定住につながる地域創生

広報あち4月号 別冊
平成27年度予算の概要
阿智村 平成 27 年度 重点施策と予算概要
定住につながる地域創生
年間 120 万人の観光客
特色ある農林商工
地元を愛する子供達
観光
産業振興
教育
人口増加
資源・歴史・文化
定住
持続可能な村
生活環境
充実した健康福祉
福祉
安心安全な体制
防災
阿智村第5次総合計画の3年目を迎える平成27年度は、前半の検証を行い、国の「まち・ひと・しごと
創生長期ビジョン総合戦略」の方針の中で、阿智村もしっかり目標を定め、持続可能な地域づくりに資す
るため、観光、産業振興、教育等どの分野においても定住・人口増に具体的につながる阿智村版地域創生
を計画し重点施策とさせて頂きました。
又、平成26年度補正予算において下記の計画を立て定住に力を入れていく予定です。
~地域消費喚起・生活支援型補助金 約1,
600万円~
プレミアム商品券 プレミアム旅行券
~地方創生先行型補助金 約2,
800万円~
地方版総合戦略の策定 「観光から取り組む定住戦略」を設定し
星の事業、定住・人口増の総合戦略を計画
平成27年度当初予算 47億1,
000万円(前年比 ▲5.
9%)
・村民主体の村づくり、住み続ける魅力ある安心安全の地域づくり ・わかりやすい行政サービスの体制(組織名称変更、各種補助制度、イメージ戦略)
・村づくり委員会による活性化 若い世代の掘りおこし
・星のきれいな村として各分野でプロデュース
・全村博物館構想の理念で地域資源、歴史文化、観光、教育、景観等の地域愛
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広報あち4月号 別冊
■教育・福祉・健康の充実
子育て支援制度の阿智版確立
地元を愛する子供たちに 社会教育の充実
子育て支援センターの充実
図書室から図書館に
村民の健康充実(トリプル A、水中運動他)
高齢者のいきがい 充実した検診制度
介護者休養支援事業の拡充
家族健康フェスティバル
■産業の振興
観光業をプラットホームにした産業の振興
日本一の星空とはなももを生かした産業振興 山岳観光地事業(県)東山道と温泉との連携 観光組織の見直し 昼神温泉、治部坂将来構想
地域内循環 地元のお店の大切さ意識 雇用の場作り(企業誘致、村内企業の発展)
利益の出る農業のこだわり 特化した名物 新規就農者への支援 住宅支援充実
空家対策に所有者、定住者に補助金の充実
美しい里山を計画的に 遊休農地対策
リニア・三遠南信を見据えた10年構想
■生活環境・定住人口・協働の推進 災害の情報提供充実 消防団員の確保
住民が自立して対処できる防災体制作り
道路 水道 建物など3年に一度計画的予算 10年を見据えた定住戦略を立案、定住パンフレット
阿智村らしい景観づくり研究
恋人の聖地認定で観光と合わせ婚活の工夫
村づくり委員会の活性化
ふるさと応援隊、ふるさと納税の充実
ふるさと交流事業の充実(尾張旭市、豊山町、沖縄市等)
治部坂星の駅構想 清内路伝統花火、伝統野菜の拡充
地域おこし協力隊の充実
リニア社会環境アセスの調査により、住民の安心安全
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平成27年度予算の概要
平成27年度予算の概要
広報あち4月号 別冊
各会計の予算
会 計 区 分
2
7年度予算額
2
6年度予算額
予算の比較
前年比(%)
一 般 会 計
47億1,
000万円
50億0,
700万円
△ 2億9,
700万円
△ 5.9
国民健康保険事業
7億2,
424万円
6億7,
183万円
5,
241万円
7.8
国民健康保険直診
8,
693万円
8,
990万円
△ 297万円
△ 3.3
業
1億9,
752万円
1億9,
229万円
523万円
2.7
別
下 水 道 事 業
2億7,
150万円
2億6,
900万円
250万円
0.9
会
農業集落排水
6,
684万円
8,
053万円
△ 1,
369万円
△ 17.0
険
7億8,
740万円
7億6,
241万円
2,
499万円
3.3
後期高齢者医療
6,
643万円
6,
635万円
8万円
0.1
特別会計合計
22億0,
086万円
21億3,
231万円
6,
855万円
3.2
69億1,
086万円
71億3,
931万円
△ 2億2,
845万円
△ 3.2
特
計
水
介
合
道
護
事
保
計
○一般会計歳入 (単位:万円、%)
款
繰入金
1.3%
繰越金
0.6%
村
使用料・手数料
2.6%
その他
3.8%
分担金・負担金
0.9%
県支出金
6.6%
村税
15.1%
国庫支出金
7.4%
村債
3.8%
自主財源
24.6%
税
7億0,896
分担金・負担金
4,384
自 使用料・手数料
主
入
金
財 繰
源 繰
越
金
1億2,047
そ
の
村
依
存 国庫支出
財 県 支 出
源
そ
の
依存財源
75.4%
地方交付税
53.8%
計
合 計
村税 税
税
税
税
税
税
増減額
増減率
△ 69
△ 2,088 △ 32.3
99
-3-
0.8
6,316 △ 1億7,673 △ 73.7
3,000
0
0.0
1億9,292
373
2.0
25億3,300
0
0.0
債
1億7,980 △ 1億8,100 △ 50.2
金
3億4,776
4,801
16.0
金
3億0,969
367
1.2
他
1億8,040
2,590
16.8
35億5,065 △ 1億0,342
△ 2.8
47億1,000 △ 2億9,700
△ 5.9
(単位:万円、%)
本年度予算額
2億0,565
4,469
3億5,583
2,060
3,716
4,503
7億0,896
△ 0.1
11億5,935 △ 1億9,358 △ 14.3
地方交付税
その他
4.1%
個
法
固
軽
た
入
他
計
歳入
税 目
人
住
民
人
住
民
定
資
産
自
動
車
ば
こ
湯
計
本年度予算額
増減額
126
497
△ 387
65
△ 287
△ 83
△ 69
増減率
0.6
12.5
△ 1.1
3.3
△ 7.2
△ 1.8
△ 0.1
広報あち4月号 別冊
平成27年度予算の概要
その他
0.9%
積立金
1.9%
繰出金
10.2%
補助費等
17.5%
人件費
19.4%
歳出
性質別
○一般会計歳出(性質別) (単位:万円、%)
款
本年度予算額
増減額
増減率
人
件
費
9億1,365
4,660
5.4
扶
助
費
3億7,042
501
1.4
公
債
費
6億1,582
△ 5,532 △ 8.2
建設事業費
6億8,717 △ 1億8,565 △ 21.3
物
件
費
6億8,750
△ 5,101 △ 6.9
補 助 費 等
8億2,251
△ 2,568 △ 3.0
積
立
金
9,054
△ 79 △ 0.9
繰
出
金
4億7,945
△ 2,456 △ 4.9
そ
の
他
4,294
△ 560 △ 11.5
合 計
47億1,000 △ 2億9,700 △ 5.9
扶助費
7.8%
公債費
13.1%
物件費
14.6%
建設事業費
14.6%
災害
復旧費
0.0%
○一般会計歳出(目的別) (単位:万円、%)
款
本年度予算額
増減額
増減率
議
会
費
7,336
405
5.8
総
務
費
7億6,287 △ 1億8,297 △ 19.3
民
生
費
10億7,996
6,688
6.6
衛
生
費
3億2,749
△ 6,318 △ 16.2
労
働
費
239
0
0.0
農林水産業費
3億2,296
△ 727 △ 2.2
商
工
費
2億3,306 △ 1億3,860 △ 37.3
土
木
費
6億1,743
5,542
9.9
消
防
費
2億5,115
3,043
13.8
教
育
費
4億1,351
△ 644 △ 1.5
災害復旧費
0
0
0.0
公
債
費
6億1,582
△ 5,532 △ 8.2
諸 支 出 金
0
0
0.0
予
備
費
1,000
0
0.0
合 計
47億1,000 △ 2億9,700 △ 5.9
予備費 0.2%
諸支出金
0.0%
議会費 1.6%
公債費
13.1%
総務費
16.2%
教育費
8.8%
歳出
目的別
消防費
5.3%
-4-
民生費
22.9%
土木費
13.1%
商工費
4.9%
農林水産業費
6.9%
衛生費
7.0%
労働費
0.0%