平成24年度 NPO法人 総合生活支援センター ほっと 決 算 書

平成24年度 NPO法人 総合生活支援センター ほっと 決 算 書
科 目
大 科 目
中 科 目
前年度繰越金
Ⅰ. 経常収入の部
1.会費・入会金収入
会費
入会金
2.賛助金収入
3.事業収入
実習謝金
入会金
会費
4.補助金等収入
5.寄附金収入
6.雑収入
7.過年度会費収入
24年度
予算額
24年度
決算額
236,873
236,873
4,471,543
4,441,542
33,000
33,000
15,000
15,000
0
0
4,423,503
40
0
Ⅱ. 経常支出の部
1.事業費 会場借上料
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
雑役務費
会議費
負担金
センター事業費
雑費
2.管理費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
租税公課
雑費
摘 要
33,000
33,000 年会費(11人分)
0
0
12,800
12,800
0
0
4,395,707 ひなたぼっこ運営補助金等
寄付等
35 預金利息
0
4,512,815
4,408,637
4,502,815
10,000
5,000
1,000
0
5,000
5,000
4,000
5,000
10,000
0
0
10,000
2,000
4,423,503
5,000
10,000
10,000
0
0
0
0
2,000
4,408,637
1,680
140
340
0
800
0
0
0
0
700
0
2,000
4,142
4,395,707
3,128
0
0
0
0
0
0
0
0
Ⅲその他資金収入の部
0
借入金収入
0
0
Ⅳその他資金支出の部
0
0
固定資産取得支出
当期収支差額
次期繰越収支差額
4,441,542
0
0
-13,960
222,913
32,905
269,778
会場使用料
駐車場代
郵送代
会計基準資料代
印紙代
交流会参加費
ひなたぼっこ運営不足分補填金
ひなたぼっこ運営費
会議ジュース代