平成26年度第1回茅ヶ崎市立病院運営協議会資料3 (PDF 70.4KB)

平成25年度決算見込の概要(対予算増減)
(収益的収支)
科 目
病院事業収益
単位(千円)
最終予算額
決算見込
比較増減
10,457,632
10,136,555
▲ 321,077
1 医業収益
9,332,328
8,989,950
▲ 342,378
(1)入院収益
6,382,261
5,965,183
▲ 417,078
(2)外来収益
2,586,806
2,680,880
94,074
363,261
343,887
▲ 19,374
1,125,194
1,145,455
20,261
110
1,150
1,040
病院事業費用
10,451,017
9,957,228
493,789
1 医業費用
10,156,860
9,666,418
490,442
(1)給与費
5,399,438
5,095,456
303,982
(2)材料費
2,066,208
2,035,375
30,833
(3)経費
1,891,364
1,793,205
98,159
(4)減価償却費
745,060
706,437
38,623
(5)資産減耗費
21,400
11,776
9,624
(3)その他医業収益
2 医業外収益
3 特別利益
(6)研究研修費
2 医業外費用
3 特別損失
4 予備費
差引額
33,390
24,169
9,221
265,557
262,388
3,169
27,600
28,422
▲ 822
1,000
0
1,000
6,615
179,327
172,712
※比較増減の収益は予算額に比べ決算額の増減、費用は不用額を示す。
(資本的収支)
資本的収入
374,093
390,242
16,149
1 補助金
2,500
14,840
12,340
2 負担金
370,193
370,193
0
3 返還金
1,400
5,099
3,699
4 寄附金
0
110
110
1,066,489
1,049,634
16,855
1 建設改良費
480,000
478,654
1,346
2 企業債償還金
555,289
555,289
0
31,200
15,691
15,509
▲ 692,396
▲ 659,392
33,004
資本的支出
3 投資
差引額
※比較増減の収益は予算額に比べ決算額の増減、費用は不用額を示す。
(業務状況)
病床数 (床)
401
401
0
入院延患者数(人)
117,165
111,034
▲ 6,131
外来延患者数(人)
244,000
238,296
▲ 5,704
1日平均入院患者数(人)
321
304.2
▲ 16.8
1日平均外来患者数(人)
1,000
976.6
▲ 23.4
入院患者1日当たり単価(円)
53,400
53,724
324
外来患者1日当たり単価(円)
10,500
11,250
750
80.0
75.9
▲ 4.1
病床利用率(%)