一般会計歳出予算(款別・性質別)(PDF)

平成28年度一般会計歳出予算 (款別)
(単位:千円、%)
款
平成28年度
予算額
平成27年度
構成比
予算額
比 較
構成比
増減額
伸び率
01 議会費
111,737
1.1%
118,662
1.3%
-6,925
-5.8%
02 総務費
1,861,070
19.1%
1,194,018
13.6%
667,052
55.9%
03 民生費
2,859,469
29.3%
2,779,019
31.6%
80,450
2.9%
04 衛生費
1,062,265
10.9%
917,641
10.4%
144,624
15.8%
05 労働費
14,663
0.2%
13,204
0.2%
1,459
11.0%
06 農林水産業費
316,005
3.2%
349,724
4.0%
-33,719
-9.6%
07 商工費
490,618
5.0%
390,152
4.4%
100,466
25.8%
08 土木費
429,542
4.4%
422,630
4.8%
6,912
1.6%
09 消防費
426,034
4.4%
397,046
4.5%
28,988
7.3%
10 教育費
845,122
8.7%
821,352
9.3%
23,770
2.9%
1,031
0.0%
1,031
0.0%
0
0.0%
12 公債費
884,068
9.1%
932,807
10.6%
-48,739
-5.2%
13 諸支出金
413,376
4.2%
422,714
4.8%
-9,338
-2.2%
30,000
0.3%
30,000
0.3%
0
0.0%
9,745,000
100.0%
8,790,000
100.0%
955,000
10.9%
11 災害復旧費
14 予備費
合 計
平成28年度一般会計予算 性質別歳出予算
(単位:千円、%)
性質区分名称
平成28年度
構成比
予算額
義務的経費
平成27年度
比 較
構成比
予算額
増減額
伸び率
3,555,632
36.5%
3,584,285
40.8%
-28,653
-0.8%
人件費
1,463,846
15.0%
1,438,193
16.4%
25,653
1.8%
扶助費
1,207,718
12.4%
1,213,285
13.8%
-5,567
-0.5%
公債費
884,068
9.1%
932,807
10.6%
-48,739
-5.2%
747,832
7.7%
529,281
6.0%
218,551
41.3%
普通建設事業費
746,801
7.7%
528,250
6.0%
218,551
41.4%
災害復旧事業費
1,031
0.0%
1,031
0.0%
0
0.0%
5,441,536
55.8%
4,676,434
53.2%
765,102
16.4%
1,253,361
12.9%
1,254,017
14.3%
-656
-0.1%
83,479
0.9%
88,414
1.0%
-4,935
-5.6%
2,515,968
25.8%
2,175,212
24.7%
340,756
15.7%
650,599
6.7%
248,800
2.8%
401,799
161.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
貸付金
94,000
1.0%
94,000
1.1%
0
0.0%
繰出金
814,129
8.4%
785,991
8.9%
28,138
3.6%
予備費
30,000
0.3%
30,000
0.3%
0
0.0%
9,745,000
100.0%
8,790,000
100.0%
955,000
10.9%
投資的経費
その他の経費
物件費
維持補修費
補助費等
積立金
投資及び出資金
合 計
-
※構成比は、各項目の小数点第1位未満を四捨五入により記載しているため、合計及び項目計と必ずしも合致しません。