平成28年度一般会計歳出予算 (款別) (単位:千円、%) 款 平成28年度 予算額 平成27年度 構成比 予算額 比 較 構成比 増減額 伸び率 01 議会費 111,737 1.1% 118,662 1.3% -6,925 -5.8% 02 総務費 1,861,070 19.1% 1,194,018 13.6% 667,052 55.9% 03 民生費 2,859,469 29.3% 2,779,019 31.6% 80,450 2.9% 04 衛生費 1,062,265 10.9% 917,641 10.4% 144,624 15.8% 05 労働費 14,663 0.2% 13,204 0.2% 1,459 11.0% 06 農林水産業費 316,005 3.2% 349,724 4.0% -33,719 -9.6% 07 商工費 490,618 5.0% 390,152 4.4% 100,466 25.8% 08 土木費 429,542 4.4% 422,630 4.8% 6,912 1.6% 09 消防費 426,034 4.4% 397,046 4.5% 28,988 7.3% 10 教育費 845,122 8.7% 821,352 9.3% 23,770 2.9% 1,031 0.0% 1,031 0.0% 0 0.0% 12 公債費 884,068 9.1% 932,807 10.6% -48,739 -5.2% 13 諸支出金 413,376 4.2% 422,714 4.8% -9,338 -2.2% 30,000 0.3% 30,000 0.3% 0 0.0% 9,745,000 100.0% 8,790,000 100.0% 955,000 10.9% 11 災害復旧費 14 予備費 合 計 平成28年度一般会計予算 性質別歳出予算 (単位:千円、%) 性質区分名称 平成28年度 構成比 予算額 義務的経費 平成27年度 比 較 構成比 予算額 増減額 伸び率 3,555,632 36.5% 3,584,285 40.8% -28,653 -0.8% 人件費 1,463,846 15.0% 1,438,193 16.4% 25,653 1.8% 扶助費 1,207,718 12.4% 1,213,285 13.8% -5,567 -0.5% 公債費 884,068 9.1% 932,807 10.6% -48,739 -5.2% 747,832 7.7% 529,281 6.0% 218,551 41.3% 普通建設事業費 746,801 7.7% 528,250 6.0% 218,551 41.4% 災害復旧事業費 1,031 0.0% 1,031 0.0% 0 0.0% 5,441,536 55.8% 4,676,434 53.2% 765,102 16.4% 1,253,361 12.9% 1,254,017 14.3% -656 -0.1% 83,479 0.9% 88,414 1.0% -4,935 -5.6% 2,515,968 25.8% 2,175,212 24.7% 340,756 15.7% 650,599 6.7% 248,800 2.8% 401,799 161.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 貸付金 94,000 1.0% 94,000 1.1% 0 0.0% 繰出金 814,129 8.4% 785,991 8.9% 28,138 3.6% 予備費 30,000 0.3% 30,000 0.3% 0 0.0% 9,745,000 100.0% 8,790,000 100.0% 955,000 10.9% 投資的経費 その他の経費 物件費 維持補修費 補助費等 積立金 投資及び出資金 合 計 - ※構成比は、各項目の小数点第1位未満を四捨五入により記載しているため、合計及び項目計と必ずしも合致しません。
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