平成28年度一般会計歳出の性質別分析表(PDF:137KB)

平成28年度 一般会計歳出の性質別分析表
(1) 義務的経費
(単位 千円)
科
本年度
予算額
目
人
件
イ 報
ロ 給
ハ 職
員
ニ 共
済
ホ 災
害
補
ヘ そ
償
の
扶
助
公
義
手
債
務
的
経
費
前年度
予算額
比 較
増減率%
費
6,203,692
6,721,470
△ 517,778
△ 7.7
17.7
酬
592,149
574,444
17,705
3.1
1.7
料
2,601,078
2,654,128
△ 53,050
△ 2.0
7.4
当
1,968,292
2,423,248
△ 454,956
△ 18.8
5.6
費
1,039,206
1,067,083
△ 27,877
△ 2.6
3.0
費
808
408
400
98.0
0.0
他
2,159
2,159
0
0.0
0.0
費
8,001,500
7,465,155
536,345
7.2
22.8
費
3,535,530
3,408,171
127,359
3.7
10.1
計
17,740,722
17,594,796
145,926
0.8
50.5
(2) 投資的経費
(単位 千円)
科
普
通
設
事
業
前年度
予算額
比 較
増減率%
構成比%
費
2,820,665
4,838,131
△ 2,017,466
△ 41.7
8.0
イ 補
助
事
業
費
858,844
497,938
360,906
72.5
2.4
ロ 単
独
事
業
費
1,894,967
4,288,193
△ 2,393,226
△ 55.8
5.4
金
66,854
52,000
14,854
28.6
0.2
費
0
0
0
計
2,820,665
4,838,131
△ 2,017,466
ハ 県
災
投
本年度
予算額
目
建
構成比%
工
事
害
負
復
資
的
担
旧
経
費
(3) その他経費
0.0
△ 41.7
8.0
(単位 千円)
科
本年度
予算額
目
物
-
件
前年度
予算額
比 較
増減率%
構成比%
費
6,898,184
6,715,436
182,748
2.7
19.6
イ 賃
金
670,607
685,246
△ 14,639
△ 2.1
1.9
ロ 旅
費
39,092
41,799
△ 2,707
△ 6.5
0.1
ハ 交
際
費
3,002
3,002
0
0.0
0.0
ニ 需
用
費
1,034,927
1,045,355
△ 10,428
△ 1.0
2.9
ホ 委
料
4,551,410
4,257,873
293,537
6.9
13.0
ヘ 備
品
購
託
入
費
108,138
188,789
△ 80,651
△ 42.7
0.3
ト 雇
用
保
険
他
93,101
86,336
6,765
7.8
0.3
他
397,907
407,036
△ 9,129
△ 2.2
1.1
費
299,256
288,798
10,458
3.6
0.9
費
1,753
1,851
△ 98
△ 5.3
0.0
1,817
1,477
340
23.0
0.0
チ そ
維
の
持
イ 庁
補
舎
修
等
補
修
ロ 消
防
施
設
補
修
費
ハ 教
育
施
設
補
修
費
26,824
22,004
4,820
21.9
0.1
ニ 道 路 橋 り ょ う 補 修 費
149,517
152,413
△ 2,896
△ 1.9
0.4
1,156
10.9
0.0
ホ 排
水
路
等
補
修
費
11,752
10,596
ヘ 公
営
住
宅
補
修
費
24,052
24,052
0
0.0
0.1
ト 農
林
施
設
補
修
費
53,049
42,040
11,009
26.2
0.2
チ 清
掃
施
設
補
修
費
19,786
26,116
△ 6,330
△ 24.2
0.1
他
10,706
8,249
2,457
29.8
0.0
リ そ
の
科
補
助
費
増減率%
1,984,921
109,358
イ 負担金、補助及び交付金
構成比%
5.5
6.0
1,705,446
1,653,721
51,725
3.1
4.9
ロ 報
償
費
278,146
215,146
63,000
29.3
0.8
ハ そ
の
他
110,687
116,054
△ 5,367
△ 4.6
0.3
金
471,943
374,857
97,086
25.9
1.3
金
7,428
7,303
125
1.7
0.0
ロ 市 債 償 還 対 策 基 金
106,810
106,851
△ 41
△ 0.0
0.3
金
42,218
41,560
658
1.6
0.1
金
315,487
219,143
96,344
44.0
0.9
金
100
98
2
2.0
0.0
金
102,080
115,600
△ 13,520
△ 11.7
0.3
イ 勤労者生活安定資金貸付金
30,000
30,000
0
0.0
0.1
ロ 小
口
融
資
貸
付
金
20,000
34,000
△ 14,000
△ 41.2
0.1
ハ 季
節
融
資
貸
付
金
35,000
35,000
0
0.0
0.1
ニ 営 業 運 転 資 金 貸 付 金
3,000
3,000
0
0.0
0.0
立
ハ 退
ニ そ
資
政
調
職
整
手
の
当
基
基
他
及
び
貸
基
出
資
付
ホ 奨
金
4,080
3,600
480
13.3
0.0
ヘ 中心市街地出店資金貸付金
学
資
10,000
10,000
0
0.0
0.0
金
4,649,771
4,629,363
20,408
0.4
13.2
イ 国 民 健 康 保 険 事 業
802,132
782,341
19,791
2.5
2.3
業
1,312,772
1,243,004
69,768
5.6
3.7
療
1,223,115
1,150,081
73,034
6.4
3.5
業
918,514
994,326
△ 75,812
△ 7.6
2.6
ホ 土 地 区 画 整 理 事 業
繰
金
貸
付
出
ロ 介
ハ 後
ニ 下
ヘ そ
護
期
保
高
水
の
予
歳
比 較
2,094,279
イ 財
そ
前年度
予算額
等
積
投
本年度
予算額
目
険
齢
道
他
事
者
医
事
繰
出
備
の
他
出
経
費
合
382,517
448,934
△ 66,417
△ 14.8
1.1
金
10,721
10,677
44
0.4
0.0
費
60,000
60,000
0
0.0
0.2
計
14,575,613
14,169,073
406,540
2.9
41.5
計
35,137,000
36,602,000
△ 1,465,000
△ 4.0
100.0