平成25年度決算見込の概要(対予算増減) (収益的収支) 科 目 病院事業収益 単位(千円) 最終予算額 決算見込 比較増減 10,457,632 10,136,555 ▲ 321,077 1 医業収益 9,332,328 8,989,950 ▲ 342,378 (1)入院収益 6,382,261 5,965,183 ▲ 417,078 (2)外来収益 2,586,806 2,680,880 94,074 363,261 343,887 ▲ 19,374 1,125,194 1,145,455 20,261 110 1,150 1,040 病院事業費用 10,451,017 9,957,228 493,789 1 医業費用 10,156,860 9,666,418 490,442 (1)給与費 5,399,438 5,095,456 303,982 (2)材料費 2,066,208 2,035,375 30,833 (3)経費 1,891,364 1,793,205 98,159 (4)減価償却費 745,060 706,437 38,623 (5)資産減耗費 21,400 11,776 9,624 (3)その他医業収益 2 医業外収益 3 特別利益 (6)研究研修費 2 医業外費用 3 特別損失 4 予備費 差引額 33,390 24,169 9,221 265,557 262,388 3,169 27,600 28,422 ▲ 822 1,000 0 1,000 6,615 179,327 172,712 ※比較増減の収益は予算額に比べ決算額の増減、費用は不用額を示す。 (資本的収支) 資本的収入 374,093 390,242 16,149 1 補助金 2,500 14,840 12,340 2 負担金 370,193 370,193 0 3 返還金 1,400 5,099 3,699 4 寄附金 0 110 110 1,066,489 1,049,634 16,855 1 建設改良費 480,000 478,654 1,346 2 企業債償還金 555,289 555,289 0 31,200 15,691 15,509 ▲ 692,396 ▲ 659,392 33,004 資本的支出 3 投資 差引額 ※比較増減の収益は予算額に比べ決算額の増減、費用は不用額を示す。 (業務状況) 病床数 (床) 401 401 0 入院延患者数(人) 117,165 111,034 ▲ 6,131 外来延患者数(人) 244,000 238,296 ▲ 5,704 1日平均入院患者数(人) 321 304.2 ▲ 16.8 1日平均外来患者数(人) 1,000 976.6 ▲ 23.4 入院患者1日当たり単価(円) 53,400 53,724 324 外来患者1日当たり単価(円) 10,500 11,250 750 80.0 75.9 ▲ 4.1 病床利用率(%)
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