平成24年度 NPO法人 総合生活支援センター ほっと 決 算 書 科 目 大 科 目 中 科 目 前年度繰越金 Ⅰ. 経常収入の部 1.会費・入会金収入 会費 入会金 2.賛助金収入 3.事業収入 実習謝金 入会金 会費 4.補助金等収入 5.寄附金収入 6.雑収入 7.過年度会費収入 24年度 予算額 24年度 決算額 236,873 236,873 4,471,543 4,441,542 33,000 33,000 15,000 15,000 0 0 4,423,503 40 0 Ⅱ. 経常支出の部 1.事業費 会場借上料 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 使用料 保険料 諸謝金 租税公課 雑役務費 会議費 負担金 センター事業費 雑費 2.管理費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 租税公課 雑費 摘 要 33,000 33,000 年会費(11人分) 0 0 12,800 12,800 0 0 4,395,707 ひなたぼっこ運営補助金等 寄付等 35 預金利息 0 4,512,815 4,408,637 4,502,815 10,000 5,000 1,000 0 5,000 5,000 4,000 5,000 10,000 0 0 10,000 2,000 4,423,503 5,000 10,000 10,000 0 0 0 0 2,000 4,408,637 1,680 140 340 0 800 0 0 0 0 700 0 2,000 4,142 4,395,707 3,128 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲその他資金収入の部 0 借入金収入 0 0 Ⅳその他資金支出の部 0 0 固定資産取得支出 当期収支差額 次期繰越収支差額 4,441,542 0 0 -13,960 222,913 32,905 269,778 会場使用料 駐車場代 郵送代 会計基準資料代 印紙代 交流会参加費 ひなたぼっこ運営不足分補填金 ひなたぼっこ運営費 会議ジュース代
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