371 0 371 0 0 0 709 709- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 861 861- 0 0 0 0 0 0 0 0 215 215- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 549- 0 0 0 0 0 0 0 0 520 520- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 136.543 0 73.433 0 63.110 0 26.522 0 18.588 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 S 136.543 73.433 63.110 26.522 18.588 6.000 6.000 6.000 0 0 4.910 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 87 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4363 Migration und Integration 4363.7510 Beratungscafe AWO, Paul-Heyse-Str. 27-29, Investitionskostenzuschuss 4363.7520 Pauschale für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen Summe 4363 Migration und Integration Summe 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 002 I S - 003 B V - B G S Z St.A. 107 0 107 0 107 0 0 0 0 0 107 0 107 0 107 107 0 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 5.107 0 0 0 5.107 0 5.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 5.107 0 5.107 5.107 0 0 0 0 0 0 B G 143.363 0 73.433 0 69.924 0 33.137 0 18.588 0 6.153 0 6.043 0 6.003 0 6 0 0 0 S 143.363 73.433 69.924 33.137 18.588 6.153 6.043 6.003 6 0 0 4.964 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 88 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem JWG 4591 Förderung der Jugendhilfe - sonstige Träger 4591.7540 Pauschale für die vorübergehende Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Summe 4591 Förderung der Jugendhilfe - sonstige Träger Summe 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem JWG 001 B V - B G S Z St.A. 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 1.500 0 0 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 B G 1.500 0 0 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 89 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4602 Freizeitstätten 4602.4014 Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien, Funkkaserne (Margarete-Schütte-Lihotzky-St r.) Neubau (BK 0640.4014) S 207 B G S Z St.A. 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 120 0 120 0 120 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 4602.8060 Freizeitstätte Ackermannbogen IV, Lissi-Kaeser-Str (BK unter 4647.5035) S 204 002 F - - 003 F - 2 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E 4602.8370 Einrichtungskosten f. FZS Baierbrunner Str. 004 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 90 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4602.4004 Kinder- u Jugendtreff Harthof, Wegenerstr. 7 + 9, Generalsanierung, Abriss u. Neubau (ehem. 4602.7670) (BK 0640.4004) 4602.7770 Freizeitstätte Freimann Burmesterstr. 27 (Generalsanierung) Ersteinrichtungskosten (0604.4009) 4602.7545 Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstr. 6, Generalsanierung (Finanz.aus Pauschale 4602.7580) 005 F - 1 006 F - 1 007 F - 1 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 91 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 4602 Freizeitstätten B G 570 0 0 0 570 0 450 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 570 0 570 450 120 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 92 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647 KITA Kindertageseinrichtung 4647.8020 Baukostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen nichtstädtischer Träger 4647.8010 Pauschale für Erweiterung bestehender Einrichtungen 4647.8045 Pauschale für vorlauf. Küchenplanungen der Bauträger für Kindertageseinrichtungen 4647.1245 KT Quiddestr. 3, Abriss u. Neubau, 3KRIG/2KG/2H (Bauprogramm 2012) PKi 1631 003 I V 1 004 B V 1 005 B V 1 006 V V 1 B G S Z St.A. 232.753 0 232.753 35.216 197.537 115.253 0 115.253 0 115.253 99.000 0 99.000 30.216 68.784 25.000 0 25.000 10.216 14.784 18.500 0 18.500 5.000 13.500 18.500 0 18.500 5.000 13.500 18.500 0 18.500 5.000 13.500 18.500 0 18.500 5.000 13.500 18.500 0 18.500 5.000 13.500 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 216 0 216 0 216 0 0 0 0 0 180 0 180 0 180 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.336 0 6.336 800 5.536 387 0 387 0 387 5.949 0 5.949 800 5.149 500 0 500 0 500 1.800 0 1.800 0 1.800 2.400 0 2.400 200 2.200 900 0 900 400 500 349 0 349 200 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.076 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 93 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.1090 KT Gmunder Str., (Ratzinger Platz) Neubau, 3 KRIG/ 3 KG, Teileigentum (3.900) 007 N V 1 S 358 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1769 A PKi 1921 4647.1110 KT Camerloherstr. 108, Erweiterung (3 KG/4 H) 4647.4125 Haus für Kinder Auen-/Isartalstr. (Rodenstockgel.) 1 KRIG/2 KG; Teileigentum (3.839) 008 F - 1 009 F - 1 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 5.666 0 5.666 530 5.136 3.575 0 3.575 132 3.443 2.091 0 2.091 398 1.693 2.091 0 2.091 217 1.874 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 B G S Z St.A. 720 0 720 0 720 382 0 382 0 382 338 0 338 0 338 338 0 338 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 B G S Z St.A. 279 0 279 0 279 109 0 109 0 109 170 0 170 0 170 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 PKi 02/1 4647.4080 Haus für Kinder Bauberger-/Netzerstr., 2 KRIG/2 KG/1 H; Teileigentum (2.710) S 227 ,SB,Beb.Pl.Nr. 2080 PKi 1012 010 V V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 94 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4095 Haus für Kinder Hogenberg-/Kirchmairstr., Neubau 3 KRIG/3 KG (Bauprogramm 2013) 011 G V 1 B G S Z St.A. 4.810 0 4.810 688 4.122 64 0 64 0 64 4.746 0 4.746 688 4.058 363 0 363 0 363 2.000 0 2.000 0 2.000 1.250 0 1.250 300 950 1.133 0 1.133 188 945 B G S Z St.A. 187 0 187 0 187 0 0 0 0 0 187 0 187 0 187 187 0 187 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.290 0 5.290 765 4.525 1.189 0 1.189 0 1.189 4.101 0 4.101 765 3.336 1.347 0 1.347 48 1.299 1.500 0 1.500 0 1.500 1.254 0 1.254 445 809 0 0 0 200 200- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 S 154 , PKi 2501 4647.5020 KG Neusser Str. II , (WA 5) Neubau, 3 KG; Teileigentum (1.480) 012 N V 1 S 206 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1781 PKi 1221 4647.5035 KT u. offene Einrichtung f. Kinder und Jugendliche an der Lissi-Kaeser-Str. (Ackermannbogen IV), Neubau 2 KG/2H S 204 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E PKi 0422 013 F - 1 0 0 0 272 272- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 95 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5060 KITA Freiham I und II, Neubau I: 3 KRiG/3 KG Neubau II: 3 KRIG/3 KG; 014 N V 1 S 262 ,SF, PKi 2221 4647.5080 Haus für Kinder Zschokke-/Westendstr. I Neubau, 2 KRIG/3 KG; Teileigentum (2.520) 015 V V 1 B G S Z St.A. 4.384 0 4.384 1.377 3.007 0 0 0 0 0 4.384 0 4.384 1.000 3.384 0 0 0 0 0 599 0 599 0 599 200 0 200 0 200 1.000 0 1.000 500 500 2.585 0 2.585 500 2.085 B G S Z St.A. 309 0 309 0 309 0 0 0 0 0 309 0 309 0 309 0 0 0 0 0 309 0 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 333 0 333 0 333 0 0 0 0 0 333 0 333 0 333 0 0 0 0 0 333 0 333 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 377- 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 S 323 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1771 PKi 2502 4647.5100 KT Pasing HLP (östl. Offenbachstr.), 2 KG/3 H; Teileigentum (2.850) 016 N V 1 S 259 ,SB, PKi 2122 4647.5105 Haus für Kinder Luitpold-Kaserne, Neubau, 2 KRIG/3 KG, Planungskosten S 275 ,EM, PKi 0422 017 N V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 96 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5110 Haus für Kinder Birketweg-Ost II, Neubau, 2 KRIG/3 KG Teileigentum (3.000) 018 N V 1 S 225 ,SB, PKi 0913 4647.5120 Haus für Kinder Funkkaserne I (bei GS), Neubau 2 KRIG/3 KG; Einrichtungskosten 019 N V 1 S 207 ,EM, PKi 1221 4647.5125 KT Funkkaserne III, Neubau, 2 KRIG/3 KG Teileigentum (1.970) 020 N V 1 S 207 ,EM, PKi 1221 4647.5130 Haus für Kinder Roßsteinstr. (Hansjakobstr.), Neubau 2 KRIG/2 KG/1 H (Bauprogramm 2012) SB,Beb.Pl.Nr. 2033 PKi 1420 021 F - 1 B G S Z St.A. 340 0 340 0 340 0 0 0 0 0 340 0 340 0 340 0 0 0 0 0 340 0 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 B G S Z St.A. 197 0 197 0 197 0 0 0 0 0 197 0 197 0 197 0 0 0 0 0 197 0 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 B G S Z St.A. 4.056 0 4.056 988 3.068 2.845 0 2.845 189 2.656 1.211 0 1.211 799 412 900 0 900 492 408 311 0 311 0 311 0 0 0 307 307- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 97 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5135 Haus für Kinder Pasing HLP (östl. Offenbachstr.), Neubau 2 KRIG/4 KG; Teileigentum (3.205) 022 N V 1 B G S Z St.A. 378 0 378 0 378 0 0 0 0 0 378 0 378 0 378 0 0 0 0 0 378 0 378 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 B G S Z St.A. 309 0 309 0 309 0 0 0 0 0 309 0 309 0 309 0 0 0 0 0 309 0 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 B G S Z St.A. 548 0 548 0 548 0 0 0 0 0 548 0 548 0 548 0 0 0 0 0 548 0 548 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 S 259 ,SB, PKi 2122 4647.5150 Haus für Kinder Zschokke-/Westendstr. II, Neubau, 2 KRIG/3 KG Teileigentum (2.520) 023 N V 1 S 323 , PKi 2502 4647.2070 Haus für Kinder Käthe-Kruse-Str. I und II (ehemals Memminger Platz)2 KRIG/2 KG Teileigentum (2.080) S 263 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1903 PKi 10/1 024 N V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 98 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2075 Haus f. Kinder Ratzingerplatz, 3 KRIG/3 KG, Teileigentum (2.080) 025 N V 1 S 358 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1769 A PKi 19/2 4647.4185 Haus f. Kinder Am Hartmannshofer Bächl (Brieger Str.) 2 KRIG/3 KG/1 H und 7 Kitz-Gruppen (Baupro. 2013) S 317 , PKi 10/1 026 F - 1 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 10.127 0 10.127 1.375 8.752 1.617 0 1.617 0 1.617 8.510 0 8.510 1.375 7.135 3.300 0 3.300 0 3.300 2.159 0 2.159 0 2.159 1.500 0 1.500 750 750 1.551 0 1.551 625 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 B G S Z St.A. 232 0 232 0 232 0 0 0 0 0 232 0 232 0 232 232 0 232 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 B G S Z St.A. 149 0 149 0 149 0 0 0 0 0 149 0 149 0 149 149 0 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 Beb.Pl.Nr. 1616 B 4647.2120 KiTZ Weißensee Str. (Agfa-Gelände) Neubau, 4 KRIG, Teileigentum (2.218) S 304 , PKi 17/1 027 N V 1 Beb.Pl.Nr. 1979 4647.2180 Krippe Meistersingerstr. 77, 3 KRIG Teileigentum (2.000) SB,Beb.Pl.Nr. 2036 PKi 13/1 028 G V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 99 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.1270 Haus für Kinder Schäringer-/Richelstr. (Birketweg- Ost I) Neubau 2 KRIG/3 KG (Bauprogramm 2012) 029 F - 1 B G S Z St.A. 3.600 0 3.600 648 2.952 519 0 519 0 519 3.081 0 3.081 648 2.433 500 0 500 0 500 1.396 0 1.396 0 1.396 B G S Z St.A. 4.750 0 4.750 1.137 3.613 4.378 0 4.378 856 3.522 372 0 372 281 91 150 0 150 130 20 222 0 222 0 222 B G S Z St.A. 3.780 0 3.780 1.246 2.534 1.108 0 1.108 0 1.108 2.672 0 2.672 1.246 1.426 912 0 912 0 912 1.760 0 1.760 1.000 760 B G S Z St.A. 342 0 342 0 342 0 0 0 0 0 342 0 342 0 342 0 0 0 0 0 342 0 342 0 342 720 0 720 300 420 465 0 465 348 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 0 0 0 151 151- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.076 0 0 0 246 246- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 S 225 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1926 PKi 9/12 4647.1225 Haus für Kinder Herterichstraße 30a, Neubau 3 KRIG / 2 KG / 2 H (Bauprogr.) 030 F - 1 PKi 1930 4647.1205 Haus für Kinder Münchberger Str. 17, Neubau 3 KRIG/ 2 KG (Bauprogr.) (R) 031 F - 1 PKi 1720 4647.4145 Haus für Kinder Funkkaserne II, 3 KRIG/3 KG Neubau, Teileigentum (2.520) S 207 ,SB, PKi 1221 032 V V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 100 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.1220 Kita Scapinellistr. 23, Neubau 2 KG (Bauprogr.) 033 F - 1 PKi 21/2 4647.1020 HfK Schussenrieder Str., Neubau 1 KRIG/1 KG/1 H, 034 P V 1 S 261 ,SB, PKi 2010 4647.5180 Haus für Kinder Müllerstr. 7 (ehem. Heiz-Kraftwerk-Gelände) Neubau 2 KRIG/2KG Teileigentum (3.100) 4647.2220 KiTZ Rudolf-Vogel-Bogen 4 (Carl-Wery-/ Helmut-Käutner-Str.) Neubau, 4 Krippen S 302 ,SB,Beb.Pl.Nr. 0057 CL PKi 16/3 035 F - 1 036 F - 1 B G S Z St.A. 2.032 0 2.032 265 1.767 1.149 0 1.149 90 1.059 883 0 883 175 708 538 0 538 0 538 345 0 345 0 345 B G S Z St.A. 3.590 0 3.590 478 3.112 138 0 138 0 138 3.452 0 3.452 478 2.974 695 0 695 0 695 1.852 0 1.852 0 1.852 B G S Z St.A. 325 0 325 0 325 274 0 274 0 274 51 0 51 0 51 51 0 51 0 51 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.580 0 4.580 1.345 3.235 3.533 0 3.533 516 3.017 1.047 0 1.047 829 218 300 0 300 486 186- 747 0 747 0 747 0 0 0 175 175- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 521 0 521 200 321 384 0 384 278 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 343 343- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 101 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4105 Haus für Kinder Oselstr. 39, Neubau 3 KRIG/ 1 KG/2 H 037 F - 1 PKi 2113 4647.5235 Haus für Kinder Bauernbräuweg 3 KRiG, 3 KG - Neubau, Teileigentum (2.787) S 306 038 N V 1 ,SB, 4647.4040 Haus für Kinder Brantstr., 4KRIG/4 KG/ 2 H Teileigentum (3.662) 4647.2270 Krippe Schaffhauser Str. 17 Abriss und Neubau, Erw. von 4 auf 6 Krippen (Bauprogr. 2013) PKi 1912 039 N V 1 040 V V 1 B G S Z St.A. 6.290 0 6.290 675 5.615 612 0 612 0 612 5.678 0 5.678 675 5.003 1.213 0 1.213 0 1.213 2.700 0 2.700 0 2.700 1.200 0 1.200 375 825 565 0 565 300 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 550 0 550 0 550 0 0 0 0 0 550 0 550 0 550 0 0 0 0 0 550 0 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 B G S Z St.A. 5.210 0 5.210 198 5.012 12 0 12 0 12 5.198 0 5.198 198 5.000 1.000 0 1.000 0 1.000 2.600 0 2.600 0 2.600 800 0 800 100 700 798 0 798 98 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 102 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2365 Haus für Kinder Hardenstr. 18, Neubau 3 KRIG (Bauprogr.) 041 F - 1 PKi 2421 4647.2295 Kinderhaus Spervogelstr. 12, Instandsetzung 1 KRIG/1,5 KG 042 G V 1 PKi 13/1 4647.5255 Haus für Kinder Aubing-Ost-Nord, 3 KG/3 H Neubau (Bauprogramm 2013) 043 F - 1 S 368 ,SB, PKi 2210 4647.5245 Haus für Kinder Baumkirchen I (Mitte) 2 KRIG/2 KG/1 H Neubau (Bauprogramm 2013) S 342 ,SB, 044 G V 1 B G S Z St.A. 0 0 0 807 807- 0 0 0 596 596- 0 0 0 211 211- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.650 0 2.650 395 2.255 535 0 535 0 535 2.115 0 2.115 395 1.720 300 0 300 0 300 1.115 0 1.115 0 1.115 700 0 700 195 505 0 0 0 200 200- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.840 0 4.840 850 3.990 0 0 0 0 0 4.840 0 4.840 850 3.990 1.000 0 1.000 0 1.000 2.600 0 2.600 0 2.600 913 0 913 400 513 327 0 327 400 73- 0 0 0 50 50- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 B G S Z St.A. 4.670 0 4.670 613 4.057 28 0 28 0 28 4.642 0 4.642 613 4.029 450 0 450 0 450 2.381 0 2.381 0 2.381 700 0 700 200 500 661 0 661 300 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 450 0 450 113 337 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 103 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.1275 Haus für Kinder Ilse-Fehling-Str. (ehem. Aubing-Ost-Str. II) Neubau 3 KRIG/ 2 KG(Bauprogramm 2013) 045 V V 1 B G S Z St.A. 4.280 0 4.280 563 3.717 0 0 0 0 0 4.280 0 4.280 563 3.717 740 0 740 0 740 1.301 0 1.301 0 1.301 1.620 0 1.620 200 1.420 619 0 619 200 419 B G S Z St.A. 3.400 0 3.400 500 2.900 174 0 174 0 174 3.226 0 3.226 500 2.726 253 0 253 0 253 2.973 0 2.973 0 2.973 0 0 0 250 250- 0 0 0 250 250- B G S Z St.A. 3.020 0 3.020 337 2.683 55 0 55 0 55 2.965 0 2.965 337 2.628 870 0 870 0 870 1.160 0 1.160 0 1.160 555 0 555 200 355 B G S Z St.A. 5.616 0 5.616 859 4.757 0 0 0 0 0 5.616 0 5.616 859 4.757 267 0 267 0 267 1.600 0 1.600 0 1.600 2.376 0 2.376 459 1.917 0 0 0 163 163- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 380 0 380 137 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 800 0 800 200 600 573 0 573 200 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.218 S 368 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1977 PKi 2210 4647.4160 Haus für Kinder Rossittener-/Heuglingstr. (Spatzenwinkel- /Pirolstr.), Neubau 2 KRIG/2 KG, (Bauprogramm 2013) 046 G V 1 SB,Beb.Pl.Nr. 2034 PKi 2210 4647.1415 Krippe Kazmairstr. 23-25; Neubau 3 KRiG (Bauprogr. 2013) 4647.5300 Haus f. Kinder Funkkaserne IV Neubau, 4 KG/ 4 KRIG (Bauprogr. 2013) S 207 ,EM, 047 F - 1 048 V V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 104 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5305 Haus f. Kinder Kistlerhof-/Höhenrainer Str. Neubau 2 KG/ 4KRIG, (Bauprogr. 2013) S 461 049 F - 1 B G S Z St.A. 4.330 0 4.330 680 3.650 193 0 193 0 193 4.137 0 4.137 680 3.457 1.250 0 1.250 0 1.250 1.863 0 1.863 0 1.863 624 0 624 300 324 400 0 400 300 100 0 0 0 80 80- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003 B G S Z St.A. 3.480 0 3.480 354 3.126 11 0 11 0 11 3.469 0 3.469 354 3.115 1.147 0 1.147 0 1.147 1.333 0 1.333 0 1.333 500 0 500 200 300 489 0 489 154 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 B G S Z St.A. 188 0 188 0 188 45 0 45 0 45 143 0 143 0 143 143 0 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 B G S Z St.A. 4.120 0 4.120 500 3.620 8 0 8 0 8 4.112 0 4.112 500 3.612 400 0 400 0 400 2.181 0 2.181 0 2.181 600 0 600 250 350 931 0 931 250 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 ,SB,Beb.Pl.Nr. 2063 4647.2400 Krippe Leberlestr., Neubau 4 KRIG (Bauprogramm 2013) 4647.2405 Krippe Fortnerstr. 18, Neubau 3 KRIG, Teileigentum (2.467) 4647.5315 Haus f. Kinder Hochäckerstr. I, Neubau 2 KG / 3 KRIG,(Bauprogr. 2013) 050 V V 1 051 V V 1 052 G V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 105 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5335 Haus f. Kinder Belgradstr. 73-85 Neubau (3/ 2/ 0) Teileigentum (2.775) 4647.5340 Haus f. Kinder (Aubing-Ost-Str. III), JosephSuder-Bogen Neubau (3/ 2/ 0) Teileigentum (2.775) S 368 054 N V 1 B G S Z St.A. 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 B G S Z St.A. 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 B G S Z St.A. 5.063 0 5.063 712 4.351 0 0 0 0 0 5.063 0 5.063 712 4.351 242 0 242 0 242 1.668 0 1.668 0 1.668 1.940 0 1.940 300 1.640 730 0 730 300 430 483 0 483 112 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 B G S Z St.A. 3.290 0 3.290 354 2.936 125 0 125 0 125 3.165 0 3.165 354 2.811 945 0 945 0 945 1.407 0 1.407 0 1.407 493 0 493 150 343 320 0 320 204 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 ,SB, 4647.5345 Haus f. Kinder Haidpark/ Am Kiefernwald Neubau (3KRIG/2KG/1H) (Bauprogr. 2013) S 236 053 N V 1 055 N V 1 , 4647.2410 Krippe Krayweg, Neubau 4 KRIG, (Bauprogr. 2013) PKi 23/0 056 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 106 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2415 Krippe Hans-Goltz-Weg, Neubau 4 KRIG, (Bauprogr. 2013) 4647.5355 Haus f. Kinder Freisinger Landstr. nördlich Neubau, 2 KG / 1 KRIG, Teileigentum (1.581) S 400 057 F - 1 058 N V 1 ,SB, 4647.2420 Krippe Helgastr. 8, Neubau 2 KRIG (Bauprogramm 2013) 059 G V 1 PKi 15/3 4647.4210 HfK auf dem Gelände des SZ Meindlstr., Einrichtung, (Abspaltung v. 2110.8150) 060 F - 1 B G S Z St.A. 3.290 0 3.290 396 2.894 66 0 66 0 66 3.224 0 3.224 396 2.828 945 0 945 0 945 1.407 0 1.407 0 1.407 493 0 493 200 293 379 0 379 196 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 B G S Z St.A. 224 0 224 0 224 0 0 0 0 0 224 0 224 0 224 224 0 224 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 B G S Z St.A. 2.490 0 2.490 210 2.280 25 0 25 0 25 2.465 0 2.465 210 2.255 700 0 700 0 700 978 0 978 0 978 300 0 300 110 190 487 0 487 100 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 B G S Z St.A. 276 0 276 0 276 0 0 0 0 0 276 0 276 0 276 276 0 276 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 107 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5490 Haus für Kinder Astrid-Lindgren-Str. 3 KRIG/3 KG 4647.4385 HfK Kreuzerweg 28, 2 KRIG/2 KG, Neubau (Bauprogramm 2014) 4647.5390 HfK Traunreuter-/Kopischstr., 2 KRIG/2 KG, Neubau (Bauprogramm 2014) 4647.5395 HfK Holtzendorffstr. 37, 2 KRIG/2 KG, Neubau (Bauprogramm 2014) 061 V V 1 062 N V 1 063 N V 1 064 N V 1 B G S Z St.A. 213 0 213 0 213 0 0 0 0 0 213 0 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 3.740 0 3.740 500 3.240 0 0 0 0 0 3.740 0 3.740 500 3.240 180 0 180 0 180 1.078 0 1.078 0 1.078 1.584 0 1.584 100 1.484 539 0 539 200 339 359 0 359 200 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 B G S Z St.A. 3.740 0 3.740 500 3.240 0 0 0 0 0 3.740 0 3.740 500 3.240 180 0 180 0 180 1.078 0 1.078 0 1.078 1.584 0 1.584 100 1.484 539 0 539 200 339 359 0 359 200 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 B G S Z St.A. 3.740 0 3.740 500 3.240 0 0 0 0 0 3.740 0 3.740 500 3.240 180 0 180 0 180 1.078 0 1.078 0 1.078 1.584 0 1.584 100 1.484 539 0 539 200 339 359 0 359 200 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 108 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5400 Krippe Armanspergerstr. 3; 3 KRIG, Neubau (Bauprogramm 2014) 4647.1440 HfK St. Franziskus, Schönstr. 9, Neubau, 3 KG/2 H (Bauprogramm 2014) 4647.5410 HfK Roggensteiner Weg 1; 2 KRIG/2KG (Bauprogramm 2014) 4647.5415 HfK Dülferstr., Neubau, 2 KRIG/2 KG (Bauprogramm 2014) S 167 ,SB, PKi 2421 065 N V 1 066 N V 1 067 N V 1 068 V V 1 B G S Z St.A. 3.080 0 3.080 300 2.780 0 0 0 0 0 3.080 0 3.080 300 2.780 148 0 148 0 148 890 0 890 0 890 1.301 0 1.301 100 1.201 445 0 445 100 345 296 0 296 100 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 B G S Z St.A. 4.280 0 4.280 658 3.622 8 0 8 0 8 4.272 0 4.272 658 3.614 197 0 197 0 197 1.230 0 1.230 0 1.230 1.821 0 1.821 258 1.563 615 0 615 200 415 409 0 409 200 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 B G S Z St.A. 3.740 0 3.740 500 3.240 0 0 0 0 0 3.740 0 3.740 500 3.240 180 0 180 0 180 1.225 0 1.225 0 1.225 1.437 0 1.437 200 1.237 539 0 539 200 339 359 0 359 100 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 B G S Z St.A. 3.740 0 3.740 500 3.240 0 0 0 0 0 3.740 0 3.740 500 3.240 180 0 180 0 180 1.225 0 1.225 0 1.225 1.437 0 1.437 200 1.237 539 0 539 200 339 359 0 359 100 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 109 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5405 HfK Friedrichshafener Str., 3 KRIG/2KG, Neubau (Bauprogramm 2014) 4647.1215 KT Waldschulstr. 20, Neubau, 2 KG (Bauprogramm 2014) 069 N V 1 070 N V 1 PKi 1530 4647.2340 HfK Kidlerplatz 5, 6 KRIG/6 KG (Bauprogramm 2014) 071 N V 1 PKi 06 4647.4190 HfK Gerberau, Neubau, 2 KRIG/2 KG/1 H (Bauprogramm 2014) SB, 072 N V 1 B G S Z St.A. 4.280 0 4.280 564 3.716 0 0 0 0 0 4.280 0 4.280 564 3.716 205 0 205 0 205 1.411 0 1.411 0 1.411 1.640 0 1.640 200 1.440 615 0 615 200 415 409 0 409 164 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 B G S Z St.A. 2.070 0 2.070 311 1.759 0 0 0 0 0 2.070 0 2.070 311 1.759 100 0 100 0 100 676 0 676 0 676 797 0 797 150 647 299 0 299 100 199 198 0 198 61 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 B G S Z St.A. 6.160 0 6.160 1.300 4.860 0 0 0 0 0 6.160 0 6.160 1.300 4.860 294 0 294 0 294 1.765 0 1.765 0 1.765 2.630 0 2.630 600 2.030 883 0 883 350 533 588 0 588 350 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 B G S Z St.A. 4.660 0 4.660 613 4.047 0 0 0 0 0 4.660 0 4.660 613 4.047 224 0 224 0 224 1.525 0 1.525 0 1.525 1.792 0 1.792 200 1.592 672 0 672 213 459 447 0 447 200 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 110 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5220 Haus für Kinder Birketweg West I, Eisnergut- bogen) Neubau 2 KRIG/3 KG (Bauprogramm) (Restabwicklung Zuschuss) S 225 , PKi 9/13 073 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 892 892- 0 0 0 590 590- 0 0 0 302 302- 0 0 0 302 302- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234- 0 0 0 234 234- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.008 269 0 269 0 269 122 0 122 0 122 147 0 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 Beb.Pl.Nr. 1926 A 4647.4115 Haus für Kinder Schimmelweg/Burgauer Str. Neubau 4 KRIG/ 3 KG (Bauprogr.) (R) Restabwicklung, Zuschuss 074 F - 1 B G S Z St.A. 3.873 0 3.873 1.440 2.433 3.873 0 3.873 1.206 2.667 B G S Z St.A. 269 0 269 0 269 0 0 0 0 0 PKi 1323 4647.5010 Haus für Kinder Mainzer Str. 14, Neubau 2 KRIG/2 KG Teileigentum (2.015) SB,Beb.Pl.Nr. 2029 PKi 4/10 075 V V 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 111 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4030 Haus für Kinder Robinienstr., Neubau, 4 KRIG, 2 KG (Bauprogr.) 4647.4035 Haus für Kinder Tollkirschenweg, Neubau 4 KRIG 2, KG (Bauprogr.) (R) 076 F - 1 077 F - 1 SB,Beb.Pl.Nr. 1503G 4647.5050 KT Paul-Huml-Bogen (Paul-Preuß-Str.) Neubau 2 KG (Bauprogramm 2012) 078 F - 1 SB,Beb.Pl.Nr. 1890 B G S Z St.A. 0 0 0 1.257 1.257- 0 0 0 937 937- 0 0 0 320 320- 0 0 0 167 167- 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.257 1.257- 0 0 0 914 914- 0 0 0 343 343- 0 0 0 188 188- 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.944 0 1.944 170 1.774 1.822 0 1.822 90 1.732 122 0 122 80 42 122 0 122 70 52 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.965 0 1.965 170 1.795 1.912 0 1.912 90 1.822 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PKi 2411 4647.5190 Kita Hans-Goltz-Weg, (Stahl./Obere Mühlstr.) Neubau 2 KG (Bauprogramm 2012) Beb.Pl.Nr. 1992 PKi 2112 079 F - 1 53 0 53 80 27- 53 0 53 70 17- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 112 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.1030 KT An der Schäferwiese 5, Neubau, 3 KG (4641.8090) Restabwicklung - Zuschuss 080 F - 1 S 212 ,SB, PKi 2111 4647.2035 Krippe Bertholdstr. 12 (ehem. 10) Neubau, 3 KRIG (4642.7590) (Restabwicklung - Zuschuss) S 205 , PKi 11/2 081 F - 1 Beb.Pl.Nr. 1592 B 4647.5070 HfK Dientzenhoferstr., Neubau, 2 KRIG, 2 KG, 2 H (4645.8290) (Restabwicklung - Zuschuss) 082 F - 1 S 125 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1898 A PKi 1112 4647.5075 Haus für Kinder Agnes-Bernauer-Str. 187, Neubau, 2KRIG/2 KG (4645.7740) (Restabwicklung - Zuschuss) S 258 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1897 PKi 2122 083 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 280 280- 0 0 0 193 193- 0 0 0 87 87- 0 0 0 87 87- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 770 770- 0 0 0 616 616- 0 0 0 154 154- 0 0 0 154 154- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 828 828- 0 0 0 661 661- 0 0 0 167 167- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 709 709- 0 0 0 644 644- 0 0 0 65 65- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65- 0 0 0 167 167- 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 113 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2350 Krippe Klara-Ziegler-Bogen / Im Gefilde, Neubau 4 KRIG (Bauprogr.) (R) (Restabwicklung - Zuschuss) S 249 084 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 1.076 1.076- 0 0 0 861 861- 0 0 0 215 215- 0 0 0 215 215- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 912 912- 0 0 0 837 837- 0 0 0 75 75- 0 0 0 75 75- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 4647.5030 Haus für Kinder Fritz-Baer-Str. 15, Neubau, 2 KRIG/3 KG/2 H (Restabwicklung Zuschüsse) 085 F - 1 PKi 1912 4647.5320 Haus f. Kinder Hochäckerstr. II, (3KRIG/3KG) und offene Einrichtung für Jugendliche und Heranwachsende, Neubau 4647.4215 Haus für Kinder Isoldenstr., Pavillon, 3 KRIG/2 KG 086 N V - 087 G V 1 B G S Z St.A. 6.550 0 6.550 0 6.550 0 0 0 0 0 6.550 0 6.550 0 6.550 217 0 217 0 217 3.333 0 3.333 0 3.333 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.675 0 3.675 0 3.675 0 0 0 0 0 3.675 0 3.675 0 3.675 300 0 300 0 300 2.181 0 2.181 0 2.181 1.194 0 1.194 0 1.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 114 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4220 2 Häuser für Kinder Zschokkestr. Neubau, (Nord 2 KRIG/3KG;West 2 Krig/3KG/1H), Interimsbau (Einrichtung West= 4647.4225) 4647.5420 Haus f. Kinder, Pretzfelder Str., Interimscontainer 4647.5440 Haus für Kinder Planegger Straße / Josef-Osterhuber-Platz ( 2 KRIG/ 3 KG) 088 G V 1 089 G V 1 090 V V 1 B G S Z St.A. 11.600 0 11.600 0 11.600 0 0 0 0 0 11.600 0 11.600 0 11.600 594 0 594 0 594 6.006 0 6.006 0 6.006 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.300 0 2.300 0 2.300 0 0 0 0 0 2.300 0 2.300 0 2.300 300 0 300 0 300 1.115 0 1.115 0 1.115 885 0 885 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 358 0 358 0 358 0 0 0 0 0 358 0 358 0 358 0 0 0 0 0 358 0 358 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 115 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4140 Haus für Kinder Hölty-/Jean-Paul-Richter-Str., 2 KRIG/2 KG/1 H, Teileigentum (2.700) 091 V V 1 B G S Z St.A. 301 0 301 0 301 235 0 235 0 235 66 0 66 0 66 66 0 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 866 866- 0 0 0 595 595- 0 0 0 271 271- 0 0 0 185 185- 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 240 240- 0 0 0 192 192- 0 0 0 48 48- 0 0 0 48 48- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.251 1.251- 0 0 0 886 886- 0 0 0 365 365- 0 0 0 87 87- 0 0 0 0 0 0 0 0 278 278- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SB, PKi 07/2 4647.2370 Krippe Lauthstr., Neubau 3 KRIG (Bauprogr. 2012) 4647.1015 KT Schlesierstraße , Neubau, 3 KG 092 F - 1 093 F - 1 Beb.Pl.Nr. 1522 PKi 1610 4647.4155 Haus für Kinder Waldwiesenstr. 27, Neubau 4 KRIG/ 2 KG (Bauprogr.) PKi 2002 094 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 116 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4120 Haus für Kinder Denninger Str./ Friedrich-Eckart-Str., Neubau 2 KRIG/ 2 KG/ 1 H (Bauprogr.) 095 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 793 793- 0 0 0 566 566- 0 0 0 227 227- 0 0 0 186 186- 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 72 72- 0 0 0 25 25- 0 0 0 47 47- 0 0 0 33 33- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.597 1.597- 0 0 0 1.258 1.258- 0 0 0 339 339- 0 0 0 135 135- 0 0 0 0 0 0 0 0 204 204- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.559 0 2.559 1.076 1.483 2.559 0 2.559 841 1.718 0 0 0 235 235- 0 0 0 128 128- 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PKi 1322 4647.5380 Haus f. Kinder, Sudermannallee 5; Brandschutz 4647.4070 Haus für Kinder Feldbergstr. 89 (I u. II), Neubau, 4KRIG/3 KG/4 H, 1 Amtsmeisterwohnung (Restabwicklung - Zuschuss) 096 N V - 097 F - 1 S 154 ,SB, PKi 1522 4647.4045 Krippe Galopperstr., Neubau 4 KRIG (Bauprogr. 2011) 098 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 117 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4020 Haus für Kinder Hugo-Lang-Bogen, Neubau 4 KRIG 2 KG 2 H (Bauprogr.) 4647.2305 Krippe Brentanostr. 30, Neubau 3 KRIG (Bauprogr.) 4647.2280 Krippe Ostpreußenstr., Neubau 4 KriG (Bauprogr.) 099 F - 1 100 F - 1 101 F - 1 PKi 13/2 4647.2275 Krippe Kastelburgstraße, Neubau 4 KRIG, (Bauprogr.) G 5/22 , PKi 22/1 Beb.Pl.Nr. 0211B 102 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 1.396 1.396- 0 0 0 1.045 1.045- 0 0 0 351 351- 0 0 0 190 190- 0 0 0 0 0 0 0 0 161 161- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 807 807- 0 0 0 646 646- 0 0 0 161 161- 0 0 0 161 161- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.128 1.128- 0 0 0 866 866- 0 0 0 262 262- 0 0 0 262 262- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.076 1.076- 0 0 0 805 805- 0 0 0 271 271- 0 0 0 271 271- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 118 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2050 Krippe Gruithuisenstraße, Neubau, 4 KRIG (Restabwicklung Zuschüsse) 103 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 1.074 1.074- 0 0 0 832 832- 0 0 0 242 242- 0 0 0 242 242- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.076 1.076- 0 0 0 861 861- 0 0 0 215 215- 0 0 0 215 215- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 360 360- 0 0 0 50 50- 0 0 0 310 310- 0 0 0 245 245- 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 300 300- 0 0 0 240 240- 0 0 0 60 60- 0 0 0 35 35- 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PKi 23/0 4647.2010 Krippe Leutstettener Str. 88, 4 KRIG, Neubau (Bauprogr.) 104 F - 1 PKi 19/2 4647.1105 KT Paul-Gerhardt-Allee/ von-Frays-Str., Neubau 3 KG / 2 H (Bauprogr.) 105 F - 1 PKi 2113 4647.1095 KT Schöllstraße; Systembau mit 4 Hortgruppen (4641.8680) PKi 2301 106 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 119 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2345 Krippe Murnauer Str. 100, Neubau 3 KRIG (Bauprogr.) 107 F - 1 PKi 70 4647.2335 Krippe Donaustaufer Str. 17-19, Neubau 4 KRIG (Bauprogr.) 108 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 807 807- 0 0 0 646 646- 0 0 0 161 161- 0 0 0 120 120- 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.128 1.128- 0 0 0 777 777- 0 0 0 351 351- 0 0 0 351 351- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.076 1.076- 0 0 0 803 803- 0 0 0 273 273- 0 0 0 273 273- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 1.076 1.076- 0 0 0 861 861- 0 0 0 215 215- 0 0 0 160 160- 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PKi 101 4647.2330 Krippe Anton-Geisenhofer-Str. (Bajuwaren III) Neubau 4 KRIG (Bauprogr.) 109 F - 1 PKi 152 4647.2325 Krippe Scheuerlinstr. 13-15, Neubau, 4 KRIG (Bauprogr.) PKi 212 110 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 120 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2320 Krippe Himmelschlüssel-/Lassallestr., Neubau 3 KRIG (Bauprogr.) 111 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 812 812- 0 0 0 677 677- 0 0 0 135 135- 0 0 0 94 94- 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 807 807- 0 0 0 646 646- 0 0 0 161 161- 0 0 0 120 120- 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 807 807- 0 0 0 631 631- 0 0 0 176 176- 0 0 0 135 135- 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 0 0 100 100- 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100- 0 0 0 70 70- 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PKi 241 4647.2315 Krippe Gustav-Meyrink-Str. (Alte Allee) Neubau 4 KRIG (Bauprogr.) 112 F - 1 S 212 , PKi 211 4647.2310 Krippe Teutonenstr.21, Neubau 3 KRIG (Bauprogr.) 113 F - 1 PKi 19/2 4647.1375 KG Franz-Nissl-Str. 57, Brandschutzmaßnahme 114 N V - MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 121 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4010 Haus für Kinder Frauendorferstr. 32, (Beer-Walbrunn-Str.), Neubau 4 KRIG 2 KG (Bauprogr.) 115 F - 1 B G S Z St.A. 0 0 0 1.246 1.246- 0 0 0 951 951- 0 0 0 295 295- 0 0 0 112 112- 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PKi 2112 Summe 4647 KITA Kindertageseinrichtung B G 449.413 0 148.818 0 282.009 0 54.016 0 94.552 0 68.144 0 38.129 0 27.168 0 18.586 0 0 0 S 449.413 148.818 282.009 54.016 94.552 68.144 38.129 27.168 18.586 0 32.160 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 122 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 4680.4092 Kinder- und Familienzentrum Hochäckerstr. Einrichtungskosten 4680.4073 Familien- und Beratungszentrum u. mobile Tagesbetreuung für Kinder Pöllatstr., EEK (Bauk. 0640.4073) 4680.4105 Familien-/Beratungszentrum Friedenheim, Ludlstr., EEK 002 I V - 003 I O 1 004 V O 1 B G S Z St.A. 135 0 135 0 135 0 0 0 0 0 135 0 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 145 0 145 0 145 0 0 0 0 0 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 B G S Z St.A. 160 0 160 0 160 0 0 0 0 0 160 0 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 123 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4680.7570 Clean-Projekt-Neuhausen, Andréestr. 5, Inv.kostenzuschuss f. Umbauu. Brandschutzmaßnahmen Summe 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Summe 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 005 N O - B G S Z St.A. 47 0 47 0 47 0 0 0 0 0 47 0 47 0 47 47 0 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 487 0 0 0 487 0 192 0 0 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 487 0 487 192 0 295 0 0 0 0 B G 450.470 0 148.818 0 283.066 0 54.658 0 94.672 0 68.439 0 38.129 0 27.168 0 18.586 0 0 0 S 450.470 148.818 283.066 54.658 94.672 68.439 38.129 27.168 18.586 0 0 4 32.164 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 124 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 47 Förderung von anderen Trägern 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Altenhilfen 4701.3780 Investitionsförderung an vollstationäre Einrichtungen im Rahmen des PflegeVG (bP bis 2018) 4701.3782 Investitionsförderung an teilstationäre Einrichtungen im Rahmen des PflegeVG (bP 2020) Summe 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Altenhilfen 001 I V 1 002 I V 1 B G S Z St.A. 45.049 0 45.049 0 45.049 18.916 0 18.916 0 18.916 26.133 0 26.133 0 26.133 4.000 0 4.000 0 4.000 8.470 0 8.470 0 8.470 8.469 0 8.469 0 8.469 5.194 0 5.194 0 5.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 800 0 800 0 800 200 0 200 0 200 600 0 600 0 600 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 45.849 0 19.116 0 26.733 0 4.100 0 8.570 0 8.569 0 5.294 0 200 0 0 0 0 0 S 45.849 19.116 26.733 4.100 8.570 8.569 5.294 200 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 125 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote 4706.7550 Ausweitung der Plätze in Kindertagespflege in Familien mit Ersatzbetreuung 4706.7530 Umbau und Ersteinrichtung für TKT 6 + 7 4706.7540 Investitionskostenzuschuss f. eine Tagesbetreuung für Mütter/Väter mit minderjährigen Kindern 001 I O 1 002 I O 1 003 I O 1 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 380 0 380 0 380 0 0 0 0 0 380 0 380 0 380 380 0 380 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 64 0 64 0 64 0 0 0 0 0 64 0 64 0 64 64 0 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 126 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4706.4101 Familienzentrum Heidetreff, Karl-Köglsperger-Str., 4706.7520 Pauschale zur Investitionskostenförderung Großtagspflege Summe 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote 004 I O 1 005 I V 1 B G S Z St.A. B G S Z St.A. 330 0 330 0 330 0 0 0 45 45- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 330 0 0 0 45 45- 330 0 330 0 330 0 0 0 45 45- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 874 0 0 0 874 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 874 0 874 874 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 127 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote 4707.7550 Wasserburger Landstr. 133, Katholischer Männerfürsorgeverein, Inv.kostenzuschuss 4707.7570 Bayerisches Zentrum für Transkulturelle Medizin, Inv.kostenzuschuss f. EDV-Ausstattung Summe 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote 001 N O - 002 N O - B G S Z St.A. 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 51 0 0 0 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 51 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 128 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 47 Förderung von anderen Trägern B G 46.774 0 19.116 0 27.658 0 5.025 0 8.570 0 8.569 0 5.294 0 200 0 0 0 0 0 S 46.774 19.116 27.658 5.025 8.570 8.569 5.294 200 0 0 B G 661.036 0 243.638 0 398.734 0 95.330 0 126.156 0 89.233 0 54.572 0 33.443 0 18.664 0 0 0 S 661.036 243.638 398.734 95.330 126.156 89.233 54.572 33.443 18.664 0 0 Summe Einzelplan 4 37.128 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 129 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 5 50 Gesundheitsverwaltung 5000 Gesundheit 5000.7040 Mietereinbauten Schwanthalerstraße 69 Summe 5000 Gesundheit Summe 50 Gesundheitsverwaltung 002 F - - B G S Z St.A. 721 0 721 0 721 0 0 0 0 0 721 0 721 0 721 721 0 721 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 721 0 0 0 721 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 721 0 721 721 0 0 0 0 0 0 B G 721 0 0 0 721 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 721 0 721 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 130 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 55 Förderung des Sports 5500 Sportamt, Sportförderung 5500.7630 Pauschale für Investitionen verschiedener Sportvereine (R12) (R13) (R14) 5500.8060 Neubau einer Kletteranlage, Werner-Heisenberg- Allee (BA12) (R14 v. Pausch.) 5500.8340 SV Neuperlach Mü. e. V., Bau e. 3-fach-Sporth. mit Kletteru. Boulderanlage, Bert-BrechtAllee (BA 16) (R14 v. Pausch.) 004 I O 1 005 I O - 006 I O - B G S Z St.A. 27.174 0 27.174 0 27.174 0 0 0 0 0 23.174 0 23.174 0 23.174 3.674 0 3.674 0 3.674 7.500 0 7.500 0 7.500 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.230 0 4.230 0 4.230 1.255 0 1.255 0 1.255 2.975 0 2.975 0 2.975 2.975 0 2.975 0 2.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.828 0 3.828 0 3.828 280 0 280 0 280 3.548 0 3.548 0 3.548 3.548 0 3.548 0 3.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 131 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 5500 Sportamt, Sportförderung B G 35.232 0 1.535 0 29.697 0 10.197 0 7.500 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 0 S 35.232 1.535 29.697 10.197 7.500 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 132 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5520 Olympiapark 5520.3851 Investitionszuschuss an die Olympiapark München GmbH (R) Summe 5520 Olympiapark Summe 55 Förderung des Sports 001 I S 1 B G S Z St.A. 3.881 0 3.881 0 3.881 0 0 0 0 0 2.761 0 2.761 0 2.761 862 0 862 0 862 483 0 483 0 483 472 0 472 0 472 472 0 472 0 472 472 0 472 0 472 472 0 472 0 472 648 0 648 0 648 B G 3.881 0 0 0 2.761 0 862 0 483 0 472 0 472 0 472 0 472 0 648 0 S 3.881 0 2.761 862 483 472 472 472 472 648 B G 39.113 0 1.535 0 32.458 0 11.059 0 7.983 0 4.472 0 4.472 0 4.472 0 4.472 0 648 0 S 39.113 1.535 32.458 11.059 7.983 4.472 4.472 4.472 4.472 648 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 133 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 56 Eigene Sportstätten 5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße 5620.7560 Stadion an der Grünwalder Str., Neubau einer Sicherheitszentrale (BA 18) Summe 5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße 003 G O 1 B G S Z St.A. 2.260 0 2.260 0 2.260 15 0 15 0 15 2.245 0 2.245 0 2.245 450 0 450 0 450 1.135 0 1.135 0 1.135 330 0 330 0 330 330 0 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 2.260 0 15 0 2.245 0 450 0 1.135 0 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 S 2.260 15 2.245 450 1.135 330 330 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 134 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen 5640.1050 Pauschale für Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der städt. Sportinfrastruktur 5640.7940 Bezirkssportanlage Rudolf-Zorn-Straße, (BA 16), (jetzt: Max-Reinhardt-Weg 28)Ausbau d. Sportanlage 5640.7960 Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee 17, (BA 16), Modernisierung 004 B S 1 005 F - 1 006 F - 1 B G S Z St.A. 46.209 0 46.209 0 46.209 0 0 0 0 0 38.209 0 38.209 0 38.209 4.329 0 4.329 0 4.329 7.398 0 7.398 0 7.398 8.820 0 8.820 0 8.820 9.662 0 9.662 0 9.662 8.000 0 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.294 0 6.294 0 6.294 5.294 0 5.294 0 5.294 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.132 0 3.132 55 3.077 1.898 0 1.898 0 1.898 1.234 0 1.234 55 1.179 734 0 734 0 734 500 0 500 0 500 0 0 0 55 55- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 135 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5640.8010 BSA Graubündener Str. 110, (BA19), Großinstandsetzung des Kunstrasenplatzes 5640.8020 Freisportanlage Sieboldstr. 4, (BA 5), Modernisierung der Freisportflächen (Restabwickl. Zuschüsse) 5640.7970 Bezirkssportanlage Kronwinkler Str. 25, (BA 22), Neubau e. Kunstrasenplatzes (Kunstrasenpaket 1) 5640.8080 BSA Wolkerweg 17, (BA 20),Neubau e. Kunstrasenpl. (Kunstrasenpaket 1) 007 F - 1 008 F - 1 009 G S 1 010 G S 1 B G S Z St.A. 995 0 995 60 935 B G S Z St.A. 0 0 0 195 195- 627 0 627 0 627 0 0 0 50 50- 368 0 368 60 308 368 0 368 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145- 0 0 0 145 145- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.100 0 2.100 0 2.100 2 0 2 0 2 2.098 0 2.098 0 2.098 700 0 700 0 700 1.198 0 1.198 0 1.198 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.900 0 1.900 85 1.815 3 0 3 0 3 1.897 0 1.897 85 1.812 650 0 650 0 650 1.067 0 1.067 0 1.067 180 0 180 45 135 0 0 0 40 40- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 136 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5640.8120 BSA Heinrich-Wieland-Str., (BA 16), Modernisierung d. Freisportfl. einschl. Kunstrasenpl. (Kunstrasenpaket 1) 5640.8140 Bezirkssportanlage Meyerbeerstr. , (BA 21), Erneuerung d. Kunstrasenpl. (Kunstrasenpaket 1) 5640.8040 Sanierung/Teilneubau des Hockeyleistungszentrum Eberwurzstr. 28 (BA 24) Summe 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen 011 F - 1 012 G S 1 601 P O 2 B G S Z St.A. 1.630 0 1.630 67 1.563 0 0 0 0 0 1.630 0 1.630 67 1.563 1.000 0 1.000 0 1.000 480 0 480 0 480 150 0 150 37 113 0 0 0 30 30- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.610 0 1.610 63 1.547 3 0 3 0 3 1.607 0 1.607 63 1.544 700 0 700 0 700 757 0 757 0 757 150 0 150 33 117 0 0 0 30 30- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 10.100 0 10.100 0 10.100 195 0 195 0 195 8.965 0 8.965 0 8.965 100 0 100 0 100 285 0 285 0 285 3.080 0 3.080 0 3.080 4.000 0 4.000 0 4.000 1.500 0 1.500 0 1.500 940 0 940 0 940 0 0 0 0 0 121 B G 73.970 0 8.022 0 57.008 0 8.581 0 12.685 0 12.580 0 13.662 0 9.500 0 8.940 0 0 0 S 73.970 8.022 57.008 8.581 12.685 12.580 13.662 9.500 8.940 0 121 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 137 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 56 Eigene Sportstätten B G 76.230 0 8.037 0 59.253 0 9.031 0 13.820 0 12.910 0 13.992 0 9.500 0 8.940 0 0 0 S 76.230 8.037 59.253 9.031 13.820 12.910 13.992 9.500 8.940 0 121 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 138 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 58 Park- und Gartenanlagen 5800 Alleen und Anlagen 5800.1870 Erneuerung der Wegeaufgänge u. Regen. der Vegetationsdecke entlang des Isarhanges 5800.1010 Pauschale für Kinderspiel- und Bolzplätze 5800.1000 Pauschale für Grünanlagen 5800.1100 Pauschale für große Grün- und Gewässerausbaumaßnahmen 001 B S 1 002 B V 1 003 B V 1 004 B O 1 B G S Z St.A. 205 0 205 0 205 0 0 0 0 0 164 0 164 0 164 0 0 0 0 0 41 0 41 0 41 41 0 41 0 41 41 0 41 0 41 41 0 41 0 41 41 0 41 0 41 0 0 0 0 0 2 B G S Z St.A. 3.412 0 3.412 0 3.412 0 0 0 0 0 2.828 0 2.828 0 2.828 584 0 584 0 584 538 0 538 0 538 538 0 538 0 538 584 0 584 0 584 584 0 584 0 584 584 0 584 0 584 0 0 0 0 0 44 B G S Z St.A. 3.450 0 3.450 0 3.450 0 0 0 0 0 2.875 0 2.875 0 2.875 575 0 575 0 575 575 0 575 0 575 575 0 575 0 575 575 0 575 0 575 575 0 575 0 575 575 0 575 0 575 0 0 0 0 0 51 B G S Z St.A. 864 0 864 0 864 0 0 0 0 0 720 0 720 0 720 144 0 144 0 144 144 0 144 0 144 144 0 144 0 144 144 0 144 0 144 144 0 144 0 144 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 11 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 139 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.9920 Vorlaufende Planungskosten, Pauschale 5800.1130 Ökologisches Rahmenkonzept, Entsiegelungsprogramm 5800.3870 Zuschüsse für Innenhofbegrünung 5800.9000 Maßnahmen in Sanierungsgebieten 005 B V 1 006 B O 1 007 I O 1 008 B U 1 B G S Z St.A. 780 0 780 0 780 0 0 0 0 0 650 0 650 0 650 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 750 0 750 0 750 150 0 150 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 0 150 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 8 B G S Z St.A. 138 0 138 0 138 0 0 0 0 0 115 0 115 0 115 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 0 0 0 0 0 2 B G S Z St.A. 1.715 0 1.715 606 1.109 915 0 915 246 669 800 0 800 360 440 700 0 700 360 340 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 140 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.7925 Freiham, öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen S 262 ,SF,Beb.Pl.Nr. 1916 A 5800.8035 Neugestaltung Marienhof 5800.8115 Freiham, Gleislagerbiotop Neuaubing S 262 010 N S 1 011 N U 1 ,SF,Beb.Pl.Nr. 1916 A 5800.8135 Öffentliche Grünflächen "Am Kiefernwald" S 236 009 F - 1 , Beb.Pl.Nr. 1953 012 F - 1 B G S Z St.A. 10.005 0 10.005 0 10.005 2.486 0 2.486 0 2.486 7.519 0 7.519 0 7.519 2.150 0 2.150 0 2.150 3.100 0 3.100 0 3.100 1.485 0 1.485 0 1.485 784 0 784 0 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 B G S Z St.A. 382 0 382 0 382 362 0 362 0 362 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.382 0 1.382 0 1.382 18 0 18 0 18 1.310 0 1.310 0 1.310 11 0 11 0 11 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249 0 1.249 0 1.249 54 0 54 0 54 0 0 0 0 0 100 B G S Z St.A. 760 0 760 0 760 288 0 288 0 288 472 0 472 0 472 402 0 402 0 402 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 141 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.8175 Postwiese u. umliegende öffentl. Grünfl. zw. Donnersberger - und Friedenheimer Brücke S 225 , 015 F - 1 ,SF,Beb.Pl.Nr. 1976 5800.8265 Öffentliche Grünfläche Domagkstraße, Funkkaserne S 207 014 P U 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E 5800.8240 Jugendspielflächen Schwablhofstr. S 296 B G S Z St.A. 305 0 305 0 305 107 0 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198 0 198 0 0 0 0 0 78 B G S Z St.A. 2.690 0 2.690 0 2.690 199 0 199 0 199 2.491 0 2.491 0 2.491 250 0 250 0 250 1.600 0 1.600 0 1.600 641 0 641 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 B G S Z St.A. 730 0 730 0 730 206 0 206 0 206 524 0 524 0 524 380 0 380 0 380 79 0 79 0 79 65 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 B G S Z St.A. 415 0 415 0 415 165 0 165 0 165 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beb.Pl.Nr. 1926 A 5800.8195 Ackermannbogen - 4. BA Öffentl. Grünflächen der Urbanen Mitte S 204 013 V U 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 016 N U 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 142 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.8235 Grünanlage Neuherbergstr. 28 S 441 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1779 A 5800.8220 Schwablhofstraße - westl., Ausgleichsflächen S 296 017 N U 1 018 F - 1 ,SF,Beb.Pl.Nr. 1976 5800.8205 Ausgleichsfläche Trollblumenstraße 021 F - 1 SB,Beb.Pl.Nr. 1933 5800.8270 Grünfläche mit Spieleinrichtungen an der Colmarer Straße und Koppstraße SB,Beb.Pl.Nr. 1930 B 022 F - 1 B G S Z St.A. 1.187 0 1.187 0 1.187 19 0 19 0 19 1.168 0 1.168 0 1.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168 0 1.168 0 1.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 B G S Z St.A. 345 0 345 0 345 329 0 329 0 329 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 B G S Z St.A. 103 0 103 0 103 93 0 93 0 93 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 B G S Z St.A. 590 0 590 0 590 393 0 393 0 393 197 0 197 0 197 53 0 53 0 53 100 0 100 0 100 44 0 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 143 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.8330 Aktive Zentren, Truderinger Str. 323-325 5800.8285 Aktive Zentren - Würm Grünzug, zw. Kaflerstr. und Bodenseestr. (Manzingerweg) 5800.8305 Jugend- und Freizeiteinrichtung Theresienwiese 5800.8215 Jugendspieleinrichtung Horst-Salzmann-Weg 023 G O 1 024 G S 1 025 F - 1 026 P U 1 B G S Z St.A. 393 0 393 182 211 12 0 12 1 11 381 0 381 181 200 301 0 301 181 120 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 B G S Z St.A. 498 0 498 237 261 30 0 30 6 24 468 0 468 231 237 385 0 385 231 154 83 0 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 B G S Z St.A. 495 0 495 0 495 401 0 401 0 401 94 0 94 0 94 34 0 34 0 34 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 B G S Z St.A. 409 0 409 0 409 11 0 11 0 11 398 0 398 0 398 18 0 18 0 18 300 0 300 0 300 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 144 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.8275 Ostpark - Großinstandsetzung zentraler Spielplatz und Errichtung einer winterfesten Toilettenanlage 5800.8300 Aufwertung Arnulfpark 5800.8295 Münchner Freiheit, Sanierung des Spielplatzes 5800.8280 Baumaßnahmen zur Sicherung und messtechnischen Überwachung des Isarhanges - Ostufer 027 F - 1 028 F - 1 029 F - 1 030 N S 1 B G S Z St.A. 984 0 984 0 984 620 0 620 0 620 364 0 364 0 364 250 0 250 0 250 114 0 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 B G S Z St.A. 395 0 395 0 395 324 0 324 0 324 71 0 71 0 71 71 0 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 B G S Z St.A. 482 0 482 0 482 476 0 476 0 476 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 B G S Z St.A. 250 1.500 1.750 0 1.750 0 215 215 0 215 250 1.285 1.535 0 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 750 0 750 0 785 785 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 145 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.8365 Pauschale für Generalinstandsetzung von Skateanlagen 5800.8310 Öffentliche Grünfläche Salzsenderweg/Fideliostraße 5800.8325 Ackermannbogen, öffentl. Grünflächen 031 B S 1 032 P U - 033 P O - EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E 5800.8435 See an der Lüderitzstraße Sanierung der Versickerungsanlage 034 G V - B G S Z St.A. 1.850 0 1.850 0 1.850 50 0 50 0 50 1.800 0 1.800 0 1.800 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 B G S Z St.A. 1.685 0 1.685 0 1.685 46 0 46 0 46 1.639 0 1.639 0 1.639 100 0 100 0 100 600 0 600 0 600 500 0 500 0 500 439 0 439 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 B G S Z St.A. 240 0 240 0 240 0 0 0 0 0 240 0 240 0 240 30 0 30 0 30 210 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 B G S Z St.A. 330 0 330 0 330 0 0 0 0 0 330 0 330 0 330 65 0 65 0 65 265 0 265 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 146 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5800.8170 Pasinger Gleisdreieck, Paosostr., Bau einer Skateanlage 035 P V - Beb.Pl.Nr. 1907 5800.8395 Aktive Zentren - Wiesentfelser Park Jugendspielanlage Summe 5800 Alleen und Anlagen Summe 58 Park- und Gartenanlagen 036 N U - B G S Z St.A. 770 0 770 0 770 35 0 35 0 35 735 0 735 0 735 50 0 50 0 50 630 0 630 0 630 55 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 B G S Z St.A. 55 0 55 33 22 5 0 5 3 2 50 0 50 30 20 50 0 50 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 39.194 1.500 7.590 215 29.705 1.285 7.438 0 9.597 0 5.271 500 3.320 785 4.079 0 1.899 0 0 0 S 40.694 7.805 30.990 7.438 9.597 5.771 4.105 4.079 1.899 0 B G 39.194 1.500 7.590 215 29.705 1.285 7.438 0 9.597 0 5.271 500 3.320 785 4.079 0 1.899 0 0 0 S 40.694 7.805 30.990 7.438 9.597 5.771 4.105 4.079 1.899 0 1.982 1.982 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 147 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 Einrichtungen für Erholung und Freizeitgestaltung 5900.2030 Deponie Nord-West; Begrünung 5900.1700 Deponie Nord, Begrünung 5900.7580 Lerchenauer See, Lassallestr. 74 Abbruch und Neubau einer Wasserrettungsstation Summe 5900 Einrichtungen für Erholung und Freizeitgestaltung 001 F - 1 002 F - 1 601 G S 2 B G S Z St.A. 3.868 0 3.868 0 3.868 1.177 0 1.177 0 1.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.691 0 2.691 0 2.691 363 B G S Z St.A. 8.965 0 8.965 0 8.965 1.534 0 1.534 0 1.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.431 0 7.431 0 7.431 769 B G S Z St.A. 495 0 495 0 495 19 0 19 0 19 476 0 476 0 476 95 0 95 0 95 295 0 295 0 295 86 0 86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 13.328 0 2.730 0 476 0 95 0 295 0 86 0 0 0 0 0 0 0 10.122 0 S 13.328 2.730 476 95 295 86 0 0 0 10.122 1.132 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 148 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5910 Kleingärten 5910.1000 Pauschale für Kleingärten Summe 5910 Kleingärten Summe 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 001 B V 1 B G S Z St.A. 2.820 0 2.820 0 2.820 0 0 0 0 0 2.350 0 2.350 0 2.350 470 0 470 0 470 470 0 470 0 470 470 0 470 0 470 470 0 470 0 470 470 0 470 0 470 470 0 470 0 470 0 0 0 0 0 B G 2.820 0 0 0 2.350 0 470 0 470 0 470 0 470 0 470 0 470 0 0 0 S 2.820 0 2.350 470 470 470 470 470 470 0 B G 16.148 0 2.730 0 2.826 0 565 0 765 0 556 0 470 0 470 0 470 0 10.122 0 S 16.148 2.730 2.826 565 765 556 470 470 470 10.122 B G 171.406 1.500 19.892 215 124.963 1.285 28.814 0 32.165 0 23.209 500 22.254 785 18.521 0 15.781 0 10.770 0 S 172.906 20.107 126.248 28.814 32.165 23.709 23.039 18.521 15.781 10.770 24 24 1.156 Summe Einzelplan 5 3.259 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 149 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 6 60 Bauverwaltung 6000 Baureferat 6000.7500 Bauverwaltung; Risikoausgleichspauschale Summe 6000 Baureferat 001 B V 1 B G S Z St.A. 70.960 0 70.960 0 70.960 0 0 0 0 0 53.563 0 53.563 0 53.563 4.200 0 4.200 0 4.200 1.203 0 1.203 0 1.203 14.100 0 14.100 0 14.100 14.684 0 14.684 0 14.684 19.376 0 19.376 0 19.376 10.275 0 10.275 0 10.275 7.122 0 7.122 0 7.122 B G 70.960 0 0 0 53.563 0 4.200 0 1.203 0 14.100 0 14.684 0 19.376 0 10.275 0 7.122 0 S 70.960 0 53.563 4.200 1.203 14.100 14.684 19.376 10.275 7.122 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 150 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6010 Hochbauverwaltung 6010.9920 Vorbereitung von Baumaßnahmen, vorlaufende Planungskosten Pauschale für Projekte in IL 1 6010.9910 Vorbereitung von Baumaßnahmen, vorlaufende Planungskosten Pauschale für Projekte in IL 2 6010.7000 Grundleitungssanierungsprogramm (R) 6010.7540 Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung - KSP 2013 004 B V 1 005 B O 1 006 B S 1 011 B O 1 B G S Z St.A. 34.600 0 34.600 0 34.600 0 0 0 0 0 31.000 0 31.000 0 31.000 5.000 0 5.000 0 5.000 6.500 0 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 3.600 0 3.600 0 3.600 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 11.943 0 11.943 0 11.943 0 0 0 0 0 9.943 0 9.943 0 9.943 1.943 0 1.943 0 1.943 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 35.000 0 35.000 0 35.000 8.327 0 8.327 0 8.327 26.673 0 26.673 0 26.673 800 0 800 0 800 550 0 550 0 550 550 0 550 0 550 550 0 550 0 550 24.223 0 24.223 0 24.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 47.110 0 47.110 0 47.110 37.942 0 37.942 0 37.942 9.168 0 9.168 0 9.168 9.168 0 9.168 0 9.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 151 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6010.7550 Sonderprogramm Stromsparen KSP 2013 6010.7560 Fortführung des Energiesparkonzepts - KSP 2013 6010.7570 Fördermittel für erneuerbare Energien - KSP 2013 6010.7580 Pauschale Passives Netz 012 B O 1 013 B O 1 014 B O 1 015 B O 1 B G S Z St.A. 1.600 0 1.600 0 1.600 1.482 0 1.482 0 1.482 118 0 118 0 118 118 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.400 0 1.400 0 1.400 1.200 0 1.200 0 1.200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.000 0 1.000 0 1.000 600 0 600 0 600 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.000 0 1.000 0 1.000 313 0 313 0 313 687 0 687 0 687 287 0 287 0 287 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 152 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6010.7590 Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung - KSP 2015 6010.7600 Sonderprogramm Stromsparen KSP 2015 6010.7610 Fortführung des Energiesparkonzepts - KSP 2015 6010.7620 Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte - KSP 2015 016 B O 1 017 B O 1 018 B O 1 019 B O 1 B G S Z St.A. 70.800 0 70.800 0 70.800 0 0 0 0 0 70.800 0 70.800 0 70.800 1.500 0 1.500 0 1.500 14.000 0 14.000 0 14.000 30.000 0 30.000 0 30.000 25.300 0 25.300 0 25.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 3.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 800 0 800 0 800 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.100 0 2.100 0 2.100 0 0 0 0 0 2.100 0 2.100 0 2.100 700 0 700 0 700 700 0 700 0 700 500 0 500 0 500 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 0 1.500 200 0 200 0 200 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 153 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6010.7630 Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung künftiges KSP 2018 Summe 6010 Hochbauverwaltung 020 B O - B G S Z St.A. 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 B G 241.053 0 49.864 0 170.589 0 21.316 0 25.650 0 40.850 0 35.050 0 47.723 0 20.600 0 0 0 S 241.053 49.864 170.589 21.316 25.650 40.850 35.050 47.723 20.600 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 154 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6050 U-Bahn-Bau 6050.3863 U-Bahn-Linie 1 West, Verlängerung Westfriedhof Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) 6050.3862 U-Bahn-Linie 3-Nord Olympiazentrum Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) 6050.3864 U-Bahn-Linie 3-Nord, Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) Moosach (R) 6050.3865 U-Bahn - Linie 5 - West, Laimer Platz - Pasing Finanzrahmen Kämmerei 002 F - 1 003 F - 1 004 F - 1 005 P O 1 B G S Z St.A. 103.716 214 103.930 79.475 24.455 103.192 214 103.406 79.367 24.039 487 0 487 108 379 487 0 487 108 379 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 163.829 119 163.948 125.600 38.348 161.526 119 161.645 122.400 39.245 2.080 0 2.080 3.200 1.120- 100 0 100 0 100 150 0 150 0 150 B G S Z St.A. 181.233 0 181.233 138.400 42.833 174.051 0 174.051 133.265 40.786 6.862 0 6.862 5.135 1.727 850 0 850 0 850 1.124 0 1.124 0 1.124 B G S Z St.A. 664.800 0 664.800 0 664.800 62 0 62 0 62 78.300 0 78.300 0 78.300 100 0 100 0 100 13.200 0 13.200 0 13.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 37 0 0 0 0 0 0 800 0 800 3.200 2.400- 1.030 0 1.030 0 1.030 0 0 0 0 0 223 0 223 0 223 0 0 0 0 0 0 2.265 0 2.265 3.725 1.460- 1.353 0 1.353 1.410 57- 1.270 0 1.270 0 1.270 320 0 320 0 320 0 0 0 0 0 0 32.000 0 32.000 0 32.000 62.000 0 62.000 0 62.000 524.438 0 524.438 0 524.438 0 13.200 0 13.200 0 13.200 19.800 0 19.800 0 19.800 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 155 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6050.3873 P+R-Anlage Bahnhof Moosach, U-Bahn-Linie 3-Nord 6050.7520 Kapitalrückführung an SWM Summe 6050 U-Bahn-Bau Summe 60 Bauverwaltung 006 F - 1 007 I V 1 B G S Z St.A. 8.395 0 8.395 1.600 6.795 8.182 0 8.182 1.600 6.582 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 B 1221.852 G 0 S 1221.852 Z 0 St.A. 1221.852 0 0 0 0 0 1022.852 0 1022.852 0 1022.852 307.010 0 307.010 0 307.010 114.338 0 114.338 0 114.338 173.993 0 173.993 0 173.993 228.056 0 228.056 0 228.056 199.455 0 199.455 0 199.455 199.000 0 199.000 0 199.000 0 0 0 0 0 0 B G 2343.825 333 447.013 333 1110.726 0 308.692 0 128.812 0 190.258 0 250.239 0 232.725 0 261.648 0 524.438 0 S 2344.158 447.346 1110.726 308.692 128.812 190.258 250.239 232.725 261.648 524.438 B G 2655.838 333 496.877 333 1334.878 0 334.208 0 155.665 0 245.208 0 299.973 0 299.824 0 292.523 0 531.560 0 S 2656.171 497.210 1334.878 334.208 155.665 245.208 299.973 299.824 292.523 531.560 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 156 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 61 Städteplanung und Bauförderung, Vermessung 6110 Lokalbaukommission 6110.3870 Zuschussleistungen für den Bau privater Tiefgaragen und P+R Anlagen in Münchner Umlandgemeinden Summe 6110 Lokalbaukommission 001 I V 1 B G S Z St.A. 3.892 0 3.892 0 3.892 0 0 0 0 0 3.892 0 3.892 0 3.892 292 0 292 0 292 900 0 900 0 900 900 0 900 0 900 900 0 900 0 900 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 3.892 0 0 0 3.892 0 292 0 900 0 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 S 3.892 0 3.892 292 900 900 900 900 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 157 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6150 Städtebauförderung 6150.9000 Städtebauförderung, Aufwendungen nach dem BauGB; Sanierungsmaßnahmen der Stadt (Pauschal) 6150.7510 Bund-Länder-Progr. Soziale Stadt u. Grundprogr. Aufwendg. nach d. BauGB, Stadtsanierung, Zuw. an Dritte (R) 6150.3851 Treuhandvermögen MGS Sanierungsmaßnahmen Summe 6150 Städtebauförderung 001 B S 1 003 I S 1 004 B O - B G S Z St.A. 36.816 0 36.816 22.089 14.727 0 0 0 0 0 36.816 0 36.816 22.089 14.727 5.969 0 5.969 3.581 2.388 B G S Z St.A. 1.845 0 1.845 1.107 738 0 0 0 0 0 1.845 0 1.845 1.107 738 1.845 0 1.845 1.107 738 B G S Z St.A. 14.600 0 14.600 0 14.600 0 0 0 0 0 14.600 0 14.600 0 14.600 B G 53.261 0 0 0 S 53.261 0 3.233 0 3.233 3.512 279- 15.539 0 15.539 9.323 6.216 12.075 0 12.075 5.673 6.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 0 4.900 0 4.900 9.700 0 9.700 0 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.261 0 12.714 0 12.933 0 15.539 0 12.075 0 0 0 0 0 0 0 53.261 12.714 12.933 15.539 12.075 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 158 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 61 Städteplanung und Bauförderung, Vermessung B G 57.153 0 0 0 57.153 0 13.006 0 13.833 0 16.439 0 12.975 0 900 0 0 0 0 0 S 57.153 0 57.153 13.006 13.833 16.439 12.975 900 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 159 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung 6200.3000 Darlehen Kommunales Wohnungsbauprogramm ("KomPro") Wohnen in München V (R) (bP 2016) 6200.3100 Darlehen Münchener Mietwohnungsbau, Wohnen in München V, München Modell-Miete und Genossenschaften (bP 2016) 6200.7560 Förderung v. Wohnungsbau u. Wohnsiedlung Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Lärmschutzmaßnahmen (bP 2016) (R) 001 I V 1 002 I V 1 003 I V 1 B G S Z St.A. 339.892 0 339.892 0 339.892 39.479 0 39.479 0 39.479 300.413 0 300.413 0 300.413 63.376 0 63.376 0 63.376 60.000 0 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 57.037 0 57.037 0 57.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50.355 0 50.355 0 50.355 13.661 0 13.661 0 13.661 36.694 0 36.694 0 36.694 17.000 0 17.000 0 17.000 14.566 0 14.566 0 14.566 3.000 0 3.000 0 3.000 2.128 0 2.128 0 2.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.757 0 6.757 0 6.757 2.794 0 2.794 0 2.794 3.963 0 3.963 0 3.963 1.200 0 1.200 0 1.200 900 0 900 0 900 1.863 0 1.863 0 1.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 160 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6200.1000 Wohnraumbesch. Programm, Förderung des Baues von Sozialwohnungen, Fortsetzungsmaßnahmen, WIM V (bP2016) (R) 6200.7630 Stammkapitalerhöhung f. GWG München mbH 6200.7650 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Arbeitgebermitteldarlehen für den Wohnungsbau (Bauträger) 6200.7640 Sonderprogramm Städtische Wohnungsbaugesellschaften WIM V 005 I V 1 006 G O - 007 I V 1 008 I V - B G S Z St.A. 1.562 0 1.562 5.033 3.471- 0 0 0 0 0 1.562 0 1.562 5.033 3.471- 1.562 0 1.562 5.033 3.471- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 29.457 0 29.457 0 29.457 0 0 0 0 0 29.457 0 29.457 0 29.457 29.457 0 29.457 0 29.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 16.700 0 16.700 0 16.700 0 0 0 0 0 16.700 0 16.700 0 16.700 5.100 0 5.100 0 5.100 2.900 0 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 325.000 0 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 125.000 0 125.000 0 125.000 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 161 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6200.7610 Aufstockung von Eigenkapital für die Gewofag Holding Summe 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung Summe 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 011 I O - B G S Z St.A. 28.265 0 28.265 0 28.265 0 0 0 0 0 28.265 0 28.265 0 28.265 28.265 0 28.265 0 28.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 797.988 0 55.934 0 577.054 0 145.960 0 118.366 0 107.763 0 105.028 0 99.937 0 40.000 0 125.000 0 S 797.988 55.934 577.054 145.960 118.366 107.763 105.028 99.937 40.000 125.000 B G 797.988 0 55.934 0 577.054 0 145.960 0 118.366 0 107.763 0 105.028 0 99.937 0 40.000 0 125.000 0 S 797.988 55.934 577.054 145.960 118.366 107.763 105.028 99.937 40.000 125.000 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 162 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 63 Gemeindestraßen 6300 Gemeindestraßen 6300.8025 Erneuerung von 8 Verkehrsleitzentralen mit Anpassung der Lichtsignalanlagen 6300.8835 Buslinie 54 - Beschleunigung, Anteil Baureferat 6300.8855 Buslinie 54 - Beschleunigung, Kostenerstattung an SWM GmbH 6300.8925 Buslinie 55 - Beschleunigung, Anteil Baureferat 001 F - 1 002 F - 1 003 F - 1 004 F - 1 B G S Z St.A. 17.871 0 17.871 0 17.871 12.861 0 12.861 0 12.861 5.010 0 5.010 0 5.010 1.000 0 1.000 0 1.000 1.900 0 1.900 0 1.900 2.110 0 2.110 0 2.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.003 0 1.003 0 1.003 0 0 0 0 0 1.003 0 1.003 0 1.003 0 0 0 0 0 1.003 0 1.003 0 1.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.038 0 1.038 0 1.038 138 0 138 0 138 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.056 0 1.056 0 1.056 0 0 0 0 0 1.056 0 1.056 0 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 0 1.056 0 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 163 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8960 Buslinie 55 - Beschleunigung, Kostenerstattung an SWM GmbH (R) 6300.8995 Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil Baureferat 6300.9000 Buslinie 100 - Beschleunigung Kostenerstattung an SWM GmbH 6300.1090 Buslinie 152 - Beschleunigung Anteil Baureferat 005 F - 1 006 F - 1 007 F - 1 008 F - 1 B G S Z St.A. 699 0 699 0 699 0 0 0 0 0 699 0 699 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 0 699 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.176 0 1.176 0 1.176 100 0 100 0 100 1.076 0 1.076 0 1.076 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 676 0 676 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 B G S Z St.A. 625 0 625 0 625 0 0 0 0 0 625 0 625 0 625 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 225 0 225 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 998 0 998 0 998 0 0 0 0 0 998 0 998 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 198 0 198 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 164 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1095 Buslinie 152 - Beschleunigung Kostenerstattung an SWM GmbH 6300.8815 Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 - St. Emmeran (Anteil BR) 6300.8580 Straßenbahnneubaustrecke Linie 23 (R) 6300.1175 Buslinie 144 und 145 Beschleunigung - Anteil Bauref. 009 F - 1 010 F - 1 011 F - 1 012 F - 1 B G S Z St.A. 1.250 0 1.250 0 1.250 0 0 0 0 0 1.250 0 1.250 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.937 0 2.937 0 2.937 1.437 0 1.437 0 1.437 1.500 0 1.500 0 1.500 800 0 800 0 800 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.356 0 5.356 0 5.356 1.848 0 1.848 0 1.848 3.508 0 3.508 0 3.508 1.500 0 1.500 0 1.500 1.508 0 1.508 0 1.508 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 B G S Z St.A. 861 0 861 0 861 0 0 0 0 0 861 0 861 0 861 0 0 0 0 0 720 0 720 0 720 141 0 141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 165 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1185 Buslinie 144 und 145 Beschleunigung Kostenerstattung SWM GmbH 6300.1220 Buslinie 154 - Beschleunigung, Anteil Bauref. 6300.1225 Buslinie 154 - Beschleunigung, Kostenerstattung an SWM GmbH 6300.8405 Detmold-/Waldmeister-/Thaddäus -Robl-/ Azaleenstraße, Schätzweg und Schleißheimer Str. (Sobon) S 188 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1398 A 013 F - - 014 F - - 015 F - - 016 F - 1 B G S Z St.A. 1.802 0 1.802 0 1.802 0 0 0 0 0 1.802 0 1.802 0 1.802 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 1.302 0 1.302 0 1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.900 0 1.900 0 1.900 0 0 0 0 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 810 0 810 0 810 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.093 0 2.093 0 2.093 0 0 0 0 0 2.093 0 2.093 0 2.093 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.093 0 1.093 0 1.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.650 0 4.650 0 4.650 2.328 0 2.328 0 2.328 2.322 0 2.322 0 2.322 500 0 500 0 500 750 0 750 0 750 1.072 0 1.072 0 1.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 166 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8685 GWG-Siedlung Harthof (Südteil), Aus- und Umbau der Straßen im Umgriff des BebPl. (Sobon) S 125 018 F - 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1976 6300.8945 Ackermannbogen Quartier Süd West (Entwicklungsmaßnahme) S 204 B G S Z St.A. 4.980 0 4.980 0 4.980 1.257 0 1.257 0 1.257 3.723 0 3.723 0 3.723 440 0 440 0 440 1.600 0 1.600 0 1.600 1.683 0 1.683 0 1.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B G S Z St.A. 2.310 0 2.310 0 2.310 1.020 0 1.020 0 1.020 1.290 0 1.290 0 1.290 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 890 0 890 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 B G S Z St.A. 6.030 0 6.030 0 6.030 1.290 0 1.290 0 1.290 4.740 0 4.740 0 4.740 1.600 0 1.600 0 1.600 2.200 0 2.200 0 2.200 860 0 860 0 860 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 B G S Z St.A. 780 0 780 0 780 760 0 760 0 760 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1898 A 6300.8750 Schwablhofstraße (Umbau ) und U 1635 (Neubau), (Sobon) S 296 017 F - 1 019 F - 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E 6300.8310 Langwieder-/Lußsee, Route 2, Fuß- und Radwegerschließung 020 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 167 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8535 Baumkirchner Straße, Äußerer Radroutenring 6300.7820 Albert-Roßhaupter-Str. zw. Am Harras und Partnachplatz, Umprofilierung und Ausbau der Tram-Gleise (R) 6300.3510 Umgestaltung Tal 6300.8875 Platz der Opfer des Nationalsozialismus 021 F - 1 022 F - 1 023 F - 1 024 F - 1 B G S Z St.A. 2.207 0 2.207 0 2.207 2.157 0 2.157 0 2.157 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.400 0 6.400 0 6.400 2.770 0 2.770 0 2.770 3.630 0 3.630 0 3.630 700 0 700 0 700 500 0 500 0 500 750 0 750 0 750 1.680 0 1.680 0 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.880 0 1.880 0 1.880 1.797 0 1.797 0 1.797 83 0 83 0 83 0 0 0 0 0 83 0 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.140 0 4.140 0 4.140 3.940 0 3.940 0 3.940 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 168 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8800 Funkkaserne (ehem.) Domagkstraße, (Entwicklungsmaßnahme) (R) S 207 025 F - 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 6300.1015 Feilitzschstr. und Wedekindpatz zw. Münchner Freiheit u. Biedersteiner Str. 6300.8970 Sendlinger Str. zw.Färbergraben u.Hackenstr. 6300.1045 Fuß- u. Radw. Unterf. Innsbrucker Ring, Soz. Stadt (Anteil BR) SF, 026 F - 1 027 F - 1 028 F - 1 B G S Z St.A. 10.690 0 10.690 0 10.690 2.627 0 2.627 0 2.627 8.063 0 8.063 0 8.063 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 1.063 0 1.063 0 1.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 B G S Z St.A. 1.830 0 1.830 0 1.830 700 0 700 0 700 1.130 0 1.130 0 1.130 300 0 300 0 300 663 0 663 0 663 167 0 167 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.070 0 1.070 0 1.070 620 0 620 0 620 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.280 0 1.280 0 1.280 1.019 0 1.019 0 1.019 261 0 261 0 261 261 0 261 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 169 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1040 Widenmayer-/Ifflandstr. unter Tivolistraße Grundwasserw./Stützwand (R) 6300.8985 Aubingerstr., Stützwände d. Unterf. DB Mü-Garmisch 6300.8780 Domagkstraße - Neubau einer Lärmschutzwand S 207 030 F - 1 031 F - 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 6300.1145 Cosimastr. u.a. (Umf. ehem. Prinz-Eugen-Kaserne); BebPl 2016 (R) S 338 029 F - 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 2016 032 G V 1 B G S Z St.A. 1.200 0 1.200 0 1.200 1.083 0 1.083 0 1.083 117 0 117 0 117 117 0 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.950 0 1.950 0 1.950 1.202 0 1.202 0 1.202 748 0 748 0 748 300 0 300 0 300 448 0 448 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.800 0 1.800 0 1.800 190 0 190 0 190 1.610 0 1.610 0 1.610 930 0 930 0 930 340 0 340 0 340 240 0 240 0 240 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 B G S Z St.A. 10.750 0 10.750 0 10.750 2.967 0 2.967 0 2.967 3.300 0 3.300 0 3.300 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 4.483 0 4.483 0 4.483 0 0 0 0 0 157 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 170 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1060 Baierbrunner Straße, Rupert-Mayer-Str., Colmarer Str., St.-Wendel-Str., Siemensallee S 256 034 F - 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 2007 6300.1065 Feldbergstraße, Zehntfeldstraße, Hugo-Lang-Bogen Kreuzungsumbau 6300.1010 AGFA-Gelände S 304 B G S Z St.A. 1.680 0 1.680 0 1.680 315 0 315 0 315 1.365 0 1.365 0 1.365 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 365 0 365 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 B G S Z St.A. 1.620 0 1.620 0 1.620 258 0 258 0 258 1.362 0 1.362 0 1.362 507 0 507 0 507 50 0 50 0 50 40 0 40 0 40 765 0 765 0 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 B G S Z St.A. 880 0 880 0 880 95 0 95 0 95 785 0 785 0 785 150 0 150 0 150 400 0 400 0 400 150 0 150 0 150 85 0 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.290 0 1.290 0 1.290 180 0 180 0 180 1.110 0 1.110 0 1.110 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 110 0 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1930 B 6300.1115 Leibenger- / Mittbacher Str. (nördl.), Bahnlinie Mü/Ost-Simbach (südl.) S 297 033 G V 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1979 035 F - 1 036 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 171 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8675 Josephsplatz, Umgestaltung, bedarfsger. Wiederherstellung nach Bau der Anwohnertiefgarage 6300.3780 Langwieder-/Lußsee, Route 3, Fuß- und Radwegerschließung Planungskosten 037 F - 1 038 G O 1 Beb.Pl.Nr. 2009 6300.1025 Schittgablerstraße zw. Löwenzahnweg u. ca. 50 m westl. Lerchenauer Str. 6300.1085 Messstellenkonzept Verkehrsund Mobilitätsmanagementplan 039 G S 1 040 G V 1 B G S Z St.A. 3.475 0 3.475 0 3.475 248 0 248 0 248 3.227 0 3.227 0 3.227 700 0 700 0 700 2.000 0 2.000 0 2.000 527 0 527 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.540 0 1.540 0 1.540 168 0 168 0 168 1.372 0 1.372 0 1.372 350 0 350 0 350 535 0 535 0 535 487 0 487 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 B G S Z St.A. 1.360 0 1.360 0 1.360 110 0 110 0 110 1.250 0 1.250 0 1.250 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.100 0 3.100 0 3.100 245 0 245 0 245 2.855 0 2.855 0 2.855 550 0 550 0 550 1.400 0 1.400 0 1.400 905 0 905 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 172 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1360 Buslinien 56 und 166 Beschleunigung - Anteil BauR 6300.1365 Buslinien 56 und 166 Beschleunigung Kostenerstattung an SWM 6300.8870 Rümannstraße (südl.), Isoldenstraße (westl.) S 217 , 041 G V - 042 G V - 043 G V 1 Beb.Pl.Nr. 1913 6300.8860 Maria-Probst-Str.und Lilienthalallee Verbindungsstraße Planungskosten 044 V U 1 B G S Z St.A. 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.287 0 1.287 0 1.287 0 0 0 0 0 1.287 0 1.287 0 1.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 387 0 387 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.720 0 1.720 0 1.720 170 0 170 0 170 1.550 0 1.550 0 1.550 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 700 0 700 0 700 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 152 0 152 0 152 148 0 148 0 148 0 0 0 0 0 148 0 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 173 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8715 Allacher Straße zw. Ernst-von-Beling-Str. u. Eduard-Schwartz-Str. - erstm. Herstellung 6300.8765 Karlsfelder Straße zw. Schwabenbächl u. Achatstr. 6300.1120 Feldmochinger Str., Beseitigung d. höhengl. Bahnübergangs Planungskosten 6300.8965 Altstadtringtunnel, Nachrüstung mit Umgestaltung des Vorfeldes Pinakothek Planungskosten 045 V U 1 046 V U 1 047 V V 1 048 V V 1 B G S Z St.A. 2.850 0 2.850 0 2.850 136 0 136 0 136 2.714 0 2.714 0 2.714 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 930 0 930 0 930 930 0 930 0 930 834 0 834 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 850 0 850 0 850 25 0 25 0 25 825 0 825 0 825 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 500 0 500 0 500 275 0 275 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.010 0 1.010 0 1.010 90 0 90 0 90 920 0 920 0 920 300 0 300 0 300 450 0 450 0 450 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.616 0 2.616 0 2.616 1.916 0 1.916 0 1.916 700 0 700 0 700 600 0 600 0 600 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 174 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1135 Sauerbruchstraße zw. Tischlerstr. und Max-Lebsche-Pl. 6300.1160 Neubaustrecke Tram Westtangente, Planungskosten 6300.1245 Wasserburger Landstr.,Horst-Salzmann-Weg 049 V U 1 050 V V 1 051 V O 1 Beb.Pl.Nr. 1958 B 6300.1355 Knorrstr., Geh- und Radwegeumbau (Gym. im Münchner Norden) 052 V V - B G S Z St.A. 2.640 0 2.640 0 2.640 150 0 150 0 150 2.490 0 2.490 0 2.490 30 0 30 0 30 600 0 600 0 600 1.100 0 1.100 0 1.100 760 0 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 400 0 400 0 400 160 0 160 0 160 240 0 240 0 240 0 0 0 0 0 240 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 680 0 680 0 680 70 0 70 0 70 610 0 610 0 610 0 0 0 0 0 450 0 450 0 450 160 0 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 B G S Z St.A. 1.000 0 1.000 0 1.000 20 0 20 0 20 980 0 980 0 980 40 0 40 0 40 700 0 700 0 700 200 0 200 0 200 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 175 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1400 Hochäckerstr., Erstmalige Herstellung BebPl 2045, Planungskosten 053 V V - Beb.Pl.Nr. 2045 6300.1270 Reigersbachstr. zw. Am Blütenanger u. Trollblumenstr., Erstmalige Herstellung 6300.1275 Kreuzungsbereich Radolfzeller / Aubinger Straße / Hellensteinstraße 6300.1155 Klenzesteg - neuer Steg über die Isar in Höhe der Klenzestr. 054 V V 1 055 V V 1 056 V V 1 B G S Z St.A. 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 150 0 150 0 150 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 910 0 910 0 910 40 0 40 0 40 870 0 870 0 870 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 600 0 600 0 600 260 0 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 725 0 725 0 725 60 0 60 0 60 665 0 665 0 665 0 0 0 0 0 480 0 480 0 480 185 0 185 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 448 0 448 0 448 348 0 348 0 348 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 176 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1005 Wolfratshauser Straße zw. Josephinenstr. u. 180 m südl. Siemensallee, Radwegeeinbau Planungskosten 057 N V 1 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 130 0 130 0 130 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 154 0 154 0 154 134 0 134 0 134 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 110 0 110 0 110 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 115 0 115 0 115 105 0 105 0 105 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SB,Beb.Pl.Nr. 1290 B 6300.2910 Langwieder-/Lußsee, Route 1, Fuß- und Radwegerschließung, 058 N O 1 Beb.Pl.Nr. 2009 6300.1230 Dachauer Straße zw. Otto-Warburg-Str. und Stadtgrenze, Erneuerung Planungskosten 6300.1255 Carl-Wery-Straße (beidseitig) Beb.Pl.Nr. 0057 CL 059 N O - 060 N O - MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 177 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1195 Blumen-/ Pestalozzi-/ Müllerstr., Radverkehrslückenschluss Planungskosten 6300.1200 Gotthard-/ Riegerhofstr. / Laimer Platz Kreuzungsanp. für LZA-NB u. Optimierung Bike-Ride-Anlage an U-Bahn-Endhaltestelle 6300.1395 Ludwigsfelder Str. (nördl.), Pasteuerstr. (südl.), Schöllstraße, Bebpl. 1751 a ("Junkers-Gelände") Planungskosten Beb.Pl.Nr. 1751 061 N V 1 062 N V 1 063 N V 1 B G S Z St.A. 275 0 275 0 275 90 0 90 0 90 185 0 185 0 185 160 0 160 0 160 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.270 0 1.270 0 1.270 50 0 50 0 50 1.220 0 1.220 0 1.220 20 0 20 0 20 420 0 420 0 420 570 0 570 0 570 210 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 178 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1385 Menzinger Straße/Wintrichring - Planungskosten 6300.1190 Willibaldplatz, Umgestaltung des Platzes - Planungskosten 6300.1290 Siegestor, Platzneugestaltung - Planungskosten 6300.1295 St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung Planungskosten 064 N V 1 065 N V 1 066 N V 1 067 N V 1 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 75 0 75 0 75 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 160 0 160 0 160 100 0 100 0 100 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 120 0 120 0 120 80 0 80 0 80 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 190 0 190 0 190 120 0 120 0 120 70 0 70 0 70 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 179 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1300 Altostraße / Ubostraße / Giglweg, Platzneugestaltung Planungskosten 6300.1125 Paul-Heyse-Unterführung, Erneuerung der Beleuchtung 6300.1210 Offenbachstr., Fußgängerbrücke im Zuge der Promenade Planungskosten 6300.1445 Oertelplatz, Lautenschlägerstr., Beb.Pl.Nr. 1655a Beb.Pl.Nr. 1655 A 068 N V 1 069 N S 1 070 N V 1 071 N V - B G S Z St.A. 90 0 90 0 90 50 0 50 0 50 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.260 0 1.260 0 1.260 135 0 135 0 135 1.125 0 1.125 0 1.125 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 500 0 500 0 500 475 0 475 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 110 0 110 0 110 60 0 60 0 60 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 180 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1410 Isarring, Verflechtung Ifflandstraße 6300.1455 Tram-Tegernseer Landstraße, Verbesserung des anliegenden Straßenraums (Anteil BR) 6300.1465 Welfenstr. zw. Reger- u. Auenfeldstr. (Nordteil), Erneuerungsmaßn., Querungshilfe, barrierefr. Ausbau Bushaltestelle 6300.1470 Schleißheimer Str. zw. Elisabeth- und Maßmannstr. 072 N V - 073 N S - 074 N S - 075 F - - B G S Z St.A. 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 350 0 350 0 350 250 0 250 0 250 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.450 0 2.450 0 2.450 0 0 0 0 0 2.450 0 2.450 0 2.450 1.500 0 1.500 0 1.500 730 0 730 0 730 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.230 0 1.230 0 1.230 0 0 0 0 0 1.230 0 1.230 0 1.230 430 0 430 0 430 690 0 690 0 690 110 0 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.380 0 1.380 0 1.380 0 0 0 0 0 1.380 0 1.380 0 1.380 800 0 800 0 800 350 0 350 0 350 230 0 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 181 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.3760 Ludwigsfelder Straße zwischen Spiegelberg-und Eversbuschstraße, mit Straßenunterführung (Anteil BR) 6300.1170 Siedlung Freiham Süd, Erschließung eines Gewerbegebietes (R) S 262 202 F - 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1916 A 6300.7515 Karl-Gayer-Str., Radwegunterführung, ICE-Ausbau (Anteil BR) 6300.8900 Centa-Hafenbrädl-Str. ; Ersatzerschließung Gut Freiham (EM) (1. Teilprojekt) S 262 201 F - 1 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1916 A 203 F - 1 204 F - 1 B G S Z St.A. 4.293 0 4.293 0 4.293 3.393 0 3.393 0 3.393 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 B G S Z St.A. 42.249 0 42.249 4.230 38.019 23.502 0 23.502 4.230 19.272 18.747 0 18.747 0 18.747 1.000 0 1.000 0 1.000 2.000 0 2.000 0 2.000 9.000 0 9.000 0 9.000 6.747 0 6.747 0 6.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 B G S Z St.A. 771 0 771 0 771 652 0 652 0 652 119 0 119 0 119 0 0 0 0 0 119 0 119 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B G S Z St.A. 665 0 665 308 357 475 0 475 0 475 190 0 190 308 118- 190 0 190 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 308 308- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 182 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1205 Freihamer Allee Rad-/Fußwegunterführung u. Bahnübergang (2. Teilprojekt) S 262 205 F - 1 , 6300.1235 Ingolstädter Straße Kreuzungsneubau Sportgelände FCB 206 F - 1 Beb.Pl.Nr. 1982 A 6300.1375 Tram-Neubaustrecke Steinhausen und Verbesserung des anliegenden Straßenraums (Ant. Baureferat) 6300.8460 Birketweg; Neubau von Straßen im Umgriff des BebPl. 1926 mit Umbau der Wilhelm-Hale-Straße (städt. Anteil) (Sobon) S 225 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1926 207 G O 1 208 F - 1 B G S Z St.A. 1.877 0 1.877 971 906 B G S Z St.A. 1.600 0 1.600 1.600 0 B G S Z St.A. 10.000 0 10.000 0 10.000 B G S Z St.A. 9.640 0 9.640 5.595 4.045 224 0 224 0 224 892 0 892 1.600 708- 0 0 0 0 0 704 0 704 3.745 3.041- 1.653 0 1.653 971 682 898 0 898 600 298 596 0 596 371 225 159 0 159 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 708 0 708 500 0 500 0 500 208 0 208 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 100 0 100 0 100 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 1.850 850- 4.000 0 4.000 0 4.000 3.936 0 3.936 0 3.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8.936 0 8.936 1.850 7.086 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 183 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8705 Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelbergstr. und Straße am Neubruch 6300.1140 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord S 262 209 G S 1 210 G V 1 ,SB, 6300.8070 Laimer Unterführung Umweltverbundröhre, (Proj. Hauptbahnhof-Laim- Pasing) Planungskosten 6300.8555 Lindwurmstraße, DB-Unterführung Planungskosten 211 V U 1 212 P U 1 B G S Z St.A. 7.150 0 7.150 91 7.059 357 0 357 0 357 6.793 0 6.793 91 6.702 500 0 500 0 500 2.000 0 2.000 0 2.000 2.750 0 2.750 91 2.659 1.543 0 1.543 0 1.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 B G S Z St.A. 26.600 0 26.600 0 26.600 750 0 750 0 750 25.850 0 25.850 0 25.850 500 0 500 0 500 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 5.350 0 5.350 0 5.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.400 0 1.400 0 1.400 850 0 850 0 850 550 0 550 0 550 250 0 250 0 250 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 521 0 521 0 521 271 0 271 0 271 250 0 250 0 250 100 0 100 0 100 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 184 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1165 Arnulfpark, Fuß-u.Radwegbrücke östlich S-Bahn Donnersbergerbrücke 6300.8725 Neubau einer Fahrradabstellanlage an der Fuß- und Radwegunterführung Wilhelm-Hale-Str. beim S-BahnHaltepunkt Friedenheimer Brücke, Planungskosten S 225 , 213 G V 1 214 N U 1 B G S Z St.A. B G S Z St.A. 16.300 0 16.300 5.515 10.785 0 300 300 388 88- 516 0 516 0 516 0 50 50 0 50 15.784 0 15.784 5.515 10.269 0 250 250 388 138- 500 0 500 0 500 0 0 0 388 388- 6.500 0 6.500 4.900 1.600 5.400 0 5.400 575 4.825 3.384 0 3.384 40 3.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400 0 3.400 390 3.010 3.470 0 3.470 1.050 2.420 5.000 0 5.000 1.050 3.950 14.250 0 14.250 1.500 12.750 0 0 0 0 0 0 Beb.Pl.Nr. 1926 A 6300.1070 Pauschale, ÖPNV-Offensive IV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 215 B V 1 B G S Z St.A. 30.070 0 30.070 9.000 21.070 2.650 0 2.650 230 2.420 27.420 0 27.420 4.495 22.925 1.300 0 1.300 505 795 0 0 0 4.275 4.275- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 185 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. 2018 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.4280 Nachrüstungsprogramm für sicherheitstechnische Ausstattung von Tunnels (gem. RABT) 6300.1420 Tumblingerstraße (Eisenbahnüberführung) 6300.9920 Pauschale, Vorlaufende Planungskosten für Straßenund Brückenbau 6300.1110 Nahmobilitätspauschale (R) 216 B V 1 217 N V - 301 B V 1 302 B O 1 B G S Z St.A. 28.532 0 28.532 1.132 27.400 2.018 0 2.018 0 2.018 19.194 0 19.194 1.132 18.062 100 0 100 0 100 700 0 700 0 700 7.394 0 7.394 0 7.394 4.000 0 4.000 1.132 2.868 7.000 0 7.000 0 7.000 7.320 0 7.320 0 7.320 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.553 0 2.553 0 2.553 0 0 0 0 0 2.229 0 2.229 0 2.229 715 0 715 0 715 542 0 542 0 542 324 0 324 0 324 324 0 324 0 324 324 0 324 0 324 324 0 324 0 324 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 58.905 0 58.905 0 58.905 7.830 0 7.830 0 7.830 41.075 0 41.075 0 41.075 4.455 0 4.455 0 4.455 7.540 0 7.540 0 7.540 9.120 0 9.120 0 9.120 9.960 0 9.960 0 9.960 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 186 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1100 Pauschale - Allgemeiner Straßenbau (ehem. 6300.1100 / 6300.1130 / 6300.4210) 6300.4230 Pauschale, Erneuerung von Straßen 6300.9910 Abwicklung von Erschließungsverträgen Pauschale 6300.4200 Pauschale, Verkehrssicherungseinrichtungen 303 B U 1 304 B S 1 305 B V 1 306 B S 1 B G S Z St.A. 12.560 0 12.560 0 12.560 0 0 0 0 0 10.450 0 10.450 0 10.450 2.010 0 2.010 0 2.010 2.110 0 2.110 0 2.110 2.110 0 2.110 0 2.110 2.110 0 2.110 0 2.110 2.110 0 2.110 0 2.110 2.110 0 2.110 0 2.110 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 17.840 0 17.840 170 17.670 0 0 0 170 170- 14.970 0 14.970 0 14.970 770 0 770 0 770 3.280 0 3.280 0 3.280 2.720 0 2.720 0 2.720 4.100 0 4.100 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 2.870 0 2.870 0 2.870 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 0 2.250 0 2.250 0 2.250 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.027 0 5.027 0 5.027 0 0 0 0 0 4.104 0 4.104 0 4.104 923 0 923 0 923 923 0 923 0 923 673 0 673 0 673 662 0 662 0 662 923 0 923 0 923 923 0 923 0 923 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 187 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.8735 Busbeschleunigungsprogramm, Pauschale 6300.1280 Pauschale - Beschleunigung beschleunigen 6300.4260 Pauschale, Instandsetzung bzw. Erneuerung von Brücken und Unterführungen 6300.8585 Erneuerung von Niederschlagswasserpumpwerken an Unterführungen 307 B V 1 308 B V 1 309 B S 1 310 B S 1 B G S Z St.A. 3.088 0 3.088 0 3.088 0 0 0 0 0 3.088 0 3.088 0 3.088 0 0 0 0 0 763 0 763 0 763 2.325 0 2.325 0 2.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 900 0 900 0 900 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 16.800 0 16.800 0 16.800 0 0 0 0 0 14.100 0 14.100 0 14.100 2.200 0 2.200 0 2.200 3.200 0 3.200 0 3.200 3.300 0 3.300 0 3.300 2.700 0 2.700 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.500 0 4.500 0 4.500 2.527 0 2.527 0 2.527 1.973 0 1.973 0 1.973 525 0 525 0 525 500 0 500 0 500 775 0 775 0 775 173 0 173 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 188 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6300.1285 Ingolstädter Straße, Fuß- und Radweg Sportgelände FCB 901 V V 3 Beb.Pl.Nr. 1982 A 6300.8700 Schleißheimer Str. zw. Weitl-/Neuherberg- und Augustin-Rösch-Str. - erstm. Herstellung 906 F - 1 B G S Z St.A. 770 0 770 0 770 0 0 0 0 0 770 0 770 0 770 B G S Z St.A. 0 0 0 100 100- 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100- B G S Z St.A. 0 0 0 945 945- 0 0 0 0 0 0 0 0 945 945- 60 0 60 0 60 510 0 510 0 510 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 945- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beb.Pl.Nr. 0040 6300.8285 Bajuwarenstr. zw. St.-Augustinus- u. Kreillerstr. Innere u. äußere Erschließung (Sobon) S 245 907 F - 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1758 Summe 6300 Gemeindestraßen B G 457.958 300 97.882 50 328.896 250 36.176 0 86.739 250 97.289 0 62.288 0 46.404 0 31.180 0 0 0 S 458.258 97.932 329.146 36.176 86.989 97.289 62.288 46.404 31.180 0 1.630 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 189 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 63 Gemeindestraßen B G 457.958 300 97.882 50 328.896 250 36.176 0 86.739 250 97.289 0 62.288 0 46.404 0 31.180 0 0 0 S 458.258 97.932 329.146 36.176 86.989 97.289 62.288 46.404 31.180 0 1.630 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 190 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 66 Bundes- und Landesstraßen 6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten 6600.7550 Verkehrskonzept Pasing Zentrum (R) S 259 001 F - 1 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1922 A 6600.7555 Wolfratshauser Straße zw. Siemensallee und Schmidberg (Teil Sobon) 002 F - 1 SB,Beb.Pl.Nr. 1930 B 6600.1200 Mittlerer Ring Nord; Petuelring und Schenkendorfstraße 201 F - 1 B G S Z St.A. 26.000 0 26.000 0 26.000 14.174 0 14.174 0 14.174 11.826 0 11.826 0 11.826 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 2.926 0 2.926 0 2.926 2.900 0 2.900 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 7.200 0 7.200 0 7.200 4.657 0 4.657 0 4.657 2.543 0 2.543 0 2.543 1.400 0 1.400 0 1.400 543 0 543 0 543 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 B G S Z St.A. 186.297 0 186.297 130.936 55.361 184.385 0 184.385 130.536 53.849 1.912 0 1.912 400 1.512 1.000 0 1.000 0 1.000 612 0 612 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191 300 0 300 400 100- MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 191 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6600.1300 Mittlerer Ring (B 2 R) Ost Richard-Strauss-Str. 6600.1400 Mittlerer Ring ( B 2 R) Süd West / LuiseKiesselbach-Platz 6600.3900 Pasing Nordumgehung zwischen Bodensee-/ Lortzingstraße und Am Knie (Proj. HauptbahnhofLaim-Pasing) (Sobon) 202 F - 1 203 F - 1 204 F - 1 B G S Z St.A. 258.015 0 258.015 102.400 155.615 251.934 0 251.934 102.400 149.534 6.081 0 6.081 0 6.081 600 0 600 0 600 500 0 500 0 500 4.981 0 4.981 0 4.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 B G S Z St.A. 384.713 0 384.713 123.300 261.413 270.538 0 270.538 87.827 182.711 103.350 0 103.350 27.600 75.750 35.350 0 35.350 12.600 22.750 28.000 0 28.000 8.000 20.000 20.000 0 20.000 5.000 15.000 13.000 0 13.000 2.000 11.000 7.000 0 7.000 0 7.000 10.825 0 10.825 7.873 2.952 0 0 0 0 0 1.500 B G S Z St.A. 53.531 0 53.531 8.336 45.195 47.863 0 47.863 8.336 39.527 5.668 0 5.668 0 5.668 2.848 0 2.848 0 2.848 2.000 0 2.000 0 2.000 820 0 820 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 B G S Z St.A. 29.193 0 29.193 5.000 24.193 4.854 0 4.854 1.000 3.854 24.339 0 24.339 4.000 20.339 10.200 0 10.200 2.000 8.200 12.000 0 12.000 2.000 10.000 1.600 0 1.600 0 1.600 539 0 539 0 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SB, 6600.7570 Trappentreutunnel, Nachrüstung der Sicherheitseinrichtungen und Instandsetzung des Tunnelbauwerks 205 F - 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 192 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6600.7540 Landshuter Allee/Sapporobogen - Beseitigung eines Unfallschwerpunktes 6600.7510 Föhringer Ring zw. BAB A 9 und Isarbrücke, 4- streifiger Ausbau, Aktionsprogramm "Messe München" (Anteil LHM), Planungskosten 6600.7520 Chiemgaustraße zw. Schwanseeund Aschauer Straße (DB -Überführung - Anteil BR) Planungsk. 6600.4200 Verkehrssicherungseinrichtungen (Pauschale) 206 F - 1 207 N V 1 208 N U 1 301 B S 1 B G S Z St.A. 790 0 790 185 605 610 0 610 148 462 180 0 180 37 143 180 0 180 0 180 0 0 0 37 37- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 60 0 60 0 60 90 0 90 0 90 40 0 40 0 40 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 280 0 280 0 280 200 0 200 0 200 80 0 80 0 80 30 0 30 0 30 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.214 0 2.214 0 2.214 0 0 0 0 0 1.845 0 1.845 0 1.845 369 0 369 0 369 369 0 369 0 369 369 0 369 0 369 369 0 369 0 369 369 0 369 0 369 369 0 369 0 369 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 193 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten Summe 66 Bundes- und Landesstraßen B G 948.383 0 779.275 0 157.914 0 54.317 0 47.512 0 31.908 0 16.808 0 7.369 0 11.194 0 0 0 S 948.383 779.275 157.914 54.317 47.512 31.908 16.808 7.369 11.194 0 B G 948.383 0 779.275 0 157.914 0 54.317 0 47.512 0 31.908 0 16.808 0 7.369 0 11.194 0 0 0 S 948.383 779.275 157.914 54.317 47.512 31.908 16.808 7.369 11.194 0 4.419 4.419 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 194 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 67 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 6700 Straßenbeleuchtung 6700.1000 Pauschale für Beleuchtungsmaßnahmen Summe 6700 Straßenbeleuchtung Summe 67 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 301 B V 1 B G S Z St.A. 7.388 0 7.388 0 7.388 0 0 0 0 0 6.240 0 6.240 0 6.240 1.148 0 1.148 0 1.148 1.148 0 1.148 0 1.148 1.448 0 1.448 0 1.448 1.348 0 1.348 0 1.348 1.148 0 1.148 0 1.148 1.148 0 1.148 0 1.148 0 0 0 0 0 B G 7.388 0 0 0 6.240 0 1.148 0 1.148 0 1.448 0 1.348 0 1.148 0 1.148 0 0 0 S 7.388 0 6.240 1.148 1.148 1.448 1.348 1.148 1.148 0 B G 7.388 0 0 0 6.240 0 1.148 0 1.148 0 1.448 0 1.348 0 1.148 0 1.148 0 0 0 S 7.388 0 6.240 1.148 1.148 1.448 1.348 1.148 1.148 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 195 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 68 Parkeinrichtungen 6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze 6800.7505 Anwohnertiefgarage Josephsplatz SF, Summe 6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze Summe 68 Parkeinrichtungen 001 F - 1 B G S Z St.A. 9.500 0 9.500 0 9.500 7.100 0 7.100 0 7.100 2.400 0 2.400 0 2.400 1.500 0 1.500 0 1.500 900 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 9.500 0 7.100 0 2.400 0 1.500 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 9.500 7.100 2.400 1.500 900 0 0 0 0 0 B G 9.500 0 7.100 0 2.400 0 1.500 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 9.500 7.100 2.400 1.500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 196 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 1.241 0 1.241 1.800 559- 0 0 0 1.850 1.850- 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 69 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900.7505 Hachinger Bach, Renaturierung zw. Kampenwandstraße und Hüllgraben 001 G O 1 Beb.Pl.Nr. 1725 6900.2120 Pauschale, Sanierung Isar und ihrer Vorländer, Hochwasserschutz 6900.1000 Pauschale, Bachsanierung, Renaturierung 002 B S 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 11.800 0 11.800 5.500 6.300 1.367 0 1.367 0 1.367 10.022 0 10.022 5.500 4.522 140 0 140 0 140 4.190 0 4.190 0 4.190 4.451 0 4.451 1.850 2.601 B G S Z St.A. 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 225 0 225 0 225 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 B G S Z St.A. 132 0 132 0 132 0 0 0 0 0 109 0 109 0 109 21 0 21 0 21 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 21 0 21 0 21 411 0 411 0 411 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 23 0 23 0 23 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 197 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6900.7540 Sanierung der Wittelsbacherschwelle Planungskosten 6900.7580 Hachinger Bach - Bereich Holzwiesenstr. 1, Renaturierung 6900.7575 Toilettenanlagen an der Isar Summe 6900 Wasserläufe, Wasserbau 006 N O 1 007 G S - 008 G S - B G S Z St.A. 425 0 425 0 425 75 0 75 0 75 350 0 350 0 350 150 0 150 0 150 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 310 0 310 0 310 0 0 0 0 0 310 0 310 0 310 80 0 80 0 80 230 0 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 785 0 785 0 785 0 0 0 0 0 785 0 785 0 785 0 0 0 0 0 700 0 700 0 700 85 0 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 13.722 0 1.442 0 11.801 0 436 0 5.388 0 4.604 0 1.307 0 66 0 479 0 0 0 S 13.722 1.442 11.801 436 5.388 4.604 1.307 66 479 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 198 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 69 Wasserläufe, Wasserbau B G 13.722 0 1.442 0 11.801 0 436 0 5.388 0 4.604 0 1.307 0 66 0 479 0 0 0 S 13.722 1.442 11.801 436 5.388 4.604 1.307 66 479 0 B G 4947.930 633 1438.510 383 2476.336 250 586.751 0 429.551 250 504.659 0 499.727 0 455.648 0 376.524 0 656.560 0 S 4948.563 1438.893 2476.586 586.751 429.801 504.659 499.727 455.648 376.524 656.560 0 Summe Einzelplan 6 6.049 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 199 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 7 70 Abwasserbeseitigung 7010 Bedürfnisanstalten 7010.7530 Sanierung WC-Anlage Marienplatz Summe 7010 Bedürfnisanstalten Summe 70 Abwasserbeseitigung 001 G O - B G S Z St.A. 875 0 875 0 875 0 0 0 0 0 875 0 875 0 875 875 0 875 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 875 0 0 0 875 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 875 0 875 875 0 0 0 0 0 0 B G 875 0 0 0 875 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 875 0 875 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 200 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 75 Bestattungswesen 7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München 7500.7605 Bestattungsplätze für Urnenbestattung mit Rahmenbepflanzung auf versch. Friedhöfen 7500.7800 Pauschale - Kleinstmaßnahmen 7500.7780 Westfriedhof, Neubau Urnenanlage "Mosaikgärten" 7500.7805 Friedhof Obermenzing, Urnengemeinschaftsanlage 2. BA 001 B E 1 002 B E - 005 F - - 006 N E - B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.505 0 1.505 0 1.505 276 0 276 0 276 1.229 0 1.229 0 1.229 1.029 0 1.029 0 1.029 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 121 0 121 0 121 0 0 0 0 0 121 0 121 0 121 0 0 0 0 0 121 0 121 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 201 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 7500.7660 Ostfriedhof - Wiedererrichtung der Kaskaden (ehemalige Brunnenanlage) 7500.7815 Erneuerung der Bewässerungsltg. am Ostfriedhof 7500.7620 Zusätzliche Kühlanlage im Ostfriedhof Summe 7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München 007 F - 1 008 P E - 009 F - 1 B G S Z St.A. 2.720 0 2.720 303 2.417 360 0 360 0 360 2.360 0 2.360 303 2.057 500 0 500 0 500 1.000 0 1.000 0 1.000 670 0 670 200 470 190 0 190 103 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 450 0 450 0 450 350 0 350 0 350 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 515 0 515 0 515 475 0 475 0 475 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 5.661 0 1.461 0 4.150 0 1.629 0 1.481 0 730 0 250 0 60 0 50 0 0 0 S 5.661 1.461 4.150 1.629 1.481 730 250 60 50 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 202 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung 7501.7630 Nachträgliche Herstellungskosten bei Gebäuden (Pedalo-Parcours) Summe 7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung Summe 75 Bestattungswesen 003 N U - B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 B G 5.667 0 1.461 0 4.156 0 1.635 0 1.481 0 730 0 250 0 60 0 50 0 0 0 S 5.667 1.461 4.156 1.635 1.481 730 250 60 50 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 203 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft 7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten 7910.3870 Pauschale für Wirtschaftsförderung 7910.3860 MVV GmbH, Investitionszuschuss 7910.3880 Investitionszuschuss an die Münchner Arbeit gGmbH 7910.7550 Investitionszuschuss an MGH Gewerbehof Nord 001 I O 1 002 I O 1 003 I O 1 005 I O 1 B G S Z St.A. 14.050 0 14.050 0 14.050 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 6.550 0 6.550 0 6.550 0 B G S Z St.A. 1.020 0 1.020 0 1.020 0 0 0 0 0 845 0 845 0 845 145 0 145 0 145 175 0 175 0 175 175 0 175 0 175 175 0 175 0 175 175 0 175 0 175 175 0 175 0 175 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 156 0 156 0 156 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 20.210 0 20.210 0 20.210 300 0 300 0 300 19.910 0 19.910 0 19.910 3.260 0 3.260 0 3.260 11.300 0 11.300 0 11.300 5.350 0 5.350 0 5.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 204 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten Summe 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft B G 35.436 0 300 0 25.885 0 3.431 0 11.501 0 5.551 0 2.701 0 2.701 0 2.701 0 6.550 0 S 35.436 300 25.885 3.431 11.501 5.551 2.701 2.701 2.701 6.550 B G 35.436 0 300 0 25.885 0 3.431 0 11.501 0 5.551 0 2.701 0 2.701 0 2.701 0 6.550 0 S 35.436 300 25.885 3.431 11.501 5.551 2.701 2.701 2.701 6.550 B G 41.978 0 1.761 0 30.916 0 5.941 0 12.982 0 6.281 0 2.951 0 2.761 0 2.751 0 6.550 0 S 41.978 1.761 30.916 5.941 12.982 6.281 2.951 2.761 2.751 6.550 0 0 Summe Einzelplan 7 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 205 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 8 83 Kombinierte Versorgungsund Verkehrsunternehmen 8300 Stadtwerke München GmbH 8300.7530 Öffentliches Ladesäulensystem (IHFEM) 8300.7540 Elektrobusse im ÖPNV (IHFEM) 8300.7550 Elektrofahrräder - Pedelecs (IHFEM) 8300.7560 Inv.zuschuss an die Münchner Toiletten GmbH 002 I O - 003 I O - 004 I O - 005 I O - B G S Z St.A. 3.280 0 3.280 0 3.280 0 0 0 0 0 3.280 0 3.280 0 3.280 180 0 180 0 180 1.950 0 1.950 0 1.950 1.150 0 1.150 0 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.350 0 1.350 0 1.350 0 0 0 0 0 1.350 0 1.350 0 1.350 950 0 950 0 950 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 10.170 0 10.170 0 10.170 0 0 0 0 0 10.170 0 10.170 0 10.170 0 0 0 0 0 5.370 0 5.370 0 5.370 1.900 0 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 206 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 8300 Stadtwerke München GmbH Summe 83 Kombinierte Versorgungsund Verkehrsunternehmen B G 15.100 0 0 0 15.100 0 1.130 0 7.820 0 3.250 0 1.900 0 1.000 0 0 0 0 0 S 15.100 0 15.100 1.130 7.820 3.250 1.900 1.000 0 0 B G 15.100 0 0 0 15.100 0 1.130 0 7.820 0 3.250 0 1.900 0 1.000 0 0 0 0 0 S 15.100 0 15.100 1.130 7.820 3.250 1.900 1.000 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 207 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 88 Allgemeines Grundvermögen 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800.2220 Kanalanschlüsse 8800.8300 Erwerb von Grundvermögen 8800.8250 Wohnbauförderungsprogramme Belegungsrechte (WiM V) (R) bP bis 2016 8800.7550 Investitionszuweisung im München Modell (WiM V) (R) bP bis 2016 001 B V 1 002 B O 1 003 F - 1 005 I O 1 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 697.803 697.803 7.566 690.237 0 253.465 253.465 0 253.465 0 407.338 407.338 7.566 399.772 0 259.338 259.338 3.066 256.272 0 37.000 37.000 1.500 35.500 0 37.000 37.000 1.000 36.000 0 37.000 37.000 1.000 36.000 0 37.000 37.000 1.000 36.000 0 37.000 37.000 0 37.000 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 133.000 0 133.000 0 133.000 70.716 0 70.716 0 70.716 62.284 0 62.284 0 62.284 30.700 0 30.700 0 30.700 31.584 0 31.584 0 31.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 127.000 0 127.000 0 127.000 36.886 0 36.886 0 36.886 90.114 0 90.114 0 90.114 27.200 0 27.200 0 27.200 29.000 0 29.000 0 29.000 33.914 0 33.914 0 33.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 208 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8800.7630 Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat Summe 8800 Allgemeines Grundvermögen 007 V O - B G S Z St.A. 60.000 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 9.300 0 9.300 0 9.300 100 0 100 0 100 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 4.100 0 4.100 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 50.700 0 50.700 0 50.700 0 0 0 0 0 B G 320.300 697.803 107.602 253.465 161.948 407.338 58.050 259.338 61.134 37.000 34.464 37.000 4.150 37.000 4.150 37.000 50.750 37.000 0 0 S 1018.103 361.067 569.286 317.388 98.134 71.464 41.150 41.150 87.750 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 209 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8801 Besonderes Grundvermögen 8801.7600 Ertüchtigung Blumenstr. 29 8801.2300 Besonderes Grundvermögen, Altbaumodernisierung 8801.7530 Investitionszuschuss an Deutsches Theater Grund und Haus - Mindestsanierung Summe 8801 Besonderes Grundvermögen 002 N O - 003 B S 1 004 I S 1 B G S Z St.A. 180 0 180 0 180 0 0 0 0 0 180 0 180 0 180 180 0 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 8.310 0 8.310 0 8.310 7.448 0 7.448 0 7.448 862 0 862 0 862 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 262 0 262 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 100.800 0 100.800 0 100.800 96.500 0 96.500 0 96.500 4.300 0 4.300 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 109.290 0 103.948 0 5.342 0 4.780 0 300 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 109.290 103.948 5.342 4.780 300 262 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 210 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem 8802.3850 Investitionszuschuss an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen S 6/32 ,SF, Summe 8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem 001 I V 1 B G S Z St.A. 173.268 0 173.268 0 173.268 165.416 0 165.416 0 165.416 7.852 0 7.852 0 7.852 7.852 0 7.852 0 7.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 173.268 0 165.416 0 7.852 0 7.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 173.268 165.416 7.852 7.852 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 211 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8810 Jubiläumsstiftung "Alte Heimat" 8810.7510 Errichtung Personenaufzug Burgkmairstr. 9 Summe 8810 Jubiläumsstiftung "Alte Heimat" 001 G E - B G S Z St.A. 900 0 900 0 900 23 0 23 0 23 877 0 877 0 877 877 0 877 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 900 0 23 0 877 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 900 23 877 877 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 212 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8825 Entwicklungsmaßnahme Funkkaserne 8825.1000 EM Funkkaserne - Erwerb von Grundvermögen S 207 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B Summe 8825 Entwicklungsmaßnahme Funkkaserne 001 F - 1 B G S Z St.A. 0 71.900 71.900 0 71.900 0 50.875 50.875 0 50.875 0 1.025 1.025 0 1.025 0 525 525 0 525 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 B G 0 71.900 0 50.875 0 1.025 0 525 0 500 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 S 71.900 50.875 1.025 525 500 0 0 0 20.000 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 213 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8827 Projekt Luitpoldkaserne 8827.1000 Projekt Luitpoldkaserne Erwerb von Grundvermögen S 275 ,EM, Summe 8827 Projekt Luitpoldkaserne 001 F - 1 B G S Z St.A. 0 25.934 25.934 0 25.934 0 25.034 25.034 0 25.034 0 900 900 0 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 0 25.934 0 25.034 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 25.934 25.034 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 214 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8830 Projekt Freiham 8830.7510 Projekt Freiham, Investitionszuschuss Bahnübergang Freiham (R) S 262 001 N V 1 , 8830.1000 Projekt Freiham, Erwerb von Grundvermögen Summe 8830 Projekt Freiham 002 N O 1 B G S Z St.A. 8.741 0 8.741 0 8.741 5.246 0 5.246 0 5.246 3.495 0 3.495 0 3.495 3.495 0 3.495 0 3.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 0 142.000 142.000 0 142.000 0 0 0 0 0 0 142.000 142.000 0 142.000 0 142.000 142.000 0 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 8.741 142.000 5.246 0 3.495 142.000 3.495 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150.741 5.246 145.495 145.495 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 215 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8832 Entwicklungsmaßnahme Prinz-Eugen-Kaserne 8832.1000 Entwicklungsmaßnahme Prinz-Eugen-Kaserne Erwerb von Grundvermögen S 338 ,EM, Summe 8832 Entwicklungsmaßnahme Prinz-Eugen-Kaserne 001 F - 1 B G S Z St.A. 0 51.853 51.853 0 51.853 0 51.353 51.353 0 51.353 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 0 51.853 0 51.353 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 51.853 51.353 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 216 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 8833 Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne 8833.7510 EM Bayernkaserne; Erwerb von Grundvermögen (R) Summe 8833 Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne Summe 88 Allgemeines Grundvermögen 001 F - 1 B G S Z St.A. 0 99.589 99.589 0 99.589 0 40.199 40.199 0 40.199 0 59.390 59.390 0 59.390 0 3.490 3.490 0 3.490 0 26.000 26.000 0 26.000 0 29.900 29.900 0 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 0 99.589 0 40.199 0 59.390 0 3.490 0 26.000 0 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 S 99.589 40.199 59.390 3.490 26.000 29.900 0 0 0 0 B G 612.499 1089.079 382.235 420.926 179.514 611.153 75.054 406.753 61.434 63.500 34.726 66.900 4.150 37.000 4.150 37.000 50.750 57.000 0 0 S 1701.578 803.161 790.667 481.807 124.934 101.626 41.150 41.150 107.750 0 B G 627.599 1089.079 382.235 420.926 194.614 611.153 76.184 406.753 69.254 63.500 37.976 66.900 6.050 37.000 5.150 37.000 50.750 57.000 0 0 S 1716.678 803.161 805.767 482.937 132.754 104.876 43.050 42.150 107.750 0 0 0 0 Summe Einzelplan 8 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 217 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe alle Einzelpläne B G 11174049 1091.401 2638.180 421.524 5965.340 612.867 1175207 406.892 1269683 63.760 1192291 67.410 1180376 37.795 1147783 37.010 903.491 57.010 1667.038 0 S 12265450 3059.704 6578.207 1582099 1333443 1259701 1218171 1184793 960.501 1667.038 85.390 Bewegliches Anlagevermögen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 Investitionsliste 1 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 1 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 0 00 Gemeindeorgane 0000 Stadtvertretung 0000.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0000 Stadtvertretung 001 B O 1 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 2 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0010 Stadtvertretung - Stadtrat 0010.9364 DV-Anlagen, Software Ratsinfosystem (R) Summe 0010 Stadtvertretung - Stadtrat 001 B O 1 B G S Z St.A. 2.864 0 2.864 0 2.864 0 0 0 0 0 2.864 0 2.864 0 2.864 602 0 602 0 602 601 0 601 0 601 554 0 554 0 554 554 0 554 0 554 553 0 553 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 2.864 0 0 0 2.864 0 602 0 601 0 554 0 554 0 553 0 0 0 0 0 S 2.864 0 2.864 602 601 554 554 553 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 3 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0020 Stadtvertretung Bezirksausschüsse 0020.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0020 Stadtvertretung Bezirksausschüsse Summe 00 Gemeindeorgane 001 B O 1 B G S Z St.A. 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 B G 72 0 0 0 60 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 S 72 0 60 12 12 12 12 12 12 0 B G 2.966 0 0 0 2.949 0 619 0 618 0 571 0 571 0 570 0 17 0 0 0 S 2.966 0 2.949 619 618 571 571 570 17 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 4 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 01 Rechnungsprüfung 0100 Revisionsamt 0100.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0100 Revisionsamt Summe 01 Rechnungsprüfung 001 B O 1 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 5 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 02 Hauptverwaltung 0200 Allgemeine Hauptverwaltung 0200.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0200 Allgemeine Hauptverwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 690 0 690 0 690 0 0 0 0 0 575 0 575 0 575 115 0 115 0 115 115 0 115 0 115 115 0 115 0 115 115 0 115 0 115 115 0 115 0 115 115 0 115 0 115 0 0 0 0 0 B G 690 0 0 0 575 0 115 0 115 0 115 0 115 0 115 0 115 0 0 0 S 690 0 575 115 115 115 115 115 115 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 6 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0202 Beschwerdestelle für Altenpflege 0202.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0202 Beschwerdestelle für Altenpflege 001 B O 1 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B G 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 S 6 0 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 7 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0220 Personal- und Organisationsreferat 0220.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (R) Summe 0220 Personal- und Organisationsreferat 001 B O 1 B G S Z St.A. 1.820 0 1.820 0 1.820 0 0 0 0 0 1.620 0 1.620 0 1.620 300 0 300 0 300 720 0 720 0 720 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 B G 1.820 0 0 0 1.620 0 300 0 720 0 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 S 1.820 0 1.620 300 720 200 200 200 200 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 8 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0230 Rechtsangelegenheiten 0230.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0230 Rechtsangelegenheiten 001 B O 1 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B G 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 S 6 0 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 9 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0240 Presse- und Informationsamt 0240.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0240 Presse- und Informationsamt Summe 02 Hauptverwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 B G 11 0 0 0 9 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 S 11 0 9 1 2 2 2 2 2 0 B G 2.533 0 0 0 2.214 0 418 0 839 0 319 0 319 0 319 0 319 0 0 0 S 2.533 0 2.214 418 839 319 319 319 319 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 10 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 03 Finanzverwaltung 0300 Finanzverwaltung 0300.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Summe 0300 Finanzverwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 405 0 405 0 405 0 0 0 0 0 340 0 340 0 340 80 0 80 0 80 65 0 65 0 65 65 0 65 0 65 65 0 65 0 65 65 0 65 0 65 65 0 65 0 65 0 0 0 0 0 B G 405 0 0 0 340 0 80 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 0 0 S 405 0 340 80 65 65 65 65 65 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 11 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0350 Kommunalreferat 0350.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0350 Kommunalreferat Summe 03 Finanzverwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 48 0 48 0 48 0 0 0 0 0 42 0 42 0 42 18 0 18 0 18 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 B G 48 0 0 0 42 0 18 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 S 48 0 42 18 6 6 6 6 6 0 B G 453 0 0 0 382 0 98 0 71 0 71 0 71 0 71 0 71 0 0 0 S 453 0 382 98 71 71 71 71 71 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 12 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung 0500 Standesämter 0500.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0500 Standesämter 001 B O 1 B G S Z St.A. 134 0 134 0 134 0 0 0 0 0 129 0 129 0 129 34 0 34 0 34 80 0 80 0 80 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 B G 134 0 0 0 129 0 34 0 80 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 134 0 129 34 80 5 5 5 5 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 13 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0510 Statistisches Amt 0510.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Summe 0510 Statistisches Amt 001 B O 1 B G S Z St.A. 89 0 89 0 89 0 0 0 0 0 74 0 74 0 74 15 0 15 0 15 14 0 14 0 14 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 B G 89 0 0 0 74 0 15 0 14 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 S 89 0 74 15 14 15 15 15 15 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 14 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0520 Wahlen 0520.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0520 Wahlen Summe 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 154 0 154 0 154 0 0 0 0 0 114 0 114 0 114 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 40 0 40 0 40 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 B G 154 0 0 0 114 0 12 0 12 0 40 0 25 0 25 0 40 0 0 0 S 154 0 114 12 12 40 25 25 40 0 B G 377 0 0 0 317 0 61 0 106 0 60 0 45 0 45 0 60 0 0 0 S 377 0 317 61 106 60 45 45 60 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 15 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 IT-Strategie und IT-Steuerung/Controlling 0600.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0600 IT-Strategie und IT-Steuerung/Controlling 001 B O 1 B G S Z St.A. 826 0 826 0 826 0 0 0 0 0 826 0 826 0 826 826 0 826 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 826 0 0 0 826 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 826 0 826 826 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 16 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0601 Strat. und trägerind. IT-Projekte 0601.9464 MIT-Konkret (R) Summe 0601 Strat. und trägerind. IT-Projekte 001 B O 1 B G S Z St.A. 6.019 0 6.019 0 6.019 644 0 644 0 644 5.375 0 5.375 0 5.375 3.600 0 3.600 0 3.600 1.500 0 1.500 0 1.500 275 0 275 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 6.019 0 644 0 5.375 0 3.600 0 1.500 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 6.019 644 5.375 3.600 1.500 275 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 17 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0610 Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle 0610.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0610 Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle 001 B O 1 B G S Z St.A. 258 0 258 0 258 0 0 0 0 0 215 0 215 0 215 43 0 43 0 43 43 0 43 0 43 43 0 43 0 43 43 0 43 0 43 43 0 43 0 43 43 0 43 0 43 0 0 0 0 0 B G 258 0 0 0 215 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 0 0 S 258 0 215 43 43 43 43 43 43 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 18 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0620 Vergabestelle 1 0620.9330 Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände 0620.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger 0620.9349 Pauschale zur Förderung von Elektroautos (IHFEM ) Summe 0620 Vergabestelle 1 001 B O 1 002 B O 1 003 B O - B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 263 0 263 0 263 0 0 0 0 0 263 0 263 0 263 263 0 263 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 300 0 300 0 300 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 781 0 0 0 778 0 566 0 203 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 781 0 778 566 203 3 3 3 3 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 19 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640 Immobilienmanagement 0640.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 0640.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 0640.9331 Einrichtung und Ausstattung THV und SRS Summe 0640 Immobilienmanagement 001 B O 1 002 B O 1 005 B O - B G S Z St.A. 445 0 445 0 445 0 0 0 0 0 386 0 386 0 386 145 0 145 0 145 64 0 64 0 64 59 0 59 0 59 59 0 59 0 59 59 0 59 0 59 59 0 59 0 59 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 210 0 210 0 210 0 0 0 0 0 168 0 168 0 168 0 0 0 0 0 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 B G 685 0 0 0 584 0 175 0 106 0 101 0 101 0 101 0 101 0 0 0 S 685 0 584 175 106 101 101 101 101 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 20 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung B G 8.569 0 644 0 7.778 0 5.210 0 1.852 0 422 0 147 0 147 0 147 0 0 0 S 8.569 644 7.778 5.210 1.852 422 147 147 147 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 21 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangeh. 0810 Gesamtpersonalrat 0810.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 0810 Gesamtpersonalrat Summe 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangeh. 001 B O 1 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B G 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 S 6 0 5 1 1 1 1 1 1 0 B G 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 S 6 0 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 22 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 0 B G 14.934 0 644 0 13.670 0 6.412 0 3.492 0 1.449 0 1.159 0 1.158 0 620 0 0 0 S 14.934 644 13.670 6.412 3.492 1.449 1.159 1.158 620 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 23 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 1 11 Öffentliche Ordnung 1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat 1100.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 1100.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 1.793 0 1.793 0 1.793 0 0 0 0 0 1.593 0 1.593 0 1.593 793 0 793 0 793 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 191 0 191 0 191 0 0 0 0 0 171 0 171 0 171 52 0 52 0 52 59 0 59 0 59 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 B G 1.984 0 0 0 1.764 0 845 0 259 0 220 0 220 0 220 0 220 0 0 0 S 1.984 0 1.764 845 259 220 220 220 220 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 24 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 1110 Verkehrsüberwachung 1110.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 1110.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 1110 Verkehrsüberwachung 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 B G 420 0 0 0 350 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 0 0 S 420 0 350 70 70 70 70 70 70 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 25 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 1160 Umwelt 1160.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 1160 Umwelt Summe 11 Öffentliche Ordnung 001 B O 1 B G S Z St.A. 114 0 114 0 114 0 0 0 0 0 97 0 97 0 97 29 0 29 0 29 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 0 0 0 0 0 B G 114 0 0 0 97 0 29 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 S 114 0 97 29 17 17 17 17 17 0 B G 2.518 0 0 0 2.211 0 944 0 346 0 307 0 307 0 307 0 307 0 0 0 S 2.518 0 2.211 944 346 307 307 307 307 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 26 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 13 Brandschutz 1300 Feuerwehr 1300.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (R) 1300.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger (R) 1300.9364 DV-Anlagen, Software (R) Summe 1300 Feuerwehr 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 20.261 0 20.261 0 20.261 0 0 0 0 0 18.391 0 18.391 0 18.391 7.050 0 7.050 0 7.050 3.370 0 3.370 0 3.370 3.070 0 3.070 0 3.070 2.451 0 2.451 0 2.451 2.450 0 2.450 0 2.450 1.870 0 1.870 0 1.870 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 25.644 0 25.644 0 25.644 0 0 0 0 0 24.644 0 24.644 0 24.644 2.204 0 2.204 0 2.204 12.670 0 12.670 0 12.670 2.820 0 2.820 0 2.820 6.050 0 6.050 0 6.050 900 0 900 0 900 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.405 0 3.405 0 3.405 0 0 0 0 0 3.155 0 3.155 0 3.155 1.349 0 1.349 0 1.349 250 0 250 0 250 650 0 650 0 650 656 0 656 0 656 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 B G 49.310 0 0 0 46.190 0 10.603 0 16.290 0 6.540 0 9.157 0 3.600 0 3.120 0 0 0 S 49.310 0 46.190 10.603 16.290 6.540 9.157 3.600 3.120 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 27 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 13 Brandschutz B G 49.310 0 0 0 46.190 0 10.603 0 16.290 0 6.540 0 9.157 0 3.600 0 3.120 0 0 0 S 49.310 0 46.190 10.603 16.290 6.540 9.157 3.600 3.120 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 28 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 1400 Katastrophenschutz 1400.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 1400 Katastrophenschutz Summe 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 001 B O 1 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 B G 60 0 0 0 50 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 S 60 0 50 10 10 10 10 10 10 0 B G 60 0 0 0 50 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 S 60 0 50 10 10 10 10 10 10 0 B G 51.888 0 0 0 48.451 0 11.557 0 16.646 0 6.857 0 9.474 0 3.917 0 3.437 0 0 0 S 51.888 0 48.451 11.557 16.646 6.857 9.474 3.917 3.437 0 0 0 0 Summe Einzelplan 1 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 29 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 2 20 Schulverwaltung 2000 Schulverwaltung 2000.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2000.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2000.9364 DV-Anlagen, Software (R12 im Jahr 2014) Summe 2000 Schulverwaltung 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 1.891 0 1.891 0 1.891 0 0 0 0 0 1.838 0 1.838 0 1.838 1.626 0 1.626 0 1.626 53 0 53 0 53 53 0 53 0 53 53 0 53 0 53 53 0 53 0 53 53 0 53 0 53 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.998 0 1.998 0 1.998 0 0 0 0 0 1.665 0 1.665 0 1.665 333 0 333 0 333 333 0 333 0 333 333 0 333 0 333 333 0 333 0 333 333 0 333 0 333 333 0 333 0 333 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.149 0 5.149 0 5.149 1.021 0 1.021 0 1.021 3.670 0 3.670 0 3.670 1.838 0 1.838 0 1.838 458 0 458 0 458 458 0 458 0 458 458 0 458 0 458 458 0 458 0 458 458 0 458 0 458 0 0 0 0 0 0 B G 9.038 0 1.021 0 7.173 0 3.797 0 844 0 844 0 844 0 844 0 844 0 0 0 S 9.038 1.021 7.173 3.797 844 844 844 844 844 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 30 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2001 Information/Kommunikation 2001.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2001.9364 DV-Anlagen, Software 2001.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht (R12)(R13) (R14) Summe 2001 Information/Kommunikation 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 1.512 0 1.512 0 1.512 0 0 0 0 0 1.262 0 1.262 0 1.262 262 0 262 0 262 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.924 0 3.924 0 3.924 0 0 0 0 0 3.367 0 3.367 0 3.367 1.139 0 1.139 0 1.139 557 0 557 0 557 557 0 557 0 557 557 0 557 0 557 557 0 557 0 557 557 0 557 0 557 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 69.134 0 69.134 0 69.134 29.601 0 29.601 0 29.601 33.605 0 33.605 0 33.605 7.839 0 7.839 0 7.839 7.982 0 7.982 0 7.982 5.928 0 5.928 0 5.928 5.928 0 5.928 0 5.928 5.928 0 5.928 0 5.928 5.928 0 5.928 0 5.928 0 0 0 0 0 0 B G 74.570 0 29.601 0 38.234 0 9.240 0 8.789 0 6.735 0 6.735 0 6.735 0 6.735 0 0 0 S 74.570 29.601 38.234 9.240 8.789 6.735 6.735 6.735 6.735 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 31 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2010 Staatliches Schulamt 2010.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2010.9364 DV-Anlagen, Software Summe 2010 Staatliches Schulamt 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 156 0 156 0 156 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 26 0 26 0 26 0 0 0 0 0 0 B G 276 0 0 0 230 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 0 0 S 276 0 230 46 46 46 46 46 46 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 32 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung 2050.9364 DV-Anlagen, Software Summe 2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung Summe 20 Schulverwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 54 0 54 0 54 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 B G 54 0 0 0 45 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0 S 54 0 45 9 9 9 9 9 9 0 B G 83.938 0 30.622 0 45.682 0 13.092 0 9.688 0 7.634 0 7.634 0 7.634 0 7.634 0 0 0 S 83.938 30.622 45.682 13.092 9.688 7.634 7.634 7.634 7.634 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 33 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 21 Grund- und Mittelschulen 2110 Grundschulen 2110.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2110.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2110.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2110 Grundschulen 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 5.877 0 5.877 0 5.877 0 0 0 0 0 5.140 0 5.140 0 5.140 1.749 0 1.749 0 1.749 1.180 0 1.180 0 1.180 737 0 737 0 737 737 0 737 0 737 737 0 737 0 737 737 0 737 0 737 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 360 0 360 0 360 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 408 0 408 0 408 0 0 0 0 0 388 0 388 0 388 206 0 206 0 206 122 0 122 0 122 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 B G 6.645 0 0 0 5.828 0 2.015 0 1.362 0 817 0 817 0 817 0 817 0 0 0 S 6.645 0 5.828 2.015 1.362 817 817 817 817 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 34 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2130 Mittelschulen 2130.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2130.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2130.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2130 Mittelschulen 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 3.376 0 3.376 0 3.376 0 0 0 0 0 2.831 0 2.831 0 2.831 721 0 721 0 721 540 0 540 0 540 534 0 534 0 534 518 0 518 0 518 518 0 518 0 518 545 0 545 0 545 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 210 0 210 0 210 0 0 0 0 0 175 0 175 0 175 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 295 0 295 0 295 0 0 0 0 0 259 0 259 0 259 115 0 115 0 115 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 B G 3.881 0 0 0 3.265 0 871 0 611 0 605 0 589 0 589 0 616 0 0 0 S 3.881 0 3.265 871 611 605 589 589 616 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 35 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2160 Schulartunabhängige Orientierungsstufe 2160.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2160 Schulartunabhängige Orientierungsstufe Summe 21 Grund- und Mittelschulen 001 B O 1 B G S Z St.A. 96 0 96 0 96 0 0 0 0 0 80 0 80 0 80 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0 B G 96 0 0 0 80 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 0 0 S 96 0 80 16 16 16 16 16 16 0 B G 10.622 0 0 0 9.173 0 2.902 0 1.989 0 1.438 0 1.422 0 1.422 0 1.449 0 0 0 S 10.622 0 9.173 2.902 1.989 1.438 1.422 1.422 1.449 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 36 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 22 Realschulen 2200 Städtische Realschulen 2200.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2200.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Summe 2200 Städtische Realschulen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 3.812 0 3.812 0 3.812 0 0 0 0 0 3.338 0 3.338 0 3.338 861 0 861 0 861 1.055 0 1.055 0 1.055 474 0 474 0 474 474 0 474 0 474 474 0 474 0 474 474 0 474 0 474 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 B G 3.824 0 0 0 3.348 0 863 0 1.057 0 476 0 476 0 476 0 476 0 0 0 S 3.824 0 3.348 863 1.057 476 476 476 476 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 37 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2210 Franz- Auweck- Abendschule 2210.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2210 Franz- Auweck- Abendschule 001 B O 1 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B G 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 S 6 0 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 38 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2220 Staatliche Realschulen 2220.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2220 Staatliche Realschulen Summe 22 Realschulen 001 B O 1 B G S Z St.A. 401 0 401 0 401 0 0 0 0 0 354 0 354 0 354 47 0 47 0 47 166 0 166 0 166 47 0 47 0 47 47 0 47 0 47 47 0 47 0 47 47 0 47 0 47 0 0 0 0 0 B G 401 0 0 0 354 0 47 0 166 0 47 0 47 0 47 0 47 0 0 0 S 401 0 354 47 166 47 47 47 47 0 B G 4.231 0 0 0 3.707 0 911 0 1.224 0 524 0 524 0 524 0 524 0 0 0 S 4.231 0 3.707 911 1.224 524 524 524 524 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 39 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 23 Gymnasien 2300 Städtische Gymnasien 2300.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (R12) 2300.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2300.9364 DV-Anlagen, Software 2300.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 004 B O 1 B G S Z St.A. 3.882 0 3.882 0 3.882 1.835 0 1.835 0 1.835 1.800 0 1.800 0 1.800 312 0 312 0 312 747 0 747 0 747 247 0 247 0 247 247 0 247 0 247 247 0 247 0 247 247 0 247 0 247 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 78 0 78 0 78 0 0 0 0 0 65 0 65 0 65 13 0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 40 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2300.9331 Serviceagentur Ganztags städt. Einrichtung Summe 2300 Städtische Gymnasien 018 B O - B G S Z St.A. 1.009 0 1.009 0 1.009 0 0 0 0 0 1.009 0 1.009 0 1.009 1.009 0 1.009 0 1.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 5.059 0 1.835 0 2.949 0 1.349 0 775 0 275 0 275 0 275 0 275 0 0 0 S 5.059 1.835 2.949 1.349 775 275 275 275 275 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 41 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2310 Städtisches Abendgymnasium 2310.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2310 Städtisches Abendgymnasium 001 B O 1 B G S Z St.A. 48 0 48 0 48 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 B G 48 0 0 0 40 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 S 48 0 40 8 8 8 8 8 8 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 42 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2320 Staatliche Gymnasien 2320.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (R12) (R13) (R14) 2320.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2320.9364 DV-Anlagen, Software 2320.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 004 B O 1 B G S Z St.A. 5.504 0 5.504 0 5.504 2.319 0 2.319 0 2.319 2.780 0 2.780 0 2.780 379 0 379 0 379 1.204 0 1.204 0 1.204 396 0 396 0 396 399 0 399 0 399 402 0 402 0 402 405 0 405 0 405 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 43 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2320.9331 Serviceagentur Ganztags staatl. Einrichtung Summe 2320 Staatliche Gymnasien 019 B O - B G S Z St.A. 850 0 850 0 850 0 0 0 0 0 850 0 850 0 850 850 0 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 6.528 0 2.319 0 3.775 0 1.258 0 1.233 0 425 0 428 0 431 0 434 0 0 0 S 6.528 2.319 3.775 1.258 1.233 425 428 431 434 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 44 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2330 Münchenkolleg 2330.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2330 Münchenkolleg Summe 23 Gymnasien 001 B O 1 B G S Z St.A. 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 90 0 90 0 90 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 B G 108 0 0 0 90 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 S 108 0 90 18 18 18 18 18 18 0 B G 11.743 0 4.154 0 6.854 0 2.633 0 2.034 0 726 0 729 0 732 0 735 0 0 0 S 11.743 4.154 6.854 2.633 2.034 726 729 732 735 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 45 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 24 Berufs-, Berufsfachschulen 2400 Berufsschulen 2400.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (R14) 2400.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2400.9364 DV-Anlagen, Software 2400.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 004 B O 1 B G S Z St.A. 9.338 0 9.338 0 9.338 0 0 0 0 0 8.790 0 8.790 0 8.790 5.049 0 5.049 0 5.049 2.097 0 2.097 0 2.097 548 0 548 0 548 548 0 548 0 548 548 0 548 0 548 548 0 548 0 548 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 207 0 207 0 207 0 0 0 0 0 182 0 182 0 182 82 0 82 0 82 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 870 0 870 0 870 0 0 0 0 0 725 0 725 0 725 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 145 0 145 0 145 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.527 0 1.527 0 1.527 0 0 0 0 0 1.394 0 1.394 0 1.394 578 0 578 0 578 417 0 417 0 417 133 0 133 0 133 133 0 133 0 133 133 0 133 0 133 133 0 133 0 133 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 46 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 2400 Berufsschulen B G 11.942 0 0 0 11.091 0 5.854 0 2.684 0 851 0 851 0 851 0 851 0 0 0 S 11.942 0 11.091 5.854 2.684 851 851 851 851 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 47 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2430 Wirtschaftsschulen 2430.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2430.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2430 Wirtschaftsschulen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 168 0 168 0 168 0 0 0 0 0 156 0 156 0 156 100 0 100 0 100 20 0 20 0 20 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 39 0 39 0 39 27 0 27 0 27 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 B G 210 0 0 0 195 0 127 0 23 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 S 210 0 195 127 23 15 15 15 15 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 48 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2431 Staatl. Wirtschaftsschulen 2431.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2431 Staatl. Wirtschaftsschulen 001 B O 1 B G S Z St.A. 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 B G 24 0 0 0 20 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 S 24 0 20 4 4 4 4 4 4 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 49 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2450 Sonstige Berufsfachschulen 2450.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2450.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2450 Sonstige Berufsfachschulen Summe 24 Berufs-, Berufsfachschulen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 426 0 426 0 426 0 0 0 0 0 388 0 388 0 388 222 0 222 0 222 52 0 52 0 52 38 0 38 0 38 38 0 38 0 38 38 0 38 0 38 38 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 101 0 101 0 101 0 0 0 0 0 99 0 99 0 99 36 0 36 0 36 57 0 57 0 57 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 B G 527 0 0 0 487 0 258 0 109 0 40 0 40 0 40 0 40 0 0 0 S 527 0 487 258 109 40 40 40 40 0 B G 12.703 0 0 0 11.793 0 6.243 0 2.820 0 910 0 910 0 910 0 910 0 0 0 S 12.703 0 11.793 6.243 2.820 910 910 910 910 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 50 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 25 Fachschulen, Fachakademien 2511 Fachschulen, Meisterschulen 2511.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2511.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2511 Fachschulen, Meisterschulen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 2.024 0 2.024 0 2.024 0 0 0 0 0 1.912 0 1.912 0 1.912 648 0 648 0 648 928 0 928 0 928 112 0 112 0 112 112 0 112 0 112 112 0 112 0 112 112 0 112 0 112 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 271 0 271 0 271 0 0 0 0 0 262 0 262 0 262 208 0 208 0 208 27 0 27 0 27 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 B G 2.295 0 0 0 2.174 0 856 0 955 0 121 0 121 0 121 0 121 0 0 0 S 2.295 0 2.174 856 955 121 121 121 121 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 51 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2512 Fachakademien 2512.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2512.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2512 Fachakademien Summe 25 Fachschulen, Fachakademien 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 463 0 463 0 463 0 0 0 0 0 418 0 418 0 418 208 0 208 0 208 75 0 75 0 75 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 119 0 119 0 119 0 0 0 0 0 118 0 118 0 118 78 0 78 0 78 37 0 37 0 37 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B G 582 0 0 0 536 0 286 0 112 0 46 0 46 0 46 0 46 0 0 0 S 582 0 536 286 112 46 46 46 46 0 B G 2.877 0 0 0 2.710 0 1.142 0 1.067 0 167 0 167 0 167 0 167 0 0 0 S 2.877 0 2.710 1.142 1.067 167 167 167 167 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 52 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 26 Fachoberschulen, Berufoberschulen 2600 Städtische Fachoberschulen 2600.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2600.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2600 Städtische Fachoberschulen 001 B O 1 003 B O - B G S Z St.A. 580 0 580 0 580 0 0 0 0 0 552 0 552 0 552 360 0 360 0 360 108 0 108 0 108 28 0 28 0 28 28 0 28 0 28 28 0 28 0 28 28 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 268 0 268 0 268 0 0 0 0 0 268 0 268 0 268 228 0 228 0 228 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 848 0 0 0 820 0 588 0 128 0 48 0 28 0 28 0 28 0 0 0 S 848 0 820 588 128 48 28 28 28 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 53 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2610 Staatliche Fachoberschulen 2610.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2610.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2610 Staatliche Fachoberschulen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 346 0 346 0 346 0 0 0 0 0 314 0 314 0 314 186 0 186 0 186 32 0 32 0 32 32 0 32 0 32 32 0 32 0 32 32 0 32 0 32 32 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 71 0 71 0 71 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 66 0 66 0 66 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B G 417 0 0 0 384 0 252 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0 0 0 S 417 0 384 252 33 33 33 33 33 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 54 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2650 Berufsoberschulen 2650.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2650.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2650 Berufsoberschulen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 282 0 282 0 282 0 0 0 0 0 267 0 267 0 267 207 0 207 0 207 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 22 0 22 0 22 14 0 14 0 14 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 B G 306 0 0 0 289 0 221 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 S 306 0 289 221 17 17 17 17 17 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 55 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2651 Staatliche Berufsoberschule 2651.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2651 Staatliche Berufsoberschule Summe 26 Fachoberschulen, Berufoberschulen 001 B O 1 B G S Z St.A. 138 0 138 0 138 0 0 0 0 0 115 0 115 0 115 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 23 0 23 0 0 0 0 0 B G 138 0 0 0 115 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 0 0 S 138 0 115 23 23 23 23 23 23 0 B G 1.709 0 0 0 1.608 0 1.084 0 201 0 121 0 101 0 101 0 101 0 0 0 S 1.709 0 1.608 1.084 201 121 101 101 101 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 56 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 27 Förderschulen 2700 Förderschulen 2700.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2700.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 2700.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2700 Förderschulen 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 825 0 825 0 825 0 0 0 0 0 696 0 696 0 696 169 0 169 0 169 140 0 140 0 140 129 0 129 0 129 129 0 129 0 129 129 0 129 0 129 129 0 129 0 129 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 48 0 48 0 48 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 B G 933 0 0 0 786 0 187 0 158 0 147 0 147 0 147 0 147 0 0 0 S 933 0 786 187 158 147 147 147 147 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 57 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 27 Förderschulen B G 933 0 0 0 786 0 187 0 158 0 147 0 147 0 147 0 147 0 0 0 S 933 0 786 187 158 147 147 147 147 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 58 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 28 Gesamtschulen 2800 Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule 2800.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2800 Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule Summe 28 Gesamtschulen 001 B O 1 B G S Z St.A. 102 0 102 0 102 0 0 0 0 0 85 0 85 0 85 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 0 0 0 0 0 B G 102 0 0 0 85 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 S 102 0 85 17 17 17 17 17 17 0 B G 102 0 0 0 85 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 S 102 0 85 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 59 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 29 Sonstiges Schulwesen 2951 Schullandheime 2951.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2951.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Summe 2951 Schullandheime 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 378 0 378 0 378 0 0 0 0 0 315 0 315 0 315 63 0 63 0 63 63 0 63 0 63 63 0 63 0 63 63 0 63 0 63 63 0 63 0 63 63 0 63 0 63 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B G 384 0 0 0 320 0 64 0 64 0 64 0 64 0 64 0 64 0 0 0 S 384 0 320 64 64 64 64 64 64 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 60 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2953 Schulsport 2953.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 2953 Schulsport 001 B O 1 B G S Z St.A. 2.880 0 2.880 0 2.880 0 0 0 0 0 2.400 0 2.400 0 2.400 480 0 480 0 480 480 0 480 0 480 480 0 480 0 480 480 0 480 0 480 480 0 480 0 480 480 0 480 0 480 0 0 0 0 0 B G 2.880 0 0 0 2.400 0 480 0 480 0 480 0 480 0 480 0 480 0 0 0 S 2.880 0 2.400 480 480 480 480 480 480 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 61 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 2955 Pädagogisches Institut 2955.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 2955.9364 DV-Anlagen, Software 2955.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 2955 Pädagogisches Institut 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 148 0 148 0 148 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 58 0 58 0 58 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 152 0 152 0 152 0 0 0 0 0 131 0 131 0 131 47 0 47 0 47 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21 21 0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 868 0 868 0 868 0 0 0 0 0 728 0 728 0 728 168 0 168 0 168 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 B G 1.168 0 0 0 989 0 273 0 179 0 179 0 179 0 179 0 179 0 0 0 S 1.168 0 989 273 179 179 179 179 179 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 62 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 29 Sonstiges Schulwesen B G 4.432 0 0 0 3.709 0 817 0 723 0 723 0 723 0 723 0 723 0 0 0 S 4.432 0 3.709 817 723 723 723 723 723 0 B G 133.290 0 34.776 0 86.107 0 29.028 0 19.921 0 12.407 0 12.374 0 12.377 0 12.407 0 0 0 S 133.290 34.776 86.107 29.028 19.921 12.407 12.374 12.377 12.407 0 0 Summe Einzelplan 2 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 63 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 3 30 Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten 3000 Kulturpflege (Verwaltung) 3000.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Kulturpflege (Verwaltung) 3000.9400 Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst im öffentl. Raum Summe 3000 Kulturpflege (Verwaltung) 001 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 132 0 132 0 132 0 0 0 0 0 110 0 110 0 110 22 0 22 0 22 22 0 22 0 22 22 0 22 0 22 22 0 22 0 22 22 0 22 0 22 22 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 4.633 0 4.633 0 4.633 0 0 0 0 0 3.807 0 3.807 0 3.807 503 0 503 0 503 826 0 826 0 826 826 0 826 0 826 826 0 826 0 826 826 0 826 0 826 826 0 826 0 826 0 0 0 0 0 0 B G 4.765 0 0 0 3.917 0 525 0 848 0 848 0 848 0 848 0 848 0 0 0 S 4.765 0 3.917 525 848 848 848 848 848 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 64 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 30 Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten B G 4.765 0 0 0 3.917 0 525 0 848 0 848 0 848 0 848 0 848 0 0 0 S 4.765 0 3.917 525 848 848 848 848 848 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 65 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3200 Münchener Stadtmuseum 3200.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 3200.9364 DV-Anlagen, Software 3200.9400 Münchner Stadtmuseum Kunst- u. Sammlungsgegenst. Summe 3200 Münchener Stadtmuseum 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 1.350 0 1.350 0 1.350 0 0 0 0 0 1.220 0 1.220 0 1.220 372 0 372 0 372 280 0 280 0 280 210 0 210 0 210 228 0 228 0 228 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 86 0 86 0 86 0 0 0 0 0 71 0 71 0 71 11 0 11 0 11 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 912 0 912 0 912 0 0 0 0 0 765 0 765 0 765 152 0 152 0 152 157 0 157 0 157 162 0 162 0 162 147 0 147 0 147 147 0 147 0 147 147 0 147 0 147 0 0 0 0 0 0 B G 2.348 0 0 0 2.056 0 535 0 452 0 387 0 390 0 292 0 292 0 0 0 S 2.348 0 2.056 535 452 387 390 292 292 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 66 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3210 Galerie im Lenbachhaus 3210.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3210.9364 DV-Anlagen, Software 3210.9400 Kunst- u. Sammlungsgegenstände Summe 3210 Galerie im Lenbachhaus 002 B O 1 003 B O 1 004 B O 1 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 125 0 125 0 125 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 94 0 94 0 94 25 0 25 0 25 69 0 69 0 69 29 0 29 0 29 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.624 0 1.624 0 1.624 0 0 0 0 0 1.320 0 1.320 0 1.320 204 0 204 0 204 204 0 204 0 204 304 0 304 0 304 304 0 304 0 304 304 0 304 0 304 304 0 304 0 304 0 0 0 0 0 0 B G 1.868 0 25 0 1.514 0 258 0 239 0 339 0 339 0 339 0 329 0 0 0 S 1.868 25 1.514 258 239 339 339 339 329 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 67 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3211 Jüdisches Museum 3211.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3211.9364 DV-Anlagen, Software 3211.9400 Kunst- und Sammlungsgegenstände Summe 3211 Jüdisches Museum 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 31 0 31 0 31 11 0 11 0 11 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 57 0 57 0 57 0 0 0 0 0 49 0 49 0 49 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 17 0 17 0 17 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 210 0 210 0 210 0 0 0 0 0 175 0 175 0 175 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 35 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 B G 303 0 0 0 255 0 54 0 48 0 57 0 48 0 48 0 48 0 0 0 S 303 0 255 54 48 57 48 48 48 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 68 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3212 NS-Dokumentationszentrum; Neubau; 3212.9330 Einrichtung/Ausstattung Summe 3212 NS-Dokumentationszentrum; Neubau; 002 B O 1 B G S Z St.A. 440 0 440 0 440 0 0 0 0 0 440 0 440 0 440 290 0 290 0 290 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 440 0 0 0 440 0 290 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 S 440 0 440 290 50 50 50 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 69 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3220 Stadtarchiv 3220.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3220.9400 Sammlungsgegenstände, Fachbücherei Stadtarchiv Summe 3220 Stadtarchiv Summe 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 390 0 390 0 390 0 0 0 0 0 383 0 383 0 383 48 0 48 0 48 314 0 314 0 314 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 102 0 102 0 102 0 0 0 0 0 85 0 85 0 85 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 B G 492 0 0 0 468 0 65 0 331 0 24 0 24 0 24 0 24 0 0 0 S 492 0 468 65 331 24 24 24 24 0 B G 5.451 0 25 0 4.733 0 1.202 0 1.120 0 857 0 851 0 703 0 693 0 0 0 S 5.451 25 4.733 1.202 1.120 857 851 703 693 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 70 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 33 Theater, Konzerte, Musikpflege 3320 Münchener Philharmoniker 3320.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 3320 Münchener Philharmoniker 001 B O 1 B G S Z St.A. 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 160 0 160 0 160 120 0 120 0 120 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 B G 170 0 0 0 160 0 120 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 S 170 0 160 120 10 10 10 10 10 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 71 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3331 Sing- und Musikschule 3331.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3331.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 3331 Sing- und Musikschule Summe 33 Theater, Konzerte, Musikpflege 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 169 0 169 0 169 0 0 0 0 0 151 0 151 0 151 79 0 79 0 79 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 B G 187 0 0 0 166 0 82 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 0 0 S 187 0 166 82 21 21 21 21 21 0 B G 357 0 0 0 326 0 202 0 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 0 0 S 357 0 326 202 31 31 31 31 31 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 72 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 34 Sonstige Kunstpflege 3410 Bildende Künste, Filmwesen 3410.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3410.9400 Sammlungsgegenstände Bildende Künste, Filmwesen 3410.9364 DV-Anlagen, Software Summe 3410 Bildende Künste, Filmwesen 001 B O 1 002 B O 1 003 B O - B G S Z St.A. 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 30 0 30 0 30 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 102 0 102 0 102 0 0 0 0 0 85 0 85 0 85 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 35 0 35 0 35 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 B G 224 0 0 0 190 0 54 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 0 0 S 224 0 190 54 34 34 34 34 34 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 73 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3430 Oktoberfest und Dulten 3430.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 3430 Oktoberfest und Dulten Summe 34 Sonstige Kunstpflege 001 B O 1 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 B G 300 0 0 0 250 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 0 0 S 300 0 250 50 50 50 50 50 50 0 B G 524 0 0 0 440 0 104 0 84 0 84 0 84 0 84 0 84 0 0 0 S 524 0 440 104 84 84 84 84 84 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 74 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 35 Volksbildung 3520 Stadtbibliothek 3520.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3520.9364 DV-Anlagen, Software (R) 3520.9400 Kunst- und Sammlungsgegenstände 3520.9340 Kraftfahrzeuge (R) 004 B O 1 005 B O 1 006 B O 1 007 B O - B G S Z St.A. 570 0 570 0 570 0 0 0 0 0 475 0 475 0 475 95 0 95 0 95 95 0 95 0 95 95 0 95 0 95 95 0 95 0 95 95 0 95 0 95 95 0 95 0 95 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.629 0 6.629 0 6.629 1.366 0 1.366 0 1.366 5.231 0 5.231 0 5.231 3.161 0 3.161 0 3.161 32 0 32 0 32 32 0 32 0 32 32 0 32 0 32 1.974 0 1.974 0 1.974 32 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 348 0 348 0 348 0 0 0 0 0 290 0 290 0 290 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 58 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 75 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 3520 Stadtbibliothek B G 7.697 0 1.366 0 6.146 0 3.314 0 335 0 185 0 185 0 2.127 0 185 0 0 0 S 7.697 1.366 6.146 3.314 335 185 185 2.127 185 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 76 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3550 Sonstige Volksbildung 3550.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Abt. 2 - Technik) Summe 3550 Sonstige Volksbildung 001 B O 1 B G S Z St.A. 1.687 0 1.687 0 1.687 0 0 0 0 0 1.687 0 1.687 0 1.687 214 0 214 0 214 270 0 270 0 270 225 0 225 0 225 489 0 489 0 489 489 0 489 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 1.687 0 0 0 1.687 0 214 0 270 0 225 0 489 0 489 0 0 0 0 0 S 1.687 0 1.687 214 270 225 489 489 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 77 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung Achatswies 3553.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 3553.9364 DV-Anlagen, Software Summe 3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung Achatswies Summe 35 Volksbildung 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 222 0 222 0 222 0 0 0 0 0 185 0 185 0 185 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 84 0 84 0 84 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 B G 306 0 0 0 255 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 0 0 S 306 0 255 51 51 51 51 51 51 0 B G 9.690 0 1.366 0 8.088 0 3.579 0 656 0 461 0 725 0 2.667 0 236 0 0 0 S 9.690 1.366 8.088 3.579 656 461 725 2.667 236 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 78 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 36 Heimatpflege 3601 Natur- und Denkmalschutz 3601.9330 Natur- und Denkmalschutz, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 3601 Natur- und Denkmalschutz Summe 36 Heimatpflege 002 B O 1 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 B G 20.817 0 1.391 0 17.529 0 5.617 0 2.744 0 2.286 0 2.544 0 4.338 0 1.897 0 0 0 S 20.817 1.391 17.529 5.617 2.744 2.286 2.544 4.338 1.897 0 0 0 0 Summe Einzelplan 3 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 79 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 4 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat) 4000.9340 Bewegl. Anlagevermögen, Kraftund Nutzfahrzeuge, Pauschale SozR Zentrale 4000.9330 Bewegl. Anlagevermögen, Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände, Sozialreferat Zentrale Summe 4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat) 001 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 94 0 94 0 94 0 0 0 0 0 85 0 85 0 85 49 0 49 0 49 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 174 0 174 0 174 0 0 0 0 0 145 0 145 0 145 29 0 29 0 29 29 0 29 0 29 29 0 29 0 29 29 0 29 0 29 29 0 29 0 29 29 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 B G 268 0 0 0 230 0 78 0 38 0 38 0 38 0 38 0 38 0 0 0 S 268 0 230 78 38 38 38 38 38 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 80 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4001 Sozialbürgerhäuser 4001.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, SBH+BSA Pauschale Summe 4001 Sozialbürgerhäuser 001 B O 1 B G S Z St.A. 703 0 703 0 703 0 0 0 0 0 703 0 703 0 703 183 0 183 0 183 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 703 0 0 0 703 0 183 0 130 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 S 703 0 703 183 130 130 130 130 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 81 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4015 Amt für Soziale Sicherung 4015.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Amt für Soziale Sicherung, Pauschale Summe 4015 Amt für Soziale Sicherung 001 B O 1 B G S Z St.A. 162 0 162 0 162 0 0 0 0 0 137 0 137 0 137 37 0 37 0 37 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 B G 162 0 0 0 137 0 37 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 0 0 S 162 0 137 37 25 25 25 25 25 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 82 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4030 Amt für Wohnen und Migration 4030.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Amt f. Wohnen u. Migration, Pauschale Summe 4030 Amt für Wohnen und Migration 001 B O 1 B G S Z St.A. 442 0 442 0 442 0 0 0 0 0 374 0 374 0 374 102 0 102 0 102 68 0 68 0 68 68 0 68 0 68 68 0 68 0 68 68 0 68 0 68 68 0 68 0 68 0 0 0 0 0 B G 442 0 0 0 374 0 102 0 68 0 68 0 68 0 68 0 68 0 0 0 S 442 0 374 102 68 68 68 68 68 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 83 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt) 4070.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Jugendamt, Pauschale Summe 4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt) 001 B O 1 B G S Z St.A. 660 0 660 0 660 0 0 0 0 0 590 0 590 0 590 310 0 310 0 310 70 0 70 0 70 70 0 70 0 70 70 0 70 0 70 70 0 70 0 70 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 B G 660 0 0 0 590 0 310 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 0 0 S 660 0 590 310 70 70 70 70 70 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 84 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4080 Versicherungsamt 4080.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 4080 Versicherungsamt Summe 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 001 B O 1 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 B G 18 0 0 0 15 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 18 0 15 3 3 3 3 3 3 0 B G 2.253 0 0 0 2.049 0 713 0 334 0 334 0 334 0 334 0 204 0 0 0 S 2.253 0 2.049 713 334 334 334 334 204 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 85 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 4310 Alten-Service-Zentren 4310.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Pauschale ASZ Summe 4310 Alten-Service-Zentren 001 B O 1 B G S Z St.A. 252 0 252 0 252 0 0 0 0 0 210 0 210 0 210 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 B G 252 0 0 0 210 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 0 0 S 252 0 210 42 42 42 42 42 42 0 200 200 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 86 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4311 Alten- und Servicezentrum Ramersdorf 4311.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 4311 Alten- und Servicezentrum Ramersdorf 001 B O - B G S Z St.A. 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0 16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 16 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 87 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4351 Städtische Unterkünfte 4351.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände städt. Unterkünfte, Kostenrechnende Einrichtung Pauschale Summe 4351 Städtische Unterkünfte 001 B O 1 B G S Z St.A. 139 0 139 0 139 0 0 0 0 0 114 0 114 0 114 39 0 39 0 39 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 B G 139 0 0 0 114 0 39 0 0 0 25 0 25 0 25 0 25 0 0 0 S 139 0 114 39 0 25 25 25 25 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 88 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4356 Notquartiere für Wohnungslose 4356.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Notquartiere f. Wohnungslose, Pauschale Kostenrechnende Einrichtung Summe 4356 Notquartiere für Wohnungslose 001 B O 1 B G S Z St.A. 257 0 257 0 257 0 0 0 0 0 217 0 217 0 217 57 0 57 0 57 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 B G 257 0 0 0 217 0 57 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 0 0 S 257 0 217 57 40 40 40 40 40 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 89 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4363 Migration und Integration 4363.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Migration u. Integration, Pauschale Kostenrechnende Einrichtung Summe 4363 Migration und Integration Summe 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 001 B O 1 B G S Z St.A. 194 0 194 0 194 0 0 0 0 0 179 0 179 0 179 119 0 119 0 119 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 B G 194 0 0 0 179 0 119 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 S 194 0 179 119 15 15 15 15 15 0 B G 858 0 0 0 736 0 273 0 97 0 122 0 122 0 122 0 122 0 0 0 S 858 0 736 273 97 122 122 122 122 0 0 0 200 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 90 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4602 Freizeitstätten 4602.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 4602 Freizeitstätten 001 B O 1 B G S Z St.A. 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 B G 90 0 0 0 75 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 S 90 0 75 15 15 15 15 15 15 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 91 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4643 Heilpädagogische Tagesstätten 4643.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 4643.9365 DV-Anlagen, Software-Unterricht Summe 4643 Heilpädagogische Tagesstätten 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 B G 54 0 0 0 45 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0 S 54 0 45 9 9 9 9 9 9 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 92 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647 KITA Kindertageseinrichtung 4647.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (R) 4647.9364 Dv-Anlagen, Software (R) Summe 4647 KITA Kindertageseinrichtung 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 19.139 0 19.139 0 19.139 6.270 0 6.270 0 6.270 10.988 0 10.988 0 10.988 2.764 0 2.764 0 2.764 2.581 0 2.581 0 2.581 1.881 0 1.881 0 1.881 1.881 0 1.881 0 1.881 1.881 0 1.881 0 1.881 1.881 0 1.881 0 1.881 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6.495 0 6.495 0 6.495 554 0 554 0 554 5.385 0 5.385 0 5.385 2.088 0 2.088 0 2.088 556 0 556 0 556 556 0 556 0 556 1.629 0 1.629 0 1.629 556 0 556 0 556 556 0 556 0 556 0 0 0 0 0 0 B G 25.634 0 6.824 0 16.373 0 4.852 0 3.137 0 2.437 0 3.510 0 2.437 0 2.437 0 0 0 S 25.634 6.824 16.373 4.852 3.137 2.437 3.510 2.437 2.437 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 93 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4660 Jugendheim Pasing 4660.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Jugendheim Pasing, Pauschale Summe 4660 Jugendheim Pasing 001 B O 1 B G S Z St.A. 102 0 102 0 102 0 0 0 0 0 85 0 85 0 85 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 17 0 0 0 0 0 B G 102 0 0 0 85 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 S 102 0 85 17 17 17 17 17 17 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 94 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 4680.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Sonst. Einrichtung d. Jugendhilfe, Pauschale Summe 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 001 B O 1 B G S Z St.A. 84 0 84 0 84 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 0 0 0 0 0 B G 84 0 0 0 70 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 0 S 84 0 70 14 14 14 14 14 14 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 95 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe 4681.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe Summe 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 001 B O 1 B G S Z St.A. 66 0 66 0 66 0 0 0 0 0 55 0 55 0 55 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 B G 66 0 0 0 55 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 0 0 S 66 0 55 11 11 11 11 11 11 0 B G 26.030 0 6.824 0 16.703 0 4.918 0 3.203 0 2.503 0 3.576 0 2.503 0 2.503 0 0 0 S 26.030 6.824 16.703 4.918 3.203 2.503 3.576 2.503 2.503 0 B G 29.141 0 6.824 0 19.488 0 5.904 0 3.634 0 2.959 0 4.032 0 2.959 0 2.829 0 0 0 S 29.141 6.824 19.488 5.904 3.634 2.959 4.032 2.959 2.829 0 0 0 0 Summe Einzelplan 4 200 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 96 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 5 50 Gesundheitsverwaltung 5000 Gesundheit 5000.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 5000 Gesundheit Summe 50 Gesundheitsverwaltung 001 B O 1 B G S Z St.A. 825 0 825 0 825 0 0 0 0 0 725 0 725 0 725 325 0 325 0 325 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 B G 825 0 0 0 725 0 325 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 S 825 0 725 325 100 100 100 100 100 0 B G 825 0 0 0 725 0 325 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 S 825 0 725 325 100 100 100 100 100 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 97 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 51 Krankenhäuser 5100 Referat für Gesundheit und Umwelt 5100.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 5100.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 5100 Referat für Gesundheit und Umwelt Summe 51 Krankenhäuser 001 B O 1 002 B O - B G S Z St.A. 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0 335 0 335 0 335 67 0 67 0 67 67 0 67 0 67 67 0 67 0 67 67 0 67 0 67 67 0 67 0 67 67 0 67 0 67 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 452 0 0 0 385 0 67 0 117 0 67 0 67 0 67 0 67 0 0 0 S 452 0 385 67 117 67 67 67 67 0 B G 452 0 0 0 385 0 67 0 117 0 67 0 67 0 67 0 67 0 0 0 S 452 0 385 67 117 67 67 67 67 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 98 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 54 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege 5440 Amtlicher Tierarzt 5440.9330 Einrichtung- und Ausstattungsgegenstände Summe 5440 Amtlicher Tierarzt Summe 54 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege 001 B O 1 B G S Z St.A. 180 0 180 0 180 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 B G 180 0 0 0 150 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 S 180 0 150 30 30 30 30 30 30 0 B G 180 0 0 0 150 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 S 180 0 150 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 99 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 55 Förderung des Sports 5500 Sportamt, Sportförderung 5500.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 5500.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 5500.9364 DV-Anlagen, Software Summe 5500 Sportamt, Sportförderung 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 222 0 222 0 222 0 0 0 0 0 185 0 185 0 185 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 37 0 37 0 37 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 B G 240 0 0 0 200 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 0 0 S 240 0 200 40 40 40 40 40 40 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 100 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 55 Förderung des Sports B G 240 0 0 0 200 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 0 0 S 240 0 200 40 40 40 40 40 40 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 101 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 56 Eigene Sportstätten 5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße 5620.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 5620.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Summe 5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 27 0 27 0 27 0 0 0 0 0 26 0 26 0 26 22 0 22 0 22 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B G 45 0 0 0 41 0 25 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 S 45 0 41 25 4 4 4 4 4 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 102 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5630 Eis- und Funsportzentren Ost und West 5630.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 5630.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Summe 5630 Eis- und Funsportzentren Ost und West 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 B G 42 0 0 0 35 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 S 42 0 35 7 7 7 7 7 7 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 103 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen 5640.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 5640.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 5640.9364 DV-Anlagen, Software Summe 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 210 0 210 0 210 0 0 0 0 0 180 0 180 0 180 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 280 0 280 0 280 0 0 0 0 0 255 0 255 0 255 85 0 85 0 85 60 0 60 0 60 60 0 60 0 60 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 B G 508 0 0 0 450 0 128 0 103 0 103 0 58 0 58 0 58 0 0 0 S 508 0 450 128 103 103 58 58 58 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 104 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5650 Rudi-Sedlmayer-Sporthalle 5650.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 5650 Rudi-Sedlmayer-Sporthalle Summe 56 Eigene Sportstätten 001 B O 1 B G S Z St.A. 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B G 6 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 S 6 0 5 1 1 1 1 1 1 0 B G 601 0 0 0 531 0 161 0 115 0 115 0 70 0 70 0 70 0 0 0 S 601 0 531 161 115 115 70 70 70 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 105 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 58 Park- und Gartenanlagen 5800 Alleen und Anlagen 5800.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 5800.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 5800 Alleen und Anlagen 019 B O 1 020 B O 1 B G S Z St.A. 4.925 0 4.925 0 4.925 0 0 0 0 0 4.175 0 4.175 0 4.175 855 0 855 0 855 1.070 0 1.070 0 1.070 750 0 750 0 750 750 0 750 0 750 750 0 750 0 750 750 0 750 0 750 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.510 0 3.510 0 3.510 0 0 0 0 0 3.110 0 3.110 0 3.110 1.140 0 1.140 0 1.140 770 0 770 0 770 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 B G 8.435 0 0 0 7.285 0 1.995 0 1.840 0 1.150 0 1.150 0 1.150 0 1.150 0 0 0 S 8.435 0 7.285 1.995 1.840 1.150 1.150 1.150 1.150 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 106 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5810 Stadtgärtnerei 5810.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 5810 Stadtgärtnerei Summe 58 Park- und Gartenanlagen 001 B O 1 B G S Z St.A. 960 0 960 0 960 0 0 0 0 0 860 0 860 0 860 350 0 350 0 350 210 0 210 0 210 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 B G 960 0 0 0 860 0 350 0 210 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 S 960 0 860 350 210 100 100 100 100 0 B G 9.395 0 0 0 8.145 0 2.345 0 2.050 0 1.250 0 1.250 0 1.250 0 1.250 0 0 0 S 9.395 0 8.145 2.345 2.050 1.250 1.250 1.250 1.250 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 107 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 5910 Kleingärten 5910.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 5910 Kleingärten Summe 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 002 B O 1 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 B G 60 0 0 0 50 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 S 60 0 50 10 10 10 10 10 10 0 B G 60 0 0 0 50 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 S 60 0 50 10 10 10 10 10 10 0 B G 11.753 0 0 0 10.186 0 2.978 0 2.462 0 1.612 0 1.567 0 1.567 0 1.567 0 0 0 S 11.753 0 10.186 2.978 2.462 1.612 1.567 1.567 1.567 0 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 108 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 6 60 Bauverwaltung 6000 Baureferat 6000.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 6000.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Anhänger Summe 6000 Baureferat 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 720 0 720 0 720 0 0 0 0 0 600 0 600 0 600 120 0 120 0 120 120 0 120 0 120 120 0 120 0 120 120 0 120 0 120 120 0 120 0 120 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 308 0 308 0 308 0 0 0 0 0 308 0 308 0 308 158 0 158 0 158 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 1.028 0 0 0 908 0 278 0 270 0 120 0 120 0 120 0 120 0 0 0 S 1.028 0 908 278 270 120 120 120 120 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 109 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6010 Hochbauverwaltung 6010.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 6010.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Anhänger 6010.9364 DV-Anlagen/Software Summe 6010 Hochbauverwaltung 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 396 0 396 0 396 0 0 0 0 0 386 0 386 0 386 346 0 346 0 346 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 282 0 282 0 282 0 0 0 0 0 267 0 267 0 267 102 0 102 0 102 120 0 120 0 120 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 1.250 0 1.250 0 1.250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 B G 2.178 0 0 0 1.903 0 698 0 380 0 275 0 275 0 275 0 275 0 0 0 S 2.178 0 1.903 698 380 275 275 275 275 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 110 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6020 Verwaltung und Recht 6020.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6020 Verwaltung und Recht 002 B O 1 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 B G 120 0 0 0 100 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 S 120 0 100 20 20 20 20 20 20 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 111 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6050 U-Bahn-Bau 6050.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6050 U-Bahn-Bau Summe 60 Bauverwaltung 008 B O 1 B G S Z St.A. 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 35 0 35 0 35 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 B G 42 0 0 0 35 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 S 42 0 35 7 7 7 7 7 7 0 B G 3.368 0 0 0 2.946 0 1.003 0 677 0 422 0 422 0 422 0 422 0 0 0 S 3.368 0 2.946 1.003 677 422 422 422 422 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 112 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 61 Städteplanung und Bauförderung, Vermessung 6100 Referat für Stadtplanung und Bauordnung 6100.9330 Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6100 Referat für Stadtplanung und Bauordnung 001 B O 1 B G S Z St.A. 54 0 54 0 54 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 B G 54 0 0 0 45 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0 S 54 0 45 9 9 9 9 9 9 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 113 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6101 Stadtentwicklungsplanung 6101.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6101 Stadtentwicklungsplanung 001 B O 1 B G S Z St.A. 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 B G 72 0 0 0 60 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 S 72 0 60 12 12 12 12 12 12 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 114 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6110 Lokalbaukommission 6110.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6110 Lokalbaukommission 002 B O 1 B G S Z St.A. 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 B G 90 0 0 0 75 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 S 90 0 75 15 15 15 15 15 15 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 115 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6120 GeodatenService München 6120.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 6120.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 6120 GeodatenService München 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 451 0 451 0 451 0 0 0 0 0 451 0 451 0 451 81 0 81 0 81 55 0 55 0 55 105 0 105 0 105 105 0 105 0 105 105 0 105 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 229 0 229 0 229 0 0 0 0 0 183 0 183 0 183 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 46 0 46 0 46 0 0 0 0 0 0 B G 680 0 0 0 634 0 126 0 55 0 151 0 151 0 151 0 46 0 0 0 S 680 0 634 126 55 151 151 151 46 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 116 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6121 Bewertungsamt und Gutachterausschuss 6121.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6121 Bewertungsamt und Gutachterausschuss 001 B O 1 B G S Z St.A. 52 0 52 0 52 0 0 0 0 0 47 0 47 0 47 17 0 17 0 17 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 B G 52 0 0 0 47 0 17 0 10 0 10 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 52 0 47 17 10 10 5 5 5 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 117 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6130 Stadtplanung 6130.9330 Stadtplanung, Einrichtungsund Ausstattungsgegenstände Summe 6130 Stadtplanung 001 B O 1 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 B G 60 0 0 0 50 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 S 60 0 50 10 10 10 10 10 10 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 118 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6150 Städtebauförderung 6150.9330 Städtebauförderung, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6150 Städtebauförderung Summe 61 Städteplanung und Bauförderung, Vermessung 002 B O 1 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 B G 18 0 0 0 15 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 18 0 15 3 3 3 3 3 3 0 B G 1.026 0 0 0 926 0 192 0 114 0 210 0 205 0 205 0 100 0 0 0 S 1.026 0 926 192 114 210 205 205 100 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 119 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung 6200.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung Summe 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 004 B O 1 B G S Z St.A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 B G 30 0 0 0 25 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 S 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 120 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 63 Gemeindestraßen 6300 Gemeindestraßen 6300.9330 Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände 6300.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Anhänger Summe 6300 Gemeindestraßen Summe 63 Gemeindestraßen 311 B O 1 312 B O 1 B G S Z St.A. 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 225 0 225 0 225 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.510 0 5.510 0 5.510 0 0 0 0 0 5.010 0 5.010 0 5.010 1.430 0 1.430 0 1.430 2.080 0 2.080 0 2.080 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 B G 5.780 0 0 0 5.235 0 1.475 0 2.125 0 545 0 545 0 545 0 545 0 0 0 S 5.780 0 5.235 1.475 2.125 545 545 545 545 0 B G 5.780 0 0 0 5.235 0 1.475 0 2.125 0 545 0 545 0 545 0 545 0 0 0 S 5.780 0 5.235 1.475 2.125 545 545 545 545 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 121 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 67 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 6700 Straßenbeleuchtung 6700.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 6700.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Anhänger Summe 6700 Straßenbeleuchtung 302 B O 1 303 B O 1 B G S Z St.A. 315 0 315 0 315 0 0 0 0 0 275 0 275 0 275 115 0 115 0 115 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.204 0 1.204 0 1.204 0 0 0 0 0 1.114 0 1.114 0 1.114 439 0 439 0 439 405 0 405 0 405 90 0 90 0 90 90 0 90 0 90 90 0 90 0 90 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 B G 1.519 0 0 0 1.389 0 554 0 445 0 130 0 130 0 130 0 130 0 0 0 S 1.519 0 1.389 554 445 130 130 130 130 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 122 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 6750 Straßenreinigung 6750.9330 Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände 6750.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Anhänger Summe 6750 Straßenreinigung Summe 67 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 301 B O 1 302 B O 1 B G S Z St.A. 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 225 0 225 0 225 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 11.056 0 11.056 0 11.056 0 0 0 0 0 10.056 0 10.056 0 10.056 4.336 0 4.336 0 4.336 2.720 0 2.720 0 2.720 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 B G 11.326 0 0 0 10.281 0 4.381 0 2.765 0 1.045 0 1.045 0 1.045 0 1.045 0 0 0 S 11.326 0 10.281 4.381 2.765 1.045 1.045 1.045 1.045 0 B G 12.845 0 0 0 11.670 0 4.935 0 3.210 0 1.175 0 1.175 0 1.175 0 1.175 0 0 0 S 12.845 0 11.670 4.935 3.210 1.175 1.175 1.175 1.175 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 123 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 69 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 6900.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge Anhänger Summe 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe 69 Wasserläufe, Wasserbau 004 B O 1 005 B O 1 B G S Z St.A. 734 0 734 0 734 0 0 0 0 0 616 0 616 0 616 144 0 144 0 144 118 0 118 0 118 118 0 118 0 118 118 0 118 0 118 118 0 118 0 118 118 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 482 0 482 0 482 0 0 0 0 0 467 0 467 0 467 302 0 302 0 302 120 0 120 0 120 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 B G 1.216 0 0 0 1.083 0 446 0 238 0 133 0 133 0 133 0 133 0 0 0 S 1.216 0 1.083 446 238 133 133 133 133 0 B G 1.216 0 0 0 1.083 0 446 0 238 0 133 0 133 0 133 0 133 0 0 0 S 1.216 0 1.083 446 238 133 133 133 133 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 124 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 6 B G 24.265 0 0 0 21.885 0 8.056 0 6.369 0 2.490 0 2.485 0 2.485 0 2.380 0 0 0 S 24.265 0 21.885 8.056 6.369 2.490 2.485 2.485 2.380 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 125 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 7 75 Bestattungswesen 7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München 7500.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 7500.9340 Kraftfahrzeuge (R) Summe 7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München 003 B O 1 004 B O 1 B G S Z St.A. 2.094 0 2.094 0 2.094 0 0 0 0 0 1.744 0 1.744 0 1.744 344 0 344 0 344 350 0 350 0 350 350 0 350 0 350 350 0 350 0 350 350 0 350 0 350 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 4.300 0 4.300 0 4.300 1.200 0 1.200 0 1.200 1.000 0 1.000 0 1.000 700 0 700 0 700 700 0 700 0 700 700 0 700 0 700 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 B G 7.094 0 0 0 6.044 0 1.544 0 1.350 0 1.050 0 1.050 0 1.050 0 1.050 0 0 0 S 7.094 0 6.044 1.544 1.350 1.050 1.050 1.050 1.050 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 126 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung 7501.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände 7501.9340 Kraftfahrzeuge Summe 7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 90 0 90 0 90 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 433 0 433 0 433 0 0 0 0 0 433 0 433 0 433 133 0 133 0 133 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 541 0 0 0 523 0 151 0 318 0 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 S 541 0 523 151 318 18 18 18 18 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 127 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium 7502.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Summe 7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium Summe 75 Bestattungswesen 001 B O 1 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 B G 18 0 0 0 15 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 18 0 15 3 3 3 3 3 3 0 B G 7.653 0 0 0 6.582 0 1.698 0 1.671 0 1.071 0 1.071 0 1.071 0 1.071 0 0 0 S 7.653 0 6.582 1.698 1.671 1.071 1.071 1.071 1.071 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 128 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft 7900 Tourismus 7900.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 7900.9364 DV-Anlagen, Software Summe 7900 Tourismus 001 B O 1 001 B O 1 B G S Z St.A. 84 0 84 0 84 0 0 0 0 0 70 0 70 0 70 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 14 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 658 0 658 0 658 0 0 0 0 0 658 0 658 0 658 658 0 658 0 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 742 0 0 0 728 0 672 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 0 S 742 0 728 672 14 14 14 14 14 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 129 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten 7910.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 7910.9364 DV-Anlagen, Software Summe 7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten Summe 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft 004 B O 1 006 B O 1 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 320 0 0 0 300 0 220 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 S 320 0 300 220 20 20 20 20 20 0 B G 1.062 0 0 0 1.028 0 892 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 0 0 S 1.062 0 1.028 892 34 34 34 34 34 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 130 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 7 B G 8.715 0 0 0 7.610 0 2.590 0 1.705 0 1.105 0 1.105 0 1.105 0 1.105 0 0 0 S 8.715 0 7.610 2.590 1.705 1.105 1.105 1.105 1.105 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 131 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 8 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 8550 Gemeindewaldungen 8550.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 8550.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger Summe 8550 Gemeindewaldungen 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 63 0 63 0 63 0 0 0 0 0 51 0 51 0 51 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 11 0 11 0 11 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 650 0 650 0 650 0 0 0 0 0 650 0 650 0 650 440 0 440 0 440 200 0 200 0 200 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 713 0 0 0 701 0 450 0 210 0 20 0 10 0 11 0 12 0 0 0 S 713 0 701 450 210 20 10 11 12 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 132 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen B G 713 0 0 0 701 0 450 0 210 0 20 0 10 0 11 0 12 0 0 0 S 713 0 701 450 210 20 10 11 12 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 133 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 88 Allgemeines Grundvermögen 8801 Besonderes Grundvermögen 8801.9330 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Summe 8801 Besonderes Grundvermögen Summe 88 Allgemeines Grundvermögen 001 B O 1 B G S Z St.A. 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 B G 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 B G 738 0 0 0 726 0 475 0 210 0 20 0 10 0 11 0 12 0 0 0 S 738 0 726 475 210 20 10 11 12 0 0 0 0 Summe Einzelplan 8 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 134 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan A A0 Stiftungen r.u. - Referat für Bildung und Sport A053 Stahlgruber Stiftung Betrieb A053.9330 Stahlgruber-Stiftung Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände A053.9364 Stahlgruber-Stiftung, DV-Anlagen, Software A053.9365 Stahlgruber-Stiftung, DV-Anlagen, Software-Unterricht 001 B O 1 002 B O 1 003 B O 1 B G S Z St.A. 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 135 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe A053 Stahlgruber Stiftung Betrieb Summe A0 Stiftungen r.u. - Referat für Bildung und Sport B G 720 0 0 0 600 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 0 0 S 720 0 600 120 120 120 120 120 120 0 B G 720 0 0 0 600 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 0 0 S 720 0 600 120 120 120 120 120 120 0 B G 720 0 0 0 600 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 0 0 S 720 0 600 120 120 120 120 120 120 0 0 0 Summe Einzelplan A 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 136 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan B B0 Stiftungen r.u. Kulturreferat B052 Schausteller Stiftung Münchner B052.9400 Kunst- und Sammlungsgegenstände Summe B052 Schausteller Stiftung Münchner Summe B0 Stiftungen r.u. Kulturreferat 001 B O 1 B G S Z St.A. 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 B G 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 137 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan B B G 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 138 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan C C6 Stiftungen r.u. Sozialreferat C635 Kindlheim Anstaltsbetrieb Münchner C635.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Münchner-Kindl-Heim, Pauschale Summe C635 Kindlheim Anstaltsbetrieb Münchner 001 B O 1 B G S Z St.A. 204 0 204 0 204 0 0 0 0 0 170 0 170 0 170 34 0 34 0 34 34 0 34 0 34 34 0 34 0 34 34 0 34 0 34 34 0 34 0 34 34 0 34 0 34 0 0 0 0 0 B G 204 0 0 0 170 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 0 0 S 204 0 170 34 34 34 34 34 34 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 139 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 C636 Hänsel u. Gretelheim Anstaltsbetrieb C636.9330 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Marie-Mattfeld-Haus, Pauschale Summe C636 Hänsel u. Gretelheim Anstaltsbetrieb Summe C6 Stiftungen r.u. Sozialreferat 001 B O 1 B G S Z St.A. 198 0 198 0 198 0 0 0 0 0 165 0 165 0 165 33 0 33 0 33 33 0 33 0 33 33 0 33 0 33 33 0 33 0 33 33 0 33 0 33 33 0 33 0 33 0 0 0 0 0 B G 198 0 0 0 165 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0 0 0 S 198 0 165 33 33 33 33 33 33 0 B G 402 0 0 0 335 0 67 0 67 0 67 0 67 0 67 0 67 0 0 0 S 402 0 335 67 67 67 67 67 67 0 B G 402 0 0 0 335 0 67 0 67 0 67 0 67 0 67 0 67 0 0 0 S 402 0 335 67 67 67 67 67 67 0 0 0 0 Summe Einzelplan C 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 140 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan I I2 Stiftungen r.u. Kulturreferat (Villa Stuck) I230 Villa Stuck Stiftung I230.9330 Villa-Stuck-Stiftung Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände I230.9364 Villa-Stuck-Stiftung DV-Anlagen, Software Summe I230 Villa Stuck Stiftung 001 B O 1 002 B O 1 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 41 0 41 0 41 5 0 5 0 5 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 35 0 35 0 35 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 B G 92 0 0 0 76 0 12 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 0 0 S 92 0 76 12 16 16 16 16 16 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 141 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe I2 Stiftungen r.u. Kulturreferat (Villa Stuck) B G 92 0 0 0 76 0 12 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 0 0 S 92 0 76 12 16 16 16 16 16 0 B G 92 0 0 0 76 0 12 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 0 0 S 92 0 76 12 16 16 16 16 16 0 0 Summe Einzelplan I 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 142 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan K K0 Stiftungen r.u. Kulturreferat (Berta Kömpel) K062 Kömpel Berta Stiftung Villa Waldberta K062.9330 Berta-Kömpel-Stiftung Einrichtung / Ausstattung Summe K062 Kömpel Berta Stiftung Villa Waldberta Summe K0 Stiftungen r.u. Kulturreferat (Berta Kömpel) 001 B O 1 B G S Z St.A. 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 B G 18 0 0 0 15 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 18 0 15 3 3 3 3 3 3 0 B G 18 0 0 0 15 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 18 0 15 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 143 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 1 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan K Summe alle Einzelpläne B G 18 0 0 0 15 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 S 18 0 15 3 3 3 3 3 3 0 B G 296.777 0 43.635 0 226.682 0 72.823 0 57.389 0 31.391 0 34.956 0 30.123 0 26.460 0 0 0 S 296.777 43.635 226.682 72.823 57.389 31.391 34.956 30.123 26.460 0 0 200 Einzelmaßnahmen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 Investitionsliste 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 1 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 0 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0640 Immobilienmanagement 0640.1005 FW 9, Heidestr. 3, Großinstandsetzung, Planungskosten 0640.1013 FF Freimann, Heinrich-Groh-Str. 8, Neubau, Planungskosten (EK 1310.1013) 0640.3012 Giesinger Bahnhofsplatz 1, Neubau Lagergebäude (2014: 0640.6527) 105 N V - 106 N V - 302 N O - B G S Z St.A. 1.500 0 1.500 0 1.500 310 0 310 0 310 1.190 0 1.190 0 1.190 0 0 0 0 0 600 0 600 0 600 590 0 590 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 5.610 0 5.610 0 5.610 80 0 80 0 80 4.987 0 4.987 0 4.987 0 0 0 0 0 650 0 650 0 650 1.100 0 1.100 0 1.100 2.337 0 2.337 0 2.337 900 0 900 0 900 543 0 543 0 543 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 120 0 120 0 120 3 0 3 0 3 117 0 117 0 117 0 0 0 0 0 117 0 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 2 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.3004 Kulturelles Zentrum Westendstraße 2. BA, Planungskosten (3412.7570) 0640.4013 Pauschale zur Anfinanzierung von Alten- und Service-Zentren (4310.7510) 0640.4015 Alten- u.- Service-Zentrum Nymphenburg, Arnulfstr. 294, Neubau (4310.7580) 304 N O 2 415 B V 2 416 V V 2 SB,Beb.Pl.Nr. 1902 0640.4017 Parkstadt Schwabing, Offene Einr. f. Familie u. Kinder (ehm. FZS W.-Gropius-/Neusser Str.), Planungskosten (4680.8075) S 206 , Beb.Pl.Nr. 1781 417 N V 2 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.240 0 2.240 0 2.240 25 0 25 0 25 2.215 0 2.215 0 2.215 0 0 0 0 0 410 0 410 0 410 1.010 0 1.010 0 1.010 295 0 295 0 295 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 3 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4021 Freizeitstätte Truderinger Bahnhof, Neubau (4602.7590) 418 N V 2 S 245 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1758 PKi 15/2 0640.4008 Freizeitstätte, Geschäftstelle KJR, Jugendwohnen, MobiTa, KITA, Westendstr. 66a, Planungskosten (4602.7555) 0640.4024 Kinder- und Jugendfarm Freiham, Neubau, Planungskosten (4602.8010) S 262 419 V V 2 420 N V 2 ,SF,Beb.Pl.Nr. 1916 A 0640.4054 Kinder- und Jugendfreizeitstätte (EG), priv. Kita (1.OG), Muspillistr. 27, Geninst. (EK 4602.4054) Planungskosten 421 N S 2 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 73 0 73 0 73 21 0 21 0 21 52 0 52 0 52 0 0 0 0 0 52 0 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 2 0 2 0 2 58 0 58 0 58 0 0 0 0 0 58 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 4 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4068 13er Bürger-/Kulturtreff; Integrierte Quartierseinrichtung, ehem. Prinz-Eugen-Kaserne, Planungskosten 422 V E 2 B G S Z St.A. 170 0 170 0 170 22 0 22 0 22 148 0 148 0 148 0 0 0 0 0 78 0 78 0 78 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 390 0 390 0 390 91 0 91 0 91 299 0 299 0 299 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 149 0 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beb.Pl.Nr. 2016 0640.4031 Offene Einrichtung f. Kinder, Jugendl.,Familien, Berduxstr./Paul-Gerhardt-Allee , Planungskosten (4602.4031) 0640.4072 Generalsanierung der Freizeitstätte Hansastr. 39 und 41 Planungskosten 424 V V 2 425 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 5 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4063 Kinder- und Jugendfreizeitstätte "Moosquito" Leipziger Str. 2, Sanierung, Planungskosten 0640.4053 103er-Freizeitreff, Obergiesing, Perlacherstr. 103 Generalsan. (EK 4602.4053) 0640.4077 Jugendtreff Lasallestr. 111 Gen.san. (BK 0640.4077) 0640.4108 JFSt Georgenstr. 13a, Generalsanierung 426 N S 2 427 N S - 428 N O - 429 N O - B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 17 0 17 0 17 43 0 43 0 43 0 0 0 0 0 43 0 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 6 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4110 JFSt Albert-Schweitzer-Str., Generalsanierung 0640.4076 Jugendtreff Hasenbergl, Dülferstr. 34, Gen.san. (EK 4602.4076) 0640.4109 JFSt Torquato-Tasso-Str. 33, Generalsanierung Summe 0640 Immobilienmanagement 430 N O - 431 N O - 432 N O - B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 13.223 0 571 0 12.109 0 0 0 3.208 0 3.639 0 3.362 0 1.900 0 543 0 0 0 S 13.223 571 12.109 0 3.208 3.639 3.362 1.900 543 0 162 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 7 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung B G 13.223 0 571 0 12.109 0 0 0 3.208 0 3.639 0 3.362 0 1.900 0 543 0 0 0 S 13.223 571 12.109 0 3.208 3.639 3.362 1.900 543 0 B G 13.223 0 571 0 12.109 0 0 0 3.208 0 3.639 0 3.362 0 1.900 0 543 0 0 0 S 13.223 571 12.109 0 3.208 3.639 3.362 1.900 543 0 162 Summe Einzelplan 0 162 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 8 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 2 20 Schulverwaltung 2000 Schulverwaltung 2000.7650 Pauschale f. Festbauprogramm 2016 Summe 2000 Schulverwaltung Summe 20 Schulverwaltung 011 B V - B 1509.000 G 0 S 1509.000 Z 0 St.A. 1509.000 0 0 0 0 0 304.584 0 304.584 0 304.584 5.822 0 5.822 0 5.822 18.915 0 18.915 0 18.915 21.313 0 21.313 0 21.313 82.093 0 82.093 0 82.093 176.441 0 176.441 0 176.441 250.716 0 250.716 0 250.716 953.700 0 953.700 0 953.700 B G 1509.000 0 0 0 304.584 0 5.822 0 18.915 0 21.313 0 82.093 0 176.441 0 250.716 0 953.700 0 S 1509.000 0 304.584 5.822 18.915 21.313 82.093 176.441 250.716 953.700 B G 1509.000 0 0 0 304.584 0 5.822 0 18.915 0 21.313 0 82.093 0 176.441 0 250.716 0 953.700 0 S 1509.000 0 304.584 5.822 18.915 21.313 82.093 176.441 250.716 953.700 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 9 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 23 Gymnasien 2320 Staatliche Gymnasien 2320.8100 Bildungscampus Freiham, Neubau, (BA22), (GS, FöS, RS, Gymn.) Finanzrahmen d. SKA, (vgl. 2953.7520-Sportpark) S 262 010 V V 1 B G S Z St.A. 255.000 0 255.000 21.476 233.524 0 0 0 0 0 191.250 0 191.250 8.596 182.654 4.400 0 4.400 0 4.400 8.350 0 8.350 0 8.350 51.000 0 51.000 0 51.000 76.500 0 76.500 2.156 74.344 51.000 0 51.000 6.440 44.560 38.250 0 38.250 6.440 31.810 25.500 0 25.500 6.440 19.060 B G 255.000 0 0 0 191.250 0 4.400 0 8.350 0 51.000 0 76.500 0 51.000 0 38.250 0 25.500 0 S 255.000 0 191.250 4.400 8.350 51.000 76.500 51.000 38.250 25.500 B G 255.000 0 0 0 191.250 0 4.400 0 8.350 0 51.000 0 76.500 0 51.000 0 38.250 0 25.500 0 S 255.000 0 191.250 4.400 8.350 51.000 76.500 51.000 38.250 25.500 0 ,SF, Summe 2320 Staatliche Gymnasien Summe 23 Gymnasien 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 10 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 2 B G 1764.000 0 0 0 495.834 0 10.222 0 27.265 0 72.313 0 158.593 0 227.441 0 288.966 0 979.200 0 S 1764.000 0 495.834 10.222 27.265 72.313 158.593 227.441 288.966 979.200 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 11 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 3 35 Volksbildung 3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung Achatswies 3553.7520 Achatswies, Erweiterung des Bildungshauses Planungskosten Summe 3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung Achatswies Summe 35 Volksbildung 901 N V 3 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 7 0 7 0 7 143 0 143 0 143 0 0 0 0 0 143 0 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 150 0 7 0 143 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150 7 143 0 143 0 0 0 0 0 B G 150 0 7 0 143 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150 7 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 12 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 3 B G 150 0 7 0 143 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150 7 143 0 143 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 13 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 4 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4030 Amt für Wohnen und Migration 4030.7501 Kommunales Wohnungsbauprogramm, Kompro-Belegrechtskauf (voraussichtliches WIM VI) Summe 4030 Amt für Wohnen und Migration Summe 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 003 I V - B G S Z St.A. 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 0 1.500 3.000 0 3.000 0 3.000 4.500 0 4.500 0 4.500 5.000 0 5.000 0 5.000 11.000 0 11.000 0 11.000 B G 25.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 1.500 0 3.000 0 4.500 0 5.000 0 11.000 0 S 25.000 0 9.000 0 0 1.500 3.000 4.500 5.000 11.000 B G 25.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 1.500 0 3.000 0 4.500 0 5.000 0 11.000 0 S 25.000 0 9.000 0 0 1.500 3.000 4.500 5.000 11.000 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 14 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 4310 Alten-Service-Zentren 4310.7630 ASZ Prinz-Eugen-Park "13er Kultur- und Bürgertreff", Neubau Summe 4310 Alten-Service-Zentren 601 V O 2 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 200 200 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 15 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4350 Wohnungsloseneinrichtungen 4350.3870 Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit, Pauschale Summe 4350 Wohnungsloseneinrichtungen 601 I V 2 B G S Z St.A. 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 B G 1.500 0 0 0 1.200 0 0 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 0 0 S 1.500 0 1.200 0 300 300 300 300 300 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 16 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4351 Städtische Unterkünfte 4351.7830 Nachbarschaftstreff 13er Bürger- und Kulturtreff, Cosimastr. 60, (ehem. Prinz-Eugen-Kaserne), EEK S 338 , 602 N V 2 Beb.Pl.Nr. 1930 B 4351.7790 Nachbarschaftstreff Freimann, EEK S 262 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 B G S Z St.A. 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,EM,Beb.Pl.Nr. 2016 4351.7840 Nachbarschaftstreff Siemensallee / Baierbrunner Str., EEK S 256 601 V V 2 603 N V 2 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B 4351.7770 Nachbarschaftstreff Paul-Gerhardt-Allee, Ersteinrichtungskosten 604 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 17 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 4351 Städtische Unterkünfte B G 195 0 0 0 195 0 0 0 60 0 0 0 75 0 60 0 0 0 0 0 S 195 0 195 0 60 0 75 60 0 0 174 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 18 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4356 Notquartiere für Wohnungslose 4356.7591 Kommunales Wohnungsbauprogramm, Pauschale (voraussichtl. WIM VI) Summe 4356 Notquartiere für Wohnungslose Summe 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 010 I V - B G S Z St.A. 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 0 1.500 3.000 0 3.000 0 3.000 4.500 0 4.500 0 4.500 5.000 0 5.000 0 5.000 11.000 0 11.000 0 11.000 B G 25.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 1.500 0 3.000 0 4.500 0 5.000 0 11.000 0 S 25.000 0 9.000 0 0 1.500 3.000 4.500 5.000 11.000 B G 26.845 0 0 0 10.545 0 0 0 510 0 1.800 0 3.375 0 4.860 0 5.300 0 11.000 0 S 26.845 0 10.545 0 510 1.800 3.375 4.860 5.300 11.000 0 0 374 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 19 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4602 Freizeitstätten 4602.7950 Offene Kinder- und Jugendarbeit Birketweg (Postgelände Wilhelm-Hale-/Arnulfstr.) Teileigentum (Projekt HLP) S 225 601 N V 2 B G S Z St.A. 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 40 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1926 A Summe 4602 Freizeitstätten 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 20 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647 KITA Kindertageseinrichtung 4647.2195 KiTZ Bleyerstr. 6 d, Neubau; 3 KRIG/2 Kitz 601 N V 2 PKi 7/0 4647.1200 KT Heiglhofstr. 68, Neubau, zusätzl. 2 KG, Planunskosten 602 N V 2 PKi 2003 4647.2200 HfK "Prinz-Eugen", Cosimastr. 60 (ehem. Kaserne), Neubau, 3 KRIG/ 3 KG, Teileigentum (3.268) 603 N V 2 B G S Z St.A. 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 0 0 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 135 0 135 0 135 0 0 0 0 0 135 0 135 0 135 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 85 0 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 S 338 ,SF,Beb.Pl.Nr. 2016 PKi 13/1 4647.2205 HfK ROST I; Rund um den Ostbahnhof, Neubau 3 KRIG/3 KG, Teileigentum (3.268) PKi 14/0 604 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 21 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2210 HfK ROST II; Rund um den Ostbahnhof, Neubau 3 KRIG/3 KG, Teileigentum (3.268) 605 N V 2 Beb.Pl.Nr. 1976 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 131 0 131 0 131 0 0 0 0 0 131 0 131 0 131 0 0 0 0 0 131 0 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 B G S Z St.A. 2.482 0 2.482 0 2.482 0 0 0 0 0 2.482 0 2.482 0 2.482 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 244 0 244 0 244 648 0 648 0 648 1.580 0 1.580 0 1.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 B G S Z St.A. 297 0 297 0 297 0 0 0 0 0 297 0 297 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 297 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 PKi 14/0 4647.5225 KT Überlingerweg, Neubau, 2 KG, Teileigentum (985) 606 N V 2 SB,Beb.Pl.Nr. 1534 PKi 2222 4647.5230 Haus für Kinder Ziegelei-/Federseestr., Neubau, 2 KRIG/2 KG 607 N V 2 S 371 ,SB, PKi 2210 4647.5250 Haus für Kinder Baumkirchner Straße II 2 KRIGG/2 KG integriert - Teileigentum (2025) S 342 ,SB, PKi 1401 608 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 22 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.2225 HfK McGraw-Kaserne Soyerhof-/Peter-AuzingerStr., Neubau 3 KRIG/3 KG, Teileigentum (3.268) 609 N V 2 B G S Z St.A. 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 B G S Z St.A. 2.400 0 2.400 0 2.400 0 0 0 0 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 B G S Z St.A. 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 220 0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 B G S Z St.A. 282 0 282 0 282 0 0 0 0 0 282 0 282 0 282 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 232 0 232 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 S 432 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1932 PKi 17/1 4647.2235 Krippe Schäftlarnstr. 178 (ehem.Schäftlarn-/ Fraunbergstr.)Neubau 4 KRIG 610 N V 2 Beb.Pl.Nr. 1544 PKi 19/2 4647.2240 Krippe Grafinger Str. 96; Neubau als Erweiterung von 5 auf 6 KRIG, Teileigentum 611 V V 2 PKi 14/0 4647.2285 Krippe Johanniskirchner Str./ Bichlhofweg/ Freischützstr. Neubau 4 KRIG, Planungskosten S 285 , PKi 13/1 Beb.Pl.Nr. 1932 612 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 23 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5350 Haus f. Kinder Indersdorfer Str., Neubau 3 KG / 2 KRIG, Teileigentum (2.670) 4647.2250 Krippe Schwablhof- / Wasserburger Landstr., Neubau 4 KRIG, Planungskosten S 296 , PKi 15/3 613 N V 2 614 N V 2 Beb.Pl.Nr. 1976 4647.2360 Krippe Fortnerstr. 11 Erweiterung um 3 Gruppen, Teileigentum (1.592) 615 N V 2 SB, B G S Z St.A. 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 B G S Z St.A. 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 B G S Z St.A. 162 0 162 0 162 0 0 0 0 0 162 0 162 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 162 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 PKi 24/2 4647.4150 Haus für Kinder Untere Weidenstr. 30, Neubau 2 KRIG/3 KG, Planungkosten PKi 1810 616 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 24 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.4165 Haus für Kinder Heinrich-Geißler-Str. 47, 2 KRIG/1 KG - Teileigentum (1.480) 617 N V 2 B G S Z St.A. 187 0 187 0 187 0 0 0 0 0 187 0 187 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 187 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 B G S Z St.A. 224 0 224 0 224 0 0 0 0 0 224 0 224 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 224 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 B G S Z St.A. 274 0 274 0 274 0 0 0 0 0 274 0 274 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 274 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 B G S Z St.A. 274 0 274 0 274 0 0 0 0 0 274 0 274 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 274 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 PKi 12/1 4647.2435 Krippe Oertelplatz, 3 KRIG, Teileigentum (1.790) 618 N V 2 SB, 4647.5325 Haus f. Kinder Hochäckerstr. III Neubau (2/ 2/ 0) Teileigentum (2.025) 619 N V 2 SB, 4647.5330 Haus f. Kinder Hochäckerstr. IV Neubau (2/ 2/ 0) Teileigentum (2.025) SB, 620 N V 2 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 25 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.5445 Haus für Kinder Freischützstraße ( 2 KRIG/ 2 KG) - Teileigentum ( 2.563) Summe 4647 KITA Kindertageseinrichtung 621 N V - B G S Z St.A. 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 13.302 0 0 0 13.302 0 0 0 1.501 0 5.073 0 1.448 0 5.280 0 0 0 0 0 S 13.302 0 13.302 0 1.501 5.073 1.448 5.280 0 0 0 6.617 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 26 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 4680.4081 Kinder- und Familientreff Paul-Gerhardt-Allee (BK 0640.4081) Summe 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Summe 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 601 I O 2 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 S 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 B G 13.442 0 0 0 13.442 0 0 0 1.541 0 5.073 0 1.548 0 5.280 0 0 0 0 0 S 13.442 0 13.442 0 1.541 5.073 1.548 5.280 0 0 B G 65.287 0 0 0 32.987 0 0 0 2.051 0 8.373 0 7.923 0 14.640 0 10.300 0 22.000 0 S 65.287 0 32.987 0 2.051 8.373 7.923 14.640 10.300 22.000 0 0 6.617 Summe Einzelplan 4 6.991 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 27 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 6 60 Bauverwaltung 6050 U-Bahn-Bau 6050.3866 U-Bahn-Linie 4 - Ost Arabellapark - Englschalking Summe 6050 U-Bahn-Bau Summe 60 Bauverwaltung 601 P O 2 B G S Z St.A. 137.000 2.700 139.700 105.500 34.200 0 0 0 0 0 600 0 600 390 210 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 80 0 80 0 80 500 0 500 390 110 6.600 500 7.100 5.100 2.000 129.800 2.200 132.000 100.010 31.990 B G 137.000 2.700 0 0 600 0 0 0 10 0 10 0 80 0 500 0 6.600 500 129.800 2.200 S 139.700 0 600 0 10 10 80 500 7.100 132.000 B G 137.000 2.700 0 0 600 0 0 0 10 0 10 0 80 0 500 0 6.600 500 129.800 2.200 S 139.700 0 600 0 10 10 80 500 7.100 132.000 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 28 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung 6200.3001 Darlehen Kommunales Wohnungsbauprogramm ("KomPro") voraussichtl. WIM VI 6200.3101 Darlehen Münchener Mietwohnungsbau, München Modell-Miete und Genossenschaften (voraussichtliches WIM VI) Summe 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung 009 I V - 010 I V - B G S Z St.A. 325.000 0 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 30.000 0 30.000 0 30.000 40.000 0 40.000 0 40.000 50.000 0 50.000 0 50.000 185.000 0 185.000 0 185.000 0 B G S Z St.A. 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 3.000 4.500 0 4.500 0 4.500 6.000 0 6.000 0 6.000 7.500 0 7.500 0 7.500 29.000 0 29.000 0 29.000 0 B G 375.000 0 0 0 103.500 0 0 0 0 0 23.000 0 34.500 0 46.000 0 57.500 0 214.000 0 S 375.000 0 103.500 0 0 23.000 34.500 46.000 57.500 214.000 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 29 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge B G 375.000 0 0 0 103.500 0 0 0 0 0 23.000 0 34.500 0 46.000 0 57.500 0 214.000 0 S 375.000 0 103.500 0 0 23.000 34.500 46.000 57.500 214.000 B G 512.000 2.700 0 0 104.100 0 0 0 10 0 23.010 0 34.580 0 46.500 0 64.100 500 343.800 2.200 S 514.700 0 104.100 0 10 23.010 34.580 46.500 64.600 346.000 0 Summe Einzelplan 6 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 30 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 8 88 Allgemeines Grundvermögen 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800.8251 Wohnbauförderungsprogramme Belegungsrechte ( voraussichtl. WIM VI) 8800.7551 Investitionszuweisung im München Modell (voraussichtl. WIM VI) Summe 8800 Allgemeines Grundvermögen 004 I O - 006 I O - B G S Z St.A. 325.000 0 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 30.000 0 30.000 0 30.000 40.000 0 40.000 0 40.000 50.000 0 50.000 0 50.000 185.000 0 185.000 0 185.000 0 B G S Z St.A. 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 3.000 4.500 0 4.500 0 4.500 6.000 0 6.000 0 6.000 7.500 0 7.500 0 7.500 29.000 0 29.000 0 29.000 0 B G 375.000 0 0 0 103.500 0 0 0 0 0 23.000 0 34.500 0 46.000 0 57.500 0 214.000 0 S 375.000 0 103.500 0 0 23.000 34.500 46.000 57.500 214.000 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 31 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 2 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 nachrichtlich 2018 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 88 Allgemeines Grundvermögen B G 375.000 0 0 0 103.500 0 0 0 0 0 23.000 0 34.500 0 46.000 0 57.500 0 214.000 0 S 375.000 0 103.500 0 0 23.000 34.500 46.000 57.500 214.000 B G 375.000 0 0 0 103.500 0 0 0 0 0 23.000 0 34.500 0 46.000 0 57.500 0 214.000 0 S 375.000 0 103.500 0 0 23.000 34.500 46.000 57.500 214.000 B G 2729.660 2.700 578 0 748.673 0 10.222 0 32.677 0 130.335 0 238.958 0 336.481 0 421.409 500 1559.000 2.200 S 2732.360 578 748.673 10.222 32.677 130.335 238.958 336.481 421.909 1561.200 0 Summe Einzelplan 8 Summe alle Einzelpläne 0 7.153 Einzelmaßnahmen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 Investitionsliste 3 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 1 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 0 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0640 Immobilienmanagement 0640.1501 Münchner Stadtarchiv, Toiletteneinbau für die Rotunde 0640.4069 Freizeitstätte "S’Ferdl" Bodenseestr. 186, Ersatzbau für Containeranlage 0640.4029 Werksgelände Haager Str. (ROST), Einr. f. Kinder, Jugendl., Familien u. Senioren Planungskosten (4602.8070) 105 N O 3 430 N O 3 432 V V 3 B G S Z St.A. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 190 0 190 0 190 0 0 0 0 0 190 0 190 0 190 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 2 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4051 Kinder- und Jugendtreff Au, Am Kegelhof 8, Generalsanierung Planungskosten 0640.4055 Spiel- und Begegnungszentrum Sendling, Danklstr.34 Generalsanierung Planungskosten 0640.4065 Jugendtreff (Treff 21) Terofalstr. 68, Generalsanierung (EK 4602.4065) Planungskosten 0640.4116 Tröpferlbad, Generalsanierung 433 N S 3 434 N S 3 435 N O 3 436 N O - B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 3 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 0640.4107 JFSt Feldbergstr. 63, Vordächer und Sonnenschutz 0640.6507 Straßenreinigungsbezirk Welfenstraße (ehem. 6750.7525) (EEK 6750.6507) 0640.7030 Eine Welt Haus, Schwanthaler Str. 80 RG Summe 0640 Immobilienmanagement 444 N O - 603 N E - 701 N O - B G S Z St.A. 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.045 0 1.045 0 1.045 992 0 992 0 992 53 0 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.330 0 1.330 0 1.330 1 0 1 0 1 1.329 0 1.329 0 1.329 0 0 0 0 0 160 0 160 0 160 1.100 0 1.100 0 1.100 69 0 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 3.490 0 993 0 2.497 0 0 0 985 0 1.203 0 309 0 0 0 0 0 0 0 S 3.490 993 2.497 0 985 1.203 309 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 4 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung B G 3.490 0 993 0 2.497 0 0 0 985 0 1.203 0 309 0 0 0 0 0 0 0 S 3.490 993 2.497 0 985 1.203 309 0 0 0 B G 3.490 0 993 0 2.497 0 0 0 985 0 1.203 0 309 0 0 0 0 0 0 0 S 3.490 993 2.497 0 985 1.203 309 0 0 0 0 Summe Einzelplan 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 5 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 1 11 Öffentliche Ordnung 1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat 1100.7515 Investitionskostenzuschuss Fahrradstation Hbf. Summe 1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat Summe 11 Öffentliche Ordnung 901 N O 3 B G S Z St.A. 1.630 0 1.630 0 1.630 0 0 0 0 0 1.630 0 1.630 0 1.630 0 0 0 0 0 815 0 815 0 815 815 0 815 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 1.630 0 0 0 1.630 0 0 0 815 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1.630 0 1.630 0 815 815 0 0 0 0 B G 1.630 0 0 0 1.630 0 0 0 815 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1.630 0 1.630 0 815 815 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 6 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 1 B G 1.630 0 0 0 1.630 0 0 0 815 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 1.630 0 1.630 0 815 815 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 7 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 3 35 Volksbildung 3500 Volkshochschule 3500.7540 Volkshochschule Außenstelle Freiham S 262 ,SF, Summe 3500 Volkshochschule 901 N O 3 B G S Z St.A. 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 170 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 170 0 170 0 0 170 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 8 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 3520 Stadtbibliothek 3520.7520 Stadtteilbibliothek Trudering S 202 901 N O 3 , 3520.7640 Stadtbibliothek Bogenhausen, Rosenkavalierplatz 16, Sanierung 3520.7610 Stadtbibliothek Bogenhausen Einrichtungserneuerung Summe 3520 Stadtbibliothek 902 N O 3 903 N O 3 B G S Z St.A. 3.732 0 3.732 0 3.732 0 0 0 0 0 3.732 0 3.732 0 3.732 0 0 0 0 0 1.534 0 1.534 0 1.534 2.198 0 2.198 0 2.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 750 0 750 0 750 0 0 0 0 0 750 0 750 0 750 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 350 0 350 0 350 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 4.982 0 0 0 4.982 0 0 0 1.584 0 3.048 0 350 0 0 0 0 0 0 0 S 4.982 0 4.982 0 1.584 3.048 350 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 9 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe 35 Volksbildung B G 5.152 0 0 0 5.152 0 0 0 1.584 0 3.218 0 350 0 0 0 0 0 0 0 S 5.152 0 5.152 0 1.584 3.218 350 0 0 0 B G 5.152 0 0 0 5.152 0 0 0 1.584 0 3.218 0 350 0 0 0 0 0 0 0 S 5.152 0 5.152 0 1.584 3.218 350 0 0 0 0 Summe Einzelplan 3 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 10 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 4 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 4310 Alten-Service-Zentren 4310.4082 Alten- und Servicezentrum Hasenbergl, Stanigplatz Summe 4310 Alten-Service-Zentren 901 V O 3 B G S Z St.A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 200 200 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 11 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4351 Städtische Unterkünfte 4351.7820 Nachbarschaftstreff Trabrennbahn, EEK Teileigentum (0640.4027) 4351.7850 Nachbarschaftstreff "Kreativquartier" (ehem.) Luitpoldkaserne, Dachauer Str., EEK, 0640.4028) S 275 902 N V 3 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 , 4351.7860 Nachbarschaftstreff Paulanergelände Teileigentum (0640.4030), S 275 901 N V 3 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1995 903 N V 3 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 12 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4351.7930 Nachbarschaftstreff EON-Gelände,Inv.kostenzuschuss für EEK 4351.7950 Nachbarschaftstreff Ludlstr., Inv.kostenzuschuss für EEK 4351.7960 Nachbarschaftstreff Pasing-Stückgut Gelände, Inv.kostenzuschuss für EEK 4351.4045 Nachbarschaftstreff Arnulfpark, Inv.kostenzuschuss für EEK 904 N O - 906 N V - 907 N O - 908 I O - B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 13 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4351.7970 Nachbarschaftstreff Paul-Gerhardt-Allee, Inv.kostenzuschuss für EEK 4351.7980 Nachbarschaftstreff Zschokkestr., Inv.kostenzuschuss für EEK Summe 4351 Städtische Unterkünfte Summe 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 909 I O - 910 I O - B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 540 0 0 0 540 0 0 0 180 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0 S 540 0 540 0 180 0 180 180 0 0 B G 690 0 0 0 690 0 0 0 330 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0 S 690 0 690 0 330 0 180 180 0 0 162 362 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 14 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4647 KITA Kindertageseinrichtung 4647.8015 Pauschale für Instandsetzung von bestehenden Einrichtungen (4641.8170) 4647.1235 Kita Flurstraße 4-8, Aufstellung eines Containers (2H) 901 B S 3 902 N V 3 B G S Z St.A. 1.250 0 1.250 0 1.250 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 350 0 350 0 350 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 B G S Z St.A. 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 PKi 005 4647.8035 Sanierung und Aufwertung von Freianlagen an Kindertageseinrichtungen Pauschale 903 B S 3 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 15 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 4647.8055 Pauschale für Küchensanierungsprogramm bei Kindertageseinrichtungen 4647.5425 Haus f. Kinder, Freienfelsstr., Abbruch und Neubau 1 KRIG/3KG Planungskosten Summe 4647 KITA Kindertageseinrichtung Summe 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 904 B V 3 906 N V - B G S Z St.A. 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 13.150 0 0 0 2.700 0 0 0 1.000 0 800 0 450 0 450 0 450 0 10.000 0 S 13.150 0 2.700 0 1.000 800 450 450 450 10.000 B G 13.150 0 0 0 2.700 0 0 0 1.000 0 800 0 450 0 450 0 450 0 10.000 0 S 13.150 0 2.700 0 1.000 800 450 450 450 10.000 314 314 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 16 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 2020 Rest 2021 ff. Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 4 B G 13.840 0 0 0 3.390 0 0 0 1.330 0 800 0 630 0 630 0 450 0 10.000 0 S 13.840 0 3.390 0 1.330 800 630 630 450 10.000 676 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 17 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 5 55 Förderung des Sports 5500 Sportamt, Sportförderung 5500.8160 ESV München-Ost e. V., Baumkirchner Str. 57; (BA 14), Neubau Fußballplätze und Betriebsgebäude 5500.8000 ESV Sportfreunde München-Neuaubing e. V., (BA22), Erweiterung der Sportanlage 5500.7940 MTV München v. 1879 e. V., (BA7), Neubau eines Kunstrasenpl., Werdenfelserstraße 901 I O 3 902 I O 3 903 I O 3 B G S Z St.A. 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 18 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5500.7960 SC Lerchenauer See e. V., (BA24), Großinstandsetzung des Vereinsheimes und des Sportplatzes 5500.7760 TSV Großhadern e. V., Neubau einer Sporthalle, sog. Haderner Modell (BA 20) 5500.7730 Reitverein Corona München-Solln e. V., (BA 19), Erweiterung der Reitanlage 5500.7500 Isar-Dojo München e. V. (BA21) Errichtung einer Bogenschießanlage an der Weinschenkstr. 904 I O 3 905 I O 3 906 I O 3 907 I O 3 B G S Z St.A. 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 455 0 455 0 455 0 0 0 0 0 455 0 455 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 455 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 246 0 246 0 246 0 0 0 0 0 246 0 246 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 246 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 19 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5500.8150 TSV Milbertshofen e. V., Hans-Denzinger-Str. 2, (BA11), Großinstandsetzung des Hallendaches 5500.7645 Kgl.Priv. Hauptschützengesellschaft e.V. (BA 19), Unterkellerung der Schießanlage, Zielstattstr. 6 5500.8140 MTTC Iphitos e. V., Aumeisterstr. 10, (BA 12), Großinstandsetzung der Umkleiden Summe 5500 Sportamt, Sportförderung 908 I O 3 909 I O 3 910 I O 3 B G S Z St.A. 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 5.568 0 0 0 5.568 0 0 0 457 0 1.385 0 3.726 0 0 0 0 0 0 0 S 5.568 0 5.568 0 457 1.385 3.726 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 20 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5530 Olympische Ruderregatta-Anlage 5530.7500 Olympiaregattaanlage, Sanierung/Teilneubau, (BA 24), Planungskosten Summe 5530 Olympische Ruderregatta-Anlage Summe 55 Förderung des Sports 901 N S - B G S Z St.A. 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 B G 6.068 0 0 0 6.068 0 0 0 957 0 1.385 0 3.726 0 0 0 0 0 0 0 S 6.068 0 6.068 0 957 1.385 3.726 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 21 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 56 Eigene Sportstätten 5630 Eis- und Funsportzentren Ost und West 5630.7520 Neubau e. Eissportstadions Agnes-Bernauer-Str. 241 (BA 21) Summe 5630 Eis- und Funsportzentren Ost und West 901 N S - B G S Z St.A. 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 22 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen 5640.7950 Bezirkssportanlage Surheimer Weg 3 (BA 7), Modernisierung der Sportanlage, Pl.K. 5640.8150 BSA Görzer Str., (BA 16), Ersatz Tennen- durch Kunstrasenpl.) 5640.8070 BSA Ludwig-Hunger-Str., (BA 20),Modernisierung der Freisportflächen 5640.8160 BSA Feldbergstr., Mod. Freisportanlagen (BA 15) 901 V S 3 902 N S - 903 N O 3 904 N S - B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 1.350 0 1.350 0 1.350 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 1.650 0 1.650 0 1.650 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G S Z St.A. 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0 260 0 260 0 260 2.230 0 2.230 0 2.230 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 23 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 5640.8090 Freisportanlage Johanneskirchner Str. 72, (BA 13), Neubau des Sportbetriebsgebäudes, Pl.K. Summe 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen Summe 56 Eigene Sportstätten 905 N S 3 B G S Z St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 3.460 0 2.530 0 10 0 0 0 0 0 0 0 S 6.000 0 6.000 0 3.460 2.530 10 0 0 0 B G 6.500 0 0 0 6.500 0 0 0 3.960 0 2.530 0 10 0 0 0 0 0 0 0 S 6.500 0 6.500 0 3.960 2.530 10 0 0 0 B G 12.568 0 0 0 12.568 0 0 0 4.917 0 3.915 0 3.736 0 0 0 0 0 0 0 S 12.568 0 12.568 0 4.917 3.915 3.736 0 0 0 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 24 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 6 63 Gemeindestraßen 6300 Gemeindestraßen 6300.1405 Landshuter Allee Tunnel Erneuerung der Beleuchtung Summe 6300 Gemeindestraßen Summe 63 Gemeindestraßen 902 N V - B G S Z St.A. 3.100 0 3.100 0 3.100 0 0 0 0 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 0 0 0 0 250 0 250 0 250 1.650 0 1.650 0 1.650 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B G 3.100 0 0 0 3.100 0 0 0 250 0 1.650 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 S 3.100 0 3.100 0 250 1.650 1.200 0 0 0 B G 3.100 0 0 0 3.100 0 0 0 250 0 1.650 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 S 3.100 0 3.100 0 250 1.650 1.200 0 0 0 0 0 0 MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019 Seite: 25 Stand 24.09.2015 Variante 630 Mittelbedarf Investitionsliste 3 Investitionen R F P M I S A V Art Gesamtkosten Finanzg. bis 2014 Summe 2015-2019 2015 2016 2017 2018 nachrichtlich 2019 Rest 2021 ff. 2020 Künftige jährliche Folgek. EURO in 1000 Summe Einzelplan 6 Summe alle Einzelpläne B G 3.100 0 0 0 3.100 0 0 0 250 0 1.650 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 S 3.100 0 3.100 0 250 1.650 1.200 0 0 0 B G 39.780 0 993 0 28.337 0 0 0 9.881 0 11.601 0 6.225 0 630 0 450 0 10.000 0 S 39.780 993 28.337 0 9.881 11.601 6.225 630 450 10.000 0 676 Anlage 2 Infrastrukturkonzept Reihenfolge großer Siedlungen 2015 - 2019 o Siedlungslisten - Wohnungsbau - Gewerbe- und Industriesiedlungen - Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen o Siedlungspläne - Siedlungsgebiete für den Wohnungsbau - Gewerbe- und Industriesiedlungen - Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen Siedlungsentwicklung und Infrastrukturversorgungskonzept für München im Zeitraum 2015 bis 2019 Erläuterungen zur Liste „Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept für München im Zeitraum 2015 bis 2019“ Infrastrukturversorgungskonzept - Kitaplanungsbereiche Dies sind die Planungsbereiche für die kleinräumige Versorgungsplanung für Kinderkrippen und Kindergärten. - Versorgung der Bedarfe in Einrichtung Die Versorgung des Bedarfs an sozialer Infrastruktur für die jeweiligen Zielgruppen kann auf folgende Weise geschehen: - Im Gebiet Der Bedarf wird innerhalb des Planungsgebiets versorgt. - Im Bestand Der Bedarf kann innerhalb bereits bestehender Einrichtungen in der Umgebung gedeckt werden. - BPlan [Nr.] Der Bedarf wird außerhalb des Planungsgebietes in einem nahegelegenen Bebauungsplan [Nr.] versorgt. Im versorgenden Bebauungsplan wird in der jeweiligen Spalte die Mitversorgung als „MV BPlan [Nr.]“ gekennzeichnet. - MV BPlan [Nr.] Im Planungsgebiet wird zusätzlich Bedarf aus dem angegebenen Planungsgebiet mitversorgt. - Hort [Name] / GS [Name] Die Versorgung wird in der angegebenen Einrichtung sichergestellt (GS=Grundschule). - Hort [Name] / Die Versorgung wird in der angegebenen Einrichtung durch GS [Name] Erweiterung/Ausbau sichergestellt (GS=Grundschule). (Erweiterung Jahr) - In Prüfung Eine Prüfung zur erforderlichen Unterbringung läuft noch. Die Angabe des Jahres in Klammern entspricht der voraussichtlichen Fertigstellung der Einrichtung. Mit der jährlichen Fortschreibung können sich die Eintragungen ändern. Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept Entfällt aus MIP Stand: 07.09.2015 PROEJKTINFORMATIONEN Stadt- MIP bezirk lfd. Nr. Projektname BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN Teilgebiet B-Plan Stand Datum Nr. B-Plan Beschluss geschaffenes Baurecht Gesamt GF W0 m² Begründung Eigentümer / Bauträger 7 306.01 Bauernbräuweg 2017 a In Kraft 10.05.2012 18.945 realisiert privat 14 294.01 Hansjakob-/ Roßsteinstraße 1980 In Kraft 28.12.2012 14.544 realisiert privat 14 458.01 Seebrucker Straße -Nachverdichtung- 2033 In Kraft 20.09.2013 5.570 realisiert privat 15 247.02 Horst-Salzmann-Weg 1958 b In Kraft 09.08.2013 5.625 realisiert privat 19 256.02 Siemens-Gelände Obersendling 1930 b In Kraft 11.04.2011 96.000 realisiert privat Baierbrunner Str, Rupert Mayer Str Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept Baurecht geschaffen / teilweise realisiert Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Projektname BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN Teilgebiet lfd. Nr. B-Plan Nr. 4 204.02 Ackermannbogen 7 327.01 7 455.01 Quartier Suedwest Stand B-Plan Datum Beschluss FERTIGSTELLUNG WOHNEINHEITEN / WE geschaffenes Baurecht Gesamt Fertiggestellt bis INFRASTRUKTURVERSORGUNGSKONZEPT Eigen- Fertigstellung WE (gerundet) Geschätzt oder nach Bauträgerabfrage Unterschiedliche Wohnungsgrößen! Fertigstellung tümer / GF W0 m² WE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ff Gesamt vorauss. Bauträger Versorgung der Bedarfe in Einrichtung Kitaplanungsbereich Krippen Kindergarten Hort / Tagesheim / GanztagesBetreuung Grundschule 1905 e In Kraft 21.12.2009 50.610 550 480 0 70 0 0 0 0 550 2016 versch. 4.3 BPlan 2096 (2018ff.) Im Gebiet (2015) Im Gebiet (2015) im Bestand Am Westpark 2043 In Kraft 20.08.2012 36.900 405 300 105 0 0 0 0 0 405 2015 privat 7.1 Im Gebiet (2014) Im Gebiet (2014) Im Gebiet (2014) im Bestand Höltystraße 2055 In Kraft 30.04.2013 7.800 85 0 85 0 0 0 0 0 85 2015 privat 7.2 Im Gebiet (2015) Im Gebiet (2015) Im Gebiet (2015) im Bestand GS Helmholtzstraße + GS Margarethe Danzi Straße (je 2012) 9 225.01 HLP Birketweg 1926 a In Kraft 20.03.2007 192.700 2.400 1.400 200 400 200 200 0 0 2.400 2018 privat 9.2 im Gebiet (2016) MV BPlan 1926 b im Gebiet (2016) MV BPlan 1926 b GS Helmholtzstraße + GS Margarethe-DanziStraße (je 2012) 11 125.02 Harthof -Nachverdichtung- Süd 1898 a In Kraft 10.11.2005 116.000 600 120 30 30 30 30 30 140 410 2020 ff GWG 11.2 im Gebiet (2010-2018) im Gebiet (2010-2018) im Gebiet (2010-2018) im Bestand 11 234.04 Am Oberwiesenfeld ehem. Knorr-Bremse MK 2073 In Kraft 20.03.2014 37.370 410 0 0 135 135 140 0 0 410 2018 privat 11.4 Im Gebiet (2016) Im Gebiet (2016) GS Waldmeisterstraße (Erweiterung 2019) GS Waldmeisterstraße (Erweiterung 2019) 12 206.01 Parkstadt Schwabing 1781 In Kraft 10.12.1999 108.100 1.300 1.160 0 0 140 0 0 0 1.300 2017 LHM privat 12.4 Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) im Bestand GS Fröttmaninger Straße (Ausbau 2017) 12 207.02 Funkkaserne 1943 b In Kraft 30.08.2011 150.400 1.600 0 405 530 660 130 0 0 1.725 2018 versch. 12.4 Im Gebiet (2016-2017) Im Gebiet (2016-2017) im Gebiet (2017) GS Bauhausplatz MV Bplan1991 im Gebiet (2017) GS Bauhausplatz MV Bplan1991 12 284.01 Leopold Johann Fichte Straße 2029 In Kraft 29.02.2012 26.700 270 0 0 90 120 0 0 0 210 2017 privat 12.5 HfK Mainzer Str. 14 (2016) HfK Mainzer Str. 14 (2016) im Bestand im Bestand 12 400.01 Freisinger Landstraße 2031 a In Kraft 30.07.2014 14.700 160 0 0 160 0 0 0 0 160 2016 privat 12.2 Im Gebiet (2016) Im Gebiet (2016) im Bestand im Bestand im Gebiet (2017): GS Ruth-Drexel-Straße Süd- Wohnen 13 338.01 Prinz Eugen Kaserne 2016 In Kraft 10.04.2013 196.000 1.800 0 0 0 150 600 400 650 1.800 2020 ff LHM 13.2 Im Gebiet (2017ff.) MV BPlan 2023 Im Gebiet (2017ff.) MV BPlan 2023 Im Gebiet (2017) GS Ruth-Drexel-Str. MV BPlan 2023 13 339.01 Meistersingerstraße Post 2036 In Kraft 30.11.2012 7.227 80 0 80 0 0 0 0 0 80 2015 privat 13.2 Im Gebiet (2015) im Bestand im Bestand im Bestand 13 543.01 Freischützstraße 91 2078 In Kraft 22.02.2015 18.720 220 0 0 110 110 0 0 0 220 2017 privat 13.2 Im Gebiet (2016) Im Gebiet (2016) im Bestand im Bestand 13 463.01 Ismaninger Strasse Ehem. Togal-Werk 2069 In Kraft 10.02.2014 7.510 80 0 0 80 0 0 0 0 80 2016 privat 13.4 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 14 342.01 Baumkirchner Str. 1971 In Kraft 20.03.2014 50.778 560 0 150 150 150 110 0 0 560 2018 privat 14.1 Im Gebiet (2016ff.) Im Gebiet (2016ff.) Im Gebiet (2016ff.) im Bestand 15 202.06 Messestadt Riem 4. Bauabschnitt Wohnen 1728 m In Kraft 10.02.2011 79.950 875 0 380 290 235 0 0 0 905 2017 privat 15.1 Im Gebiet (2017) im Bestand im Bestand im Bestand 15 202.20 Messestadt Riem Zentrum Ost 2065 In Kraft 29.08.2014 40.842 450 0 0 80 0 195 0 165 440 2020 LHM 15.1 HfK Astrid-LindgrenStraße (2018) HfK Astrid-LindgrenStraße (2018) im Bestand im Bestand 15 299.01 Michael-Seidl-Str 2028 In Kraft 10.11.2014 4.900 50 0 0 50 0 0 0 0 50 2015 privat 15.2 HfK Feldbergstraße (2013) HfK Feldbergstraße (2013) HfK Feldbergstraße (2013) im Bestand In Kraft 31.03.2014 28.200 274 0 0 0 174 100 0 0 274 2018 LHM 16.5 Im Gebiet (2017) im Bestand im Bestand im Bestand 16 302.01 Carl Wery Straße 57 cl Teilbereich 1 16 350.01 Hochäckerstr. 2045 In Kraft 20.03.2014 106.890 1.105 0 0 250 200 200 200 255 1.105 2020 ff privat LHM 16.3 Im Gebiet (2016ff.) Im Gebiet (2016ff.) GS Pfanzeltplatz (Erweiterung 2019) GS Pfanzeltplatz (Erweiterung 2019) 17 304.01 Tegernseer Landstr AGFA 1979 In Kraft 20.07.2011 93.250 1.000 700 300 0 0 0 0 0 1.000 2016 privat 17.2 Im Gebiet (2014-2015) Im Gebiet (2014-2015) Im Gebiet (2014-2015) Erweiterung GS Weißenseestraße (2019) 19 359.01 Züricher Straße/ Drygalskiallee 2050 In Kraft 20.12.2014 8.000 80 20 60 0 0 0 0 0 80 2014 privat 19.2 Im Gebiet (2014) Im Gebiet (2014) 19 461.01 Kistlerhof-/ Hofmannstrasse 21 259.01 HLP 21 363.01 21 HfK Höhenrainer Straße HfK Höhenrainer Straße (2016) (2016) im Bestand im Bestand GS Baierbrunner Str. (2016) GS Baierbrunner Str. (2016) Im Gebiet (2017) im Bestand 2063 In Kraft 10.05.2013 17.160 175 75 100 0 0 0 0 0 175 2015 privat 19.3 1922 a In Kraft 30.06.2006 72.000 900 430 270 200 0 0 0 0 900 2016 LHM privat 21.4 / 21.5 Im Gebiet (2017) Im Gebiet (2017) Paul-Gerhardt-Allee 2058a In Kraft 10.04.2015 220.450 2.420 0 0 0 0 150 480 1.790 2.420 2020 ff privat 21.3 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) 466.01 Pasing Am Schützeneck 2094 In Kraft 10.04.2015 9.000 100 0 0 0 50 50 0 0 100 2018 privat 21.4 / 21.5 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 22 368.01 Aubing Ost Str. DB Spezialwerke 1977 In Kraft 30.08.2013 55.180 600 200 200 150 0 50 0 0 600 2018 privat 22.2 Im Gebiet (2016-2017) Im Gebiet (2016-2017) Im Gebiet (2016-2017) im Bestand 23 379.01 Bauschinger Str. MAN 2044 In Kraft 29.08.2014 26.100 285 0 0 150 135 0 0 0 285 2017 privat 23.1 Im Gebiet (2017) Im Gebiet (2017) Im Gebiet (2017) GS Karlsfeld (Erweiterung 2019) 23 386.01 Oertelplatz 1655 a In Kraft 20.10.2014 13.500 130 0 0 130 0 0 0 0 130 2016 privat 23.1 Im Gebiet (2017) im Bestand im Bestand im Bestand 24 320.01 Am Schnepfenweg 1503g In Kraft 09.05.2014 13.100 95 0 0 95 0 0 0 0 95 2016 privat 24.2 HfK Tollkirschenweg (2014) HfK Tollkirschenweg (2014) Kita Blaukissenweg (2012) im Bestand Pasing Im Gebiet (2019) Im Gebiet (2019) GS Paul-Gerhardt-Allee GS Paul-Gerhardt-Allee Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept Bebauungsplan im Verfahren Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Projektname BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN Teilgebiet lfd. Nr. B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss FERTIGSTELLUNG WOHNEINHEITEN / WE geschaffenes Baurecht Gesamt Fertiggestellt bis INFRASTRUKTURVERSORGUNGSKONZEPT Eigen- Fertigstellung WE (gerundet) Geschätzt oder nach Bauträgerabfrage Unterschiedliche Wohnungsgrößen! Fertigstellung tümer / GF W0 m² WE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ff Gesamt vorauss. Bauträger Versorgung der Bedarfe in Einrichtung Kitaplanungsbereich Krippen Kindergarten Hort / Tagesheim / GanztagesBetreuung Grundschule 3 274.01 Arnulfstr. ehem. Paketpost 2056 Billigung 11.03.2015 11.000 120 0 0 0 0 120 0 0 120 2018 privat 3.2 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 3 412.01 Katharina-von-Bora-Straße 2082 Aufstellung 31.03.2013 10.800 120 0 0 0 0 120 0 0 120 2018 Stadtwerke/ Freistaat 3.1 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 3 541.01 Pappenheimstraße 2089 Aufstellung 16.07.2014 9.100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 2018 privat 3.2 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) im Bestand im Bestand 9 275.01 Kreativquartier Labor-Park-Plattform 2096 Aufstellung 01.07.2015 52.325 575 0 0 0 0 0 100 475 575 2020 ff z.T. LHM 9.5 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2019) GS Kreativquartier Im Gebiet (2019) GS Kreativquartier 4 275.02 Kreativquartier Feld 1954 Aufstellung 07.07.2004 29.500 325 0 0 0 0 200 125 0 325 2019 LHM 4.3 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2019) GS Kreativquartier Im Gebiet (2019) GS Kreativquartier 5 454.01 Paulaner-Gelände 2076 Billigung 08.07.2015 137.600 1.500 0 0 0 0 100 300 1.100 1.500 2020 privat 5.2 / 5.3 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) GS Hochstraße (2019) GS Hochstraße (2019) 6 550.01 Plinganserstraße 2091 Aufstellung 30.07.2014 21.076 200 0 0 0 0 100 100 0 200 2019 privat 6.1 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) GS Plinganser Straße (Erweiterung 2020) GS Plinganser Straße (Erweiterung 2020) 9 225.03 HLP Birketweg 1926c Aufstellung 07.12.2005 9.100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 2018 privat 9.2 Im Gebiet (2018) Im Gebiet (2018) GS Helmholtzstraße (2012) GS Helmholtzstraße (2012) 10 228.03 Gaswerksgelände Nord Wohnen 2087 b Aufstellung 18.12.2013 47.000 500 0 0 0 0 100 200 200 500 2020 privat 10.4 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) im Gebiet (2019) GS Dachauer Str. 164 im Gebiet (2019) GS Dachauer Str. 164 10 263.01 Meiller Moosach Memminger Platz 2081 Billigung 16.07.2014 53.625 570 0 0 150 200 220 0 0 570 2018 privat 10.1 Im Gebiet (2017ff) Im Gebiet (2017ff) GS Am Amphionpark (Erweiterung 2019) GS Am Amphionpark (Erweiterung 2019) 11 125.01 Harthof -Nachverdichtung- Nord 1898 b Aufstellung 02.05.2001 39.640 450 0 0 0 30 30 30 360 450 2020 ff LHM 11.2 Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) und GS Hugo-Wolf-Straße (Erweiterung 2019) GS Hugo-Wolf-Straße (Erweiterung 2019) 13 290.03 Cosimastraße Hochstiftsweg 2023 Billigung 13.10.2010 7.380 80 0 0 80 0 0 0 0 80 2016 privat 13.2 BPlan 2016 (2017ff) BPlan 2016 (2017ff) BPlan 2016 (2017ff) im Bestand 13 336.01 Barlow-/ Brodersenstr. 2039 Billigung 02.07.2014 14.050 139 0 0 139 0 0 0 0 139 2016 privat 13.2 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 13 465.01 Denninger Straße 169 2101 Aufstellung 08.07.2015 12.354 120 0 0 0 120 0 0 0 120 2017 privat 13.5 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 14 278.03 Werksviertel 2061 Aufstellung 25.10.2011 102.738 1.145 0 0 0 0 145 300 700 1.145 2020 ff privat 14.1 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) im Gebiet (2019) GS Werksviertel im Gebiet (2019) GS Werksviertel 15 345.01 Feldbergstraße/Wasserburger Landstraße 2095 Aufstellung 25.03.15 14.170 156 0 0 0 0 156 0 0 156 2018 privat 15.3 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 38.400 430 0 0 0 0 130 300 0 430 2020 ff LHM u.a. 16.4 im Bestand im Bestand im Bestand im Bestand 118.300 1.300 0 0 0 0 200 300 800 1.300 2020 ff privat 16.6 Im Gebiet (2019ff.) Im Gebiet (2019ff.) GS Karl-Marx-Ring (Neubau 2019) GS Karl-Marx-Ring (Neubau 2019) Richelstr 7 Grundsatz+ Eckdaten22.07.2009 Beschluss Eckdaten-u. Aufstellungs- 02.07.2014 beschluss 16 303.01 Hanns-Seidel-Platz 1609 16 347.01 Friedrich-Creuzer-Straße 2090 17 353.01 Europ. Schule Lincolstraße 2037 Satzung 17.06.2015 3.750 40 0 0 0 40 0 0 0 40 2017 privat 17.3 HfK Holtzendorffstr. 37 (2017) HfK Holtzendorffstr. 37 (2017) im Bestand im Bestand 17 432.01 Tegernseer Landstraße Mc Graw 1807 Aufstellung 19.03.1997 15.000 150 0 0 0 0 0 150 0 150 2018 privat 17.2 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) in Prüfung in Prüfung 19 256.01 Siemens Gelände Obersendling 1930 Aufstellung 18.12.2013 126.000 1.270 0 0 0 0 270 250 750 1.270 2020 ff privat 19.3 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) GS Gmunder Straße (2020) GS Gmunder Straße (2020) 19 436.01 ehem. EON-Gelände Obersendling 2072 a Billigung 08.07.2015 97.300 1.060 0 0 0 300 600 160 0 1.060 2020 Privat / LHM 19.3 Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) GS Zielstattstraße (Erweiterung/Neubau 2019) GS Zielstattstraße (Erweiterung/Neubau 2019) 18 464.01 Hellabrunner Straße1 (OSRAM) 2088 Aufstellung 18.12.2013 33.800 366 0 0 0 0 150 216 0 366 2020 privat 18.1 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) GS Agilolfingerplatz (Erweiterung 2019) GS Agilolfingerplatz (Erweiterung 2019) 21 366.01 Lipperheidestraße 1507 a Aufstellung 19.12.1984 25.000 275 0 0 0 0 0 100 175 275 2020 privat 21.1 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) in Prüfung in Prüfung 22 262.02 Freiham Nord 1. RA Wohnen 2068 Billigung 29.04.2015 361.100 4.000 0 0 0 0 300 450 3.250 4.000 2020 ff LHM 22.5 Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) 22 313.02 Ausbesserungswerk Neuaubing Nord 1998b Satzung 17.06.2015 45.800 500 0 0 50 350 100 0 0 500 2017 privat 22.4 Im Gebiet (2016ff.) Im Gebiet (2016ff.) GS Freiham Süd (2020) Vorab Pavillon GS Freiham Süd (2020) Vorab Pavillon 22 315.01 Heuglinstraße/ Spatzenwinkel 2034 Billigung 08.05.2013 11.655 130 0 0 0 130 0 0 0 130 2017 privat 22.2 Im Gebiet (2017) Im Gebiet (2017) Bplan 2084 im Bestand 22 376.01 Colmdorfstraße Telekom Aubing 2060 Billigung 11.03.2015 39.500 420 0 0 0 200 220 0 0 420 2018 privat 22.4 Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) Im Gebiet (2017ff.) GS Freiham Nord Aubinger Allee (2017) 22 467.01 Dornier-Gelände 2086 Aufstellung 27.11.2013 32.000 320 0 0 0 0 100 220 0 320 2019 privat 22.3 Im Gebiet (2018ff.) Im Gebiet (2018ff.) GS Freiham Süd (2020) Vorab Pavillon GS Freiham Süd (2020) Vorab Pavillon 25 323.01 Zschokkestraße 2027 Aufstellung 01.07.2015 91.000 850 0 0 0 0 0 200 650 850 2020 ff LHM SWM 25.2 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) im Gebiet (2020) GS Westendstraße im Gebiet (2020) GS Westendstraße Campus Süd Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept Neuanmeldungen Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Projektname lfd. Nr. BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN Teilgebiet B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss FERTIGSTELLUNG WOHNEINHEITEN / WE geschaffenes Baurecht Gesamt Fertiggestellt bis INFRASTRUKTURVERSORGUNGSKONZEPT Eigen- Fertigstellung WE (gerundet) Geschätzt oder nach Bauträgerabfrage Unterschiedliche Wohnungsgrößen! Fertigstellung tümer / GF W0 m² WE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ff Gesamt vorauss. Bauträger Versorgung der Bedarfe in Einrichtung Kitaplanungsbereich Krippen Kindergarten Hort / Tagesheim / GanztagesBetreuung Grundschule 16 553.01 Haldenseestraße 2100 Aufstellung 08.07.2015 67.815 700 0 0 0 0 0 200 500 700 2020 ff GWG 16.2 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) in Prüfung in Prüfung 22 371.01 Henschelstraße 2084 Aufstellung 02.10.2013 41.500 440 0 0 0 0 100 340 0 440 2019 privat und LHM 22.1 Im Gebiet (2019ff.) Im Gebiet (2019ff.) Im Gebiet (2019ff.) GS Schubinweg (Pavillon 2016) 22 314.01 Lochhausener Straße (nördlich) 38.000 370 0 0 0 0 0 120 150 270 2020 privat 22.1 Im Gebiet (2019ff.) Im Gebiet (2019ff.) GS Schubinweg (Pavillon 2016) GS Schubinweg (Pavillon 2016) 12 551.01 Bayernkaserne OST 2098 Aufstellung 08.07.2015 70.000 800 0 0 0 0 150 300 350 800 2020 ff privat 12.3 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) Bplan 1989 und GS Situlistraße (2020) Bplan 1989 und GS Situlistraße (2020) 12 334.01 Bayernkaserne 1989 Aufstellung 27.02.2013 375.000 4.000 0 0 0 0 0 300 3.700 4.000 2020 ff LHM 12.3 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) 14 554.01 Anzinger Straße 23 2097 Aufstellung 01.07.2015 49.974 550 0 0 0 0 0 300 250 550 2020 privat 14.1 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) 19 559.01 Parkplatz Gmunder Straße 1930 Aufstellung 18.12.2013 30.000 300 0 0 0 0 0 300 0 300 2019 privat 19.3 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) GS Gmunder Straße (2020) GS Gmunder Straße (2020) 23 264.01 Diamalt-Gelände 2103 Aufstellung 29.07.2015 62.000 680 0 0 0 0 0 300 380 680 2020 privat 23.1 Im Gebiet (2020ff.) Im Gebiet (2020ff.) GS Franz-Nißl-Straße oder Theodor-FischerStraße (2022) GS Franz-Nißl-Straße oder Theodor-FischerStraße (2022) GS Werksviertel (2020) GS Werksviertel (2020) Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Gewerbe- und Industriesiedlungen Entfällt aus MIP Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname 13 335.01 Eggenfeldener Str. BEBAUUNGSPLANUNG Teilgebiet B-Plan Nr. Bemerkung 1869 in Überplanung Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Gewerbe- und Industriesiedlungen Baurecht geschaffen / teilweise realisiert Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname 3 203.01 HLP 7 219.01 Hansastr Sued 8 201.01 Theresienhöhe 9 224.01 9 BEBAUUNGSPLANUNG Teilgebiet Arnulfpark B-Plan Nr. Stand B-Plan FNP Datum Beschluss Überplante Fläche (ha) MK MI GE GI S0 VE Summe Vorauss. Baubeginn Vorauss. Fertigstellung Eigentümer / Bauträger 1873 In Kraft 20.08.2003 5,3 3,7 0,0 0,0 0,0 9,0 2006 2019 ff privat 1666 In Kraft 10.08.1990 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 1991 2019 ff versch Teilbereich Süd 1819b In Kraft 10.04.2002 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2000 2019 ff privat HLP Nymphenburg Süd 1925 In Kraft 20.10.2005 1,5 1,1 0,0 0,0 0,0 2,6 2006 2019 ff privat 225.01 HLP Birketweg 1926a In Kraft 20.03.2007 8,2 0,0 0,0 8,8 0,0 17,0 2011 2019 ff Privat Post 10 228.01 Georg-Brauchle-Ring Süd MTZ M Campus 1927a In Kraft 09.06.2006 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2007 2019 ff LHM 10 263.01 Meiller Moosach 1903 In Kraft 10.05.2006 0,0 3,1 13,5 0,0 0,0 16,6 2010 2019 ff privat 10 281.01 Moosach Bhf Ladehof 1940a In Kraft 10.02.2011 3,2 0,0 0,0 1,3 0,0 4,5 2011 2019 ff privat 11 205.02 Frankf Ring DB Nordring Süd 1592b In Kraft 30.12.2005 0,0 1,0 6,1 0,0 0,0 7,1 2005 2019 ff privat 11 234.01 Knorr Bremse West 1688a In Kraft 20.07.1994 2,7 0,0 3,0 0,0 0,0 5,7 2005 2019 ff privat 11 234.02 Knorr Bremse Ost und Nord 1947 In Kraft 19.06.2009 1,9 0,0 16,4 0,0 0,0 18,3 2009 2019 ff privat 11 282.01 K. Rupprecht Kaserne BMW FIZ Nord 1939a In Kraft 10.08.2009 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5 2016 2019 ff privat 12 206.01 Parkstadt Schwabing 1781 In Kraft 21.07.1999 15,0 0,0 5,7 0,0 0,0 20,7 1999 2019 ff versch 12 207.02 Funkkaserne 1943b In Kraft 30.08.2011 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2015 2018 LHM 12 235.01 Frankfurter Ring Ehem. Shell 1893 In Kraft 14.07.2004 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 2007 2019 ff privat 12 237.01 Freimanner Hölzl 1404a Südteil In Kraft 28.08.1987 0,0 0,0 20,4 5,3 2,1 27,8 1991 2019 ff LHM 12 284.01 Leopold Johann Fichte Str Hurler 2029 In Kraft 29.02.2012 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2012 2019 ff privat Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Gewerbe- und Industriesiedlungen Baurecht geschaffen / teilweise realisiert Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN BEBAUUNGSPLANUNG FNP Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname Teilgebiet B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss 13 290.01 Cosima westl Johanneskirchner 1862a In Kraft 13 292.01 Vogelweideplatz GE Süd 2038 a 13 293.01 Gleisdreieck Hüllgraben 14 342.01 Baumkirchner Str. 15 202.09 Messestadt Riem 15 202.13 Messestadt Riem 15 296.01 16 250.01 16 Überplante Fläche (ha) Vorauss. Baubeginn Vorauss. Fertigstellung Eigentümer / Bauträger MK MI GE GI S0 VE Summe 10.10.2002 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 2010 2019 ff privat In Kraft 10.09.2014 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 2015 2019 ff privat 1539 In Kraft 28.12.2012 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 2013 2019 ff privat 1971 In Kraft 20.03.2014 0,5 0,6 0,0 0,9 0,0 2,0 2015 2017 privat Arbeiten am See 1728 c In Kraft 20.05.1998 2,6 0,0 2,8 0,0 0,0 5,4 2000 2019 ff versch Gewerbegebiet Messestadt Ost Teil 2 1728f Teil 2 In Kraft 30.11.2005 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7 2009 2015 versch 1976 In Kraft 01.12.2008 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 2010 2019 ff privat Arnold Sommerfeld Str 57au In Kraft 08.05.1981 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 1981 2019 ff privat 302.01 Carl Wery Str 57cl Teilbereich 1 In Kraft 31.03.2014 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 2015 2019 ff LHM SWM privat 19 256.01 Siemens-Gelände Obersendling Kernstandort 1930a In Kraft 20.06.2006 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 2013 2019 ff privat 19 256.02 Siemens-Gelände Obersendling BaierbrunnerRupert Mayer Str 1930b In Kraft 11.04.2011 1,9 0,0 3,8 0,0 0,0 5,7 2011 2016 privat 19 256.03 Siemens-Gelände Obersendling Koppstr 1950 In Kraft 20.06.2006 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 2013 2019 ff privat 21 259.01 HLP Pasing 1922a In Kraft 30.06.2006 6,2 3,7 0,0 0,0 0,0 9,9 2008 2019 ff privat 21 363.01 Paul-Gerhardt-Allee 2058a In Kraft 10.04.2015 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2017 2019 ff privat 22 262.01 Freiham Süd 1916a In Kraft 20.10.2005 5,3 0,0 27,2 10,4 3,1 46,0 2006 2019 ff versch 22 313.01 AW Neuaubing Süd 1998a In Kraft 09.08.2013 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0 2013 2019 ff privat 22 316.01 Brauereiverlagerung Langwied 2075 In Kraft 10.03.2014 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 2014 2015 z.T. LHM 23 387.01 Oertelplatz 1655a In Kraft 20.10.2014 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 2016 2019 ff privat 24 188.01 Detmoldstr/ Azaleenstr 1398 a In Kraft 10.05.2004 0,0 0,0 17,6 1,0 1,3 19,9 2004 2019 ff LHM, privat 25 268.01 HLP 1894a In Kraft 30.11.2005 2,2 0,0 2,5 0,0 0,0 4,7 2008 2016 privat Schwablhofstr westl Laimer Knoten Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Gewerbe- und Industriesiedlungen Bebauungsplan im Verfahren Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN BEBAUUNGSPLANUNG Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname 9 275.01 Kreativquartier Labor-Park-Plattform 2096 Aufstellung 12 333.02 AW Freimann Campus 1942a 12 333.01 AW Freimann Lokhalle 13 292.02 Vogelweideplatz 14 278.03 15 Teilgebiet B-Plan Nr. Stand B-Plan FNP Datum Beschluss Überplante Fläche (ha) Vorauss. Baubeginn Vorauss. Fertigstellung Eigentümer / Bauträger MK MI GE GI S0 VE Summe 01.07.2015 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2017 2019 ff z.T. LHM Aufstellung 27.07.2011 0 0 4,6 0 0 4,6 2016 2019 ff privat 2024 Satzung 06.05.2015 0 0 11,7 0 0 11,7 2015 2017 privat MK Nord 2038 b Aufstellung 28.10.2009 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2017 2019 ff LHM Planungsgebiet Ostbahnhof Werksviertel Friedenstraße 2061 Aufstellung 25.10.2011 9,1 1,5 12,7 0,0 0,4 23,7 2016 2019 ff privat 202.08 Messestadt Riem Sondergebiet Messe Teil 2 1973 Aufstellung 05.04.2006 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 26,8 2015 2017 privat 15 202.10 Messestadt Riem Technologiepark Messestadt West Teil 2 1728 d Teil 2 Aufstellung 23.10.1991 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 8,6 2015 2017 privat 15 202.16 Messestadt Riem Gewerbegebiet Süd Rappenweg 1728g Aufstellung 23.10.1991 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 16,7 2016 2019 ff versch. 16 303.01 Hanns-Seidel-Platz 1609 Grundsatz – und EckdatenBeschluss 22.07.2009 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 1,6 2017 2019 ff LHM privat 19 436.01 ehem. EON-Gelände Obersendling 2072 a Billigung 29.07.2015 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2016 2019 ff Privat / LHM 22 262.02 Freiham 2068 Billigung 29.04.2015 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 2015 2019 ff z.T. LHM 23 378.01 Junkers Gelände Allach 1751a Aufstellung 17.03.1993 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 2017 2019 ff LHM privat 24 282.05 K. Rupprecht Kaserne 1939d Aufstellung 08.06.2011 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 3,9 2018 2025 BimA BMW Nord 1.RA ehem. Virginia-Depot + Teile FIZ Nord-Nord Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Gewerbe- und Industriesiedlungen Neuanmeldungen Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN BEBAUUNGSPLANUNG FNP Überplante Fläche (ha) Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname 22 316.03 Brauereierweiterung Langwied 11 282.03 K.-Rupprecht-Kaserne Teilgebiet B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss 2105 FIZ Nord-Nord 1939e Aufstellung 08.06.2011 Vorauss. Baubeginn Vorauss. Fertigstellung Eigentümer / Bauträger MK MI GE GI S0 VE Summe 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 2017 2018 privat 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 16,5 2019 2025 ff privat Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen und sonstige Einrichtungen Entfällt aus MIP Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname BEBAUUNGSPLANUNG Teilgebiet B-Plan Nr. Stand B-Plan Bemerkung Nutzung Eigentümer / Bauträger Baurecht geschaffen / teilweise realisiert Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN BEBAUUNGSPLANUNG Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname Teilgebiet B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss Voraussichtl. Baubeginn Voraussichtl. Fertigstellung Nutzung Eigentümer / Bauträger 3 449.01 Türken-/Gabelsbergerstr 1. Bauabschnitt 1641 In Kraft 21.11.1994 2017 2019 ff Pinakothek der Moderne 2.BA Freistaat 9 225.01 HLP Birketweg 1926a In Kraft 20.03.2007 2015 2016 Güterverteilzentrum LHM 11 282.03 Gymnasium München Nord 1939c In Kraft 20.12.2013 2014 2016 Schule LHM 11 450.01 Schulzentrum Nordhaide 1972 In Kraft 20.03.2001 2013 2015 Schule LHM 15 297.01 Leibengerstraße Grundschule 2007 In Kraft 28.12.2012 2013 2015 Grundschule LHM 21 363.01 Paul-Gerhardt-Allee 2058a In Kraft 10.04.2015 2017 2019 ff Schule LHM 24 282.02 K. Rupprecht Kaserne 1939b In Kraft 10.08.2009 2014 2016 Gewerblicher Gemeinbedarf LHM, Öffentliche Virginia Depot THW, Stadtentwässerung Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen und sonstige Einrichtungen Bebauungsplan im Verfahren Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname 3 448.01 13 BEBAUUNGSPLANUNG B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss Voraussichtl. Baubeginn Voraussichtl. Fertigstellung Nutzung Eigentümer / Bauträger Deroystr zw Mars- und Arnulfstr 2093 Aufstellung 03.12.2014 2015 2019 ff Finanzverwaltung Freistaat 253.02 Aschauer Straße 2070 2018 2019 ff Schule LHM 14 278.03 Werksviertel 2061 Aufstellung 25.10.2011 2018 2019 ff Grundschule LHM 16 303.01 Hanns-Seidel-Platz 1609 Grundsatz- und Eckdatenbeschluss 22.07.2009 2018 2019 ff kulturelles Bürgerzentrum/ Sozialbürgerhaus LHM 17 353.01 Europ.Schule Lincolnstr. 2037 Satzung 17.06.2015 2015 2019 ff europ. Schule Bund 22 262.02 Freiham 1. RA Bildungscampus, Sportpark 2068 Billigung 29.04.2015 2016 2019 ff Schulen, Sportpark LHM 24 282.05 K. Rupprecht Kaserne ehem. Virginia-Depot 1939d Grundsatz- und Eckdatenbeschluss 08.06.2011 2019 2019 ff Sportfläche BimA Teilgebiet Neuanmeldungen Stand: 07.09.2015 PROJEKTINFORMATIONEN Stadtbezirk MIP Lfd-Nr. Projektname 13 585.01 13 19 BEBAUUNGSPLANUNG B-Plan Nr. Stand B-Plan Datum Beschluss Voraussichtl. Baubeginn Voraussichtl. Fertigstellung Nutzung Eigentümer / Bauträger Kirche Jesu Christi -Weltenburger Str. 2035 Aufstellung 22.07.2009 2017 2019 ff Kirche LHM/privat 586.01 Engelschalkinger Str. / Erweiterung Klinikum Bogenhausen 3n Aufstellung 05.11.2014 2016 2019 ff Krankenhaus städt. Kliniken GmbH 358.01 Ratzingerplatz 1769a Aufstellung 23.03.1994 2018 2019 ff Schulen LHM Teilgebiet MIP Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 - Wohnungsbau - Gewerbe- und Industriesiedlungen - Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Wohnungsbau Stand: 07.09.2015 Stadtbezirk MIPNr. Projektname Stadtbezirk MIPNr. Projektname 3 274 Arnulfstraße / ehem. Paketpost 15 299 Michael-Seidl-Staße 3 412 Katharina-von-Bora-Straße 15 345 Feldbergstraße 3 541 Pappenheimstraße 16 302 Carl-Wery-Straße 4 204 Ackermannbogen 16 303 Hanns-Seidl-Platz 4 275 Kreativquartier 16 347 Friedrich-Creuzer-Straße 5 454 Paulaner-Gelände 16 350 Hochäckerstraße 6 550 Plinganser Straße 17 304 Tegernseer Landstr. / ehem. AGFA 7 327 Am Westpark 17 353 Europ. Schule / Lincolstraße 7 455 Höltystraße 17 432 Tegernseer Landstr. / Mc Graw 9 225 HLP - Birketweg 18 464 Hellabrunner Straße / OSRAM 10 228 Gaswerksgelände Nord 19 256 Siemens Campus 10 263 Meiller Moosach / Memminger Platz 19 359 Züricher Straße / Drygalskiallee 11 125 Harthof 19 436 EON-Gelände / Obersendling 11 234 Am Oberwiesenfeld 19 461 Kistlerhof- / Hofmannstraße 12 206 Parkstadt Schwabing 19 559 Parkplatz Gmunder Straße 12 207 Funkkaserne 21 259 HLP - Pasing 12 284 Leopold / Johann Fichte Straße Ehem. Hurler 21 363 Paul-Gerhardt-Allee 12 334 Bayernkaserne 21 366 Lipperheidestraße 12 400 Freisinger Landstraße 21 466 Pasing / Am Schützeneck 12 551 Bayernkaserne Ost 22 262 Freiham Nord 1.BA 13 336 Barlow- / Brodersen Straße 22 313 AW Neuaubing Nord 13 338 Prinz Eugen Kaserne 22 314 Lochhausener Straße 13 339 Meistersinger Straße / ehem. Post 22 315 Heuglinstraße / Spatzenwinkel 13 463 Ismaninger Straße / ehem. Togal Werk 22 368 Aubing Ost Straße 13 465 Denninger Straße 169 22 371 Henschelstraße 13 543 Freischützstraße 22 376 Colmdorfstraße / Telekom Aubing 13 553 Haldenseestraße 22 467 Dornier-Gelände 14 278 Planungsgebiet Ostbahnhof 22 264 Diamalt-Gelände 14 342 Baumkirchner Straße 23 379 Bauschinger Straße / MAN 14 554 Anzinger Straße 23 23 386 Oertelplatz 15 202 Messestadt Riem 25 323 Zschokkestraße MIP Reihenfolge großer Siedlungen 2015 - 2019 24 379 320 264 K. Rupprecht Kaserne 125 11 23 386 315 371 10 376 Freiham 313 334 Bayernkaserne Funkkaserne 207 234 314 Parkstadt Schwabing 263 228 22 262 Wohnungsbau 125 368 Ackermannbogen 366 21 466 259 363 HLP Zentrale Bahnflächen 467 225 25 338 03 541 225 327 455 550 06 464 18 19 05 278 Messestadt Riem 342 Ostbahnhof 202 14 554 202 15 345 299 553 304 432 17 353 16 350 303 302 18 19 465 463 454 559 461 256 436 339 336 01 08 07 543 Prinz-Eugen-Kaserne 412 274 02 359 290 13 323 20 206 275 09 Umgriff Große Projekte 400 284 04 204 551 12 347 Datengrundlage: Geodatenpool Fachliche und grafische Bearbeitung: Stadtentwicklungsplanung, HA I/4 München, September 2015 1:120.000 0 2 4 km Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Gewerbe- und Industriesiedlungen Stand: 07.09.2015 Stadtbezirk MIPNr. Projektname Stadtbezirk MIPNr. Projektname 3 203 HLP – Arnulfpark 14 278 Planungsgebiet Ostbahnhof 4 275 Kreativquartier 14 342 Baumkirchner Straße 7 219 Hansastraße Süd 15 202 Messestadt Riem 8 201 Theresienhöhe 15 296 Schwablhofstraße westlich Ehem. Caritas 9 224 HLP – Nymphenburg Süd 16 250 Arnold Sommerfeld Straße 9 225 HLP – Birketweg 16 302 Carl Wery Straße 10 228 Georg-Brauchle-Ring Süd 16 303 Hanns-Seidel-Platz 10 263 Meiller Moosach 19 256 Siemens-Gelände / Obersendling 10 281 Moosach Bahnhof / Ladehof 19 436 ehem. E.on-Gelände Obersendling 11 205 Frankfurter Ring / DB Nordring 21 259 HLP – Pasing 11 234 Knorr Bremse 21 363 HLP – Paul-Gerhardt-Allee 11 282 Kronprinz Rupprecht Kaserne 22 262 Freiham – Nord 1.RA 12 206 Parkstadt Schwabing 22 262 Freiham - Süd 12 207 Funkkaserne 22 313 AW Neuaubing Süd 12 235 Frankfurter Ring / ehem. Shell 22 316 Brauereiverlagerung Langwied 12 237 Freimanner Hölzl 22 316 Brauereierweiterung Langwied 12 284 Leopold- / Johann-Fichte-Straße Ehem. Hurler 23 378 Junkers Gelände Allach 12 333 AW Freimann / Teilbereich Lokhalle Teilbereich Süd 23 387 Oertelplatz 13 290 Cosimastraße westlich 24 188 Detmold- / Azaleenstraße 13 292 Vogelweideplatz 24 282 Kronprinz Rupprecht Kaserne Ehem. Virginia-Depot 13 293 Gleisdreieck Hüllgraben 25 268 HLP – Laimer Knoten MIP Reihenfolge großer Siedlungen 2015 - 2019 24 K. Rupprecht Kaserne 378 23 234 234 387 10 316 316 Bayernkaserne 282 188 11 Parkstadt Schwabing Freiham 262 224 262 313 25 03 203 219 07 292 292 01 08 20 Prinz-Eugen-Kaserne 13 225 268 02 201 Ostbahnhof 05 256 202 202 342 202 202 Messestadt Riem 278 14 15 202 296 18 256 256 19 16 303 302 18 19 293 06 17 436 290 275 09 HLP Zentrale Bahnflächen 284 04 Ackermannbogen 363 207 206 22 259 12 237 235 Funkkaserne 205 263 281 Umgriff Große Projekte 333 333 282 228 21 Gewerbe- und Industriesiedlungen 250 Datengrundlage: Geodatenpool Fachliche und grafische Bearbeitung: Stadtentwicklungsplanung, HA I/4 München, September 2015 1:120.000 0 2 4 km Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019 Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen und sonstige Einrichtungen Stand 07.09.2015 Stadtbezirk MIPNr. Projektname Nutzung 3 448 Deroystraße Zwischen Mars- und Arnulfstraße Finanzverwaltung 3 449 Türken- / Gabelsbergerstraße Pinakothek der Moderne, 2. Bauabschnitt 9 225 HLP – Birketweg Güterverteilzentrum 11 282 Kronprinz Rupprecht Kaserne Virginia Depot Gymnasium 11 450 Schulzentrum Nordhaide Schule 13 253 Aschauer Straße Schule 13 585 Kirche Jesu Christi -Weltenburger Str. Kirche 13 586 Engelschalkinger Str. / Erweiterung Klinikum Bogenhausen Klinikum 14 278 Werksviertel Schule 15 297 Riem Dorf Erdinger Straße Grundschule 16 303 Hanns-Seidel-Platz Bürgerhaus 17 353 Europäische Schule Lincolnstraße Schule 19 358 Ratzingerplatz Schule 21 363 Paul-Gerhardt-Allee Schule 22 262 Bildungcampus Freiham Schulen 24 282 Kronprinz Rupprecht Kaserne Virginia Depot THW, Stadtentwässerung, Sportfläche MIP Reihenfolge großer Siedlungen 24 2015 - 2019 450 Bayernkaserne 282K. Rupprecht Kaserne 282 23 11 282 Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen Umgriff Große Projekte 12 Funkkaserne 10 22 262 04 Ackermannbogen Prinz-Eugen-Kaserne 09 21 Freiham Parkstadt Schwabing 363 225 HLP Zentrale Bahnflächen 25 13 03 448 449 02 07 Ostbahnhof 05 Messestadt Riem 278 14 15 06 17 358 18 19 18 19 297 585 01 08 20 586 253 353 16 303 Datengrundlage: Geodatenpool Fachliche und grafische Bearbeitung: Stadtentwicklungsplanung, HA I/4 München, September 2015 1:120.000 0 2 4 km
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