Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015

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Stadtkämmerei
Finanz- und Investitionsplanung
Entwurf des
Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019
Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates
der Landeshauptstadt München
vom 21.10.2015
Programmeinbringung
des
Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019
mit
Beschluss für die Vollversammlung
am 21.10.2015
Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht........................................................................................ 1

Beschluss.............................................................................................. 3

Anlage 1


Gesamtübersicht Mehrjahresinvestitionsprogramm nach
Referaten........................................................................................................... 35

Schlussgerechnete Bauvorhaben 2014, die nicht mehr im Programmentwurf enthalten sind........................................................................................... 37

Erläuterungen zum Programminhalt nach Referaten.................................... 39

MIP-Entwurf 2015 – 2019
▪ Erläuterungen zu folgenden Datenausdrucken.... (Anfang hellgelber Teil)
▪ Investitionsliste 1 – Einzelmaßnahmen.............................. (hellgelber Teil)
▪ Investitionsliste 1 – Bewegliches Anlagevermögen..... (dunkelgelber Teil)
▪ Investitionsliste 2 – Einzelmaßnahmen........................................ (rosa Teil)
▪ Investitionsliste 3 – Einzelmaßnahmen.............................. (hellblauer Teil)
Anlage 2

Infrastrukturkonzept......................................................................... (weißer Teil)
Telefon: 233-92170
Telefax: 233-28998
Stadtkämmerei HA II/21
Finanz- und Investitionsplanung
Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2015 bis 2019
Anlagen
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04294
Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Öffentliche Sitzung
Kurzübersicht
zum beiliegenden Beschluss
Anlass
Die Stadtkämmerei legt mit dieser Vorlage den Entwurf des
Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2015 bis
2019 mit der verbindlichen Planung für das Jahr 2020 vor.
Das Mehrjahresinvestitionsprogramm ist nach Art. 70 Abs. 2
der Bayerischen Gemeindeordnung eine wesentliche Unterlage für die Mittelfristige Finanzplanung (§ 9 KommHVDoppik).
Inhalt
In dieser Vorlage werden, nach einer
o Ausgangslage (A),
o die Kommunalfinanzen (B),
o das Volumen des MIP-Entwurfs mit Details (C),
o der Abgleich zwischen Mehrjahresinvestitionsprogramm
und Jahreshaushalt (D),
o die entstehenden Folgekosten (E)
o die Reihenfolge großer Siedlungen (F),
o die Programmschwerpunkte (G)
o die Bewertungen und das weitere Vorgehen (H)
aufgezeigt.
Entscheidungsvorschlag
Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die
Jahre 2015 bis 2019 mit der verbindlichen Planung für das
Jahr 2020 wird zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Eine Fortschreibung des geltenden Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2014 bis 2018 findet
nicht mehr statt.
Gesucht werden kann im RIS
auch nach
Mehrjahresinvestitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019
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Telefax: 233 - 28998
Stadtkämmerei HA II/21
Finanz- und Investitionsplanung
Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2015 bis 2019
Anlagen
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04294
Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Öffentliche Sitzung
Inhaltsverzeichnis
I. Vortrag des Referenten....................................................................................... 4
A. Zusammenfassung..................................................................................................................4
B. Kommunalfinanzen..................................................................................................................5
C. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms mit wesentlichen Details..............................7
C.1. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 – 2018.........................................7
C.2. Anmeldungen der Referate zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019 (Entwurf)......................................................................................................8
C.3. Derzeitiges Volumen des Programmentwurfs 2015 – 2019...........................................10
C.4. Details zum Programminhalt der Investitionsliste 1........................................................14
D. Abgleich zwischen Mehrjahresinvestitionsprogramm und Jahreshaushalt.............................17
E. Folgekosten aus Investitionen des Programmentwurfs.........................................................18
F. Reihenfolge großer Siedlungen..............................................................................................19
G. Programmschwerpunkte.......................................................................................................20
G.1. Investitionsschwerpunkte...............................................................................................20
G.2. Notwendige Investitionen (Prioritäten)...........................................................................22
G.3. Programmvolumen der Referate...................................................................................24
H. Bewertungen und weiteres Vorgehen....................................................................................27
H.1. Finanzielle Situation für den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019................................................................................................................... 27
H.2. Große Vorhaben in kommenden Jahren und Gesamtschau..........................................28
H.3. Fachausschussberatungen über die eingestellten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Stellungnahmen der Bezirksausschüsse....................................29
H.4. Steuerschätzung im November 2015 und Mittelfristige Finanzplanung..........................30
II. Antrag des Referenten..................................................................................... 31
III. Beschluss........................................................................................................ 31
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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I.
Vortrag des Referenten
A. Zusammenfassung
Die Stadtkämmerei legt mit dieser Vorlage den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms
für die Jahre 2015 bis 2019 (MIP) mit der verbindlichen Planung für das Jahr 2020 vor. Der
Entwurf wird mit der Einbringung in diese Vollversammlung den Fachausschüssen zur Vorberatung im Oktober und November 2015 zugewiesen. Die Referentinnen und Referenten werden in den Fachausschüssen die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
ihres Zuständigkeitsbereiches vorstellen und begründen. Nach der Vorberatung des Entwurfs
durch die Fachausschüsse wird das Investitionsprogramm nach Art. 70 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung, ggf. mit den sich aus den Fachausschusssitzungen ergebenden
Änderungen von der Vollversammlung des Stadtrates im Dezember 2015 beraten und beschlossen. Das beschlossene Investitionsprogramm bildet eine wesentliche Unterlage für die
Mittelfristige Finanzplanung (§ 9 KommHV-Doppik).
Der vorliegende Entwurf des MIP umfasst ein Volumen von insgesamt rund 6.805 Mio. EUR
(Volumen des Vorjahres: Programm 2014 – 2018: 4.696 Mio. EUR). Das MIP-Volumen hat
sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.109 Mio. EUR erhöht. Auf die Ursachen wird unter Punkt
C.3.1. eingegangen. Die Bewertung der Entwicklung erfolgt unter Punkt H.1. - H.3. Im Entwurf
des MIP sind nach Auffassung der Stadtkämmerei die derzeit veranschlagungsfähigen und erforderlichen Investitionsmaßnahmen berücksichtigt, die schwerpunktmäßig neben dem Substanzerhalt städtischer Immobilien, den neuen bzw. zu verändernden Projekten im Bereich
von „Bildung und Sport“, dem „Ausbau einer modernen Infrastruktur insbesondere auch mit
energieeffizienten Komponenten“, der „Verbesserung der Wohnraumsituation“ sowie der „Förderung des kulturellen Angebots“ dienen.
Eine Prognose über die weiteren wichtigen noch nicht im MIP veranschlagungsfähigen geplanten Investitionen ergeben sich aus der aktualisierten Bekanntgabe zur Finanz- und Investitionsplanung, „Große Vorhaben in kommenden Jahren“. Zusammen mit dem Mehrjahresinvestitionsprogrammentwurf 2015 – 2019 erhält der Stadtrat damit ein Gesamtbild über
alle bei der Landeshauptstadt München mittelfristig angedachten Investitionsvorhaben und der
bereits geplanten oder laufenden Maßnahmen.
Der in diese Vollversammlung eingebrachte Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 löst das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 ab, das
nicht mehr fortgeschrieben wird. Der aktuelle Entwurf 2015 – 2019 wird den jeweiligen
Fachausschüssen zur weiteren Beratung und nach ggf. notwendig werdenden Veränderungen
u.a. aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2015 als wesentliche Unterlage der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 – 2019 der Vollversammlung des Stadtrates im
Dezember 2015 zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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B. Kommunalfinanzen
Die Basis für handlungsfähige Kommunen sind verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen.
Diese haben sich in den jüngsten Jahren zumeist positiv dargestellt. Doch das Bild ist alles
andere als einheitlich. Die Finanzsituation vieler Städte bleibt angespannt.
Die Hoffnungen der Kommunen auf langsamer steigende Sozialausgaben und eine weitere
Verbesserung des Finanzierungssaldos zwischen Einnahmen und Ausgaben erfüllen sich
nach der Auswertung der Finanzdaten der Städte, Landkreise und Gemeinden leider nicht.
Selbst bei vorsichtiger Schätzung erhöhen sich die sozialen Leistungen in diesem und dem
kommenden Jahr voraussichtlich um rund 1,8 Milliarden EUR pro Jahr. Bis zum Jahr 2017
wird ein Anstieg auf mehr als 54 Milliarden EUR erwartet – nach 47 Milliarden Euro im Jahr
2013.
Für die Jahre 2014 bis 2017 prognostizieren die kommunalen Spitzenverbände einen Überschuss für die Gesamtheit der kommunalen Kernhaushalte in der Größenordnung von ein bis
zwei Milliarden Euro. Bisherige Erwartungen mussten dabei jedoch deutlich nach unten korrigiert werden. Viele Kommunen bleiben weit davon entfernt, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.
Deutliche Unterschiede zeigen sich aber auch in den Handlungsmöglichkeiten von finanzstarken und finanzschwachen Kommunen – unabhängig von der Frage, ob es sich um kreisfreie Städte, Landkreise, kreisangehörige Städte oder Gemeinden handelt. Finanziell stabile
Kommunen können zusätzliche Einnahmen dazu verwenden, ihre Infrastruktur fit für die
Zukunft zu machen. Finanziell überlastete Kommunen müssen ihre ohnehin niedrigen Investitionsausgaben nochmals einschränken, um die Defizite zu reduzieren. Trotz der Sonderprogramme mit Entschuldungshilfen in einigen Ländern ist ein bundesweiter Rückgang der Kassenkredite nicht zu verzeichnen.
Der Finanzierungssaldo der kommunalen Kernhaushalte für die Jahre 2014 bis 2017 liegt
nach der Prognose in der Größenordnung von 1,1 bis 1,9 Milliarden EUR. Der Finanzierungssaldo nimmt dabei von Jahr zu Jahr ab, lediglich die zugesagte Soforthilfe des Bundes in
Höhe von 1 Milliarde EUR bundesweit wird im Jahr 2015 für eine Verbesserung gegenüber
dem Vorjahr sorgen.
Bei den Investitionen ist – bei sehr unterschiedlichem Ausgangsniveau in den einzelnen Ländern und Kommunen und einer Entwicklung, die diese Unterschiede noch vertieft – in den
kommenden Jahren mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2,0 Prozent zu rechnen.
2015 wird eine Summe von 22,1 Milliarden EUR erwartet. Die Steigerungsraten der sozialen
Leistungen sind doppelt so hoch, in absoluten Zuwachsbeträgen nehmen die sozialen Leistungen sogar viermal so stark zu.
Die Kassenkredite der Kommunen belaufen sich weiterhin auf knapp 50 Milliarden EUR. Auch
die verschiedenen Sonderprogramme mit Entschuldungshilfen in einzelnen Ländern haben
noch keine Trendwende beim bundesweiten Kassenkreditvolumen bewirken können.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Für die Landeshauptstadt München war das zurückliegende Haushaltsjahr 2014 zweifellos
ein besonders gutes Finanzjahr.
Im Jahr 2014 konnten erneut Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,329
Mrd. EUR verzeichnet werden. Das sind rund 3 Prozent oder 58 Mio. EUR mehr als im Jahr
2013 (2,271 Mrd. EUR). Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen insgesamt 6,1 Mrd. EUR. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (5,7 Mrd. EUR) um 407 Mio. EUR
oder sieben Prozent basiert primär auf den sehr guten Steuereinnahmen. Der Schuldenstand
konnte weiter reduziert werden. Zum Jahresende 2014 verfügte die Stadt weiterhin über einen
hohen Finanzmittelbestand. Den verbesserten Einzahlungen standen deutlich gestiegene Auszahlungen gegenüber, die auch im Jahr 2015 sowie mittelfristig u.a aufgrund der deutlichen
Personalausweitungen weiter überproportional ansteigen werden.
Der aktuell noch verfügbare finanzielle Spielraum erlaubt es finanzielle Vorsorge zu treffen. So
lag der Schuldenstand im Hoheitshaushalt zum 31. Dezember 2014 bei 906 Mio. EUR. Für
das Jahr 2015 (Stand Haushaltsplan 2015 10/2015) ist keine Kreditaufnahme jedoch eine Tilgung in Höhe von 169,2 Millionen Euro eingeplant. Eine Nettoneuverschuldung ist somit nicht
vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit ca. 489 Euro (Einwohnerstand
30.6.2015: 1.503.188 Einwohner).
Die Landeshauptstadt München steht mit ihrer starken Anziehungskraft und stetig steigenden
Einwohnerzahlen einer immer größer werdenden Herausforderung auch im Investitionsbereich
gegenüber.
Die überaus starke Investitionsoffensive im Bereich Bildung, die Ausbauaktivitäten bei Kindertageseinrichtungen, der hohe Einsatz für die Flüchtlingshilfe, die intensivierte Siedlungsbautätigkeit im Stadtgebiet, das hohe Immobilienportfolio der Stadt, diverse Sonderbauprogramme,
das Wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München V“, die geplanten Generalinstandsetzungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen und die Investitionsförderung
freier Kita-Träger kennzeichnen die aktuelle Situation.
Bei den Kostenerstattungen für Aufwendungen des übertragenen Wirkungskreises sowie der
Erstattung bei den Lehrpersonalkosten beläuft sich das auftretende Finanzierungsdefizit auf
jährlich rund 350 Mio. € und verringert in dieser Größenordnung die verfügbaren städtischen
Finanzmittel.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Zudem führt eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Landeshauptstadt München
dazu, dass mögliche zukünftige Schlüsselzuweisungen deutlich geringer ausfallen als bisher.
Finanzielle Entlastungen bringt derzeit die Entscheidung des Bundes, stufenweise die Kosten
für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu übernehmen (in 2013 wurden
75 % und ab 2014 werden 100 % erstattet).
Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) von 1971 wurde mit der Föderalismusreform 2006 angepasst. Bis Ende 2019 erhalten die Länder vom Bund zum Ausgleich jährlich
332,56 Millionen Euro (für Projekte mit Investitionsvolumen von je über 50 Millionen Euro) aus
dem Entflechtungsgesetz zur Förderung von Bau und Ausbau von Verkehrswegen, kommunalen Vorhaben (Straßenbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen). Zudem zahlt seit 2007 der Bund als
Ersatz an die Länder für wegfallende GVFG-Beträge jährlich 1,3 Milliarden Euro. Auch dies
läuft 2019 aus.
Dabei geht es nicht nur um Neubau. Der Bayerische Städtetag fordert deshalb eine Verlängerung der Bundesförderung über 2019 hinaus und eine Aufstockung von 1,33 auf 1,96 Milliarden Euro bundesweit jährlich für kommunalen Straßenbau und öffentlichen Nahverkehr.
In der 39. Kalenderwoche wurde zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten
der Länder eine unveränderte Fortsetzung des GVFG vereinbart. Die entsprechende gesetzliche Umsetzung ist abzuwarten. Da die Mittel voraussichtlich über die Länder ausgereicht werden, bleibt abzuwarten, ob Bayern den gesamten vom Bund erhaltenen Betrag an die Städte
und Gemeinden weiterleitet und ob der derzeitige Verteilungsschlüssen beibehalten bleibt.
C. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms mit wesentlichen Details
C.1. Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 – 2018
Das bis zum heutigen Tag laufende Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 wurde von
der Vollversammlung des Stadtrates gemeinsam mit der Mittelfristigen Finanzplanung 2014 –
2018 am 17.12.2014 verabschiedet. Für das endgültige, der Regierung von Oberbayern vorzulegende Zahlenwerk wurde aufgrund der Stadtratsermächtigung noch der technische
Schlussabgleich für das Jahr 2015 eingearbeitet.
Danach wiesen Mittelfristige Finanzplanung und Mehrjahresinvestitionsprogramm
2014 – 2018 folgende Werte (Mio. €) aus:
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Investitionsvolumen
Gesamt
2014 - 2018
2014
2015
2016
2017
2018
2.380
551
626
459
376
368
971
223
239
195
158
156
Summe Einzahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen
1.409
328
387
264
218
212
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.767
1.357
1.183
1.138
1.064
1.025
davon Auszahlungen für Erwerb von
Finanzanlagen
1.071
234
252
218
166
201
Summe Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen (Maßnahmenvolumen der Investitionsliste 1)
4.696
1.123
931
920
898
824
Gesamtsumme Einzahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen
davon Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen
C.2. Anmeldungen der Referate zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 (Entwurf)
Die Anmeldungen der Sachreferate zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms
bilden im wesentlichen die Grundlage für den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019 mit dem verbindlichen Planungsjahr 2020.
Die Anmeldungen mussten im Vollzug des Beschlusses der Vollversammlung vom 17.12.2014
grundsätzlich auf den überarbeiteten Investitionsraten der Maßnahmen, die bereits in der bisherigen Investitionsliste 1 ausgewiesen waren und den unterjährig gefassten Investitionsbeschlüssen basieren sowie insbesondere mit dem Sammelbeschluss 2015 abgestimmt sein.
Zusätzlich gemeldete Maßnahmen wurden grundsätzlich den Investitionslisten 2 und 3 zugewiesen, sofern nicht explizit vom Stadtrat durch Einzelbeschluss die Einstellung in die Investitionsliste 1 beschlossen wurde oder der erforderliche Beschluss noch in diesem Jahr kommt.
Für neu aufzunehmende Maßnahmen müssen generell entsprechende Stadtratsentscheidungen als Grundsatz- oder Finanzierungsbeschlüsse vorliegen.
Unter Berücksichtigung der finanzpolitischen Zielsetzungen, der Schwerpunkte der städtischen Investitionspolitik, den Leitlinien der Perspektive München, den erwarteten staatlichen
Zuschussleistungen, den Bedarfsnachweisen, den dargestellten aktuellen Projektständen und
den mit den Jahreshaushalten korrespondierenden Angaben, insbesondere der Änderungen
zum Entwurf des Nachtrags 2015 sowie zum Haushaltsentwurf 2016, wurden die Anmeldungen zum Programmentwurf weiterentwickelt.
Die Anmeldungen für das zusätzliche Jahr 2020 stellen verbindliche Planzahlen dar und
werden, sofern sich der Sachstand nicht verändert, bei der nächsten Programmfortschreibung
in den gesetzlich vorgegebenen Fünfjahreszeitraum einfließen.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Der Programmentwurf berücksichtigt im wesentlichen Projekte aus folgenden Kategorien:




Fortsetzungsmaßnahmen
Projekte aus dem Bereich der Pflichtaufgaben,
notwendige Vorhaben der Grundversorgung und des Substanzerhalts,
andere Bindungen bei den sonstigen Aufgabenbereichen (z. B. Sicherheits- und Brandschutzauflagen).
Alle Anmeldungen der Sachreferate wurden konsequent an diesen Prioritäten und unter dem
Blickwinkel einer realistischen Bedarfsableitung sowie der allgemeinen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Benehmen mit den zuständigen Sachreferaten überprüft
und entsprechend angepasst. Dabei wurde von einer lediglich zeitlichen Streckung der Bauraten abgesehen, da dies in der Regel zu unwirtschaftlichen Bauabläufen führt.
2011 wurde im Hinblick auf die Zahlungswirksamkeit eine Evaluierung der investiven Planung
(Mehrjahresinvestitionsplanung und Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit) eingeleitet. Ziel ist
es, die Anmeldungen der Referate noch stärker als bisher an den voraussichtlichen Mittelbedarfen (Ein- und Auszahlungen) in den einzelnen Programmjahren auszurichten. Hierzu wurden und werden geeignete Maßnahmen ergriffen.
In den Jahren 2012 bis 2014 konnte das Volumen der entstandenen sowie in das folgende
Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsauszahlungsreste erheblich reduziert werden. Unter
anderem werden im Jahresabschluss entstandene investive Reste ab 1 Mio. EUR eingezogen
und bedarfsbezogen in die einschlägigen Jahresraten der Mehrjahresinvestitionsprogramme
und in die jeweiligen Finanzhaushalte wieder eingeplant.
Zusätzlich werden die von den Referaten angemeldeten Bedarfe von der Stadtkämmerei im
laufenden Jahr mehrfach unterjährig intensiv hinsichtlich des aktuellen und voraussichtlichen
Mittelabflusses zum Jahresende überprüft und bei Bedarf im Finanzhaushalt zum Nachtrag
bzw. jeweiligen Schlussabgleich sowie in den jeweiligen Fortschreibungen des MIP Korrekturen veranlasst.
Seit dem Jahr 2013 werden verstärkt betragsmäßig hohe Pauschalen untersucht und die Planungen an die voraussichtlichen Mittelabflüsse und -bedarfe angepasst. In allen Fällen ist, u.a
durch die Grünen Anordnungen, sichergestellt, dass sich dadurch keine Beschaffungs- oder
Bauverzögerungen ergeben und ggf. eingezogene Mittel kurzfristig auf dem Büroweg bis zur
Höhe des Einzugsbetrages wieder zur Verfügung gestellt werden.
Für alle in diesen Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 eingestellten
Maßnahmen hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung die grundsätzliche Übereinstimmung mit den stadtentwicklungsplanerischen Zielsetzungen sowie der Programmatik der
Perspektive München bestätigt.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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C.3. Derzeitiges Volumen des Programmentwurfs 2015 – 2019
Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des einzubringenden Programmentwurfs der Verwaltung (Anlage 1 dieser Vorlage) gliedern sich wiederum in einem integrierten
System in drei Investitionslisten, die eine strukturelle Gliederung der städtischen Investionsvorhaben widerspiegelt (ganzheitliches Abbildungssystem).
Im Mehrjahresinvestionsprogramm 2015 – 2019 wird eine konzeptionelle Verbesserung im
Vergleich zu den Vorjahresprogrammen eingeführt. Bisher erfolgt die Aufnahme einer Maßnahme in das Mehrjahresinvestitionsprogramm generell erst, wenn eine Grundsatzentscheidung in Form eines Finanzierungsbeschlusses des Stadtrates vorliegt und damit ausreichende
Sicherheit besteht, dass die Investition auch realisiert wird.
Bei Baumaßnahmen sehen die Baurichtlinien zudem die Aufnahme in das MIP spätestens bei
Vorliegen des Projektauftrages vor. In der Regel wurden bisher Baumaßnahmen daher mit
Vorliegen des Projektauftrages aufgenommen, da dann auch erste qualifizierte
Kostenberechnungen für die Maßnahme vorliegen.
Maßnahmen ohne Grundsatz- bzw. Finanzierungsbeschluss bzw. Projektauftrag und hinreichend genaue Kostenberechnungen werden bislang in der Bekanntgabe „Große Vorhaben“
(bei Baumaßnahmen ggf. ergänzend die Planungskosten im MIP) dargestellt. Das schätzbare
Kostenvolumen der Großen Vorhaben ist in den letzten drei Jahren durch diverse geplante
(Bau)Vorhaben erheblich bis zum Jahr 2014 auf rd. 12 Mrd. € angestiegen. Daher bemüht sich
die Stadtkämmerei seit längerem, insbesondere für geplante Großinvestitionen, früher als derzeit voraussichtliche Auszahlungsgrößen in Form von Finanzrahmen von den Fachreferaten
zu erhalten oder ersatzweise selber zu erarbeiten. Entsprechende Berechnungsverfahren wurden in den beiden letzten Jahren bei den Großen Vorhaben getestet.
Nachdem inzwischen hinreichend Erfahrungen gesammelt wurden, werden daher entsprechende Großinvestitionen, sofern ein Grundsatz- oder Finanzierungsbeschluss und damit
Realisierungssicherheit vorliegt und eine erste Kostenschätzung in Form eines Finanzrahmens vom Fachreferat ermittelt wurde, abweichend vom bisher praktizierten Verfahren in das
Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 19 in die Investitionsliste 1 aufgenommen. Gleiches
gilt, wenn noch dieses Jahr ein entsprechender Grundsatzbeschluss zu erwarten ist und vom
Fachreferat im Vorfeld ein Finanzrahmen genannt wurde.
In das MIP 2015 – 2019 wurden nach diesen Grundsätzen folgende Maßnahmen neu in die
Investitionsliste (IL) 1 aufgenommen:
•
•
•
•
Verlängerung der U 5 nach Pasing (Neubewertung des Finanzbedarfs)
Stadtmuseum, 2. Bauabschnitt
Neubau des Volkstheaters
Pauschale für das Schulbauprogramm 2015 (Stadtratsbefassung im Dezember 2015
angestrebt) sowie
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Gewährung von zusätzlichen Finanzmitteln für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften (Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat den Beschluss
„Fortschreibung Wohnen in München V – Städtische Wohnungsbaugesellschaften“,
Nr. 14 – 20 / V 03607 in die Vollversammlung am 29.07.2015 eingebracht).
Geplante Großinvestitionen für die in 2015 kein Grundsatz-/Finanzierungsbeschluss mehr zu
erwarten ist und die Stadtkämmerei den Finanzrahmen geschätzt hat, gleichzeitig aber eine
hohe Sicherheit besteht, dass die Investition beschlossen wird, werden im MIP 2015 – 2019 in
der Investitionsliste 2 dargestellt.
•
Dies betrifft folgende Maßnahmen:
•
•
•
Bildungscampus Freiham Nord
Schulbauprogramm 2016 (Vorschau im Zusammenhang mit Bauprogramm 2015, s.o.)
Pauschalen für ein fortgeschriebenes Programm Wohnen in München VI; hier wurden
die bisherigen Ansätze aus WIM V angesetzt.
Sobald bei diesen Maßnahmen die Grundsatz- oder Finanzierungsbeschlüsse vorliegen,
werden sie in das MIP, IL 1 übernommen.
Zwar sind bei diesen Maßnahmen die Finanzrahmen durch den sehr frühen Planungsstand
mit größeren Unsicherheiten behaftet. Daher können sich mit zunehmender Planungsschärfe
bei den Maßnahmen noch Änderungen der ermittelten Investitionsbedarfe und -auszahlungen
ergeben. Die vollständige und damit realistischere Darstellung im MIP und in der Finanzplanung wiegt diesen Umstand aus Sicht der Stadtkämmerei jedoch auf.
Die oben genannten Maßnahmen der IL 1 umfassen im Programmzeitraum 2015 – 2019 ein
Volumen von rd. 740 Mio. € (bzw. Gesamtkosten von 964 Mio. €). Diese Maßnahmen werden
auch bei der Finanzplanung 2015 – 2019 im Hinblick auf die Finanzierung berücksichtigt.
C.3.1. Investitionsliste 1
Dem Investitionsvolumen sind im Zuge des doppischen Rechnungswesens auch die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen hinzuzurechnen. Die korrespondierenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden in der Mittelfristigen Finanzplanung (nächster Beschluss FA/VV am 15./16.12.2015) dargestellt.
Nach Überprüfung, Bewertung und Korrektur der Anmeldungen der Referate wurde der Entwurf nochmals mit den betroffenen Sachreferaten abgestimmt. Danach ergeben sich folgende
Summen für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Mio. €):
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Investitionsvolumen
Gesamt
2015 - 2019
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Investitionsliste 1 ohne Anteil der Stadtwerke
München GmbH (Kapitalrückführung) und
Städtisches Klinikum München
(Kapitalaufstockung))
5.575
1.322
1.225
1.091
982
955
714
zzgl. Stadtwerke München GmbH (Kapitalrückführung und -aufstockung) *
1.023
307
114
174
228
200
200
207
26
52
26
43
60
73
6.805
1.655
1.391
1.291
1.253
1.215
987
zzgl. Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
870
220
238
165
175
72
82
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
7.675
1.875
1.629
1.456
1.428
1.287
1.069
zzgl. Städtisches Klinikum München (Aufstockung Eigenkapital)
Summe Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen (Maßnahmenvolumen der Investitionsliste 1)
*Für 2020 sind noch keine Angaben aus dem Wirtschaftsplan der SWM GmbH vorhanden – zunächst Platzhalter
Das Investitionsvolumen von 6.805 Mio. EUR hat sich im Vergleich zum Vorjahresprogramm
mit 4.696 Mio. EUR rechnerisch um rund 2.109 Mio. EUR im Programmzeitraum erhöht.
Die Steigerung des Investitionsvolumens hat mehrere Gründe . Die größeren Positionen sind:
•
In der VV am 29.07.2015 wurden für die AA-Prioritäten die Maßnahmen für die Festbauprogramme 2015 sowie 2016 ff. genehmigt. Im Vorgriff auf den Bauprogrammbeschluss 2015 (mit Vorschau 2016), der im Dezember in den Stadtrat eingebracht werden soll, wurden in das MIP für das Bauprogramm 2015 ein Finanzierungsrahmen in
Form einer Baupauschale aufgenommen. Diese umfasst im Programmzeitraum knapp
500 Mio. EUR. Der Schwerpunkt der Auszahlungen liegt allerdings noch außerhalb des
fünfjährigen Programmzeitraums. Insgesamt sind für den Bereich Schulen, Kindertagesstätten und Kinderkrippen rund 1.900 Mio. EUR im Programmzeitraum eingestellt.
•
Die Pauschale für Flüchtlinge und Wohnungslose wurde in der Vollversammlung am
20.05.2015 von 125 auf 565 Mio. EUR aufgestockt. Die Pauschale dient hauptsächlich
zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung (konsumtive Bedarfe, z.B. für Anmietungen von Gebäuden werden hieraus abgespalten) und der Unterbringung von Wohnungslosen in München.
•
Im Nachtrag 2015, der in der gleichen Vollversammlung eingebracht wird, werden eine
Kapitalaufstockung bei der SWM GmbH sowie ein Grundstücksankauf von den SWM
in Höhe von rd. 400 Mio. € zur Genehmigung vorgelegt. Im Vorgriff auf den Nachtrag
sind die Auszahlungen in das MIP aufgenommen worden.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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C.3.2. Investitionsliste 2
Die Investitionsliste 2 enthält eine Reihe zusätzlicher Investitionsvorhaben, die finanziell
noch nicht abgesichert sind. Planungen für Vorhaben können dort aufgenommen bzw. fortgeführt und jeweils zu einem wirtschaftlichen Abschluss gebracht werden („Vorratsplanungen“).
Über eine anschließende Vorstufung in die Investitionsliste 1 bzw. über die definitive
Finanzierbarkeit ist regelmäßig eine Entscheidung des Stadtrats (Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms oder in dringenden Fällen per Einzelbeschluss) herbeizuführen.
Bis dahin sind notwendige Planungskosten ggf. nach entsprechender Abstimmung mit der
Stadtkämmerei grundsätzlich aus der ab 2014 dotierten Pauschale (6010.9910) von jährlich 2
Mio. EUR, eingestellt in die Investitionsliste 1, zu finanzieren. Für alle übrigen Maßnahmen der
Investitionsliste 2 können grundsätzlich keine Planungen erfolgen, jedoch wird je Maßnahme
der ermittelte Finanzmittelbedarf dargestellt. Lediglich in begründeten Ausnahmefällen ist
durch das zuständige Sachreferat im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei durch Einzelbeschlüsse der Vollversammlung die Zustimmung zur Planung herbeizuführen und eine
Finanzierung der Planungskosten aus der neuen Pauschale anzustreben.
Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahresprogramm ist auf die bei Ziffer C.3.
beschriebene konzeptionelle Änderung sowie die dort genannten Projekte und Maßnahmen
zurückzuführen.
Das Investitionsvolumen der Investitionsliste 2 (in Mio. €) erreicht:
Investitionsvolumen
Investitionsliste 2
Gesamt
2015 - 2019
749
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
33
130
239
337
422
C.3.3. Investitionsliste 3
In der Investitionsliste 3 sind alle übrigen angemeldeten Vorhaben enthalten, die nicht in Investitionsliste 1 oder 2 einzustellen sind. Bei besonderer Dringlichkeit (Pflichtaufgaben, Maßnahmen zum Substanzerhalt, eigenwirtschaftliche Maßnahmen) können Maßnahmen auch
wenn sie noch nicht in der Bekanntgabe über „Große Vorhaben in kommenden Jahren“ (Finanzausschuss 21.10.2014/Vollversammlung 22.10.2014) erfasst waren zur Investitionsliste 3
angemeldet werden. Hierbei ist unter Anwendung eines strengen Maßstabes zu prüfen, ob
und welche Maßnahmen überhaupt schon anmeldereif sind, ob sie Realisierungschancen haben und wann insbesondere unter Berücksichtigung der vorlaufenden Planungen und der
Zahlungswirksamkeit die ersten Auszahlungen im Programmzeitraum vorgesehen sind. Die Investitionsliste 3 enthält ein Volumen von 28 Mio. EUR mit jährlichen Jahresraten in Höhe von
(in Mio. €):
Investitionsvolumen
Investitionsliste 3
Gesamt
2015 - 2019
28
2015
2016
2017
2018
2019
0
9
12
6
1
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
2020
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C.4. Details zum Programminhalt der Investitionsliste 1
C.4.1. Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen
Bei der Erarbeitung des Programmentwurfs wurde nach wie vor dem sozialpolitisch als vordringlich erachteten Ausbau von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen höchste
Priorität zuerkannt. Dadurch wird u.a. dem erhöhten Bedarf und auch den Vorgaben des
Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) i.V.m. § 24 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VIII) nachgekommen, das ab dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren vorsieht. Stadtweit konnte die Versorgung der Bevölkerung mit Kinderbetreuungsplätzen weiter verbessert werden. Unter Einbeziehung aller Maßnahmen aus den städtischen Bauprogramm 2011, Ausbauoffensive für Kinderbetreuungseinrichtungen mit den Fortschreibungen 2012, 2013 und 2014, umfasst es ein
Volumen von rund 229 Mio. EUR. Für die Kinderbetreuungseinrichtungen im Planungszeitraum 2015 – 2019 sind Baukosten von rund 199 Mio. EUR in die Investitionsliste 1 eingestellt.
Die Investitionsliste 2 enthält weitere Vorhaben mit einem Mittelbedarf von rund 13 Mio. EUR.
Die Vorhaben sind grundsätzlich dem Abschnitt 4647 „Optimierter Regiebetrieb“, Kindertagesbetreuung, zugeordnet. Kombinierte Vorhaben sind auch im Einzelplan 2 „Schulen“ sowie im
Abschnitt 43 „Einrichtungen der Sozialhilfe“ ausgebracht.
Zudem ist für Vorhaben der Kinderbildung und -betreuung, die im Teileigentum erworben werden sollen, im Gesamtansatz beim Kommunalreferat, Allgemeines Grundvermögen (Unterabschnitt 8800, Erwerb von Grundvermögen, rund 407 Mio. EUR) ein Anteil von 50 Mio. EUR
enthalten. Hierfür ist die Einzelermittlung der Werte auf Basis der für den Bereich der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) geltenden Richtwerte erfolgt.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Gesamtüberblick, welche zusätzlichen städtischen Kinderbildungs- und -betreuungsangebote neu geschaffen werden sollen:
Krippen
KiGa/Haus
für Kinder
Horteinrichtungen
KiTZGruppen
(0-6 Jahre)
a) Gruppen
Investitionsliste 1
210
182
33
7
Investitionsliste 2
55
40
0
2
Summe
265
222
33
9
Investitionsliste 1
2.520
4.538
8.250
105
Investitionsliste 2
660
1.000
0
30
Summe
3.180
5.538
8.250
135
b) Plätze
c) Kosten 2015 - 2019 (Mio. €)
Investitionsliste 1
199,0
IL 1, Unterabschnitt 8800
50,0
Investitionsliste 2
13,0
Summe
262,0
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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In der IL 1 sind darüber hinaus rund 99 Mio. EUR Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nichtstädtischer Träger enthalten. Das Volumen der zusätzlichen Kinderbildungs- und
-betreuungsangebote erreicht damit 348 Mio. EUR.
Mit den sich bereits in der konkreten Planung befindlichen und finanzierten Projekten sowie
den noch im Rahmen der Ausbauoffensive festzulegenden Bedarfe, zu planenden und zu gegebener Zeit zu finanzierenden Vorhaben kann den Erfordernissen einer gesetzlich notwendigen, umfassenden und zukunftsorientierten Kinderbetreuung Rechnung getragen werden.
C.4.2. Schule und Sport
Aufgrund des Wachstums der Landeshauptstadt, steigender Geburtenraten, bestehender Defizite im Bestand und geänderten Übertrittverhaltens in Schulen gehört es zu den vordringlichen
Aufgaben der Stadt aktuell und mittelfristig prognostizierte Bedarfe für Schulen und Einrichtungen im Bestand, Erweiterungs- und Neubauten bedarfs- und zeitgerecht sicherzustellen und
den Zustand der Bestandsbauten dauerhaft zu erhalten und zu verbessern. Hierzu wurde vom
Stadtrat in 2014 das Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 auf den Weg gebracht.
Der Einwohnerzuwachs erfordert im Hinblick auf die aktuellen Bevölkerungsprognosen bis
zum Jahr 2030 die Einrichtung einer ganzen Reihe von neuen Schulen bzw. die Ausschöpfung
aller Erweiterungsmöglichkeiten bei bestehenden Einrichtungen. Hierbei ist der aktuelle starke
Zugang von Flüchtlingen noch nicht berücksichtigt. Analog den Kinderbetreuungseinrichtungen wurde eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe „Schulbauoffensive“ gebildet. Hauptsächliches Ziel ist eine Schulentwicklungsplanung und räumliche Bedarfsplanung für die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in München zu erarbeiten sowie eine wirtschaftliche, bedarfsund zeitgerechte Umsetzung zu gewährleisten.
Im Bereich des Schulbaus konzentriert sich die Investitionstätigkeit auf folgende Schwerpunkte, die über mehrere Bauprogramme, beginnend ab 2015 bewältigt werden soll:
•
den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Grundschulen
und Förderschulen/Förderzentren,
•
den Neubau, die Erweiterung und den Umbau an Mittelschulen,
•
den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Realschulen,
•
den Neubau die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Gymnasien und
•
den Neubau und die Errichtung von beruflichen Schulen.
Auch soll den neuen sozialpolitischen und pädagogischen Erkenntnissen im Bildungsbereich
Rechnung getragen werden, wie z.B. verstärkter Ausbau von Ganztagesschulen, modifizierte
Schulkonzepte (Abkehr von Frontalunterricht, Umstieg auf das Lernhauskonzept), Modernisierung von Fachlehrsälen etc. Dies löst eine Vielzahl investiver Maßnahmen aus, um hier die
baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Freistaat Bayern gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel u.a. für Schulbaueinzelvorhaben Investitionszuwendungen nach Art. 10
FAG. Die jeweiligen Ansätze im Mehrjahresinvestitionsprogramm für zu erwartende staatliche
Zuwendungen können in der Regel maßnahmenscharf erst ab einem bestimmten Planungsstand der Schulprojekte in das MIP eingestellt werden.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Für den Bereich des Sports sind insgesamt rund 90 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionen
von Münchner Sportvereinen werden durch die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen
gefördert. In den 90 Mio. EUR ist auch die Pauschale für die städtische Sportinfrastruktur enthalten.
Im Einzelplan 2, Schulen, werden rund 1,6 Mrd. EUR und im Einzelplan 5, Bereich Sport, sind
für die Bezirkssportanlagen und die Sportvereinsförderung nochmals rund 90 Mio. EUR, zusammen über 1,7 Mrd. EUR im MIP-Programmzeitraum vorgesehen. Zusätzlich sind der Bildungscampus Freiham mit etwa 191 Mio. EUR (Gesamtkosten 255 Mio. EUR) und die Schulbaupauschale 2016 mit rund 305 Mio. EUR (Gesamtkosten 1.509 Mio. EUR) in IL 2 eingestellt.
C.4.3. Weitere Maßnahmen
Neben den vorstehend genannten Schwerpunkten enthält der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms noch weitere größere Investitionsbedarfe.
Der Entwurf der Investitionsliste 1 weist, neben den Schulbaumaßnahmen auf verschiedenste
Bereiche verteilt, weitere größere Bauvorhaben auf, die bislang ebenfalls nur mit Planungskosten bzw. mit Kosten für einen Untersuchungsauftrag enthalten sind. Es handelt sich hier
hauptsächlich um Generalinstandsetzungen sowie Neubauten von Verwaltungsgebäuden und
Feuerwachen. Angesichts des auch hier hohen erforderlichen Investitionsbedarfs ist zeitgerecht jeweils über eine Finanzierungsmöglichkeit zu entscheiden.
U-Bahnbau
Die Verlängerung der U 5 nach Pasing wurde vom Stadtrat am 29.07.2015 mit rund 547 Mio.
EUR Gesamtkosten beschlossen. Bisher waren die Kosten nur mit 240 Mio. EUR im MIP eingestellt. Nicht enthalten in der Juli-Vorlage war eine ausreichende Risikovorsorge. Aufgrund
der besonderen Situation ist ein Risikoaufschlag von 20 % von der Stadtkämmerei zusätzlich
eingeplant worden. Im aktuellen MIP-Zeitraum fallen allerdings nur rund 78 Mio. EUR an.
Straßen- und Brückenbau
Allein für die städtischen Straßen sind im UA 6300 rund 334 Mio. EUR eingesetzt. Darin sind
die Busbeschleunigungsvorhaben, der Neubau von Straßen in Zusammenhang mit der forcierten Wohnbebauung, Umbaumaßnahmen, erstmalige Herstellung von Straßen, die Nahmobilitätspauschale, Fuß- und Radwege, Instandsetzung und Erneuerung von Brücken und Unterführungen, Erschließungsmaßnahmen von Siedlungsgebieten und Gewerbegebieten usw. enthalten. Im UA 6600 sind die großen Maßnahmen des Mittleren Rings enthalten. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrten an Bundes- und Landesstraßen sind weitere rund 158 Mio. EUR im
Programmzeitraum enthalten.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Wohnen in München V
Im Grundsatz entsprechen alle Ansätze für das Wohnungspolitische Handlungsprogramm
„Wohnen in München V“ der Beschlusslage aus dem Jahr 2012. Allerdings wurden die
jeweiligen Jahresraten möglichst eng an den zu erwartenden Zahlungsabfluss angepasst. Mit
Beschluss der Vollversammlung vom 29.07.15 wurden für den Programmbeschluss WIM VI im
nächsten Jahr bereits erste Vorentscheidungen getroffen. Das Programm WIM V (2012 –
2016) umfasst ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 800 Mio. EUR, verteilt auf mehrere
Pauschalen. Ab 2017 wurde für jede der 6 Pauschalen auf Basis von Erfahrungswerten des
aktuellen Programms im Vorgriff auf den nächstes Jahr zu erwartenden Grundsatz- und
Finanzierungsbeschluss jeweils eine neue Pauschale WIM VI in IL 2 vorgeplant.
Städtisches Klinikum München GmbH
Nach der aktuellen Beschlusslage wurden zur Sicherung des Gesundheitswesens in der Landeshauptstadt München die weiteren Jahresraten u.a. bei der Erhöhung des Eigenkapitals an
die Städtische Klinikum München GmbH (0305.1000) i.H.v. insgesamt 277 Mio. EUR (2015:
42 Mio. €, 2016: 62 Mio. €, 2017: 33 Mio. €, 2018: 44 Mio. €, 2019: 96 Mio. €, 2020ff. 102 Mio.
€) in diesen Entwurf eingestellt.
Durch die Stadtkämmerei werden die Planansätze der Folgejahre aktualisiert und in den entsprechenden Planungsrunden im MIP und Haushalt aufgenommen.
Nähere Einzelheiten zum Programminhalt und zur jeweiligen Dotierung sind in der Anlage 1,
Seite 33ff., zu dieser Beschlussvorlage erläutert (siehe vor allem Investitionslisten 1 bis 3).
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Praktikabilität im Umgang mit den Planwerken wurde in den Datenausdrucken das bewegliche Anlagevermögen der Investitionsliste 1 (dunkelgelber Teil der Anlage 1) gesondert dargestellt.
D. Abgleich zwischen Mehrjahresinvestitionsprogramm und Jahreshaushalt
Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 nimmt in den Jahresraten
2015 und 2016 grundsätzlich die Entwürfe des Nachtrags zum Haushalt 2015 und des Jahreshaushalts 2016 (Stand: Detailplanung) sowie die zwischenzeitlich gefassten Einzelbeschlüsse
mit „MIP - Relevanz“ (einschließlich der Vollversammlung des Stadtrates am 29.07.2015) auf.
Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden hinsichtlich Vollständigkeit und
Übereinstimmung insbesondere im Bereich der aller Voraussicht nach eintretenden Zahlungswirksamkeit nach strengen Maßstäben überprüft.
In erster Linie stellen die Ansätze des Finanzhaushalts im Bereich der Investitionstätigkeit konkrete Auszahlungsermächtigungen dar, sofern eine Projektgenehmigung vorliegt (§ 12
KommHV-Doppik). Sie sind deshalb für die Einstellung in den Finanzhaushalt mit höheren Anforderungen verknüpft. Die Mehrjahresinvestitionsplanung hingegen zielt darauf ab, die sich
aufgrund mittelfristiger Investitionsplanungen ergebende finanzielle Situation einer Gemeinde
unter dem Blickwinkel der Finanzierbarkeit (dauernde Leistungsfähigkeit) abzubilden. Deshalb
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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ist es auch erforderlich, für eine präzise und vollständige Planung alle Investitionen mit hinreichend belastbaren Gesamtfinanzierungsbedarfen einzubeziehen. Beispielsweise sind nach
den städtischen Regularien bei der Mehrjahresplanung bereits Grundsatzbeschlüsse, Projektund Planungsaufträge für die Einstellung in das Planwerk ausreichend. Dies führt zu einer entsprechenden Abweichung zwischen den Jahresraten des Mehrjahresinvestitionsprogramms
und dem investiven Finanzhaushalt ab 2016, sofern keine Veranschlagungsreife vorliegt.
Unter dem Gesichtspunkt einer präzisen und vollständigen Mittelfristplanung mit Finanzvorausschau sind auch die Planungen des 6. Jahres, die zusätzlichen Investitionslisten 2 und
3 sowie die Bekanntgabe „Große Vorhaben in kommenden Jahren“ einzubeziehen.
Korrespondierend mit Differenzen bei den Auszahlungen für Investitionen ergeben sich
zwangsläufig auch unterschiedliche Einzahlungsansätze insbesondere bei Vorhaben, für die
eine Projektgenehmigung noch nicht vorliegt und die im Mehrjahresinvestitionsprogramm
neben der Veranschlagung von Bauraten auch mit entsprechenden Zuwendungsraten einzustellen waren.
Wie bei den Auszahlungen baut sich die bestehende Differenz regelmäßig im Jahresverlauf
ab.
E. Folgekosten aus Investitionen des Programmentwurfs
Bei Investitionsplanungen und -entscheidungen ist zu berücksichtigen, dass dadurch ausgelöste Folgekosten für den Lebenszyklus eines Projektes durchaus ein Mehrfaches der Investitionssumme betragen können und deshalb die jeweiligen Haushaltsplanungen im konsumtiven
Bereich spürbar vorbelasten.
Für die in diesen Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 eingestellten
Vorhaben sind die bei Inbetriebnahme jährlich ausgelösten Folgekosten nach dem derzeitigen
Erkenntnisstand in einer Summe im Datenausdruck ausgewiesen (Anlage 1, Spalte "künftig
jährliche Folgekosten", Investitionsliste 1 im Programmzeitraum 2015 - 2019 von rund 86 Mio.
EUR, die Investitionsliste 2 rund 7 Mio. EUR).
Die Sachreferate sind deshalb gehalten, im Anschluss an die Beschlussfassung über das
Mehrjahresinvestitionsprogramm im Dezember 2015 zu prüfen, wie die sich ergebenden Folgekosten aus Investitionen bei der Planung für die Jahre ab 2016 in den Budgets unterzubringen sind. Im Rahmen bestehender Budgets abgedeckte bzw. durch Haushalts-/Einzelbeschlüsse finanzierte Folgekosten aus den Investitionen werden auch von der Mittelfristigen
Finanzplanung (§ 9 KommHV-Doppik) aufgenommen. Sie schlagen sich dort hauptsächlich in
einer dauerhaften Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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F. Reihenfolge großer Siedlungen
Die Festsetzung der Reihenfolge großer Siedlungsmaßnahmen für die Jahre 2015 bis 2019 ist
für die Aufstellung des Mehrjahresinvestitionsprogramms von grundlegender Bedeutung. Aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung vom 18.05.2011 wurde die Reihenfolge großer
Siedlungen um Maßnahmen ab 50 Wohneinheiten (vorher 250 WE) erweitert. Auf dieser Basis
sowie den städtebaulichen Eckdaten, den aktuellen Versorgungsrichtwerten für Kindertageseinrichtungen und kleinräumigen Bedarfsprognosen wurde ein Infrastrukturversorgungskonzept entwickelt. Es wird als Ergänzung der Reihenfolge der Siedlungen regelmäßig aktualisiert
und ist als Anlage 2 dem Mehrjahresinvestitionsprogramm beigefügt.
Alle relevanten Daten der geplanten Siedlungen und die entsprechenden Übersichtspläne sind
aus dem Infrastrukturversorgungskonzept zu ersehen. Danach ist einschließlich des verbindlichen Planungsjahres 2020 die Realisierung von insgesamt rund 39.120 Wohneinheiten
(davon 22.330 im MIP - Programmzeitraum 2015 – 2019) vorgesehen.
Die durch Siedlungen ausgelösten und von den Sachreferaten angemeldeten Investitionen für
Infrastruktur wurden hinsichtlich des Bedarfs und insbesondere ihrer finanziellen Auswirkungen überprüft und auf den investiven Haushaltsbereich abgestimmt. Durch die Vertretung der
Stadtkämmerei in der Arbeitsgruppe „Sozialgerechte Bodennutzung“ finden zusätzlich bei
Siedlungsvorhaben, die zu Baurechtsmehrungen führen und deshalb der Arbeitsgruppe vorzustellen sind, grundlegende referatsübergreifende Vorabstimmungen statt.
Einzelvorhaben, die nach den Grundsätzen der Sozialgerechten Bodennutzung durch Infrastrukturbeiträge der Bauträger mitfinanziert werden sollen, werden je nach Stand des Planungsverfahrens und der Vertragsverhandlungen der Investitionsliste 1 bzw. 2 zugeordnet.
Nach Aussagen der zuständigen Referate ist die soziale Grundversorgung dieser Siedlungsvorhaben mit Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen durch Einstufung der Maßnahmen in
die Investitionslisten 1 bzw. 2 sichergestellt.
Die Infrastruktur für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen muss im Rahmen der Gesamtfinanzierung des jeweiligen Planungsgebiets sichergestellt werden. Diese Vorhaben wurden,
soweit bereits angemeldet, in der Investitionsliste 1 berücksichtigt und durch entsprechende
Entnahmen aus den zweckgebundenen Finanzreserven (SoBoN, Entwicklungsmaßnahmen)
abgesichert.
Die Reihenfolge großer Siedlungsmaßnahmen 2015 bis 2019 wird im Planungszeitraum
Nachfolgelasten für Infrastruktureinrichtungen in Höhe von rund 558 Mio. EUR, die sich wie
folgt aufteilen, auslösen (Mio. €):
Investitionsvolumen
Gesamt
2015 - 2019
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Einzelvorhaben der
Investitionsliste 1
552
91
147
125
126
63
25
Einzelvorhaben der
Investitionsliste 2
6
0
1
2
1
2
0
558
91
148
127
127
65
25
Summe
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Bei der Finanzierung von konkreten Maßnahmen der Infrastruktur haben im Hinblick auf die
Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit weiterhin die für die Grundausstattung der Siedlungen notwendigen Vorhaben (Schulen, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Haupterschließungsstraßen, usw.) Vorrang vor lediglich wünschenswerten Einrichtungen (Büchereien, Freizeitstätten, usw.). Dieser Grundsatz gilt auch für Baugebiete, deren Bebauungspläne nach
dem Verfahren der Sozialgerechten Bodennutzung behandelt werden, da diese Einrichtungen
grundsätzlich nicht zu den durch die Siedlungsmaßnahme ausgelösten ursächlichen Infrastruktureinrichtungen gerechnet werden können. In diesen Fällen finden jeweils Vorabstimmungen in der referatsübergreifenden Arbeitsgruppe „Sozialgerechte Bodennutzung“ statt.
G. Programmschwerpunkte
G.1. Investitionsschwerpunkte
Der vor diesem Hintergrund eingebrachte Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015
– 2019 mit dem verbindlichen Planungsjahr 2020 enthält alle gegenwärtig für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Programmzeitraum wesentlichen Investitionsvorhaben. Der
Programmentwurf ist insgesamt über alle Aufgabenfelder hinweg ausgewogen. Alle politischen
und gesetzlichen Handlungsschwerpunkte kommen deutlich zum Ausdruck. Der Entwurf des
Mehrjahresinvestitionsprogramms weist folgende Investitionsschwerpunkte für die weitere Entwicklung der Landeshauptstadt München aus (gerundet, in Mio. €):




Schulbau, Bau von Kindertagesstätten und -krippen1
Straßen- und Brückenbau
Wohnungsbauförderung
Kultureinrichtungen
1.900
511
1.287
120
Die Vorhaben in diesen Schwerpunkten binden über die Hälfte des Investitionsvolumens. Der
Schulbau, der Bau von Kindertagesstätten und Kinderkrippen ist dabei mit rund 27,2 % dotiert,
der Straßen- und Brückenbau erfordert rund 7,5 %, die Wohnungsbauförderung beansprucht
rund 18,8 % des Programmvolumens und der Kulturbereich rund 1,8 %. Die Beschreibung des
Programminhaltes (vgl. Anlage 1), vermittelt weitere Einzelheiten zum Entwurf.
Als weitere bedeutende Investition außerhalb der Schwerpunkte, die in der folgenden Grafik
dargestellt ist, ist eine Eigenkapitalaufstockung an die SWM GmbH im Jahr 2015, die im
Nachtrag 2015 vollzogen wird, in Höhe von 200 Mio. € zu nennen.
1 Darin sind betragsmäßig rund 50 Mio. € für Teileigentumserwerbungen von Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten,
die im Abschnitt 8800 eingestellt (siehe Buchstabe C.4.1. der Beschlussvorlage) sind.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Seite 22
G.2. Notwendige Investitionen (Prioritäten)
Der Programmentwurf enthält nach Auffassung der Stadtkämmerei die für die Landeshauptstadt München notwendigen Investitionen. Dabei wurde im wesentlichen die Beschränkung
auf Fortsetzungsmaßnahmen, auf Projekte aus den Bereichen der Pflichtaufgaben (mit herausgehobener Bedeutung für Kinderbildung und -betreuung), der notwendigen Grundversorgung sowie der nachhaltigen Substanzerhaltung mit ihren deutlich verstärkten Klima- und Umweltschutzkomponenten eingehalten. Die einzelnen Ansätze des Programmentwurfs wurden
in Spalte 3 des Datenausdrucks entsprechend gekennzeichnet. Die erste Stelle der Kennung
zeigt den Planungsstand der Vorhaben auf bzw. bringt zum Ausdruck, ob es sich z. B. um eine
Fortsetzungsmaßnahme handelt (vgl. Erläuterungen zum Datenausdruck, Anlage 1). Die zweite Stelle zeigt bei allen Ansätzen mit Ausnahme der Fortsetzungsmaßnahmen die Priorität auf,
der das Vorhaben zugeordnet ist. Eine Aufteilung des Programmvolumens nach diesen
Grundsätzen ergibt folgendes Bild (Mio. €):
Gesamt
2015 - 2019
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fortsetzungsmaßnahmen (F)
1.280
321
342
289
227
101
34
Rechtliche oder herkömmliche
Verpflichtungen (V)
3.648
644
729
713
741
821
583
224
43
34
45
48
54
23
26
4
6
6
5
5
2
Maßnahmen ohne Verpflichtung (O)
1.627
643
280
238
232
234
345
Summe
6.805
1.655
1.391
1.291
1.253
1.215
987
Investitionsvolumen
Maßnahmen zur Substanzerhaltung (S)
Unabdingbare Folgeinvestitionen (U)
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Seite 23
Dies ergibt folgendes Bild:
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Seite 24
Risikoreserve
Bei den Einzelvorhaben sind grundsätzlich keine Anteile für die Risikoreserve eingerechnet.
Nur bei der Kategorie „Fortsetzungsmaßnahmen“ sind sie unmittelbar zugeordnet.
Die Ansätze der Risikoreserve für alle Baumaßnahmen ohne Ausführungsgenehmigung wurden in einer Pauschale beim Unterabschnitt 6000 zusammengefasst. Die angemeldete Risikoreserve wurde den notwendigen Veränderungen am materiellen Programminhalt angepasst
und nach Maßgabe des Beschlusses der Vollversammlung des Stadtrats vom 28.07.2004 auf
60 % gekürzt und mit rund 54 Mio. EUR im Programmzeitraum eingestellt (in Mio. €):
Investitionsvolumen
Gesamt
2015 - 2019
Risikoausgleichspauschale, IL 1
54
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4
1
14
15
20
10
Jeweils zum Zeitpunkt der Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve bedarfsgerecht
bis zur benötigten Höhe dem betreffenden Projekt zugeordnet, ohne dabei aber die jeweils genehmigte Kostenobergrenze zu überschreiten.
G.3. Programmvolumen der Referate
Zum materiellen Inhalt des Entwurfs des Mehrjahresinvestitionsprogramms wird auf den Datenausdruck, die ihm beigegebene Übersicht, die Schaubilder über die Mittelverteilung nach
Referaten, Schwerpunkten und Prioritäten sowie die näheren Erläuterungen zu den jeweiligen
Aufgabenbereichen und deren Anteile am Programmvolumen verwiesen (Anlage 1).
Das Volumen des Programmentwurfs wird sich wie folgt auf die jeweiligen Referate aufteilen
(Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Referatsteilhaushalten, gerundet in Mio. €):
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Baureferat1
1.906
Direktorium
11
Kommunalreferat
1.594
Kreisverwaltungsreferat
61
Kulturreferat
48
Personal- und Organisationsreferat
2
Referat für Arbeit und Wirtschaft
64
Referat für Bildung und Sport
Referat für Gesundheit und Umwelt
1.992
2
87
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
635
Sozialreferat
120
Stadtkämmerei
3
Gesamtvolumen
285
6.805
zuzüglich Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
870
7.675
1 Darin enthalten: Anteil Stadtwerke München GmbH (SWM) mit 1.023 Mio. €; im Datenausdruck MIP 2015 – 2019
(Anlage 1) sind die SWM dem UA 6050 zugeordnet.
2 Die Städtisches Klinikum München GmbH ist nicht mehr beim Referat für Gesundheit und Umwelt veranschlagt.
3 Darin enthalten: Der Anteil Städtisches Klinikum München GmbH mit 277 Mio. € ist im UA 0305 eingestellt.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Dies ergibt folgendes Bild:
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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H. Bewertungen und weiteres Vorgehen
H.1. Finanzielle Situation für den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 –
2019
Die Gegenüberstellung der jeweiligen Volumina des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 –
2018 mit dem Entwurf 2015 – 2019 ergibt eine starke Steigerung des MIP-Volumens der IL 1
um 2.109 Mio. EUR für den gesetzlichen Programmzeitraum von fünf Jahren (MIP 2014 –
2018: 4.696 Mio. €; Entwurf MIP 2015 – 2019: 6.805 Mio. €).
Die Steigerung beruht u.a. auf der hohen Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt im Bereich
der Bildung. Dies ist insbesondere auf den starken Anstieg der Einwohnerzahl Münchens bis
zum Jahr 2030 bedingt. Um die künftigen Anforderungen im Schulwesen zu erfüllen plant die
Stadt derzeit Investitionen, wie bereits oben dargestellt, von rund 1,6 Mrd. EUR im Programmzeitraum.
Investitionsvolumen
Summe, nur Einzelplan 2, Schulen
Gesamt
2015 - 2019
1.603
2015
2016
2017
2018
2019
2020
220
333
277
378
395
695
Aufgrund der bei Ziffer C.3. beschriebenen konzeptionellen Änderung ergibt sich ein
vollständiges Bild der zukünftigen mittel- bis langfristigen Belastungen für den städtischen
Haushalt nur durch eine Gesamtschau der Summen der IL 1 und der IL 2 im
Programmzeitraum.
Im Zeitraum 2015 – 2019 sind folgende Jahresraten für die Rückführung (zzgl. Kapitalaufstockung 2015) an die SWM gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan (in Mio. €) vorgesehen:
Investitionsvolumen
Kapitalrückführung/ -aufstockung an
die SWM
Gesamt
2015 - 2019
1.023
2015
2016
2017
2018
2019
2020
307
114
174
228
200
200
Da der Überschuss im gesamten Programmzeitraum jeweils die Wertgrenze von 100 Mio.
EUR übersteigt ergeben sich daraus keine negativen Auswirkungen auf den Finanzplan und
damit auf den Finanzmittelbestand 2015 – 2019, sofern eine neue Unternehmensplanung der
SWM GmbH nicht zu Verschlechterungen führt.
Nach Bereinigung um die Gewinnrückführung an die SWM und der Eigenkapitalzuführung ans
Städtisches Klinikum München GmbH ergeben sich in der Investitionsliste 1 im Zeitraum 2015
– 2019 Auszahlungen von 5.575 Mio. EUR, siehe auch Tabelle auf Seite 12 oben. Zum vergleichbaren Betrag im Vorjahreszeitraum 2014 – 2018 von 3.774 Mio. EUR ergibt sich bei der
Gegenüberstellung eine deutliche Erhöhung bei den Investitionsauszahlungen, die zu
finanzieren sind.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Verlässliche finanzielle Auswirkungen für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung 2015
– 2019 sind insbesondere für die Jahre ab 2017 unter anderem erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2015 ermittelbar. Für den Planungszeitraum hat die
Prognose der Steuerschätzung im Mai dieses Jahres einige positive Änderungen ergeben, die
schon in den Haushalt 2015 und Entwurf 2016 eingingen.
Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Ansätze zum
Stand des Nachtrags 2015 angesetzt. Für das Jahr 2016 liegen derzeit die Ansätze gemäß
dem Entwurf des Haushaltsplans 2016 vor. Hier können sich im Schlussabgleich 2016 noch
größere Änderungen ergeben.
Die Landeshauptstadt München wird, ihrer finanzpolitischen Zielsetzung des Beschlusses Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2018, FA/VV vom 16./17.12.2014 folgend, daher die positiven
Effekte der aktuellen Konjunkturentwicklung dazu nutzen, bestehende Schulden noch weiter
abzubauen. Im laufenden Haushaltsjahr können Schulden in Höhe von rund 169,2 Mio. EUR
getilgt werden. Durch die zusätzliche Tilgung wird der Schuldenstand auf rund 736 Mio. EUR
zurückgeführt. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung auf etwa 489 EUR. Die laufenden Auszahlungen für den Schuldendienst werden sich nochmals verringern und den künftigen finanziellen Spielraum verbessern.
H.2. Große Vorhaben in kommenden Jahren und Gesamtschau
Zeitgleich mit dem Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 wird auch die
Bekanntgabe der „Finanz- und Investitionsplanung, Große Vorhaben in kommenden Jahren“
in die Vollversammlung eingebracht.
In Verbindung mit dem MIP 2015 – 2019 erhält der Stadtrat damit eine umfassende
Gesamtschau aller beschlossenen und finanzierten sowie der zukünftig beabsichtigten, aber
noch nicht beschlossenen Investitionen. Dadurch wird transparent, welche finanziellen Belastungen und damit Finanzierungsrisiken mittel- und langfristig auf zukünftige Finanzhaushalte
zukommen können.
Die aktuelle Bekanntgabe enthält ein bezifferbares Volumen von rd. 11,6 Mrd. € + X (Maßnahmen, für die derzeit noch keine Kosten geschätzt werden können). Im Vergleich zum Vorjahr
(11,9 Mrd. € + X) ergibt sich damit ein um rd. 240 Mio. € bzw. rd. 2,0 % geringeres Volumen.
In diesem Volumen ist u.a eine weitere Pauschale für die Schulbauprogramme 2017 ff. in
Höhe von ca. 3 Mrd. € enthalten. Damit sind im MIP sowie in den Großen Vorhaben neben
allen in der Vollversammlung am 29.07.2015 beschlossenen Schulbaumaßnahmen der Prioritäten AA auch die Maßnahmen der Priorität A enthalten. Zu den Details wird auf die ebenfalls
in der gleichen Vollversammlung eingebrachte Bekanntgabe „Große Vorhaben“ verwiesen.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
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Hinzu kämen bei einer Realisierung noch jährliche Folgekosten zwischen 150 und 200 Mio.
EUR. Ein erheblicher Teil der darin aufgeführten Vorhaben sind Pflichtaufgaben. Sie können
daher, unter anderem beim Schulbau und der Modernisierung des Feuerschutzwesens, nicht
oder nur bedingt zeitlich geschoben werden.
Damit bestehen in der Gesamtschau des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019
sowie der „Großen Vorhaben“ voraussichtlich ab 2018ff. erhebliche zusätzliche Finanzierungsbedarfe und damit auch deutlich größere Finanzierungsrisiken als es der vorgelegte
Entwurf ausweist. Es wird eine enorme Herausforderung werden, dass sich abzeichnende und
im Vergleich zu den bisherigen Mehrjahresinvestitionsprogrammen deutlich höhere Investitionsvolumen zu realisieren und zu finanzieren.
Ein gewisser Spielraum besteht allenfalls dann, wenn – soweit dies möglich ist – insbesondere
die kostenintensiven Vorhaben stärker zeitlich gestaffelt würden. Bei zukünftigen Investitionsentscheidungen sollte daher mit Ausnahme von Maßnahmen im Schul- und Kinderbetreuungsbereich sowie unabweisbaren Maßnahmen zum Substanzerhalt, geprüft werden, ob und wann
diese realisiert werden sollen. Soweit als möglich sind zeitliche Prioritäten zu setzen.
Bei jeder Investitionsentscheidung ist zudem eine eingehende Prüfung der Wirtschaftlichkeit
unerlässlich. Je nach Einzelfall kann dies zu verschiedenen Realisierungsvarianten führen.
Grundsätzlich sollen notwendige Baumaßnahmen bei einem Projekt wirtschaftlich zusammengefasst werden, was oftmals auch die Förderfähigkeit einer Maßnahme begünstigt. Demgegenüber kann sich aber auch eine organisatorisch und technisch realisierbare Aufteilung in
Bauabschnitte wirtschaftlicher darstellen, wenn sich dadurch kostenintensive Provisorien oder
Auslagerungen vermeiden lassen. In jedem Falle ist jeweils bereits bei der Erstellung des
jeweiligen Nutzerbedarfsprogramms ein größtmögliches Augenmerk auf Möglichkeiten von
wirtschaftlichen und vertretbaren Standardfestlegungen/-reduzierungen zu richten.
H.3. Fachausschussberatungen über die eingestellten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Stellungnahmen der Bezirksausschüsse
Die Referentinnen und Referenten werden die in den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 – 2019 eingestellten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ihres
Zuständigkeitsbereichs in den Fachausschüssen, die im Oktober und November 2015 stattfinden, im Einzelnen vorstellen und begründen. Weitere Ausweitungen des MIP-Volumens im
Rahmen der Fachausschussberatungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
Die Bezirksausschüsse wurden entsprechend der Satzung im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms gebeten, ihre Vorschläge und
Anregungen bekannt zu geben. Die Stellungnahmen der Bezirksausschüsse wurden den
Sachreferaten zur Prüfung zugeleitet und werden im Rahmen der Fachausschussberatungen
den zuständigen Ausschüssen des Stadtrats zur Entscheidung vorgelegt.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Seite 30
Sofern in den Fachausschussberatungen eine Ausweitung des in diesem Programmentwurf
dargestellten Volumens erfolgt, führt dies zu einer weiteren Erhöhung des ohnehin schon sehr
hohen Investitionsvolumens.
H.4. Steuerschätzung im November 2015 und Mittelfristige Finanzplanung
Je nach den Ergebnissen der Steuerschätzung im November und deren Auswirkungen auf die
Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 kann selbst bei Vorhaben, die in die Investitionsliste
1 des Entwurfs eingestellt sind, ggf. nicht in jedem Fall die entsprechende Veranschlagung im
Haushaltsplan garantiert werden.
Neben den Fällen einer notwendigen zusätzlichen Finanzierungsentscheidung, müssen in der
Regel die Voraussetzungen für die Realisierung der Vorhaben erarbeitet werden (Projektgenehmigung und entsprechende Unterlagen nach § 12 KommHV-Doppik).
Die im Programmentwurf enthaltenen Ansätze für 2016 dienen vorbehaltlich der endgültigen
Entscheidung des Stadtrates im Dezember den Sachreferaten als Grundlage für die Planung
der investiven Ansätze im Haushaltsplan 2016.
Parallel hierzu müssen auch alle Feststellungen und Entscheidungen über die Modalitäten der
Finanzierung der Folgekosten aus den Investitionen abgeklärt und vorbereitet werden (Details
hierzu siehe bei Buchstabe E.).
Rechtzeitig vor der Beschlussfassung über das Mehrjahresinvestitionsprogramm und die Mittelfristige Finanzplanung im Dezember 2015 wird die Stadtkämmerei deshalb bei einer Reihe
besonders „zahlungskritischer“ Vorhaben den voraussichtlichen realistischen Mittelabfluss bis
zum Jahresende 2015 mit den betreffenden Referaten überprüfen. Soweit erforderlich werden
dann einzelne Bedarfe und Ratierungen in Abstimmung mit den Referaten noch angepasst.
Das aktuell sehr hohe Investitionsvolumen sowie die darüber hinaus stetig zunehmenden,
kostenintensiven Anforderungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erfordern ein
auskömmliches Einzahlungsniveau. Deshalb wird erst nach Erarbeiten der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 – 2019 auf Basis der Steuerschätzung und der ergänzenden städtischen
Prognosen feststehen, ob das Volumen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015 –
2019 finanzierbar ist, d.h. ob die Eigenmittel der Stadt reichen.
Die Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 mit dem ihr zugrunde zu legenden Mehrjahresinvestitionsprogramm ist gesetzlich dahingehend zu entwickeln und auszutarieren, dass die wesentlichen Voraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt 2016 geschaffen und
darüber hinaus der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit erbracht werden kann.
In der Anlage 1 ist eine Auflistung über Vorhaben, für die der Stadtkämmerei in 2014 bzw.
2015 Schlussabrechnungen zugeleitet wurden, enthalten. Die dort eingesparten Beträge sind
nicht mehr im MIP 2015 – 19 enthalten und kommen dem Finanzmittelbestand zu Gute.
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Seite 31
Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle, da eine alljährliche Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms erfolgt.
Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer sowie der Verwaltungsbeirat
der HA II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben Abdruck dieser Beschlussvorlage erhalten.
II.
Antrag des Referenten
1. Der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 mit der
verbindlichen Planung für das Jahr 2020 wird zur Kenntnis genommen und zur weiteren
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.
Eine Fortschreibung des geltenden Mehrjahresinvestitionsprogramms für die Jahre 2014
bis 2018 findet nicht mehr statt.
2. Bei Maßnahmen der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) sollen die Projekte in die
Investitionsliste 1 aufgenommen werden, sobald ihr Planungsstand bzw. die
Vertragsverhandlungen dies zulassen. Die Stadtkämmerei bleibt ermächtigt, die mit den
jeweiligen Zahlungseingängen verbundenen Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogramms zu gegebener Zeit vornehmen zu können.
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
III. Beschluss
nach Antrag.
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München
Der Vorsitzende
Der Referent
Dieter Reiter
Ober-/Bürgermeister/in
Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer
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Seite 32
IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an SKA – HA I
an SKA – HA II
mit der Bitte um Kenntnisnahme
V.
Abdruck von I. mit IV.
an das Baureferat
an das Direktorium
an das Kommunalreferat
an das Kreisverwaltungsreferat
an das Kulturreferat
an das Personal- und Organisationsreferat
an das Referat für Arbeit und Wirtschaft
an das Referat für Gesundheit und Umwelt
an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
an das Referat für Bildung und Sport
an das Sozialreferat
an die Stadtkämmerei – GL
an die Stadtwerke München GmbH
an die Städtische Klinikum München GmbH
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
VI. Stadtkämmerei HA II/21
LHM: Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019, Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2015
Seite 33
Anlage 1
o
Gesamtübersicht Mehrjahresinvestitionsprogramm nach Referaten
o
Schlussgerechnete Bauvorhaben 2014, die nicht mehr im Programmentwurf enthalten sind
o
Erläuterungen zum Programminhalt, nach Referaten geordnet
o
MIP - Entwurf 2015 – 2019
Seite 35
Seite 37
Mehrjahresinvestitionsprogramm 2015 – 2019
Schlussgerechnete Bauvorhaben 2014, die nicht mehr im Programmentwurf enthalten sind
Investitionsmaßnahme
Bereitgestellte
Mittel
Schlussabrech- Schlussabrechbereits erfolgte
nung
nungsMittelrückgabe
vom
betrag
Einsparung
2300.940.7560.4
Käthe-Kollwitz-Gymnasium
3.062.000,00
18.12.2014
2.631.319,46
0,00
430.680,54
2110.8550
GS, Kita, H Rothpletzstr. 40, Brands.
1.026.301,00
24.11.2014
879.022,00
0,00
147.279,00
31.609.857,02
04.12.2014
31.532.542,48
0,00
77.314,54
--Wertstoffhof Lindberghstr. 8a
5.250.000,00
15.01.2015
5.135.289,00
0,00
114.711,00
5640.940.7820
BSA Dietramszeller-, Thalkirchner Str.
7.106.000,00
18.12.2014
5.752.276,54
2110.940.7990.5
GS An der Schäferwiese
3.166.911,92
18.02.2015
2.957.594,39
0,00
209.317,53
830.000,00
02.03.2015
619.262,54
0,00
210.737,46
A053.940.7530
Aufstockung d. Gästehauses der Stahlgruberstiftung
1.825.600,00
04.03.2015
1.738.896,58
0,00
86.703,42
4647.940.4020.2
HfK Hugo-Lang-Bogen 33
4.776.000,00
25.03.2015
3.966.288,00
6300.940.1055.4
Neubau Salzlagerhalle Planegger Str.
1.089.000,00
03.02.2015
825.421,49
0,00
263.578,51
1.170.000,00
03.02.2015
968.909,11
0,00
201.090,89
5800.940.8030.7
Neubau Gartenstützpunkt Lindberghstraße 32
4.080.814,01
07.05.2015
3.894.957,01
0,00
185.857,00
2320.940.8060.2
Neubau Klassentrakt Michaeli-Gym.
9.852.032,54
18.05.2015
9.542.506,84
0,00
309.525,70
4647.940.1225.0
HfK Herterichstr. 30 d
4.505.900,00
09.07.2015
4.242.892,67
0,00
263.007,33
26.371.054,92
04.08.2015
21.110.616,78
874.000,00
09.09.2015
755.153,96
3.563.081,11
08.09.2015
2.763.081,11
0640.6506 (6700.2210)
Verleg. Betriebshof, Schragenhofstr. 6
2300.940.7770.1
SZ Pfarrer-Grimm-Str. Brandschutz
6300.940.1050.5
Neubau Salzlagerhalle Neumarkter Str.
3200.940.7545.6
Neubau Museumsdepot
2110.940.7815.4
Erweiterung des Versorgungsbereiches
der GS an der Thelottstr. 20
2110.940.8960.7
GS Balanstr. 153, Brandschutz
Summe**
110.158.552,52
99.316.029,96
* Die Einsparungen bei den 4 Maßnahmen i.H.v. 7.268.364,38 EUR wurden bereits dem Finanzmittelbestand zugeführt
** Der eingesparte Betrag i.H.v. 3.574.158,18 EUR wird dem Finanzmittelbestand zugeführt.
749.767,37 *
700.000,00 *
5.018.597,01 *
0,00
800.000,00 *
7.268.364,38
603.956,09
109.712,00
241.841,13
118.846,04
0,00
3.574.158,18
Seite 39
Erläuterungen zum Programminhalt,
nach Referaten geordnet
Eine eindeutige Zuordnung zu einem Referat ist bei der Risikoausgleichspauschale (6000.7500)
nicht möglich. Diese ist bei vorliegender Ausführungsgenehmigung grundsätzlich bei den jeweils
betroffenen Objekten der in Frage kommenden Referate zu veranschlagen; daher muss es vorab
bei der zentralen Veranschlagung im Baureferat verbleiben.
Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die Werte des Datenausdrucks.
Seite 41
BAUREFERAT
1.906 Mio. €
Der Schwerpunkt bei den Park - und Gartenanlagen und den sonstigen Erholungseinrichtungen
liegt weiterhin im Ausbau, der Umgestaltung und dem Erhalt von Grün- und Erholungsflächen sowie der Errichtung von Kleingartenanlagen. Im Programmzeitraum sind für diesen Zweck rd. 42
Mio. € eingestellt. Davon sind die öffentlichen Grün- und Ausgleichsflächen in Freiham mit Kosten
in Höhe von rd. 7,5 Mio. € bedeutsam.
Im Bereich der Bauverwaltung wurde mit Beschluss der Vollversammlung vom 28.07.2004 vom
Stadtrat festgelegt, dass die Risikoreserve bis zur Ausführungsgenehmigung im Mehrjahresinvestitionsprogramm und im Haushalt nicht mehr beim Einzelprojekt sondern in einer Pauschale veranschlagt wird. Die Risikoreserve, die projektbezogen ermittelt wird, ist mit einem auf ca. 60% reduzierten Volumen in die Risikoausgleichspauschale (Pool) mit einem Betrag in Höhe von rd. 53,6
Mio. € eingestellt.
Die vorlaufenden Planungskosten zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen der Investitionsliste
1 sind im Programmzeitraum mit 31 Mio. € dotiert. Die Planungskosten werden ab dem Haushaltsjahr 2004 mittels Veranschlagungsberichtigung aus der Pauschale abgespalten und den entsprechenden Maßnahmen zugeordnet.
Für Baumaßnahmen der Investitionsliste 2 werden vorlaufende Planungskosten in Höhe von rd.
10 Mio. € (Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.07.2010) angesetzt. Diese Pauschale ist nach dem im Beschluss enthaltenen Wortlaut insbesondere für zukünftige Projekte des
Referats für Bildung und Sport vorgesehen.
Die Aufnahme des Grundleitungssanierungsprogramms begründet sich in der öffentlich-rechtlichen
Verpflichtung zum Dichtigkeitsnachweis aller Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß § 29 Abs.
4 der Entwässerungssatzung bis spätestens 31.12.2015. Innerhalb der vorgegebenen Frist sind
alle Grundleitungen auf Dichtigkeit zu prüfen und ggf. zu sanieren. Dafür wurden insgesamt rd.
26,7 Mio. im Programmzeitraum eingestellt.
Gemäß des Beschlusses des IHKM-Klimaschutzprogramm 2013 vom 12.12.2012 wurden rd. 51,1
Mio. € für Maßnahmen des Klimaschutzes bereitgestellt und sind noch mit rd. 9,9 Mio. € im Programmzeitraum enthalten. Für das Anschlussprogramm KSP 2015 (Beschluss vom 20.11.2014)
wurden Gesamtkosten von rd. 77,4 Mio. € vorgesehen, die mit diesen Ansätzen auch so im Programmzeitraum enthalten sind. Da an der Fortsetzung des Klimaschutzprogramms (KSP 2018)
gearbeitet wird, wurden von der Stadtkämmerei absehbare Ansätze von 30 Mio. € davon 15 Mio. €
im Programmzeitraum angesetzt.
Die Vorhaben im Bereich der U-Bahn (die nach dem Rechtsformwechsel von der Landeshauptstadt München an die Stadtwerke München GmbH verpachtet werden) sind im Programmzeitraum
mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 87,9 Mio. € veranschlagt. Für die Verlängerung der U 5
nach Pasing werden die Kosten im Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 29.07.2015
auf rd. 547 Mio. € geschätzt (bisher war im MIP ein Ansatz von 240 Mio. € enthalten). Im MIP wird
die Maßnahme zuzüglich eines Risikoaufschlags von 20 % mit rd. 665 Mio. €, davon 78,3 Mio. €
im Programmzeitraum geplant.
Im Bereich der Bundes- und Staatsstraßen sind für den Mittleren Ring Süd-West „Luise-Kiesselbach-Platz“ (Gesamtkosten rd. 385 Mio. €) im Programmzeitraum rd.103,4 Mio. € ausgewiesen.
Vom Freistaat Bayern werden noch restliche Zuwendungen von rd. 27,6 Mio. € erwartet. Insgesamt wurde die vom Freistaat Bayern gemachte ursprüngliche Zusage (rd. 50 %) deutlich reduziert
(nunmehr rd. 32 %).
Der Programmentwurf enthält darüber hinaus die Maßnahme „Verkehrskonzept Pasing– Zentrum“.
Mit Grundsatzbeschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 09.05.2007 wurde die Grundlage
Seite 42
für die verkehrliche Neuordnung des Pasinger Zentrums geschaffen. Dafür sind rd. 11,8 Mio. €
(Gesamtkosten rd. 26 Mio. €) eingeplant.
Die Standards für Sicherheitseinrichtungen in Straßentunnel sowie für deren Betrieb sind in den
„Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunnel (RABT)“ geregelt. Der Trappentreutunnel ist entsprechend dieser Vorgaben auf den aktuellen Stand nachzurüsten. Dafür sind Mittel von rd. 24,3 Mio. € (Gesamtkosten rd. 29,2 Mio. €) vorgesehen.
Für den Bereich der Gemeindestraßen sind folgende größere Maßnahmen zu nennen:
Auf Grundlage des Grundsatzbeschlusses „Busbeschleunigung“ vom 27.07.2005 wurde die
Grundlagenermittlung und Vorplanung für verschiedene Linien durchgeführt. Für die Linien 54, 55,
56, 100, 144, 145, 152, 154 und 166 die ebenfalls aus diesem Programm finanziert werden, sind
insgesamt rd. 17,3 Mio. € eingeplant. Mit diesen Einzelprojekten und dem Pauschalansatz sind rd.
20,4 Mio. € (Anteil Baureferat und Erstattung an die SWM GmbH) im Programmzeitraum enthalten.
Die Vollversammlung des Stadtrates hat mit Beschluss vom 19.03.2014 im Rahmen des Trassierungsbeschlusses für die Tram Steinhausen die Entwurfsplanung für das Gesamtprojekt und den
Projektkostenanteil der Stadtwerke München GmbH genehmigt. Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.11.2014 wurde der Projektkostenanteil des Baureferates i.H.v. 10 Mio.
€ genehmigt.
Gemäß dem Satzungsbeschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom
08.12.2010 für den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b sind die Erschließungsstraßen mit
der Anbindung an die Domagkstraße und den Frankfurter Ring sowie die zusätzliche Verkehrsfläche am Frankfurter Ring und die Fußgängerbereiche vom Baureferat zu planen und herzustellen.Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Funkkaserne“ sind für diese Maßnahme rd. 8,1 Mio. € angesetzt.
Für die „Siedlung Freiham Süd, Erschließung eines Gewerbegebietes“ sind rd. 18,7 Mio. € (Gesamtkosten rd. 42,2 Mio. €) angesetzt. Diese Finanzmittel werden noch für die Herstellung der
Platzflächen im Zentrumsbereich benötigt. Die Platzbereiche nördlich und südlich des S-Bahnhalts
Freiham sind Bestandteil des Projektgenehmigungsbeschlusses vom 28.01.2011 zum „Siedlungsschwerpunkt Freiham, verkehrliche Erschließung – 1. bis 3. Bauabschnitt“.
Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.03.2012 zum „Siedlungsschwerpunkt
Freiham Nord“ ist das Baureferat u.a. beauftragt, auf der Grundlage der noch zu entwickelnden
Rahmenplanung sowie der verkehrskonzeptionellen Vorgaben die Planungen für die verkehrliche
Erschließung des 1. Realisierungsabschnittes aufzunehmen und die Projektgenehmigung herbeizuführen.
Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates zum „Projekt Hauptbahnhof-Laim-Pasing,
Fuß- und Radwegkonzept“ vom 20.06.2007 wurde der „Fuß- und Radwegbrücke am Arnulfpark“
die höchste Priorität zugeteilt. Die verwaltungsinterne Projektgenehmigung wurde am 09.07.2015
erteilt. Es sind Mittel von rd. 15,8 Mio. € vorgesehen.
Der Bauausschuss hat am 15.11.2011 ein Ausbauprogramm für den barrierefreien Ausbau von
Bushaltestellen beschlossen, das mit rd. 27,4 Mio. € dotiert ist. Als Basis wurde hierfür ein Kriterienkatalog und einer nach Punkten bewerteten Liste von insgesamt 653 Haltestellen zu Grunde gelegt.
Ein wichtiger Aspekt bei den größeren städtischen Tunnelbauwerken ist die Nachrüstung der Sicherheitseinrichtungen. Hierfür ist das Nachrüstungsprogramm für sicherheitstechnische Ausstattung von Tunnels mit rd. 19,2 Mio. € (Gesamtkosten von rd. 28,5 Mio. €) dotiert. Die Nachrüstungen erfolgen gemäß den aktuellen Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunnels (RABT).
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Aus der Pauschale „Erneuerung von Straßen“ wird die Erneuerung und Verbesserung der in städtischer Baulast befindlichen Straßen und beschränkt-öffentlichen Wege mit rd. 15 Mio. € finanziert.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Untersuchung sowie Sanierung von älteren Brücken
und Unterführungen erforderlich. In einer Pauschale für noch nicht untersuchte Bauwerke und kleinere Vorhaben weist der Programmentwurf rd. 14 Mio. € aus.
Mit Beschluss vom 17.12.2014 hat die Vollversammlung des Stadtrates mit dem Haushaltsplan
2015 beschlossen, die „Nahmobilitätspauschale“ des Baureferates ab 2015 auf 10 Mio. € jährlich
zu erhöhen. Derzeit sind im Programmzeitraum durch Abspaltung von Einzelmaßnahmen noch rd.
41 Mio. € enthalten.
Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind rd. 6,2 Mio. € in der Pauschale für Beleuchtungsmaßnahmen enthalten. Die Maßnahme Verlegung des Betriebshofes der Straßenbeleuchtung und des
Verkehrszeichenbetriebes in die Schragenhofstraße 6 und Neubau der Verkehrszentrale, wurde
dem Kommunalreferat (UA 0640) zugeordnet. Die Vorhaben der Straßenreinigung belaufen sich
auf rd. 10,3 Mio. €, wobei der Ansatz fast gänzlich auf die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen
entfällt.
Besonders hervorzuheben ist bei den Parkeinrichtungen die Anwohnertiefgarage Josephsplatz,
die mit Restkosten von rd. 2,4 Mio. € aus der zweckgebundenen Finanzreserve Stellplatzablöse finanziert wird.
Im Bereich Wasserläufe, Wasserbau werden für die Renaturierung des Hachinger Bachs zwischen Kampenwandstraße und Hüllgraben Kosten von rd. 10 Mio. € (ohne Risikoreserve) aufgewendet. Für die Maßnahme werden Zuschüsse in Höhe von 5,5 Mio. € erwartet.
DIREKTORIUM
11 Mio. €
Das Projekt „MIT-KonkreT“ ist noch bis einschließlich 2017 mit rd. 5,4 Mio. € abzuwickeln.
Die Gesamtkosten für das Ratsinfosystem belaufen sich auf rd. 2,9 Mio. €. Dieser Bereich geht
nicht an IT@M über. Die restlichen Ansätze entfallen auf das bewegliche Vermögen, dabei größtenteils auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.
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KOMMUNALREFERAT
1.594 Mio. €
Seit dem dem 01.01.2012 wurden alle in Frage kommenden Maßnahmen nach den Erfordernissen
und Festlegungen aus dem Projekt Münchner Facility Management (mfm) zum Vermieter Kommunalreferat - UA 0640 - umgruppiert. Durch eine bestimmte Systematik ist auch das zuständige Nutzerreferat wie nachfolgend aufgezeigt ersichtlich:
0640.1000 – 0640.1499 = Kreisverwaltungsreferat,
0640.1500 – 0640.1999 = Direktorium,
0640.2000 – 0640.2499 = Referat für Bildung und Sport,
0640.2500 – 0640.2999 = Stadtkämmerei,
0640.3000 – 0640.3999 = Kulturreferat,
0640.4000 – 0640.4999 = Sozialreferat,
0640.5000 – 0640.5999 = Referat für Gesundheit und Umwelt,
0640.6000 – 0640.6499 = Referat für Stadtplanung und Bauordnung,
0640.6500 – 0640.6999 = Baureferat,
0640.7000 – 0640.7999 = Kommunalreferat,
0640.8000 – 0640.8499 = Personal- und Organisationsreferat,
0640.8500 – 0640.8999 = Referat für Arbeit und Wirtschaft
Erstausstattungskosten bei Investitionsvorhaben werden regelmäßig nach der Ausführungsgenehmigung von den Baukosten abgespalten und mit gegenseitigen Querverweisen beim Nutzerreferat
ausgewiesen.
Der Neubau der Feuerwache 4, Heßstraße, ist mit Gesamtkosten von rd. 82,5 Mio. € enthalten.
Davon sind rd. 56,5 Mio. € im Programmzeitraum eingestellt. Für den Neubau der Feuerwache 5,
Anzingerstraße, sind Gesamtkosten von rd. 82,5 Mio. € vorgesehen. Im Programmzeitraum sind
rd. 63,9 Mio. € eingeplant.
Für Sanierung und Umbau der Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache, sind Gesamtkosten in
Höhe von rd. 13,7 Mio. € für den Ausführungsabschnitt A vorgesehen. Davon sind 10,2 Mio. € im
Programmzeitraum vorgesehen. In der Bekanntgabe der Großen Vorhaben in den kommenden
Jahren ist die Realisierung der Ausführungsabschnitte B und C für Sanierung und Umbau der Feuerwache 1 in der Zeit von 2018 – 2023 geplant und mit voraussichtlichen Kosten von 75 Mio. € angegeben.
Der Neubau des Münchner Volkstheaters ist mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 115
Mio. € angegeben und im Programmzeitraum wird von Kosten in Höhe von rd. 40,3 Mio. € ausgegangen.
Im Bereich Sozialwesen (Familienzentren, Einrichtungen für Jugendliche) sind rd. 27,1 Mio. € im
Programmzeitraum vorgesehen.
Der Stadtrat hat mit Grundsatzbeschluss der Vollversammlung vom 09.04.2014 die Einführung einer Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen zunächst mit Gesamtkosten in Höhe von 20 Mio. € beschlossen. Es zeigte sich allerdings schnell, dass dieser Betrag
zur Abdeckung des Unterbringungsbedarfs deutlich zu gering war, sodass die Pauschale mit Beschluss der Vollversammlung vom 22.10.2014 auf 125 Mio. € angehoben wurde. Auf Grund des
nochmals deutlichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen wurde die Pauschale mit Beschluss der Vollversammlung vom 20.05.2015 auf rd. 560,8 Mio. € erhöht, um auch weiterhin ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten bereit stellen zu können.
Für den Neubau von Sozialbürgerhäusern ist die Pauschale mit 27 Mio. Euro eingestellt. Das Sozialbürgerhaus Meindlstraße wurde bereits von dieser Pauschale abgespalten und ist noch mit Restkosten von rd. 0,9 Mio. € im Programmzeitraum enthalten. Für Sanierung und Umbau des stadtei-
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genen Verwaltungsgebäudes „Ruffiniblock“ sind Gesamtkosten von rd. 27 Mio. € eingestellt. Davon
sind im Programmzeitraum rd. 20 Mio € enthalten.
Derzeit sind für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes für das Referat für Gesundheit und Umwelt in der Dachauer Straße 90 lediglich Planungskosten mit rd. 3,7 Mio. Euro vorgesehen. In der
Bekanntgabe der Großen Vorhaben in den kommenden Jahren ist die Realisierung des Verwaltungsgebäudes in der Dachauer Straße in der Zeit von 2017 – 2020 geplant und mit voraussichtlichen Kosten von 65 Mio. € angegeben. Für die Sanierung des Hochhauses Blumenstraße wird
von voraussichtlichen Kosten von 40 Mio. € und für das Verwaltungsgebäude in der Herzog-Wilhelm-Straße 11 von voraussichtlichen Kosten von 25 Mio. € ausgegangen.
Im Programmzeitraum werden für externe Grunderwerbungen für alle Investitionsmaßnahmen sowie für Vorratserwerbung die erforderlichen Grunderwerbsmittel als Pauschalansatz beim allgemeinen Grundvermögen veranschlagt. Im Programmzeitraum sind rd. 407,3 Mio. € für Erwerb von
Grundvermögen angesetzt. Des Weiteren sind für die kommunalen Wohnbauförderungsprogramme – Belegungsrechte – rd. 62,3 Mio. € eingeplant. Zudem sind für die Investitionszuweisung im
München Modell rd. 90,1 Mio. € eingeplant.
Mit Vollversammlungsbeschluss vom 29.07.2015 wurde das Städtebauliche Entwicklungskonzept
für die Wohnsiedlung der Jubiläumsstiftung Alte Heimat beschlossen. Der vorläufige Finanzierungsrahmen für die Sanierung der Wohnsiedlung und für Neubaumaßnahmen wurde auf
rd. 60 Mio. € geschätzt. Im Programmzeitraum ist ein Investitionszuschuss von rd. 9,3 Mio. € vorgesehen.
Für die Entwicklungsmaßnahme Freiham werden 142 Mio. € und für die Entwicklungsmaßnahme
Bayernkaserne werden weitere 59,4 Mio. € für Grunderwerbungen anfallen.
KREISVERWALTUNGSREFERAT
61 Mio. €
Zur Qualitätssicherung und zum Leistungserhalt der Münchner Feuerwehr werden im Bereich des
beweglichen Vermögens insbesondere für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen
rd. 24,6 Mio. € vorgesehen. Die Verwirklichung eines gemeinsamen Fahrzeugkonzepts für die
Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr wurde von der Vollversammlung vom 28.11.2007
beschlossen. Für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr sind rd. 18,4 Mio. €
vorgesehen.
KULTURREFERAT
48 Mio. €
Für die Generalinstandsetzung und den Umbau des Münchner Stadtmuseums sind 17,6 Mio € im
Programmzeitraum vorgesehen (geschätzte Gesamtkosten ca. 200 Mio €).
Die Einrichtungskosten für das NS-Dokumentationszentrum belaufen sich auf rd. 3 Mio. €. Das
Bauvorhaben selbst ist abgeschlossen und es sind nur noch Restkosten von rd. 2,3 Mio € im
Rahmen des Immobilienmanagement (mfm) beim Kommunalreferat veranschlagt.
Für die Förderung der Theatergesellschaften Münchner Volkstheater GmbH, Pasinger Fabrik
Kultur- und Bürgerzentrum GmbH und Deutsches Theater München Betriebsgesellschaft GmbH
werden rd. 1 Mio. € eingeplant.
Für verschiedene Stadtbibliotheken zum vorzeitigen Austausch der RFID – Selbstverbuchungsanlagen sind 5,2 Mio € vorgesehen.
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Die Baumaßnahmen für die Sanierung und Neukonzeption des Hildebrandhauses (Monacensia)
sind abgeschlossen und die Wiedereröffnung findet voraussichtlich im Frühjahr 2016 statt. Die
eingestellten Mittel von rd. 6 Mio. Euro werden für die Abwicklung noch laufender Rechnungen
benötigt.
PERSONAL- UND ORGANISATIONSREFERAT
2 Mio. €
Im Bereich des beweglichen Vermögens sind für die Beschaffung von Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenständen beim Personal- und Organisationsreferat insgesamt rd. 1 Mio. € im
Programmzeitraum eingeplant.
REFERAT FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT
64 Mio. €
Der Investitionszuschuss an die Gasteig München GmbH ist im Programmzeitraum mit rd. 9,7 Mio.
€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Dringlichkeitsmaßnahmen gem. Dringlichkeitsplan II.
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 29. Juli 2015 der Bereitstellung eines Investitionszuschusses
von rd. 15,7 Mio. € (davon 9,6 Mio. € im Programmzeitraum) zur Finanzierung der Sanierung und
des Umbaus des Elefantenhauses zugestimmt.
Für die Wirtschaftsförderung sind rd. 26,2 Mio. € im Programmzeitraum enthalten. Der
Investitionszuschuss an MGH Gewerbehof Nord ist mit 19,9 Mio. € der größte Einzelposten.
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 20.05.2015 dem Integrierten Handlungsprogramm zur
Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) zugestimmt, das im Programmzeitraum für
öffentliche Ladeinfrastruktur, Elektrobusse und Elektrofahrräder 4,9 Mio € vorsieht.
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT
1.992 Mio. €
Schulen
Auf den Bereich des Schulbaus entfallen rd. 1.603 Mio. € (einschl. bewegl. Vermögen = rd. 86
Mio. €).
Die Investitionstätigkeit im Bereich des Schulbaus konzentriert sich im Wesentlichen auf folgende
besondere Schwerpunkte:
•
den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Grundschulen und
Förderschulen/Förderzentren (rd. 439 Mio. €)
•
den Neubau, die Erweiterung und den Umbau an Mittelschulen (rd. 69 Mio. €)
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•
den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Realschulen (rd. 213
Mio. €)
•
den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Instandsetzung an Gymnasien (rd. 166
Mio. €)
•
den Neubau und die Einrichtung von beruflichen Schulen (rd. 42 Mio. €)
Um der künftigen Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2030 gerecht zu werden, ist es erforderlich,
dass die Errichtung einer ganzen Reihe von neuen Grundschulen bzw. die Ausschöpfung aller Erweiterungsmöglichkeiten bei bestehenden Einrichtungen ausgeschöpft wird. Analog den Kinderbetreuungseinrichtungen wurde deshalb auch eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe „Schulbauoffensive“ gebildet. Hauptsächliches Ziel ist eine Schulentwicklungsplanung und räumliche Bedarfsplanung für die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in München zu erarbeiten sowie eine wirtschaftliche, bedarfs- und zeitgerechte Umsetzung zu gewährleisten. In einem gemeinsam Ausschuss am 05.11.2014/Vollversammlung am 20.11.2014 erfolgte diesbezüglich ein Grundsatzbeschluss. Mit diesem Beschluss wurde auch das Bauprogramm zum Erwerb und zur Errichtung von
Schulpavillonanlagen für das Jahr 2014/2015 (Fertigstellung Sept. 2015) in das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 aufgenommen. Inzwischen wurden für alle Pavillons die Ausführungsgenehmigung erteilt, so dass die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2015/16 erfolgen kann. Der Projektauftrag/Projektgenehmigung für den Schulpavillon Konrad-Celtis-Str. erfolgte in der Vollversammlung am 04.03.2015 (Ausführungsgenehmigung am 12.05.2015). Die Inbetriebnahme ist für
Dez. 2015 vorgesehen. Durch den Beschluss vom 5.11./20.11.2014 erfolgte u. a. auch die Neuordnung und Aufteilung des großen Bauunterhalts in 3 Säulen. In den Programmentwurf wurde die
Pauschale für den pädagogischen baulich relevanten Bedarf (Säule 2) in Höhe von rd. 38 Mio.
Euro eingestellt.
Weitere richtungsweisende Beschlüsse wurden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Im Bildungsausschuss vom 11.03.2015 (Vollversammlung vom 25.03.2015) wurde die Schulentwicklungsplanung für die Münchner öffentlichen Grund- und Mittelschulen sowie Förderzentren zur
Kenntnis genommen. Sie bildet zusammen mit den Ergebnissen der Task Force der AG Schulbauoffensive die Grundlage einerseits für die durch das Aktionsprogramm 2020 ermöglichten Bauprogrammbeschlüsse für Grund- und Mittelschulen mit einem Fertigstellungsbedarf bis zum Schuljahr 2030/31 und andererseits für den Ausbau der Förderzentren, für welche wegen der individuellen Raumprogramme weiterhin Einzelbeschlüsse erforderlich sind.
Durch Beschluss des Bildungsausschusses vom 06.05.2015 (Vollversammlung vom 20.05.2015)
erfolgte die Genehmigung der Standardraumprogramme und im gemeinsamen Ausschuss vom 9.
Juli 2015 (Vollversammlung vom 29.07.2015) wurde u. a. ein weiteres Schulpavillonbauprogramm
2015/16 (Fertigstellung Sept. 2016) mit 28 Vorhaben sowie eine Pauschale für zukünftige Pavillonbauten 2017ff. (66 Mio. Euro) in das Mehrjahresinvestitionsprogramm aufgenommen. Als Erfahrungswert „Zuwendungen“ für Schulbauprogramm 2015 kann ein Betrag in Höhe von 115 Mio.
Euro angesetzt werden.
Aufgrund des letztgenannten Beschlusses wurden die Projekte mit höchster Dringlichkeit in die AAPriorität aufgenommen. Deshalb wurde in den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2015
– 2019 für Vorhaben mit AA-Priorität eine Pauschale für Festbauprogramm 2015 in die Investitionsliste 1 mit Gesamtkosten von 1.441 Mio. Euro (Programmzeitraum rd. 478 Mio. Euro) eingestellt.
Eine Pauschale für Festbauprogramm 2016 mit Gesamtkosten von 1.509 Mio. Euro (Programmzeitraum rd. 305 Mio. Euro) ist in der Investitionsliste 2 enthalten. Für die restlichen Maßnahmen
wird mit Kosten von ca. 3 Mrd. Euro gerechnet; dieser Betrag ist in der Liste der Großen Vorhaben
vorgemerkt. Ggf. werden sich diese Mittelbedarfe durch den ersten Bauprogrammbeschluss (Einbringung voraussichtlich Dez. 2015) verändern.
Die Pauschale für das Festbauprogramm 2015 beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen (27 Maßnahmen - Stand: 03.09.2015 – Investitionsliste 1):
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Grundschule Bayernkaserne I, neuer Standort
Grundschule Bayernkaserne II, neuer Standort
Grundschule Berg-am-Laim-Str. 142, Generalinstandsetzung und Erweiterung
Grundschule Camerloherstr. 110, Neubau als Ersatzneubau
Grundschule Dachauer Str. 114 (Kreativquartier), neuer Standort
Grundschule Dachauer Str. 164, Zentralwäscherei, Hanauerstr., Neuer Standort
Grundschule Hochstr., neuer Standort
Grundschule Grafingerstr. (Werksviertel), neuer Standort
Grundschule Pfanzeltplatz 10, Erweiterung oder Neubau als Ersatzneubau
Grundschule Streheranger 4, Neubau als Ersatzneubau
Grundschule Welzenbachgstr./Amphionpark, Erweiterung als Neubau
Grundschule Ravensburger Ring 37, Neubau als Ersatzneubau
Grundschule Waldmeisterstr. 38, Neubau als Ersatzneubau
Grundschule Schulstr. 6-8, Karlsfeld, Neubau als Ersatzneubau
Mittelschule Bernaysstr., Neubau als Ersatzneubau
Mittelschule Schrobenhausener Str. 15, Erweiterung im Bestand
Mittelschule Torquasto-Tasso-Str., Erweiterung im Bestand
Realschule Aschauerstr., Pausdorfferstr., neuer Standort
Realschule Flurstr. (Adalbert-Stifter-RS), (GS Flurstr.), Erweiterung im Bestand
Realschule Heidemannstr./Carl-Orff-Bogen/Gustav-Mahler-Str., neuer Standort
Gymn. Bayernkaserne III, neuer Standort
Gymn., Elektrastr. (Wilhelm-Hausenstein-Gymn.), Generalinstandsetzug und Erweiterung
Gymn. Quiddestr. (Schulzentrum), Erweiterung als Neubau
Gymn. Wackersberger Str. (Klenze-Gymn.), Erweiterung als Neubau
Berufl. Schulen, Brienner Str. 37, BOS, Erweiterung als Neubau
BBZ Ruppertstr. 1, Neubau als Ersatzneubau
Förderschule Bayernkaserne IV, Sonderförderzentrum, neuer Standort
Kinderbetreuungseinrichtungen
Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Kinderbetreuung, die im Bereich des Referates für
Bildung und Sport mit Ansätzen in Höhe von rd. 298 Mio. € dotiert ist. Mit diesen Ansätzen können
insbesondere der Neubau bzw. die Sanierung von 191 Krippen-, 179,5 Kindergarten-/HfK-, 33
Hort- und 7 in Kindertageszentrengruppen (KiTZ) finanziert werden.
In der Investitionsliste 2 sind zudem 55 Krippen-, 40 Kindergarten-/HfK- und 2 Gruppen in
Kindertageszentren (KiTZ) eingestellt. Die Kosten dafür werden sich auf rd. 13 Mio. € belaufen.
Die Kosten für den Teileigentumserwerb der Kinderbetreuungseinrichtungen sind mit rd. 50 Mio. €
dem Abschnitt 8800 zugeordnet.
Bei der Einstellung neuer Schul-, Kindertagesstätten- und Kinderkrippenvorhaben in diesen
Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms wird den Vorgaben aus dem Beschluss der
Vollversammlung des Stadtrats vom 28. Juli 2004 (Überprüfung der Baukosten für Bauvorhaben
der Landeshauptstadt München im Bereich Kindertagesstätten und Schulen) Rechnung getragen
und durch Standardreduzierungen ein Anteil von ca. 10 % der jeweiligen Projektkosten im
Vergleich zur Situation vor diesem Stadtratsbeschluss eingespart.
Sportbereich
Für den Bereich des Sports sind insgesamt rd. 90 Mio. € (einschl. beweglichem Vermögen – rd. 1
Mio. Euro) eingeplant. Die Investitionen von Münchner Sportvereinen werden durch die Gewährung von Zuschüssen und zinslosen Darlehen gefördert. Die Pauschale für Investitionen an verschiedene Sportvereine wurde mit Beschluss des Referats für Bildung und Sport vom
10.10.2012/Vollversammlung vom 24.10.2012 ab dem Jahr 2014 auf jährlich 4 Mio. € erhöht. Im
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Programmzeitraum stehen rd. 23 Mio. € zur Verfügung (einschl. Wiedereinplanung von Resten im
Jahr 2015 u. 2016).
Für die Errichtung des Kletterzentrums an die Kooperation SC München-Freimann und DAV in der
Werner-Heisenberg-Allee sind im Jahr 2015 noch 2,975 Mio. Euro eingeplant sowie für den SV
Neuperlach München e. V. für den Bau einer 3-fach Sporthalle mit Kletter- u. Boulderanlage in der
Bert-Brecht-Allee ein Betrag von 3,548 Mio. Euro.
Die Pauschale für Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der städtischen Sportinfrastruktur wurde
durch Beschluss des Sportausschusses vom 03.12.2014/Vollversammlung vom 17.12.2014 für die
Jahre von 2015 bis 2020 um jährlich 2 Mio. Euro (insgesamt 12 Mio. Euro) auf 8 Mio. Euro erhöht.
Im Programmzeitraum stehen hier rd. 38 Mio. € zur Verfügung. Insbesondere sollen die bestehenden Tennenplätze durch Kunstrasenplätze ersetzt werden. Das Kunstrasenpaket 1 (4 Maßnahmen) befindet sich in Ausführung.
Projekte über 0,5 Mio. € werden als Einzelvorhaben von beiden Pauschalen abgespalten. Projekte
unter 0,5 Mio. € werden ebenfalls von den Pauschalen abgespalten; diese Projekte sind jedoch
nicht als Einzelvorhaben ersichtlich.
Mit Beschluss des Referats für Bildung und Sport vom 10.10.2012/ Vollversammlung vom
24.10.2012 wurde auch beschlossen, dass Groß- und Sonderprojekte wie z. B. der Hermann-vonSiemens-Sportpark, das Leistungszentrum München für Rudern und Kanu sowie das Hockeyleistungszentrum München nicht über die Pauschalen, sondern per Einzelbeschluss finanziert werden
sollen. Für das Hockeyleistungszentrum an der Eberwurzstr. erfolgte inzwischen der Projektauftrag. Das Projekt ist als Einzelvorhaben ausgewiesen.
REFERAT FÜR GESUNDHEIT UND UMWELT
87 Mio. €
Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 19.03.2013 wurde die letzte Änderung der
Richtlinien zum Förderprogramm Energieeinsparung (FES) beschlossen. Ziel des Programms ist
es, mit den verfügbaren städtischen Mitteln möglichst große Energieeinspar-Effekte zu erreichen,
sowie einen wesentlichen Anstoß für eigene Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger zu einer
qualitativ hochwertigen Umsetzung wünschenswerter Maßnahmen zu geben. Hierfür werden im
Programmzeitraum – aufgeteilt nach 3 Programmabschnitten – rd. 51,3 Mio. € vorgehalten.
Das Integrierte Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) ist im
Referatsbereich mit 22,2 Mio € für Zuschüsse aus dem Förderprogramm für Elektrofahrzeuge
dotiert.
Für das Bestattungswesen sind Ansätze größtenteils beim beweglichen Vermögen sowie für den
Neubau bzw. die Sanierung baulicher Friedhofsanlagen von insgesamt rd. 10,7 Mio. € vorgesehen.
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REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG
635 Mio. €
Für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung sind rd. 53 Mio. € eingeplant.
Dieser Ansatz ist notwendig, um die erwarteten staatlichen Zuschüsse in Höhe von rd. 23 Mio. €
beanspruchen zu können. Der Bund stellt Ländern und Gemeinden im Programmjahr 2015
650 Mio. € für Stadtentwicklungsvorhaben zur Verfügung. Daneben bietet der Bund mit dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ den Gemeinden in Höhe von 50 Mio. € weitere
städtebauliche Unterstützung an. Insgesamt stehen somit 700 Mio. € zur Förderung des Städtebaus bereit.
Der Stadtrat hat mit Beschluss der Vollversammlung vom 01.02.2012 die Fortführung des Wohnungspolitischen Handlungsprogramms „Wohnen in München V“ mit städtischen Fördermitteln für
den Programmzeitraum 2012 bis 2016 in Höhe von rund 800 Mio. € beschlossen. Für den den Bau
von Sozialwohnungen wurden, einschließlich der verbilligten Abgabe von Grundstücken, rd. 563
Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. das Kommunale Wohnungsbauprogramm „Wohnen
in München V“ (rd. 300 Mio. €) und das München Modell-Miete und Genossenschaften (rd. 37 Mio.
€) im UA 6200, die Vergünstigungen beim Erwerb von Grundstücken für den Sozialwohnungsbau –
Wohnungsbauförderprogramme-Belegungsrechte (rd. 62 Mio. €) und Investitionszuweisungen im
München Modell (90 Mio. €) beim UA 8800, der Ansatz für das Kommunale Wohnungsbauprogramm beim Unterabschnitt 4356 (rd. 58 Mio. €) sowie der Ansatz für den KomProBelegrechtskauf beim Unterabschnitt 4030 (rd. 16 Mio. €).
Damit wird die Finanzierung von „Wohnen in München V“ zahlungswirksam sichergestellt. Durch
diese äußerst strikte Anpassung an das Zahlungswirksamkeitsprinzips kann es aber auch in den
jeweiligen Nachträgen zum Haushalt zu berechtigten Erhöhungsanträgen kommen.
Mit Grundsatzbeschluss (VV 30.09.2015) wird über die Unterstützung der städtebaulichen
Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen von WIM V entschieden. Damit wird den städtischen
Wohnungsbaugesellschaften ermöglicht, ihre jährlichen Wohnungsbauzahlen zu steigern und zu
verstetigen. Hierzu gewährt die Stadt im Zeitraum von 2016 bis 2025 für verschiedene Instrumente
eine finanzielle Unterstützung von ca. 325 Mio. €, davon 160 Mio. € im Programmzeitraum.
Die Städtischen Wohnungsgesellschaften erhielten eine Stammkapitalerhöhung für das Jahr 2015
von insgesamt rund 58 Mio. €. Mit Vollversammlungsbeschluss vom 29.07.2015 wurde für die
Ausreichung von Arbeitgebermitteldarlehen an Bauträger für die langfristige Bindung von
Wohnungen für städtische Dienstkräfte Mittel für die Jahre 2015 mit 2019 genehmigt. Es wird für
das Jahr 2015 die Bindung von 255 Wohnungen und für die Jahre 2016 mit 2019 die Bindung von
jährlich 155 Wohnung angestrebt. Dafür wurden Mittel in Höhe von 5,1 Mio. € für das Jahr 2015
und in Höhe von jährlich 2,9 Mio. € für die Jahre 2016 mit 2019 bereitgestellt.
Das Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Lärmschutzmaßnahmen, ist mit rund 4 Mio. € dotiert.
Für die Förderung des Baues privater Tiefgaragen und Park-and-Ride-Anlagen in Münchner Umlandgemeinden ist eine Pauschale von rd. 4 Mio. € veranschlagt.
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SOZIALREFERAT
120 Mio. €
Die Pauschale „Kommunales Wohnungsbauprogramm für Wohnungslose“ ist mit Kosten von rd.
58 Mio. € im Abschnitt 4356 und mit rd. 15,8 Mio. € für das KomPro-Belegrechtskauf-Programm im
Abschnitt 4030 dotiert. Beide Ansätze stehen im Zusammenhang mit dem Handlungsprogramm
„Wohnen in München V“, dessen Weiterführung der Stadtrat mit Vollversammlung vom 25.01.2012
beschlossen hat.
Es wurden zwei Pauschalen für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von
insgesamt 6,5 Mio. € neu eingerichtet. Hierfür ist im Abschnitt 4363 ein Ansatz in Höhe von 5 Mio.
€ für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen und im Abschnitt 4591 ein Ansatz in
Höhe von 1,5 Mio. € für die vorübergehende Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen vorgesehen.
Der Neubau von neun Einrichtungen für Kindertagesbetreuung, die im Zusammenhang mit KomProB/KommProC errichtet werden, sind im Abschnitt 4356 „Notquartiere für Wohnungslose“ mit
Kosten in Höhe von insgesamt rd. 7,4 Mio. € eingestellt.
Für die Ersteinrichtungskosten von Freizeitstätten sind im Programmzeitraum rd. 0,6 Mio. € vorgesehen. Die Baukosten sind nach den Festlegungen aus dem Projekt Münchner facility Management (mfm) dem Kommunalreferat in seiner Funktion als Vermieter zugeordnet worden (Abschnitt
0640).
Als Zuschuss für die Investitionszuweisungen im Rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes sind
im Programmzeitraum rund 26,7 Mio. € vorgesehen. Für das Haneberghaus der Abtei St. Bonifaz
ist im Programmzeitraum ein Investitionskostenzuschuss in Höhe 1,2 Mio. € eingestellt.
Für das bewegliche Anlagevermögen des Sozialreferates sind im Programmzeitraum rd. 3,2 Mio. €
vorgesehen.
Die angemeldeten Nachbarschaftstreffs (im Wesentlichen im Zusammenhang mit Siedlungsmaßnahmen) wurden durch den Beschluss „Wohnen in München IV“ grundsätzlich als erforderlich festgelegt und mit „Wohnen in München V“ unverändert als programmatisches Ziel dargestellt. Im Hinblick auf die finanziellen Rahmenbedingungen sowie die hohen Folgekosten, die zu einer dauerhaften Belastung der Budgets führen, ist die Stadtkämmerei weiterhin der Ansicht, das eine Planung/Realisierung jeweils einen weiteren Beschluss mit Festlegung der Finanzierung erfordert.
STADTKÄMMEREI
285 Mio. €
Der Investitionszuschuss an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen – Messestadt Riem – beläuft
sich im Programmzeitraum noch auf 7,9 Mio. €.
Nach der aktuellen Beschlusslage wurden zur Sicherung des Gesundheitswesens in der
Landeshauptstadt München die weiteren Jahresraten der Erhöhung des Eigenkapitals an die
Städtische Klinikum München GmbH (0305.1000) in Höhe von 509 Mio. €, davon 277 Mio. € im
Programmzeitraum, in diesen Entwurf eingestellt.
Erläuterungen zu folgenden Datenausdrucken
Spalte 1:
2- bzw. 4-stellige Zahlen vor Überschriften = Gliederungsziffern der Abschnitte bzw. Unterabschnitte des Haushaltsplanes.
8-stellige Nummer über der Maßnahmenbezeichnung (durch Punkt getrennt) = Unterabschnitt des Haushaltsplanes und MaßnahmeNummer des Haushaltsplanes, sobald im Haushalt veranschlagt (z.B. 2300.7560 = Unterabschnitt 2300, Maßnahme-Nummer 7560).
In den Textzeilen sind folgende Abkürzungen enthalten:
BA
BAUGB
BBZ
BSA
FS
=
=
=
=
Bauabschnitt
Baugesetzbuch
Berufsbildungszentrum
Bezirkssportanlage
Förderschule
GS
H
HS
HLP
KG
=
=
=
=
=
Grundschule
Hortgruppe(n)
Hauptschule
Hauptbahnhof-Laim-Pasing
Kindergartengruppe(n)
KH
KiTZ
KRIG
KT
THS
=
=
=
=
=
Krankenhaus
Kindertageszentrum
Krippengruppe(n)
Kindertagesstätte
Teilhauptschule
Nach den Textzeilen:
Notwendige Infrastruktur für große Siedlungsmaßnahmen (SDL) ist mit einem Siedlungskennbuchstaben gekennzeichnet (z.B.
S 6/32). Die Lage im Stadtgebiet ist den Plänen für den Wohnungsbau bzw. den Gewerbe-, Industriesiedlungen und Gemeinbedarfseinrichtungen zu entnehmen.
Besondere Finanzierungsart:
EM = Entwicklungsmaßnahme
SF = Sonderfinanzierung
SB = Sozialgerechte Bodennutzung
PKi = Planungsbereich der Kindertagesstätten und –krippen
GK = Gesamtkosten der Maßnahme im Krankenhausbereich, KHN = Krankenhausprojektnummer
Spalte 2:
RF
Rangfolgennummer (damit kommt die Prioritätenreihung innerhalb des Unterabschnittes zum Ausdruck)
Spalte 3:
PS
Planungsstufe der Maßnahme
N
=
Neues Vorhaben
Bedarfsplanung nur referatsintern liegt vor
V
=
Vorplanungsauftrag
Genehmigung Nutzerbedarfsprogramm, Vorplanungsauftrag liegt vor
bisher: Nutzerbedarfsprogramm 1 genehmigt, Projektauftrag
bisher: Nutzerbedarfsprogramm 2 genehmigt, Planungsauftrag
bisher: Bedarfsprogramm genehmigt, Planungsauftrag
P
=
Projektauftrag
Bedarfs- und Konzeptgenehmigung (Projektauftrag) liegt vor
bisher: Vorplanung genehmigt
G
=
Genehmigtes Vorhaben
Projektgenehmigung liegt vor (§ 12 KommHV erfüllt)
F
=
Fortsetzungsmaßnahme
Ausführungsgenehmigung liegt vor
B
=
I
=
Pauschale – (Baumaßnahmen,
bewegliches Vermögen)
Investitionsförderungsmaßnahme bzw.
Pauschalen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
Spalte 4:
MA
S
E
V
U
O
Maßnahmeart
=
=
=
=
=
Substanzerhaltung
Eigenwirtschaftliche Maßnahme
gesetzliche bzw. herkömmliche Verpflichtung
Unabdingbare Folgeinvestition
Ohne Verpflichtung
Spalte 5:
IV
1
2
3
Investitionsliste des Vorjahresinvestitionsprogrammes
=
=
=
=
im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 nicht enthalten
im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 in Investitionsliste 1 enthalten
im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 in Investitionsliste 2 enthalten
im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 – 2018 in Investitionsliste 3 enthalten
Spalte 6:
ART
B
G
S
Z
St.A
.
Investitionsart:
=
=
=
=
=
Investitionsbedarf ohne Grunderwerbskosten
Investitionsbedarf nur Grunderwerbskosten
Summe B plus G
voraussichtlich zu erwartende Zuschüsse von Dritten
Städtischer Anteil der Maßnahmekosten (Summe B plus G minus Z)
Einzelmaßnahmen des
Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019
Investitionsliste 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
1
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 0
03
Finanzverwaltung
0305 Finanz-/betriebswirtsch.
Beteiligungsmanagement
0305.1000
Aufstockung von Eigenkapital
0305.7540
Investitionskostenzuschuss an
StKM GmbH
0305.7580
Investitionskostenzuschuss an
KH Neuperlach
0305.7700
Stammkapitaleinlage - MRG
001 I O 1
002 I V 1
003 I V 1
004 I O -
B
G
S
Z
St.A.
382.000
0
382.000
0
382.000
0
0
0
0
0
207.029
0
207.029
0
207.029
25.902
0
25.902
0
25.902
51.989
0
51.989
0
51.989
26.223
0
26.223
0
26.223
43.300
0
43.300
0
43.300
59.615
0
59.615
0
59.615
73.413
0
73.413
0
73.413
101.558
0
101.558
0
101.558
0
B
G
S
Z
St.A.
85.338
0
85.338
0
85.338
38.304
0
38.304
0
38.304
47.034
0
47.034
0
47.034
5.959
0
5.959
0
5.959
2.150
0
2.150
0
2.150
2.546
0
2.546
0
2.546
0
0
0
0
0
36.379
0
36.379
0
36.379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
40.864
0
40.864
0
40.864
19.113
0
19.113
0
19.113
21.751
0
21.751
0
21.751
9.424
0
9.424
0
9.424
8.000
0
8.000
0
8.000
4.327
0
4.327
0
4.327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
2
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0305.7710
Aufstockung v. Eigenkapital MRG
Summe
0305 Finanz-/betriebswirtsch.
Beteiligungsmanagement
Summe
03
Finanzverwaltung
005 I O -
B
G
S
Z
St.A.
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
700
0
700
0
700
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
509.302
0
57.417
0
276.914
0
42.385
0
62.139
0
33.096
0
43.300
0
95.994
0
73.413
0
101.558
0
S
509.302
57.417
276.914
42.385
62.139
33.096
43.300
95.994
73.413
101.558
B
G
509.302
0
57.417
0
276.914
0
42.385
0
62.139
0
33.096
0
43.300
0
95.994
0
73.413
0
101.558
0
S
509.302
57.417
276.914
42.385
62.139
33.096
43.300
95.994
73.413
101.558
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
3
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
0640 Immobilienmanagement
0640.9900
Erwerb von Außenanlagen
0640.9950
Nachträgliche
Herstellungskosten bei
Gebäuden - Nutzerreferate
0640.1008
FW 4, Heßstr. 120, Neubau (EK
1300.1008)
0640.1007
FW 5, Anzingerstr. 41, Neubau
(ehem. 1300.7580)
003 B O -
004 B O -
101 F - 1
102 P V 1
B
G
S
Z
St.A.
0
70
70
0
70
0
0
0
0
0
0
70
70
0
70
0
70
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
119
119
0
119
0
0
0
0
0
0
109
109
0
109
0
69
69
0
69
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
82.493
0
82.493
2.384
80.109
23.421
0
23.421
1.145
22.276
56.525
0
56.525
1.239
55.286
12.000
0
12.000
0
12.000
11.831
0
11.831
734
11.097
11.343
0
11.343
0
11.343
11.626
0
11.626
505
11.121
9.725
0
9.725
0
9.725
2.547
0
2.547
0
2.547
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
82.482
0
82.482
0
82.482
3.900
0
3.900
0
3.900
63.872
0
63.872
0
63.872
1.024
0
1.024
0
1.024
4.000
0
4.000
0
4.000
17.000
0
17.000
0
17.000
21.054
0
21.054
0
21.054
20.794
0
20.794
0
20.794
14.710
0
14.710
0
14.710
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
4
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.1001
FW 7, Moosacher Str. 28,
Neubau (Bayernkaserne),
Planungskosten
0640.1009
Untersuchungsauftrag für
Großinstandsetzung der FW 2
und der Freiwilligen
Feuerwachen Planungskosten
0640.1017
FW 1, An der Hauptfeuerwache
8, Sanierung, Umbau,
Erweiterung, Ausführungsabs. A
0640.3001
NS-Dokumentationszentrum;
Neubau (ehem. 3212.7500) (EEK
3212.3001)
103 N V 1
104 N V 1
107 P V -
301 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
650
0
650
0
650
50
0
50
0
50
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.080
0
3.080
0
3.080
2.480
0
2.480
0
2.480
600
0
600
0
600
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
13.650
0
13.650
0
13.650
1.100
0
1.100
0
1.100
10.170
0
10.170
0
10.170
288
0
288
0
288
288
0
288
0
288
2.704
0
2.704
0
2.704
4.056
0
4.056
0
4.056
2.834
0
2.834
0
2.834
2.380
0
2.380
0
2.380
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
24.805
0
24.805
16.166
8.639
22.464
0
22.464
14.800
7.664
2.341
0
2.341
1.366
975
2.341
0
2.341
0
2.341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.060
0
0
0
1.366
1.366-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
5
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.3011
Guardinistr. 90, Kultureller
Mittelpunkt am Haderner Stern
0640.3006
Sanierung und Umbau des
Kopfbaus der ehemaligen
Stückguthalle zu einem
Kulturzentrum (3412.7550)
0640.3014
Münchner Volkstheater,
Tumblingerstr. 29, Neubau
0640.4007
Familienzentrum Trudering,
Dompfaffweg 10, Sanierung
Umbau
303 G O 1
304 P S -
305 N O -
401 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
1.286
0
1.286
0
1.286
66
0
66
0
66
1.220
0
1.220
0
1.220
390
0
390
0
390
510
0
510
0
510
230
0
230
0
230
90
0
90
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.475
0
2.475
0
2.475
0
0
0
0
0
2.475
0
2.475
0
2.475
0
0
0
0
0
495
0
495
0
495
990
0
990
0
990
990
0
990
0
990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
115.000
0
115.000
0
115.000
0
0
0
0
0
40.250
0
40.250
0
40.250
0
0
0
0
0
750
0
750
0
750
5.000
0
5.000
0
5.000
11.500
0
11.500
0
11.500
23.000
0
23.000
0
23.000
34.500
0
34.500
0
34.500
40.250
0
40.250
0
40.250
0
B
G
S
Z
St.A.
5.414
0
5.414
502
4.912
4.414
0
4.414
339
4.075
1.000
0
1.000
163
837
500
0
500
34
466
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
129-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
6
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4036
Pauschale zur Generalsanierung
von Freizeitstätten (ehem.
4602.7580)
0640.4041
Jugendhilfeeinrichtung
Hansastr. 31, Planungskosten
(4680.8050)
S 219
,
403 V V 1
Beb.Pl.Nr. 1666
0640.4045
Erika-Mann-Str. (Arnulfpark),
Offene Einrichtung für Kinder
und Jugendliche
S 203
402 B S 1
404 N V 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 1873
0640.4005
Jugendtreff am Biederstein,
Gohrenstr. 6, Generalsanierung
(4602.7545)
405 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.316
0
3.316
0
3.316
0
0
0
0
0
3.316
0
3.316
0
3.316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.316
0
3.316
0
3.316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
500
0
500
0
500
36
0
36
0
36
464
0
464
0
464
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
414
0
414
0
414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
B
G
S
Z
St.A.
2.330
0
2.330
428
1.902
1.789
0
1.789
0
1.789
541
0
541
428
113
0
0
0
38
38-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
541
0
541
0
541
0
0
0
200
200-
0
0
0
190
190-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
7
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4004
Kinder- und Jugendtreff
Harthof, Wegenerstr. 7 + 9
Generalsanierung, Abriss u.
Neubau (EK 4602.4004)
0640.4009
Freizeittreff Freimann,
Burmesterstr. 27,
Generalsanierung (4602.7770)
0640.4006
Freizeitstätte "Südpol",
Gustav-Heinemann-Ring, Neubau
0640.4043
Pauschale - Vorlaufprojekte,
Provisorien u. kleine
Investitionen f. Kinder-u.
Jugendfreizeitstätten (ehem.
4602.7000)
406 F - 1
407 F - 1
408 F - 1
408 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
4.785
0
4.785
371
4.414
1.810
0
1.810
0
1.810
2.975
0
2.975
371
2.604
1.410
0
1.410
0
1.410
1.565
0
1.565
100
1.465
0
0
0
171
171-
B
G
S
Z
St.A.
3.560
0
3.560
532
3.028
1.860
0
1.860
0
1.860
1.700
0
1.700
532
1.168
500
0
500
52
448
1.200
0
1.200
214
986
0
0
0
266
266-
0
0
0
177
177-
0
0
0
122
122-
200
0
200
0
200
152
0
152
0
152
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
551
551-
B
G
S
Z
St.A.
952
0
952
0
952
0
0
0
252
252-
0
0
0
0
0
0
0
0
299
299-
952
0
952
0
952
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
100
100-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
8
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4010
Kinder- und
Jugendfreizeitzentrum Aquarium
Alois-Wunder-Straße 1,
Errichtung Ersatzbau bei
Generalsanierung,
Planungskosten (4602.7760)
0640.4042
Stadtteilzentrum
Milbertshofen, Piccoloministr.
Angeb. Mobile Tagesmutter,
Kulturhaus, Neubau (4602.7565)
0640.4014
Einrichtung für Kinder,
Jugendliche und Familien,
Funkkaserne
(Margarete-Schütte-Lihotzky-St
r.) Neubau (EEK 4602.4014)
S 207
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
409 N O 1
410 G V 1
411 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
354
0
354
0
354
27
0
27
0
27
327
0
327
0
327
73
0
73
0
73
254
0
254
0
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
7.640
0
7.640
0
7.640
277
0
277
0
277
7.363
0
7.363
0
7.363
100
0
100
0
100
1.500
0
1.500
0
1.500
3.221
0
3.221
0
3.221
1.815
0
1.815
0
1.815
727
0
727
0
727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.060
0
5.060
0
5.060
660
0
660
0
660
4.400
0
4.400
0
4.400
500
0
500
0
500
2.530
0
2.530
0
2.530
759
0
759
0
759
611
0
611
0
611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
9
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4080
Umbaukosten - Einrichtung des
Kundencenters (ABC-Büro)
0640.4083
Pauschale für die
Unterbringung von Flüchtlingen
und Wohnungslosen (bP bis
2019)
0640.4066
Arche Moosach, Brieger Str.,
Neubau einer offenen
Einrichtung für Kinder und
Jugendliche (EK 4602.4066)
0640.5001
Westfriedhof, Baldurstr. 28
Gebäude Generalsanierung
412 N O 1
413 B V 1
414 P O 2
501 P E 1
B
G
S
Z
St.A.
250
0
250
0
250
125
0
125
0
125
125
0
125
0
125
75
0
75
0
75
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
535.266
0
535.266
0
535.266
766
0
766
0
766
534.500
0
534.500
0
534.500
89.500
0
89.500
0
89.500
160.000
0
160.000
0
160.000
150.000
0
150.000
0
150.000
80.000
0
80.000
0
80.000
55.000
0
55.000
0
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.830
0
3.830
0
3.830
7
0
7
0
7
3.823
0
3.823
0
3.823
200
0
200
0
200
1.093
0
1.093
0
1.093
1.500
0
1.500
0
1.500
600
0
600
0
600
430
0
430
0
430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
9.150
0
9.150
0
9.150
300
0
300
0
300
7.250
0
7.250
0
7.250
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
1.600
0
1.600
0
1.600
2.700
0
2.700
0
2.700
2.550
0
2.550
0
2.550
1.600
0
1.600
0
1.600
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 10
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.5006
Damenstiftstr. 8,
Pedalo-Parcour
0640.6511
Neumarkter Str. 93, Kehricht-,
Split- und Warmlager Neubau
0640.6521
Detmoldstr. 10, Umbau
Lagerhalle (AV-Verlegung)
0640.7510
Neubau von Sozialbürgerhäusern
gem. Grundsatzbeschluss vom
08.07.1998
503 N U -
601 G E 1
602 G S 1
701 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.110
0
5.110
0
5.110
126
0
126
0
126
4.984
0
4.984
0
4.984
509
0
509
0
509
2.100
0
2.100
0
2.100
2.015
0
2.015
0
2.015
360
0
360
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
540
0
540
0
540
16
0
16
0
16
524
0
524
0
524
50
0
50
0
50
420
0
420
0
420
54
0
54
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
27.000
0
27.000
0
27.000
0
0
0
0
0
27.000
0
27.000
0
27.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600
0
4.600
0
4.600
22.400
0
22.400
0
22.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 11
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.7770
Herzog-Wilhelm-Str. 11 /
Josephspitalstr. 8 Umbau u.
Sanierung Verwaltungsgebäude
(Nachfolgemaßnahme zu
0640/7635), Planungskosten
0640.7615
Sozialbürgerhaus Meindlstr. 16
Erweiterung und Neubau (ehem.
4001.7510) (EEK 4001.7615)
0640.7805
Neubau eines
Verwaltungsgebäudes für das
Referat für Gesundheit und
Umwelt in der Dachauer Str. 90
Untersuchung, Planungskosten
702 N S 1
703 F - 1
704 N O 1
B
G
S
Z
St.A.
2.530
0
2.530
0
2.530
1.234
0
1.234
0
1.234
1.296
0
1.296
0
1.296
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
296
0
296
0
296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
15.894
0
15.894
0
15.894
15.041
0
15.041
0
15.041
853
0
853
0
853
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
353
0
353
0
353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.900
0
4.900
0
4.900
1.200
0
1.200
0
1.200
3.700
0
3.700
0
3.700
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
2.700
0
2.700
0
2.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 12
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.7035
Sanierung neues Rathaus,
Marienplatz 8, Planungskosten
0640.7040
Mietereinbauten
Schwanthalerstraße 69
0640.7780
Sendlinger Straße 1, Sanierung
und Umbau Ruffiniblock
Summe
0640 Immobilienmanagement
705 V S 1
706 F - 1
707 P S 1
B
G
S
Z
St.A.
1.300
0
1.300
0
1.300
8
0
8
0
8
1.292
0
1.292
0
1.292
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
292
0
292
0
292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.104
0
1.104
0
1.104
0
0
0
0
0
1.104
0
1.104
0
1.104
1.104
0
1.104
0
1.104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
27.380
0
27.380
0
27.380
600
0
600
0
600
20.416
0
20.416
0
20.416
490
0
490
0
490
493
0
493
0
493
2.000
0
2.000
0
2.000
9.000
0
9.000
0
9.000
8.433
0
8.433
0
8.433
6.364
0
6.364
0
6.364
0
0
0
0
0
0
B
G
994.222
189
83.777
0
808.094
179
112.060
139
193.120
10
208.307
10
167.598
10
127.009
10
62.101
10
40.250
0
S
994.411
83.777
808.273
112.199
193.130
208.317
167.608
127.019
62.111
40.250
3.165
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 13
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
B
G
994.222
189
83.777
0
808.094
179
112.060
139
193.120
10
208.307
10
167.598
10
127.009
10
62.101
10
40.250
0
S
994.411
83.777
808.273
112.199
193.130
208.317
167.608
127.019
62.111
40.250
B
G
1503.524
189
141.194
0
1085.008
179
154.445
139
255.259
10
241.403
10
210.898
10
223.003
10
135.514
10
141.808
0
S
1503.713
141.194
1085.187
154.584
255.269
241.413
210.908
223.013
135.524
141.808
3.165
Summe Einzelplan 0
3.165
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 14
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 1
11
Öffentliche Ordnung
1100 Öffentl. Ordnung,
Kreisverwaltungsreferat
1100.7535
Zuschuss für E-Fahrzeuge
(IHFEM)
1100.3860
Investitionszuschuss an
private Unternehmen, P & R
GmbH
1100.7530
Photovoltaikanlage auf dem
P+R-Parkhaus Fröttmaning
003 I O -
004 I O -
005 I O -
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
9.086
0
9.086
0
9.086
0
0
0
0
0
9.086
0
9.086
0
9.086
9.086
0
9.086
0
9.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
220
0
220
0
220
0
0
0
0
0
220
0
220
0
220
220
0
220
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 15
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
1100 Öffentl. Ordnung,
Kreisverwaltungsreferat
B
G
9.366
0
0
0
9.366
0
9.306
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
9.366
0
9.366
9.306
60
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 16
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
1160 Umwelt
1160.3871
Förderprogramm
Energieeinsparung (FES) KSP
2010 (R)
1160.3872
Städtisches
Schallschutzfensterprogramm,
Grenzwerte 70/60 dB (A)
1160.3873
Erweitertes
Klimaschutzprogramm
1160.3874
Förderprogramm
Energieeinsparung (FES) - KSP
2013
002 I V 1
003 I V 1
004 I V 1
005 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
27.137
0
27.137
0
27.137
10.637
0
10.637
0
10.637
16.500
0
16.500
0
16.500
2.500
0
2.500
0
2.500
5.500
0
5.500
0
5.500
3.000
0
3.000
0
3.000
1.000
0
1.000
0
1.000
4.500
0
4.500
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
590
0
590
0
590
320
0
320
0
320
270
0
270
0
270
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.200
0
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
14.300
0
14.300
0
14.300
350
0
350
0
350
13.950
0
13.950
0
13.950
1.000
0
1.000
0
1.000
4.000
0
4.000
0
4.000
3.000
0
3.000
0
3.000
2.950
0
2.950
0
2.950
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 17
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
1160.3875
Förderprogramm
Energieeinsparung (FES) - KSP
2015
1160.7540
Errichtung von Taubenhäusern
1160.7550
Förderprogramm
Elektromobilität (IHFEM)
Summe
1160 Umwelt
006 I V 1
007 I O -
008 I O -
B
G
S
Z
St.A.
21.200
0
21.200
0
21.200
0
0
0
0
0
20.800
0
20.800
0
20.800
100
0
100
0
100
2.000
0
2.000
0
2.000
3.750
0
3.750
0
3.750
7.250
0
7.250
0
7.250
7.700
0
7.700
0
7.700
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
15
0
15
0
15
45
0
45
0
45
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
22.200
0
22.200
0
22.200
0
0
0
0
0
22.200
0
22.200
0
22.200
0
0
0
0
0
11.100
0
11.100
0
11.100
11.100
0
11.100
0
11.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
86.687
0
11.322
0
74.765
0
4.085
0
22.815
0
21.065
0
11.400
0
15.400
0
600
0
0
0
S
86.687
11.322
74.765
4.085
22.815
21.065
11.400
15.400
600
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 18
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
11
Öffentliche Ordnung
B
G
96.053
0
11.322
0
84.131
0
13.391
0
22.875
0
21.065
0
11.400
0
15.400
0
600
0
0
0
S
96.053
11.322
84.131
13.391
22.875
21.065
11.400
15.400
600
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 19
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
13
Brandschutz
1300 Feuerwehr
1300.1008
FW 4, Heßstr. 120, Neubau (BK
0640.1008) (ehem. 1300.7570)
Summe
1300 Feuerwehr
Summe
13
Brandschutz
004 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
2.547
0
2.547
0
2.547
24
0
24
0
24
2.523
0
2.523
0
2.523
2.434
0
2.434
0
2.434
89
0
89
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
2.547
0
24
0
2.523
0
2.434
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
2.547
24
2.523
2.434
89
0
0
0
0
0
B
G
2.547
0
24
0
2.523
0
2.434
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
2.547
24
2.523
2.434
89
0
0
0
0
0
B
G
98.600
0
11.346
0
86.654
0
15.825
0
22.964
0
21.065
0
11.400
0
15.400
0
600
0
0
0
S
98.600
11.346
86.654
15.825
22.964
21.065
11.400
15.400
600
0
0
0
0
Summe Einzelplan 1
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 20
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 2
20
Schulverwaltung
2000 Schulverwaltung
2000.9970
Pauschale - Päd. Bedarf (Säule
2), EEK
2000.7510
Einrichtungskosten f.
Brandschutz, Kat I, Säule 3
(Gefahr für Leben und
Gesundheit)
2000.7520
Schulverwaltung,
Zentralisierung SchulreferatAnpassungskosten (R12/R13)
004 B V -
005 B V 1
006 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
45.300
0
45.300
0
45.300
0
0
0
0
0
37.754
0
37.754
0
37.754
7.554
0
7.554
0
7.554
7.554
0
7.554
0
7.554
7.550
0
7.550
0
7.550
7.550
0
7.550
0
7.550
7.546
0
7.546
0
7.546
7.546
0
7.546
0
7.546
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.080
0
1.080
0
1.080
0
0
0
0
0
900
0
900
0
900
180
0
180
0
180
180
0
180
0
180
180
0
180
0
180
180
0
180
0
180
180
0
180
0
180
180
0
180
0
180
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.328
0
1.328
0
1.328
360
0
360
0
360
968
0
968
0
968
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
168
0
168
0
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 21
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2000.7610
SZ Meindlstr.,
Elektrowerkstätten,
Einrichtung (Abspaltung von
2110.8150)
2000.7620
Pauschale zur Errichtung von
Pavilonnanlagen (Schulen/KT)
2000.7640
Pauschale f. Festbauprogramm
2015
Summe
2000 Schulverwaltung
007 F - -
008 B V 1
010 B V -
B
G
S
Z
St.A.
411
0
411
0
411
0
0
0
0
0
411
0
411
0
411
411
0
411
0
411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
66.000
0
66.000
0
66.000
0
0
0
0
0
66.000
0
66.000
0
66.000
0
0
0
0
0
22.000
0
22.000
0
22.000
22.000
0
22.000
0
22.000
22.000
0
22.000
0
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
1441.000
G
0
S
1441.000
Z
115.000
St.A. 1326.000
0
0
0
0
0
478.050
0
478.050
16.000
462.050
13.534
0
13.534
0
13.534
21.217
0
21.217
0
21.217
27.367
0
27.367
0
27.367
140.832
0
140.832
0
140.832
275.100
0
275.100
16.000
259.100
267.600
0
267.600
22.100
245.500
695.350
0
695.350
76.900
618.450
0
B
G
1555.119
0
360
0
584.083
0
22.079
0
51.351
0
57.265
0
170.562
0
282.826
0
275.326
0
695.350
0
S
1555.119
360
584.083
22.079
51.351
57.265
170.562
282.826
275.326
695.350
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 22
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
20
Schulverwaltung
B
G
1555.119
0
360
0
584.083
0
22.079
0
51.351
0
57.265
0
170.562
0
282.826
0
275.326
0
695.350
0
S
1555.119
360
584.083
22.079
51.351
57.265
170.562
282.826
275.326
695.350
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 23
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
21
Grund- und Mittelschulen
2110 Grundschulen
2110.8150
Schulkomplex Meindlstr. 8, GS
Plinganserstr. 28, (BA 6)
Erweit.u. Umbau, HfK
(2KG/4Krip/2H),Einfachsporth.
Elektrowerkstätten
2110.8360
GS Leibengerstr., (BA 15),
Neubau, 2-zügig m. Räum en f.
ganztäg. Betreuung m. 4-grupp.
Tagesheim, Sporthalle u.
Freisportanlagen (R13)
2110.8045
GS Haimhauser Str., (BA 12),
Generalinstandsetzung und
Erweiterung, 8-grupp.
Tagesheim
004 F - 1
005 F - 1
006 G V 1
B
G
S
Z
St.A.
33.625
0
33.625
3.020
30.605
11.568
0
11.568
0
11.568
22.057
0
22.057
3.020
19.037
11.311
0
11.311
363
10.948
5.004
0
5.004
0
5.004
2.000
0
2.000
1.000
1.000
B
G
S
Z
St.A.
18.800
0
18.800
2.440
16.360
9.684
0
9.684
0
9.684
9.116
0
9.116
2.440
6.676
5.995
0
5.995
896
5.099
2.592
0
2.592
0
2.592
529
0
529
1.000
471-
B
G
S
Z
St.A.
33.540
0
33.540
3.200
30.340
1.000
0
1.000
0
1.000
32.540
0
32.540
3.200
29.340
300
0
300
0
300
1.248
0
1.248
0
1.248
6.000
0
6.000
1.000
5.000
3.742
0
3.742
1.000
2.742
0
0
0
544
544-
8.590
0
8.590
1.200
7.390
0
0
0
657
657-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.502
16.402
0
16.402
1.000
15.402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.159
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 24
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8160
GS Grafinger Str. 71, (BA 14),
Erweiterung um 8 Klassen und
8-grupp. Tagesheim
2110.8100
GS Wiesentfelser Str. 52, (BA
22), Schulpav. Bauprogramm
2014/2015
2110.7570
GS Bazeillesstr. 8, (BA 5),
Große Instandsetzung/ Große
Modernisierung, Neubau
3-grupp. KG und
Offiziantendienstwohnung
007 F - 1
008 F - 1
009 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
26.830
0
26.830
4.190
22.640
21.419
0
21.419
2.233
19.186
5.411
0
5.411
1.957
3.454
1.003
0
1.003
114
889
2.408
0
2.408
0
2.408
1.000
0
1.000
1.000
0
B
G
S
Z
St.A.
2.380
0
2.380
200
2.180
7
0
7
0
7
2.373
0
2.373
200
2.173
1.248
0
1.248
0
1.248
400
0
400
50
350
725
0
725
100
625
B
G
S
Z
St.A.
20.498
0
20.498
2.990
17.508
17.747
0
17.747
1.791
15.956
2.751
0
2.751
1.199
1.552
2.146
0
2.146
515
1.631
605
0
605
0
605
0
0
0
684
684-
1.000
0
1.000
843
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.496
0
0
0
50
50-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 25
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8290
GS Funkkaserne (Bauhauspl.)
(BA 12), Neubau, 5-zügig m.
ganztäg. Betreuung,
Dreifachsporth., Haus f.
Kinder (3 KRIG/3 KG Einr.=4647.5120 )
S 207
010 F - 1
44.930
0
44.930
6.252
38.678
1.479
0
1.479
0
1.479
43.451
0
43.451
6.252
37.199
4.000
0
4.000
0
4.000
8.500
0
8.500
0
8.500
11.800
0
11.800
2.500
9.300
19.151
0
19.151
2.500
16.651
B
G
S
Z
St.A.
21.638
0
21.638
2.410
19.228
10.942
0
10.942
625
10.317
10.696
0
10.696
1.785
8.911
2.000
0
2.000
391
1.609
2.432
0
2.432
1.000
1.432
2.745
0
2.745
394
2.351
3.519
0
3.519
0
3.519
B
G
S
Z
St.A.
4.759
0
4.759
0
4.759
4.409
0
4.409
0
4.409
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
1.252
1.252-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,EM,
2110.8420
GS Canisiuspl. 2, (BA 20),
Erweit. um 8 Tagesheimgruppen, Generalinstandsetzung
011 F - 1
SB,
2110.8575
GS Baierbrunner Str., (BA 19),
Errichtung eines
Schulpavillons für 8 Klassen
S 256
B
G
S
Z
St.A.
,
012 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 26
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8910
GS u. Kita Kirchenstr. 11 u.
13 (BA 5), (Erweit. auf dem
Gel. Einsteinstr. 28), Neubau,
Sporthalle, 4-grupp.
Tagesheim, ganztägige
Betreuung
2110.8920
GS Fröttmaninger Str., 21,
(BA12), Generalinstandsetzung
(inkl. Container
Rothpletzstr.)
2110.7735
GS Funkkaserne,
Gertrud-Grunow-Str. 51 (BA
12), mobile Schulraumeinheit
für 12 Klassen
S 207
,EM,
013 F - 1
014 F - 1
015 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
10.730
0
10.730
1.405
9.325
5.419
0
5.419
0
5.419
5.311
0
5.311
1.405
3.906
2.800
0
2.800
671
2.129
839
0
839
0
839
1.672
0
1.672
734
938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
B
G
S
Z
St.A.
27.428
0
27.428
2.948
24.480
2.063
0
2.063
0
2.063
25.365
0
25.365
2.948
22.417
3.554
0
3.554
0
3.554
3.839
0
3.839
0
3.839
8.715
0
8.715
1.000
7.715
6.967
0
6.967
1.000
5.967
2.290
0
2.290
948
1.342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
7.860
0
7.860
0
7.860
6.310
0
6.310
0
6.310
1.550
0
1.550
0
1.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
550
0
550
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 27
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8750
GS Feldmochinger Str. 251,
(BA24), Umbau der Sporthalle
2110.7865
GS Pfanzeltpl./Böglstr., (BA
16) Aufstellen eines
Schulpavillons
2110.7935
GS Weißenseestr. 45 (BA 17),
Mobile Schulraumeinh. f. 8
GS-Klassen u. Räumen f.
ganztäg. Betreuung
2110.7955
GS Josephsburgstr. 41 (BA 14),
Mobile Schulraumeinheiten f. 8
GS-Klassen mit Räumen für
Ganztagsbetreuung
016 F - 1
017 F - 1
018 F - 1
019 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
4.130
0
4.130
665
3.465
1.115
0
1.115
0
1.115
3.015
0
3.015
665
2.350
1.200
0
1.200
0
1.200
972
0
972
300
672
843
0
843
365
478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.930
0
1.930
0
1.930
1.874
0
1.874
0
1.874
56
0
56
0
56
56
0
56
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.466
0
6.466
860
5.606
6.166
0
6.166
0
6.166
300
0
300
860
560-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.763
0
5.763
0
5.763
5.763
0
5.763
0
5.763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
100
0
100
344
244-
0
0
0
0
0
0
0
0
344
344-
0
0
0
0
0
0
0
0
172
172-
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 28
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8370
GS Baierbrunner Str., (BA 19),
Neubau (3-zügig) mit Räumen f.
ganzt. Betreuung, HfK
(3Kri/3KG), 4-grupp.TH,
FZS,Doppelsporth. u.
Freisportanl.,
S 256
25.880
0
25.880
4.944
20.936
1.107
0
1.107
0
1.107
24.773
0
24.773
4.944
19.829
3.335
0
3.335
0
3.335
9.150
0
9.150
0
9.150
4.388
0
4.388
2.000
2.388
7.900
0
7.900
2.000
5.900
B
G
S
Z
St.A.
41.810
0
41.810
6.377
35.433
1.300
0
1.300
0
1.300
40.510
0
40.510
6.377
34.133
1.000
0
1.000
0
1.000
3.200
0
3.200
0
3.200
8.500
0
8.500
3.000
5.500
10.000
0
10.000
3.000
7.000
B
G
S
Z
St.A.
36.160
0
36.160
3.785
32.375
1.300
0
1.300
0
1.300
34.860
0
34.860
3.785
31.075
2.000
0
2.000
0
2.000
8.150
0
8.150
0
8.150
9.550
0
9.550
1.500
8.050
15.160
0
15.160
1.500
13.660
0
0
0
944
944-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.401
025 F - 1
17.810
0
17.810
377
17.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.114
,SF,
2110.8970
GS Ruth-Drexel-Str.
(Prinz-Eugen-Kaserne), (BA13),
3-zügiger Neubau mit 8-grupp.
Tagesheim und 3-fach
Sporthalle
S 338
B
G
S
Z
St.A.
,SB,
2110.8700
GS Freiham II, (BA 22),
Quartierspl. mit Räumen f.
ganztäg.Betreu.,
Zweifachsporthalle, 8 grupp.
TH, HfK (3 Kri/3KG), Neubau 5-zügig
S 262
020 F - 1
,EM,
026 F - 1
0
0
0
785
785-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 29
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.7835
GS Freiham III, (Nord),
Aubinger Allee (BA 22), Neubau
5 zügig m. 2fach SPH,
ganztägiger Betreuung
8gruppige TH,
S 262
028 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
36.020
0
36.020
5.485
30.535
1.300
0
1.300
0
1.300
34.720
0
34.720
5.485
29.235
2.000
0
2.000
0
2.000
2.100
0
2.100
0
2.100
6.900
0
6.900
2.500
4.400
8.400
0
8.400
2.500
5.900
15.320
0
15.320
485
14.835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.822
B
G
S
Z
St.A.
420
0
420
0
420
0
0
0
0
0
420
0
420
0
420
300
0
300
0
300
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.590
0
4.590
500
4.090
167
0
167
0
167
4.423
0
4.423
500
3.923
200
0
200
0
200
1.164
0
1.164
0
1.164
989
0
989
300
689
2.070
0
2.070
200
1.870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
B
G
S
Z
St.A.
2.800
0
2.800
0
2.800
77
0
77
0
77
2.723
0
2.723
0
2.723
1.891
0
1.891
0
1.891
400
0
400
0
400
432
0
432
0
432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,SF,
2110.8560
GS Haimhauser Str. 23, (BA12),
Sanierung des zur GS
gehörenden Sportplatzes
Occamstr. 18
2110.7845
GS Turner Str., (BA 15),
Mensa-Erweiterungsbau
2110.8035
GS Tumblinger Str., (BA 2),
Schulpav., Bauprogramm
2014/2015
029 P S 1
030 F - 1
031 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 30
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8110
GS Fritz-Lutz-Str., (BA 13),
Schulpav., Bauprogramm
2014/2015
2110.8115
GS Flurstr. (BA 5), Schulpav.
Bauprogramm 2014/2015
2110.8125
GS Ostpreußenstr. 88, (BA 13),
Schulpav. Bauprogramm
2014/2015
2110.8135
GS Waldmeisterstr. 38, (BA
24), Schulpav. Bauprogramm
2014/2015
032 F - 1
033 F - 1
034 F - 1
035 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.110
0
3.110
0
3.110
0
0
0
0
0
3.110
0
3.110
0
3.110
2.000
0
2.000
0
2.000
300
0
300
0
300
810
0
810
0
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.720
0
3.720
0
3.720
74
0
74
0
74
3.646
0
3.646
0
3.646
2.979
0
2.979
0
2.979
500
0
500
0
500
167
0
167
0
167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.850
0
4.850
0
4.850
0
0
0
0
0
4.850
0
4.850
0
4.850
3.326
0
3.326
0
3.326
640
0
640
0
640
884
0
884
0
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.800
0
2.800
0
2.800
50
0
50
0
50
2.750
0
2.750
0
2.750
973
0
973
0
973
1.000
0
1.000
0
1.000
777
0
777
0
777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 31
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.7870
GS St. Anna-Str. 22,
Brandschutzmaßnahmen
(Restabw.- Zuschüsse)
2110.8840
GS Ravensburger Ring 37,
(BA22), Umbau für
Ganztagesklassen
(Restabwicklung - Zuschüsse)
2110.7575
GS Herterichstr., ( BA 19),
Errichtung einer mobilien
Schulraumeinheit
(Restabwicklung Zuschüsse)
037 F - 1
038 F - 1
039 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
245
245-
0
0
0
198
198-
0
0
0
47
47-
0
0
0
47
47-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
90
90-
0
0
0
30
30-
0
0
0
60
60-
0
0
0
60
60-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
125
125-
0
0
0
112
112-
0
0
0
13
13-
0
0
0
13
13-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 32
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8250
GS Lehrer-Götz-Weg 21,(BA 15),
Neubau Sporthalle, Erweiterung
GS um 4 Klassenzi. u. 1
Hortgruppe (EEK-Hort
4647.1070)
(Restabwickl.-Zuschüsse)
2110.8245
GS Gotzmannstr. 19 (BA 22),
Bauprogramm Pavillon 2015/16
2110.8255
GS Freiham IV Süd,
Anton-Böck-Str. (BA 22),
Bauprogramm Pavillon 2015/16
2110.8265
GS Schubinweg 3, (BA 22),
Baupro. Pavillon 2015/16
040 F - 1
041 G V -
042 G V -
043 G V -
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
840
840-
0
0
0
672
672-
0
0
0
168
168-
0
0
0
168
168-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.300
0
3.300
0
3.300
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
0
3.300
300
0
300
0
300
2.400
0
2.400
0
2.400
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
7.870
0
7.870
0
7.870
0
0
0
0
0
7.870
0
7.870
0
7.870
300
0
300
0
300
4.900
0
4.900
0
4.900
2.670
0
2.670
0
2.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
8.040
0
8.040
788
7.252
0
0
0
0
0
8.040
0
8.040
788
7.252
200
0
200
0
200
5.807
0
5.807
0
5.807
2.033
0
2.033
0
2.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
788
788-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 33
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8275
GS Agilolfingerplatz 1 (BA
18), Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8285
GS Strehleranger 4 (BA
16)Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8295
GS Oberföhringer Str. 224, (BA
13)Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8305
GS Welzenbachstr. 12, (BA 10),
Baupro. Pavillon 2015/16
044 G V -
045 G V -
046 G V -
047 G V -
B
G
S
Z
St.A.
6.027
0
6.027
536
5.491
0
0
0
0
0
6.027
0
6.027
536
5.491
200
0
200
0
200
4.800
0
4.800
0
4.800
1.027
0
1.027
0
1.027
B
G
S
Z
St.A.
5.009
0
5.009
0
5.009
0
0
0
0
0
5.009
0
5.009
0
5.009
300
0
300
0
300
4.109
0
4.109
0
4.109
600
0
600
0
600
B
G
S
Z
St.A.
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
200
0
200
0
200
3.530
0
3.530
0
3.530
B
G
S
Z
St.A.
3.077
0
3.077
0
3.077
0
0
0
0
0
3.077
0
3.077
0
3.077
200
0
200
0
200
2.577
0
2.577
0
2.577
0
0
0
536
536-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.270
0
1.270
0
1.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 34
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8315
GS Implerstr. 35, (BA 6),
Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8325
GS Südl. Auffahrtsallee, (BA
9), Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8335
GS Berner Str. 6, (BA
19),Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8345
GS Dachauer Str. 98, (BA 3),
Baupro. Pavillon 2015/16
048 G V -
049 G V -
050 G V -
051 G V -
B
G
S
Z
St.A.
2.820
0
2.820
0
2.820
0
0
0
0
0
2.820
0
2.820
0
2.820
200
0
200
0
200
2.400
0
2.400
0
2.400
220
0
220
0
220
B
G
S
Z
St.A.
3.465
0
3.465
316
3.149
0
0
0
0
0
3.465
0
3.465
316
3.149
200
0
200
0
200
2.965
0
2.965
0
2.965
300
0
300
0
300
B
G
S
Z
St.A.
6.010
0
6.010
0
6.010
0
0
0
0
0
6.010
0
6.010
0
6.010
300
0
300
0
300
3.900
0
3.900
0
3.900
1.810
0
1.810
0
1.810
B
G
S
Z
St.A.
4.526
0
4.526
0
4.526
0
0
0
0
0
4.526
0
4.526
0
4.526
300
0
300
0
300
3.626
0
3.626
0
3.626
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316
316-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 35
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8355
GS Hiltenspergerstr. 72, (BA
4), Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8365
GS Camerloherstr. 110, (BA
25), Baupro. Pavillon 2015/16
2110.8385
GS Forstenrieder Allee 175,
(BA 19), Baupro. Pavillon
2015/16
2110.8375
Schulstr. (Karlsfeld); Baupro.
Pavillon 2015/16
052 G V -
053 G V -
054 G V -
055 G V -
B
G
S
Z
St.A.
3.224
0
3.224
0
3.224
0
0
0
0
0
3.224
0
3.224
0
3.224
200
0
200
0
200
2.724
0
2.724
0
2.724
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.560
0
3.560
0
3.560
0
0
0
0
0
3.560
0
3.560
0
3.560
200
0
200
0
200
3.100
0
3.100
0
3.100
260
0
260
0
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.980
0
4.980
0
4.980
0
0
0
0
0
4.980
0
4.980
0
4.980
200
0
200
0
200
3.390
0
3.390
0
3.390
1.390
0
1.390
0
1.390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.093
0
5.093
0
5.093
0
0
0
0
0
5.093
0
5.093
0
5.093
300
0
300
0
300
4.193
0
4.193
0
4.193
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 36
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.8170
GS Regina-Ullmann-Str.(BA 13),
Erweiterung (Abwicklung
Restzuschuss)
2110.8190
GS Amphionpark/Welzenbachstr.
(BA 10), (KT Nanga-Parbat-Str.
105) Erweit./ Instandsetz.
(Restabwickl. - Zuschüsse)
2110.8310
GS Blutenburgstr. 3, (BA 3)
Brandschutzmaßnahmen, 2.
Fluchtweg, Kat. II
(Restabwicklung - Zuschüsse)
2110.7700
GS Grandlstr. 5, Mobiler
Schulbau, Mietcontainer
(Restabwickl. Zuschüsse)
056 F - 1
057 F - 1
058 F - 1
059 F - -
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
3.460
3.460-
0
0
0
2.766
2.766-
0
0
0
694
694-
0
0
0
62
62-
0
0
0
0
0
0
0
0
632
632-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
3.275
3.275-
0
0
0
2.195
2.195-
0
0
0
1.080
1.080-
0
0
0
60
60-
0
0
0
0
0
0
0
0
1.020
1.020-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
90
90-
0
0
0
26
26-
0
0
0
64
64-
0
0
0
40
40-
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
155
155-
0
0
0
109
109-
0
0
0
46
46-
0
0
0
10
10-
0
0
0
0
0
0
0
0
36
36-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 37
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2110.7695
GS Fritz-Lutz-Str. 24, (BA
13), Ganztagesmaßnahme
(Abspalt. v. Pauschale) KT
Herm.-Gmeiner-Str. Restabwickl- Zuschüsse)
2110.8155
GS Konrad-Celtis-Str.,
Schulpav. (BA 7) Bauprogramm
2014/15
Summe
2110 Grundschulen
060 F - 1
911 F - -
B
G
S
Z
St.A.
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
828
810-
0
0
0
414
414-
18
0
18
414
396-
18
0
18
20
2-
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250-
0
0
0
144
144-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
656
12.460
0
12.460
2.800
9.660
0
0
0
0
0
12.460
0
12.460
2.800
9.660
2.654
0
2.654
0
2.654
4.300
0
4.300
1.000
3.300
5.506
0
5.506
1.800
3.706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
517.946
0
112.340
0
405.606
0
62.089
0
114.384
0
89.812
0
87.499
0
51.822
0
0
0
0
0
S
517.946
112.340
405.606
62.089
114.384
89.812
87.499
51.822
0
0
26.380
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 38
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2130 Mittelschulen
2130.1600
Sanierung von Fachlehrsälen,
Einrichtung
2130.8620
GS/MS Feldbergstr., (BA 15),
Brandschutz- und Akustikmaßn.,
WC-Sanierung,
Abwickl.Zuschüsse (ab 2015 =
Pauschl.Brandschutz,konsumtiv)
2130.8240
MS Elisabeth-Kohn-Str. 4
Umnutzung; (BA 4), Erweiterung
(ehem. HS Ackermannbogen)
004 B S 1
005 F - 1
006 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
B
G
S
Z
St.A.
784
0
784
1.270
486-
B
G
S
Z
St.A.
19.002
0
19.002
3.400
15.602
0
0
0
0
0
784
0
784
0
784
17.602
0
17.602
3.400
14.202
250
0
250
0
250
0
0
0
1.270
1.270-
1.400
0
1.400
0
1.400
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
270
270-
0
0
0
500
500-
0
0
0
500
500-
650
0
650
0
650
650
0
650
0
650
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 39
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2130.8200
MS Echardinger Grünstreifen u.
Sonderpäd. Förderzentrum
Innsbrucker Ring (BA 14),
Erweiterung (Abspalt. f. Einr.
zu 2700.8300)
2130.8210
GS/MS Führichstr. 53, (BA 16),
Erweit. (Soziale Stadt)
einschl. mobile Raumeinheiten
für KG-Pav. Kirchseeoner Str.
5
2130.8730
GS Zielstattstr., (BA 19),
Schulpav. Bauprogramm
2014/2015
007 F - 1
008 F - 1
009 F - -
B
G
S
Z
St.A.
28.501
0
28.501
4.365
24.136
21.419
0
21.419
1.690
19.729
7.082
0
7.082
2.675
4.407
2.000
0
2.000
1.958
42
1.000
0
1.000
0
1.000
4.082
0
4.082
717
3.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
23.873
0
23.873
3.185
20.688
6.760
0
6.760
413
6.347
17.113
0
17.113
2.772
14.341
4.625
0
4.625
185
4.440
2.151
0
2.151
500
1.651
6.000
0
6.000
1.087
4.913
4.337
0
4.337
1.000
3.337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
7.200
0
7.200
0
7.200
102
0
102
0
102
7.098
0
7.098
0
7.098
4.689
0
4.689
0
4.689
1.300
0
1.300
0
1.300
1.109
0
1.109
0
1.109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 40
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2130.8740
GS/MS Peslmüllerstr., (BA 21),
Schulpav. Bauprogramm
2014/2015
2130.8750
GS/MS Fernpaßstr. 41, (BA 7),
Schulpav. Bauprogramm
2014/2015
2130.8460
HS Reichenaustr. 3, (BA 22),
Umbau für Ganztagesklassen
(Restabwickl. - Zuschüsse)
2130.8540
MS Lehrer-Wirth-Str. 31,
(BA15), Umbau zu
Ganztagesklassen
(Restabwicklung - Zuschüsse)
010 F - 1
011 F - 1
016 F - 1
017 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
9.300
0
9.300
966
8.334
42
0
42
0
42
9.258
0
9.258
966
8.292
6.795
0
6.795
0
6.795
1.500
0
1.500
0
1.500
963
0
963
300
663
0
0
0
366
366-
B
G
S
Z
St.A.
5.780
0
5.780
0
5.780
34
0
34
0
34
5.746
0
5.746
0
5.746
3.979
0
3.979
0
3.979
1.767
0
1.767
0
1.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
37
37-
0
0
0
10
10-
0
0
0
27
27-
0
0
0
27
27-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
157
157-
0
0
0
152
152-
0
0
0
5
5-
0
0
0
5
5-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 41
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2130.8780
MS Schrobenhausener Str. 15
(BA 25), Baupro. Pavillon
2015/16
2130.8790
MS Fürstenrieder Str. 30 (BA
25), Baupro. Pavillon 2015/16
2130.8800
GS/MS-Torquato-Tasso-Str. (BA
11),Baupro. Pavillon 2015/16
2130.8810
MS Frohmundstr. 5 (BA
18),Baupro. Pavillon 2015/16
018 G V -
019 G V -
020 G V -
021 G V -
B
G
S
Z
St.A.
4.970
0
4.970
0
4.970
0
0
0
0
0
4.970
0
4.970
0
4.970
1.430
0
1.430
0
1.430
3.102
0
3.102
0
3.102
438
0
438
0
438
B
G
S
Z
St.A.
3.108
0
3.108
275
2.833
0
0
0
0
0
3.108
0
3.108
275
2.833
300
0
300
0
300
2.408
0
2.408
0
2.408
400
0
400
0
400
B
G
S
Z
St.A.
4.599
0
4.599
0
4.599
0
0
0
0
0
4.599
0
4.599
0
4.599
300
0
300
0
300
3.699
0
3.699
0
3.699
600
0
600
0
600
B
G
S
Z
St.A.
2.190
0
2.190
275
1.915
0
0
0
0
0
2.190
0
2.190
275
1.915
200
0
200
0
200
1.575
0
1.575
0
1.575
415
0
415
0
415
0
0
0
0
0
0
0
0
275
275-
0
0
0
0
0
0
0
0
275
275-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 42
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2130.8820
GS/MS Guardinistr. 60 (BA 20),
Baupro. Pavillon 2015/16
2130.8690
MS Reichenaustr., PV-Anlage
und Stromeffiziens
(Restabwicklung Zuschuss)
Summe
2130 Mittelschulen
Summe
21
Grund- und Mittelschulen
022 G V -
023 F - -
B
G
S
Z
St.A.
B
G
S
Z
St.A.
5.985
0
5.985
622
5.363
0
0
0
143
143-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.985
0
5.985
622
5.363
0
0
0
143
143-
300
0
300
0
300
0
0
0
128
128-
5.200
0
5.200
0
5.200
0
0
0
0
0
485
0
485
0
485
0
0
0
15
15-
0
0
0
622
622-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
115.592
0
46.743
0
68.799
0
24.768
0
24.402
0
15.192
0
4.387
0
50
0
50
0
0
0
S
115.592
46.743
68.799
24.768
24.402
15.192
4.387
50
50
0
B
G
633.538
0
159.083
0
474.405
0
86.857
0
138.786
0
105.004
0
91.886
0
51.872
0
50
0
0
0
S
633.538
159.083
474.405
86.857
138.786
105.004
91.886
51.872
50
0
0
26.380
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 43
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
22
Realschulen
2200 Städtische Realschulen
2200.1600
Sanierung v. Fachlehrsälen,
Einrichtung
2200.7750
Schulzentrum Gerastr., (BA10),
Generalinstandsetz. u. Umbau;
Erweit.u. Erricht. e.
Einfachsporthalle; vorgezogene
Baumaßnahme (R13)
2200.7790
Wilhelm-Röntgen-RS und Kita
Klabundstr. 8; (BA 16), Umbau
und Generalinstandsetzung
003 B S 1
004 F - 1
006 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
B
G
S
Z
St.A.
99.080
0
99.080
17.280
81.800
17.206
0
17.206
0
17.206
81.874
0
81.874
13.280
68.594
10.000
0
10.000
0
10.000
13.700
0
13.700
0
13.700
16.955
0
16.955
3.280
13.675
24.000
0
24.000
5.000
19.000
17.219
0
17.219
5.000
12.219
B
G
S
Z
St.A.
17.428
0
17.428
3.170
14.258
16.069
0
16.069
2.817
13.252
1.359
0
1.359
353
1.006
50
0
50
0
50
1.309
0
1.309
0
1.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353
353-
50
0
50
0
50
0
0
0
4.000
4.000-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 44
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2200.7780
SZ Obermenzing an der
Grandlstr. 5, (BA 21), teilw.
Abbruch, Neubau und
Generalinstandsetzung d.
verbl. Altbaus, Mobile
Schulraumeinheit
2200.7930
Balthasar-Neumann-Str.,
Hugo-Wolf-Str. 70 (BA 11),
Schulpav., Bauprogramm
2014/2015
2200.7940
Helen-Keller-RS, Fürkhofstr.
(BA 13), Schulpav.,
Bauprogramm 2014/2015
007 F - 1
008 F - 1
009 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
79.944
0
79.944
8.730
71.214
8.970
0
8.970
0
8.970
70.974
0
70.974
8.730
62.244
2.000
0
2.000
0
2.000
8.500
0
8.500
0
8.500
18.000
0
18.000
3.000
15.000
26.962
0
26.962
3.000
23.962
15.512
0
15.512
2.730
12.782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
8.990
0
8.990
0
8.990
104
0
104
0
104
8.886
0
8.886
0
8.886
3.997
0
3.997
0
3.997
2.000
0
2.000
0
2.000
2.889
0
2.889
0
2.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.820
0
3.820
0
3.820
6
0
6
0
6
3.814
0
3.814
0
3.814
2.300
0
2.300
0
2.300
894
0
894
0
894
620
0
620
0
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 45
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2200.7910
GS/RS Bäckerstr. 58, (BA 21),
Erricht. e.
Schulpavillonanlage als
Vorabmaßnahme Bauprogramm
2014/2015
2200.7970
GS/RS Fridtjof-Nansen-RS,
Ernst-Reuter-Str. 4, (BA 5),
Bauprogramm, Pavillon 2015/16
2200.7980
Erich-Kästner-RS, Petrarcastr.
1 (BA 24), Baupro. Pavillon
2015/16
2200.7990
Wilhelm-Busch-RS, Krehlebogen
16 (BA 16), Baupro. Pavillon
2015/16
011 F - 1
012 G V -
013 G V -
014 G V -
B
G
S
Z
St.A.
5.460
0
5.460
0
5.460
104
0
104
0
104
5.356
0
5.356
0
5.356
3.959
0
3.959
0
3.959
1.000
0
1.000
0
1.000
397
0
397
0
397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
8.030
0
8.030
0
8.030
0
0
0
0
0
8.030
0
8.030
0
8.030
200
0
200
0
200
5.792
0
5.792
0
5.792
2.038
0
2.038
0
2.038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.639
0
5.639
0
5.639
0
0
0
0
0
5.639
0
5.639
0
5.639
300
0
300
0
300
4.739
0
4.739
0
4.739
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.830
0
2.830
279
2.551
0
0
0
0
0
2.830
0
2.830
279
2.551
300
0
300
0
300
2.130
0
2.130
0
2.130
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279
279-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 46
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2200.8000
Ludwig-Thoma-RS, Erwerb e.
Schulpav.anlage am Innsbrucker
Ring 75 (BA 14)
Summe
2200 Städtische Realschulen
015 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.069
0
3.069
0
3.069
0
0
0
0
0
3.069
0
3.069
0
3.069
2.500
0
2.500
0
2.500
569
0
569
0
569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
234.590
0
42.459
0
192.081
0
25.656
0
40.683
0
41.949
0
51.012
0
32.781
0
50
0
0
0
S
234.590
42.459
192.081
25.656
40.683
41.949
51.012
32.781
50
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 47
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2220 Staatliche Realschulen
2220.7590
SZ Engadiner Str.
1/Graubündener Str. 50 (BA
19), Generalinstandsetz.
Sporthallen-u. Schwimmbautrakt
2220.7660
SZ Engadinger Str., (BA 22),
Aufstockung der Mobilen
Schulräume (Bauprogramm
2014/2015)
Summe
2220 Staatliche Realschulen
004 P V 1
007 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
19.560
0
19.560
2.000
17.560
396
0
396
0
396
19.164
0
19.164
2.000
17.164
500
0
500
0
500
1.000
0
1.000
0
1.000
8.000
0
8.000
800
7.200
8.535
0
8.535
800
7.735
1.129
0
1.129
400
729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
B
G
S
Z
St.A.
1.780
0
1.780
110
1.670
23
0
23
0
23
1.757
0
1.757
110
1.647
1.320
0
1.320
0
1.320
271
0
271
0
271
166
0
166
110
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
21.340
0
419
0
20.921
0
1.820
0
1.271
0
8.166
0
8.535
0
1.129
0
0
0
0
0
S
21.340
419
20.921
1.820
1.271
8.166
8.535
1.129
0
0
179
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 48
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
22
Realschulen
B
G
255.930
0
42.878
0
213.002
0
27.476
0
41.954
0
50.115
0
59.547
0
33.910
0
50
0
0
0
S
255.930
42.878
213.002
27.476
41.954
50.115
59.547
33.910
50
0
179
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 49
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
23
Gymnasien
2300 Städtische Gymnasien
2300.1600
Sanierung von Fachlehrsälen,
Einrichtung
2300.7610
Schulzentrum
Pfarrer-Grimm-Str., (BA 23),
Erweiterung um 10 Klassen
2300.8120
Theodolindengymn., Am
Staudengarten 2 (BA 18),
Neubau einer
Dreifachsporthalle
005 B S 1
006 F - 1
007 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
B
G
S
Z
St.A.
4.286
0
4.286
660
3.626
3.510
0
3.510
528
2.982
776
0
776
132
644
0
0
0
0
0
776
0
776
0
776
B
G
S
Z
St.A.
12.370
0
12.370
1.250
11.120
6.494
0
6.494
0
6.494
5.876
0
5.876
1.250
4.626
2.110
0
2.110
488
1.622
1.766
0
1.766
0
1.766
50
0
50
0
50
0
0
0
132
132-
1.000
0
1.000
699
301
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
63
937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 50
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2300.8060
Schulzentrum a. d. Quiddestr.
4 (Perlach-Nord), (BA 16),
Generalinstandsetzung von 5
Sporthalleneinheiten
2300.8140
Adolf-Weber-Gymn., Kapschstr.
4 (BA 9) Neubau, 3-fach und
1-fach Sporthalle einschl.
Dienstwohnung
2300.8190
Heinrich-Heine-Gymn.,
Max-Reinhardt-Weg 27 (BA 16)
Baupro. Pavillon 2015/16
2300.8200
Käthe-Kollwitz-Gym.
Nibelungenstr. 51 a (BA 9)
Baupro. Pavillon 2015/16
008 F - 1
009 F - 1
011 G V -
012 G V -
B
G
S
Z
St.A.
13.735
0
13.735
2.450
11.285
2.879
0
2.879
0
2.879
10.856
0
10.856
2.450
8.406
2.964
0
2.964
0
2.964
3.000
0
3.000
980
2.020
3.892
0
3.892
980
2.912
1.000
0
1.000
490
510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
16.000
0
16.000
2.070
13.930
1.037
0
1.037
0
1.037
14.963
0
14.963
2.070
12.893
1.500
0
1.500
0
1.500
2.958
0
2.958
570
2.388
3.541
0
3.541
500
3.041
5.015
0
5.015
500
4.515
1.949
0
1.949
500
1.449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.280
0
3.280
360
2.920
0
0
0
0
0
3.280
0
3.280
360
2.920
400
0
400
0
400
2.328
0
2.328
0
2.328
552
0
552
0
552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.589
0
4.589
0
4.589
0
0
0
0
0
4.589
0
4.589
0
4.589
300
0
300
0
300
3.689
0
3.689
0
3.689
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
360-
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 51
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2300.8230
Willi-Graf-Gymnasium,
Borschtallee 26, (BA 4),
(Ersatz f. Ricarda-Huch-RS)
Bauprogr. Pavillon 2015/16
2300.8080
Elsa-Brändström-Gym.,
Ebenböckstr. 1 (BA 21),
Sanierung Sanitäranlagen,
Schaffung von Nutzräumen
(Restabwicklung Zuschüsse)
Summe
2300 Städtische Gymnasien
013 G V -
017 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
B
G
S
Z
St.A.
5.754
0
5.754
319
5.435
0
0
0
207
207-
0
0
0
0
0
0
0
0
182
182-
5.754
0
5.754
319
5.435
0
0
0
25
25-
300
0
300
0
300
0
0
0
25
25-
4.854
0
4.854
0
4.854
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319
319-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
60.314
0
13.920
0
46.344
0
7.624
0
19.421
0
10.235
0
7.065
0
1.999
0
50
0
0
0
S
60.314
13.920
46.344
7.624
19.421
10.235
7.065
1.999
50
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 52
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2320 Staatliche Gymnasien
2320.8070
Wilhelm-Hausenstein-Gymn.,
Elektrastr. 61, (BA 13)
Neubau, Umbau, Große
Instandsetzung der 3-fach
Sporthalle
2320.8080
Gymnasium Trudering,
Friedenspromenade, (BA 15),
4-zügig, 3-fach Sporthalle und
Freiflächen, Neubau (R13)
(R14)
S 248
008 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
11.829
0
11.829
2.250
9.579
10.640
0
10.640
1.450
9.190
1.189
0
1.189
800
389
500
0
500
212
288
400
0
400
0
400
289
0
289
588
299-
B
G
S
Z
St.A.
61.850
0
61.850
7.765
54.085
58.909
0
58.909
5.088
53.821
2.941
0
2.941
2.677
264
1.606
0
1.606
1.018
588
1.035
0
1.035
0
1.035
300
0
300
1.000
700-
B
G
S
Z
St.A.
65.020
0
65.020
7.840
57.180
8.960
0
8.960
0
8.960
56.060
0
56.060
7.840
48.220
13.700
0
13.700
0
13.700
27.089
0
27.089
3.000
24.089
0
0
0
0
0
0
0
0
659
659-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.348
1.162
0
1.162
0
1.162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.348
,
2320.8090
Gymnasium München Nord, Neubau
(BA 11), mit Eliteschule
Sport, Knorrstr., 4-zügig,
3-fach-Sporthalle, Tribüne und
Freiflächen
S 282
007 F - 1
,
009 F - 1
7.720
0
7.720
3.272
4.448
6.389
0
6.389
1.568
4.821
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 53
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2320.8240
Michaeli-Gymn.,
Hachinger-Bach-Str. 25,
(BA14), Sanierung
Fachlehrsäle, Brandschutz
2320.8330
Wilhelmsgymn., Thierschstr. 46
(BA 1), Generalinstandsetzung
und Erweiterung (Teilprojekt 1
u. 2)
2320.8400
Max-Planck-Gymn.,
Weinbergerstr. 29 (BA 21),
Baupro. Pavillon 2015/16
015 F - 1
016 F - 1
018 G V -
B
G
S
Z
St.A.
6.000
0
6.000
885
5.115
3.932
0
3.932
0
3.932
2.068
0
2.068
885
1.183
1.000
0
1.000
0
1.000
B
G
S
Z
St.A.
53.620
0
53.620
6.450
47.170
3.648
0
3.648
0
3.648
49.972
0
49.972
6.450
43.522
5.720
0
5.720
0
5.720
B
G
S
Z
St.A.
6.110
0
6.110
0
6.110
0
0
0
0
0
6.110
0
6.110
0
6.110
300
0
300
0
300
100
0
100
708
608-
968
0
968
177
791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
2.500
7.500
13.797
0
13.797
2.500
11.297
10.455
0
10.455
1.450
9.005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
3.800
0
3.800
0
3.800
2.010
0
2.010
0
2.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 54
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2320.8060
Michaeli-Gymn., HachingerBach-Str. 25, (BA 14),
Erweiterung (Restabwickl. Zuschüsse)
S 152
020 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.750
1.750-
0
0
0
1.277
1.277-
0
0
0
473
473-
0
0
0
120
120-
0
0
0
0
0
0
0
0
353
353-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,
Summe
2320 Staatliche Gymnasien
Summe
23
Gymnasien
B
G
204.429
0
86.089
0
118.340
0
22.826
0
42.424
0
21.287
0
20.186
0
11.617
0
0
0
0
0
S
204.429
86.089
118.340
22.826
42.424
21.287
20.186
11.617
0
0
B
G
264.743
0
100.009
0
164.684
0
30.450
0
61.845
0
31.522
0
27.251
0
13.616
0
50
0
0
0
S
264.743
100.009
164.684
30.450
61.845
31.522
27.251
13.616
50
0
2.730
2.730
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 55
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
24
Berufs-, Berufsfachschulen
2400 Berufsschulen
2400.3500
Einrichtung von Fachlehrsälen,
Werkstättenerneuerung,
Einrichtung (R13)
2400.7960
BBZ Bergsonstr, (BA 21),
Containeranlage (R13)
(Restabwick. - Zuschüsse)
2400.7500
BS für Hotel-, Gaststättenund Braugewerbe, BS f.
Metzgerhandwerk,
Simon-Knoll-Pl. 3, (BA 5), GI
(Restabwickl. - Zuschüsse)
005 B S 1
009 F - 1
012 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
100
0
100
0
100
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
570
570-
0
0
0
0
0
0
0
0
570
570-
0
0
0
415
415-
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
11.144
11.144-
0
0
0
2.215
2.215-
0
0
0
54
54-
0
0
0
8.929
8.929-
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.161
2.161-
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
155-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 56
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2400.7550
BSZ Riesstr. 50, Neubau inkl.
Abbruch des Altbaues
(Restabwickl. - Zuschüsse)
2400.7770
BSZ Deroystr.1; (BA 3),Neubau
eines außenliegenden Personenund Lastenaufzugs
(Restabwicklung Zuschüsse)
Summe
2400 Berufsschulen
013 F - 1
014 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
16.970
16.970-
0
0
0
13.335
13.335-
0
0
0
3.635
3.635-
0
0
0
470
470-
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
265
265-
0
0
0
150
150-
0
0
0
115
115-
0
0
0
101
101-
0
0
0
14
14-
0
0
0
3.165
3.165-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
600
0
0
0
500
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
S
600
0
500
100
100
100
100
100
100
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 57
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2431 Staatl. Wirtschaftsschulen
2431.7500
SZ Meindlstr., (BA 6), staatl.
Wirtschaftsschule, Einricht.,
(Abspaltung v. 2110.8150)
Summe
2431 Staatl. Wirtschaftsschulen
Summe
24
Berufs-, Berufsfachschulen
002 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
488
0
488
0
488
0
0
0
0
0
488
0
488
0
488
488
0
488
0
488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
488
0
0
0
488
0
488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
488
0
488
488
0
0
0
0
0
0
B
G
1.088
0
0
0
988
0
588
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
S
1.088
0
988
588
100
100
100
100
100
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 58
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
26
Fachoberschulen,
Berufoberschulen
2600 Städtische Fachoberschulen
2600.7500
Nordhaide, (Schleißheimer
Str./Sandbienenweg), (BA 11),
Erricht. Schulgeb. f. BOS, FOS
u. Fachakademie, Aula, 3-fach
Sph., Freisportflächen
S 450
002 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
59.780
0
59.780
9.150
50.630
18.300
0
18.300
0
18.300
41.480
0
41.480
9.150
32.330
16.100
0
16.100
2.192
13.908
9.200
0
9.200
1.000
8.200
10.000
0
10.000
2.000
8.000
6.180
0
6.180
3.000
3.180
B
G
59.780
0
18.300
0
41.480
0
16.100
0
9.200
0
10.000
0
6.180
0
S
59.780
18.300
41.480
16.100
9.200
10.000
B
G
59.780
0
18.300
0
41.480
0
16.100
0
9.200
0
S
59.780
18.300
41.480
16.100
9.200
0
0
0
958
958-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.180
0
0
0
10.000
0
6.180
0
0
0
0
0
0
0
10.000
6.180
0
0
0
740
,
Summe
2600 Städtische Fachoberschulen
Summe
26
Fachoberschulen,
Berufoberschulen
740
740
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 59
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
27
Förderschulen
2700 Förderschulen
2700.8290
Förderzentrum Nymphenburg Süd
mit heilpäd. Tagesstätte
(BA9), Neubau,MargaretheDanzi-Str. (Einrichtung
Tagesstätte=4643.7550)
S 225
004 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
33.470
0
33.470
2.940
30.530
3.492
0
3.492
0
3.492
29.978
0
29.978
2.940
27.038
5.000
0
5.000
0
5.000
4.754
0
4.754
0
4.754
10.224
0
10.224
1.176
9.048
B
G
S
Z
St.A.
3.581
0
3.581
257
3.324
0
0
0
0
0
3.581
0
3.581
257
3.324
200
0
200
0
200
3.081
0
3.081
0
3.081
300
0
300
0
300
B
G
37.051
0
3.492
0
33.559
0
5.200
0
7.835
0
10.524
0
S
37.051
3.492
33.559
5.200
7.835
10.524
10.000
0
10.000
1.176
8.824
0
0
0
588
588-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
,
2700.8360
Förderschule
Heinrich-Braun-Weg 11 (BA 24),
Baupro. Pavillon 2015/16
Summe
2700 Förderschulen
007 G V -
0
0
0
257
257-
1.900
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 60
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
27
Förderschulen
B
G
37.051
0
3.492
0
33.559
0
5.200
0
7.835
0
10.524
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
S
37.051
3.492
33.559
5.200
7.835
10.524
10.000
0
0
0
1.900
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 61
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
29
Sonstiges Schulwesen
2953 Schulsport
2953.1040
Sanierung von schulischen
Freisportanlagen
2953.7520
Sportpark Freiham, (BA 22),
Neubau Sportzentrum,
Planungskosten (vgl.
2320.8100)
S 262
002 B S 1
003 V V 2
B
G
S
Z
St.A.
678
0
678
0
678
0
0
0
0
0
565
0
565
0
565
113
0
113
0
113
113
0
113
0
113
113
0
113
0
113
113
0
113
0
113
113
0
113
0
113
113
0
113
0
113
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.800
0
3.800
0
3.800
0
0
0
0
0
3.800
0
3.800
0
3.800
1.700
0
1.700
0
1.700
2.100
0
2.100
0
2.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
4.478
0
0
0
4.365
0
1.813
0
2.213
0
113
0
113
0
113
0
113
0
0
0
S
4.478
0
4.365
1.813
2.213
113
113
113
113
0
,SF,
Summe
2953 Schulsport
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 62
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
29
Sonstiges Schulwesen
B
G
4.478
0
0
0
4.365
0
1.813
0
2.213
0
113
0
113
0
113
0
113
0
0
0
S
4.478
0
4.365
1.813
2.213
113
113
113
113
0
B
G
2811.727
0
324.122
0
1516.566
0
190.563
0
313.284
0
264.643
0
365.639
0
382.437
0
275.689
0
695.350
0
S
2811.727
324.122
1516.566
190.563
313.284
264.643
365.639
382.437
275.689
695.350
0
Summe Einzelplan 2
31.929
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 63
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2020
Rest
2021
ff.
2019
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 3
32
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
3200 Münchener Stadtmuseum
3200.7520
Münchner Stadtmuseum, St.
Jakobs-Platz 1, GI u. UMB, 2.
BA, Finanzrahmen Kämmerei
3200.7565
Investitionszuschuss an die
Münchner Schausteller Stiftung
Summe
3200 Münchener Stadtmuseum
004 V O 1
005 I O 1
B
G
S
Z
St.A.
200.000
0
200.000
0
200.000
1.432
0
1.432
0
1.432
17.568
0
17.568
0
17.568
600
0
600
0
600
1.700
0
1.700
0
1.700
2.268
0
2.268
0
2.268
3.000
0
3.000
0
3.000
10.000
0
10.000
0
10.000
25.000
0
25.000
0
25.000
156.000
0
156.000
0
156.000
0
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
B
G
200.018
0
1.432
0
17.583
0
603
0
1.703
0
2.271
0
3.003
0
10.003
0
25.003
0
156.000
0
S
200.018
1.432
17.583
603
1.703
2.271
3.003
10.003
25.003
156.000
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 64
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3210 Galerie im Lenbachhaus
3210.7530
Großinstandsetzung Lenbachhaus
(R)
3210.7570
Investitionszuschuss an
Münchner Secession
Summe
3210 Galerie im Lenbachhaus
001 F - 1
005 I O 1
B
G
S
Z
St.A.
57.576
0
57.576
4.249
53.327
55.732
0
55.732
4.149
51.583
1.844
0
1.844
100
1.744
144
0
144
100
44
1.700
0
1.700
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.860
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
B
G
57.606
0
55.732
0
1.869
0
149
0
1.705
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
57.606
55.732
1.869
149
1.705
5
5
5
5
0
3.860
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 65
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3212 NS-Dokumentationszentrum;
Neubau;
3212.3001
NS-Dokumentationszentrum;
Neubau (ehem. 3212.7500) (BK
0640.3001) (R)
Summe
3212 NS-Dokumentationszentrum;
Neubau;
Summe
32
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
001 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.873
0
3.873
2.632
1.241
856
0
856
0
856
3.017
0
3.017
2.632
385
3.017
0
3.017
0
3.017
0
0
0
1.316
1.316-
B
G
3.873
0
856
0
3.017
0
3.017
0
0
0
S
3.873
856
3.017
3.017
B
G
261.497
0
58.020
0
22.469
0
S
261.497
58.020
22.469
0
0
0
1.316
1.316-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.769
0
3.408
0
2.276
0
3.008
0
10.008
0
25.008
0
156.000
0
3.769
3.408
2.276
3.008
10.008
25.008
156.000
0
0
3.860
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 66
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
33
Theater, Konzerte,
Musikpflege
3311 Förderung von
Theatergesellschaften
3311.3850
Investitionszuschuss an die
Münchner Volkstheater GmbH
3311.3851
Investitionszuschuss an die
Pasinger Fabrik Kultur- und
Bürgerzentrum GmbH
3311.3852
Investitionszuschuss an
Deutsches Theater München
Betriebsgesellschaft mbH
001 I S 1
002 I O 1
003 I S 1
B
G
S
Z
St.A.
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
125
0
125
0
125
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
504
0
504
0
504
0
0
0
0
0
420
0
420
0
420
84
0
84
0
84
84
0
84
0
84
84
0
84
0
84
84
0
84
0
84
84
0
84
0
84
84
0
84
0
84
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 67
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
3311 Förderung von
Theatergesellschaften
Summe
33
Theater, Konzerte,
Musikpflege
B
G
1.254
0
0
0
1.045
0
209
0
209
0
209
0
209
0
209
0
209
0
0
0
S
1.254
0
1.045
209
209
209
209
209
209
0
B
G
1.254
0
0
0
1.045
0
209
0
209
0
209
0
209
0
209
0
209
0
0
0
S
1.254
0
1.045
209
209
209
209
209
209
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 68
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
34
Sonstige Kunstpflege
3400 Förderung sonstiger
Kultureinrichtungen
3400.3852
Investitionszuschuss an
Gasteig München GmbH (R)
3400.7520
Investitionszuschuss an
Münchner Tierpark Hellabrunn
AG (R) Umbau des
Elefantenhauses
Summe
3400 Förderung sonstiger
Kultureinrichtungen
001 I S 1
002 I S 1
B
G
S
Z
St.A.
10.259
0
10.259
0
10.259
0
0
0
0
0
9.663
0
9.663
0
9.663
3.017
0
3.017
0
3.017
1.263
0
1.263
0
1.263
1.062
0
1.062
0
1.062
3.393
0
3.393
0
3.393
928
0
928
0
928
596
0
596
0
596
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
15.740
0
15.740
0
15.740
6.163
0
6.163
0
6.163
9.577
0
9.577
0
9.577
9.577
0
9.577
0
9.577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
25.999
0
6.163
0
19.240
0
12.594
0
1.263
0
1.062
0
3.393
0
928
0
596
0
0
0
S
25.999
6.163
19.240
12.594
1.263
1.062
3.393
928
596
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 69
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3412 Kulturelle
Stadtentwicklung
3412.3011
Guardinistr. 90, Kultureller
Mittelpunkt am Haderner Stern,
Einrichtung (BK 0640.3011)
Summe
3412 Kulturelle
Stadtentwicklung
Summe
34
Sonstige Kunstpflege
002 F - -
B
G
S
Z
St.A.
44
0
44
0
44
0
0
0
0
0
44
0
44
0
44
0
0
0
0
0
44
0
44
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
44
0
0
0
44
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
44
0
44
0
44
0
0
0
0
0
B
G
26.043
0
6.163
0
19.284
0
12.594
0
1.307
0
1.062
0
3.393
0
928
0
596
0
0
0
S
26.043
6.163
19.284
12.594
1.307
1.062
3.393
928
596
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 70
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
35
Volksbildung
3500 Volkshochschule
3500.3851
EDV-Ausstattung für die MVHS
GmbH Investitionszuschuss
3500.7570
Münchner Volkshochschule GmbH
(MVHS)
Modernisierung/Erweiterung
Haus Buchenried
Investitionszuschuss (R)
3500.7580
Stadtteilzentrum Moosach Räume
für MVHS Moosacher
Geschichtssammlung
001 I O 1
003 I V 1
004 I O -
B
G
S
Z
St.A.
4.160
0
4.160
0
4.160
3.320
0
3.320
0
3.320
700
0
700
0
700
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.261
0
5.261
0
5.261
3.944
0
3.944
0
3.944
187
0
187
0
187
187
0
187
0
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.130
0
1.130
0
1.130
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
208
0
208
0
208
0
0
0
0
0
208
0
208
0
208
0
0
0
0
0
208
0
208
0
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 71
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3500.7600
Investitionszuschuss MVHS /
Einsteinstr. 28
Summe
3500 Volkshochschule
006 I O -
B
G
S
Z
St.A.
625
0
625
0
625
0
0
0
0
0
625
0
625
0
625
0
0
0
0
0
625
0
625
0
625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
10.254
0
7.264
0
1.720
0
327
0
973
0
140
0
140
0
140
0
1.270
0
0
0
S
10.254
7.264
1.720
327
973
140
140
140
1.270
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 72
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3520 Stadtbibliothek
3520.7565
Mittelpunktsbibliothek
Deisenhofener-/
Herzogstandstr. (siehe auch
4356.7680) (R)
3520.7560
Sanierung Hildebrandhaus
Monacensia
Summe
3520 Stadtbibliothek
003 F - 1
010 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
700
0
700
0
700
587
0
587
0
587
113
0
113
0
113
113
0
113
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
9.445
0
9.445
0
9.445
3.448
0
3.448
0
3.448
5.997
0
5.997
0
5.997
3.997
0
3.997
0
3.997
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
10.145
0
4.035
0
6.110
0
4.110
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
10.145
4.035
6.110
4.110
2.000
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 73
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3550 Sonstige Volksbildung
3550.3871
Internationale
Jugendbibliothek,
Investitionszuschuss
3550.3870
Investitionszuschuss an
private Unternehmen (Weisse
Rose Stitftung)
Summe
3550 Sonstige Volksbildung
Summe
35
Volksbildung
002 I O -
003 I O 1
B
G
S
Z
St.A.
36
0
36
0
36
0
0
0
0
0
36
0
36
0
36
0
0
0
0
0
36
0
36
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
190
0
190
0
190
0
0
0
0
0
190
0
190
0
190
190
0
190
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
226
0
0
0
226
0
190
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
226
0
226
190
36
0
0
0
0
0
B
G
20.625
0
11.299
0
8.056
0
4.627
0
3.009
0
140
0
140
0
140
0
1.270
0
0
0
S
20.625
11.299
8.056
4.627
3.009
140
140
140
1.270
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 74
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
36
Heimatpflege
3600 Stadtbildpflege
3600.7580
Trinkbrunnen Modellversuch
Rindermarkt u. Josephsplatz
Summe
3600 Stadtbildpflege
001 N O -
B
G
S
Z
St.A.
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
20
0
0
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
20
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 75
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3601 Natur- und Denkmalschutz
3601.4200
Maßnahmen im Vollzug des
Denkmalschutzgesetzes
Instandsetzung/Umnutzung v.
Städt. Baudenkmälern
Summe
3601 Natur- und Denkmalschutz
Summe
36
Heimatpflege
001 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
810
0
810
0
810
0
0
0
0
0
675
0
675
0
675
135
0
135
0
135
135
0
135
0
135
135
0
135
0
135
135
0
135
0
135
135
0
135
0
135
135
0
135
0
135
0
0
0
0
0
B
G
810
0
0
0
675
0
135
0
135
0
135
0
135
0
135
0
135
0
0
0
S
810
0
675
135
135
135
135
135
135
0
B
G
830
0
0
0
695
0
155
0
135
0
135
0
135
0
135
0
135
0
0
0
S
830
0
695
155
135
135
135
135
135
0
B
G
310.249
0
75.482
0
51.549
0
21.354
0
8.068
0
3.822
0
6.885
0
11.420
0
27.218
0
156.000
0
S
310.249
75.482
51.549
21.354
8.068
3.822
6.885
11.420
27.218
156.000
0
0
0
Summe Einzelplan 3
3.860
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 76
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 4
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
4000 Allgemeine
Sozialverwaltung
(Sozialreferat)
4000.3870
Bauliche Maßnahmen für
Behinderte (Zuschuss Sozialref., Pauschale)
Summe
4000 Allgemeine
Sozialverwaltung
(Sozialreferat)
002 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
494
0
494
0
494
0
0
0
0
0
422
0
422
0
422
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
72
0
72
0
72
258
0
258
0
258
72
0
72
0
72
72
0
72
0
72
0
0
0
0
0
B
G
494
0
0
0
422
0
10
0
10
0
72
0
258
0
72
0
72
0
0
0
S
494
0
422
10
10
72
258
72
72
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 77
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4001 Sozialbürgerhäuser
4001.7520
Ersteinrichtungskosten
Sozialbürgerhaus Heidemannstr.
4001.7615
Erweiterungs-/Neubau
Sozialbürgerhaus Meindlstr.
Einrichtungskosten (ehem.
4001.7510) (BK 0640.7615)
Summe
4001 Sozialbürgerhäuser
002 F - 1
003 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
698
0
698
0
698
450
0
450
0
450
248
0
248
0
248
0
0
0
0
0
248
0
248
0
248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
715
0
715
0
715
571
0
571
0
571
144
0
144
0
144
0
0
0
0
0
144
0
144
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
1.413
0
1.021
0
392
0
0
0
392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
1.413
1.021
392
0
392
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 78
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4030 Amt für Wohnen und
Migration
4030.7500
Kommunales
Wohnungsbauprogramm,
Kompro-Belegrechtskauf (WIM V)
(R) (bis VAR 620=4030.9364)
(bP 2016)
Summe
4030 Amt für Wohnen und
Migration
Summe
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
002 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
17.022
0
17.022
0
17.022
1.250
0
1.250
0
1.250
15.772
0
15.772
0
15.772
1.000
0
1.000
0
1.000
3.924
0
3.924
0
3.924
6.000
0
6.000
0
6.000
4.848
0
4.848
0
4.848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
17.022
0
1.250
0
15.772
0
1.000
0
3.924
0
6.000
0
4.848
0
0
0
0
0
0
0
S
17.022
1.250
15.772
1.000
3.924
6.000
4.848
0
0
0
B
G
18.929
0
2.271
0
16.586
0
1.010
0
4.326
0
6.072
0
5.106
0
72
0
72
0
0
0
S
18.929
2.271
16.586
1.010
4.326
6.072
5.106
72
72
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 79
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
4310 Alten-Service-Zentren
4310.4106
ASZ Westpark, EEK
Summe
4310 Alten-Service-Zentren
002 N O 1
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
150
0
0
0
150
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 80
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4350 Wohnungsloseneinrichtungen
4350.7520
Haus an der Pilgersheimer
Str., Inv.kostenzuschuss an
kath. Männerfürsorgeverein,
Einrichtungskosten
4350.7600
Abtei St. Bonifaz,
Haneberghaus, Inv.ko.zuschuss,
Sanierung Sozialbereich
4350.7610
Investionskostenzuschuß f.
Ersteinrichtungskosten,
Kistlerhofstr. 92 Katholischer
Männerfürsorgeverein
001 I O 1
002 I O -
003 I O -
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
12
0
12
0
12
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.200
0
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
1.200
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 81
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4350.7620
Investionskostenzuschuß f.
Ersteinrichtungskosten,
Joseph-Wild-Str. 2,
Katholischer
Männerfürsorgeverein
4350.7630
Investionskostenzuschuß f.
Ersteinrichtungskosten,
Wilhelmine-Reichard-Str.,
Internationaler Bund
Summe
4350 Wohnungsloseneinrichtungen
004 I O -
005 I O -
B
G
S
Z
St.A.
49
0
49
0
49
0
0
0
0
0
49
0
49
0
49
49
0
49
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
51
0
51
0
51
0
0
0
0
0
51
0
51
0
51
51
0
51
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
1.348
0
0
0
1.342
0
1.333
0
0
0
3
0
3
0
3
0
6
0
0
0
S
1.348
0
1.342
1.333
0
3
3
3
6
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 82
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4351 Städtische Unterkünfte
4351.7870
Nachbarschaftstreff Pöllatstr.
11, EEK für angemietete Räume
S 207
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
4351.7670
Nachbarschaftstreff
Funkkaserne Nord Frankfurter
Ring (südlich), EEK
S 207
002 V V 1
003 F - 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
4351.7910
Nachbarschaftstreff "Die
Hochäcker" und
"Vorlaufprojekt", EEK
4351.7940
Nachbarschaftstreff Haldensee
Siedlung, Inv.kostenzuschuss
für EEK
004 N O 1
005 G O -
B
G
S
Z
St.A.
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
B
G
S
Z
St.A.
55
0
55
0
55
0
0
0
0
0
55
0
55
0
55
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 83
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
4351 Städtische Unterkünfte
B
G
215
0
0
0
215
0
175
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
S
215
0
215
175
0
0
40
0
0
0
54
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 84
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
2018
2019
6.000
0
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EURO in 1000
4356 Notquartiere für
Wohnungslose
4356.7590
Kommunales
Wohnungsbauprogramm, Pauschale
(WIM V) (bP 2016) (R)
4356.7660
Königsdorfer Str., KomProB/
Haus f. Kinder 2 KG/3 KRig,
Seniorenwohngem., Neubau
(ehem. 4647.4090)
4356.7670
KomPro/B, Kinderkrippe m. 4
KRIG, Bunzlauer Str. , Neubau
Beb.Pl.Nr. 1450
PKi 10/1
002 I V 1
003 F - 1
004 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
103.739
0
103.739
0
103.739
45.804
0
45.804
0
45.804
57.935
0
57.935
0
57.935
21.718
0
21.718
0
21.718
18.217
0
18.217
0
18.217
6.000
0
6.000
0
6.000
B
G
S
Z
St.A.
4.180
0
4.180
992
3.188
4.180
0
4.180
328
3.852
0
0
0
664
664-
0
0
0
296
296-
0
0
0
0
0
0
0
0
368
368-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972
B
G
S
Z
St.A.
2.326
0
2.326
1.128
1.198
2.326
0
2.326
0
2.326
0
0
0
1.128
1.128-
0
0
0
508
508-
0
0
0
0
0
0
0
0
620
620-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
667
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 85
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4356.7680
Deisenhofener Str., KomProB,
NB 4gr. Kinderkrippe,
Mittelstandsbibliothek (ehem.
3520.7565) (ehem. 4647.2045)
4356.7880
Neuhauser Trafo, Kommpro/B,
Krippe m. 4 KRIG, Bürgersaal,
Aldringen-/Nymphenburger Str.,
Baukostenabwicklung
005 F - 1
006 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
11.862
0
11.862
1.076
10.786
10.913
0
10.913
432
10.481
949
0
949
644
305
949
0
949
591
358
B
G
S
Z
St.A.
5.295
0
5.295
1.149
4.146
4.440
0
4.440
0
4.440
855
0
855
1.149
294-
855
0
855
0
855
B
G
S
Z
St.A.
2.970
0
2.970
1.076
1.894
2.970
0
2.970
552
2.418
0
0
0
524
524-
0
0
0
444
444-
B
G
S
Z
St.A.
2.800
0
2.800
1.082
1.718
2.800
0
2.800
564
2.236
0
0
0
518
518-
0
0
0
400
400-
0
0
0
0
0
0
0
0
53
53-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
667
0
0
0
471
471-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
631
0
0
0
0
0
0
0
0
118
118-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
667
0
0
0
678
678-
PKi 09/1
4356.7890
Orffstr.56, KomPro/B, Krippe
mit 4 KRIG,
Baukostenabwicklung
007 F - 1
PKi 09/2
4356.7650
Krippe Darmstädter Str. mit
KomPro/B-Wohnbau, Neubau 4
KRIG (ehem. 4647.2140)
Beb.Pl.Nr. 1501
PKi 10/2
008 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 86
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4356.7690
Mainzer Str., Krippe i.V.m.
KomPro/B Neubau
4356.7640
Krippe Caub-/Triebstr. Neubau
4 KriG (4642.7785) i.V.m.
KommPro/C
S 280 ,
PKi 10/2
009 V V -
011 F - 1
Beb.Pl.Nr. 0070 A
4356.7630
Wohnbau KomPro/B, Krippe u.
Freizeitstätte,
Von-Reuter-Str., Neubau 4 KRIG
Summe
4356 Notquartiere für
Wohnungslose
012 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.371
0
3.371
844
2.527
0
0
0
0
0
3.371
0
3.371
844
2.527
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.076
1.076-
0
0
0
0
0
0
0
0
1.076
1.076-
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.381
1.381-
0
0
0
312
312-
0
0
0
1.069
1.069-
3.000
0
3.000
135
2.865
371
0
371
0
371
0
0
0
709
709-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
721
0
0
0
861
861-
0
0
0
0
0
0
0
0
215
215-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
549
549-
0
0
0
0
0
0
0
0
520
520-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
136.543
0
73.433
0
63.110
0
26.522
0
18.588
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
0
0
0
0
S
136.543
73.433
63.110
26.522
18.588
6.000
6.000
6.000
0
0
4.910
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 87
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4363 Migration und Integration
4363.7510
Beratungscafe AWO,
Paul-Heyse-Str. 27-29,
Investitionskostenzuschuss
4363.7520
Pauschale für die
vorübergehende Unterbringung
von Flüchtlingen
Summe
4363 Migration und Integration
Summe
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
002 I S -
003 B V -
B
G
S
Z
St.A.
107
0
107
0
107
0
0
0
0
0
107
0
107
0
107
107
0
107
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
5.107
0
0
0
5.107
0
5.107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
5.107
0
5.107
5.107
0
0
0
0
0
0
B
G
143.363
0
73.433
0
69.924
0
33.137
0
18.588
0
6.153
0
6.043
0
6.003
0
6
0
0
0
S
143.363
73.433
69.924
33.137
18.588
6.153
6.043
6.003
6
0
0
4.964
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 88
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
45
Maßnahmen der Jugendhilfe
nach dem JWG
4591 Förderung der Jugendhilfe
- sonstige Träger
4591.7540
Pauschale für die
vorübergehende Unterbringung
von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen
Summe
4591 Förderung der Jugendhilfe
- sonstige Träger
Summe
45
Maßnahmen der Jugendhilfe
nach dem JWG
001 B V -
B
G
S
Z
St.A.
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
1.500
0
0
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
1.500
0
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
B
G
1.500
0
0
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
1.500
0
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 89
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
4602 Freizeitstätten
4602.4014
Einrichtung für Kinder,
Jugendliche und Familien,
Funkkaserne
(Margarete-Schütte-Lihotzky-St
r.) Neubau (BK 0640.4014)
S 207
B
G
S
Z
St.A.
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
120
0
120
0
120
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
4602.8060
Freizeitstätte Ackermannbogen
IV, Lissi-Kaeser-Str (BK unter
4647.5035)
S 204
002 F - -
003 F - 2
,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E
4602.8370
Einrichtungskosten f. FZS
Baierbrunner Str.
004 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 90
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4602.4004
Kinder- u Jugendtreff Harthof,
Wegenerstr. 7 + 9,
Generalsanierung, Abriss u.
Neubau (ehem. 4602.7670) (BK
0640.4004)
4602.7770
Freizeitstätte Freimann
Burmesterstr. 27 (Generalsanierung)
Ersteinrichtungskosten
(0604.4009)
4602.7545
Jugendtreff am Biederstein,
Gohrenstr. 6, Generalsanierung
(Finanz.aus Pauschale
4602.7580)
005 F - 1
006 F - 1
007 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 91
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
4602 Freizeitstätten
B
G
570
0
0
0
570
0
450
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
570
0
570
450
120
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 92
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
4647.8020
Baukostenzuschuss für
Kindertageseinrichtungen
nichtstädtischer Träger
4647.8010
Pauschale für Erweiterung
bestehender Einrichtungen
4647.8045
Pauschale für vorlauf.
Küchenplanungen der Bauträger
für Kindertageseinrichtungen
4647.1245
KT Quiddestr. 3, Abriss u.
Neubau, 3KRIG/2KG/2H
(Bauprogramm 2012)
PKi 1631
003 I V 1
004 B V 1
005 B V 1
006 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
232.753
0
232.753
35.216
197.537
115.253
0
115.253
0
115.253
99.000
0
99.000
30.216
68.784
25.000
0
25.000
10.216
14.784
18.500
0
18.500
5.000
13.500
18.500
0
18.500
5.000
13.500
18.500
0
18.500
5.000
13.500
18.500
0
18.500
5.000
13.500
18.500
0
18.500
5.000
13.500
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
216
0
216
0
216
0
0
0
0
0
180
0
180
0
180
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.336
0
6.336
800
5.536
387
0
387
0
387
5.949
0
5.949
800
5.149
500
0
500
0
500
1.800
0
1.800
0
1.800
2.400
0
2.400
200
2.200
900
0
900
400
500
349
0
349
200
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.076
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 93
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.1090
KT Gmunder Str., (Ratzinger
Platz) Neubau, 3 KRIG/ 3 KG,
Teileigentum (3.900)
007 N V 1
S 358 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1769 A
PKi 1921
4647.1110
KT Camerloherstr. 108,
Erweiterung (3 KG/4 H)
4647.4125
Haus für Kinder
Auen-/Isartalstr.
(Rodenstockgel.) 1 KRIG/2 KG;
Teileigentum (3.839)
008 F - 1
009 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
B
G
S
Z
St.A.
5.666
0
5.666
530
5.136
3.575
0
3.575
132
3.443
2.091
0
2.091
398
1.693
2.091
0
2.091
217
1.874
0
0
0
0
0
0
0
0
181
181-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259
B
G
S
Z
St.A.
720
0
720
0
720
382
0
382
0
382
338
0
338
0
338
338
0
338
0
338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
B
G
S
Z
St.A.
279
0
279
0
279
109
0
109
0
109
170
0
170
0
170
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
PKi 02/1
4647.4080
Haus für Kinder
Bauberger-/Netzerstr., 2
KRIG/2 KG/1 H; Teileigentum
(2.710)
S 227 ,SB,Beb.Pl.Nr. 2080
PKi 1012
010 V V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 94
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4095
Haus für Kinder
Hogenberg-/Kirchmairstr.,
Neubau 3 KRIG/3 KG
(Bauprogramm 2013)
011 G V 1
B
G
S
Z
St.A.
4.810
0
4.810
688
4.122
64
0
64
0
64
4.746
0
4.746
688
4.058
363
0
363
0
363
2.000
0
2.000
0
2.000
1.250
0
1.250
300
950
1.133
0
1.133
188
945
B
G
S
Z
St.A.
187
0
187
0
187
0
0
0
0
0
187
0
187
0
187
187
0
187
0
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.290
0
5.290
765
4.525
1.189
0
1.189
0
1.189
4.101
0
4.101
765
3.336
1.347
0
1.347
48
1.299
1.500
0
1.500
0
1.500
1.254
0
1.254
445
809
0
0
0
200
200-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
S 154 ,
PKi 2501
4647.5020
KG Neusser Str. II , (WA 5)
Neubau, 3 KG; Teileigentum
(1.480)
012 N V 1
S 206 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1781
PKi 1221
4647.5035
KT u. offene Einrichtung f.
Kinder und Jugendliche an der
Lissi-Kaeser-Str.
(Ackermannbogen IV), Neubau 2
KG/2H
S 204 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E
PKi 0422
013 F - 1
0
0
0
272
272-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 95
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5060
KITA Freiham I und II, Neubau
I: 3 KRiG/3 KG Neubau II: 3
KRIG/3 KG;
014 N V 1
S 262 ,SF,
PKi 2221
4647.5080
Haus für Kinder
Zschokke-/Westendstr. I
Neubau, 2 KRIG/3 KG;
Teileigentum (2.520)
015 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
4.384
0
4.384
1.377
3.007
0
0
0
0
0
4.384
0
4.384
1.000
3.384
0
0
0
0
0
599
0
599
0
599
200
0
200
0
200
1.000
0
1.000
500
500
2.585
0
2.585
500
2.085
B
G
S
Z
St.A.
309
0
309
0
309
0
0
0
0
0
309
0
309
0
309
0
0
0
0
0
309
0
309
0
309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
333
0
333
0
333
0
0
0
0
0
333
0
333
0
333
0
0
0
0
0
333
0
333
0
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377
377-
0
0
0
0
0
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
S 323 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1771
PKi 2502
4647.5100
KT Pasing HLP (östl.
Offenbachstr.), 2 KG/3 H;
Teileigentum (2.850)
016 N V 1
S 259 ,SB,
PKi 2122
4647.5105
Haus für Kinder
Luitpold-Kaserne, Neubau, 2
KRIG/3 KG, Planungskosten
S 275 ,EM,
PKi 0422
017 N V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 96
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5110
Haus für Kinder Birketweg-Ost
II, Neubau, 2 KRIG/3 KG
Teileigentum (3.000)
018 N V 1
S 225 ,SB,
PKi 0913
4647.5120
Haus für Kinder Funkkaserne I
(bei GS), Neubau 2 KRIG/3 KG;
Einrichtungskosten
019 N V 1
S 207 ,EM,
PKi 1221
4647.5125
KT Funkkaserne III, Neubau, 2
KRIG/3 KG Teileigentum (1.970)
020 N V 1
S 207 ,EM,
PKi 1221
4647.5130
Haus für Kinder Roßsteinstr.
(Hansjakobstr.), Neubau 2
KRIG/2 KG/1 H (Bauprogramm
2012)
SB,Beb.Pl.Nr. 2033
PKi 1420
021 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
340
0
340
0
340
0
0
0
0
0
340
0
340
0
340
0
0
0
0
0
340
0
340
0
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
B
G
S
Z
St.A.
197
0
197
0
197
0
0
0
0
0
197
0
197
0
197
0
0
0
0
0
197
0
197
0
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
B
G
S
Z
St.A.
4.056
0
4.056
988
3.068
2.845
0
2.845
189
2.656
1.211
0
1.211
799
412
900
0
900
492
408
311
0
311
0
311
0
0
0
307
307-
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
786
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 97
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5135
Haus für Kinder Pasing HLP
(östl. Offenbachstr.), Neubau
2 KRIG/4 KG; Teileigentum
(3.205)
022 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
378
0
378
0
378
0
0
0
0
0
378
0
378
0
378
0
0
0
0
0
378
0
378
0
378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
B
G
S
Z
St.A.
309
0
309
0
309
0
0
0
0
0
309
0
309
0
309
0
0
0
0
0
309
0
309
0
309
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
B
G
S
Z
St.A.
548
0
548
0
548
0
0
0
0
0
548
0
548
0
548
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0
0
0
0
548
0
548
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548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480
S 259 ,SB,
PKi 2122
4647.5150
Haus für Kinder
Zschokke-/Westendstr. II,
Neubau, 2 KRIG/3 KG
Teileigentum (2.520)
023 N V 1
S 323 ,
PKi 2502
4647.2070
Haus für Kinder
Käthe-Kruse-Str. I und II
(ehemals Memminger Platz)2
KRIG/2 KG Teileigentum (2.080)
S 263 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1903
PKi 10/1
024 N V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 98
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2075
Haus f. Kinder Ratzingerplatz,
3 KRIG/3 KG, Teileigentum
(2.080)
025 N V 1
S 358 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1769 A
PKi 19/2
4647.4185
Haus f. Kinder Am
Hartmannshofer Bächl (Brieger
Str.) 2 KRIG/3 KG/1 H und 7
Kitz-Gruppen (Baupro. 2013)
S 317 ,
PKi 10/1
026 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
360
B
G
S
Z
St.A.
10.127
0
10.127
1.375
8.752
1.617
0
1.617
0
1.617
8.510
0
8.510
1.375
7.135
3.300
0
3.300
0
3.300
2.159
0
2.159
0
2.159
1.500
0
1.500
750
750
1.551
0
1.551
625
926
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
847
B
G
S
Z
St.A.
232
0
232
0
232
0
0
0
0
0
232
0
232
0
232
232
0
232
0
232
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0
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0
0
160
B
G
S
Z
St.A.
149
0
149
0
149
0
0
0
0
0
149
0
149
0
149
149
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149
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149
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0
0
0
0
0
0
0
120
Beb.Pl.Nr. 1616 B
4647.2120
KiTZ Weißensee Str.
(Agfa-Gelände) Neubau, 4 KRIG,
Teileigentum (2.218)
S 304 ,
PKi 17/1
027 N V 1
Beb.Pl.Nr. 1979
4647.2180
Krippe Meistersingerstr. 77, 3
KRIG Teileigentum (2.000)
SB,Beb.Pl.Nr. 2036
PKi 13/1
028 G V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 99
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.1270
Haus für Kinder
Schäringer-/Richelstr.
(Birketweg- Ost I) Neubau 2
KRIG/3 KG (Bauprogramm 2012)
029 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.600
0
3.600
648
2.952
519
0
519
0
519
3.081
0
3.081
648
2.433
500
0
500
0
500
1.396
0
1.396
0
1.396
B
G
S
Z
St.A.
4.750
0
4.750
1.137
3.613
4.378
0
4.378
856
3.522
372
0
372
281
91
150
0
150
130
20
222
0
222
0
222
B
G
S
Z
St.A.
3.780
0
3.780
1.246
2.534
1.108
0
1.108
0
1.108
2.672
0
2.672
1.246
1.426
912
0
912
0
912
1.760
0
1.760
1.000
760
B
G
S
Z
St.A.
342
0
342
0
342
0
0
0
0
0
342
0
342
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342
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0
0
0
0
342
0
342
0
342
720
0
720
300
420
465
0
465
348
117
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246
246-
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0
360
S 225 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1926
PKi 9/12
4647.1225
Haus für Kinder
Herterichstraße 30a, Neubau 3
KRIG / 2 KG / 2 H (Bauprogr.)
030 F - 1
PKi 1930
4647.1205
Haus für Kinder Münchberger
Str. 17, Neubau 3 KRIG/ 2 KG
(Bauprogr.) (R)
031 F - 1
PKi 1720
4647.4145
Haus für Kinder Funkkaserne
II, 3 KRIG/3 KG Neubau,
Teileigentum (2.520)
S 207 ,SB,
PKi 1221
032 V V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 100
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.1220
Kita Scapinellistr. 23, Neubau
2 KG (Bauprogr.)
033 F - 1
PKi 21/2
4647.1020
HfK Schussenrieder Str.,
Neubau 1 KRIG/1 KG/1 H,
034 P V 1
S 261 ,SB,
PKi 2010
4647.5180
Haus für Kinder Müllerstr. 7
(ehem. Heiz-Kraftwerk-Gelände) Neubau 2
KRIG/2KG Teileigentum (3.100)
4647.2220
KiTZ Rudolf-Vogel-Bogen 4
(Carl-Wery-/
Helmut-Käutner-Str.) Neubau, 4
Krippen
S 302 ,SB,Beb.Pl.Nr. 0057 CL
PKi 16/3
035 F - 1
036 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
2.032
0
2.032
265
1.767
1.149
0
1.149
90
1.059
883
0
883
175
708
538
0
538
0
538
345
0
345
0
345
B
G
S
Z
St.A.
3.590
0
3.590
478
3.112
138
0
138
0
138
3.452
0
3.452
478
2.974
695
0
695
0
695
1.852
0
1.852
0
1.852
B
G
S
Z
St.A.
325
0
325
0
325
274
0
274
0
274
51
0
51
0
51
51
0
51
0
51
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.580
0
4.580
1.345
3.235
3.533
0
3.533
516
3.017
1.047
0
1.047
829
218
300
0
300
486
186-
747
0
747
0
747
0
0
0
175
175-
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318
521
0
521
200
321
384
0
384
278
106
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0
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240
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343
343-
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0
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0
0
0
0
0
0
659
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 101
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4105
Haus für Kinder Oselstr. 39,
Neubau 3 KRIG/ 1 KG/2 H
037 F - 1
PKi 2113
4647.5235
Haus für Kinder Bauernbräuweg
3 KRiG, 3 KG - Neubau,
Teileigentum (2.787)
S 306
038 N V 1
,SB,
4647.4040
Haus für Kinder Brantstr.,
4KRIG/4 KG/ 2 H Teileigentum
(3.662)
4647.2270
Krippe Schaffhauser Str. 17
Abriss und Neubau, Erw. von 4
auf 6 Krippen (Bauprogr. 2013)
PKi 1912
039 N V 1
040 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
6.290
0
6.290
675
5.615
612
0
612
0
612
5.678
0
5.678
675
5.003
1.213
0
1.213
0
1.213
2.700
0
2.700
0
2.700
1.200
0
1.200
375
825
565
0
565
300
265
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
739
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
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399
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399
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399
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399
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360
B
G
S
Z
St.A.
550
0
550
0
550
0
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0
0
550
0
550
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550
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550
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550
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510
B
G
S
Z
St.A.
5.210
0
5.210
198
5.012
12
0
12
0
12
5.198
0
5.198
198
5.000
1.000
0
1.000
0
1.000
2.600
0
2.600
0
2.600
800
0
800
100
700
798
0
798
98
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 102
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2365
Haus für Kinder Hardenstr. 18,
Neubau 3 KRIG (Bauprogr.)
041 F - 1
PKi 2421
4647.2295
Kinderhaus Spervogelstr. 12,
Instandsetzung 1 KRIG/1,5 KG
042 G V 1
PKi 13/1
4647.5255
Haus für Kinder
Aubing-Ost-Nord, 3 KG/3 H Neubau (Bauprogramm 2013)
043 F - 1
S 368 ,SB,
PKi 2210
4647.5245
Haus für Kinder Baumkirchen I
(Mitte) 2 KRIG/2 KG/1 H Neubau (Bauprogramm 2013)
S 342
,SB,
044 G V 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
807
807-
0
0
0
596
596-
0
0
0
211
211-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
211-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.650
0
2.650
395
2.255
535
0
535
0
535
2.115
0
2.115
395
1.720
300
0
300
0
300
1.115
0
1.115
0
1.115
700
0
700
195
505
0
0
0
200
200-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.840
0
4.840
850
3.990
0
0
0
0
0
4.840
0
4.840
850
3.990
1.000
0
1.000
0
1.000
2.600
0
2.600
0
2.600
913
0
913
400
513
327
0
327
400
73-
0
0
0
50
50-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
B
G
S
Z
St.A.
4.670
0
4.670
613
4.057
28
0
28
0
28
4.642
0
4.642
613
4.029
450
0
450
0
450
2.381
0
2.381
0
2.381
700
0
700
200
500
661
0
661
300
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
786
450
0
450
113
337
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 103
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.1275
Haus für Kinder
Ilse-Fehling-Str. (ehem.
Aubing-Ost-Str. II) Neubau 3
KRIG/ 2 KG(Bauprogramm 2013)
045 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
4.280
0
4.280
563
3.717
0
0
0
0
0
4.280
0
4.280
563
3.717
740
0
740
0
740
1.301
0
1.301
0
1.301
1.620
0
1.620
200
1.420
619
0
619
200
419
B
G
S
Z
St.A.
3.400
0
3.400
500
2.900
174
0
174
0
174
3.226
0
3.226
500
2.726
253
0
253
0
253
2.973
0
2.973
0
2.973
0
0
0
250
250-
0
0
0
250
250-
B
G
S
Z
St.A.
3.020
0
3.020
337
2.683
55
0
55
0
55
2.965
0
2.965
337
2.628
870
0
870
0
870
1.160
0
1.160
0
1.160
555
0
555
200
355
B
G
S
Z
St.A.
5.616
0
5.616
859
4.757
0
0
0
0
0
5.616
0
5.616
859
4.757
267
0
267
0
267
1.600
0
1.600
0
1.600
2.376
0
2.376
459
1.917
0
0
0
163
163-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
380
0
380
137
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581
800
0
800
200
600
573
0
573
200
373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.218
S 368 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1977
PKi 2210
4647.4160
Haus für Kinder
Rossittener-/Heuglingstr.
(Spatzenwinkel- /Pirolstr.),
Neubau 2 KRIG/2 KG,
(Bauprogramm 2013)
046 G V 1
SB,Beb.Pl.Nr. 2034
PKi 2210
4647.1415
Krippe Kazmairstr. 23-25;
Neubau 3 KRiG (Bauprogr. 2013)
4647.5300
Haus f. Kinder Funkkaserne IV
Neubau, 4 KG/ 4 KRIG
(Bauprogr. 2013)
S 207
,EM,
047 F - 1
048 V V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 104
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5305
Haus f. Kinder
Kistlerhof-/Höhenrainer Str.
Neubau 2 KG/ 4KRIG, (Bauprogr.
2013)
S 461
049 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
4.330
0
4.330
680
3.650
193
0
193
0
193
4.137
0
4.137
680
3.457
1.250
0
1.250
0
1.250
1.863
0
1.863
0
1.863
624
0
624
300
324
400
0
400
300
100
0
0
0
80
80-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.003
B
G
S
Z
St.A.
3.480
0
3.480
354
3.126
11
0
11
0
11
3.469
0
3.469
354
3.115
1.147
0
1.147
0
1.147
1.333
0
1.333
0
1.333
500
0
500
200
300
489
0
489
154
335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
662
B
G
S
Z
St.A.
188
0
188
0
188
45
0
45
0
45
143
0
143
0
143
143
0
143
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
B
G
S
Z
St.A.
4.120
0
4.120
500
3.620
8
0
8
0
8
4.112
0
4.112
500
3.612
400
0
400
0
400
2.181
0
2.181
0
2.181
600
0
600
250
350
931
0
931
250
681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
765
,SB,Beb.Pl.Nr. 2063
4647.2400
Krippe Leberlestr., Neubau 4
KRIG (Bauprogramm 2013)
4647.2405
Krippe Fortnerstr. 18, Neubau
3 KRIG, Teileigentum (2.467)
4647.5315
Haus f. Kinder Hochäckerstr.
I, Neubau 2 KG / 3
KRIG,(Bauprogr. 2013)
050 V V 1
051 V V 1
052 G V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 105
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5335
Haus f. Kinder Belgradstr.
73-85 Neubau (3/ 2/ 0)
Teileigentum (2.775)
4647.5340
Haus f. Kinder
(Aubing-Ost-Str. III), JosephSuder-Bogen Neubau (3/ 2/ 0)
Teileigentum (2.775)
S 368
054 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
B
G
S
Z
St.A.
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
B
G
S
Z
St.A.
5.063
0
5.063
712
4.351
0
0
0
0
0
5.063
0
5.063
712
4.351
242
0
242
0
242
1.668
0
1.668
0
1.668
1.940
0
1.940
300
1.640
730
0
730
300
430
483
0
483
112
371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
821
B
G
S
Z
St.A.
3.290
0
3.290
354
2.936
125
0
125
0
125
3.165
0
3.165
354
2.811
945
0
945
0
945
1.407
0
1.407
0
1.407
493
0
493
150
343
320
0
320
204
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
417
,SB,
4647.5345
Haus f. Kinder Haidpark/ Am
Kiefernwald Neubau
(3KRIG/2KG/1H) (Bauprogr.
2013)
S 236
053 N V 1
055 N V 1
,
4647.2410
Krippe Krayweg, Neubau 4 KRIG,
(Bauprogr. 2013)
PKi 23/0
056 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 106
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2415
Krippe Hans-Goltz-Weg, Neubau
4 KRIG, (Bauprogr. 2013)
4647.5355
Haus f. Kinder Freisinger
Landstr. nördlich Neubau, 2 KG
/ 1 KRIG, Teileigentum (1.581)
S 400
057 F - 1
058 N V 1
,SB,
4647.2420
Krippe Helgastr. 8, Neubau 2
KRIG (Bauprogramm 2013)
059 G V 1
PKi 15/3
4647.4210
HfK auf dem Gelände des SZ
Meindlstr., Einrichtung,
(Abspaltung v. 2110.8150)
060 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.290
0
3.290
396
2.894
66
0
66
0
66
3.224
0
3.224
396
2.828
945
0
945
0
945
1.407
0
1.407
0
1.407
493
0
493
200
293
379
0
379
196
183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
397
B
G
S
Z
St.A.
224
0
224
0
224
0
0
0
0
0
224
0
224
0
224
224
0
224
0
224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
B
G
S
Z
St.A.
2.490
0
2.490
210
2.280
25
0
25
0
25
2.465
0
2.465
210
2.255
700
0
700
0
700
978
0
978
0
978
300
0
300
110
190
487
0
487
100
387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407
B
G
S
Z
St.A.
276
0
276
0
276
0
0
0
0
0
276
0
276
0
276
276
0
276
0
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 107
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5490
Haus für Kinder
Astrid-Lindgren-Str. 3 KRIG/3
KG
4647.4385
HfK Kreuzerweg 28, 2 KRIG/2
KG, Neubau (Bauprogramm 2014)
4647.5390
HfK Traunreuter-/Kopischstr.,
2 KRIG/2 KG, Neubau
(Bauprogramm 2014)
4647.5395
HfK Holtzendorffstr. 37, 2
KRIG/2 KG, Neubau (Bauprogramm
2014)
061 V V 1
062 N V 1
063 N V 1
064 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
213
0
213
0
213
0
0
0
0
0
213
0
213
0
213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
0
213
0
213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
B
G
S
Z
St.A.
3.740
0
3.740
500
3.240
0
0
0
0
0
3.740
0
3.740
500
3.240
180
0
180
0
180
1.078
0
1.078
0
1.078
1.584
0
1.584
100
1.484
539
0
539
200
339
359
0
359
200
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
B
G
S
Z
St.A.
3.740
0
3.740
500
3.240
0
0
0
0
0
3.740
0
3.740
500
3.240
180
0
180
0
180
1.078
0
1.078
0
1.078
1.584
0
1.584
100
1.484
539
0
539
200
339
359
0
359
200
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
B
G
S
Z
St.A.
3.740
0
3.740
500
3.240
0
0
0
0
0
3.740
0
3.740
500
3.240
180
0
180
0
180
1.078
0
1.078
0
1.078
1.584
0
1.584
100
1.484
539
0
539
200
339
359
0
359
200
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 108
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5400
Krippe Armanspergerstr. 3; 3
KRIG, Neubau (Bauprogramm
2014)
4647.1440
HfK St. Franziskus, Schönstr.
9, Neubau, 3 KG/2 H
(Bauprogramm 2014)
4647.5410
HfK Roggensteiner Weg 1; 2
KRIG/2KG (Bauprogramm 2014)
4647.5415
HfK Dülferstr., Neubau, 2
KRIG/2 KG (Bauprogramm 2014)
S 167 ,SB,
PKi 2421
065 N V 1
066 N V 1
067 N V 1
068 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
3.080
0
3.080
300
2.780
0
0
0
0
0
3.080
0
3.080
300
2.780
148
0
148
0
148
890
0
890
0
890
1.301
0
1.301
100
1.201
445
0
445
100
345
296
0
296
100
196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
481
B
G
S
Z
St.A.
4.280
0
4.280
658
3.622
8
0
8
0
8
4.272
0
4.272
658
3.614
197
0
197
0
197
1.230
0
1.230
0
1.230
1.821
0
1.821
258
1.563
615
0
615
200
415
409
0
409
200
209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
B
G
S
Z
St.A.
3.740
0
3.740
500
3.240
0
0
0
0
0
3.740
0
3.740
500
3.240
180
0
180
0
180
1.225
0
1.225
0
1.225
1.437
0
1.437
200
1.237
539
0
539
200
339
359
0
359
100
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
B
G
S
Z
St.A.
3.740
0
3.740
500
3.240
0
0
0
0
0
3.740
0
3.740
500
3.240
180
0
180
0
180
1.225
0
1.225
0
1.225
1.437
0
1.437
200
1.237
539
0
539
200
339
359
0
359
100
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 109
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5405
HfK Friedrichshafener Str., 3
KRIG/2KG, Neubau (Bauprogramm
2014)
4647.1215
KT Waldschulstr. 20, Neubau, 2
KG (Bauprogramm 2014)
069 N V 1
070 N V 1
PKi 1530
4647.2340
HfK Kidlerplatz 5, 6 KRIG/6 KG
(Bauprogramm 2014)
071 N V 1
PKi 06
4647.4190
HfK Gerberau, Neubau, 2 KRIG/2
KG/1 H (Bauprogramm 2014)
SB,
072 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
4.280
0
4.280
564
3.716
0
0
0
0
0
4.280
0
4.280
564
3.716
205
0
205
0
205
1.411
0
1.411
0
1.411
1.640
0
1.640
200
1.440
615
0
615
200
415
409
0
409
164
245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
963
B
G
S
Z
St.A.
2.070
0
2.070
311
1.759
0
0
0
0
0
2.070
0
2.070
311
1.759
100
0
100
0
100
676
0
676
0
676
797
0
797
150
647
299
0
299
100
199
198
0
198
61
137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319
B
G
S
Z
St.A.
6.160
0
6.160
1.300
4.860
0
0
0
0
0
6.160
0
6.160
1.300
4.860
294
0
294
0
294
1.765
0
1.765
0
1.765
2.630
0
2.630
600
2.030
883
0
883
350
533
588
0
588
350
238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
B
G
S
Z
St.A.
4.660
0
4.660
613
4.047
0
0
0
0
0
4.660
0
4.660
613
4.047
224
0
224
0
224
1.525
0
1.525
0
1.525
1.792
0
1.792
200
1.592
672
0
672
213
459
447
0
447
200
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
781
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 110
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5220
Haus für Kinder Birketweg West I, Eisnergut- bogen)
Neubau 2 KRIG/3 KG
(Bauprogramm) (Restabwicklung
Zuschuss)
S 225 ,
PKi 9/13
073 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
892
892-
0
0
0
590
590-
0
0
0
302
302-
0
0
0
302
302-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
234-
0
0
0
234
234-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.008
269
0
269
0
269
122
0
122
0
122
147
0
147
0
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
Beb.Pl.Nr. 1926 A
4647.4115
Haus für Kinder
Schimmelweg/Burgauer Str.
Neubau 4 KRIG/ 3 KG
(Bauprogr.) (R)
Restabwicklung, Zuschuss
074 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
3.873
0
3.873
1.440
2.433
3.873
0
3.873
1.206
2.667
B
G
S
Z
St.A.
269
0
269
0
269
0
0
0
0
0
PKi 1323
4647.5010
Haus für Kinder Mainzer Str.
14, Neubau 2 KRIG/2 KG
Teileigentum (2.015)
SB,Beb.Pl.Nr. 2029
PKi 4/10
075 V V 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 111
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4030
Haus für Kinder Robinienstr.,
Neubau, 4 KRIG, 2 KG
(Bauprogr.)
4647.4035
Haus für Kinder
Tollkirschenweg, Neubau 4 KRIG
2, KG (Bauprogr.) (R)
076 F - 1
077 F - 1
SB,Beb.Pl.Nr. 1503G
4647.5050
KT Paul-Huml-Bogen
(Paul-Preuß-Str.) Neubau 2 KG
(Bauprogramm 2012)
078 F - 1
SB,Beb.Pl.Nr. 1890
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.257
1.257-
0
0
0
937
937-
0
0
0
320
320-
0
0
0
167
167-
0
0
0
0
0
0
0
0
153
153-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.257
1.257-
0
0
0
914
914-
0
0
0
343
343-
0
0
0
188
188-
0
0
0
0
0
0
0
0
155
155-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.944
0
1.944
170
1.774
1.822
0
1.822
90
1.732
122
0
122
80
42
122
0
122
70
52
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.965
0
1.965
170
1.795
1.912
0
1.912
90
1.822
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKi 2411
4647.5190
Kita Hans-Goltz-Weg,
(Stahl./Obere Mühlstr.) Neubau
2 KG (Bauprogramm 2012)
Beb.Pl.Nr. 1992
PKi 2112
079 F - 1
53
0
53
80
27-
53
0
53
70
17-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 112
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.1030
KT An der Schäferwiese 5,
Neubau, 3 KG (4641.8090)
Restabwicklung - Zuschuss
080 F - 1
S 212 ,SB,
PKi 2111
4647.2035
Krippe Bertholdstr. 12 (ehem.
10) Neubau, 3 KRIG (4642.7590)
(Restabwicklung - Zuschuss)
S 205 ,
PKi 11/2
081 F - 1
Beb.Pl.Nr. 1592 B
4647.5070
HfK Dientzenhoferstr., Neubau,
2 KRIG, 2 KG, 2 H (4645.8290)
(Restabwicklung - Zuschuss)
082 F - 1
S 125 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1898 A
PKi 1112
4647.5075
Haus für Kinder
Agnes-Bernauer-Str. 187,
Neubau, 2KRIG/2 KG (4645.7740)
(Restabwicklung - Zuschuss)
S 258 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1897
PKi 2122
083 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
280
280-
0
0
0
193
193-
0
0
0
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87-
0
0
0
87
87-
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
770
770-
0
0
0
616
616-
0
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154-
0
0
0
154
154-
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
828
828-
0
0
0
661
661-
0
0
0
167
167-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
709
709-
0
0
0
644
644-
0
0
0
65
65-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
65-
0
0
0
167
167-
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 113
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2350
Krippe Klara-Ziegler-Bogen /
Im Gefilde, Neubau 4 KRIG
(Bauprogr.) (R)
(Restabwicklung - Zuschuss)
S 249
084 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.076
1.076-
0
0
0
861
861-
0
0
0
215
215-
0
0
0
215
215-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
912
912-
0
0
0
837
837-
0
0
0
75
75-
0
0
0
75
75-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,
4647.5030
Haus für Kinder
Fritz-Baer-Str. 15, Neubau, 2
KRIG/3 KG/2 H (Restabwicklung
Zuschüsse)
085 F - 1
PKi 1912
4647.5320
Haus f. Kinder Hochäckerstr.
II, (3KRIG/3KG) und offene
Einrichtung für Jugendliche
und Heranwachsende, Neubau
4647.4215
Haus für Kinder Isoldenstr.,
Pavillon, 3 KRIG/2 KG
086 N V -
087 G V 1
B
G
S
Z
St.A.
6.550
0
6.550
0
6.550
0
0
0
0
0
6.550
0
6.550
0
6.550
217
0
217
0
217
3.333
0
3.333
0
3.333
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.675
0
3.675
0
3.675
0
0
0
0
0
3.675
0
3.675
0
3.675
300
0
300
0
300
2.181
0
2.181
0
2.181
1.194
0
1.194
0
1.194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 114
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4220
2 Häuser für Kinder
Zschokkestr. Neubau, (Nord 2
KRIG/3KG;West 2 Krig/3KG/1H),
Interimsbau (Einrichtung West=
4647.4225)
4647.5420
Haus f. Kinder, Pretzfelder
Str., Interimscontainer
4647.5440
Haus für Kinder Planegger
Straße /
Josef-Osterhuber-Platz ( 2
KRIG/ 3 KG)
088 G V 1
089 G V 1
090 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
11.600
0
11.600
0
11.600
0
0
0
0
0
11.600
0
11.600
0
11.600
594
0
594
0
594
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0
6.006
0
6.006
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.300
0
2.300
0
2.300
0
0
0
0
0
2.300
0
2.300
0
2.300
300
0
300
0
300
1.115
0
1.115
0
1.115
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0
885
0
885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
358
0
358
0
358
0
0
0
0
0
358
0
358
0
358
0
0
0
0
0
358
0
358
0
358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 115
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4140
Haus für Kinder
Hölty-/Jean-Paul-Richter-Str.,
2 KRIG/2 KG/1 H, Teileigentum
(2.700)
091 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
301
0
301
0
301
235
0
235
0
235
66
0
66
0
66
66
0
66
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
866
866-
0
0
0
595
595-
0
0
0
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271-
0
0
0
185
185-
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0
0
0
0
0
0
0
86
86-
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
240
240-
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0
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192
192-
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0
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48-
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0
0
48
48-
0
0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.251
1.251-
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0
0
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886-
0
0
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365-
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0
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87-
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0
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278-
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
SB,
PKi 07/2
4647.2370
Krippe Lauthstr., Neubau 3
KRIG (Bauprogr. 2012)
4647.1015
KT Schlesierstraße , Neubau, 3
KG
092 F - 1
093 F - 1
Beb.Pl.Nr. 1522
PKi 1610
4647.4155
Haus für Kinder Waldwiesenstr.
27, Neubau 4 KRIG/ 2 KG
(Bauprogr.)
PKi 2002
094 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
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Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4120
Haus für Kinder Denninger
Str./ Friedrich-Eckart-Str.,
Neubau 2 KRIG/ 2 KG/ 1 H
(Bauprogr.)
095 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
793
793-
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0
0
566
566-
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0
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227-
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0
0
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186-
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41-
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0
0
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0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
72
72-
0
0
0
25
25-
0
0
0
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47-
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0
33
33-
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.597
1.597-
0
0
0
1.258
1.258-
0
0
0
339
339-
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0
0
135
135-
0
0
0
0
0
0
0
0
204
204-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.559
0
2.559
1.076
1.483
2.559
0
2.559
841
1.718
0
0
0
235
235-
0
0
0
128
128-
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0
0
0
0
0
0
0
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107-
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKi 1322
4647.5380
Haus f. Kinder, Sudermannallee
5; Brandschutz
4647.4070
Haus für Kinder Feldbergstr.
89 (I u. II), Neubau, 4KRIG/3
KG/4 H, 1 Amtsmeisterwohnung
(Restabwicklung - Zuschuss)
096 N V -
097 F - 1
S 154 ,SB,
PKi 1522
4647.4045
Krippe Galopperstr., Neubau 4
KRIG (Bauprogr. 2011)
098 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
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Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4020
Haus für Kinder
Hugo-Lang-Bogen, Neubau 4 KRIG
2 KG 2 H (Bauprogr.)
4647.2305
Krippe Brentanostr. 30, Neubau
3 KRIG (Bauprogr.)
4647.2280
Krippe Ostpreußenstr., Neubau
4 KriG (Bauprogr.)
099 F - 1
100 F - 1
101 F - 1
PKi 13/2
4647.2275
Krippe Kastelburgstraße,
Neubau 4 KRIG, (Bauprogr.)
G 5/22 ,
PKi 22/1
Beb.Pl.Nr. 0211B
102 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.396
1.396-
0
0
0
1.045
1.045-
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351-
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190-
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161-
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B
G
S
Z
St.A.
0
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807
807-
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646-
0
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161
161-
0
0
0
161
161-
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0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.128
1.128-
0
0
0
866
866-
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262-
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262
262-
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0
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B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.076
1.076-
0
0
0
805
805-
0
0
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271-
0
0
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271
271-
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 118
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2050
Krippe Gruithuisenstraße,
Neubau, 4 KRIG (Restabwicklung
Zuschüsse)
103 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.074
1.074-
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0
0
832
832-
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242-
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242
242-
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.076
1.076-
0
0
0
861
861-
0
0
0
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215-
0
0
0
215
215-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
360
360-
0
0
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50
50-
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0
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310-
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0
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245-
0
0
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0
0
0
0
65
65-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
300
300-
0
0
0
240
240-
0
0
0
60
60-
0
0
0
35
35-
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKi 23/0
4647.2010
Krippe Leutstettener Str. 88,
4 KRIG, Neubau (Bauprogr.)
104 F - 1
PKi 19/2
4647.1105
KT Paul-Gerhardt-Allee/
von-Frays-Str., Neubau 3 KG /
2 H (Bauprogr.)
105 F - 1
PKi 2113
4647.1095
KT Schöllstraße; Systembau mit
4 Hortgruppen (4641.8680)
PKi 2301
106 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 119
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2345
Krippe Murnauer Str. 100,
Neubau 3 KRIG (Bauprogr.)
107 F - 1
PKi 70
4647.2335
Krippe Donaustaufer Str.
17-19, Neubau 4 KRIG
(Bauprogr.)
108 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
807
807-
0
0
0
646
646-
0
0
0
161
161-
0
0
0
120
120-
0
0
0
0
0
0
0
0
41
41-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.128
1.128-
0
0
0
777
777-
0
0
0
351
351-
0
0
0
351
351-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.076
1.076-
0
0
0
803
803-
0
0
0
273
273-
0
0
0
273
273-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.076
1.076-
0
0
0
861
861-
0
0
0
215
215-
0
0
0
160
160-
0
0
0
0
0
0
0
0
55
55-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKi 101
4647.2330
Krippe Anton-Geisenhofer-Str.
(Bajuwaren III) Neubau 4 KRIG
(Bauprogr.)
109 F - 1
PKi 152
4647.2325
Krippe Scheuerlinstr. 13-15,
Neubau, 4 KRIG (Bauprogr.)
PKi 212
110 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 120
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2320
Krippe
Himmelschlüssel-/Lassallestr.,
Neubau 3 KRIG (Bauprogr.)
111 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
812
812-
0
0
0
677
677-
0
0
0
135
135-
0
0
0
94
94-
0
0
0
0
0
0
0
0
41
41-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
807
807-
0
0
0
646
646-
0
0
0
161
161-
0
0
0
120
120-
0
0
0
0
0
0
0
0
41
41-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
807
807-
0
0
0
631
631-
0
0
0
176
176-
0
0
0
135
135-
0
0
0
0
0
0
0
0
41
41-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
100
100-
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100-
0
0
0
70
70-
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKi 241
4647.2315
Krippe Gustav-Meyrink-Str.
(Alte Allee) Neubau 4 KRIG
(Bauprogr.)
112 F - 1
S 212 ,
PKi 211
4647.2310
Krippe Teutonenstr.21, Neubau
3 KRIG (Bauprogr.)
113 F - 1
PKi 19/2
4647.1375
KG Franz-Nissl-Str. 57,
Brandschutzmaßnahme
114 N V -
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 121
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4010
Haus für Kinder
Frauendorferstr. 32,
(Beer-Walbrunn-Str.), Neubau 4
KRIG 2 KG (Bauprogr.)
115 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
1.246
1.246-
0
0
0
951
951-
0
0
0
295
295-
0
0
0
112
112-
0
0
0
0
0
0
0
0
183
183-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKi 2112
Summe
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
B
G
449.413
0
148.818
0
282.009
0
54.016
0
94.552
0
68.144
0
38.129
0
27.168
0
18.586
0
0
0
S
449.413
148.818
282.009
54.016
94.552
68.144
38.129
27.168
18.586
0
32.160
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 122
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4680 Sonstige Einrichtungen der
Jugendhilfe
4680.4092
Kinder- und Familienzentrum
Hochäckerstr.
Einrichtungskosten
4680.4073
Familien- und Beratungszentrum
u. mobile Tagesbetreuung für
Kinder Pöllatstr., EEK (Bauk.
0640.4073)
4680.4105
Familien-/Beratungszentrum
Friedenheim, Ludlstr., EEK
002 I V -
003 I O 1
004 V O 1
B
G
S
Z
St.A.
135
0
135
0
135
0
0
0
0
0
135
0
135
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
135
0
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
145
0
145
0
145
0
0
0
0
0
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
B
G
S
Z
St.A.
160
0
160
0
160
0
0
0
0
0
160
0
160
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
160
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 123
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4680.7570
Clean-Projekt-Neuhausen,
Andréestr. 5,
Inv.kostenzuschuss f. Umbauu. Brandschutzmaßnahmen
Summe
4680 Sonstige Einrichtungen der
Jugendhilfe
Summe
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
005 N O -
B
G
S
Z
St.A.
47
0
47
0
47
0
0
0
0
0
47
0
47
0
47
47
0
47
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
487
0
0
0
487
0
192
0
0
0
295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
487
0
487
192
0
295
0
0
0
0
B
G
450.470
0
148.818
0
283.066
0
54.658
0
94.672
0
68.439
0
38.129
0
27.168
0
18.586
0
0
0
S
450.470
148.818
283.066
54.658
94.672
68.439
38.129
27.168
18.586
0
0
4
32.164
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 124
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
47
Förderung von anderen
Trägern
4701 Förderung der
Wohlfahrtspflege Altenhilfen
4701.3780
Investitionsförderung an
vollstationäre Einrichtungen
im Rahmen des PflegeVG (bP bis
2018)
4701.3782
Investitionsförderung an
teilstationäre Einrichtungen
im Rahmen des PflegeVG (bP
2020)
Summe
4701 Förderung der
Wohlfahrtspflege Altenhilfen
001 I V 1
002 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
45.049
0
45.049
0
45.049
18.916
0
18.916
0
18.916
26.133
0
26.133
0
26.133
4.000
0
4.000
0
4.000
8.470
0
8.470
0
8.470
8.469
0
8.469
0
8.469
5.194
0
5.194
0
5.194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
800
0
800
0
800
200
0
200
0
200
600
0
600
0
600
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
45.849
0
19.116
0
26.733
0
4.100
0
8.570
0
8.569
0
5.294
0
200
0
0
0
0
0
S
45.849
19.116
26.733
4.100
8.570
8.569
5.294
200
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 125
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4706 Förderung der
Wohlfahrtspflege - versch.
Angebote
4706.7550
Ausweitung der Plätze in
Kindertagespflege in Familien
mit Ersatzbetreuung
4706.7530
Umbau und Ersteinrichtung für
TKT 6 + 7
4706.7540
Investitionskostenzuschuss f.
eine Tagesbetreuung für
Mütter/Väter mit
minderjährigen Kindern
001 I O 1
002 I O 1
003 I O 1
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
380
0
380
0
380
0
0
0
0
0
380
0
380
0
380
380
0
380
0
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
64
0
64
0
64
0
0
0
0
0
64
0
64
0
64
64
0
64
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 126
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4706.4101
Familienzentrum Heidetreff,
Karl-Köglsperger-Str.,
4706.7520
Pauschale zur
Investitionskostenförderung
Großtagspflege
Summe
4706 Förderung der
Wohlfahrtspflege - versch.
Angebote
004 I O 1
005 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
B
G
S
Z
St.A.
330
0
330
0
330
0
0
0
45
45-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330
0
330
0
330
0
0
0
45
45-
330
0
330
0
330
0
0
0
45
45-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
874
0
0
0
874
0
874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
874
0
874
874
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 127
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4707 Förderung der
Wohlfahrtspflege - versch.
Angebote
4707.7550
Wasserburger Landstr. 133,
Katholischer
Männerfürsorgeverein,
Inv.kostenzuschuss
4707.7570
Bayerisches Zentrum für
Transkulturelle Medizin,
Inv.kostenzuschuss f.
EDV-Ausstattung
Summe
4707 Förderung der
Wohlfahrtspflege - versch.
Angebote
001 N O -
002 N O -
B
G
S
Z
St.A.
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
51
0
0
0
51
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
51
0
51
51
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 128
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
47
Förderung von anderen
Trägern
B
G
46.774
0
19.116
0
27.658
0
5.025
0
8.570
0
8.569
0
5.294
0
200
0
0
0
0
0
S
46.774
19.116
27.658
5.025
8.570
8.569
5.294
200
0
0
B
G
661.036
0
243.638
0
398.734
0
95.330
0
126.156
0
89.233
0
54.572
0
33.443
0
18.664
0
0
0
S
661.036
243.638
398.734
95.330
126.156
89.233
54.572
33.443
18.664
0
0
Summe Einzelplan 4
37.128
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 129
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 5
50
Gesundheitsverwaltung
5000 Gesundheit
5000.7040
Mietereinbauten
Schwanthalerstraße 69
Summe
5000 Gesundheit
Summe
50
Gesundheitsverwaltung
002 F - -
B
G
S
Z
St.A.
721
0
721
0
721
0
0
0
0
0
721
0
721
0
721
721
0
721
0
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
721
0
0
0
721
0
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
721
0
721
721
0
0
0
0
0
0
B
G
721
0
0
0
721
0
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
721
0
721
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 130
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
55
Förderung des Sports
5500 Sportamt, Sportförderung
5500.7630
Pauschale für Investitionen
verschiedener Sportvereine
(R12) (R13) (R14)
5500.8060
Neubau einer Kletteranlage,
Werner-Heisenberg- Allee
(BA12) (R14 v. Pausch.)
5500.8340
SV Neuperlach Mü. e. V., Bau
e. 3-fach-Sporth. mit Kletteru. Boulderanlage, Bert-BrechtAllee (BA 16) (R14 v. Pausch.)
004 I O 1
005 I O -
006 I O -
B
G
S
Z
St.A.
27.174
0
27.174
0
27.174
0
0
0
0
0
23.174
0
23.174
0
23.174
3.674
0
3.674
0
3.674
7.500
0
7.500
0
7.500
4.000
0
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.230
0
4.230
0
4.230
1.255
0
1.255
0
1.255
2.975
0
2.975
0
2.975
2.975
0
2.975
0
2.975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.828
0
3.828
0
3.828
280
0
280
0
280
3.548
0
3.548
0
3.548
3.548
0
3.548
0
3.548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 131
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
5500 Sportamt, Sportförderung
B
G
35.232
0
1.535
0
29.697
0
10.197
0
7.500
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
0
0
S
35.232
1.535
29.697
10.197
7.500
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 132
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5520 Olympiapark
5520.3851
Investitionszuschuss an die
Olympiapark München GmbH (R)
Summe
5520 Olympiapark
Summe
55
Förderung des Sports
001 I S 1
B
G
S
Z
St.A.
3.881
0
3.881
0
3.881
0
0
0
0
0
2.761
0
2.761
0
2.761
862
0
862
0
862
483
0
483
0
483
472
0
472
0
472
472
0
472
0
472
472
0
472
0
472
472
0
472
0
472
648
0
648
0
648
B
G
3.881
0
0
0
2.761
0
862
0
483
0
472
0
472
0
472
0
472
0
648
0
S
3.881
0
2.761
862
483
472
472
472
472
648
B
G
39.113
0
1.535
0
32.458
0
11.059
0
7.983
0
4.472
0
4.472
0
4.472
0
4.472
0
648
0
S
39.113
1.535
32.458
11.059
7.983
4.472
4.472
4.472
4.472
648
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 133
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
56
Eigene Sportstätten
5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße
5620.7560
Stadion an der Grünwalder
Str., Neubau einer
Sicherheitszentrale (BA 18)
Summe
5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße
003 G O 1
B
G
S
Z
St.A.
2.260
0
2.260
0
2.260
15
0
15
0
15
2.245
0
2.245
0
2.245
450
0
450
0
450
1.135
0
1.135
0
1.135
330
0
330
0
330
330
0
330
0
330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
2.260
0
15
0
2.245
0
450
0
1.135
0
330
0
330
0
0
0
0
0
0
0
S
2.260
15
2.245
450
1.135
330
330
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 134
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5640 Bezirkssportanlagen und
sonst. Sporteinrichtungen
5640.1050
Pauschale für
Investitionsmaßnahmen zur
Sicherung der städt.
Sportinfrastruktur
5640.7940
Bezirkssportanlage
Rudolf-Zorn-Straße, (BA 16),
(jetzt: Max-Reinhardt-Weg
28)Ausbau d. Sportanlage
5640.7960
Bezirkssportanlage
Bert-Brecht-Allee 17, (BA 16),
Modernisierung
004 B S 1
005 F - 1
006 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
46.209
0
46.209
0
46.209
0
0
0
0
0
38.209
0
38.209
0
38.209
4.329
0
4.329
0
4.329
7.398
0
7.398
0
7.398
8.820
0
8.820
0
8.820
9.662
0
9.662
0
9.662
8.000
0
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.294
0
6.294
0
6.294
5.294
0
5.294
0
5.294
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.132
0
3.132
55
3.077
1.898
0
1.898
0
1.898
1.234
0
1.234
55
1.179
734
0
734
0
734
500
0
500
0
500
0
0
0
55
55-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 135
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5640.8010
BSA Graubündener Str. 110,
(BA19), Großinstandsetzung des
Kunstrasenplatzes
5640.8020
Freisportanlage Sieboldstr. 4,
(BA 5), Modernisierung der
Freisportflächen (Restabwickl.
Zuschüsse)
5640.7970
Bezirkssportanlage Kronwinkler
Str. 25, (BA 22), Neubau e.
Kunstrasenplatzes
(Kunstrasenpaket 1)
5640.8080
BSA Wolkerweg 17, (BA
20),Neubau e. Kunstrasenpl.
(Kunstrasenpaket 1)
007 F - 1
008 F - 1
009 G S 1
010 G S 1
B
G
S
Z
St.A.
995
0
995
60
935
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
195
195-
627
0
627
0
627
0
0
0
50
50-
368
0
368
60
308
368
0
368
0
368
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
145-
0
0
0
145
145-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.100
0
2.100
0
2.100
2
0
2
0
2
2.098
0
2.098
0
2.098
700
0
700
0
700
1.198
0
1.198
0
1.198
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.900
0
1.900
85
1.815
3
0
3
0
3
1.897
0
1.897
85
1.812
650
0
650
0
650
1.067
0
1.067
0
1.067
180
0
180
45
135
0
0
0
40
40-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 136
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5640.8120
BSA Heinrich-Wieland-Str., (BA
16), Modernisierung d.
Freisportfl. einschl.
Kunstrasenpl. (Kunstrasenpaket
1)
5640.8140
Bezirkssportanlage
Meyerbeerstr. , (BA 21),
Erneuerung d. Kunstrasenpl.
(Kunstrasenpaket 1)
5640.8040
Sanierung/Teilneubau des
Hockeyleistungszentrum
Eberwurzstr. 28 (BA 24)
Summe
5640 Bezirkssportanlagen und
sonst. Sporteinrichtungen
011 F - 1
012 G S 1
601 P O 2
B
G
S
Z
St.A.
1.630
0
1.630
67
1.563
0
0
0
0
0
1.630
0
1.630
67
1.563
1.000
0
1.000
0
1.000
480
0
480
0
480
150
0
150
37
113
0
0
0
30
30-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.610
0
1.610
63
1.547
3
0
3
0
3
1.607
0
1.607
63
1.544
700
0
700
0
700
757
0
757
0
757
150
0
150
33
117
0
0
0
30
30-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
10.100
0
10.100
0
10.100
195
0
195
0
195
8.965
0
8.965
0
8.965
100
0
100
0
100
285
0
285
0
285
3.080
0
3.080
0
3.080
4.000
0
4.000
0
4.000
1.500
0
1.500
0
1.500
940
0
940
0
940
0
0
0
0
0
121
B
G
73.970
0
8.022
0
57.008
0
8.581
0
12.685
0
12.580
0
13.662
0
9.500
0
8.940
0
0
0
S
73.970
8.022
57.008
8.581
12.685
12.580
13.662
9.500
8.940
0
121
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 137
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
56
Eigene Sportstätten
B
G
76.230
0
8.037
0
59.253
0
9.031
0
13.820
0
12.910
0
13.992
0
9.500
0
8.940
0
0
0
S
76.230
8.037
59.253
9.031
13.820
12.910
13.992
9.500
8.940
0
121
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 138
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
58
Park- und Gartenanlagen
5800 Alleen und Anlagen
5800.1870
Erneuerung der Wegeaufgänge u.
Regen. der Vegetationsdecke
entlang des Isarhanges
5800.1010
Pauschale für Kinderspiel- und
Bolzplätze
5800.1000
Pauschale für Grünanlagen
5800.1100
Pauschale für große Grün- und
Gewässerausbaumaßnahmen
001 B S 1
002 B V 1
003 B V 1
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
205
0
205
0
205
0
0
0
0
0
164
0
164
0
164
0
0
0
0
0
41
0
41
0
41
41
0
41
0
41
41
0
41
0
41
41
0
41
0
41
41
0
41
0
41
0
0
0
0
0
2
B
G
S
Z
St.A.
3.412
0
3.412
0
3.412
0
0
0
0
0
2.828
0
2.828
0
2.828
584
0
584
0
584
538
0
538
0
538
538
0
538
0
538
584
0
584
0
584
584
0
584
0
584
584
0
584
0
584
0
0
0
0
0
44
B
G
S
Z
St.A.
3.450
0
3.450
0
3.450
0
0
0
0
0
2.875
0
2.875
0
2.875
575
0
575
0
575
575
0
575
0
575
575
0
575
0
575
575
0
575
0
575
575
0
575
0
575
575
0
575
0
575
0
0
0
0
0
51
B
G
S
Z
St.A.
864
0
864
0
864
0
0
0
0
0
720
0
720
0
720
144
0
144
0
144
144
0
144
0
144
144
0
144
0
144
144
0
144
0
144
144
0
144
0
144
144
0
144
0
144
0
0
0
0
0
11
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 139
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.9920
Vorlaufende Planungskosten,
Pauschale
5800.1130
Ökologisches Rahmenkonzept,
Entsiegelungsprogramm
5800.3870
Zuschüsse für
Innenhofbegrünung
5800.9000
Maßnahmen in
Sanierungsgebieten
005 B V 1
006 B O 1
007 I O 1
008 B U 1
B
G
S
Z
St.A.
780
0
780
0
780
0
0
0
0
0
650
0
650
0
650
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
750
0
750
0
750
150
0
150
0
150
150
0
150
0
150
150
0
150
0
150
150
0
150
0
150
150
0
150
0
150
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
8
B
G
S
Z
St.A.
138
0
138
0
138
0
0
0
0
0
115
0
115
0
115
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
0
0
0
0
0
2
B
G
S
Z
St.A.
1.715
0
1.715
606
1.109
915
0
915
246
669
800
0
800
360
440
700
0
700
360
340
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 140
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.7925
Freiham, öffentliche Grün- und
Ausgleichsflächen
S 262
,SF,Beb.Pl.Nr. 1916 A
5800.8035
Neugestaltung Marienhof
5800.8115
Freiham, Gleislagerbiotop
Neuaubing
S 262
010 N S 1
011 N U 1
,SF,Beb.Pl.Nr. 1916 A
5800.8135
Öffentliche Grünflächen "Am
Kiefernwald"
S 236
009 F - 1
,
Beb.Pl.Nr. 1953
012 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
10.005
0
10.005
0
10.005
2.486
0
2.486
0
2.486
7.519
0
7.519
0
7.519
2.150
0
2.150
0
2.150
3.100
0
3.100
0
3.100
1.485
0
1.485
0
1.485
784
0
784
0
784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
641
B
G
S
Z
St.A.
382
0
382
0
382
362
0
362
0
362
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.382
0
1.382
0
1.382
18
0
18
0
18
1.310
0
1.310
0
1.310
11
0
11
0
11
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.249
0
1.249
0
1.249
54
0
54
0
54
0
0
0
0
0
100
B
G
S
Z
St.A.
760
0
760
0
760
288
0
288
0
288
472
0
472
0
472
402
0
402
0
402
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 141
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.8175
Postwiese u. umliegende
öffentl. Grünfl. zw.
Donnersberger - und
Friedenheimer Brücke
S 225
,
015 F - 1
,SF,Beb.Pl.Nr. 1976
5800.8265
Öffentliche Grünfläche
Domagkstraße, Funkkaserne
S 207
014 P U 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E
5800.8240
Jugendspielflächen
Schwablhofstr.
S 296
B
G
S
Z
St.A.
305
0
305
0
305
107
0
107
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198
0
198
0
198
0
0
0
0
0
78
B
G
S
Z
St.A.
2.690
0
2.690
0
2.690
199
0
199
0
199
2.491
0
2.491
0
2.491
250
0
250
0
250
1.600
0
1.600
0
1.600
641
0
641
0
641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
B
G
S
Z
St.A.
730
0
730
0
730
206
0
206
0
206
524
0
524
0
524
380
0
380
0
380
79
0
79
0
79
65
0
65
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
B
G
S
Z
St.A.
415
0
415
0
415
165
0
165
0
165
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beb.Pl.Nr. 1926 A
5800.8195
Ackermannbogen - 4. BA
Öffentl. Grünflächen der
Urbanen Mitte
S 204
013 V U 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
016 N U 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 142
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.8235
Grünanlage Neuherbergstr. 28
S 441
,EM,Beb.Pl.Nr. 1779 A
5800.8220
Schwablhofstraße - westl.,
Ausgleichsflächen
S 296
017 N U 1
018 F - 1
,SF,Beb.Pl.Nr. 1976
5800.8205
Ausgleichsfläche
Trollblumenstraße
021 F - 1
SB,Beb.Pl.Nr. 1933
5800.8270
Grünfläche mit
Spieleinrichtungen an der
Colmarer Straße und Koppstraße
SB,Beb.Pl.Nr. 1930 B
022 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
1.187
0
1.187
0
1.187
19
0
19
0
19
1.168
0
1.168
0
1.168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.168
0
1.168
0
1.168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
B
G
S
Z
St.A.
345
0
345
0
345
329
0
329
0
329
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
B
G
S
Z
St.A.
103
0
103
0
103
93
0
93
0
93
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
B
G
S
Z
St.A.
590
0
590
0
590
393
0
393
0
393
197
0
197
0
197
53
0
53
0
53
100
0
100
0
100
44
0
44
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 143
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.8330
Aktive Zentren, Truderinger
Str. 323-325
5800.8285
Aktive Zentren - Würm Grünzug,
zw. Kaflerstr. und
Bodenseestr. (Manzingerweg)
5800.8305
Jugend- und
Freizeiteinrichtung
Theresienwiese
5800.8215
Jugendspieleinrichtung
Horst-Salzmann-Weg
023 G O 1
024 G S 1
025 F - 1
026 P U 1
B
G
S
Z
St.A.
393
0
393
182
211
12
0
12
1
11
381
0
381
181
200
301
0
301
181
120
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
B
G
S
Z
St.A.
498
0
498
237
261
30
0
30
6
24
468
0
468
231
237
385
0
385
231
154
83
0
83
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
B
G
S
Z
St.A.
495
0
495
0
495
401
0
401
0
401
94
0
94
0
94
34
0
34
0
34
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
B
G
S
Z
St.A.
409
0
409
0
409
11
0
11
0
11
398
0
398
0
398
18
0
18
0
18
300
0
300
0
300
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 144
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.8275
Ostpark - Großinstandsetzung
zentraler Spielplatz und
Errichtung einer winterfesten
Toilettenanlage
5800.8300
Aufwertung Arnulfpark
5800.8295
Münchner Freiheit, Sanierung
des Spielplatzes
5800.8280
Baumaßnahmen zur Sicherung und
messtechnischen Überwachung
des Isarhanges - Ostufer
027 F - 1
028 F - 1
029 F - 1
030 N S 1
B
G
S
Z
St.A.
984
0
984
0
984
620
0
620
0
620
364
0
364
0
364
250
0
250
0
250
114
0
114
0
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
B
G
S
Z
St.A.
395
0
395
0
395
324
0
324
0
324
71
0
71
0
71
71
0
71
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
B
G
S
Z
St.A.
482
0
482
0
482
476
0
476
0
476
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
B
G
S
Z
St.A.
250
1.500
1.750
0
1.750
0
215
215
0
215
250
1.285
1.535
0
1.535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
500
750
0
750
0
785
785
0
785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 145
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.8365
Pauschale für
Generalinstandsetzung von
Skateanlagen
5800.8310
Öffentliche Grünfläche
Salzsenderweg/Fideliostraße
5800.8325
Ackermannbogen, öffentl.
Grünflächen
031 B S 1
032 P U -
033 P O -
EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E
5800.8435
See an der Lüderitzstraße
Sanierung der
Versickerungsanlage
034 G V -
B
G
S
Z
St.A.
1.850
0
1.850
0
1.850
50
0
50
0
50
1.800
0
1.800
0
1.800
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
B
G
S
Z
St.A.
1.685
0
1.685
0
1.685
46
0
46
0
46
1.639
0
1.639
0
1.639
100
0
100
0
100
600
0
600
0
600
500
0
500
0
500
439
0
439
0
439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
B
G
S
Z
St.A.
240
0
240
0
240
0
0
0
0
0
240
0
240
0
240
30
0
30
0
30
210
0
210
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
B
G
S
Z
St.A.
330
0
330
0
330
0
0
0
0
0
330
0
330
0
330
65
0
65
0
65
265
0
265
0
265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 146
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5800.8170
Pasinger Gleisdreieck,
Paosostr., Bau einer
Skateanlage
035 P V -
Beb.Pl.Nr. 1907
5800.8395
Aktive Zentren - Wiesentfelser
Park Jugendspielanlage
Summe
5800 Alleen und Anlagen
Summe
58
Park- und Gartenanlagen
036 N U -
B
G
S
Z
St.A.
770
0
770
0
770
35
0
35
0
35
735
0
735
0
735
50
0
50
0
50
630
0
630
0
630
55
0
55
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
B
G
S
Z
St.A.
55
0
55
33
22
5
0
5
3
2
50
0
50
30
20
50
0
50
30
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
39.194
1.500
7.590
215
29.705
1.285
7.438
0
9.597
0
5.271
500
3.320
785
4.079
0
1.899
0
0
0
S
40.694
7.805
30.990
7.438
9.597
5.771
4.105
4.079
1.899
0
B
G
39.194
1.500
7.590
215
29.705
1.285
7.438
0
9.597
0
5.271
500
3.320
785
4.079
0
1.899
0
0
0
S
40.694
7.805
30.990
7.438
9.597
5.771
4.105
4.079
1.899
0
1.982
1.982
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 147
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
59
Sonstige
Erholungseinrichtungen
5900 Einrichtungen für Erholung
und Freizeitgestaltung
5900.2030
Deponie Nord-West; Begrünung
5900.1700
Deponie Nord, Begrünung
5900.7580
Lerchenauer See, Lassallestr.
74 Abbruch und Neubau einer
Wasserrettungsstation
Summe
5900 Einrichtungen für Erholung
und Freizeitgestaltung
001 F - 1
002 F - 1
601 G S 2
B
G
S
Z
St.A.
3.868
0
3.868
0
3.868
1.177
0
1.177
0
1.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
0
2.691
0
2.691
363
B
G
S
Z
St.A.
8.965
0
8.965
0
8.965
1.534
0
1.534
0
1.534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.431
0
7.431
0
7.431
769
B
G
S
Z
St.A.
495
0
495
0
495
19
0
19
0
19
476
0
476
0
476
95
0
95
0
95
295
0
295
0
295
86
0
86
0
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
13.328
0
2.730
0
476
0
95
0
295
0
86
0
0
0
0
0
0
0
10.122
0
S
13.328
2.730
476
95
295
86
0
0
0
10.122
1.132
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 148
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5910 Kleingärten
5910.1000
Pauschale für Kleingärten
Summe
5910 Kleingärten
Summe
59
Sonstige
Erholungseinrichtungen
001 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
2.820
0
2.820
0
2.820
0
0
0
0
0
2.350
0
2.350
0
2.350
470
0
470
0
470
470
0
470
0
470
470
0
470
0
470
470
0
470
0
470
470
0
470
0
470
470
0
470
0
470
0
0
0
0
0
B
G
2.820
0
0
0
2.350
0
470
0
470
0
470
0
470
0
470
0
470
0
0
0
S
2.820
0
2.350
470
470
470
470
470
470
0
B
G
16.148
0
2.730
0
2.826
0
565
0
765
0
556
0
470
0
470
0
470
0
10.122
0
S
16.148
2.730
2.826
565
765
556
470
470
470
10.122
B
G
171.406
1.500
19.892
215
124.963
1.285
28.814
0
32.165
0
23.209
500
22.254
785
18.521
0
15.781
0
10.770
0
S
172.906
20.107
126.248
28.814
32.165
23.709
23.039
18.521
15.781
10.770
24
24
1.156
Summe Einzelplan 5
3.259
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 149
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 6
60
Bauverwaltung
6000 Baureferat
6000.7500
Bauverwaltung;
Risikoausgleichspauschale
Summe
6000 Baureferat
001 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
70.960
0
70.960
0
70.960
0
0
0
0
0
53.563
0
53.563
0
53.563
4.200
0
4.200
0
4.200
1.203
0
1.203
0
1.203
14.100
0
14.100
0
14.100
14.684
0
14.684
0
14.684
19.376
0
19.376
0
19.376
10.275
0
10.275
0
10.275
7.122
0
7.122
0
7.122
B
G
70.960
0
0
0
53.563
0
4.200
0
1.203
0
14.100
0
14.684
0
19.376
0
10.275
0
7.122
0
S
70.960
0
53.563
4.200
1.203
14.100
14.684
19.376
10.275
7.122
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 150
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6010 Hochbauverwaltung
6010.9920
Vorbereitung von Baumaßnahmen,
vorlaufende Planungskosten Pauschale für Projekte in IL 1
6010.9910
Vorbereitung von Baumaßnahmen,
vorlaufende Planungskosten Pauschale für Projekte in IL 2
6010.7000
Grundleitungssanierungsprogramm (R)
6010.7540
Energieeffiziente Gebäudehülle
und Heizungssanierung - KSP
2013
004 B V 1
005 B O 1
006 B S 1
011 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
34.600
0
34.600
0
34.600
0
0
0
0
0
31.000
0
31.000
0
31.000
5.000
0
5.000
0
5.000
6.500
0
6.500
0
6.500
6.500
0
6.500
0
6.500
6.500
0
6.500
0
6.500
6.500
0
6.500
0
6.500
3.600
0
3.600
0
3.600
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
11.943
0
11.943
0
11.943
0
0
0
0
0
9.943
0
9.943
0
9.943
1.943
0
1.943
0
1.943
2.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
35.000
0
35.000
0
35.000
8.327
0
8.327
0
8.327
26.673
0
26.673
0
26.673
800
0
800
0
800
550
0
550
0
550
550
0
550
0
550
550
0
550
0
550
24.223
0
24.223
0
24.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
47.110
0
47.110
0
47.110
37.942
0
37.942
0
37.942
9.168
0
9.168
0
9.168
9.168
0
9.168
0
9.168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 151
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6010.7550
Sonderprogramm Stromsparen KSP 2013
6010.7560
Fortführung des
Energiesparkonzepts - KSP 2013
6010.7570
Fördermittel für erneuerbare
Energien - KSP 2013
6010.7580
Pauschale Passives Netz
012 B O 1
013 B O 1
014 B O 1
015 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.600
0
1.600
0
1.600
1.482
0
1.482
0
1.482
118
0
118
0
118
118
0
118
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.400
0
1.400
0
1.400
1.200
0
1.200
0
1.200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.000
0
1.000
0
1.000
600
0
600
0
600
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.000
0
1.000
0
1.000
313
0
313
0
313
687
0
687
0
687
287
0
287
0
287
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 152
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6010.7590
Energieeffiziente Gebäudehülle
und Heizungssanierung - KSP
2015
6010.7600
Sonderprogramm Stromsparen KSP 2015
6010.7610
Fortführung des
Energiesparkonzepts - KSP 2015
6010.7620
Fördermittel für erneuerbare
Energieprojekte - KSP 2015
016 B O 1
017 B O 1
018 B O 1
019 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
70.800
0
70.800
0
70.800
0
0
0
0
0
70.800
0
70.800
0
70.800
1.500
0
1.500
0
1.500
14.000
0
14.000
0
14.000
30.000
0
30.000
0
30.000
25.300
0
25.300
0
25.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
0
3.000
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
800
0
800
0
800
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.100
0
2.100
0
2.100
0
0
0
0
0
2.100
0
2.100
0
2.100
700
0
700
0
700
700
0
700
0
700
500
0
500
0
500
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
0
1.500
200
0
200
0
200
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 153
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6010.7630
Energieeffiziente Gebäudehülle
und Heizungssanierung
künftiges KSP 2018
Summe
6010 Hochbauverwaltung
020 B O -
B
G
S
Z
St.A.
30.000
0
30.000
0
30.000
0
0
0
0
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
B
G
241.053
0
49.864
0
170.589
0
21.316
0
25.650
0
40.850
0
35.050
0
47.723
0
20.600
0
0
0
S
241.053
49.864
170.589
21.316
25.650
40.850
35.050
47.723
20.600
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 154
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6050 U-Bahn-Bau
6050.3863
U-Bahn-Linie 1 West,
Verlängerung Westfriedhof Olympiaeinkaufszentrum (OEZ)
6050.3862
U-Bahn-Linie 3-Nord Olympiazentrum Olympiaeinkaufszentrum (OEZ)
6050.3864
U-Bahn-Linie 3-Nord,
Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) Moosach (R)
6050.3865
U-Bahn - Linie 5 - West,
Laimer Platz - Pasing
Finanzrahmen Kämmerei
002 F - 1
003 F - 1
004 F - 1
005 P O 1
B
G
S
Z
St.A.
103.716
214
103.930
79.475
24.455
103.192
214
103.406
79.367
24.039
487
0
487
108
379
487
0
487
108
379
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
163.829
119
163.948
125.600
38.348
161.526
119
161.645
122.400
39.245
2.080
0
2.080
3.200
1.120-
100
0
100
0
100
150
0
150
0
150
B
G
S
Z
St.A.
181.233
0
181.233
138.400
42.833
174.051
0
174.051
133.265
40.786
6.862
0
6.862
5.135
1.727
850
0
850
0
850
1.124
0
1.124
0
1.124
B
G
S
Z
St.A.
664.800
0
664.800
0
664.800
62
0
62
0
62
78.300
0
78.300
0
78.300
100
0
100
0
100
13.200
0
13.200
0
13.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
37
0
37
0
0
0
0
0
0
800
0
800
3.200
2.400-
1.030
0
1.030
0
1.030
0
0
0
0
0
223
0
223
0
223
0
0
0
0
0
0
2.265
0
2.265
3.725
1.460-
1.353
0
1.353
1.410
57-
1.270
0
1.270
0
1.270
320
0
320
0
320
0
0
0
0
0
0
32.000
0
32.000
0
32.000
62.000
0
62.000
0
62.000
524.438
0
524.438
0
524.438
0
13.200
0
13.200
0
13.200
19.800
0
19.800
0
19.800
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 155
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6050.3873
P+R-Anlage Bahnhof Moosach,
U-Bahn-Linie 3-Nord
6050.7520
Kapitalrückführung an SWM
Summe
6050 U-Bahn-Bau
Summe
60
Bauverwaltung
006 F - 1
007 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
8.395
0
8.395
1.600
6.795
8.182
0
8.182
1.600
6.582
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
68
0
68
0
0
0
0
0
0
B
1221.852
G
0
S
1221.852
Z
0
St.A. 1221.852
0
0
0
0
0
1022.852
0
1022.852
0
1022.852
307.010
0
307.010
0
307.010
114.338
0
114.338
0
114.338
173.993
0
173.993
0
173.993
228.056
0
228.056
0
228.056
199.455
0
199.455
0
199.455
199.000
0
199.000
0
199.000
0
0
0
0
0
0
B
G
2343.825
333
447.013
333
1110.726
0
308.692
0
128.812
0
190.258
0
250.239
0
232.725
0
261.648
0
524.438
0
S
2344.158
447.346
1110.726
308.692
128.812
190.258
250.239
232.725
261.648
524.438
B
G
2655.838
333
496.877
333
1334.878
0
334.208
0
155.665
0
245.208
0
299.973
0
299.824
0
292.523
0
531.560
0
S
2656.171
497.210
1334.878
334.208
155.665
245.208
299.973
299.824
292.523
531.560
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 156
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
61
Städteplanung und
Bauförderung, Vermessung
6110 Lokalbaukommission
6110.3870
Zuschussleistungen für den Bau
privater Tiefgaragen und P+R
Anlagen in Münchner
Umlandgemeinden
Summe
6110 Lokalbaukommission
001 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
3.892
0
3.892
0
3.892
0
0
0
0
0
3.892
0
3.892
0
3.892
292
0
292
0
292
900
0
900
0
900
900
0
900
0
900
900
0
900
0
900
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
3.892
0
0
0
3.892
0
292
0
900
0
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
S
3.892
0
3.892
292
900
900
900
900
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 157
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6150 Städtebauförderung
6150.9000
Städtebauförderung,
Aufwendungen nach dem BauGB;
Sanierungsmaßnahmen der Stadt
(Pauschal)
6150.7510
Bund-Länder-Progr. Soziale
Stadt u. Grundprogr. Aufwendg.
nach d. BauGB, Stadtsanierung,
Zuw. an Dritte (R)
6150.3851
Treuhandvermögen MGS Sanierungsmaßnahmen
Summe
6150 Städtebauförderung
001 B S 1
003 I S 1
004 B O -
B
G
S
Z
St.A.
36.816
0
36.816
22.089
14.727
0
0
0
0
0
36.816
0
36.816
22.089
14.727
5.969
0
5.969
3.581
2.388
B
G
S
Z
St.A.
1.845
0
1.845
1.107
738
0
0
0
0
0
1.845
0
1.845
1.107
738
1.845
0
1.845
1.107
738
B
G
S
Z
St.A.
14.600
0
14.600
0
14.600
0
0
0
0
0
14.600
0
14.600
0
14.600
B
G
53.261
0
0
0
S
53.261
0
3.233
0
3.233
3.512
279-
15.539
0
15.539
9.323
6.216
12.075
0
12.075
5.673
6.402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.900
0
4.900
0
4.900
9.700
0
9.700
0
9.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.261
0
12.714
0
12.933
0
15.539
0
12.075
0
0
0
0
0
0
0
53.261
12.714
12.933
15.539
12.075
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 158
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
61
Städteplanung und
Bauförderung, Vermessung
B
G
57.153
0
0
0
57.153
0
13.006
0
13.833
0
16.439
0
12.975
0
900
0
0
0
0
0
S
57.153
0
57.153
13.006
13.833
16.439
12.975
900
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 159
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
62
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
6200 Förderung von Wohnungsbau
und Wohnsiedlung
6200.3000
Darlehen Kommunales
Wohnungsbauprogramm ("KomPro")
Wohnen in München V (R) (bP
2016)
6200.3100
Darlehen Münchener
Mietwohnungsbau, Wohnen in
München V, München
Modell-Miete und
Genossenschaften (bP 2016)
6200.7560
Förderung v. Wohnungsbau u.
Wohnsiedlung Handlungsprogramm
Mittlerer Ring, Lärmschutzmaßnahmen (bP 2016) (R)
001 I V 1
002 I V 1
003 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
339.892
0
339.892
0
339.892
39.479
0
39.479
0
39.479
300.413
0
300.413
0
300.413
63.376
0
63.376
0
63.376
60.000
0
60.000
0
60.000
60.000
0
60.000
0
60.000
60.000
0
60.000
0
60.000
57.037
0
57.037
0
57.037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50.355
0
50.355
0
50.355
13.661
0
13.661
0
13.661
36.694
0
36.694
0
36.694
17.000
0
17.000
0
17.000
14.566
0
14.566
0
14.566
3.000
0
3.000
0
3.000
2.128
0
2.128
0
2.128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.757
0
6.757
0
6.757
2.794
0
2.794
0
2.794
3.963
0
3.963
0
3.963
1.200
0
1.200
0
1.200
900
0
900
0
900
1.863
0
1.863
0
1.863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 160
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6200.1000
Wohnraumbesch. Programm,
Förderung des Baues von
Sozialwohnungen,
Fortsetzungsmaßnahmen, WIM V
(bP2016) (R)
6200.7630
Stammkapitalerhöhung f. GWG
München mbH
6200.7650
Wohnungsbauförderung,
Wohnungsfürsorge,
Arbeitgebermitteldarlehen für
den Wohnungsbau (Bauträger)
6200.7640
Sonderprogramm Städtische
Wohnungsbaugesellschaften WIM
V
005 I V 1
006 G O -
007 I V 1
008 I V -
B
G
S
Z
St.A.
1.562
0
1.562
5.033
3.471-
0
0
0
0
0
1.562
0
1.562
5.033
3.471-
1.562
0
1.562
5.033
3.471-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
29.457
0
29.457
0
29.457
0
0
0
0
0
29.457
0
29.457
0
29.457
29.457
0
29.457
0
29.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
16.700
0
16.700
0
16.700
0
0
0
0
0
16.700
0
16.700
0
16.700
5.100
0
5.100
0
5.100
2.900
0
2.900
0
2.900
2.900
0
2.900
0
2.900
2.900
0
2.900
0
2.900
2.900
0
2.900
0
2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
325.000
0
325.000
0
325.000
0
0
0
0
0
160.000
0
160.000
0
160.000
0
0
0
0
0
40.000
0
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
125.000
0
125.000
0
125.000
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 161
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6200.7610
Aufstockung von Eigenkapital
für die Gewofag Holding
Summe
6200 Förderung von Wohnungsbau
und Wohnsiedlung
Summe
62
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
011 I O -
B
G
S
Z
St.A.
28.265
0
28.265
0
28.265
0
0
0
0
0
28.265
0
28.265
0
28.265
28.265
0
28.265
0
28.265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
797.988
0
55.934
0
577.054
0
145.960
0
118.366
0
107.763
0
105.028
0
99.937
0
40.000
0
125.000
0
S
797.988
55.934
577.054
145.960
118.366
107.763
105.028
99.937
40.000
125.000
B
G
797.988
0
55.934
0
577.054
0
145.960
0
118.366
0
107.763
0
105.028
0
99.937
0
40.000
0
125.000
0
S
797.988
55.934
577.054
145.960
118.366
107.763
105.028
99.937
40.000
125.000
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 162
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
63
Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen
6300.8025
Erneuerung von 8
Verkehrsleitzentralen mit
Anpassung der
Lichtsignalanlagen
6300.8835
Buslinie 54 - Beschleunigung,
Anteil Baureferat
6300.8855
Buslinie 54 - Beschleunigung,
Kostenerstattung an SWM GmbH
6300.8925
Buslinie 55 - Beschleunigung,
Anteil Baureferat
001 F - 1
002 F - 1
003 F - 1
004 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
17.871
0
17.871
0
17.871
12.861
0
12.861
0
12.861
5.010
0
5.010
0
5.010
1.000
0
1.000
0
1.000
1.900
0
1.900
0
1.900
2.110
0
2.110
0
2.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.003
0
1.003
0
1.003
0
0
0
0
0
1.003
0
1.003
0
1.003
0
0
0
0
0
1.003
0
1.003
0
1.003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.038
0
1.038
0
1.038
138
0
138
0
138
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.056
0
1.056
0
1.056
0
0
0
0
0
1.056
0
1.056
0
1.056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.056
0
1.056
0
1.056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 163
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8960
Buslinie 55 - Beschleunigung,
Kostenerstattung an SWM GmbH
(R)
6300.8995
Buslinie 100 - Beschleunigung,
Anteil Baureferat
6300.9000
Buslinie 100 - Beschleunigung
Kostenerstattung an SWM GmbH
6300.1090
Buslinie 152 - Beschleunigung
Anteil Baureferat
005 F - 1
006 F - 1
007 F - 1
008 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
699
0
699
0
699
0
0
0
0
0
699
0
699
0
699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
699
0
699
0
699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.176
0
1.176
0
1.176
100
0
100
0
100
1.076
0
1.076
0
1.076
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
676
0
676
0
676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
B
G
S
Z
St.A.
625
0
625
0
625
0
0
0
0
0
625
0
625
0
625
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
225
0
225
0
225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
998
0
998
0
998
0
0
0
0
0
998
0
998
0
998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
800
0
800
198
0
198
0
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 164
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1095
Buslinie 152 - Beschleunigung
Kostenerstattung an SWM GmbH
6300.8815
Straßenbahnneubaustrecke Linie
17 - St. Emmeran (Anteil BR)
6300.8580
Straßenbahnneubaustrecke Linie
23 (R)
6300.1175
Buslinie 144 und 145 Beschleunigung - Anteil
Bauref.
009 F - 1
010 F - 1
011 F - 1
012 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
1.250
0
1.250
0
1.250
0
0
0
0
0
1.250
0
1.250
0
1.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.937
0
2.937
0
2.937
1.437
0
1.437
0
1.437
1.500
0
1.500
0
1.500
800
0
800
0
800
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.356
0
5.356
0
5.356
1.848
0
1.848
0
1.848
3.508
0
3.508
0
3.508
1.500
0
1.500
0
1.500
1.508
0
1.508
0
1.508
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
B
G
S
Z
St.A.
861
0
861
0
861
0
0
0
0
0
861
0
861
0
861
0
0
0
0
0
720
0
720
0
720
141
0
141
0
141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 165
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1185
Buslinie 144 und 145 Beschleunigung Kostenerstattung SWM GmbH
6300.1220
Buslinie 154 - Beschleunigung,
Anteil Bauref.
6300.1225
Buslinie 154 - Beschleunigung,
Kostenerstattung an SWM GmbH
6300.8405
Detmold-/Waldmeister-/Thaddäus
-Robl-/ Azaleenstraße,
Schätzweg und Schleißheimer
Str. (Sobon)
S 188
,SB,Beb.Pl.Nr. 1398 A
013 F - -
014 F - -
015 F - -
016 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
1.802
0
1.802
0
1.802
0
0
0
0
0
1.802
0
1.802
0
1.802
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
1.302
0
1.302
0
1.302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.900
0
1.900
0
1.900
0
0
0
0
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
810
0
810
0
810
90
0
90
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.093
0
2.093
0
2.093
0
0
0
0
0
2.093
0
2.093
0
2.093
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
1.093
0
1.093
0
1.093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.650
0
4.650
0
4.650
2.328
0
2.328
0
2.328
2.322
0
2.322
0
2.322
500
0
500
0
500
750
0
750
0
750
1.072
0
1.072
0
1.072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 166
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8685
GWG-Siedlung Harthof
(Südteil), Aus- und Umbau der
Straßen im Umgriff des BebPl.
(Sobon)
S 125
018 F - 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 1976
6300.8945
Ackermannbogen Quartier Süd West (Entwicklungsmaßnahme)
S 204
B
G
S
Z
St.A.
4.980
0
4.980
0
4.980
1.257
0
1.257
0
1.257
3.723
0
3.723
0
3.723
440
0
440
0
440
1.600
0
1.600
0
1.600
1.683
0
1.683
0
1.683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
B
G
S
Z
St.A.
2.310
0
2.310
0
2.310
1.020
0
1.020
0
1.020
1.290
0
1.290
0
1.290
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
890
0
890
0
890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
B
G
S
Z
St.A.
6.030
0
6.030
0
6.030
1.290
0
1.290
0
1.290
4.740
0
4.740
0
4.740
1.600
0
1.600
0
1.600
2.200
0
2.200
0
2.200
860
0
860
0
860
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
B
G
S
Z
St.A.
780
0
780
0
780
760
0
760
0
760
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
,SB,Beb.Pl.Nr. 1898 A
6300.8750
Schwablhofstraße (Umbau ) und
U 1635 (Neubau), (Sobon)
S 296
017 F - 1
019 F - 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1905 E
6300.8310
Langwieder-/Lußsee, Route 2,
Fuß- und Radwegerschließung
020 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 167
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8535
Baumkirchner Straße, Äußerer
Radroutenring
6300.7820
Albert-Roßhaupter-Str. zw. Am
Harras und Partnachplatz,
Umprofilierung und Ausbau der
Tram-Gleise (R)
6300.3510
Umgestaltung Tal
6300.8875
Platz der Opfer des
Nationalsozialismus
021 F - 1
022 F - 1
023 F - 1
024 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
2.207
0
2.207
0
2.207
2.157
0
2.157
0
2.157
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.400
0
6.400
0
6.400
2.770
0
2.770
0
2.770
3.630
0
3.630
0
3.630
700
0
700
0
700
500
0
500
0
500
750
0
750
0
750
1.680
0
1.680
0
1.680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.880
0
1.880
0
1.880
1.797
0
1.797
0
1.797
83
0
83
0
83
0
0
0
0
0
83
0
83
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.140
0
4.140
0
4.140
3.940
0
3.940
0
3.940
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 168
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8800
Funkkaserne (ehem.)
Domagkstraße,
(Entwicklungsmaßnahme) (R)
S 207
025 F - 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
6300.1015
Feilitzschstr. und
Wedekindpatz zw. Münchner
Freiheit u. Biedersteiner Str.
6300.8970
Sendlinger Str.
zw.Färbergraben u.Hackenstr.
6300.1045
Fuß- u. Radw. Unterf.
Innsbrucker Ring, Soz. Stadt
(Anteil BR)
SF,
026 F - 1
027 F - 1
028 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
10.690
0
10.690
0
10.690
2.627
0
2.627
0
2.627
8.063
0
8.063
0
8.063
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
2.500
0
2.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
1.063
0
1.063
0
1.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
B
G
S
Z
St.A.
1.830
0
1.830
0
1.830
700
0
700
0
700
1.130
0
1.130
0
1.130
300
0
300
0
300
663
0
663
0
663
167
0
167
0
167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.070
0
1.070
0
1.070
620
0
620
0
620
450
0
450
0
450
0
0
0
0
0
450
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.280
0
1.280
0
1.280
1.019
0
1.019
0
1.019
261
0
261
0
261
261
0
261
0
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 169
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1040
Widenmayer-/Ifflandstr. unter
Tivolistraße
Grundwasserw./Stützwand (R)
6300.8985
Aubingerstr., Stützwände d.
Unterf. DB Mü-Garmisch
6300.8780
Domagkstraße - Neubau einer
Lärmschutzwand
S 207
030 F - 1
031 F - 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
6300.1145
Cosimastr. u.a. (Umf. ehem.
Prinz-Eugen-Kaserne); BebPl
2016 (R)
S 338
029 F - 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 2016
032 G V 1
B
G
S
Z
St.A.
1.200
0
1.200
0
1.200
1.083
0
1.083
0
1.083
117
0
117
0
117
117
0
117
0
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.950
0
1.950
0
1.950
1.202
0
1.202
0
1.202
748
0
748
0
748
300
0
300
0
300
448
0
448
0
448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.800
0
1.800
0
1.800
190
0
190
0
190
1.610
0
1.610
0
1.610
930
0
930
0
930
340
0
340
0
340
240
0
240
0
240
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
B
G
S
Z
St.A.
10.750
0
10.750
0
10.750
2.967
0
2.967
0
2.967
3.300
0
3.300
0
3.300
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
1.500
0
1.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
4.483
0
4.483
0
4.483
0
0
0
0
0
157
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 170
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1060
Baierbrunner Straße,
Rupert-Mayer-Str., Colmarer
Str., St.-Wendel-Str.,
Siemensallee
S 256
034 F - 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 2007
6300.1065
Feldbergstraße,
Zehntfeldstraße,
Hugo-Lang-Bogen Kreuzungsumbau
6300.1010
AGFA-Gelände
S 304
B
G
S
Z
St.A.
1.680
0
1.680
0
1.680
315
0
315
0
315
1.365
0
1.365
0
1.365
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
365
0
365
0
365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
B
G
S
Z
St.A.
1.620
0
1.620
0
1.620
258
0
258
0
258
1.362
0
1.362
0
1.362
507
0
507
0
507
50
0
50
0
50
40
0
40
0
40
765
0
765
0
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
B
G
S
Z
St.A.
880
0
880
0
880
95
0
95
0
95
785
0
785
0
785
150
0
150
0
150
400
0
400
0
400
150
0
150
0
150
85
0
85
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.290
0
1.290
0
1.290
180
0
180
0
180
1.110
0
1.110
0
1.110
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
110
0
110
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
,SB,Beb.Pl.Nr. 1930 B
6300.1115
Leibenger- / Mittbacher Str.
(nördl.), Bahnlinie
Mü/Ost-Simbach (südl.)
S 297
033 G V 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 1979
035 F - 1
036 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 171
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8675
Josephsplatz, Umgestaltung,
bedarfsger. Wiederherstellung
nach Bau der
Anwohnertiefgarage
6300.3780
Langwieder-/Lußsee, Route 3,
Fuß- und Radwegerschließung
Planungskosten
037 F - 1
038 G O 1
Beb.Pl.Nr. 2009
6300.1025
Schittgablerstraße zw.
Löwenzahnweg u. ca. 50 m
westl. Lerchenauer Str.
6300.1085
Messstellenkonzept Verkehrsund Mobilitätsmanagementplan
039 G S 1
040 G V 1
B
G
S
Z
St.A.
3.475
0
3.475
0
3.475
248
0
248
0
248
3.227
0
3.227
0
3.227
700
0
700
0
700
2.000
0
2.000
0
2.000
527
0
527
0
527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.540
0
1.540
0
1.540
168
0
168
0
168
1.372
0
1.372
0
1.372
350
0
350
0
350
535
0
535
0
535
487
0
487
0
487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
B
G
S
Z
St.A.
1.360
0
1.360
0
1.360
110
0
110
0
110
1.250
0
1.250
0
1.250
0
0
0
0
0
800
0
800
0
800
450
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.100
0
3.100
0
3.100
245
0
245
0
245
2.855
0
2.855
0
2.855
550
0
550
0
550
1.400
0
1.400
0
1.400
905
0
905
0
905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 172
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1360
Buslinien 56 und 166 Beschleunigung - Anteil BauR
6300.1365
Buslinien 56 und 166 Beschleunigung Kostenerstattung an SWM
6300.8870
Rümannstraße (südl.),
Isoldenstraße (westl.)
S 217
,
041 G V -
042 G V -
043 G V 1
Beb.Pl.Nr. 1913
6300.8860
Maria-Probst-Str.und
Lilienthalallee
Verbindungsstraße
Planungskosten
044 V U 1
B
G
S
Z
St.A.
1.700
0
1.700
0
1.700
0
0
0
0
0
1.700
0
1.700
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.287
0
1.287
0
1.287
0
0
0
0
0
1.287
0
1.287
0
1.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
0
900
387
0
387
0
387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.720
0
1.720
0
1.720
170
0
170
0
170
1.550
0
1.550
0
1.550
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
700
0
700
0
700
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
152
0
152
0
152
148
0
148
0
148
0
0
0
0
0
148
0
148
0
148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 173
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8715
Allacher Straße zw.
Ernst-von-Beling-Str. u.
Eduard-Schwartz-Str. - erstm.
Herstellung
6300.8765
Karlsfelder Straße zw.
Schwabenbächl u. Achatstr.
6300.1120
Feldmochinger Str.,
Beseitigung d. höhengl.
Bahnübergangs Planungskosten
6300.8965
Altstadtringtunnel,
Nachrüstung mit Umgestaltung
des Vorfeldes Pinakothek
Planungskosten
045 V U 1
046 V U 1
047 V V 1
048 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
2.850
0
2.850
0
2.850
136
0
136
0
136
2.714
0
2.714
0
2.714
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
930
0
930
0
930
930
0
930
0
930
834
0
834
0
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
850
0
850
0
850
25
0
25
0
25
825
0
825
0
825
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
500
0
500
0
500
275
0
275
0
275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.010
0
1.010
0
1.010
90
0
90
0
90
920
0
920
0
920
300
0
300
0
300
450
0
450
0
450
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.616
0
2.616
0
2.616
1.916
0
1.916
0
1.916
700
0
700
0
700
600
0
600
0
600
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 174
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1135
Sauerbruchstraße zw.
Tischlerstr. und
Max-Lebsche-Pl.
6300.1160
Neubaustrecke Tram
Westtangente, Planungskosten
6300.1245
Wasserburger
Landstr.,Horst-Salzmann-Weg
049 V U 1
050 V V 1
051 V O 1
Beb.Pl.Nr. 1958 B
6300.1355
Knorrstr., Geh- und
Radwegeumbau (Gym. im Münchner
Norden)
052 V V -
B
G
S
Z
St.A.
2.640
0
2.640
0
2.640
150
0
150
0
150
2.490
0
2.490
0
2.490
30
0
30
0
30
600
0
600
0
600
1.100
0
1.100
0
1.100
760
0
760
0
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
400
0
400
0
400
160
0
160
0
160
240
0
240
0
240
0
0
0
0
0
240
0
240
0
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
680
0
680
0
680
70
0
70
0
70
610
0
610
0
610
0
0
0
0
0
450
0
450
0
450
160
0
160
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
B
G
S
Z
St.A.
1.000
0
1.000
0
1.000
20
0
20
0
20
980
0
980
0
980
40
0
40
0
40
700
0
700
0
700
200
0
200
0
200
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 175
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1400
Hochäckerstr., Erstmalige
Herstellung BebPl 2045,
Planungskosten
053 V V -
Beb.Pl.Nr. 2045
6300.1270
Reigersbachstr. zw. Am
Blütenanger u.
Trollblumenstr., Erstmalige
Herstellung
6300.1275
Kreuzungsbereich Radolfzeller
/ Aubinger Straße /
Hellensteinstraße
6300.1155
Klenzesteg - neuer Steg über
die Isar in Höhe der
Klenzestr.
054 V V 1
055 V V 1
056 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
150
0
150
0
150
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
910
0
910
0
910
40
0
40
0
40
870
0
870
0
870
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
600
0
600
0
600
260
0
260
0
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
725
0
725
0
725
60
0
60
0
60
665
0
665
0
665
0
0
0
0
0
480
0
480
0
480
185
0
185
0
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
448
0
448
0
448
348
0
348
0
348
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 176
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1005
Wolfratshauser Straße zw.
Josephinenstr. u. 180 m südl.
Siemensallee, Radwegeeinbau Planungskosten
057 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
130
0
130
0
130
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
154
0
154
0
154
134
0
134
0
134
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
110
0
110
0
110
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
115
0
115
0
115
105
0
105
0
105
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SB,Beb.Pl.Nr. 1290 B
6300.2910
Langwieder-/Lußsee, Route 1,
Fuß- und Radwegerschließung,
058 N O 1
Beb.Pl.Nr. 2009
6300.1230
Dachauer Straße zw.
Otto-Warburg-Str. und
Stadtgrenze, Erneuerung Planungskosten
6300.1255
Carl-Wery-Straße (beidseitig)
Beb.Pl.Nr. 0057 CL
059 N O -
060 N O -
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 177
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1195
Blumen-/ Pestalozzi-/
Müllerstr.,
Radverkehrslückenschluss Planungskosten
6300.1200
Gotthard-/ Riegerhofstr. /
Laimer Platz Kreuzungsanp. für
LZA-NB u. Optimierung
Bike-Ride-Anlage an
U-Bahn-Endhaltestelle
6300.1395
Ludwigsfelder Str. (nördl.),
Pasteuerstr. (südl.),
Schöllstraße, Bebpl. 1751 a
("Junkers-Gelände") Planungskosten
Beb.Pl.Nr. 1751
061 N V 1
062 N V 1
063 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
275
0
275
0
275
90
0
90
0
90
185
0
185
0
185
160
0
160
0
160
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.270
0
1.270
0
1.270
50
0
50
0
50
1.220
0
1.220
0
1.220
20
0
20
0
20
420
0
420
0
420
570
0
570
0
570
210
0
210
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 178
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1385
Menzinger Straße/Wintrichring
- Planungskosten
6300.1190
Willibaldplatz, Umgestaltung
des Platzes - Planungskosten
6300.1290
Siegestor, Platzneugestaltung
- Planungskosten
6300.1295
St.-Pauls-Platz,
Platzneugestaltung Planungskosten
064 N V 1
065 N V 1
066 N V 1
067 N V 1
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
75
0
75
0
75
75
0
75
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
160
0
160
0
160
100
0
100
0
100
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
120
0
120
0
120
80
0
80
0
80
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
190
0
190
0
190
120
0
120
0
120
70
0
70
0
70
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 179
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1300
Altostraße / Ubostraße /
Giglweg, Platzneugestaltung Planungskosten
6300.1125
Paul-Heyse-Unterführung,
Erneuerung der Beleuchtung
6300.1210
Offenbachstr., Fußgängerbrücke
im Zuge der Promenade Planungskosten
6300.1445
Oertelplatz,
Lautenschlägerstr., Beb.Pl.Nr.
1655a
Beb.Pl.Nr. 1655 A
068 N V 1
069 N S 1
070 N V 1
071 N V -
B
G
S
Z
St.A.
90
0
90
0
90
50
0
50
0
50
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.260
0
1.260
0
1.260
135
0
135
0
135
1.125
0
1.125
0
1.125
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
500
0
500
0
500
475
0
475
0
475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
110
0
110
0
110
60
0
60
0
60
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 180
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1410
Isarring, Verflechtung
Ifflandstraße
6300.1455
Tram-Tegernseer Landstraße,
Verbesserung des anliegenden
Straßenraums (Anteil BR)
6300.1465
Welfenstr. zw. Reger- u.
Auenfeldstr. (Nordteil),
Erneuerungsmaßn.,
Querungshilfe, barrierefr.
Ausbau Bushaltestelle
6300.1470
Schleißheimer Str. zw.
Elisabeth- und Maßmannstr.
072 N V -
073 N S -
074 N S -
075 F - -
B
G
S
Z
St.A.
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
350
0
350
0
350
250
0
250
0
250
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.450
0
2.450
0
2.450
0
0
0
0
0
2.450
0
2.450
0
2.450
1.500
0
1.500
0
1.500
730
0
730
0
730
220
0
220
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.230
0
1.230
0
1.230
0
0
0
0
0
1.230
0
1.230
0
1.230
430
0
430
0
430
690
0
690
0
690
110
0
110
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.380
0
1.380
0
1.380
0
0
0
0
0
1.380
0
1.380
0
1.380
800
0
800
0
800
350
0
350
0
350
230
0
230
0
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 181
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.3760
Ludwigsfelder Straße zwischen
Spiegelberg-und
Eversbuschstraße, mit
Straßenunterführung (Anteil
BR)
6300.1170
Siedlung Freiham Süd,
Erschließung eines
Gewerbegebietes (R)
S 262
202 F - 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 1916 A
6300.7515
Karl-Gayer-Str.,
Radwegunterführung, ICE-Ausbau
(Anteil BR)
6300.8900
Centa-Hafenbrädl-Str. ;
Ersatzerschließung Gut Freiham
(EM) (1. Teilprojekt)
S 262
201 F - 1
,EM,Beb.Pl.Nr. 1916 A
203 F - 1
204 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
4.293
0
4.293
0
4.293
3.393
0
3.393
0
3.393
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
B
G
S
Z
St.A.
42.249
0
42.249
4.230
38.019
23.502
0
23.502
4.230
19.272
18.747
0
18.747
0
18.747
1.000
0
1.000
0
1.000
2.000
0
2.000
0
2.000
9.000
0
9.000
0
9.000
6.747
0
6.747
0
6.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
569
B
G
S
Z
St.A.
771
0
771
0
771
652
0
652
0
652
119
0
119
0
119
0
0
0
0
0
119
0
119
0
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
B
G
S
Z
St.A.
665
0
665
308
357
475
0
475
0
475
190
0
190
308
118-
190
0
190
0
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
0
0
308
308-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 182
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1205
Freihamer Allee Rad-/Fußwegunterführung u.
Bahnübergang (2. Teilprojekt)
S 262
205 F - 1
,
6300.1235
Ingolstädter Straße Kreuzungsneubau Sportgelände
FCB
206 F - 1
Beb.Pl.Nr. 1982 A
6300.1375
Tram-Neubaustrecke Steinhausen
und Verbesserung des
anliegenden Straßenraums (Ant.
Baureferat)
6300.8460
Birketweg; Neubau von Straßen
im Umgriff des BebPl. 1926 mit
Umbau der Wilhelm-Hale-Straße
(städt. Anteil) (Sobon)
S 225
,SB,Beb.Pl.Nr. 1926
207 G O 1
208 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
1.877
0
1.877
971
906
B
G
S
Z
St.A.
1.600
0
1.600
1.600
0
B
G
S
Z
St.A.
10.000
0
10.000
0
10.000
B
G
S
Z
St.A.
9.640
0
9.640
5.595
4.045
224
0
224
0
224
892
0
892
1.600
708-
0
0
0
0
0
704
0
704
3.745
3.041-
1.653
0
1.653
971
682
898
0
898
600
298
596
0
596
371
225
159
0
159
0
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
708
0
708
0
708
500
0
500
0
500
208
0
208
0
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
100
0
100
0
100
3.000
0
3.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
1.850
850-
4.000
0
4.000
0
4.000
3.936
0
3.936
0
3.936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
8.936
0
8.936
1.850
7.086
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 183
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8705
Ludwigsfelder Str. zw.
Spiegelbergstr. und Straße am
Neubruch
6300.1140
Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord
S 262
209 G S 1
210 G V 1
,SB,
6300.8070
Laimer Unterführung Umweltverbundröhre, (Proj.
Hauptbahnhof-Laim- Pasing)
Planungskosten
6300.8555
Lindwurmstraße,
DB-Unterführung Planungskosten
211 V U 1
212 P U 1
B
G
S
Z
St.A.
7.150
0
7.150
91
7.059
357
0
357
0
357
6.793
0
6.793
91
6.702
500
0
500
0
500
2.000
0
2.000
0
2.000
2.750
0
2.750
91
2.659
1.543
0
1.543
0
1.543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
B
G
S
Z
St.A.
26.600
0
26.600
0
26.600
750
0
750
0
750
25.850
0
25.850
0
25.850
500
0
500
0
500
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
5.350
0
5.350
0
5.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.400
0
1.400
0
1.400
850
0
850
0
850
550
0
550
0
550
250
0
250
0
250
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
521
0
521
0
521
271
0
271
0
271
250
0
250
0
250
100
0
100
0
100
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 184
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1165
Arnulfpark, Fuß-u.Radwegbrücke
östlich S-Bahn
Donnersbergerbrücke
6300.8725
Neubau einer
Fahrradabstellanlage an der
Fuß- und Radwegunterführung
Wilhelm-Hale-Str. beim S-BahnHaltepunkt Friedenheimer
Brücke, Planungskosten
S 225
,
213 G V 1
214 N U 1
B
G
S
Z
St.A.
B
G
S
Z
St.A.
16.300
0
16.300
5.515
10.785
0
300
300
388
88-
516
0
516
0
516
0
50
50
0
50
15.784
0
15.784
5.515
10.269
0
250
250
388
138-
500
0
500
0
500
0
0
0
388
388-
6.500
0
6.500
4.900
1.600
5.400
0
5.400
575
4.825
3.384
0
3.384
40
3.344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
250
250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.400
0
3.400
390
3.010
3.470
0
3.470
1.050
2.420
5.000
0
5.000
1.050
3.950
14.250
0
14.250
1.500
12.750
0
0
0
0
0
0
Beb.Pl.Nr. 1926 A
6300.1070
Pauschale, ÖPNV-Offensive IV Barrierefreier Ausbau von
Bushaltestellen
215 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
30.070
0
30.070
9.000
21.070
2.650
0
2.650
230
2.420
27.420
0
27.420
4.495
22.925
1.300
0
1.300
505
795
0
0
0
4.275
4.275-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 185
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
2018
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.4280
Nachrüstungsprogramm für
sicherheitstechnische
Ausstattung von Tunnels (gem.
RABT)
6300.1420
Tumblingerstraße
(Eisenbahnüberführung)
6300.9920
Pauschale, Vorlaufende
Planungskosten für Straßenund Brückenbau
6300.1110
Nahmobilitätspauschale (R)
216 B V 1
217 N V -
301 B V 1
302 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
28.532
0
28.532
1.132
27.400
2.018
0
2.018
0
2.018
19.194
0
19.194
1.132
18.062
100
0
100
0
100
700
0
700
0
700
7.394
0
7.394
0
7.394
4.000
0
4.000
1.132
2.868
7.000
0
7.000
0
7.000
7.320
0
7.320
0
7.320
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.553
0
2.553
0
2.553
0
0
0
0
0
2.229
0
2.229
0
2.229
715
0
715
0
715
542
0
542
0
542
324
0
324
0
324
324
0
324
0
324
324
0
324
0
324
324
0
324
0
324
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
58.905
0
58.905
0
58.905
7.830
0
7.830
0
7.830
41.075
0
41.075
0
41.075
4.455
0
4.455
0
4.455
7.540
0
7.540
0
7.540
9.120
0
9.120
0
9.120
9.960
0
9.960
0
9.960
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 186
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1100
Pauschale - Allgemeiner
Straßenbau (ehem. 6300.1100 /
6300.1130 / 6300.4210)
6300.4230
Pauschale, Erneuerung von
Straßen
6300.9910
Abwicklung von
Erschließungsverträgen Pauschale
6300.4200
Pauschale, Verkehrssicherungseinrichtungen
303 B U 1
304 B S 1
305 B V 1
306 B S 1
B
G
S
Z
St.A.
12.560
0
12.560
0
12.560
0
0
0
0
0
10.450
0
10.450
0
10.450
2.010
0
2.010
0
2.010
2.110
0
2.110
0
2.110
2.110
0
2.110
0
2.110
2.110
0
2.110
0
2.110
2.110
0
2.110
0
2.110
2.110
0
2.110
0
2.110
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
17.840
0
17.840
170
17.670
0
0
0
170
170-
14.970
0
14.970
0
14.970
770
0
770
0
770
3.280
0
3.280
0
3.280
2.720
0
2.720
0
2.720
4.100
0
4.100
0
4.100
4.100
0
4.100
0
4.100
2.870
0
2.870
0
2.870
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.700
0
2.700
0
2.700
0
0
0
0
0
2.250
0
2.250
0
2.250
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
450
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.027
0
5.027
0
5.027
0
0
0
0
0
4.104
0
4.104
0
4.104
923
0
923
0
923
923
0
923
0
923
673
0
673
0
673
662
0
662
0
662
923
0
923
0
923
923
0
923
0
923
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 187
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.8735
Busbeschleunigungsprogramm,
Pauschale
6300.1280
Pauschale - Beschleunigung
beschleunigen
6300.4260
Pauschale, Instandsetzung bzw.
Erneuerung von Brücken und
Unterführungen
6300.8585
Erneuerung von
Niederschlagswasserpumpwerken
an Unterführungen
307 B V 1
308 B V 1
309 B S 1
310 B S 1
B
G
S
Z
St.A.
3.088
0
3.088
0
3.088
0
0
0
0
0
3.088
0
3.088
0
3.088
0
0
0
0
0
763
0
763
0
763
2.325
0
2.325
0
2.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.700
0
2.700
0
2.700
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
0
2.700
0
0
0
0
0
900
0
900
0
900
900
0
900
0
900
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
16.800
0
16.800
0
16.800
0
0
0
0
0
14.100
0
14.100
0
14.100
2.200
0
2.200
0
2.200
3.200
0
3.200
0
3.200
3.300
0
3.300
0
3.300
2.700
0
2.700
0
2.700
2.700
0
2.700
0
2.700
2.700
0
2.700
0
2.700
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.500
0
4.500
0
4.500
2.527
0
2.527
0
2.527
1.973
0
1.973
0
1.973
525
0
525
0
525
500
0
500
0
500
775
0
775
0
775
173
0
173
0
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 188
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6300.1285
Ingolstädter Straße, Fuß- und
Radweg Sportgelände FCB
901 V V 3
Beb.Pl.Nr. 1982 A
6300.8700
Schleißheimer Str. zw.
Weitl-/Neuherberg- und
Augustin-Rösch-Str. - erstm.
Herstellung
906 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
770
0
770
0
770
0
0
0
0
0
770
0
770
0
770
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
100
100-
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100-
B
G
S
Z
St.A.
0
0
0
945
945-
0
0
0
0
0
0
0
0
945
945-
60
0
60
0
60
510
0
510
0
510
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
945
945-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beb.Pl.Nr. 0040
6300.8285
Bajuwarenstr. zw.
St.-Augustinus- u.
Kreillerstr. Innere u. äußere
Erschließung (Sobon)
S 245
907 F - 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 1758
Summe
6300 Gemeindestraßen
B
G
457.958
300
97.882
50
328.896
250
36.176
0
86.739
250
97.289
0
62.288
0
46.404
0
31.180
0
0
0
S
458.258
97.932
329.146
36.176
86.989
97.289
62.288
46.404
31.180
0
1.630
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 189
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
63
Gemeindestraßen
B
G
457.958
300
97.882
50
328.896
250
36.176
0
86.739
250
97.289
0
62.288
0
46.404
0
31.180
0
0
0
S
458.258
97.932
329.146
36.176
86.989
97.289
62.288
46.404
31.180
0
1.630
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 190
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
66
Bundes- und Landesstraßen
6600 Bundes- und Staatsstraßen
- Ortsdurchfahrten
6600.7550
Verkehrskonzept Pasing Zentrum
(R)
S 259
001 F - 1
,SB,Beb.Pl.Nr. 1922 A
6600.7555
Wolfratshauser Straße zw.
Siemensallee und Schmidberg
(Teil Sobon)
002 F - 1
SB,Beb.Pl.Nr. 1930 B
6600.1200
Mittlerer Ring Nord;
Petuelring und
Schenkendorfstraße
201 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
26.000
0
26.000
0
26.000
14.174
0
14.174
0
14.174
11.826
0
11.826
0
11.826
3.000
0
3.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
2.926
0
2.926
0
2.926
2.900
0
2.900
0
2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
7.200
0
7.200
0
7.200
4.657
0
4.657
0
4.657
2.543
0
2.543
0
2.543
1.400
0
1.400
0
1.400
543
0
543
0
543
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
B
G
S
Z
St.A.
186.297
0
186.297
130.936
55.361
184.385
0
184.385
130.536
53.849
1.912
0
1.912
400
1.512
1.000
0
1.000
0
1.000
612
0
612
0
612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.191
300
0
300
400
100-
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 191
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6600.1300
Mittlerer Ring (B 2 R) Ost Richard-Strauss-Str.
6600.1400
Mittlerer Ring ( B 2 R) Süd West / LuiseKiesselbach-Platz
6600.3900
Pasing Nordumgehung zwischen
Bodensee-/ Lortzingstraße und
Am Knie (Proj. HauptbahnhofLaim-Pasing) (Sobon)
202 F - 1
203 F - 1
204 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
258.015
0
258.015
102.400
155.615
251.934
0
251.934
102.400
149.534
6.081
0
6.081
0
6.081
600
0
600
0
600
500
0
500
0
500
4.981
0
4.981
0
4.981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
B
G
S
Z
St.A.
384.713
0
384.713
123.300
261.413
270.538
0
270.538
87.827
182.711
103.350
0
103.350
27.600
75.750
35.350
0
35.350
12.600
22.750
28.000
0
28.000
8.000
20.000
20.000
0
20.000
5.000
15.000
13.000
0
13.000
2.000
11.000
7.000
0
7.000
0
7.000
10.825
0
10.825
7.873
2.952
0
0
0
0
0
1.500
B
G
S
Z
St.A.
53.531
0
53.531
8.336
45.195
47.863
0
47.863
8.336
39.527
5.668
0
5.668
0
5.668
2.848
0
2.848
0
2.848
2.000
0
2.000
0
2.000
820
0
820
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
B
G
S
Z
St.A.
29.193
0
29.193
5.000
24.193
4.854
0
4.854
1.000
3.854
24.339
0
24.339
4.000
20.339
10.200
0
10.200
2.000
8.200
12.000
0
12.000
2.000
10.000
1.600
0
1.600
0
1.600
539
0
539
0
539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SB,
6600.7570
Trappentreutunnel, Nachrüstung
der Sicherheitseinrichtungen
und Instandsetzung des
Tunnelbauwerks
205 F - 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 192
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6600.7540
Landshuter Allee/Sapporobogen
- Beseitigung eines
Unfallschwerpunktes
6600.7510
Föhringer Ring zw. BAB A 9 und
Isarbrücke, 4- streifiger
Ausbau, Aktionsprogramm "Messe
München" (Anteil LHM),
Planungskosten
6600.7520
Chiemgaustraße zw. Schwanseeund Aschauer Straße (DB
-Überführung - Anteil BR)
Planungsk.
6600.4200
Verkehrssicherungseinrichtungen (Pauschale)
206 F - 1
207 N V 1
208 N U 1
301 B S 1
B
G
S
Z
St.A.
790
0
790
185
605
610
0
610
148
462
180
0
180
37
143
180
0
180
0
180
0
0
0
37
37-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
60
0
60
0
60
90
0
90
0
90
40
0
40
0
40
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
280
0
280
0
280
200
0
200
0
200
80
0
80
0
80
30
0
30
0
30
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.214
0
2.214
0
2.214
0
0
0
0
0
1.845
0
1.845
0
1.845
369
0
369
0
369
369
0
369
0
369
369
0
369
0
369
369
0
369
0
369
369
0
369
0
369
369
0
369
0
369
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 193
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
6600 Bundes- und Staatsstraßen
- Ortsdurchfahrten
Summe
66
Bundes- und Landesstraßen
B
G
948.383
0
779.275
0
157.914
0
54.317
0
47.512
0
31.908
0
16.808
0
7.369
0
11.194
0
0
0
S
948.383
779.275
157.914
54.317
47.512
31.908
16.808
7.369
11.194
0
B
G
948.383
0
779.275
0
157.914
0
54.317
0
47.512
0
31.908
0
16.808
0
7.369
0
11.194
0
0
0
S
948.383
779.275
157.914
54.317
47.512
31.908
16.808
7.369
11.194
0
4.419
4.419
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 194
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
67
Straßenbeleuchtung,
Straßenreinigung
6700 Straßenbeleuchtung
6700.1000
Pauschale für
Beleuchtungsmaßnahmen
Summe
6700 Straßenbeleuchtung
Summe
67
Straßenbeleuchtung,
Straßenreinigung
301 B V 1
B
G
S
Z
St.A.
7.388
0
7.388
0
7.388
0
0
0
0
0
6.240
0
6.240
0
6.240
1.148
0
1.148
0
1.148
1.148
0
1.148
0
1.148
1.448
0
1.448
0
1.448
1.348
0
1.348
0
1.348
1.148
0
1.148
0
1.148
1.148
0
1.148
0
1.148
0
0
0
0
0
B
G
7.388
0
0
0
6.240
0
1.148
0
1.148
0
1.448
0
1.348
0
1.148
0
1.148
0
0
0
S
7.388
0
6.240
1.148
1.148
1.448
1.348
1.148
1.148
0
B
G
7.388
0
0
0
6.240
0
1.148
0
1.148
0
1.448
0
1.348
0
1.148
0
1.148
0
0
0
S
7.388
0
6.240
1.148
1.148
1.448
1.348
1.148
1.148
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 195
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
68
Parkeinrichtungen
6800 Parkscheinautomaten,
-uhren, Parkplätze
6800.7505
Anwohnertiefgarage
Josephsplatz
SF,
Summe
6800 Parkscheinautomaten,
-uhren, Parkplätze
Summe
68
Parkeinrichtungen
001 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
9.500
0
9.500
0
9.500
7.100
0
7.100
0
7.100
2.400
0
2.400
0
2.400
1.500
0
1.500
0
1.500
900
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
9.500
0
7.100
0
2.400
0
1.500
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
9.500
7.100
2.400
1.500
900
0
0
0
0
0
B
G
9.500
0
7.100
0
2.400
0
1.500
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
9.500
7.100
2.400
1.500
900
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 196
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
1.241
0
1.241
1.800
559-
0
0
0
1.850
1.850-
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
69
Wasserläufe, Wasserbau
6900 Wasserläufe, Wasserbau
6900.7505
Hachinger Bach, Renaturierung
zw. Kampenwandstraße und
Hüllgraben
001 G O 1
Beb.Pl.Nr. 1725
6900.2120
Pauschale, Sanierung Isar und
ihrer Vorländer,
Hochwasserschutz
6900.1000
Pauschale, Bachsanierung,
Renaturierung
002 B S 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
11.800
0
11.800
5.500
6.300
1.367
0
1.367
0
1.367
10.022
0
10.022
5.500
4.522
140
0
140
0
140
4.190
0
4.190
0
4.190
4.451
0
4.451
1.850
2.601
B
G
S
Z
St.A.
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
225
0
225
0
225
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
B
G
S
Z
St.A.
132
0
132
0
132
0
0
0
0
0
109
0
109
0
109
21
0
21
0
21
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
21
0
21
0
21
411
0
411
0
411
0
0
0
0
0
0
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
0
21
0
21
0
21
23
0
23
0
23
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 197
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6900.7540
Sanierung der
Wittelsbacherschwelle
Planungskosten
6900.7580
Hachinger Bach - Bereich
Holzwiesenstr. 1,
Renaturierung
6900.7575
Toilettenanlagen an der Isar
Summe
6900 Wasserläufe, Wasserbau
006 N O 1
007 G S -
008 G S -
B
G
S
Z
St.A.
425
0
425
0
425
75
0
75
0
75
350
0
350
0
350
150
0
150
0
150
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
310
0
310
0
310
0
0
0
0
0
310
0
310
0
310
80
0
80
0
80
230
0
230
0
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
785
0
785
0
785
0
0
0
0
0
785
0
785
0
785
0
0
0
0
0
700
0
700
0
700
85
0
85
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
13.722
0
1.442
0
11.801
0
436
0
5.388
0
4.604
0
1.307
0
66
0
479
0
0
0
S
13.722
1.442
11.801
436
5.388
4.604
1.307
66
479
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 198
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
69
Wasserläufe, Wasserbau
B
G
13.722
0
1.442
0
11.801
0
436
0
5.388
0
4.604
0
1.307
0
66
0
479
0
0
0
S
13.722
1.442
11.801
436
5.388
4.604
1.307
66
479
0
B
G
4947.930
633
1438.510
383
2476.336
250
586.751
0
429.551
250
504.659
0
499.727
0
455.648
0
376.524
0
656.560
0
S
4948.563
1438.893
2476.586
586.751
429.801
504.659
499.727
455.648
376.524
656.560
0
Summe Einzelplan 6
6.049
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 199
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 7
70
Abwasserbeseitigung
7010 Bedürfnisanstalten
7010.7530
Sanierung WC-Anlage
Marienplatz
Summe
7010 Bedürfnisanstalten
Summe
70
Abwasserbeseitigung
001 G O -
B
G
S
Z
St.A.
875
0
875
0
875
0
0
0
0
0
875
0
875
0
875
875
0
875
0
875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
875
0
0
0
875
0
875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
875
0
875
875
0
0
0
0
0
0
B
G
875
0
0
0
875
0
875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
875
0
875
875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 200
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
75
Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen - Städt.
Friedhöfe München
7500.7605
Bestattungsplätze für
Urnenbestattung mit
Rahmenbepflanzung auf versch.
Friedhöfen
7500.7800
Pauschale - Kleinstmaßnahmen
7500.7780
Westfriedhof, Neubau
Urnenanlage "Mosaikgärten"
7500.7805
Friedhof Obermenzing,
Urnengemeinschaftsanlage 2. BA
001 B E 1
002 B E -
005 F - -
006 N E -
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.505
0
1.505
0
1.505
276
0
276
0
276
1.229
0
1.229
0
1.229
1.029
0
1.029
0
1.029
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
121
0
121
0
121
0
0
0
0
0
121
0
121
0
121
0
0
0
0
0
121
0
121
0
121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 201
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
7500.7660
Ostfriedhof - Wiedererrichtung
der Kaskaden (ehemalige
Brunnenanlage)
7500.7815
Erneuerung der
Bewässerungsltg. am
Ostfriedhof
7500.7620
Zusätzliche Kühlanlage im
Ostfriedhof
Summe
7500 Bestattungswesen - Städt.
Friedhöfe München
007 F - 1
008 P E -
009 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
2.720
0
2.720
303
2.417
360
0
360
0
360
2.360
0
2.360
303
2.057
500
0
500
0
500
1.000
0
1.000
0
1.000
670
0
670
200
470
190
0
190
103
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
450
0
450
0
450
350
0
350
0
350
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
515
0
515
0
515
475
0
475
0
475
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
5.661
0
1.461
0
4.150
0
1.629
0
1.481
0
730
0
250
0
60
0
50
0
0
0
S
5.661
1.461
4.150
1.629
1.481
730
250
60
50
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 202
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
7501 Bestattungswesen - Städt.
Bestattung
7501.7630
Nachträgliche
Herstellungskosten bei
Gebäuden (Pedalo-Parcours)
Summe
7501 Bestattungswesen - Städt.
Bestattung
Summe
75
Bestattungswesen
003 N U -
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
6
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
B
G
5.667
0
1.461
0
4.156
0
1.635
0
1.481
0
730
0
250
0
60
0
50
0
0
0
S
5.667
1.461
4.156
1.635
1.481
730
250
60
50
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 203
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
79
Fremdenverkehr, Förderung
von Wirtschaft
7910 Wirtschaftliche
Angelegenheiten
7910.3870
Pauschale für
Wirtschaftsförderung
7910.3860
MVV GmbH, Investitionszuschuss
7910.3880
Investitionszuschuss an die
Münchner Arbeit gGmbH
7910.7550
Investitionszuschuss an MGH
Gewerbehof Nord
001 I O 1
002 I O 1
003 I O 1
005 I O 1
B
G
S
Z
St.A.
14.050
0
14.050
0
14.050
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
2.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
6.550
0
6.550
0
6.550
0
B
G
S
Z
St.A.
1.020
0
1.020
0
1.020
0
0
0
0
0
845
0
845
0
845
145
0
145
0
145
175
0
175
0
175
175
0
175
0
175
175
0
175
0
175
175
0
175
0
175
175
0
175
0
175
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
156
0
156
0
156
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
20.210
0
20.210
0
20.210
300
0
300
0
300
19.910
0
19.910
0
19.910
3.260
0
3.260
0
3.260
11.300
0
11.300
0
11.300
5.350
0
5.350
0
5.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 204
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
7910 Wirtschaftliche
Angelegenheiten
Summe
79
Fremdenverkehr, Förderung
von Wirtschaft
B
G
35.436
0
300
0
25.885
0
3.431
0
11.501
0
5.551
0
2.701
0
2.701
0
2.701
0
6.550
0
S
35.436
300
25.885
3.431
11.501
5.551
2.701
2.701
2.701
6.550
B
G
35.436
0
300
0
25.885
0
3.431
0
11.501
0
5.551
0
2.701
0
2.701
0
2.701
0
6.550
0
S
35.436
300
25.885
3.431
11.501
5.551
2.701
2.701
2.701
6.550
B
G
41.978
0
1.761
0
30.916
0
5.941
0
12.982
0
6.281
0
2.951
0
2.761
0
2.751
0
6.550
0
S
41.978
1.761
30.916
5.941
12.982
6.281
2.951
2.761
2.751
6.550
0
0
Summe Einzelplan 7
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 205
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 8
83
Kombinierte Versorgungsund Verkehrsunternehmen
8300 Stadtwerke München GmbH
8300.7530
Öffentliches Ladesäulensystem
(IHFEM)
8300.7540
Elektrobusse im ÖPNV (IHFEM)
8300.7550
Elektrofahrräder - Pedelecs
(IHFEM)
8300.7560
Inv.zuschuss an die Münchner
Toiletten GmbH
002 I O -
003 I O -
004 I O -
005 I O -
B
G
S
Z
St.A.
3.280
0
3.280
0
3.280
0
0
0
0
0
3.280
0
3.280
0
3.280
180
0
180
0
180
1.950
0
1.950
0
1.950
1.150
0
1.150
0
1.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.350
0
1.350
0
1.350
0
0
0
0
0
1.350
0
1.350
0
1.350
950
0
950
0
950
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
10.170
0
10.170
0
10.170
0
0
0
0
0
10.170
0
10.170
0
10.170
0
0
0
0
0
5.370
0
5.370
0
5.370
1.900
0
1.900
0
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 206
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
8300 Stadtwerke München GmbH
Summe
83
Kombinierte Versorgungsund Verkehrsunternehmen
B
G
15.100
0
0
0
15.100
0
1.130
0
7.820
0
3.250
0
1.900
0
1.000
0
0
0
0
0
S
15.100
0
15.100
1.130
7.820
3.250
1.900
1.000
0
0
B
G
15.100
0
0
0
15.100
0
1.130
0
7.820
0
3.250
0
1.900
0
1.000
0
0
0
0
0
S
15.100
0
15.100
1.130
7.820
3.250
1.900
1.000
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 207
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
88
Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen
8800.2220
Kanalanschlüsse
8800.8300
Erwerb von Grundvermögen
8800.8250
Wohnbauförderungsprogramme Belegungsrechte (WiM V) (R) bP
bis 2016
8800.7550
Investitionszuweisung im
München Modell (WiM V) (R) bP
bis 2016
001 B V 1
002 B O 1
003 F - 1
005 I O 1
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
697.803
697.803
7.566
690.237
0
253.465
253.465
0
253.465
0
407.338
407.338
7.566
399.772
0
259.338
259.338
3.066
256.272
0
37.000
37.000
1.500
35.500
0
37.000
37.000
1.000
36.000
0
37.000
37.000
1.000
36.000
0
37.000
37.000
1.000
36.000
0
37.000
37.000
0
37.000
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
133.000
0
133.000
0
133.000
70.716
0
70.716
0
70.716
62.284
0
62.284
0
62.284
30.700
0
30.700
0
30.700
31.584
0
31.584
0
31.584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
127.000
0
127.000
0
127.000
36.886
0
36.886
0
36.886
90.114
0
90.114
0
90.114
27.200
0
27.200
0
27.200
29.000
0
29.000
0
29.000
33.914
0
33.914
0
33.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 208
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8800.7630
Zuschuss Sanierung
Wohnsiedlung Alte Heimat
Summe
8800 Allgemeines Grundvermögen
007 V O -
B
G
S
Z
St.A.
60.000
0
60.000
0
60.000
0
0
0
0
0
9.300
0
9.300
0
9.300
100
0
100
0
100
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
4.100
0
4.100
0
4.100
4.100
0
4.100
0
4.100
50.700
0
50.700
0
50.700
0
0
0
0
0
B
G
320.300
697.803
107.602
253.465
161.948
407.338
58.050
259.338
61.134
37.000
34.464
37.000
4.150
37.000
4.150
37.000
50.750
37.000
0
0
S
1018.103
361.067
569.286
317.388
98.134
71.464
41.150
41.150
87.750
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 209
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8801 Besonderes Grundvermögen
8801.7600
Ertüchtigung Blumenstr. 29
8801.2300
Besonderes Grundvermögen,
Altbaumodernisierung
8801.7530
Investitionszuschuss an
Deutsches Theater Grund und
Haus - Mindestsanierung
Summe
8801 Besonderes Grundvermögen
002 N O -
003 B S 1
004 I S 1
B
G
S
Z
St.A.
180
0
180
0
180
0
0
0
0
0
180
0
180
0
180
180
0
180
0
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
8.310
0
8.310
0
8.310
7.448
0
7.448
0
7.448
862
0
862
0
862
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
262
0
262
0
262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
100.800
0
100.800
0
100.800
96.500
0
96.500
0
96.500
4.300
0
4.300
0
4.300
4.300
0
4.300
0
4.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
109.290
0
103.948
0
5.342
0
4.780
0
300
0
262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
109.290
103.948
5.342
4.780
300
262
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 210
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8802 Abwicklung
Maßnahmeträgerschaft
Mü.-Riem
8802.3850
Investitionszuschuss an
öffentlich wirtschaftliche
Unternehmen
S 6/32 ,SF,
Summe
8802 Abwicklung
Maßnahmeträgerschaft
Mü.-Riem
001 I V 1
B
G
S
Z
St.A.
173.268
0
173.268
0
173.268
165.416
0
165.416
0
165.416
7.852
0
7.852
0
7.852
7.852
0
7.852
0
7.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
173.268
0
165.416
0
7.852
0
7.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
173.268
165.416
7.852
7.852
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 211
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8810 Jubiläumsstiftung "Alte
Heimat"
8810.7510
Errichtung Personenaufzug
Burgkmairstr. 9
Summe
8810 Jubiläumsstiftung "Alte
Heimat"
001 G E -
B
G
S
Z
St.A.
900
0
900
0
900
23
0
23
0
23
877
0
877
0
877
877
0
877
0
877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
900
0
23
0
877
0
877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
900
23
877
877
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 212
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8825 Entwicklungsmaßnahme
Funkkaserne
8825.1000
EM Funkkaserne - Erwerb von
Grundvermögen
S 207
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
Summe
8825 Entwicklungsmaßnahme
Funkkaserne
001 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
71.900
71.900
0
71.900
0
50.875
50.875
0
50.875
0
1.025
1.025
0
1.025
0
525
525
0
525
0
500
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
B
G
0
71.900
0
50.875
0
1.025
0
525
0
500
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
S
71.900
50.875
1.025
525
500
0
0
0
20.000
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 213
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8827 Projekt Luitpoldkaserne
8827.1000
Projekt Luitpoldkaserne Erwerb
von Grundvermögen
S 275
,EM,
Summe
8827 Projekt Luitpoldkaserne
001 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
25.934
25.934
0
25.934
0
25.034
25.034
0
25.034
0
900
900
0
900
0
900
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
0
25.934
0
25.034
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
25.934
25.034
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 214
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8830 Projekt Freiham
8830.7510
Projekt Freiham,
Investitionszuschuss
Bahnübergang Freiham (R)
S 262
001 N V 1
,
8830.1000
Projekt Freiham, Erwerb von
Grundvermögen
Summe
8830 Projekt Freiham
002 N O 1
B
G
S
Z
St.A.
8.741
0
8.741
0
8.741
5.246
0
5.246
0
5.246
3.495
0
3.495
0
3.495
3.495
0
3.495
0
3.495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
0
142.000
142.000
0
142.000
0
0
0
0
0
0
142.000
142.000
0
142.000
0
142.000
142.000
0
142.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
8.741
142.000
5.246
0
3.495
142.000
3.495
142.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150.741
5.246
145.495
145.495
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 215
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8832 Entwicklungsmaßnahme
Prinz-Eugen-Kaserne
8832.1000
Entwicklungsmaßnahme
Prinz-Eugen-Kaserne Erwerb von
Grundvermögen
S 338
,EM,
Summe
8832 Entwicklungsmaßnahme
Prinz-Eugen-Kaserne
001 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
51.853
51.853
0
51.853
0
51.353
51.353
0
51.353
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
0
51.853
0
51.353
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
51.853
51.353
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 216
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
8833 Entwicklungsmaßnahme
Bayernkaserne
8833.7510
EM Bayernkaserne; Erwerb von
Grundvermögen (R)
Summe
8833 Entwicklungsmaßnahme
Bayernkaserne
Summe
88
Allgemeines Grundvermögen
001 F - 1
B
G
S
Z
St.A.
0
99.589
99.589
0
99.589
0
40.199
40.199
0
40.199
0
59.390
59.390
0
59.390
0
3.490
3.490
0
3.490
0
26.000
26.000
0
26.000
0
29.900
29.900
0
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
0
99.589
0
40.199
0
59.390
0
3.490
0
26.000
0
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
S
99.589
40.199
59.390
3.490
26.000
29.900
0
0
0
0
B
G
612.499
1089.079
382.235
420.926
179.514
611.153
75.054
406.753
61.434
63.500
34.726
66.900
4.150
37.000
4.150
37.000
50.750
57.000
0
0
S
1701.578
803.161
790.667
481.807
124.934
101.626
41.150
41.150
107.750
0
B
G
627.599
1089.079
382.235
420.926
194.614
611.153
76.184
406.753
69.254
63.500
37.976
66.900
6.050
37.000
5.150
37.000
50.750
57.000
0
0
S
1716.678
803.161
805.767
482.937
132.754
104.876
43.050
42.150
107.750
0
0
0
0
Summe Einzelplan 8
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 217
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
alle Einzelpläne
B
G
11174049
1091.401
2638.180
421.524
5965.340
612.867
1175207
406.892
1269683
63.760
1192291
67.410
1180376
37.795
1147783
37.010
903.491
57.010
1667.038
0
S
12265450
3059.704
6578.207
1582099
1333443
1259701
1218171
1184793
960.501
1667.038
85.390
Bewegliches Anlagevermögen des
Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019
Investitionsliste 1
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
1
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 0
00
Gemeindeorgane
0000 Stadtvertretung
0000.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0000 Stadtvertretung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
2
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0010 Stadtvertretung - Stadtrat
0010.9364
DV-Anlagen, Software Ratsinfosystem (R)
Summe
0010 Stadtvertretung - Stadtrat
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
2.864
0
2.864
0
2.864
0
0
0
0
0
2.864
0
2.864
0
2.864
602
0
602
0
602
601
0
601
0
601
554
0
554
0
554
554
0
554
0
554
553
0
553
0
553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
2.864
0
0
0
2.864
0
602
0
601
0
554
0
554
0
553
0
0
0
0
0
S
2.864
0
2.864
602
601
554
554
553
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
3
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0020 Stadtvertretung Bezirksausschüsse
0020.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0020 Stadtvertretung Bezirksausschüsse
Summe
00
Gemeindeorgane
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
72
0
72
0
72
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
B
G
72
0
0
0
60
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
0
0
S
72
0
60
12
12
12
12
12
12
0
B
G
2.966
0
0
0
2.949
0
619
0
618
0
571
0
571
0
570
0
17
0
0
0
S
2.966
0
2.949
619
618
571
571
570
17
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
4
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
01
Rechnungsprüfung
0100 Revisionsamt
0100.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0100 Revisionsamt
Summe
01
Rechnungsprüfung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
5
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
02
Hauptverwaltung
0200 Allgemeine Hauptverwaltung
0200.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0200 Allgemeine Hauptverwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
690
0
690
0
690
0
0
0
0
0
575
0
575
0
575
115
0
115
0
115
115
0
115
0
115
115
0
115
0
115
115
0
115
0
115
115
0
115
0
115
115
0
115
0
115
0
0
0
0
0
B
G
690
0
0
0
575
0
115
0
115
0
115
0
115
0
115
0
115
0
0
0
S
690
0
575
115
115
115
115
115
115
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
6
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0202 Beschwerdestelle für
Altenpflege
0202.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0202 Beschwerdestelle für
Altenpflege
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
G
6
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
6
0
5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
7
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0220 Personal- und
Organisationsreferat
0220.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (R)
Summe
0220 Personal- und
Organisationsreferat
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.820
0
1.820
0
1.820
0
0
0
0
0
1.620
0
1.620
0
1.620
300
0
300
0
300
720
0
720
0
720
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
B
G
1.820
0
0
0
1.620
0
300
0
720
0
200
0
200
0
200
0
200
0
0
0
S
1.820
0
1.620
300
720
200
200
200
200
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
8
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0230 Rechtsangelegenheiten
0230.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0230 Rechtsangelegenheiten
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
G
6
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
6
0
5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
9
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0240 Presse- und
Informationsamt
0240.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0240 Presse- und
Informationsamt
Summe
02
Hauptverwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
11
0
11
0
11
0
0
0
0
0
9
0
9
0
9
1
0
1
0
1
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
B
G
11
0
0
0
9
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
0
S
11
0
9
1
2
2
2
2
2
0
B
G
2.533
0
0
0
2.214
0
418
0
839
0
319
0
319
0
319
0
319
0
0
0
S
2.533
0
2.214
418
839
319
319
319
319
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 10
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
03
Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung
0300.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
Summe
0300 Finanzverwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
405
0
405
0
405
0
0
0
0
0
340
0
340
0
340
80
0
80
0
80
65
0
65
0
65
65
0
65
0
65
65
0
65
0
65
65
0
65
0
65
65
0
65
0
65
0
0
0
0
0
B
G
405
0
0
0
340
0
80
0
65
0
65
0
65
0
65
0
65
0
0
0
S
405
0
340
80
65
65
65
65
65
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 11
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0350 Kommunalreferat
0350.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0350 Kommunalreferat
Summe
03
Finanzverwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
48
0
48
0
48
0
0
0
0
0
42
0
42
0
42
18
0
18
0
18
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
B
G
48
0
0
0
42
0
18
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
0
0
S
48
0
42
18
6
6
6
6
6
0
B
G
453
0
0
0
382
0
98
0
71
0
71
0
71
0
71
0
71
0
0
0
S
453
0
382
98
71
71
71
71
71
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 12
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
05
Besondere Dienststellen
der Allgemeinen Verwaltung
0500 Standesämter
0500.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0500 Standesämter
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
134
0
134
0
134
0
0
0
0
0
129
0
129
0
129
34
0
34
0
34
80
0
80
0
80
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
B
G
134
0
0
0
129
0
34
0
80
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
134
0
129
34
80
5
5
5
5
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 13
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0510 Statistisches Amt
0510.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
Summe
0510 Statistisches Amt
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
89
0
89
0
89
0
0
0
0
0
74
0
74
0
74
15
0
15
0
15
14
0
14
0
14
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
B
G
89
0
0
0
74
0
15
0
14
0
15
0
15
0
15
0
15
0
0
0
S
89
0
74
15
14
15
15
15
15
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 14
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0520 Wahlen
0520.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0520 Wahlen
Summe
05
Besondere Dienststellen
der Allgemeinen Verwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
154
0
154
0
154
0
0
0
0
0
114
0
114
0
114
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
40
0
40
0
40
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
B
G
154
0
0
0
114
0
12
0
12
0
40
0
25
0
25
0
40
0
0
0
S
154
0
114
12
12
40
25
25
40
0
B
G
377
0
0
0
317
0
61
0
106
0
60
0
45
0
45
0
60
0
0
0
S
377
0
317
61
106
60
45
45
60
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 15
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
0600 IT-Strategie und
IT-Steuerung/Controlling
0600.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0600 IT-Strategie und
IT-Steuerung/Controlling
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
826
0
826
0
826
0
0
0
0
0
826
0
826
0
826
826
0
826
0
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
826
0
0
0
826
0
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
826
0
826
826
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 16
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0601 Strat. und trägerind.
IT-Projekte
0601.9464
MIT-Konkret (R)
Summe
0601 Strat. und trägerind.
IT-Projekte
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6.019
0
6.019
0
6.019
644
0
644
0
644
5.375
0
5.375
0
5.375
3.600
0
3.600
0
3.600
1.500
0
1.500
0
1.500
275
0
275
0
275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
6.019
0
644
0
5.375
0
3.600
0
1.500
0
275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
6.019
644
5.375
3.600
1.500
275
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 17
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0610 Stadtkanzlei, Ein- und
Auslaufstelle
0610.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0610 Stadtkanzlei, Ein- und
Auslaufstelle
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
258
0
258
0
258
0
0
0
0
0
215
0
215
0
215
43
0
43
0
43
43
0
43
0
43
43
0
43
0
43
43
0
43
0
43
43
0
43
0
43
43
0
43
0
43
0
0
0
0
0
B
G
258
0
0
0
215
0
43
0
43
0
43
0
43
0
43
0
43
0
0
0
S
258
0
215
43
43
43
43
43
43
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 18
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0620 Vergabestelle 1
0620.9330
Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände
0620.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
0620.9349
Pauschale zur Förderung von
Elektroautos (IHFEM )
Summe
0620 Vergabestelle 1
001 B O 1
002 B O 1
003 B O -
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
263
0
263
0
263
0
0
0
0
0
263
0
263
0
263
263
0
263
0
263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
300
0
300
0
300
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
781
0
0
0
778
0
566
0
203
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
781
0
778
566
203
3
3
3
3
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 19
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640 Immobilienmanagement
0640.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
0640.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
0640.9331
Einrichtung und Ausstattung
THV und SRS
Summe
0640 Immobilienmanagement
001 B O 1
002 B O 1
005 B O -
B
G
S
Z
St.A.
445
0
445
0
445
0
0
0
0
0
386
0
386
0
386
145
0
145
0
145
64
0
64
0
64
59
0
59
0
59
59
0
59
0
59
59
0
59
0
59
59
0
59
0
59
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
210
0
210
0
210
0
0
0
0
0
168
0
168
0
168
0
0
0
0
0
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
0
B
G
685
0
0
0
584
0
175
0
106
0
101
0
101
0
101
0
101
0
0
0
S
685
0
584
175
106
101
101
101
101
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 20
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
B
G
8.569
0
644
0
7.778
0
5.210
0
1.852
0
422
0
147
0
147
0
147
0
0
0
S
8.569
644
7.778
5.210
1.852
422
147
147
147
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 21
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
08
Einrichtungen und
Maßnahmen für
Verwaltungsangeh.
0810 Gesamtpersonalrat
0810.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
0810 Gesamtpersonalrat
Summe
08
Einrichtungen und
Maßnahmen für
Verwaltungsangeh.
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
G
6
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
6
0
5
1
1
1
1
1
1
0
B
G
6
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
6
0
5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 22
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 0
B
G
14.934
0
644
0
13.670
0
6.412
0
3.492
0
1.449
0
1.159
0
1.158
0
620
0
0
0
S
14.934
644
13.670
6.412
3.492
1.449
1.159
1.158
620
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 23
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 1
11
Öffentliche Ordnung
1100 Öffentl. Ordnung,
Kreisverwaltungsreferat
1100.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
1100.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
1100 Öffentl. Ordnung,
Kreisverwaltungsreferat
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.793
0
1.793
0
1.793
0
0
0
0
0
1.593
0
1.593
0
1.593
793
0
793
0
793
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
191
0
191
0
191
0
0
0
0
0
171
0
171
0
171
52
0
52
0
52
59
0
59
0
59
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
B
G
1.984
0
0
0
1.764
0
845
0
259
0
220
0
220
0
220
0
220
0
0
0
S
1.984
0
1.764
845
259
220
220
220
220
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 24
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
1110 Verkehrsüberwachung
1110.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
1110.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
1110 Verkehrsüberwachung
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
B
G
420
0
0
0
350
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
0
0
S
420
0
350
70
70
70
70
70
70
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 25
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
1160 Umwelt
1160.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
1160 Umwelt
Summe
11
Öffentliche Ordnung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
114
0
114
0
114
0
0
0
0
0
97
0
97
0
97
29
0
29
0
29
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
0
0
0
0
0
B
G
114
0
0
0
97
0
29
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
0
0
S
114
0
97
29
17
17
17
17
17
0
B
G
2.518
0
0
0
2.211
0
944
0
346
0
307
0
307
0
307
0
307
0
0
0
S
2.518
0
2.211
944
346
307
307
307
307
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 26
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
13
Brandschutz
1300 Feuerwehr
1300.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (R)
1300.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger (R)
1300.9364
DV-Anlagen, Software (R)
Summe
1300 Feuerwehr
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
20.261
0
20.261
0
20.261
0
0
0
0
0
18.391
0
18.391
0
18.391
7.050
0
7.050
0
7.050
3.370
0
3.370
0
3.370
3.070
0
3.070
0
3.070
2.451
0
2.451
0
2.451
2.450
0
2.450
0
2.450
1.870
0
1.870
0
1.870
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
25.644
0
25.644
0
25.644
0
0
0
0
0
24.644
0
24.644
0
24.644
2.204
0
2.204
0
2.204
12.670
0
12.670
0
12.670
2.820
0
2.820
0
2.820
6.050
0
6.050
0
6.050
900
0
900
0
900
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.405
0
3.405
0
3.405
0
0
0
0
0
3.155
0
3.155
0
3.155
1.349
0
1.349
0
1.349
250
0
250
0
250
650
0
650
0
650
656
0
656
0
656
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
B
G
49.310
0
0
0
46.190
0
10.603
0
16.290
0
6.540
0
9.157
0
3.600
0
3.120
0
0
0
S
49.310
0
46.190
10.603
16.290
6.540
9.157
3.600
3.120
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 27
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
13
Brandschutz
B
G
49.310
0
0
0
46.190
0
10.603
0
16.290
0
6.540
0
9.157
0
3.600
0
3.120
0
0
0
S
49.310
0
46.190
10.603
16.290
6.540
9.157
3.600
3.120
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 28
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
14
Katastrophenschutz,
Zivilschutz
1400 Katastrophenschutz
1400.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
1400 Katastrophenschutz
Summe
14
Katastrophenschutz,
Zivilschutz
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
B
G
60
0
0
0
50
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
0
S
60
0
50
10
10
10
10
10
10
0
B
G
60
0
0
0
50
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
0
S
60
0
50
10
10
10
10
10
10
0
B
G
51.888
0
0
0
48.451
0
11.557
0
16.646
0
6.857
0
9.474
0
3.917
0
3.437
0
0
0
S
51.888
0
48.451
11.557
16.646
6.857
9.474
3.917
3.437
0
0
0
0
Summe Einzelplan 1
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 29
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 2
20
Schulverwaltung
2000 Schulverwaltung
2000.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2000.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2000.9364
DV-Anlagen, Software (R12 im
Jahr 2014)
Summe
2000 Schulverwaltung
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.891
0
1.891
0
1.891
0
0
0
0
0
1.838
0
1.838
0
1.838
1.626
0
1.626
0
1.626
53
0
53
0
53
53
0
53
0
53
53
0
53
0
53
53
0
53
0
53
53
0
53
0
53
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.998
0
1.998
0
1.998
0
0
0
0
0
1.665
0
1.665
0
1.665
333
0
333
0
333
333
0
333
0
333
333
0
333
0
333
333
0
333
0
333
333
0
333
0
333
333
0
333
0
333
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.149
0
5.149
0
5.149
1.021
0
1.021
0
1.021
3.670
0
3.670
0
3.670
1.838
0
1.838
0
1.838
458
0
458
0
458
458
0
458
0
458
458
0
458
0
458
458
0
458
0
458
458
0
458
0
458
0
0
0
0
0
0
B
G
9.038
0
1.021
0
7.173
0
3.797
0
844
0
844
0
844
0
844
0
844
0
0
0
S
9.038
1.021
7.173
3.797
844
844
844
844
844
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 30
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2001 Information/Kommunikation
2001.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2001.9364
DV-Anlagen, Software
2001.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht (R12)(R13)
(R14)
Summe
2001 Information/Kommunikation
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.512
0
1.512
0
1.512
0
0
0
0
0
1.262
0
1.262
0
1.262
262
0
262
0
262
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.924
0
3.924
0
3.924
0
0
0
0
0
3.367
0
3.367
0
3.367
1.139
0
1.139
0
1.139
557
0
557
0
557
557
0
557
0
557
557
0
557
0
557
557
0
557
0
557
557
0
557
0
557
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
69.134
0
69.134
0
69.134
29.601
0
29.601
0
29.601
33.605
0
33.605
0
33.605
7.839
0
7.839
0
7.839
7.982
0
7.982
0
7.982
5.928
0
5.928
0
5.928
5.928
0
5.928
0
5.928
5.928
0
5.928
0
5.928
5.928
0
5.928
0
5.928
0
0
0
0
0
0
B
G
74.570
0
29.601
0
38.234
0
9.240
0
8.789
0
6.735
0
6.735
0
6.735
0
6.735
0
0
0
S
74.570
29.601
38.234
9.240
8.789
6.735
6.735
6.735
6.735
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 31
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2010 Staatliches Schulamt
2010.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2010.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
2010 Staatliches Schulamt
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
156
0
156
0
156
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
26
0
26
0
26
0
0
0
0
0
0
B
G
276
0
0
0
230
0
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
S
276
0
230
46
46
46
46
46
46
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 32
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2050 Verwaltung der
Ausbildungsförderung
2050.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
2050 Verwaltung der
Ausbildungsförderung
Summe
20
Schulverwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
54
0
54
0
54
0
0
0
0
0
45
0
45
0
45
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
B
G
54
0
0
0
45
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
0
0
S
54
0
45
9
9
9
9
9
9
0
B
G
83.938
0
30.622
0
45.682
0
13.092
0
9.688
0
7.634
0
7.634
0
7.634
0
7.634
0
0
0
S
83.938
30.622
45.682
13.092
9.688
7.634
7.634
7.634
7.634
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 33
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
21
Grund- und Mittelschulen
2110 Grundschulen
2110.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2110.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2110.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2110 Grundschulen
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
5.877
0
5.877
0
5.877
0
0
0
0
0
5.140
0
5.140
0
5.140
1.749
0
1.749
0
1.749
1.180
0
1.180
0
1.180
737
0
737
0
737
737
0
737
0
737
737
0
737
0
737
737
0
737
0
737
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
360
0
360
0
360
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
408
0
408
0
408
0
0
0
0
0
388
0
388
0
388
206
0
206
0
206
122
0
122
0
122
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
B
G
6.645
0
0
0
5.828
0
2.015
0
1.362
0
817
0
817
0
817
0
817
0
0
0
S
6.645
0
5.828
2.015
1.362
817
817
817
817
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 34
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2130 Mittelschulen
2130.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2130.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2130.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2130 Mittelschulen
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
3.376
0
3.376
0
3.376
0
0
0
0
0
2.831
0
2.831
0
2.831
721
0
721
0
721
540
0
540
0
540
534
0
534
0
534
518
0
518
0
518
518
0
518
0
518
545
0
545
0
545
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
210
0
210
0
210
0
0
0
0
0
175
0
175
0
175
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
295
0
295
0
295
0
0
0
0
0
259
0
259
0
259
115
0
115
0
115
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
36
0
36
0
36
0
0
0
0
0
0
B
G
3.881
0
0
0
3.265
0
871
0
611
0
605
0
589
0
589
0
616
0
0
0
S
3.881
0
3.265
871
611
605
589
589
616
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 35
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2160 Schulartunabhängige
Orientierungsstufe
2160.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2160 Schulartunabhängige
Orientierungsstufe
Summe
21
Grund- und Mittelschulen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
96
0
96
0
96
0
0
0
0
0
80
0
80
0
80
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
0
0
0
0
0
B
G
96
0
0
0
80
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
0
0
S
96
0
80
16
16
16
16
16
16
0
B
G
10.622
0
0
0
9.173
0
2.902
0
1.989
0
1.438
0
1.422
0
1.422
0
1.449
0
0
0
S
10.622
0
9.173
2.902
1.989
1.438
1.422
1.422
1.449
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 36
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
22
Realschulen
2200 Städtische Realschulen
2200.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2200.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Summe
2200 Städtische Realschulen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
3.812
0
3.812
0
3.812
0
0
0
0
0
3.338
0
3.338
0
3.338
861
0
861
0
861
1.055
0
1.055
0
1.055
474
0
474
0
474
474
0
474
0
474
474
0
474
0
474
474
0
474
0
474
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
B
G
3.824
0
0
0
3.348
0
863
0
1.057
0
476
0
476
0
476
0
476
0
0
0
S
3.824
0
3.348
863
1.057
476
476
476
476
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 37
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2210 Franz- Auweck- Abendschule
2210.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2210 Franz- Auweck- Abendschule
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
G
6
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
6
0
5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 38
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2220 Staatliche Realschulen
2220.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2220 Staatliche Realschulen
Summe
22
Realschulen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
401
0
401
0
401
0
0
0
0
0
354
0
354
0
354
47
0
47
0
47
166
0
166
0
166
47
0
47
0
47
47
0
47
0
47
47
0
47
0
47
47
0
47
0
47
0
0
0
0
0
B
G
401
0
0
0
354
0
47
0
166
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0
0
S
401
0
354
47
166
47
47
47
47
0
B
G
4.231
0
0
0
3.707
0
911
0
1.224
0
524
0
524
0
524
0
524
0
0
0
S
4.231
0
3.707
911
1.224
524
524
524
524
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 39
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
23
Gymnasien
2300 Städtische Gymnasien
2300.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (R12)
2300.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2300.9364
DV-Anlagen, Software
2300.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
3.882
0
3.882
0
3.882
1.835
0
1.835
0
1.835
1.800
0
1.800
0
1.800
312
0
312
0
312
747
0
747
0
747
247
0
247
0
247
247
0
247
0
247
247
0
247
0
247
247
0
247
0
247
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
78
0
78
0
78
0
0
0
0
0
65
0
65
0
65
13
0
13
0
13
13
0
13
0
13
13
0
13
0
13
13
0
13
0
13
13
0
13
0
13
13
0
13
0
13
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 40
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2300.9331
Serviceagentur Ganztags städt. Einrichtung
Summe
2300 Städtische Gymnasien
018 B O -
B
G
S
Z
St.A.
1.009
0
1.009
0
1.009
0
0
0
0
0
1.009
0
1.009
0
1.009
1.009
0
1.009
0
1.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
5.059
0
1.835
0
2.949
0
1.349
0
775
0
275
0
275
0
275
0
275
0
0
0
S
5.059
1.835
2.949
1.349
775
275
275
275
275
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 41
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2310 Städtisches Abendgymnasium
2310.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2310 Städtisches Abendgymnasium
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
48
0
48
0
48
0
0
0
0
0
40
0
40
0
40
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
0
0
0
0
0
B
G
48
0
0
0
40
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
0
0
S
48
0
40
8
8
8
8
8
8
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 42
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2320 Staatliche Gymnasien
2320.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (R12)
(R13) (R14)
2320.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2320.9364
DV-Anlagen, Software
2320.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
5.504
0
5.504
0
5.504
2.319
0
2.319
0
2.319
2.780
0
2.780
0
2.780
379
0
379
0
379
1.204
0
1.204
0
1.204
396
0
396
0
396
399
0
399
0
399
402
0
402
0
402
405
0
405
0
405
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
72
0
72
0
72
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
72
0
72
0
72
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 43
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2320.9331
Serviceagentur Ganztags staatl. Einrichtung
Summe
2320 Staatliche Gymnasien
019 B O -
B
G
S
Z
St.A.
850
0
850
0
850
0
0
0
0
0
850
0
850
0
850
850
0
850
0
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
6.528
0
2.319
0
3.775
0
1.258
0
1.233
0
425
0
428
0
431
0
434
0
0
0
S
6.528
2.319
3.775
1.258
1.233
425
428
431
434
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 44
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2330 Münchenkolleg
2330.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2330 Münchenkolleg
Summe
23
Gymnasien
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
108
0
108
0
108
0
0
0
0
0
90
0
90
0
90
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
B
G
108
0
0
0
90
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
0
0
S
108
0
90
18
18
18
18
18
18
0
B
G
11.743
0
4.154
0
6.854
0
2.633
0
2.034
0
726
0
729
0
732
0
735
0
0
0
S
11.743
4.154
6.854
2.633
2.034
726
729
732
735
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 45
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
24
Berufs-, Berufsfachschulen
2400 Berufsschulen
2400.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (R14)
2400.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2400.9364
DV-Anlagen, Software
2400.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
9.338
0
9.338
0
9.338
0
0
0
0
0
8.790
0
8.790
0
8.790
5.049
0
5.049
0
5.049
2.097
0
2.097
0
2.097
548
0
548
0
548
548
0
548
0
548
548
0
548
0
548
548
0
548
0
548
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
207
0
207
0
207
0
0
0
0
0
182
0
182
0
182
82
0
82
0
82
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
870
0
870
0
870
0
0
0
0
0
725
0
725
0
725
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
145
0
145
0
145
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.527
0
1.527
0
1.527
0
0
0
0
0
1.394
0
1.394
0
1.394
578
0
578
0
578
417
0
417
0
417
133
0
133
0
133
133
0
133
0
133
133
0
133
0
133
133
0
133
0
133
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 46
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
2400 Berufsschulen
B
G
11.942
0
0
0
11.091
0
5.854
0
2.684
0
851
0
851
0
851
0
851
0
0
0
S
11.942
0
11.091
5.854
2.684
851
851
851
851
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 47
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2430 Wirtschaftsschulen
2430.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2430.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2430 Wirtschaftsschulen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
168
0
168
0
168
0
0
0
0
0
156
0
156
0
156
100
0
100
0
100
20
0
20
0
20
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
39
0
39
0
39
27
0
27
0
27
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
B
G
210
0
0
0
195
0
127
0
23
0
15
0
15
0
15
0
15
0
0
0
S
210
0
195
127
23
15
15
15
15
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 48
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2431 Staatl. Wirtschaftsschulen
2431.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2431 Staatl. Wirtschaftsschulen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
24
0
24
0
24
0
0
0
0
0
20
0
20
0
20
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
0
0
0
0
0
B
G
24
0
0
0
20
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
S
24
0
20
4
4
4
4
4
4
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 49
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2450 Sonstige Berufsfachschulen
2450.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2450.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2450 Sonstige Berufsfachschulen
Summe
24
Berufs-, Berufsfachschulen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
426
0
426
0
426
0
0
0
0
0
388
0
388
0
388
222
0
222
0
222
52
0
52
0
52
38
0
38
0
38
38
0
38
0
38
38
0
38
0
38
38
0
38
0
38
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
101
0
101
0
101
0
0
0
0
0
99
0
99
0
99
36
0
36
0
36
57
0
57
0
57
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
B
G
527
0
0
0
487
0
258
0
109
0
40
0
40
0
40
0
40
0
0
0
S
527
0
487
258
109
40
40
40
40
0
B
G
12.703
0
0
0
11.793
0
6.243
0
2.820
0
910
0
910
0
910
0
910
0
0
0
S
12.703
0
11.793
6.243
2.820
910
910
910
910
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 50
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
25
Fachschulen, Fachakademien
2511 Fachschulen,
Meisterschulen
2511.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2511.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2511 Fachschulen,
Meisterschulen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
2.024
0
2.024
0
2.024
0
0
0
0
0
1.912
0
1.912
0
1.912
648
0
648
0
648
928
0
928
0
928
112
0
112
0
112
112
0
112
0
112
112
0
112
0
112
112
0
112
0
112
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
271
0
271
0
271
0
0
0
0
0
262
0
262
0
262
208
0
208
0
208
27
0
27
0
27
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
B
G
2.295
0
0
0
2.174
0
856
0
955
0
121
0
121
0
121
0
121
0
0
0
S
2.295
0
2.174
856
955
121
121
121
121
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 51
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2512 Fachakademien
2512.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2512.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2512 Fachakademien
Summe
25
Fachschulen, Fachakademien
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
463
0
463
0
463
0
0
0
0
0
418
0
418
0
418
208
0
208
0
208
75
0
75
0
75
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
119
0
119
0
119
0
0
0
0
0
118
0
118
0
118
78
0
78
0
78
37
0
37
0
37
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
B
G
582
0
0
0
536
0
286
0
112
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
S
582
0
536
286
112
46
46
46
46
0
B
G
2.877
0
0
0
2.710
0
1.142
0
1.067
0
167
0
167
0
167
0
167
0
0
0
S
2.877
0
2.710
1.142
1.067
167
167
167
167
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 52
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
26
Fachoberschulen,
Berufoberschulen
2600 Städtische Fachoberschulen
2600.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2600.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2600 Städtische Fachoberschulen
001 B O 1
003 B O -
B
G
S
Z
St.A.
580
0
580
0
580
0
0
0
0
0
552
0
552
0
552
360
0
360
0
360
108
0
108
0
108
28
0
28
0
28
28
0
28
0
28
28
0
28
0
28
28
0
28
0
28
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
268
0
268
0
268
0
0
0
0
0
268
0
268
0
268
228
0
228
0
228
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
848
0
0
0
820
0
588
0
128
0
48
0
28
0
28
0
28
0
0
0
S
848
0
820
588
128
48
28
28
28
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 53
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2610 Staatliche Fachoberschulen
2610.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2610.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2610 Staatliche Fachoberschulen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
346
0
346
0
346
0
0
0
0
0
314
0
314
0
314
186
0
186
0
186
32
0
32
0
32
32
0
32
0
32
32
0
32
0
32
32
0
32
0
32
32
0
32
0
32
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
71
0
71
0
71
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
66
0
66
0
66
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
B
G
417
0
0
0
384
0
252
0
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
0
0
S
417
0
384
252
33
33
33
33
33
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 54
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2650 Berufsoberschulen
2650.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2650.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2650 Berufsoberschulen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
282
0
282
0
282
0
0
0
0
0
267
0
267
0
267
207
0
207
0
207
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
24
0
24
0
24
0
0
0
0
0
22
0
22
0
22
14
0
14
0
14
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
B
G
306
0
0
0
289
0
221
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
0
0
S
306
0
289
221
17
17
17
17
17
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 55
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2651 Staatliche
Berufsoberschule
2651.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2651 Staatliche
Berufsoberschule
Summe
26
Fachoberschulen,
Berufoberschulen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
138
0
138
0
138
0
0
0
0
0
115
0
115
0
115
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
23
0
23
0
23
0
0
0
0
0
B
G
138
0
0
0
115
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
0
0
S
138
0
115
23
23
23
23
23
23
0
B
G
1.709
0
0
0
1.608
0
1.084
0
201
0
121
0
101
0
101
0
101
0
0
0
S
1.709
0
1.608
1.084
201
121
101
101
101
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 56
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
27
Förderschulen
2700 Förderschulen
2700.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2700.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
2700.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2700 Förderschulen
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
825
0
825
0
825
0
0
0
0
0
696
0
696
0
696
169
0
169
0
169
140
0
140
0
140
129
0
129
0
129
129
0
129
0
129
129
0
129
0
129
129
0
129
0
129
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
48
0
48
0
48
0
0
0
0
0
40
0
40
0
40
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
0
0
0
0
0
0
B
G
933
0
0
0
786
0
187
0
158
0
147
0
147
0
147
0
147
0
0
0
S
933
0
786
187
158
147
147
147
147
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 57
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
27
Förderschulen
B
G
933
0
0
0
786
0
187
0
158
0
147
0
147
0
147
0
147
0
0
0
S
933
0
786
187
158
147
147
147
147
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 58
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
28
Gesamtschulen
2800 Städtische
Willy-Brandt-Gesamtschule
2800.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2800 Städtische
Willy-Brandt-Gesamtschule
Summe
28
Gesamtschulen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
102
0
102
0
102
0
0
0
0
0
85
0
85
0
85
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
0
0
0
0
0
B
G
102
0
0
0
85
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
0
0
S
102
0
85
17
17
17
17
17
17
0
B
G
102
0
0
0
85
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
0
0
S
102
0
85
17
17
17
17
17
17
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 59
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
29
Sonstiges Schulwesen
2951 Schullandheime
2951.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2951.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Summe
2951 Schullandheime
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
378
0
378
0
378
0
0
0
0
0
315
0
315
0
315
63
0
63
0
63
63
0
63
0
63
63
0
63
0
63
63
0
63
0
63
63
0
63
0
63
63
0
63
0
63
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
B
G
384
0
0
0
320
0
64
0
64
0
64
0
64
0
64
0
64
0
0
0
S
384
0
320
64
64
64
64
64
64
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 60
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2953 Schulsport
2953.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
2953 Schulsport
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
2.880
0
2.880
0
2.880
0
0
0
0
0
2.400
0
2.400
0
2.400
480
0
480
0
480
480
0
480
0
480
480
0
480
0
480
480
0
480
0
480
480
0
480
0
480
480
0
480
0
480
0
0
0
0
0
B
G
2.880
0
0
0
2.400
0
480
0
480
0
480
0
480
0
480
0
480
0
0
0
S
2.880
0
2.400
480
480
480
480
480
480
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 61
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
2955 Pädagogisches Institut
2955.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
2955.9364
DV-Anlagen, Software
2955.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
2955 Pädagogisches Institut
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
148
0
148
0
148
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
58
0
58
0
58
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
152
0
152
0
152
0
0
0
0
0
131
0
131
0
131
47
0
47
0
47
21
0
21
0
21
21
0
21
0
21
21
0
21
0
21
21
0
21
0
21
21
0
21
0
21
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
868
0
868
0
868
0
0
0
0
0
728
0
728
0
728
168
0
168
0
168
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
140
0
140
0
140
0
0
0
0
0
0
B
G
1.168
0
0
0
989
0
273
0
179
0
179
0
179
0
179
0
179
0
0
0
S
1.168
0
989
273
179
179
179
179
179
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 62
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
29
Sonstiges Schulwesen
B
G
4.432
0
0
0
3.709
0
817
0
723
0
723
0
723
0
723
0
723
0
0
0
S
4.432
0
3.709
817
723
723
723
723
723
0
B
G
133.290
0
34.776
0
86.107
0
29.028
0
19.921
0
12.407
0
12.374
0
12.377
0
12.407
0
0
0
S
133.290
34.776
86.107
29.028
19.921
12.407
12.374
12.377
12.407
0
0
Summe Einzelplan 2
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 63
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 3
30
Allgemeine Kulturelle
Angelegenheiten
3000 Kulturpflege (Verwaltung)
3000.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
Kulturpflege (Verwaltung)
3000.9400
Kunst- und
Sammlungsgegenstände - Freie
Kunst im öffentl. Raum
Summe
3000 Kulturpflege (Verwaltung)
001 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
132
0
132
0
132
0
0
0
0
0
110
0
110
0
110
22
0
22
0
22
22
0
22
0
22
22
0
22
0
22
22
0
22
0
22
22
0
22
0
22
22
0
22
0
22
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
4.633
0
4.633
0
4.633
0
0
0
0
0
3.807
0
3.807
0
3.807
503
0
503
0
503
826
0
826
0
826
826
0
826
0
826
826
0
826
0
826
826
0
826
0
826
826
0
826
0
826
0
0
0
0
0
0
B
G
4.765
0
0
0
3.917
0
525
0
848
0
848
0
848
0
848
0
848
0
0
0
S
4.765
0
3.917
525
848
848
848
848
848
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 64
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
30
Allgemeine Kulturelle
Angelegenheiten
B
G
4.765
0
0
0
3.917
0
525
0
848
0
848
0
848
0
848
0
848
0
0
0
S
4.765
0
3.917
525
848
848
848
848
848
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 65
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
32
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
3200 Münchener Stadtmuseum
3200.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
3200.9364
DV-Anlagen, Software
3200.9400
Münchner Stadtmuseum Kunst- u.
Sammlungsgegenst.
Summe
3200 Münchener Stadtmuseum
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.350
0
1.350
0
1.350
0
0
0
0
0
1.220
0
1.220
0
1.220
372
0
372
0
372
280
0
280
0
280
210
0
210
0
210
228
0
228
0
228
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
86
0
86
0
86
0
0
0
0
0
71
0
71
0
71
11
0
11
0
11
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
912
0
912
0
912
0
0
0
0
0
765
0
765
0
765
152
0
152
0
152
157
0
157
0
157
162
0
162
0
162
147
0
147
0
147
147
0
147
0
147
147
0
147
0
147
0
0
0
0
0
0
B
G
2.348
0
0
0
2.056
0
535
0
452
0
387
0
390
0
292
0
292
0
0
0
S
2.348
0
2.056
535
452
387
390
292
292
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 66
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3210 Galerie im Lenbachhaus
3210.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3210.9364
DV-Anlagen, Software
3210.9400
Kunst- u. Sammlungsgegenstände
Summe
3210 Galerie im Lenbachhaus
002 B O 1
003 B O 1
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
125
0
125
0
125
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
94
0
94
0
94
25
0
25
0
25
69
0
69
0
69
29
0
29
0
29
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.624
0
1.624
0
1.624
0
0
0
0
0
1.320
0
1.320
0
1.320
204
0
204
0
204
204
0
204
0
204
304
0
304
0
304
304
0
304
0
304
304
0
304
0
304
304
0
304
0
304
0
0
0
0
0
0
B
G
1.868
0
25
0
1.514
0
258
0
239
0
339
0
339
0
339
0
329
0
0
0
S
1.868
25
1.514
258
239
339
339
339
329
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 67
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3211 Jüdisches Museum
3211.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3211.9364
DV-Anlagen, Software
3211.9400
Kunst- und
Sammlungsgegenstände
Summe
3211 Jüdisches Museum
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
36
0
36
0
36
0
0
0
0
0
31
0
31
0
31
11
0
11
0
11
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
57
0
57
0
57
0
0
0
0
0
49
0
49
0
49
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
17
0
17
0
17
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
8
0
8
0
8
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
210
0
210
0
210
0
0
0
0
0
175
0
175
0
175
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
35
0
35
0
35
0
0
0
0
0
0
B
G
303
0
0
0
255
0
54
0
48
0
57
0
48
0
48
0
48
0
0
0
S
303
0
255
54
48
57
48
48
48
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 68
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3212 NS-Dokumentationszentrum;
Neubau;
3212.9330
Einrichtung/Ausstattung
Summe
3212 NS-Dokumentationszentrum;
Neubau;
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
440
0
440
0
440
0
0
0
0
0
440
0
440
0
440
290
0
290
0
290
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
440
0
0
0
440
0
290
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
S
440
0
440
290
50
50
50
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 69
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3220 Stadtarchiv
3220.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3220.9400
Sammlungsgegenstände,
Fachbücherei Stadtarchiv
Summe
3220 Stadtarchiv
Summe
32
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
390
0
390
0
390
0
0
0
0
0
383
0
383
0
383
48
0
48
0
48
314
0
314
0
314
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
102
0
102
0
102
0
0
0
0
0
85
0
85
0
85
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
0
0
0
0
0
0
B
G
492
0
0
0
468
0
65
0
331
0
24
0
24
0
24
0
24
0
0
0
S
492
0
468
65
331
24
24
24
24
0
B
G
5.451
0
25
0
4.733
0
1.202
0
1.120
0
857
0
851
0
703
0
693
0
0
0
S
5.451
25
4.733
1.202
1.120
857
851
703
693
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 70
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
33
Theater, Konzerte,
Musikpflege
3320 Münchener Philharmoniker
3320.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
3320 Münchener Philharmoniker
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
160
0
160
0
160
120
0
120
0
120
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
B
G
170
0
0
0
160
0
120
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
0
S
170
0
160
120
10
10
10
10
10
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 71
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3331 Sing- und Musikschule
3331.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3331.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
3331 Sing- und Musikschule
Summe
33
Theater, Konzerte,
Musikpflege
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
169
0
169
0
169
0
0
0
0
0
151
0
151
0
151
79
0
79
0
79
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
B
G
187
0
0
0
166
0
82
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
0
0
S
187
0
166
82
21
21
21
21
21
0
B
G
357
0
0
0
326
0
202
0
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
0
0
S
357
0
326
202
31
31
31
31
31
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 72
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
34
Sonstige Kunstpflege
3410 Bildende Künste, Filmwesen
3410.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3410.9400
Sammlungsgegenstände Bildende
Künste, Filmwesen
3410.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
3410 Bildende Künste, Filmwesen
001 B O 1
002 B O 1
003 B O -
B
G
S
Z
St.A.
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
30
0
30
0
30
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
102
0
102
0
102
0
0
0
0
0
85
0
85
0
85
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
35
0
35
0
35
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
B
G
224
0
0
0
190
0
54
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
0
0
S
224
0
190
54
34
34
34
34
34
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 73
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3430 Oktoberfest und Dulten
3430.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
3430 Oktoberfest und Dulten
Summe
34
Sonstige Kunstpflege
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
B
G
300
0
0
0
250
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
0
0
S
300
0
250
50
50
50
50
50
50
0
B
G
524
0
0
0
440
0
104
0
84
0
84
0
84
0
84
0
84
0
0
0
S
524
0
440
104
84
84
84
84
84
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 74
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
35
Volksbildung
3520 Stadtbibliothek
3520.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3520.9364
DV-Anlagen, Software (R)
3520.9400
Kunst- und
Sammlungsgegenstände
3520.9340
Kraftfahrzeuge (R)
004 B O 1
005 B O 1
006 B O 1
007 B O -
B
G
S
Z
St.A.
570
0
570
0
570
0
0
0
0
0
475
0
475
0
475
95
0
95
0
95
95
0
95
0
95
95
0
95
0
95
95
0
95
0
95
95
0
95
0
95
95
0
95
0
95
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.629
0
6.629
0
6.629
1.366
0
1.366
0
1.366
5.231
0
5.231
0
5.231
3.161
0
3.161
0
3.161
32
0
32
0
32
32
0
32
0
32
32
0
32
0
32
1.974
0
1.974
0
1.974
32
0
32
0
32
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
348
0
348
0
348
0
0
0
0
0
290
0
290
0
290
58
0
58
0
58
58
0
58
0
58
58
0
58
0
58
58
0
58
0
58
58
0
58
0
58
58
0
58
0
58
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 75
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
3520 Stadtbibliothek
B
G
7.697
0
1.366
0
6.146
0
3.314
0
335
0
185
0
185
0
2.127
0
185
0
0
0
S
7.697
1.366
6.146
3.314
335
185
185
2.127
185
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 76
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3550 Sonstige Volksbildung
3550.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (Abt.
2 - Technik)
Summe
3550 Sonstige Volksbildung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
1.687
0
1.687
0
1.687
0
0
0
0
0
1.687
0
1.687
0
1.687
214
0
214
0
214
270
0
270
0
270
225
0
225
0
225
489
0
489
0
489
489
0
489
0
489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
1.687
0
0
0
1.687
0
214
0
270
0
225
0
489
0
489
0
0
0
0
0
S
1.687
0
1.687
214
270
225
489
489
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 77
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3553 Einrichtung der
Erwachsenenbildung Achatswies
3553.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
3553.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
3553 Einrichtung der
Erwachsenenbildung Achatswies
Summe
35
Volksbildung
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
222
0
222
0
222
0
0
0
0
0
185
0
185
0
185
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
84
0
84
0
84
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
0
0
0
0
0
0
B
G
306
0
0
0
255
0
51
0
51
0
51
0
51
0
51
0
51
0
0
0
S
306
0
255
51
51
51
51
51
51
0
B
G
9.690
0
1.366
0
8.088
0
3.579
0
656
0
461
0
725
0
2.667
0
236
0
0
0
S
9.690
1.366
8.088
3.579
656
461
725
2.667
236
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 78
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
36
Heimatpflege
3601 Natur- und Denkmalschutz
3601.9330
Natur- und Denkmalschutz,
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
3601 Natur- und Denkmalschutz
Summe
36
Heimatpflege
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
B
G
20.817
0
1.391
0
17.529
0
5.617
0
2.744
0
2.286
0
2.544
0
4.338
0
1.897
0
0
0
S
20.817
1.391
17.529
5.617
2.744
2.286
2.544
4.338
1.897
0
0
0
0
Summe Einzelplan 3
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 79
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 4
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
4000 Allgemeine
Sozialverwaltung
(Sozialreferat)
4000.9340
Bewegl. Anlagevermögen, Kraftund Nutzfahrzeuge, Pauschale
SozR Zentrale
4000.9330
Bewegl. Anlagevermögen,
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände,
Sozialreferat Zentrale
Summe
4000 Allgemeine
Sozialverwaltung
(Sozialreferat)
001 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
94
0
94
0
94
0
0
0
0
0
85
0
85
0
85
49
0
49
0
49
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
174
0
174
0
174
0
0
0
0
0
145
0
145
0
145
29
0
29
0
29
29
0
29
0
29
29
0
29
0
29
29
0
29
0
29
29
0
29
0
29
29
0
29
0
29
0
0
0
0
0
0
B
G
268
0
0
0
230
0
78
0
38
0
38
0
38
0
38
0
38
0
0
0
S
268
0
230
78
38
38
38
38
38
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 80
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4001 Sozialbürgerhäuser
4001.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände,
SBH+BSA Pauschale
Summe
4001 Sozialbürgerhäuser
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
703
0
703
0
703
0
0
0
0
0
703
0
703
0
703
183
0
183
0
183
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
703
0
0
0
703
0
183
0
130
0
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
S
703
0
703
183
130
130
130
130
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 81
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4015 Amt für Soziale Sicherung
4015.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände, Amt
für Soziale Sicherung,
Pauschale
Summe
4015 Amt für Soziale Sicherung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
162
0
162
0
162
0
0
0
0
0
137
0
137
0
137
37
0
37
0
37
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
B
G
162
0
0
0
137
0
37
0
25
0
25
0
25
0
25
0
25
0
0
0
S
162
0
137
37
25
25
25
25
25
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 82
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4030 Amt für Wohnen und
Migration
4030.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände Amt f.
Wohnen u. Migration, Pauschale
Summe
4030 Amt für Wohnen und
Migration
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
442
0
442
0
442
0
0
0
0
0
374
0
374
0
374
102
0
102
0
102
68
0
68
0
68
68
0
68
0
68
68
0
68
0
68
68
0
68
0
68
68
0
68
0
68
0
0
0
0
0
B
G
442
0
0
0
374
0
102
0
68
0
68
0
68
0
68
0
68
0
0
0
S
442
0
374
102
68
68
68
68
68
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 83
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4070 Verwaltung der Jugendhilfe
(Jugendamt)
4070.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände,
Jugendamt, Pauschale
Summe
4070 Verwaltung der Jugendhilfe
(Jugendamt)
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
660
0
660
0
660
0
0
0
0
0
590
0
590
0
590
310
0
310
0
310
70
0
70
0
70
70
0
70
0
70
70
0
70
0
70
70
0
70
0
70
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
B
G
660
0
0
0
590
0
310
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
0
0
S
660
0
590
310
70
70
70
70
70
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 84
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4080 Versicherungsamt
4080.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
4080 Versicherungsamt
Summe
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
B
G
18
0
0
0
15
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
18
0
15
3
3
3
3
3
3
0
B
G
2.253
0
0
0
2.049
0
713
0
334
0
334
0
334
0
334
0
204
0
0
0
S
2.253
0
2.049
713
334
334
334
334
204
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 85
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
4310 Alten-Service-Zentren
4310.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände,
Pauschale ASZ
Summe
4310 Alten-Service-Zentren
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
252
0
252
0
252
0
0
0
0
0
210
0
210
0
210
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
B
G
252
0
0
0
210
0
42
0
42
0
42
0
42
0
42
0
42
0
0
0
S
252
0
210
42
42
42
42
42
42
0
200
200
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 86
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4311 Alten- und Servicezentrum
Ramersdorf
4311.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
4311 Alten- und Servicezentrum
Ramersdorf
001 B O -
B
G
S
Z
St.A.
16
0
16
0
16
0
0
0
0
0
16
0
16
0
16
16
0
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
16
0
0
0
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
16
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 87
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4351 Städtische Unterkünfte
4351.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände städt.
Unterkünfte, Kostenrechnende
Einrichtung Pauschale
Summe
4351 Städtische Unterkünfte
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
139
0
139
0
139
0
0
0
0
0
114
0
114
0
114
39
0
39
0
39
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
B
G
139
0
0
0
114
0
39
0
0
0
25
0
25
0
25
0
25
0
0
0
S
139
0
114
39
0
25
25
25
25
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 88
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4356 Notquartiere für
Wohnungslose
4356.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände,
Notquartiere f. Wohnungslose,
Pauschale Kostenrechnende
Einrichtung
Summe
4356 Notquartiere für
Wohnungslose
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
257
0
257
0
257
0
0
0
0
0
217
0
217
0
217
57
0
57
0
57
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
B
G
257
0
0
0
217
0
57
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
0
0
S
257
0
217
57
40
40
40
40
40
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 89
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4363 Migration und Integration
4363.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände,
Migration u. Integration,
Pauschale Kostenrechnende
Einrichtung
Summe
4363 Migration und Integration
Summe
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
194
0
194
0
194
0
0
0
0
0
179
0
179
0
179
119
0
119
0
119
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
B
G
194
0
0
0
179
0
119
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
0
0
S
194
0
179
119
15
15
15
15
15
0
B
G
858
0
0
0
736
0
273
0
97
0
122
0
122
0
122
0
122
0
0
0
S
858
0
736
273
97
122
122
122
122
0
0
0
200
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 90
Stand 24.09.2015
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Investitionen
R
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Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
4602 Freizeitstätten
4602.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
4602 Freizeitstätten
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
90
0
90
0
90
0
0
0
0
0
75
0
75
0
75
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
B
G
90
0
0
0
75
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
0
0
S
90
0
75
15
15
15
15
15
15
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 91
Stand 24.09.2015
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Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4643 Heilpädagogische
Tagesstätten
4643.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
4643.9365
DV-Anlagen,
Software-Unterricht
Summe
4643 Heilpädagogische
Tagesstätten
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
24
0
24
0
24
0
0
0
0
0
20
0
20
0
20
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
B
G
54
0
0
0
45
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
0
0
S
54
0
45
9
9
9
9
9
9
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 92
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
4647.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände (R)
4647.9364
Dv-Anlagen, Software (R)
Summe
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
19.139
0
19.139
0
19.139
6.270
0
6.270
0
6.270
10.988
0
10.988
0
10.988
2.764
0
2.764
0
2.764
2.581
0
2.581
0
2.581
1.881
0
1.881
0
1.881
1.881
0
1.881
0
1.881
1.881
0
1.881
0
1.881
1.881
0
1.881
0
1.881
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6.495
0
6.495
0
6.495
554
0
554
0
554
5.385
0
5.385
0
5.385
2.088
0
2.088
0
2.088
556
0
556
0
556
556
0
556
0
556
1.629
0
1.629
0
1.629
556
0
556
0
556
556
0
556
0
556
0
0
0
0
0
0
B
G
25.634
0
6.824
0
16.373
0
4.852
0
3.137
0
2.437
0
3.510
0
2.437
0
2.437
0
0
0
S
25.634
6.824
16.373
4.852
3.137
2.437
3.510
2.437
2.437
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 93
Stand 24.09.2015
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Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4660 Jugendheim Pasing
4660.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Jugendheim Pasing, Pauschale
Summe
4660 Jugendheim Pasing
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
102
0
102
0
102
0
0
0
0
0
85
0
85
0
85
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
17
0
17
0
17
0
0
0
0
0
B
G
102
0
0
0
85
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
0
0
S
102
0
85
17
17
17
17
17
17
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 94
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4680 Sonstige Einrichtungen der
Jugendhilfe
4680.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände Sonst.
Einrichtung d. Jugendhilfe,
Pauschale
Summe
4680 Sonstige Einrichtungen der
Jugendhilfe
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
84
0
84
0
84
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
0
0
0
0
0
B
G
84
0
0
0
70
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
0
0
S
84
0
70
14
14
14
14
14
14
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 95
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4681 Einrichtungen der
Abteilung Erziehungshilfe
4681.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
4681 Einrichtungen der
Abteilung Erziehungshilfe
Summe
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
66
0
66
0
66
0
0
0
0
0
55
0
55
0
55
11
0
11
0
11
11
0
11
0
11
11
0
11
0
11
11
0
11
0
11
11
0
11
0
11
11
0
11
0
11
0
0
0
0
0
B
G
66
0
0
0
55
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
0
0
S
66
0
55
11
11
11
11
11
11
0
B
G
26.030
0
6.824
0
16.703
0
4.918
0
3.203
0
2.503
0
3.576
0
2.503
0
2.503
0
0
0
S
26.030
6.824
16.703
4.918
3.203
2.503
3.576
2.503
2.503
0
B
G
29.141
0
6.824
0
19.488
0
5.904
0
3.634
0
2.959
0
4.032
0
2.959
0
2.829
0
0
0
S
29.141
6.824
19.488
5.904
3.634
2.959
4.032
2.959
2.829
0
0
0
0
Summe Einzelplan 4
200
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 96
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 5
50
Gesundheitsverwaltung
5000 Gesundheit
5000.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
5000 Gesundheit
Summe
50
Gesundheitsverwaltung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
825
0
825
0
825
0
0
0
0
0
725
0
725
0
725
325
0
325
0
325
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
B
G
825
0
0
0
725
0
325
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
S
825
0
725
325
100
100
100
100
100
0
B
G
825
0
0
0
725
0
325
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
S
825
0
725
325
100
100
100
100
100
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 97
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
51
Krankenhäuser
5100 Referat für Gesundheit und
Umwelt
5100.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
5100.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
5100 Referat für Gesundheit und
Umwelt
Summe
51
Krankenhäuser
001 B O 1
002 B O -
B
G
S
Z
St.A.
402
0
402
0
402
0
0
0
0
0
335
0
335
0
335
67
0
67
0
67
67
0
67
0
67
67
0
67
0
67
67
0
67
0
67
67
0
67
0
67
67
0
67
0
67
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
452
0
0
0
385
0
67
0
117
0
67
0
67
0
67
0
67
0
0
0
S
452
0
385
67
117
67
67
67
67
0
B
G
452
0
0
0
385
0
67
0
117
0
67
0
67
0
67
0
67
0
0
0
S
452
0
385
67
117
67
67
67
67
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 98
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
54
Sonst. Einricht. u.
Maßnahmen d.
Gesundheitspflege
5440 Amtlicher Tierarzt
5440.9330
Einrichtung- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
5440 Amtlicher Tierarzt
Summe
54
Sonst. Einricht. u.
Maßnahmen d.
Gesundheitspflege
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
180
0
180
0
180
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
B
G
180
0
0
0
150
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
0
0
S
180
0
150
30
30
30
30
30
30
0
B
G
180
0
0
0
150
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
0
0
S
180
0
150
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 99
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
55
Förderung des Sports
5500 Sportamt, Sportförderung
5500.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
5500.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
5500.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
5500 Sportamt, Sportförderung
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
222
0
222
0
222
0
0
0
0
0
185
0
185
0
185
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
37
0
37
0
37
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
B
G
240
0
0
0
200
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
0
0
S
240
0
200
40
40
40
40
40
40
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 100
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
55
Förderung des Sports
B
G
240
0
0
0
200
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
0
0
S
240
0
200
40
40
40
40
40
40
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 101
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
56
Eigene Sportstätten
5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße
5620.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
5620.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Summe
5620 Stadien an der Grünwalderund Dantestraße
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
27
0
27
0
27
0
0
0
0
0
26
0
26
0
26
22
0
22
0
22
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
B
G
45
0
0
0
41
0
25
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
S
45
0
41
25
4
4
4
4
4
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 102
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5630 Eis- und Funsportzentren
Ost und West
5630.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
5630.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Summe
5630 Eis- und Funsportzentren
Ost und West
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
B
G
42
0
0
0
35
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
0
0
S
42
0
35
7
7
7
7
7
7
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 103
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5640 Bezirkssportanlagen und
sonst. Sporteinrichtungen
5640.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
5640.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
5640.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
5640 Bezirkssportanlagen und
sonst. Sporteinrichtungen
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
210
0
210
0
210
0
0
0
0
0
180
0
180
0
180
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
280
0
280
0
280
0
0
0
0
0
255
0
255
0
255
85
0
85
0
85
60
0
60
0
60
60
0
60
0
60
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
B
G
508
0
0
0
450
0
128
0
103
0
103
0
58
0
58
0
58
0
0
0
S
508
0
450
128
103
103
58
58
58
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 104
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5650 Rudi-Sedlmayer-Sporthalle
5650.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
5650 Rudi-Sedlmayer-Sporthalle
Summe
56
Eigene Sportstätten
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
G
6
0
0
0
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
S
6
0
5
1
1
1
1
1
1
0
B
G
601
0
0
0
531
0
161
0
115
0
115
0
70
0
70
0
70
0
0
0
S
601
0
531
161
115
115
70
70
70
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 105
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
58
Park- und Gartenanlagen
5800 Alleen und Anlagen
5800.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
5800.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
5800 Alleen und Anlagen
019 B O 1
020 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
4.925
0
4.925
0
4.925
0
0
0
0
0
4.175
0
4.175
0
4.175
855
0
855
0
855
1.070
0
1.070
0
1.070
750
0
750
0
750
750
0
750
0
750
750
0
750
0
750
750
0
750
0
750
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.510
0
3.510
0
3.510
0
0
0
0
0
3.110
0
3.110
0
3.110
1.140
0
1.140
0
1.140
770
0
770
0
770
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
B
G
8.435
0
0
0
7.285
0
1.995
0
1.840
0
1.150
0
1.150
0
1.150
0
1.150
0
0
0
S
8.435
0
7.285
1.995
1.840
1.150
1.150
1.150
1.150
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 106
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5810 Stadtgärtnerei
5810.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
5810 Stadtgärtnerei
Summe
58
Park- und Gartenanlagen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
960
0
960
0
960
0
0
0
0
0
860
0
860
0
860
350
0
350
0
350
210
0
210
0
210
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
B
G
960
0
0
0
860
0
350
0
210
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
S
960
0
860
350
210
100
100
100
100
0
B
G
9.395
0
0
0
8.145
0
2.345
0
2.050
0
1.250
0
1.250
0
1.250
0
1.250
0
0
0
S
9.395
0
8.145
2.345
2.050
1.250
1.250
1.250
1.250
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 107
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
59
Sonstige
Erholungseinrichtungen
5910 Kleingärten
5910.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
5910 Kleingärten
Summe
59
Sonstige
Erholungseinrichtungen
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
B
G
60
0
0
0
50
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
0
S
60
0
50
10
10
10
10
10
10
0
B
G
60
0
0
0
50
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
0
S
60
0
50
10
10
10
10
10
10
0
B
G
11.753
0
0
0
10.186
0
2.978
0
2.462
0
1.612
0
1.567
0
1.567
0
1.567
0
0
0
S
11.753
0
10.186
2.978
2.462
1.612
1.567
1.567
1.567
0
0
0
0
Summe Einzelplan 5
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 108
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 6
60
Bauverwaltung
6000 Baureferat
6000.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
6000.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Anhänger
Summe
6000 Baureferat
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
720
0
720
0
720
0
0
0
0
0
600
0
600
0
600
120
0
120
0
120
120
0
120
0
120
120
0
120
0
120
120
0
120
0
120
120
0
120
0
120
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
308
0
308
0
308
0
0
0
0
0
308
0
308
0
308
158
0
158
0
158
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
1.028
0
0
0
908
0
278
0
270
0
120
0
120
0
120
0
120
0
0
0
S
1.028
0
908
278
270
120
120
120
120
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 109
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6010 Hochbauverwaltung
6010.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
6010.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Anhänger
6010.9364
DV-Anlagen/Software
Summe
6010 Hochbauverwaltung
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
396
0
396
0
396
0
0
0
0
0
386
0
386
0
386
346
0
346
0
346
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
282
0
282
0
282
0
0
0
0
0
267
0
267
0
267
102
0
102
0
102
120
0
120
0
120
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
1.250
0
1.250
0
1.250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
B
G
2.178
0
0
0
1.903
0
698
0
380
0
275
0
275
0
275
0
275
0
0
0
S
2.178
0
1.903
698
380
275
275
275
275
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 110
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6020 Verwaltung und Recht
6020.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6020 Verwaltung und Recht
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
B
G
120
0
0
0
100
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
0
0
S
120
0
100
20
20
20
20
20
20
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 111
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6050 U-Bahn-Bau
6050.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6050 U-Bahn-Bau
Summe
60
Bauverwaltung
008 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
35
0
35
0
35
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
0
0
0
0
0
B
G
42
0
0
0
35
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
0
0
S
42
0
35
7
7
7
7
7
7
0
B
G
3.368
0
0
0
2.946
0
1.003
0
677
0
422
0
422
0
422
0
422
0
0
0
S
3.368
0
2.946
1.003
677
422
422
422
422
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 112
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
61
Städteplanung und
Bauförderung, Vermessung
6100 Referat für Stadtplanung
und Bauordnung
6100.9330
Referat für Stadtplanung und
Bauordnung, Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6100 Referat für Stadtplanung
und Bauordnung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
54
0
54
0
54
0
0
0
0
0
45
0
45
0
45
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
B
G
54
0
0
0
45
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
0
0
S
54
0
45
9
9
9
9
9
9
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 113
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6101 Stadtentwicklungsplanung
6101.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6101 Stadtentwicklungsplanung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
72
0
72
0
72
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
B
G
72
0
0
0
60
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
0
0
S
72
0
60
12
12
12
12
12
12
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 114
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6110 Lokalbaukommission
6110.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6110 Lokalbaukommission
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
90
0
90
0
90
0
0
0
0
0
75
0
75
0
75
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
B
G
90
0
0
0
75
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
0
0
S
90
0
75
15
15
15
15
15
15
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 115
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6120 GeodatenService München
6120.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
6120.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
6120 GeodatenService München
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
451
0
451
0
451
0
0
0
0
0
451
0
451
0
451
81
0
81
0
81
55
0
55
0
55
105
0
105
0
105
105
0
105
0
105
105
0
105
0
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
229
0
229
0
229
0
0
0
0
0
183
0
183
0
183
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
46
0
46
0
46
46
0
46
0
46
46
0
46
0
46
46
0
46
0
46
0
0
0
0
0
0
B
G
680
0
0
0
634
0
126
0
55
0
151
0
151
0
151
0
46
0
0
0
S
680
0
634
126
55
151
151
151
46
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 116
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6121 Bewertungsamt und
Gutachterausschuss
6121.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6121 Bewertungsamt und
Gutachterausschuss
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
52
0
52
0
52
0
0
0
0
0
47
0
47
0
47
17
0
17
0
17
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
B
G
52
0
0
0
47
0
17
0
10
0
10
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
52
0
47
17
10
10
5
5
5
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 117
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6130 Stadtplanung
6130.9330
Stadtplanung, Einrichtungsund Ausstattungsgegenstände
Summe
6130 Stadtplanung
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
B
G
60
0
0
0
50
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
0
S
60
0
50
10
10
10
10
10
10
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 118
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6150 Städtebauförderung
6150.9330
Städtebauförderung,
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6150 Städtebauförderung
Summe
61
Städteplanung und
Bauförderung, Vermessung
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
B
G
18
0
0
0
15
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
18
0
15
3
3
3
3
3
3
0
B
G
1.026
0
0
0
926
0
192
0
114
0
210
0
205
0
205
0
100
0
0
0
S
1.026
0
926
192
114
210
205
205
100
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 119
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
62
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
6200 Förderung von Wohnungsbau
und Wohnsiedlung
6200.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
6200 Förderung von Wohnungsbau
und Wohnsiedlung
Summe
62
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
30
0
30
0
30
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
0
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
B
G
30
0
0
0
25
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
S
30
0
25
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 120
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
63
Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen
6300.9330
Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände
6300.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Anhänger
Summe
6300 Gemeindestraßen
Summe
63
Gemeindestraßen
311 B O 1
312 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
225
0
225
0
225
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.510
0
5.510
0
5.510
0
0
0
0
0
5.010
0
5.010
0
5.010
1.430
0
1.430
0
1.430
2.080
0
2.080
0
2.080
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
B
G
5.780
0
0
0
5.235
0
1.475
0
2.125
0
545
0
545
0
545
0
545
0
0
0
S
5.780
0
5.235
1.475
2.125
545
545
545
545
0
B
G
5.780
0
0
0
5.235
0
1.475
0
2.125
0
545
0
545
0
545
0
545
0
0
0
S
5.780
0
5.235
1.475
2.125
545
545
545
545
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 121
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
67
Straßenbeleuchtung,
Straßenreinigung
6700 Straßenbeleuchtung
6700.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
6700.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Anhänger
Summe
6700 Straßenbeleuchtung
302 B O 1
303 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
315
0
315
0
315
0
0
0
0
0
275
0
275
0
275
115
0
115
0
115
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.204
0
1.204
0
1.204
0
0
0
0
0
1.114
0
1.114
0
1.114
439
0
439
0
439
405
0
405
0
405
90
0
90
0
90
90
0
90
0
90
90
0
90
0
90
90
0
90
0
90
0
0
0
0
0
0
B
G
1.519
0
0
0
1.389
0
554
0
445
0
130
0
130
0
130
0
130
0
0
0
S
1.519
0
1.389
554
445
130
130
130
130
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 122
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
6750 Straßenreinigung
6750.9330
Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände
6750.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Anhänger
Summe
6750 Straßenreinigung
Summe
67
Straßenbeleuchtung,
Straßenreinigung
301 B O 1
302 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
225
0
225
0
225
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
11.056
0
11.056
0
11.056
0
0
0
0
0
10.056
0
10.056
0
10.056
4.336
0
4.336
0
4.336
2.720
0
2.720
0
2.720
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
B
G
11.326
0
0
0
10.281
0
4.381
0
2.765
0
1.045
0
1.045
0
1.045
0
1.045
0
0
0
S
11.326
0
10.281
4.381
2.765
1.045
1.045
1.045
1.045
0
B
G
12.845
0
0
0
11.670
0
4.935
0
3.210
0
1.175
0
1.175
0
1.175
0
1.175
0
0
0
S
12.845
0
11.670
4.935
3.210
1.175
1.175
1.175
1.175
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 123
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
69
Wasserläufe, Wasserbau
6900 Wasserläufe, Wasserbau
6900.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
6900.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge
Anhänger
Summe
6900 Wasserläufe, Wasserbau
Summe
69
Wasserläufe, Wasserbau
004 B O 1
005 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
734
0
734
0
734
0
0
0
0
0
616
0
616
0
616
144
0
144
0
144
118
0
118
0
118
118
0
118
0
118
118
0
118
0
118
118
0
118
0
118
118
0
118
0
118
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
482
0
482
0
482
0
0
0
0
0
467
0
467
0
467
302
0
302
0
302
120
0
120
0
120
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
B
G
1.216
0
0
0
1.083
0
446
0
238
0
133
0
133
0
133
0
133
0
0
0
S
1.216
0
1.083
446
238
133
133
133
133
0
B
G
1.216
0
0
0
1.083
0
446
0
238
0
133
0
133
0
133
0
133
0
0
0
S
1.216
0
1.083
446
238
133
133
133
133
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 124
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 6
B
G
24.265
0
0
0
21.885
0
8.056
0
6.369
0
2.490
0
2.485
0
2.485
0
2.380
0
0
0
S
24.265
0
21.885
8.056
6.369
2.490
2.485
2.485
2.380
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 125
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 7
75
Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen - Städt.
Friedhöfe München
7500.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
7500.9340
Kraftfahrzeuge (R)
Summe
7500 Bestattungswesen - Städt.
Friedhöfe München
003 B O 1
004 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
2.094
0
2.094
0
2.094
0
0
0
0
0
1.744
0
1.744
0
1.744
344
0
344
0
344
350
0
350
0
350
350
0
350
0
350
350
0
350
0
350
350
0
350
0
350
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
4.300
0
4.300
0
4.300
1.200
0
1.200
0
1.200
1.000
0
1.000
0
1.000
700
0
700
0
700
700
0
700
0
700
700
0
700
0
700
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
0
B
G
7.094
0
0
0
6.044
0
1.544
0
1.350
0
1.050
0
1.050
0
1.050
0
1.050
0
0
0
S
7.094
0
6.044
1.544
1.350
1.050
1.050
1.050
1.050
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 126
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
7501 Bestattungswesen - Städt.
Bestattung
7501.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
7501.9340
Kraftfahrzeuge
Summe
7501 Bestattungswesen - Städt.
Bestattung
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
108
0
108
0
108
0
0
0
0
0
90
0
90
0
90
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
433
0
433
0
433
0
0
0
0
0
433
0
433
0
433
133
0
133
0
133
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
541
0
0
0
523
0
151
0
318
0
18
0
18
0
18
0
18
0
0
0
S
541
0
523
151
318
18
18
18
18
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 127
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
7502 Bestattungswesen - SFM
Krematorium
7502.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
Summe
7502 Bestattungswesen - SFM
Krematorium
Summe
75
Bestattungswesen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
B
G
18
0
0
0
15
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
18
0
15
3
3
3
3
3
3
0
B
G
7.653
0
0
0
6.582
0
1.698
0
1.671
0
1.071
0
1.071
0
1.071
0
1.071
0
0
0
S
7.653
0
6.582
1.698
1.671
1.071
1.071
1.071
1.071
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 128
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
79
Fremdenverkehr, Förderung
von Wirtschaft
7900 Tourismus
7900.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
7900.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
7900 Tourismus
001 B O 1
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
84
0
84
0
84
0
0
0
0
0
70
0
70
0
70
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
14
0
14
0
14
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
658
0
658
0
658
0
0
0
0
0
658
0
658
0
658
658
0
658
0
658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
742
0
0
0
728
0
672
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
0
0
S
742
0
728
672
14
14
14
14
14
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 129
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
7910 Wirtschaftliche
Angelegenheiten
7910.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
7910.9364
DV-Anlagen, Software
Summe
7910 Wirtschaftliche
Angelegenheiten
Summe
79
Fremdenverkehr, Förderung
von Wirtschaft
004 B O 1
006 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
320
0
0
0
300
0
220
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
0
0
S
320
0
300
220
20
20
20
20
20
0
B
G
1.062
0
0
0
1.028
0
892
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
0
0
S
1.062
0
1.028
892
34
34
34
34
34
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 130
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 7
B
G
8.715
0
0
0
7.610
0
2.590
0
1.705
0
1.105
0
1.105
0
1.105
0
1.105
0
0
0
S
8.715
0
7.610
2.590
1.705
1.105
1.105
1.105
1.105
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 131
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 8
85
Land- und
Forstwirtschaftliche
Unternehmen
8550 Gemeindewaldungen
8550.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
8550.9340
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge,
Anhänger
Summe
8550 Gemeindewaldungen
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
63
0
63
0
63
0
0
0
0
0
51
0
51
0
51
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
11
0
11
0
11
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
650
0
650
0
650
0
0
0
0
0
650
0
650
0
650
440
0
440
0
440
200
0
200
0
200
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
713
0
0
0
701
0
450
0
210
0
20
0
10
0
11
0
12
0
0
0
S
713
0
701
450
210
20
10
11
12
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 132
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
85
Land- und
Forstwirtschaftliche
Unternehmen
B
G
713
0
0
0
701
0
450
0
210
0
20
0
10
0
11
0
12
0
0
0
S
713
0
701
450
210
20
10
11
12
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 133
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
88
Allgemeines Grundvermögen
8801 Besonderes Grundvermögen
8801.9330
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
Summe
8801 Besonderes Grundvermögen
Summe
88
Allgemeines Grundvermögen
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
25
0
25
0
25
25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
25
0
0
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
25
0
25
25
0
0
0
0
0
0
B
G
25
0
0
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
25
0
25
25
0
0
0
0
0
0
B
G
738
0
0
0
726
0
475
0
210
0
20
0
10
0
11
0
12
0
0
0
S
738
0
726
475
210
20
10
11
12
0
0
0
0
Summe Einzelplan 8
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 134
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan A
A0
Stiftungen r.u. - Referat
für Bildung und Sport
A053 Stahlgruber Stiftung Betrieb
A053.9330
Stahlgruber-Stiftung
Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände
A053.9364
Stahlgruber-Stiftung,
DV-Anlagen, Software
A053.9365
Stahlgruber-Stiftung,
DV-Anlagen, Software-Unterricht
001 B O 1
002 B O 1
003 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
600
0
600
0
600
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 135
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
A053 Stahlgruber Stiftung Betrieb
Summe
A0
Stiftungen r.u. - Referat
für Bildung und Sport
B
G
720
0
0
0
600
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
0
0
S
720
0
600
120
120
120
120
120
120
0
B
G
720
0
0
0
600
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
0
0
S
720
0
600
120
120
120
120
120
120
0
B
G
720
0
0
0
600
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
120
0
0
0
S
720
0
600
120
120
120
120
120
120
0
0
0
Summe Einzelplan A
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 136
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan B
B0
Stiftungen r.u. Kulturreferat
B052 Schausteller Stiftung
Münchner
B052.9400
Kunst- und
Sammlungsgegenstände
Summe
B052 Schausteller Stiftung
Münchner
Summe
B0
Stiftungen r.u. Kulturreferat
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
4
0
4
0
4
0
0
0
0
0
4
0
4
0
4
4
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
4
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
4
0
4
4
0
0
0
0
0
0
B
G
4
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
4
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 137
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan B
B
G
4
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
4
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 138
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan C
C6
Stiftungen r.u. Sozialreferat
C635 Kindlheim Anstaltsbetrieb
Münchner
C635.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
Münchner-Kindl-Heim, Pauschale
Summe
C635 Kindlheim Anstaltsbetrieb
Münchner
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
204
0
204
0
204
0
0
0
0
0
170
0
170
0
170
34
0
34
0
34
34
0
34
0
34
34
0
34
0
34
34
0
34
0
34
34
0
34
0
34
34
0
34
0
34
0
0
0
0
0
B
G
204
0
0
0
170
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
34
0
0
0
S
204
0
170
34
34
34
34
34
34
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 139
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
C636 Hänsel u. Gretelheim
Anstaltsbetrieb
C636.9330
Einrichtungs-,
Ausstattungsgegenstände
Marie-Mattfeld-Haus, Pauschale
Summe
C636 Hänsel u. Gretelheim
Anstaltsbetrieb
Summe
C6
Stiftungen r.u. Sozialreferat
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
198
0
198
0
198
0
0
0
0
0
165
0
165
0
165
33
0
33
0
33
33
0
33
0
33
33
0
33
0
33
33
0
33
0
33
33
0
33
0
33
33
0
33
0
33
0
0
0
0
0
B
G
198
0
0
0
165
0
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
0
0
S
198
0
165
33
33
33
33
33
33
0
B
G
402
0
0
0
335
0
67
0
67
0
67
0
67
0
67
0
67
0
0
0
S
402
0
335
67
67
67
67
67
67
0
B
G
402
0
0
0
335
0
67
0
67
0
67
0
67
0
67
0
67
0
0
0
S
402
0
335
67
67
67
67
67
67
0
0
0
0
Summe Einzelplan C
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 140
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan I
I2
Stiftungen r.u. Kulturreferat (Villa
Stuck)
I230 Villa Stuck Stiftung
I230.9330
Villa-Stuck-Stiftung
Einrichtungs- /
Ausstattungsgegenstände
I230.9364
Villa-Stuck-Stiftung
DV-Anlagen, Software
Summe
I230 Villa Stuck Stiftung
001 B O 1
002 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
41
0
41
0
41
5
0
5
0
5
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
9
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
42
0
42
0
42
0
0
0
0
0
35
0
35
0
35
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
B
G
92
0
0
0
76
0
12
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
0
0
S
92
0
76
12
16
16
16
16
16
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 141
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
I2
Stiftungen r.u. Kulturreferat (Villa
Stuck)
B
G
92
0
0
0
76
0
12
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
0
0
S
92
0
76
12
16
16
16
16
16
0
B
G
92
0
0
0
76
0
12
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
0
0
S
92
0
76
12
16
16
16
16
16
0
0
Summe Einzelplan I
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 142
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan K
K0
Stiftungen r.u. Kulturreferat (Berta
Kömpel)
K062 Kömpel Berta Stiftung
Villa Waldberta
K062.9330
Berta-Kömpel-Stiftung
Einrichtung / Ausstattung
Summe
K062 Kömpel Berta Stiftung
Villa Waldberta
Summe
K0
Stiftungen r.u. Kulturreferat (Berta
Kömpel)
001 B O 1
B
G
S
Z
St.A.
18
0
18
0
18
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
B
G
18
0
0
0
15
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
18
0
15
3
3
3
3
3
3
0
B
G
18
0
0
0
15
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
18
0
15
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 143
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 1
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan K
Summe
alle Einzelpläne
B
G
18
0
0
0
15
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
0
S
18
0
15
3
3
3
3
3
3
0
B
G
296.777
0
43.635
0
226.682
0
72.823
0
57.389
0
31.391
0
34.956
0
30.123
0
26.460
0
0
0
S
296.777
43.635
226.682
72.823
57.389
31.391
34.956
30.123
26.460
0
0
200
Einzelmaßnahmen des
Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019
Investitionsliste 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
1
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 0
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
0640 Immobilienmanagement
0640.1005
FW 9, Heidestr. 3,
Großinstandsetzung,
Planungskosten
0640.1013
FF Freimann,
Heinrich-Groh-Str. 8, Neubau,
Planungskosten (EK 1310.1013)
0640.3012
Giesinger Bahnhofsplatz 1,
Neubau Lagergebäude (2014:
0640.6527)
105 N V -
106 N V -
302 N O -
B
G
S
Z
St.A.
1.500
0
1.500
0
1.500
310
0
310
0
310
1.190
0
1.190
0
1.190
0
0
0
0
0
600
0
600
0
600
590
0
590
0
590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
5.610
0
5.610
0
5.610
80
0
80
0
80
4.987
0
4.987
0
4.987
0
0
0
0
0
650
0
650
0
650
1.100
0
1.100
0
1.100
2.337
0
2.337
0
2.337
900
0
900
0
900
543
0
543
0
543
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
120
0
120
0
120
3
0
3
0
3
117
0
117
0
117
0
0
0
0
0
117
0
117
0
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
2
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.3004
Kulturelles Zentrum
Westendstraße 2. BA,
Planungskosten (3412.7570)
0640.4013
Pauschale zur Anfinanzierung
von Alten- und Service-Zentren
(4310.7510)
0640.4015
Alten- u.- Service-Zentrum
Nymphenburg, Arnulfstr. 294,
Neubau (4310.7580)
304 N O 2
415 B V 2
416 V V 2
SB,Beb.Pl.Nr. 1902
0640.4017
Parkstadt Schwabing, Offene
Einr. f. Familie u. Kinder
(ehm. FZS W.-Gropius-/Neusser
Str.), Planungskosten
(4680.8075)
S 206
,
Beb.Pl.Nr. 1781
417 N V 2
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.240
0
2.240
0
2.240
25
0
25
0
25
2.215
0
2.215
0
2.215
0
0
0
0
0
410
0
410
0
410
1.010
0
1.010
0
1.010
295
0
295
0
295
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
3
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4021
Freizeitstätte Truderinger
Bahnhof, Neubau (4602.7590)
418 N V 2
S 245 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1758
PKi 15/2
0640.4008
Freizeitstätte, Geschäftstelle
KJR, Jugendwohnen, MobiTa,
KITA, Westendstr. 66a,
Planungskosten (4602.7555)
0640.4024
Kinder- und Jugendfarm
Freiham, Neubau,
Planungskosten (4602.8010)
S 262
419 V V 2
420 N V 2
,SF,Beb.Pl.Nr. 1916 A
0640.4054
Kinder- und
Jugendfreizeitstätte (EG),
priv. Kita (1.OG),
Muspillistr. 27, Geninst. (EK
4602.4054) Planungskosten
421 N S 2
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
73
0
73
0
73
21
0
21
0
21
52
0
52
0
52
0
0
0
0
0
52
0
52
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
2
0
2
0
2
58
0
58
0
58
0
0
0
0
0
58
0
58
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
4
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4068
13er Bürger-/Kulturtreff;
Integrierte
Quartierseinrichtung, ehem.
Prinz-Eugen-Kaserne,
Planungskosten
422 V E 2
B
G
S
Z
St.A.
170
0
170
0
170
22
0
22
0
22
148
0
148
0
148
0
0
0
0
0
78
0
78
0
78
70
0
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
120
0
120
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
390
0
390
0
390
91
0
91
0
91
299
0
299
0
299
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
149
0
149
0
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beb.Pl.Nr. 2016
0640.4031
Offene Einrichtung f. Kinder,
Jugendl.,Familien,
Berduxstr./Paul-Gerhardt-Allee
, Planungskosten (4602.4031)
0640.4072
Generalsanierung der
Freizeitstätte Hansastr. 39
und 41 Planungskosten
424 V V 2
425 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
5
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4063
Kinder- und
Jugendfreizeitstätte
"Moosquito" Leipziger Str. 2,
Sanierung, Planungskosten
0640.4053
103er-Freizeitreff,
Obergiesing, Perlacherstr. 103
Generalsan. (EK 4602.4053)
0640.4077
Jugendtreff Lasallestr. 111
Gen.san. (BK 0640.4077)
0640.4108
JFSt Georgenstr. 13a,
Generalsanierung
426 N S 2
427 N S -
428 N O -
429 N O -
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
17
0
17
0
17
43
0
43
0
43
0
0
0
0
0
43
0
43
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
6
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4110
JFSt Albert-Schweitzer-Str.,
Generalsanierung
0640.4076
Jugendtreff Hasenbergl,
Dülferstr. 34, Gen.san. (EK
4602.4076)
0640.4109
JFSt Torquato-Tasso-Str. 33,
Generalsanierung
Summe
0640 Immobilienmanagement
430 N O -
431 N O -
432 N O -
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
13.223
0
571
0
12.109
0
0
0
3.208
0
3.639
0
3.362
0
1.900
0
543
0
0
0
S
13.223
571
12.109
0
3.208
3.639
3.362
1.900
543
0
162
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
7
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
B
G
13.223
0
571
0
12.109
0
0
0
3.208
0
3.639
0
3.362
0
1.900
0
543
0
0
0
S
13.223
571
12.109
0
3.208
3.639
3.362
1.900
543
0
B
G
13.223
0
571
0
12.109
0
0
0
3.208
0
3.639
0
3.362
0
1.900
0
543
0
0
0
S
13.223
571
12.109
0
3.208
3.639
3.362
1.900
543
0
162
Summe Einzelplan 0
162
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8
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 2
20
Schulverwaltung
2000 Schulverwaltung
2000.7650
Pauschale f. Festbauprogramm
2016
Summe
2000 Schulverwaltung
Summe
20
Schulverwaltung
011 B V -
B
1509.000
G
0
S
1509.000
Z
0
St.A. 1509.000
0
0
0
0
0
304.584
0
304.584
0
304.584
5.822
0
5.822
0
5.822
18.915
0
18.915
0
18.915
21.313
0
21.313
0
21.313
82.093
0
82.093
0
82.093
176.441
0
176.441
0
176.441
250.716
0
250.716
0
250.716
953.700
0
953.700
0
953.700
B
G
1509.000
0
0
0
304.584
0
5.822
0
18.915
0
21.313
0
82.093
0
176.441
0
250.716
0
953.700
0
S
1509.000
0
304.584
5.822
18.915
21.313
82.093
176.441
250.716
953.700
B
G
1509.000
0
0
0
304.584
0
5.822
0
18.915
0
21.313
0
82.093
0
176.441
0
250.716
0
953.700
0
S
1509.000
0
304.584
5.822
18.915
21.313
82.093
176.441
250.716
953.700
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
9
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
23
Gymnasien
2320 Staatliche Gymnasien
2320.8100
Bildungscampus Freiham,
Neubau, (BA22), (GS, FöS, RS,
Gymn.) Finanzrahmen d. SKA,
(vgl. 2953.7520-Sportpark)
S 262
010 V V 1
B
G
S
Z
St.A.
255.000
0
255.000
21.476
233.524
0
0
0
0
0
191.250
0
191.250
8.596
182.654
4.400
0
4.400
0
4.400
8.350
0
8.350
0
8.350
51.000
0
51.000
0
51.000
76.500
0
76.500
2.156
74.344
51.000
0
51.000
6.440
44.560
38.250
0
38.250
6.440
31.810
25.500
0
25.500
6.440
19.060
B
G
255.000
0
0
0
191.250
0
4.400
0
8.350
0
51.000
0
76.500
0
51.000
0
38.250
0
25.500
0
S
255.000
0
191.250
4.400
8.350
51.000
76.500
51.000
38.250
25.500
B
G
255.000
0
0
0
191.250
0
4.400
0
8.350
0
51.000
0
76.500
0
51.000
0
38.250
0
25.500
0
S
255.000
0
191.250
4.400
8.350
51.000
76.500
51.000
38.250
25.500
0
,SF,
Summe
2320 Staatliche Gymnasien
Summe
23
Gymnasien
0
0
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Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 2
B
G
1764.000
0
0
0
495.834
0
10.222
0
27.265
0
72.313
0
158.593
0
227.441
0
288.966
0
979.200
0
S
1764.000
0
495.834
10.222
27.265
72.313
158.593
227.441
288.966
979.200
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 11
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 3
35
Volksbildung
3553 Einrichtung der
Erwachsenenbildung Achatswies
3553.7520
Achatswies, Erweiterung des
Bildungshauses Planungskosten
Summe
3553 Einrichtung der
Erwachsenenbildung Achatswies
Summe
35
Volksbildung
901 N V 3
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
7
0
7
0
7
143
0
143
0
143
0
0
0
0
0
143
0
143
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
150
0
7
0
143
0
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150
7
143
0
143
0
0
0
0
0
B
G
150
0
7
0
143
0
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150
7
143
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 12
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 3
B
G
150
0
7
0
143
0
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150
7
143
0
143
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 13
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 4
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
4030 Amt für Wohnen und
Migration
4030.7501
Kommunales
Wohnungsbauprogramm,
Kompro-Belegrechtskauf
(voraussichtliches WIM VI)
Summe
4030 Amt für Wohnen und
Migration
Summe
40
Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
003 I V -
B
G
S
Z
St.A.
25.000
0
25.000
0
25.000
0
0
0
0
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
0
1.500
3.000
0
3.000
0
3.000
4.500
0
4.500
0
4.500
5.000
0
5.000
0
5.000
11.000
0
11.000
0
11.000
B
G
25.000
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
1.500
0
3.000
0
4.500
0
5.000
0
11.000
0
S
25.000
0
9.000
0
0
1.500
3.000
4.500
5.000
11.000
B
G
25.000
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
1.500
0
3.000
0
4.500
0
5.000
0
11.000
0
S
25.000
0
9.000
0
0
1.500
3.000
4.500
5.000
11.000
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 14
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
4310 Alten-Service-Zentren
4310.7630
ASZ Prinz-Eugen-Park "13er
Kultur- und Bürgertreff",
Neubau
Summe
4310 Alten-Service-Zentren
601 V O 2
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
150
0
0
0
150
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
200
200
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 15
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4350 Wohnungsloseneinrichtungen
4350.3870
Maßnahmen zur Bekämpfung der
Wohnungslosigkeit, Pauschale
Summe
4350 Wohnungsloseneinrichtungen
601 I V 2
B
G
S
Z
St.A.
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
B
G
1.500
0
0
0
1.200
0
0
0
300
0
300
0
300
0
300
0
300
0
0
0
S
1.500
0
1.200
0
300
300
300
300
300
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 16
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4351 Städtische Unterkünfte
4351.7830
Nachbarschaftstreff 13er
Bürger- und Kulturtreff,
Cosimastr. 60, (ehem.
Prinz-Eugen-Kaserne), EEK
S 338
,
602 N V 2
Beb.Pl.Nr. 1930 B
4351.7790
Nachbarschaftstreff Freimann,
EEK
S 262
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
B
G
S
Z
St.A.
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,EM,Beb.Pl.Nr. 2016
4351.7840
Nachbarschaftstreff
Siemensallee / Baierbrunner
Str., EEK
S 256
601 V V 2
603 N V 2
,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B
4351.7770
Nachbarschaftstreff
Paul-Gerhardt-Allee,
Ersteinrichtungskosten
604 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 17
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
4351 Städtische Unterkünfte
B
G
195
0
0
0
195
0
0
0
60
0
0
0
75
0
60
0
0
0
0
0
S
195
0
195
0
60
0
75
60
0
0
174
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 18
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4356 Notquartiere für
Wohnungslose
4356.7591
Kommunales
Wohnungsbauprogramm, Pauschale
(voraussichtl. WIM VI)
Summe
4356 Notquartiere für
Wohnungslose
Summe
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
010 I V -
B
G
S
Z
St.A.
25.000
0
25.000
0
25.000
0
0
0
0
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
0
1.500
3.000
0
3.000
0
3.000
4.500
0
4.500
0
4.500
5.000
0
5.000
0
5.000
11.000
0
11.000
0
11.000
B
G
25.000
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
1.500
0
3.000
0
4.500
0
5.000
0
11.000
0
S
25.000
0
9.000
0
0
1.500
3.000
4.500
5.000
11.000
B
G
26.845
0
0
0
10.545
0
0
0
510
0
1.800
0
3.375
0
4.860
0
5.300
0
11.000
0
S
26.845
0
10.545
0
510
1.800
3.375
4.860
5.300
11.000
0
0
374
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 19
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
4602 Freizeitstätten
4602.7950
Offene Kinder- und
Jugendarbeit Birketweg
(Postgelände
Wilhelm-Hale-/Arnulfstr.)
Teileigentum (Projekt HLP)
S 225
601 N V 2
B
G
S
Z
St.A.
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
40
0
0
0
40
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
40
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
,SB,Beb.Pl.Nr. 1926 A
Summe
4602 Freizeitstätten
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 20
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
4647.2195
KiTZ Bleyerstr. 6 d, Neubau; 3
KRIG/2 Kitz
601 N V 2
PKi 7/0
4647.1200
KT Heiglhofstr. 68, Neubau,
zusätzl. 2 KG, Planunskosten
602 N V 2
PKi 2003
4647.2200
HfK "Prinz-Eugen", Cosimastr.
60 (ehem. Kaserne), Neubau, 3
KRIG/ 3 KG, Teileigentum
(3.268)
603 N V 2
B
G
S
Z
St.A.
3.700
0
3.700
0
3.700
0
0
0
0
0
3.700
0
3.700
0
3.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.700
0
3.700
0
3.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
135
0
135
0
135
0
0
0
0
0
135
0
135
0
135
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
85
0
85
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
S 338 ,SF,Beb.Pl.Nr. 2016
PKi 13/1
4647.2205
HfK ROST I; Rund um den
Ostbahnhof, Neubau 3 KRIG/3
KG, Teileigentum (3.268)
PKi 14/0
604 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 21
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2210
HfK ROST II; Rund um den
Ostbahnhof, Neubau 3 KRIG/3
KG, Teileigentum (3.268)
605 N V 2
Beb.Pl.Nr. 1976
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
B
G
S
Z
St.A.
131
0
131
0
131
0
0
0
0
0
131
0
131
0
131
0
0
0
0
0
131
0
131
0
131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
B
G
S
Z
St.A.
2.482
0
2.482
0
2.482
0
0
0
0
0
2.482
0
2.482
0
2.482
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
244
0
244
0
244
648
0
648
0
648
1.580
0
1.580
0
1.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
B
G
S
Z
St.A.
297
0
297
0
297
0
0
0
0
0
297
0
297
0
297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
0
297
0
297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
PKi 14/0
4647.5225
KT Überlingerweg, Neubau, 2
KG, Teileigentum (985)
606 N V 2
SB,Beb.Pl.Nr. 1534
PKi 2222
4647.5230
Haus für Kinder
Ziegelei-/Federseestr.,
Neubau, 2 KRIG/2 KG
607 N V 2
S 371 ,SB,
PKi 2210
4647.5250
Haus für Kinder Baumkirchner
Straße II 2 KRIGG/2 KG integriert - Teileigentum
(2025)
S 342 ,SB,
PKi 1401
608 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 22
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.2225
HfK McGraw-Kaserne
Soyerhof-/Peter-AuzingerStr., Neubau 3 KRIG/3 KG,
Teileigentum (3.268)
609 N V 2
B
G
S
Z
St.A.
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399
0
399
0
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
B
G
S
Z
St.A.
2.400
0
2.400
0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
0
0
0
0
800
0
800
0
800
800
0
800
0
800
800
0
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672
B
G
S
Z
St.A.
220
0
220
0
220
0
0
0
0
0
220
0
220
0
220
0
0
0
0
0
220
0
220
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
B
G
S
Z
St.A.
282
0
282
0
282
0
0
0
0
0
282
0
282
0
282
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
232
0
232
0
232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
662
S 432 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1932
PKi 17/1
4647.2235
Krippe Schäftlarnstr. 178
(ehem.Schäftlarn-/
Fraunbergstr.)Neubau 4 KRIG
610 N V 2
Beb.Pl.Nr. 1544
PKi 19/2
4647.2240
Krippe Grafinger Str. 96;
Neubau als Erweiterung von 5
auf 6 KRIG, Teileigentum
611 V V 2
PKi 14/0
4647.2285
Krippe Johanniskirchner Str./
Bichlhofweg/ Freischützstr. Neubau 4 KRIG, Planungskosten
S 285 ,
PKi 13/1
Beb.Pl.Nr. 1932
612 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 23
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5350
Haus f. Kinder Indersdorfer
Str., Neubau 3 KG / 2 KRIG,
Teileigentum (2.670)
4647.2250
Krippe Schwablhof- /
Wasserburger Landstr., Neubau
4 KRIG, Planungskosten
S 296 ,
PKi 15/3
613 N V 2
614 N V 2
Beb.Pl.Nr. 1976
4647.2360
Krippe Fortnerstr. 11
Erweiterung um 3 Gruppen,
Teileigentum (1.592)
615 N V 2
SB,
B
G
S
Z
St.A.
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328
0
328
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
B
G
S
Z
St.A.
140
0
140
0
140
0
0
0
0
0
140
0
140
0
140
0
0
0
0
0
140
0
140
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
662
B
G
S
Z
St.A.
162
0
162
0
162
0
0
0
0
0
162
0
162
0
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
0
162
0
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
842
PKi 24/2
4647.4150
Haus für Kinder Untere
Weidenstr. 30, Neubau 2 KRIG/3
KG, Planungkosten
PKi 1810
616 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 24
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.4165
Haus für Kinder
Heinrich-Geißler-Str. 47, 2
KRIG/1 KG - Teileigentum
(1.480)
617 N V 2
B
G
S
Z
St.A.
187
0
187
0
187
0
0
0
0
0
187
0
187
0
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
0
187
0
187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
B
G
S
Z
St.A.
224
0
224
0
224
0
0
0
0
0
224
0
224
0
224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
0
224
0
224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
B
G
S
Z
St.A.
274
0
274
0
274
0
0
0
0
0
274
0
274
0
274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274
0
274
0
274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
B
G
S
Z
St.A.
274
0
274
0
274
0
0
0
0
0
274
0
274
0
274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274
0
274
0
274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
PKi 12/1
4647.2435
Krippe Oertelplatz, 3 KRIG,
Teileigentum (1.790)
618 N V 2
SB,
4647.5325
Haus f. Kinder Hochäckerstr.
III Neubau (2/ 2/ 0)
Teileigentum (2.025)
619 N V 2
SB,
4647.5330
Haus f. Kinder Hochäckerstr.
IV Neubau (2/ 2/ 0)
Teileigentum (2.025)
SB,
620 N V 2
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 25
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.5445
Haus für Kinder
Freischützstraße ( 2 KRIG/ 2
KG) - Teileigentum ( 2.563)
Summe
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
621 N V -
B
G
S
Z
St.A.
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
270
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
13.302
0
0
0
13.302
0
0
0
1.501
0
5.073
0
1.448
0
5.280
0
0
0
0
0
S
13.302
0
13.302
0
1.501
5.073
1.448
5.280
0
0
0
6.617
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 26
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4680 Sonstige Einrichtungen der
Jugendhilfe
4680.4081
Kinder- und Familientreff
Paul-Gerhardt-Allee (BK
0640.4081)
Summe
4680 Sonstige Einrichtungen der
Jugendhilfe
Summe
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
601 I O 2
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
S
100
0
100
0
0
0
100
0
0
0
B
G
13.442
0
0
0
13.442
0
0
0
1.541
0
5.073
0
1.548
0
5.280
0
0
0
0
0
S
13.442
0
13.442
0
1.541
5.073
1.548
5.280
0
0
B
G
65.287
0
0
0
32.987
0
0
0
2.051
0
8.373
0
7.923
0
14.640
0
10.300
0
22.000
0
S
65.287
0
32.987
0
2.051
8.373
7.923
14.640
10.300
22.000
0
0
6.617
Summe Einzelplan 4
6.991
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 27
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 6
60
Bauverwaltung
6050 U-Bahn-Bau
6050.3866
U-Bahn-Linie 4 - Ost
Arabellapark - Englschalking
Summe
6050 U-Bahn-Bau
Summe
60
Bauverwaltung
601 P O 2
B
G
S
Z
St.A.
137.000
2.700
139.700
105.500
34.200
0
0
0
0
0
600
0
600
390
210
0
0
0
0
0
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
80
0
80
0
80
500
0
500
390
110
6.600
500
7.100
5.100
2.000
129.800
2.200
132.000
100.010
31.990
B
G
137.000
2.700
0
0
600
0
0
0
10
0
10
0
80
0
500
0
6.600
500
129.800
2.200
S
139.700
0
600
0
10
10
80
500
7.100
132.000
B
G
137.000
2.700
0
0
600
0
0
0
10
0
10
0
80
0
500
0
6.600
500
129.800
2.200
S
139.700
0
600
0
10
10
80
500
7.100
132.000
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 28
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
62
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
6200 Förderung von Wohnungsbau
und Wohnsiedlung
6200.3001
Darlehen Kommunales
Wohnungsbauprogramm ("KomPro")
voraussichtl. WIM VI
6200.3101
Darlehen Münchener
Mietwohnungsbau, München
Modell-Miete und
Genossenschaften
(voraussichtliches WIM VI)
Summe
6200 Förderung von Wohnungsbau
und Wohnsiedlung
009 I V -
010 I V -
B
G
S
Z
St.A.
325.000
0
325.000
0
325.000
0
0
0
0
0
90.000
0
90.000
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
0
20.000
30.000
0
30.000
0
30.000
40.000
0
40.000
0
40.000
50.000
0
50.000
0
50.000
185.000
0
185.000
0
185.000
0
B
G
S
Z
St.A.
50.000
0
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
13.500
0
13.500
0
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
0
3.000
4.500
0
4.500
0
4.500
6.000
0
6.000
0
6.000
7.500
0
7.500
0
7.500
29.000
0
29.000
0
29.000
0
B
G
375.000
0
0
0
103.500
0
0
0
0
0
23.000
0
34.500
0
46.000
0
57.500
0
214.000
0
S
375.000
0
103.500
0
0
23.000
34.500
46.000
57.500
214.000
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 29
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
62
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
B
G
375.000
0
0
0
103.500
0
0
0
0
0
23.000
0
34.500
0
46.000
0
57.500
0
214.000
0
S
375.000
0
103.500
0
0
23.000
34.500
46.000
57.500
214.000
B
G
512.000
2.700
0
0
104.100
0
0
0
10
0
23.010
0
34.580
0
46.500
0
64.100
500
343.800
2.200
S
514.700
0
104.100
0
10
23.010
34.580
46.500
64.600
346.000
0
Summe Einzelplan 6
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 30
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 8
88
Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen
8800.8251
Wohnbauförderungsprogramme Belegungsrechte (
voraussichtl. WIM VI)
8800.7551
Investitionszuweisung im
München Modell (voraussichtl.
WIM VI)
Summe
8800 Allgemeines Grundvermögen
004 I O -
006 I O -
B
G
S
Z
St.A.
325.000
0
325.000
0
325.000
0
0
0
0
0
90.000
0
90.000
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
0
20.000
30.000
0
30.000
0
30.000
40.000
0
40.000
0
40.000
50.000
0
50.000
0
50.000
185.000
0
185.000
0
185.000
0
B
G
S
Z
St.A.
50.000
0
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
13.500
0
13.500
0
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
0
3.000
4.500
0
4.500
0
4.500
6.000
0
6.000
0
6.000
7.500
0
7.500
0
7.500
29.000
0
29.000
0
29.000
0
B
G
375.000
0
0
0
103.500
0
0
0
0
0
23.000
0
34.500
0
46.000
0
57.500
0
214.000
0
S
375.000
0
103.500
0
0
23.000
34.500
46.000
57.500
214.000
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 31
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 2
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
nachrichtlich
2018
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
88
Allgemeines Grundvermögen
B
G
375.000
0
0
0
103.500
0
0
0
0
0
23.000
0
34.500
0
46.000
0
57.500
0
214.000
0
S
375.000
0
103.500
0
0
23.000
34.500
46.000
57.500
214.000
B
G
375.000
0
0
0
103.500
0
0
0
0
0
23.000
0
34.500
0
46.000
0
57.500
0
214.000
0
S
375.000
0
103.500
0
0
23.000
34.500
46.000
57.500
214.000
B
G
2729.660
2.700
578
0
748.673
0
10.222
0
32.677
0
130.335
0
238.958
0
336.481
0
421.409
500
1559.000
2.200
S
2732.360
578
748.673
10.222
32.677
130.335
238.958
336.481
421.909
1561.200
0
Summe Einzelplan 8
Summe
alle Einzelpläne
0
7.153
Einzelmaßnahmen des
Mehrjahresinvestitionsprogramms
2015 – 2019
Investitionsliste 3
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
1
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 0
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
0640 Immobilienmanagement
0640.1501
Münchner Stadtarchiv,
Toiletteneinbau für die
Rotunde
0640.4069
Freizeitstätte "S’Ferdl"
Bodenseestr. 186, Ersatzbau
für Containeranlage
0640.4029
Werksgelände Haager Str.
(ROST), Einr. f. Kinder,
Jugendl., Familien u. Senioren
Planungskosten (4602.8070)
105 N O 3
430 N O 3
432 V V 3
B
G
S
Z
St.A.
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
300
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
190
0
190
0
190
0
0
0
0
0
190
0
190
0
190
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
140
0
140
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
2
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4051
Kinder- und Jugendtreff Au, Am
Kegelhof 8, Generalsanierung
Planungskosten
0640.4055
Spiel- und Begegnungszentrum
Sendling, Danklstr.34
Generalsanierung
Planungskosten
0640.4065
Jugendtreff (Treff 21)
Terofalstr. 68,
Generalsanierung (EK
4602.4065) Planungskosten
0640.4116
Tröpferlbad, Generalsanierung
433 N S 3
434 N S 3
435 N O 3
436 N O -
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
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3
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
0640.4107
JFSt Feldbergstr. 63,
Vordächer und Sonnenschutz
0640.6507
Straßenreinigungsbezirk
Welfenstraße (ehem. 6750.7525)
(EEK 6750.6507)
0640.7030
Eine Welt Haus, Schwanthaler
Str. 80 RG
Summe
0640 Immobilienmanagement
444 N O -
603 N E -
701 N O -
B
G
S
Z
St.A.
75
0
75
0
75
0
0
0
0
0
75
0
75
0
75
0
0
0
0
0
75
0
75
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.045
0
1.045
0
1.045
992
0
992
0
992
53
0
53
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0
53
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.330
0
1.330
0
1.330
1
0
1
0
1
1.329
0
1.329
0
1.329
0
0
0
0
0
160
0
160
0
160
1.100
0
1.100
0
1.100
69
0
69
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
3.490
0
993
0
2.497
0
0
0
985
0
1.203
0
309
0
0
0
0
0
0
0
S
3.490
993
2.497
0
985
1.203
309
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
4
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
06
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
B
G
3.490
0
993
0
2.497
0
0
0
985
0
1.203
0
309
0
0
0
0
0
0
0
S
3.490
993
2.497
0
985
1.203
309
0
0
0
B
G
3.490
0
993
0
2.497
0
0
0
985
0
1.203
0
309
0
0
0
0
0
0
0
S
3.490
993
2.497
0
985
1.203
309
0
0
0
0
Summe Einzelplan 0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
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5
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 1
11
Öffentliche Ordnung
1100 Öffentl. Ordnung,
Kreisverwaltungsreferat
1100.7515
Investitionskostenzuschuss
Fahrradstation Hbf.
Summe
1100 Öffentl. Ordnung,
Kreisverwaltungsreferat
Summe
11
Öffentliche Ordnung
901 N O 3
B
G
S
Z
St.A.
1.630
0
1.630
0
1.630
0
0
0
0
0
1.630
0
1.630
0
1.630
0
0
0
0
0
815
0
815
0
815
815
0
815
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
1.630
0
0
0
1.630
0
0
0
815
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
1.630
0
1.630
0
815
815
0
0
0
0
B
G
1.630
0
0
0
1.630
0
0
0
815
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
1.630
0
1.630
0
815
815
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
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6
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 1
B
G
1.630
0
0
0
1.630
0
0
0
815
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
1.630
0
1.630
0
815
815
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
7
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 3
35
Volksbildung
3500 Volkshochschule
3500.7540
Volkshochschule Außenstelle
Freiham
S 262
,SF,
Summe
3500 Volkshochschule
901 N O 3
B
G
S
Z
St.A.
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
0
170
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
170
0
0
0
170
0
0
0
0
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
170
0
170
0
0
170
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
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8
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
3520 Stadtbibliothek
3520.7520
Stadtteilbibliothek Trudering
S 202
901 N O 3
,
3520.7640
Stadtbibliothek Bogenhausen,
Rosenkavalierplatz 16,
Sanierung
3520.7610
Stadtbibliothek Bogenhausen
Einrichtungserneuerung
Summe
3520 Stadtbibliothek
902 N O 3
903 N O 3
B
G
S
Z
St.A.
3.732
0
3.732
0
3.732
0
0
0
0
0
3.732
0
3.732
0
3.732
0
0
0
0
0
1.534
0
1.534
0
1.534
2.198
0
2.198
0
2.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
750
0
750
0
750
0
0
0
0
0
750
0
750
0
750
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
350
0
350
0
350
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
4.982
0
0
0
4.982
0
0
0
1.584
0
3.048
0
350
0
0
0
0
0
0
0
S
4.982
0
4.982
0
1.584
3.048
350
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite:
9
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe
35
Volksbildung
B
G
5.152
0
0
0
5.152
0
0
0
1.584
0
3.218
0
350
0
0
0
0
0
0
0
S
5.152
0
5.152
0
1.584
3.218
350
0
0
0
B
G
5.152
0
0
0
5.152
0
0
0
1.584
0
3.218
0
350
0
0
0
0
0
0
0
S
5.152
0
5.152
0
1.584
3.218
350
0
0
0
0
Summe Einzelplan 3
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 10
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 4
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
4310 Alten-Service-Zentren
4310.4082
Alten- und Servicezentrum
Hasenbergl, Stanigplatz
Summe
4310 Alten-Service-Zentren
901 V O 3
B
G
S
Z
St.A.
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
150
0
0
0
150
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
150
0
150
0
150
0
0
0
0
0
200
200
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 11
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4351 Städtische Unterkünfte
4351.7820
Nachbarschaftstreff
Trabrennbahn, EEK Teileigentum
(0640.4027)
4351.7850
Nachbarschaftstreff
"Kreativquartier" (ehem.)
Luitpoldkaserne, Dachauer
Str., EEK, 0640.4028)
S 275
902 N V 3
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
,
4351.7860
Nachbarschaftstreff
Paulanergelände Teileigentum
(0640.4030),
S 275
901 N V 3
,SB,Beb.Pl.Nr. 1995
903 N V 3
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 12
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4351.7930
Nachbarschaftstreff
EON-Gelände,Inv.kostenzuschuss
für EEK
4351.7950
Nachbarschaftstreff Ludlstr.,
Inv.kostenzuschuss für EEK
4351.7960
Nachbarschaftstreff
Pasing-Stückgut Gelände,
Inv.kostenzuschuss für EEK
4351.4045
Nachbarschaftstreff
Arnulfpark, Inv.kostenzuschuss
für EEK
904 N O -
906 N V -
907 N O -
908 I O -
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 13
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4351.7970
Nachbarschaftstreff
Paul-Gerhardt-Allee,
Inv.kostenzuschuss für EEK
4351.7980
Nachbarschaftstreff
Zschokkestr.,
Inv.kostenzuschuss für EEK
Summe
4351 Städtische Unterkünfte
Summe
43
Einrichtungen der
Sozialhilfe
909 I O -
910 I O -
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
540
0
0
0
540
0
0
0
180
0
0
0
180
0
180
0
0
0
0
0
S
540
0
540
0
180
0
180
180
0
0
B
G
690
0
0
0
690
0
0
0
330
0
0
0
180
0
180
0
0
0
0
0
S
690
0
690
0
330
0
180
180
0
0
162
362
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 14
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
4647.8015
Pauschale für Instandsetzung
von bestehenden Einrichtungen
(4641.8170)
4647.1235
Kita Flurstraße 4-8,
Aufstellung eines Containers
(2H)
901 B S 3
902 N V 3
B
G
S
Z
St.A.
1.250
0
1.250
0
1.250
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
700
0
700
0
700
0
0
0
0
0
350
0
350
0
350
350
0
350
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314
B
G
S
Z
St.A.
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
800
0
800
0
800
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
PKi 005
4647.8035
Sanierung und Aufwertung von
Freianlagen an
Kindertageseinrichtungen
Pauschale
903 B S 3
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 15
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
4647.8055
Pauschale für
Küchensanierungsprogramm bei
Kindertageseinrichtungen
4647.5425
Haus f. Kinder,
Freienfelsstr., Abbruch und
Neubau 1 KRIG/3KG
Planungskosten
Summe
4647 KITA
Kindertageseinrichtung
Summe
46
Einrichtungen der
Jugendhilfe
904 B V 3
906 N V -
B
G
S
Z
St.A.
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
13.150
0
0
0
2.700
0
0
0
1.000
0
800
0
450
0
450
0
450
0
10.000
0
S
13.150
0
2.700
0
1.000
800
450
450
450
10.000
B
G
13.150
0
0
0
2.700
0
0
0
1.000
0
800
0
450
0
450
0
450
0
10.000
0
S
13.150
0
2.700
0
1.000
800
450
450
450
10.000
314
314
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 16
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
2020
Rest
2021
ff.
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 4
B
G
13.840
0
0
0
3.390
0
0
0
1.330
0
800
0
630
0
630
0
450
0
10.000
0
S
13.840
0
3.390
0
1.330
800
630
630
450
10.000
676
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 17
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 5
55
Förderung des Sports
5500 Sportamt, Sportförderung
5500.8160
ESV München-Ost e. V.,
Baumkirchner Str. 57; (BA 14),
Neubau Fußballplätze und
Betriebsgebäude
5500.8000
ESV Sportfreunde
München-Neuaubing e. V.,
(BA22), Erweiterung der
Sportanlage
5500.7940
MTV München v. 1879 e. V.,
(BA7), Neubau eines
Kunstrasenpl.,
Werdenfelserstraße
901 I O 3
902 I O 3
903 I O 3
B
G
S
Z
St.A.
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
0
130
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
800
0
800
0
800
0
0
0
0
0
800
0
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 18
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5500.7960
SC Lerchenauer See e. V.,
(BA24), Großinstandsetzung des
Vereinsheimes und des
Sportplatzes
5500.7760
TSV Großhadern e. V., Neubau
einer Sporthalle, sog.
Haderner Modell (BA 20)
5500.7730
Reitverein Corona
München-Solln e. V., (BA 19),
Erweiterung der Reitanlage
5500.7500
Isar-Dojo München e. V. (BA21)
Errichtung einer
Bogenschießanlage an der
Weinschenkstr.
904 I O 3
905 I O 3
906 I O 3
907 I O 3
B
G
S
Z
St.A.
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
455
0
455
0
455
0
0
0
0
0
455
0
455
0
455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455
0
455
0
455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
246
0
246
0
246
0
0
0
0
0
246
0
246
0
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0
246
0
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
80
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 19
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5500.8150
TSV Milbertshofen e. V.,
Hans-Denzinger-Str. 2, (BA11),
Großinstandsetzung des
Hallendaches
5500.7645
Kgl.Priv.
Hauptschützengesellschaft e.V.
(BA 19), Unterkellerung der
Schießanlage, Zielstattstr. 6
5500.8140
MTTC Iphitos e. V.,
Aumeisterstr. 10, (BA 12),
Großinstandsetzung der
Umkleiden
Summe
5500 Sportamt, Sportförderung
908 I O 3
909 I O 3
910 I O 3
B
G
S
Z
St.A.
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
45
0
45
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
5.568
0
0
0
5.568
0
0
0
457
0
1.385
0
3.726
0
0
0
0
0
0
0
S
5.568
0
5.568
0
457
1.385
3.726
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 20
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5530 Olympische
Ruderregatta-Anlage
5530.7500
Olympiaregattaanlage,
Sanierung/Teilneubau, (BA 24),
Planungskosten
Summe
5530 Olympische
Ruderregatta-Anlage
Summe
55
Förderung des Sports
901 N S -
B
G
S
Z
St.A.
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
B
G
6.068
0
0
0
6.068
0
0
0
957
0
1.385
0
3.726
0
0
0
0
0
0
0
S
6.068
0
6.068
0
957
1.385
3.726
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 21
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
56
Eigene Sportstätten
5630 Eis- und Funsportzentren
Ost und West
5630.7520
Neubau e. Eissportstadions
Agnes-Bernauer-Str. 241 (BA
21)
Summe
5630 Eis- und Funsportzentren
Ost und West
901 N S -
B
G
S
Z
St.A.
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 22
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5640 Bezirkssportanlagen und
sonst. Sporteinrichtungen
5640.7950
Bezirkssportanlage Surheimer
Weg 3 (BA 7), Modernisierung
der Sportanlage, Pl.K.
5640.8150
BSA Görzer Str., (BA 16),
Ersatz Tennen- durch
Kunstrasenpl.)
5640.8070
BSA Ludwig-Hunger-Str., (BA
20),Modernisierung der
Freisportflächen
5640.8160
BSA Feldbergstr., Mod.
Freisportanlagen (BA 15)
901 V S 3
902 N S -
903 N O 3
904 N S -
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.400
0
1.400
0
1.400
0
0
0
0
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
0
0
0
0
1.350
0
1.350
0
1.350
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
1.700
0
1.700
0
1.700
0
0
0
0
0
1.700
0
1.700
0
1.700
0
0
0
0
0
1.650
0
1.650
0
1.650
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
S
Z
St.A.
2.500
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
260
0
260
0
260
2.230
0
2.230
0
2.230
10
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 23
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
5640.8090
Freisportanlage
Johanneskirchner Str. 72, (BA
13), Neubau des
Sportbetriebsgebäudes, Pl.K.
Summe
5640 Bezirkssportanlagen und
sonst. Sporteinrichtungen
Summe
56
Eigene Sportstätten
905 N S 3
B
G
S
Z
St.A.
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
6.000
0
0
0
6.000
0
0
0
3.460
0
2.530
0
10
0
0
0
0
0
0
0
S
6.000
0
6.000
0
3.460
2.530
10
0
0
0
B
G
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
3.960
0
2.530
0
10
0
0
0
0
0
0
0
S
6.500
0
6.500
0
3.960
2.530
10
0
0
0
B
G
12.568
0
0
0
12.568
0
0
0
4.917
0
3.915
0
3.736
0
0
0
0
0
0
0
S
12.568
0
12.568
0
4.917
3.915
3.736
0
0
0
0
0
0
Summe Einzelplan 5
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 24
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Einzelplan 6
63
Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen
6300.1405
Landshuter Allee Tunnel Erneuerung der Beleuchtung
Summe
6300 Gemeindestraßen
Summe
63
Gemeindestraßen
902 N V -
B
G
S
Z
St.A.
3.100
0
3.100
0
3.100
0
0
0
0
0
3.100
0
3.100
0
3.100
0
0
0
0
0
250
0
250
0
250
1.650
0
1.650
0
1.650
1.200
0
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
G
3.100
0
0
0
3.100
0
0
0
250
0
1.650
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
S
3.100
0
3.100
0
250
1.650
1.200
0
0
0
B
G
3.100
0
0
0
3.100
0
0
0
250
0
1.650
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
S
3.100
0
3.100
0
250
1.650
1.200
0
0
0
0
0
0
MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2015 - 2019
Seite: 25
Stand 24.09.2015
Variante 630
Mittelbedarf Investitionsliste 3
Investitionen
R
F
P M I
S A V
Art
Gesamtkosten
Finanzg.
bis
2014
Summe
2015-2019
2015
2016
2017
2018
nachrichtlich
2019
Rest
2021
ff.
2020
Künftige
jährliche
Folgek.
EURO in 1000
Summe Einzelplan 6
Summe
alle Einzelpläne
B
G
3.100
0
0
0
3.100
0
0
0
250
0
1.650
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
S
3.100
0
3.100
0
250
1.650
1.200
0
0
0
B
G
39.780
0
993
0
28.337
0
0
0
9.881
0
11.601
0
6.225
0
630
0
450
0
10.000
0
S
39.780
993
28.337
0
9.881
11.601
6.225
630
450
10.000
0
676
Anlage 2
Infrastrukturkonzept
Reihenfolge großer Siedlungen
2015 - 2019
o Siedlungslisten
- Wohnungsbau
- Gewerbe- und Industriesiedlungen
- Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen
o Siedlungspläne
- Siedlungsgebiete für den Wohnungsbau
- Gewerbe- und Industriesiedlungen
- Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen
Siedlungsentwicklung und
Infrastrukturversorgungskonzept
für München
im Zeitraum 2015 bis 2019
Erläuterungen zur Liste „Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept
für München im Zeitraum 2015 bis 2019“
Infrastrukturversorgungskonzept
- Kitaplanungsbereiche
Dies sind die Planungsbereiche für die kleinräumige Versorgungsplanung für Kinderkrippen und
Kindergärten.
- Versorgung der Bedarfe in Einrichtung
Die Versorgung des Bedarfs an sozialer Infrastruktur für die jeweiligen Zielgruppen kann auf folgende
Weise geschehen:
- Im Gebiet
Der Bedarf wird innerhalb des Planungsgebiets versorgt.
- Im Bestand
Der Bedarf kann innerhalb bereits bestehender Einrichtungen in der Umgebung
gedeckt werden.
- BPlan [Nr.]
Der Bedarf wird außerhalb des Planungsgebietes in einem nahegelegenen
Bebauungsplan [Nr.] versorgt. Im versorgenden Bebauungsplan wird in der
jeweiligen Spalte die Mitversorgung als „MV BPlan [Nr.]“ gekennzeichnet.
- MV BPlan [Nr.]
Im Planungsgebiet wird zusätzlich Bedarf aus dem angegebenen
Planungsgebiet mitversorgt.
- Hort [Name] /
GS [Name]
Die Versorgung wird in der angegebenen Einrichtung sichergestellt
(GS=Grundschule).
- Hort [Name] /
Die Versorgung wird in der angegebenen Einrichtung durch
GS [Name]
Erweiterung/Ausbau sichergestellt (GS=Grundschule).
(Erweiterung Jahr)
- In Prüfung
Eine Prüfung zur erforderlichen Unterbringung läuft noch.
Die Angabe des Jahres in Klammern entspricht der voraussichtlichen Fertigstellung der Einrichtung. Mit
der jährlichen Fortschreibung können sich die Eintragungen ändern.
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept
Entfällt aus MIP
Stand: 07.09.2015
PROEJKTINFORMATIONEN
Stadt-
MIP
bezirk
lfd. Nr.
Projektname
BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN
Teilgebiet
B-Plan
Stand
Datum
Nr.
B-Plan
Beschluss
geschaffenes
Baurecht
Gesamt
GF W0 m²
Begründung
Eigentümer /
Bauträger
7
306.01
Bauernbräuweg
2017 a
In Kraft
10.05.2012
18.945
realisiert
privat
14
294.01
Hansjakob-/
Roßsteinstraße
1980
In Kraft
28.12.2012
14.544
realisiert
privat
14
458.01
Seebrucker Straße
-Nachverdichtung-
2033
In Kraft
20.09.2013
5.570
realisiert
privat
15
247.02
Horst-Salzmann-Weg
1958 b
In Kraft
09.08.2013
5.625
realisiert
privat
19
256.02
Siemens-Gelände
Obersendling
1930 b
In Kraft
11.04.2011
96.000
realisiert
privat
Baierbrunner Str,
Rupert Mayer Str
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept
Baurecht geschaffen / teilweise realisiert
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Projektname
BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN
Teilgebiet
lfd. Nr.
B-Plan
Nr.
4
204.02
Ackermannbogen
7
327.01
7
455.01
Quartier
Suedwest
Stand
B-Plan
Datum
Beschluss
FERTIGSTELLUNG WOHNEINHEITEN / WE
geschaffenes
Baurecht
Gesamt
Fertiggestellt
bis
INFRASTRUKTURVERSORGUNGSKONZEPT
Eigen-
Fertigstellung WE (gerundet)
Geschätzt oder nach Bauträgerabfrage
Unterschiedliche Wohnungsgrößen!
Fertigstellung
tümer /
GF W0 m²
WE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020ff
Gesamt
vorauss.
Bauträger
Versorgung der Bedarfe in Einrichtung
Kitaplanungsbereich
Krippen
Kindergarten
Hort /
Tagesheim /
GanztagesBetreuung
Grundschule
1905 e
In Kraft
21.12.2009
50.610
550
480
0
70
0
0
0
0
550
2016
versch.
4.3
BPlan 2096 (2018ff.)
Im Gebiet (2015)
Im Gebiet (2015)
im Bestand
Am Westpark
2043
In Kraft
20.08.2012
36.900
405
300
105
0
0
0
0
0
405
2015
privat
7.1
Im Gebiet (2014)
Im Gebiet (2014)
Im Gebiet (2014)
im Bestand
Höltystraße
2055
In Kraft
30.04.2013
7.800
85
0
85
0
0
0
0
0
85
2015
privat
7.2
Im Gebiet (2015)
Im Gebiet (2015)
Im Gebiet (2015)
im Bestand
GS Helmholtzstraße +
GS Margarethe Danzi
Straße (je 2012)
9
225.01
HLP
Birketweg
1926 a
In Kraft
20.03.2007
192.700
2.400
1.400
200
400
200
200
0
0
2.400
2018
privat
9.2
im Gebiet (2016)
MV BPlan 1926 b
im Gebiet (2016)
MV BPlan 1926 b
GS Helmholtzstraße +
GS Margarethe-DanziStraße (je 2012)
11
125.02
Harthof
-Nachverdichtung-
Süd
1898 a
In Kraft
10.11.2005
116.000
600
120
30
30
30
30
30
140
410
2020 ff
GWG
11.2
im Gebiet
(2010-2018)
im Gebiet
(2010-2018)
im Gebiet
(2010-2018)
im Bestand
11
234.04
Am Oberwiesenfeld
ehem. Knorr-Bremse MK
2073
In Kraft
20.03.2014
37.370
410
0
0
135
135
140
0
0
410
2018
privat
11.4
Im Gebiet (2016)
Im Gebiet (2016)
GS Waldmeisterstraße
(Erweiterung 2019)
GS Waldmeisterstraße
(Erweiterung 2019)
12
206.01
Parkstadt Schwabing
1781
In Kraft
10.12.1999
108.100
1.300
1.160
0
0
140
0
0
0
1.300
2017
LHM
privat
12.4
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
im Bestand
GS Fröttmaninger
Straße
(Ausbau 2017)
12
207.02
Funkkaserne
1943 b
In Kraft
30.08.2011
150.400
1.600
0
405
530
660
130
0
0
1.725
2018
versch.
12.4
Im Gebiet (2016-2017)
Im Gebiet (2016-2017)
im Gebiet (2017)
GS Bauhausplatz
MV Bplan1991
im Gebiet (2017)
GS Bauhausplatz
MV Bplan1991
12
284.01
Leopold
Johann Fichte Straße
2029
In Kraft
29.02.2012
26.700
270
0
0
90
120
0
0
0
210
2017
privat
12.5
HfK Mainzer Str. 14
(2016)
HfK Mainzer Str. 14
(2016)
im Bestand
im Bestand
12
400.01
Freisinger Landstraße
2031 a
In Kraft
30.07.2014
14.700
160
0
0
160
0
0
0
0
160
2016
privat
12.2
Im Gebiet (2016)
Im Gebiet (2016)
im Bestand
im Bestand
im Gebiet (2017): GS
Ruth-Drexel-Straße
Süd- Wohnen
13
338.01
Prinz Eugen Kaserne
2016
In Kraft
10.04.2013
196.000
1.800
0
0
0
150
600
400
650
1.800
2020 ff
LHM
13.2
Im Gebiet (2017ff.)
MV BPlan 2023
Im Gebiet (2017ff.)
MV BPlan 2023
Im Gebiet (2017)
GS Ruth-Drexel-Str.
MV BPlan 2023
13
339.01
Meistersingerstraße
Post
2036
In Kraft
30.11.2012
7.227
80
0
80
0
0
0
0
0
80
2015
privat
13.2
Im Gebiet (2015)
im Bestand
im Bestand
im Bestand
13
543.01
Freischützstraße 91
2078
In Kraft
22.02.2015
18.720
220
0
0
110
110
0
0
0
220
2017
privat
13.2
Im Gebiet (2016)
Im Gebiet (2016)
im Bestand
im Bestand
13
463.01
Ismaninger Strasse
Ehem. Togal-Werk
2069
In Kraft
10.02.2014
7.510
80
0
0
80
0
0
0
0
80
2016
privat
13.4
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
14
342.01
Baumkirchner Str.
1971
In Kraft
20.03.2014
50.778
560
0
150
150
150
110
0
0
560
2018
privat
14.1
Im Gebiet (2016ff.)
Im Gebiet (2016ff.)
Im Gebiet (2016ff.)
im Bestand
15
202.06
Messestadt Riem
4. Bauabschnitt
Wohnen
1728 m
In Kraft
10.02.2011
79.950
875
0
380
290
235
0
0
0
905
2017
privat
15.1
Im Gebiet (2017)
im Bestand
im Bestand
im Bestand
15
202.20
Messestadt Riem
Zentrum Ost
2065
In Kraft
29.08.2014
40.842
450
0
0
80
0
195
0
165
440
2020
LHM
15.1
HfK Astrid-LindgrenStraße (2018)
HfK Astrid-LindgrenStraße (2018)
im Bestand
im Bestand
15
299.01
Michael-Seidl-Str
2028
In Kraft
10.11.2014
4.900
50
0
0
50
0
0
0
0
50
2015
privat
15.2
HfK Feldbergstraße
(2013)
HfK Feldbergstraße
(2013)
HfK Feldbergstraße
(2013)
im Bestand
In Kraft
31.03.2014
28.200
274
0
0
0
174
100
0
0
274
2018
LHM
16.5
Im Gebiet (2017)
im Bestand
im Bestand
im Bestand
16
302.01
Carl Wery Straße
57 cl
Teilbereich 1
16
350.01
Hochäckerstr.
2045
In Kraft
20.03.2014
106.890
1.105
0
0
250
200
200
200
255
1.105
2020 ff
privat
LHM
16.3
Im Gebiet (2016ff.)
Im Gebiet (2016ff.)
GS Pfanzeltplatz
(Erweiterung 2019)
GS Pfanzeltplatz
(Erweiterung 2019)
17
304.01
Tegernseer Landstr
AGFA
1979
In Kraft
20.07.2011
93.250
1.000
700
300
0
0
0
0
0
1.000
2016
privat
17.2
Im Gebiet (2014-2015)
Im Gebiet (2014-2015)
Im Gebiet (2014-2015)
Erweiterung GS
Weißenseestraße (2019)
19
359.01
Züricher Straße/
Drygalskiallee
2050
In Kraft
20.12.2014
8.000
80
20
60
0
0
0
0
0
80
2014
privat
19.2
Im Gebiet (2014)
Im Gebiet (2014)
19
461.01
Kistlerhof-/
Hofmannstrasse
21
259.01
HLP
21
363.01
21
HfK Höhenrainer Straße HfK Höhenrainer Straße
(2016)
(2016)
im Bestand
im Bestand
GS Baierbrunner Str.
(2016)
GS Baierbrunner Str.
(2016)
Im Gebiet (2017)
im Bestand
2063
In Kraft
10.05.2013
17.160
175
75
100
0
0
0
0
0
175
2015
privat
19.3
1922 a
In Kraft
30.06.2006
72.000
900
430
270
200
0
0
0
0
900
2016
LHM
privat
21.4 / 21.5
Im Gebiet (2017)
Im Gebiet (2017)
Paul-Gerhardt-Allee
2058a
In Kraft
10.04.2015
220.450
2.420
0
0
0
0
150
480
1.790
2.420
2020 ff
privat
21.3
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
466.01
Pasing
Am Schützeneck
2094
In Kraft
10.04.2015
9.000
100
0
0
0
50
50
0
0
100
2018
privat
21.4 / 21.5
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
22
368.01
Aubing Ost Str.
DB Spezialwerke
1977
In Kraft
30.08.2013
55.180
600
200
200
150
0
50
0
0
600
2018
privat
22.2
Im Gebiet (2016-2017)
Im Gebiet (2016-2017)
Im Gebiet (2016-2017)
im Bestand
23
379.01
Bauschinger Str.
MAN
2044
In Kraft
29.08.2014
26.100
285
0
0
150
135
0
0
0
285
2017
privat
23.1
Im Gebiet (2017)
Im Gebiet (2017)
Im Gebiet (2017)
GS Karlsfeld
(Erweiterung 2019)
23
386.01
Oertelplatz
1655 a
In Kraft
20.10.2014
13.500
130
0
0
130
0
0
0
0
130
2016
privat
23.1
Im Gebiet (2017)
im Bestand
im Bestand
im Bestand
24
320.01
Am Schnepfenweg
1503g
In Kraft
09.05.2014
13.100
95
0
0
95
0
0
0
0
95
2016
privat
24.2
HfK Tollkirschenweg
(2014)
HfK Tollkirschenweg
(2014)
Kita Blaukissenweg
(2012)
im Bestand
Pasing
Im Gebiet (2019)
Im Gebiet (2019)
GS Paul-Gerhardt-Allee GS Paul-Gerhardt-Allee
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept
Bebauungsplan im Verfahren
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Projektname
BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN
Teilgebiet
lfd. Nr.
B-Plan
Nr.
Stand
B-Plan
Datum
Beschluss
FERTIGSTELLUNG WOHNEINHEITEN / WE
geschaffenes
Baurecht
Gesamt
Fertiggestellt
bis
INFRASTRUKTURVERSORGUNGSKONZEPT
Eigen-
Fertigstellung WE (gerundet)
Geschätzt oder nach Bauträgerabfrage
Unterschiedliche Wohnungsgrößen!
Fertigstellung
tümer /
GF W0 m²
WE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020ff
Gesamt
vorauss.
Bauträger
Versorgung der Bedarfe in Einrichtung
Kitaplanungsbereich
Krippen
Kindergarten
Hort /
Tagesheim /
GanztagesBetreuung
Grundschule
3
274.01
Arnulfstr.
ehem. Paketpost
2056
Billigung
11.03.2015
11.000
120
0
0
0
0
120
0
0
120
2018
privat
3.2
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
3
412.01
Katharina-von-Bora-Straße
2082
Aufstellung
31.03.2013
10.800
120
0
0
0
0
120
0
0
120
2018
Stadtwerke/
Freistaat
3.1
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
3
541.01
Pappenheimstraße
2089
Aufstellung
16.07.2014
9.100
100
0
0
0
0
100
0
0
100
2018
privat
3.2
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
im Bestand
im Bestand
9
275.01
Kreativquartier
Labor-Park-Plattform
2096
Aufstellung
01.07.2015
52.325
575
0
0
0
0
0
100
475
575
2020 ff
z.T.
LHM
9.5
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2019)
GS Kreativquartier
Im Gebiet (2019)
GS Kreativquartier
4
275.02
Kreativquartier
Feld
1954
Aufstellung
07.07.2004
29.500
325
0
0
0
0
200
125
0
325
2019
LHM
4.3
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2019)
GS Kreativquartier
Im Gebiet (2019)
GS Kreativquartier
5
454.01
Paulaner-Gelände
2076
Billigung
08.07.2015
137.600
1.500
0
0
0
0
100
300
1.100
1.500
2020
privat
5.2 / 5.3
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
GS Hochstraße (2019)
GS Hochstraße (2019)
6
550.01
Plinganserstraße
2091
Aufstellung
30.07.2014
21.076
200
0
0
0
0
100
100
0
200
2019
privat
6.1
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
GS Plinganser Straße
(Erweiterung 2020)
GS Plinganser Straße
(Erweiterung 2020)
9
225.03
HLP
Birketweg
1926c
Aufstellung
07.12.2005
9.100
100
0
0
0
0
100
0
0
100
2018
privat
9.2
Im Gebiet (2018)
Im Gebiet (2018)
GS Helmholtzstraße
(2012)
GS Helmholtzstraße
(2012)
10
228.03
Gaswerksgelände Nord
Wohnen
2087 b
Aufstellung
18.12.2013
47.000
500
0
0
0
0
100
200
200
500
2020
privat
10.4
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
im Gebiet (2019)
GS Dachauer Str. 164
im Gebiet (2019)
GS Dachauer Str. 164
10
263.01
Meiller Moosach
Memminger Platz
2081
Billigung
16.07.2014
53.625
570
0
0
150
200
220
0
0
570
2018
privat
10.1
Im Gebiet (2017ff)
Im Gebiet (2017ff)
GS Am Amphionpark
(Erweiterung 2019)
GS Am Amphionpark
(Erweiterung 2019)
11
125.01
Harthof
-Nachverdichtung-
Nord
1898 b
Aufstellung
02.05.2001
39.640
450
0
0
0
30
30
30
360
450
2020 ff
LHM
11.2
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.) und
GS Hugo-Wolf-Straße
(Erweiterung 2019)
GS Hugo-Wolf-Straße
(Erweiterung 2019)
13
290.03
Cosimastraße
Hochstiftsweg
2023
Billigung
13.10.2010
7.380
80
0
0
80
0
0
0
0
80
2016
privat
13.2
BPlan 2016 (2017ff)
BPlan 2016 (2017ff)
BPlan 2016 (2017ff)
im Bestand
13
336.01
Barlow-/ Brodersenstr.
2039
Billigung
02.07.2014
14.050
139
0
0
139
0
0
0
0
139
2016
privat
13.2
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
13
465.01
Denninger Straße 169
2101
Aufstellung
08.07.2015
12.354
120
0
0
0
120
0
0
0
120
2017
privat
13.5
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
14
278.03
Werksviertel
2061
Aufstellung
25.10.2011
102.738
1.145
0
0
0
0
145
300
700
1.145
2020 ff
privat
14.1
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
im Gebiet (2019)
GS Werksviertel
im Gebiet (2019)
GS Werksviertel
15
345.01
Feldbergstraße/Wasserburger Landstraße
2095
Aufstellung
25.03.15
14.170
156
0
0
0
0
156
0
0
156
2018
privat
15.3
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
38.400
430
0
0
0
0
130
300
0
430
2020 ff
LHM
u.a.
16.4
im Bestand
im Bestand
im Bestand
im Bestand
118.300
1.300
0
0
0
0
200
300
800
1.300
2020 ff
privat
16.6
Im Gebiet (2019ff.)
Im Gebiet (2019ff.)
GS Karl-Marx-Ring
(Neubau 2019)
GS Karl-Marx-Ring
(Neubau 2019)
Richelstr 7
Grundsatz+
Eckdaten22.07.2009
Beschluss
Eckdaten-u.
Aufstellungs- 02.07.2014
beschluss
16
303.01
Hanns-Seidel-Platz
1609
16
347.01
Friedrich-Creuzer-Straße
2090
17
353.01
Europ. Schule
Lincolstraße
2037
Satzung
17.06.2015
3.750
40
0
0
0
40
0
0
0
40
2017
privat
17.3
HfK Holtzendorffstr. 37
(2017)
HfK Holtzendorffstr. 37
(2017)
im Bestand
im Bestand
17
432.01
Tegernseer Landstraße
Mc Graw
1807
Aufstellung
19.03.1997
15.000
150
0
0
0
0
0
150
0
150
2018
privat
17.2
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
in Prüfung
in Prüfung
19
256.01
Siemens Gelände
Obersendling
1930
Aufstellung
18.12.2013
126.000
1.270
0
0
0
0
270
250
750
1.270
2020 ff
privat
19.3
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
GS Gmunder Straße
(2020)
GS Gmunder Straße
(2020)
19
436.01
ehem. EON-Gelände
Obersendling
2072 a
Billigung
08.07.2015
97.300
1.060
0
0
0
300
600
160
0
1.060
2020
Privat /
LHM
19.3
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
GS Zielstattstraße
(Erweiterung/Neubau
2019)
GS Zielstattstraße
(Erweiterung/Neubau
2019)
18
464.01
Hellabrunner Straße1
(OSRAM)
2088
Aufstellung
18.12.2013
33.800
366
0
0
0
0
150
216
0
366
2020
privat
18.1
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
GS Agilolfingerplatz
(Erweiterung 2019)
GS Agilolfingerplatz
(Erweiterung 2019)
21
366.01
Lipperheidestraße
1507 a
Aufstellung
19.12.1984
25.000
275
0
0
0
0
0
100
175
275
2020
privat
21.1
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
in Prüfung
in Prüfung
22
262.02
Freiham Nord
1. RA Wohnen
2068
Billigung
29.04.2015
361.100
4.000
0
0
0
0
300
450
3.250
4.000
2020 ff
LHM
22.5
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
22
313.02
Ausbesserungswerk
Neuaubing
Nord
1998b
Satzung
17.06.2015
45.800
500
0
0
50
350
100
0
0
500
2017
privat
22.4
Im Gebiet (2016ff.)
Im Gebiet (2016ff.)
GS Freiham Süd
(2020)
Vorab Pavillon
GS Freiham Süd
(2020)
Vorab Pavillon
22
315.01
Heuglinstraße/
Spatzenwinkel
2034
Billigung
08.05.2013
11.655
130
0
0
0
130
0
0
0
130
2017
privat
22.2
Im Gebiet (2017)
Im Gebiet (2017)
Bplan 2084
im Bestand
22
376.01
Colmdorfstraße
Telekom Aubing
2060
Billigung
11.03.2015
39.500
420
0
0
0
200
220
0
0
420
2018
privat
22.4
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
Im Gebiet (2017ff.)
GS Freiham Nord
Aubinger Allee (2017)
22
467.01
Dornier-Gelände
2086
Aufstellung
27.11.2013
32.000
320
0
0
0
0
100
220
0
320
2019
privat
22.3
Im Gebiet (2018ff.)
Im Gebiet (2018ff.)
GS Freiham Süd
(2020)
Vorab Pavillon
GS Freiham Süd
(2020)
Vorab Pavillon
25
323.01
Zschokkestraße
2027
Aufstellung
01.07.2015
91.000
850
0
0
0
0
0
200
650
850
2020 ff
LHM
SWM
25.2
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
im Gebiet (2020)
GS Westendstraße
im Gebiet (2020)
GS Westendstraße
Campus Süd
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Wohnungsbau und Infrastrukturversorgungskonzept
Neuanmeldungen
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Projektname
lfd. Nr.
BAURECHTSCHAFFUNG NACH SoBoN
Teilgebiet
B-Plan
Nr.
Stand
B-Plan
Datum
Beschluss
FERTIGSTELLUNG WOHNEINHEITEN / WE
geschaffenes
Baurecht
Gesamt
Fertiggestellt
bis
INFRASTRUKTURVERSORGUNGSKONZEPT
Eigen-
Fertigstellung WE (gerundet)
Geschätzt oder nach Bauträgerabfrage
Unterschiedliche Wohnungsgrößen!
Fertigstellung
tümer /
GF W0 m²
WE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020ff
Gesamt
vorauss.
Bauträger
Versorgung der Bedarfe in Einrichtung
Kitaplanungsbereich
Krippen
Kindergarten
Hort /
Tagesheim /
GanztagesBetreuung
Grundschule
16
553.01
Haldenseestraße
2100
Aufstellung
08.07.2015
67.815
700
0
0
0
0
0
200
500
700
2020 ff
GWG
16.2
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
in Prüfung
in Prüfung
22
371.01
Henschelstraße
2084
Aufstellung
02.10.2013
41.500
440
0
0
0
0
100
340
0
440
2019
privat und
LHM
22.1
Im Gebiet (2019ff.)
Im Gebiet (2019ff.)
Im Gebiet (2019ff.)
GS Schubinweg
(Pavillon 2016)
22
314.01
Lochhausener Straße
(nördlich)
38.000
370
0
0
0
0
0
120
150
270
2020
privat
22.1
Im Gebiet (2019ff.)
Im Gebiet (2019ff.)
GS Schubinweg
(Pavillon 2016)
GS Schubinweg
(Pavillon 2016)
12
551.01
Bayernkaserne OST
2098
Aufstellung
08.07.2015
70.000
800
0
0
0
0
150
300
350
800
2020 ff
privat
12.3
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
Bplan 1989 und
GS Situlistraße (2020)
Bplan 1989 und
GS Situlistraße (2020)
12
334.01
Bayernkaserne
1989
Aufstellung
27.02.2013
375.000
4.000
0
0
0
0
0
300
3.700
4.000
2020 ff
LHM
12.3
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
14
554.01
Anzinger Straße 23
2097
Aufstellung
01.07.2015
49.974
550
0
0
0
0
0
300
250
550
2020
privat
14.1
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
19
559.01
Parkplatz Gmunder Straße
1930
Aufstellung
18.12.2013
30.000
300
0
0
0
0
0
300
0
300
2019
privat
19.3
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
GS Gmunder Straße
(2020)
GS Gmunder Straße
(2020)
23
264.01
Diamalt-Gelände
2103
Aufstellung
29.07.2015
62.000
680
0
0
0
0
0
300
380
680
2020
privat
23.1
Im Gebiet (2020ff.)
Im Gebiet (2020ff.)
GS Franz-Nißl-Straße
oder Theodor-FischerStraße (2022)
GS Franz-Nißl-Straße
oder Theodor-FischerStraße (2022)
GS Werksviertel (2020) GS Werksviertel (2020)
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Gewerbe- und Industriesiedlungen
Entfällt aus MIP
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
13
335.01
Eggenfeldener Str.
BEBAUUNGSPLANUNG
Teilgebiet
B-Plan Nr.
Bemerkung
1869
in Überplanung
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Gewerbe- und Industriesiedlungen
Baurecht geschaffen / teilweise realisiert
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
3
203.01
HLP
7
219.01
Hansastr Sued
8
201.01
Theresienhöhe
9
224.01
9
BEBAUUNGSPLANUNG
Teilgebiet
Arnulfpark
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
FNP
Datum
Beschluss
Überplante Fläche (ha)
MK
MI
GE GI
S0
VE
Summe
Vorauss.
Baubeginn
Vorauss.
Fertigstellung
Eigentümer /
Bauträger
1873
In Kraft
20.08.2003
5,3
3,7
0,0
0,0
0,0
9,0
2006
2019 ff
privat
1666
In Kraft
10.08.1990
0,0
0,0
4,8
0,0
0,0
4,8
1991
2019 ff
versch
Teilbereich Süd
1819b
In Kraft
10.04.2002
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
9,0
2000
2019 ff
privat
HLP
Nymphenburg Süd
1925
In Kraft
20.10.2005
1,5
1,1
0,0
0,0
0,0
2,6
2006
2019 ff
privat
225.01
HLP
Birketweg
1926a
In Kraft
20.03.2007
8,2
0,0
0,0
8,8
0,0
17,0
2011
2019 ff
Privat
Post
10
228.01
Georg-Brauchle-Ring Süd
MTZ M Campus
1927a
In Kraft
09.06.2006
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
2007
2019 ff
LHM
10
263.01
Meiller Moosach
1903
In Kraft
10.05.2006
0,0
3,1
13,5
0,0
0,0
16,6
2010
2019 ff
privat
10
281.01
Moosach Bhf
Ladehof
1940a
In Kraft
10.02.2011
3,2
0,0
0,0
1,3
0,0
4,5
2011
2019 ff
privat
11
205.02
Frankf Ring DB Nordring
Süd
1592b
In Kraft
30.12.2005
0,0
1,0
6,1
0,0
0,0
7,1
2005
2019 ff
privat
11
234.01
Knorr Bremse
West
1688a
In Kraft
20.07.1994
2,7
0,0
3,0
0,0
0,0
5,7
2005
2019 ff
privat
11
234.02
Knorr Bremse
Ost und Nord
1947
In Kraft
19.06.2009
1,9
0,0
16,4
0,0
0,0
18,3
2009
2019 ff
privat
11
282.01
K. Rupprecht Kaserne
BMW FIZ Nord
1939a
In Kraft
10.08.2009
0,0
0,0
0,0
8,5
0,0
8,5
2016
2019 ff
privat
12
206.01
Parkstadt Schwabing
1781
In Kraft
21.07.1999
15,0
0,0
5,7
0,0
0,0
20,7
1999
2019 ff
versch
12
207.02
Funkkaserne
1943b
In Kraft
30.08.2011
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
2015
2018
LHM
12
235.01
Frankfurter Ring
Ehem. Shell
1893
In Kraft
14.07.2004
0,0
0,0
5,5
0,0
0,0
5,5
2007
2019 ff
privat
12
237.01
Freimanner Hölzl
1404a
Südteil
In Kraft
28.08.1987
0,0
0,0
20,4
5,3
2,1
27,8
1991
2019 ff
LHM
12
284.01
Leopold Johann Fichte Str
Hurler
2029
In Kraft
29.02.2012
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
2012
2019 ff
privat
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Gewerbe- und Industriesiedlungen
Baurecht geschaffen / teilweise realisiert
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
BEBAUUNGSPLANUNG
FNP
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
Teilgebiet
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
Datum
Beschluss
13
290.01
Cosima westl
Johanneskirchner
1862a
In Kraft
13
292.01
Vogelweideplatz
GE Süd
2038 a
13
293.01
Gleisdreieck Hüllgraben
14
342.01
Baumkirchner Str.
15
202.09
Messestadt Riem
15
202.13
Messestadt Riem
15
296.01
16
250.01
16
Überplante Fläche (ha)
Vorauss.
Baubeginn
Vorauss.
Fertigstellung
Eigentümer /
Bauträger
MK
MI
GE GI
S0
VE
Summe
10.10.2002
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
2,9
2010
2019 ff
privat
In Kraft
10.09.2014
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
2,7
2015
2019 ff
privat
1539
In Kraft
28.12.2012
0,0
0,0
4,9
0,0
0,0
4,9
2013
2019 ff
privat
1971
In Kraft
20.03.2014
0,5
0,6
0,0
0,9
0,0
2,0
2015
2017
privat
Arbeiten am See
1728 c
In Kraft
20.05.1998
2,6
0,0
2,8
0,0
0,0
5,4
2000
2019 ff
versch
Gewerbegebiet
Messestadt Ost Teil 2
1728f
Teil 2
In Kraft
30.11.2005
0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
4,7
2009
2015
versch
1976
In Kraft
01.12.2008
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
7,0
2010
2019 ff
privat
Arnold Sommerfeld Str
57au
In Kraft
08.05.1981
0,0
0,0
13,4
0,0
0,0
13,4
1981
2019 ff
privat
302.01
Carl Wery Str
57cl
Teilbereich 1
In Kraft
31.03.2014
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
2015
2019 ff
LHM SWM
privat
19
256.01
Siemens-Gelände
Obersendling
Kernstandort
1930a
In Kraft
20.06.2006
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
2013
2019 ff
privat
19
256.02
Siemens-Gelände
Obersendling
BaierbrunnerRupert Mayer Str
1930b
In Kraft
11.04.2011
1,9
0,0
3,8
0,0
0,0
5,7
2011
2016
privat
19
256.03
Siemens-Gelände
Obersendling
Koppstr
1950
In Kraft
20.06.2006
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
2,1
2013
2019 ff
privat
21
259.01
HLP
Pasing
1922a
In Kraft
30.06.2006
6,2
3,7
0,0
0,0
0,0
9,9
2008
2019 ff
privat
21
363.01
Paul-Gerhardt-Allee
2058a
In Kraft
10.04.2015
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
2017
2019 ff
privat
22
262.01
Freiham
Süd
1916a
In Kraft
20.10.2005
5,3
0,0
27,2
10,4
3,1
46,0
2006
2019 ff
versch
22
313.01
AW Neuaubing
Süd
1998a
In Kraft
09.08.2013
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
22,0
2013
2019 ff
privat
22
316.01
Brauereiverlagerung Langwied
2075
In Kraft
10.03.2014
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
2014
2015
z.T. LHM
23
387.01
Oertelplatz
1655a
In Kraft
20.10.2014
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
2016
2019 ff
privat
24
188.01
Detmoldstr/
Azaleenstr
1398 a
In Kraft
10.05.2004
0,0
0,0
17,6
1,0
1,3
19,9
2004
2019 ff
LHM,
privat
25
268.01
HLP
1894a
In Kraft
30.11.2005
2,2
0,0
2,5
0,0
0,0
4,7
2008
2016
privat
Schwablhofstr westl
Laimer Knoten
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Gewerbe- und Industriesiedlungen
Bebauungsplan im Verfahren
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
BEBAUUNGSPLANUNG
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
9
275.01
Kreativquartier
Labor-Park-Plattform
2096
Aufstellung
12
333.02
AW Freimann
Campus
1942a
12
333.01
AW Freimann
Lokhalle
13
292.02
Vogelweideplatz
14
278.03
15
Teilgebiet
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
FNP
Datum
Beschluss
Überplante Fläche (ha)
Vorauss.
Baubeginn
Vorauss.
Fertigstellung
Eigentümer /
Bauträger
MK
MI
GE GI
S0
VE
Summe
01.07.2015
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
2017
2019 ff
z.T. LHM
Aufstellung
27.07.2011
0
0
4,6
0
0
4,6
2016
2019 ff
privat
2024
Satzung
06.05.2015
0
0
11,7
0
0
11,7
2015
2017
privat
MK Nord
2038 b
Aufstellung
28.10.2009
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
2017
2019 ff
LHM
Planungsgebiet
Ostbahnhof Werksviertel
Friedenstraße
2061
Aufstellung
25.10.2011
9,1
1,5
12,7
0,0
0,4
23,7
2016
2019 ff
privat
202.08
Messestadt Riem
Sondergebiet Messe
Teil 2
1973
Aufstellung
05.04.2006
0,0
0,0
0,0
26,8
0,0
26,8
2015
2017
privat
15
202.10
Messestadt Riem
Technologiepark
Messestadt West Teil 2
1728 d
Teil 2
Aufstellung
23.10.1991
0,0
0,0
8,6
0,0
0,0
8,6
2015
2017
privat
15
202.16
Messestadt Riem
Gewerbegebiet Süd
Rappenweg
1728g
Aufstellung
23.10.1991
0,0
0,0
16,7
0,0
0,0
16,7
2016
2019 ff
versch.
16
303.01
Hanns-Seidel-Platz
1609
Grundsatz – und
EckdatenBeschluss
22.07.2009
0,3
0,0
0,0
1,3
0,0
1,6
2017
2019 ff
LHM
privat
19
436.01
ehem. EON-Gelände
Obersendling
2072 a
Billigung
29.07.2015
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,8
2016
2019 ff
Privat /
LHM
22
262.02
Freiham
2068
Billigung
29.04.2015
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
2015
2019 ff
z.T. LHM
23
378.01
Junkers Gelände Allach
1751a
Aufstellung
17.03.1993
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
5,0
2017
2019 ff
LHM privat
24
282.05
K. Rupprecht Kaserne
1939d
Aufstellung
08.06.2011
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
3,9
2018
2025
BimA
BMW
Nord 1.RA
ehem. Virginia-Depot +
Teile FIZ Nord-Nord
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Gewerbe- und Industriesiedlungen
Neuanmeldungen
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
BEBAUUNGSPLANUNG
FNP
Überplante Fläche (ha)
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
22
316.03
Brauereierweiterung Langwied
11
282.03
K.-Rupprecht-Kaserne
Teilgebiet
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
Datum
Beschluss
2105
FIZ Nord-Nord
1939e
Aufstellung
08.06.2011
Vorauss.
Baubeginn
Vorauss.
Fertigstellung
Eigentümer /
Bauträger
MK
MI
GE GI
S0
VE
Summe
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
4,5
2017
2018
privat
0,0
0,0
0,0
16,5
0,0
16,5
2019
2025 ff
privat
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen
und sonstige Einrichtungen
Entfällt aus MIP
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
BEBAUUNGSPLANUNG
Teilgebiet
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
Bemerkung
Nutzung
Eigentümer /
Bauträger
Baurecht geschaffen / teilweise realisiert
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
BEBAUUNGSPLANUNG
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
Teilgebiet
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
Datum
Beschluss
Voraussichtl.
Baubeginn
Voraussichtl.
Fertigstellung
Nutzung
Eigentümer /
Bauträger
3
449.01
Türken-/Gabelsbergerstr
1. Bauabschnitt
1641
In Kraft
21.11.1994
2017
2019 ff
Pinakothek der
Moderne 2.BA
Freistaat
9
225.01
HLP
Birketweg
1926a
In Kraft
20.03.2007
2015
2016
Güterverteilzentrum
LHM
11
282.03
Gymnasium
München Nord
1939c
In Kraft
20.12.2013
2014
2016
Schule
LHM
11
450.01
Schulzentrum Nordhaide
1972
In Kraft
20.03.2001
2013
2015
Schule
LHM
15
297.01
Leibengerstraße
Grundschule
2007
In Kraft
28.12.2012
2013
2015
Grundschule
LHM
21
363.01
Paul-Gerhardt-Allee
2058a
In Kraft
10.04.2015
2017
2019 ff
Schule
LHM
24
282.02
K. Rupprecht Kaserne
1939b
In Kraft
10.08.2009
2014
2016
Gewerblicher
Gemeinbedarf
LHM,
Öffentliche
Virginia Depot
THW, Stadtentwässerung
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen
und sonstige Einrichtungen
Bebauungsplan im Verfahren
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
3
448.01
13
BEBAUUNGSPLANUNG
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
Datum
Beschluss
Voraussichtl.
Baubeginn
Voraussichtl.
Fertigstellung
Nutzung
Eigentümer /
Bauträger
Deroystr
zw Mars- und Arnulfstr
2093
Aufstellung
03.12.2014
2015
2019 ff
Finanzverwaltung
Freistaat
253.02
Aschauer Straße
2070
2018
2019 ff
Schule
LHM
14
278.03
Werksviertel
2061
Aufstellung
25.10.2011
2018
2019 ff
Grundschule
LHM
16
303.01
Hanns-Seidel-Platz
1609
Grundsatz- und
Eckdatenbeschluss
22.07.2009
2018
2019 ff
kulturelles
Bürgerzentrum/
Sozialbürgerhaus
LHM
17
353.01
Europ.Schule
Lincolnstr.
2037
Satzung
17.06.2015
2015
2019 ff
europ. Schule
Bund
22
262.02
Freiham 1. RA
Bildungscampus, Sportpark
2068
Billigung
29.04.2015
2016
2019 ff
Schulen, Sportpark
LHM
24
282.05
K. Rupprecht Kaserne
ehem. Virginia-Depot
1939d
Grundsatz- und
Eckdatenbeschluss
08.06.2011
2019
2019 ff
Sportfläche
BimA
Teilgebiet
Neuanmeldungen
Stand: 07.09.2015
PROJEKTINFORMATIONEN
Stadtbezirk
MIP
Lfd-Nr.
Projektname
13
585.01
13
19
BEBAUUNGSPLANUNG
B-Plan Nr.
Stand B-Plan
Datum
Beschluss
Voraussichtl.
Baubeginn
Voraussichtl.
Fertigstellung
Nutzung
Eigentümer /
Bauträger
Kirche Jesu Christi -Weltenburger Str.
2035
Aufstellung
22.07.2009
2017
2019 ff
Kirche
LHM/privat
586.01
Engelschalkinger Str. / Erweiterung
Klinikum Bogenhausen
3n
Aufstellung
05.11.2014
2016
2019 ff
Krankenhaus
städt. Kliniken
GmbH
358.01
Ratzingerplatz
1769a
Aufstellung
23.03.1994
2018
2019 ff
Schulen
LHM
Teilgebiet
MIP Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
- Wohnungsbau
- Gewerbe- und Industriesiedlungen
- Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Wohnungsbau
Stand: 07.09.2015
Stadtbezirk
MIPNr.
Projektname
Stadtbezirk
MIPNr.
Projektname
3
274
Arnulfstraße / ehem. Paketpost
15
299
Michael-Seidl-Staße
3
412
Katharina-von-Bora-Straße
15
345
Feldbergstraße
3
541
Pappenheimstraße
16
302
Carl-Wery-Straße
4
204
Ackermannbogen
16
303
Hanns-Seidl-Platz
4
275
Kreativquartier
16
347
Friedrich-Creuzer-Straße
5
454
Paulaner-Gelände
16
350
Hochäckerstraße
6
550
Plinganser Straße
17
304
Tegernseer Landstr. / ehem. AGFA
7
327
Am Westpark
17
353
Europ. Schule / Lincolstraße
7
455
Höltystraße
17
432
Tegernseer Landstr. / Mc Graw
9
225
HLP - Birketweg
18
464
Hellabrunner Straße / OSRAM
10
228
Gaswerksgelände Nord
19
256
Siemens Campus
10
263
Meiller Moosach / Memminger Platz
19
359
Züricher Straße / Drygalskiallee
11
125
Harthof
19
436
EON-Gelände / Obersendling
11
234
Am Oberwiesenfeld
19
461
Kistlerhof- / Hofmannstraße
12
206
Parkstadt Schwabing
19
559
Parkplatz Gmunder Straße
12
207
Funkkaserne
21
259
HLP - Pasing
12
284
Leopold / Johann Fichte Straße
Ehem. Hurler
21
363
Paul-Gerhardt-Allee
12
334
Bayernkaserne
21
366
Lipperheidestraße
12
400
Freisinger Landstraße
21
466
Pasing / Am Schützeneck
12
551
Bayernkaserne Ost
22
262
Freiham Nord 1.BA
13
336
Barlow- / Brodersen Straße
22
313
AW Neuaubing Nord
13
338
Prinz Eugen Kaserne
22
314
Lochhausener Straße
13
339
Meistersinger Straße / ehem. Post
22
315
Heuglinstraße / Spatzenwinkel
13
463
Ismaninger Straße / ehem. Togal Werk
22
368
Aubing Ost Straße
13
465
Denninger Straße 169
22
371
Henschelstraße
13
543
Freischützstraße
22
376
Colmdorfstraße / Telekom Aubing
13
553
Haldenseestraße
22
467
Dornier-Gelände
14
278
Planungsgebiet Ostbahnhof
22
264
Diamalt-Gelände
14
342
Baumkirchner Straße
23
379
Bauschinger Straße / MAN
14
554
Anzinger Straße 23
23
386
Oertelplatz
15
202
Messestadt Riem
25
323
Zschokkestraße
MIP
Reihenfolge
großer Siedlungen
2015 - 2019
24
379
320
264
K. Rupprecht Kaserne
125
11
23
386
315
371
10
376
Freiham
313
334
Bayernkaserne
Funkkaserne 207
234
314
Parkstadt Schwabing
263
228
22
262
Wohnungsbau
125
368
Ackermannbogen
366
21
466
259
363
HLP Zentrale Bahnflächen
467
225
25
338
03
541
225
327
455
550
06
464
18
19
05
278
Messestadt Riem
342
Ostbahnhof
202
14
554
202
15
345
299
553
304
432
17
353
16
350
303
302
18
19
465
463
454
559
461
256
436
339 336
01
08
07
543
Prinz-Eugen-Kaserne
412
274
02
359
290
13
323
20
206
275
09
Umgriff Große Projekte
400
284
04
204
551
12
347
Datengrundlage: Geodatenpool
Fachliche und grafische Bearbeitung:
Stadtentwicklungsplanung, HA I/4
München, September 2015
1:120.000
0
2
4 km
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Gewerbe- und Industriesiedlungen
Stand: 07.09.2015
Stadtbezirk
MIPNr.
Projektname
Stadtbezirk
MIPNr.
Projektname
3
203
HLP – Arnulfpark
14
278
Planungsgebiet Ostbahnhof
4
275
Kreativquartier
14
342
Baumkirchner Straße
7
219
Hansastraße Süd
15
202
Messestadt Riem
8
201
Theresienhöhe
15
296
Schwablhofstraße westlich
Ehem. Caritas
9
224
HLP – Nymphenburg Süd
16
250
Arnold Sommerfeld Straße
9
225
HLP – Birketweg
16
302
Carl Wery Straße
10
228
Georg-Brauchle-Ring Süd
16
303
Hanns-Seidel-Platz
10
263
Meiller Moosach
19
256
Siemens-Gelände / Obersendling
10
281
Moosach Bahnhof / Ladehof
19
436
ehem. E.on-Gelände Obersendling
11
205
Frankfurter Ring / DB Nordring
21
259
HLP – Pasing
11
234
Knorr Bremse
21
363
HLP – Paul-Gerhardt-Allee
11
282
Kronprinz Rupprecht Kaserne
22
262
Freiham – Nord 1.RA
12
206
Parkstadt Schwabing
22
262
Freiham - Süd
12
207
Funkkaserne
22
313
AW Neuaubing Süd
12
235
Frankfurter Ring / ehem. Shell
22
316
Brauereiverlagerung Langwied
12
237
Freimanner Hölzl
22
316
Brauereierweiterung Langwied
12
284
Leopold- / Johann-Fichte-Straße
Ehem. Hurler
23
378
Junkers Gelände Allach
12
333
AW Freimann / Teilbereich Lokhalle
Teilbereich Süd
23
387
Oertelplatz
13
290
Cosimastraße westlich
24
188
Detmold- / Azaleenstraße
13
292
Vogelweideplatz
24
282
Kronprinz Rupprecht Kaserne
Ehem. Virginia-Depot
13
293
Gleisdreieck Hüllgraben
25
268
HLP – Laimer Knoten
MIP
Reihenfolge
großer Siedlungen
2015 - 2019
24
K. Rupprecht Kaserne
378
23
234
234
387
10
316
316
Bayernkaserne
282
188 11
Parkstadt Schwabing
Freiham
262
224
262
313
25
03
203
219
07
292
292
01
08
20
Prinz-Eugen-Kaserne
13
225
268
02
201
Ostbahnhof
05
256
202
202
342
202
202
Messestadt Riem
278
14
15
202
296
18
256
256
19
16
303
302
18
19
293
06
17
436
290
275
09
HLP Zentrale Bahnflächen
284
04
Ackermannbogen
363
207
206
22
259
12
237
235 Funkkaserne
205
263
281
Umgriff Große Projekte
333
333
282
228
21
Gewerbe- und
Industriesiedlungen
250
Datengrundlage: Geodatenpool
Fachliche und grafische Bearbeitung:
Stadtentwicklungsplanung, HA I/4
München, September 2015
1:120.000
0
2
4 km
Reihenfolge großer Siedlungen 2015 – 2019
Nicht siedlungsbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen und sonstige Einrichtungen
Stand 07.09.2015
Stadtbezirk
MIPNr.
Projektname
Nutzung
3
448
Deroystraße
Zwischen Mars- und Arnulfstraße
Finanzverwaltung
3
449
Türken- / Gabelsbergerstraße
Pinakothek der Moderne, 2. Bauabschnitt
9
225
HLP – Birketweg
Güterverteilzentrum
11
282
Kronprinz Rupprecht Kaserne
Virginia Depot
Gymnasium
11
450
Schulzentrum Nordhaide
Schule
13
253
Aschauer Straße
Schule
13
585
Kirche Jesu Christi -Weltenburger Str.
Kirche
13
586
Engelschalkinger Str. /
Erweiterung Klinikum Bogenhausen
Klinikum
14
278
Werksviertel
Schule
15
297
Riem Dorf Erdinger Straße
Grundschule
16
303
Hanns-Seidel-Platz
Bürgerhaus
17
353
Europäische Schule Lincolnstraße
Schule
19
358
Ratzingerplatz
Schule
21
363
Paul-Gerhardt-Allee
Schule
22
262
Bildungcampus Freiham
Schulen
24
282
Kronprinz Rupprecht Kaserne
Virginia Depot
THW, Stadtentwässerung, Sportfläche
MIP
Reihenfolge
großer Siedlungen
24
2015 - 2019
450
Bayernkaserne
282K. Rupprecht Kaserne
282
23
11
282
Nicht siedlungsbezogene
Gemeinbedarfseinrichtungen
Umgriff Große Projekte
12
Funkkaserne
10
22
262
04
Ackermannbogen
Prinz-Eugen-Kaserne
09
21
Freiham
Parkstadt Schwabing
363
225
HLP Zentrale Bahnflächen
25
13
03
448
449
02
07
Ostbahnhof
05
Messestadt Riem
278
14
15
06
17
358
18
19
18
19
297
585
01
08
20
586
253
353
16
303
Datengrundlage: Geodatenpool
Fachliche und grafische Bearbeitung:
Stadtentwicklungsplanung, HA I/4
München, September 2015
1:120.000
0
2
4 km