平成28年度 一般会計歳出の性質別分析表 (1) 義務的経費 (単位 千円) 科 本年度 予算額 目 人 件 イ 報 ロ 給 ハ 職 員 ニ 共 済 ホ 災 害 補 ヘ そ 償 の 扶 助 公 義 手 債 務 的 経 費 前年度 予算額 比 較 増減率% 費 6,203,692 6,721,470 △ 517,778 △ 7.7 17.7 酬 592,149 574,444 17,705 3.1 1.7 料 2,601,078 2,654,128 △ 53,050 △ 2.0 7.4 当 1,968,292 2,423,248 △ 454,956 △ 18.8 5.6 費 1,039,206 1,067,083 △ 27,877 △ 2.6 3.0 費 808 408 400 98.0 0.0 他 2,159 2,159 0 0.0 0.0 費 8,001,500 7,465,155 536,345 7.2 22.8 費 3,535,530 3,408,171 127,359 3.7 10.1 計 17,740,722 17,594,796 145,926 0.8 50.5 (2) 投資的経費 (単位 千円) 科 普 通 設 事 業 前年度 予算額 比 較 増減率% 構成比% 費 2,820,665 4,838,131 △ 2,017,466 △ 41.7 8.0 イ 補 助 事 業 費 858,844 497,938 360,906 72.5 2.4 ロ 単 独 事 業 費 1,894,967 4,288,193 △ 2,393,226 △ 55.8 5.4 金 66,854 52,000 14,854 28.6 0.2 費 0 0 0 計 2,820,665 4,838,131 △ 2,017,466 ハ 県 災 投 本年度 予算額 目 建 構成比% 工 事 害 負 復 資 的 担 旧 経 費 (3) その他経費 0.0 △ 41.7 8.0 (単位 千円) 科 本年度 予算額 目 物 - 件 前年度 予算額 比 較 増減率% 構成比% 費 6,898,184 6,715,436 182,748 2.7 19.6 イ 賃 金 670,607 685,246 △ 14,639 △ 2.1 1.9 ロ 旅 費 39,092 41,799 △ 2,707 △ 6.5 0.1 ハ 交 際 費 3,002 3,002 0 0.0 0.0 ニ 需 用 費 1,034,927 1,045,355 △ 10,428 △ 1.0 2.9 ホ 委 料 4,551,410 4,257,873 293,537 6.9 13.0 ヘ 備 品 購 託 入 費 108,138 188,789 △ 80,651 △ 42.7 0.3 ト 雇 用 保 険 他 93,101 86,336 6,765 7.8 0.3 他 397,907 407,036 △ 9,129 △ 2.2 1.1 費 299,256 288,798 10,458 3.6 0.9 費 1,753 1,851 △ 98 △ 5.3 0.0 1,817 1,477 340 23.0 0.0 チ そ 維 の 持 イ 庁 補 舎 修 等 補 修 ロ 消 防 施 設 補 修 費 ハ 教 育 施 設 補 修 費 26,824 22,004 4,820 21.9 0.1 ニ 道 路 橋 り ょ う 補 修 費 149,517 152,413 △ 2,896 △ 1.9 0.4 1,156 10.9 0.0 ホ 排 水 路 等 補 修 費 11,752 10,596 ヘ 公 営 住 宅 補 修 費 24,052 24,052 0 0.0 0.1 ト 農 林 施 設 補 修 費 53,049 42,040 11,009 26.2 0.2 チ 清 掃 施 設 補 修 費 19,786 26,116 △ 6,330 △ 24.2 0.1 他 10,706 8,249 2,457 29.8 0.0 リ そ の 科 補 助 費 増減率% 1,984,921 109,358 イ 負担金、補助及び交付金 構成比% 5.5 6.0 1,705,446 1,653,721 51,725 3.1 4.9 ロ 報 償 費 278,146 215,146 63,000 29.3 0.8 ハ そ の 他 110,687 116,054 △ 5,367 △ 4.6 0.3 金 471,943 374,857 97,086 25.9 1.3 金 7,428 7,303 125 1.7 0.0 ロ 市 債 償 還 対 策 基 金 106,810 106,851 △ 41 △ 0.0 0.3 金 42,218 41,560 658 1.6 0.1 金 315,487 219,143 96,344 44.0 0.9 金 100 98 2 2.0 0.0 金 102,080 115,600 △ 13,520 △ 11.7 0.3 イ 勤労者生活安定資金貸付金 30,000 30,000 0 0.0 0.1 ロ 小 口 融 資 貸 付 金 20,000 34,000 △ 14,000 △ 41.2 0.1 ハ 季 節 融 資 貸 付 金 35,000 35,000 0 0.0 0.1 ニ 営 業 運 転 資 金 貸 付 金 3,000 3,000 0 0.0 0.0 立 ハ 退 ニ そ 資 政 調 職 整 手 の 当 基 基 他 及 び 貸 基 出 資 付 ホ 奨 金 4,080 3,600 480 13.3 0.0 ヘ 中心市街地出店資金貸付金 学 資 10,000 10,000 0 0.0 0.0 金 4,649,771 4,629,363 20,408 0.4 13.2 イ 国 民 健 康 保 険 事 業 802,132 782,341 19,791 2.5 2.3 業 1,312,772 1,243,004 69,768 5.6 3.7 療 1,223,115 1,150,081 73,034 6.4 3.5 業 918,514 994,326 △ 75,812 △ 7.6 2.6 ホ 土 地 区 画 整 理 事 業 繰 金 貸 付 出 ロ 介 ハ 後 ニ 下 ヘ そ 護 期 保 高 水 の 予 歳 比 較 2,094,279 イ 財 そ 前年度 予算額 等 積 投 本年度 予算額 目 険 齢 道 他 事 者 医 事 繰 出 備 の 他 出 経 費 合 382,517 448,934 △ 66,417 △ 14.8 1.1 金 10,721 10,677 44 0.4 0.0 費 60,000 60,000 0 0.0 0.2 計 14,575,613 14,169,073 406,540 2.9 41.5 計 35,137,000 36,602,000 △ 1,465,000 △ 4.0 100.0
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