平成27年米原市議会第1回定例会 一般会計補正予算(追加提案)の概要について ■ 議案第45号 平成26年度米原市一般会計補正予算(第7号) 【補正予算額 570,868千円】 補正後の予算額 21,916,250千円 国の補正予算(第1号)に伴う事業費の追加 【歳入の主なもの】 項目 1 国庫支出金 (単位:千円) 内 容 補正額 215,208 国庫補助金 ・地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 ・消防防災施設整備費補助金 ・学校施設改善交付金 2 県支出金 200 県補助金 3 地方交付税 150,000 ・特別交付税 4 市債 205,200 消防債(防災対策事業債) 2,600 202,600 260 雑入 ・婚活事業参加者負担金 1 総合計画進行管理事業 200 150,000 教育債(学校教育施設整備事業債) 【歳出の主なもの】 項目 2,693 105,359 ・人・農地プラン推進費補助金 5 諸収入 107,156 260 (単位:千円) 内 容 補正額 ・まち・ひと・しごと創生総合戦略策定経費(有識者 10,326 報償、旅費、策定業務委託料)の追加 10,326 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 10,000 ・シティセールス推進事業費の追加(事業前倒し) シティセールス推進事 2 業 まいばら民藝プロジェクト隊員報償 2,700 まいばら民藝創生支援事業委託料 3,630 16,190 情報誌特別編集版作成業務委託料 4,860 MAIBARAまるしぇ実施委託料 総合的空家対策推進事 3 業 4,400 まいばらブランド育成支援補助金 600 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 11,515 600 ・総合的空家対策推進事業費(総合窓口業務委託料) 4,200 の追加(事業前倒し) 4,200 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 2,987 ・駅周辺地域活性化事業費の追加(事業前倒し) 4 駅周辺地域活性化事業 12,000 駅周辺地域整備支援業務委託料 9,000 駅周辺地域定住・転入促進支援補助金 3,000 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 8,535 高齢者等居場所づくり 5 事業 ・地域お茶の間創造事業費補助金の追加(事業前倒 6,000 し) 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 4,267 1 6,000 ・介護職員初任者研修受講奨励金の追加(事業前倒 500 し) 介護職員初任者研修奨 6 励事業 500 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 356 ・新たな出会い・婚活支援事業費(報償費、旅費、需 1,500 要費等)の追加(事業前倒し) 新たな出会い・婚活支 7 援事業 1,500 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 358 8 UIJターン雇用促進事業 1,000 9 農業活性化対策事業 2,475 ・UIJターン雇用促進奨励金の追加 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 711 ・新規就農者受入支援交付金の追加 1,000 2,475 国)地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金充当 1,760 10 人・農地問題解決加速 化支援事業 200 11 中学校施設整備事業 12 318,700 公共施設等整備基金積 立事業 【繰越明許費】(追加) 款 104,837 項 ・集落営農等法人化支援補助金の追加 ・中学校空調設備整備事業費の追加(事業前倒し) 国)学校施設環境改善交付金充当 105,359 ・積立金の追加(次年度以降の社会資本整備および長 寿命化対策のための積み増し) 事業名 金額 2 総務費 1 総務管理費 まち・ひと・しごと創生総合 戦略策定業務 2 総務費 1 総務管理費 シティセールス推進事業 16,190 2 総務費 1 総務管理費 総合的空家対策推進事業 4,200 2 総務費 1 総務管理費 駅周辺地域活性化対策事業 12,000 3 民生費 1 社会福祉費 高齢者等居場所づくり事業 6,000 3 民生費 1 社会福祉費 介護職員初任者研修奨励事業 500 3 民生費 2 児童福祉費 新たな出会い・婚活支援事業 1,500 5 労働費 1 労働諸費 UIJターン雇用促進事業 1,000 6 農林水産業費 1 農業費 新規就農支援事業 2,775 7 商工費 地域経済活性化支援事業 1 商工費 200 県)人・農地プラン推進費補助金充当 200 2 10,326 83,340 318,700 104,837 (単位:千円) 備考 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 込めないことから繰り越すも の 9 消防費 1 消防費 消防施設整備事業 【繰越明許費】(変更) 款 10 教育費 項 3 中学校費 【債務負担行為】(廃止) 事 項 中学校施設整備事業(中学校空調設備 整備事業) 国の補正予算に伴う事業実 施により、年度内の完了が見 9,600 込めないことから繰り越すも の 補正前 事業名 中学校施設整備事 業(中学校空調設 備設備整備事業) (単位:千円) 補正後 金額 事業名 金額 千円 千円 中学校施設整備事 業(中学校空調設 318,700 637,400 備設備整備事業) 限度額 期間 (単位:千円) 備考 国の補正予算による事業採択に伴う 318,700 事業前倒しため、廃止するもの 平成27年度 3
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