予算及び決算概況

経営状況
平成26年度予算額
収益の部
費用の部
項 目
病院事業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
医業外収益
受取利息及び配当金
他会計補助金
負担金交付金
患者外給食収益
長期前受金戻入
その他医業外収益
特別利益
訪問看護ステーション収益
項 目
病院事業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
資産減耗費
研究研修費
医業外費用
特別損失
訪問看護ステーション費用
給与費
経費
予備費
収支差引
※収支差引=収益-費用→税込・3条予算のみ
単位:千円
金 額
1,184,503
1,031,290
780,297
201,437
49,556
131,935
665
51,897
60,570
1
13,125
5,677
2
21,276
金 額
1,653,906
1,203,237
786,906
151,502
179,282
81,589
598
3,360
27,647
403,480
18,542
17,074
1,460
1,000
△469,403
損益計算書
項 目
収益の部
費用の部
病院事業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
医業外収益
受取利息及び配当金
他会計補助金
負担金交付金
患者外給食収益
その他医業外収益
雑収益
特別利益
訪問看護ステーション収益
項 目
病院事業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
資産減耗費
研究研修費
医業外費用
支払利息
患者外給食材料費
雑支出
特別損失
訪問看護ステーション費用
給与費
経費
収支差引
平成23年度 平成22年度
平成24年度
金額
金額
金額
1,023,857
1,036,123
1,101,939
884,555
906,912
980,952
675,573
699,889
752,122
171,824
167,781
184,465
37,158
39,242
44,365
119,626
112,979
104,208
590
674
2,173
57,551
54,355
39,441
56,302
51,905
58,640
0
0
0
4,758
5,692
3,469
425
353
485
0
0
167
19,676
16,232
16,612
金額
金額
金額
1,140,375
1,147,050
1,126,851
1,086,019
1,075,770
1,070,459
724,816
717,965
704,297
127,461
134,084
144,950
149,294
145,163
143,479
81,525
73,611
74,482
810
3,466
1,126
2,113
1,481
2,125
37,277
41,539
41,006
22,728
24,474
25,963
35
40
40
14,514
17,025
15,003
567
14,490
144
16,513
15,251
15,242
15,941
14,816
14,658
572
435
584
△116,518
△110,927
△24,912