平成28年度 当初予算概要

平成28年度
当初予算概要
阿賀野市イメージキャラクター「ごずっちょ」
阿賀野市
www.city.agano.niigata.jp
目
次
□
平成28年度
当初予算の概要
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
□
平成28年度
当初予算会計別一覧表
□
一般会計 予算額一覧表
歳入
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
10
□
一般会計 予算額一覧表
歳出
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
12
□
一般会計 予算額一覧表
歳出
性質別
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
14
□
当初予算構成比(歳入・歳出)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
16
□
当初予算対比(歳入・歳出・歳出性質別)
□
主な歳入の概要(市税、地方交付税等、国県支出金、市債等)
□
主な歳出の概要(義務的経費、投資的経費、扶助費)
□
特別会計 当初予算一覧表
□
平成28年度
合併特例事業・起債額一覧
□
平成28年度
総合計画体系別主要事業一覧
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
9
17
‥‥‥‥‥
19
‥‥‥‥‥‥‥‥‥
23
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
25
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
32
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
34
平成28年度
1
当初予算の概要
財政の見通し
日本経済は国の積極的な経済対策により景気の回復基調が続いており、一部では経
済の好循環も生まれているとの報道がありましたが、第1四半期のGDP(国民総生
産)速報値が前年比マイナスとなったことや、年明け以降の世界同時株安の影響と日
本経済への影響と合わせて、今後の景気動向について引き続き注視していく必要があ
るものと思われます。
また国は、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨太の方針2015)に
おいて、地方行政改革として、地域の活性化・地方創生を目的に新型交付金を創設し
活用するとしていますが、一方ではこれまでの国庫支出金のあり方を見直すとしてお
り、地方財政への影響が懸念されています。
一方、阿賀野市では、合併後から適用されていた普通交付税の合併算定替が平成2
6年度で終了し、平成27年度以降は段階的に縮減することとなっています。
なお、普通交付税の一本算定については、市町村合併に伴う財政需要の実態に鑑み、
国の見直しが行われた結果、阿賀野市の場合では平成30年度には普通交付税の減額
が下げ止まるものと推計していますが、今後は税収の大幅な伸びが無い限り、一般財
源の総額の減収は避けられないものと予想しています。
このため、平成28年度の一般会計当初予算編成では、これまで以上に、優先順位
に基づく「選択と集中」による事業を基本とした予算編成を行いました。
2
当初予算編成方針
平成28年度予算編編成に向けた阿賀野市の動向として、少子高齢化や人口減少社
会の急速な進展により市税収入がやや伸び悩む傾向がある一方で、高齢化や子育て支
援の扶助費などに代表される社会保障費が増加するという財政構造により、一定の収
支不足が予算編成の当初時点から見込まれました。
また、阿賀野市として将来予測される人口減少下においても、市民が安心して暮ら
し、働き、子どもを産み育て、持続可能なまちを構築していくために、今までとは違
う方法で当市の魅力を磨いていく必要があります。
このため平成28年度当初予算編成では、阿賀野市まち・ひと・しごと創生総合戦
略の基本目標に掲げた、①子育て環境日本一のまちづくり、②健康寿命日本一のまち
づくり、③安心安全な暮らしの実現、④地域経済の活性化、以上を4つの政策の柱と
-1-
して地方創生実現のため、子育て、教育、健康、暮らし、経済、協働の6つのキーワ
ードを重点軸とした予算編成を行いました。
3
一般会計当初予算の特徴
予算総額と主要な歳入状況
201億4,000万円(前年度比△7億4,900万円、△3.6%)
・市 税
4,276,382 千円(+220,334 千円、+ 5.4%)
・地方消費税交付金
800,000 千円(+300,000 千円、+60.0%)
・地方交付税
7,630,000 千円(△287,000 千円、△ 3.6%)
・市 債
1,275,400 千円(△821,700 千円、△39.2%)
歳入では、市税においては平成27年度決算見込みによる市民税や固定資産税が
堅調なことから、平成28年度当初予算においても積極的な予算見積りにより市税
全体では平成27年度当初予算比較で2億2,033万4千円、5.4%増の42
億7,638万2千円を計上いたします。
地方消費税交付金においても、平成26年度の消費税率改定に基づく交付額の平
準化や、平成27年度の堅調な決算見込み額から3億円増の8億円を計上いたしま
す。
地方交付税では、普通交付税の合併特例措置が段階的に縮減されることや、国の
交付税全体の予算ベースでも0.3%減となることが予定されていることから、地
方交付税全体では2億8,700万円、3.6%減の76億3千万円と見積もりま
した。
また、市の地方創生を積極的に推進するため、阿賀野市まち・ひと・しごと創生
総合戦略に計上する事業に充当することを目的として財政調整基金繰入金を新た
に2億5百万円計上いたしますが、基金取り崩し後も当市の適正な基金の水準は十
分に確保できる状況にあります。
合併振興基金繰入金では1億6,984万2千円を計上し、前年度に引き続き小
中学校の通学バス運行事業やふるさとまつり事業など、当市の一体感醸成などを目
的とした新市建設計画登載事業を確実に継続、推進いたします。
その他、市債では水原総合体育館、水原公民館の耐震化・大規模改修事業の終了
や、国の予算案に準じた臨時財政対策債の縮小などに伴い8億2,170万円、3
9.2%減の12億7,540万円となります。
-2-
① 市町村合併振興基金充当事業
(単位:千円)
事 業 名 等
充 当 額
市民協働推進費
1,781
男女共同参画プラン推進事業費
628
あがの市民活動補助事業費
2,000
いきいきボランティア応援事業費
1,644
ラジオ体操を活用した健康増進事業費
853
敬老会事業費
5,449
ふるさとまつり事業費
9,860
瓢湖水きん公園維持管理費
21,170
通学バス運行事業費
126,457
合
計
169,842
② 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる社会保障施策に要する経費
【歳入】地方消費税交付金(社会保障財源分)
345,000 千円
【歳出】地方消費税交付金(社会保障財源分)を充てる社会保障施策に要する経費
財
事
業
名
当初予算額
特
国 県
支出金
社会福祉事業
定
財
2,529,967
障害者福祉事業
1,072,371
老人福祉事業
児童福祉事業
内
源
地方債
5,480,833
源
7,552,478 千円
訳
一
(単位:千円)
般
源
社会保障財源分地
方消費税交付金
その他
206,701
2,744,165
210,502
701,403
4,001
366,967
28,150
1,516,661
105,327
31,360
1,379,974
105,856
2,463,905
1,436,967
171,340
855,598
65,632
427,896
286,270
141,626
10,864
1,621,337
277,197
1,344,140
103,108
国民健康保険事業
293,247
173,139
120,108
9,213
後期高齢者医療事業
597,954
99,440
498,514
38,241
介護保険事業
730,136
4,618
725,518
55,654
保健衛生事業
450,308
39,397
409,209
31,390
病院事業
158,371
158,371
12,148
母子衛生事業
178,154
34,841
628
142,685
10,945
予防事業
113,783
4,556
1,074
108,153
8,297
7,552,478
2,846,561
208,403
4,497,514
345,000
生活保護扶助事業
社会保険事業
合
計
0
財
0
0
0
0
1,702
※社会保障財源分について:消費税率改定に伴う、引き上げ分の地方消費税収入は、年金、医療及び介護
の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)、その他社会保障
施策に要する経費に充てるものとされています。
※地方消費税交付金(社会保障財源分)の使途について:各事業に要する一般財源の比率に応じて案分し
て充当しています。
-3-
歳出では、主な事業として、子育ての面では、旧水原郷病院の健康管理センター棟
を平成27年度に改修工事等の準備を終え、新たに子育て支援センター「にこにこ」
を開設し、保護者の交流、相談、支援の場の運営費などに998万5千円を計上する
ほか、保育料でも第3子の無料化を拡充し、国の保育料算定基準を上回る支援を行い
ます。
このほかにも、産後1か月の健診費用を新たに無料化する助成事業に250万円、
一定の要件を満たした新婚家庭へ初期入居費用や転居費用を助成する事業に150万
円を計上するなど、子育て支援を総合的に強化してまいります。
次に、教育の面では、平成29年度の山手小学校、赤坂小学校の統廃合に対応する
保田小学校増築・改修事業に2億6,114万4千円、老朽化した安田学校給食セン
ター移転改築事業に設計、地質調査費3,488万1千円を計上するなど、教育環境
を整備してまいります。
また、健康の面では、ラジオ体操を活用した健康増進事業や65歳以上の市民の体
育施設の使用料を全額免除し、高齢者の健康づくりを支援してまいります。
暮らしの面では、常備消防用の消防ポンプ自動車と消防団が活用する小型動力ポン
プ付積載車10台に6,591万4千円を計上し、計画的な車両更新を行ってまいり
ます。
続いて、経済の面では、瓢湖水きん公園整備事業に4千万円、天朝山公園再生整備
事業に5,846万2千円を計上し、にぎわいの創出や観光地、公園としての魅力づ
くりの向上を図るほか、市民交流農園ハウス・新規就農者支援ハウス整備事業に1億
8,900万円を計上し、交流人口の拡大と園芸に取り組む複合営農の支援に取り組
んでまいります。
農業関係では、がんばる農家応援・園芸産地化支援事業に150万円を計上し、農
家の生産性が上がるよう園芸作物への誘導を図り複合営農を支援するほか、圃場整備
事業により農地の大区画化、集約化等に取り組み、生産性の向上や効率化を図るため
調査費の一部助成として102万7千円を計上いたします。
次に協働の面では、安田地区の活性化の拠点となる複合施設建設に向け、基本設計
などを計上いたしました。
最後に、行政運営の面では、老朽化した施設の更新等に必要な予算を計上いたしま
した。
なお、次ページ以降に6つの重点軸の詳細を記載しております。
-4-
4
6つの重点軸
(1) 子育て
区 分
事 業 名
予算額
【新規】 新婚生活支援事業費
1,500 千円
【新規】 保育料の第 3 子無料化
23,000 千円
【新規】 産後健診助成事業費
2,500 千円
【拡大】 子ども医療費助成事業費
【拡大】 特定不妊治療費助成事業費
継続
紙おむつプレゼント事業費
【新規】 子育て支援センターにこにこ運営事業費
【拡大】 放課後スクール事業費
継続
増 減
児童相談事業費
130,050 千円
+9,069 千円
1,800 千円
+800 千円
3,960 千円
+960 千円
9,985 千円
320 千円
-
5,643 千円
+1,621 千円
(2) 教育
区 分
【新規】
事 業 名
予算額
地域連携プログラム作成活用支援事業費
増 減
420 千円
継続
保田小学校増築・大規模改修等事業費
261,144 千円
【新規】
安田学校給食センター移転改築事業費
34,881 千円
【新規】
学校情報セキュリティ確保事業費
8,121 千円
継続
学校施設非構造部材耐震化事業費
37,380 千円
+243,631 千円
+35,565 千円
【新規】
防災教育事業費
500 千円
【拡大】
英語力向上推進事業費
【拡大】
学習指導改善支援事業費(小・中学校)
【新規】
Uターン奨学金補助事業費
【拡大】
中学校各種大会参加費助成事業費
1,500 千円
+500 千円
【拡大】
温故塾事業費
2,250 千円
+1,170 千円
【拡大】
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費
44,931 千円
+346 千円
19,997 千円
+5,282 千円
5,355 千円
+2,978 千円
136 千円
(小・中学校)
-5-
(3) 健康
区 分
継続
事 業 名
予算額
19,500 千円
新潟大学寄附講座設置事業費
【新規】
ラジオ体操を活用した健康増進事業費
853 千円
【新規】
高齢者の体育施設使用料の免除
698 千円
継続
22,043 千円
介護予防支援事業費
【新規】
認知症施策推進事業費(介護特会)
【新規】
生活支援サービス体制整備事業費(介護特会)
増 減
+4,300 千円
+7,527 千円
669 千円
1,550 千円
継続
障害者総合支援事業費
794,069 千円
+24,572 千円
継続
障害児通所支援事業費
53,919 千円
+7,735 千円
【新規】
歯周病節目健診事業費
890 千円
(4) 暮らし
区 分
事 業 名
【新規】
梯子付き消防ポンプ自動車分解整備事業費
31,054 千円
【新規】
常備消防車両更新事業費
34,860 千円
小型動力ポンプ付積載車更新事業費
61,560 千円
【新規】
消防緊急通信指令施設更新事業費
47,520 千円
【新規】
消防水利(消火栓・貯水槽)整備事業費
18,000 千円
継続
道の駅整備事業費
24,694 千円
+12,694 千円
継続
虹の架け橋住宅取得支援事業費
21,900 千円
-
住宅リフォーム補助事業費
60,000 千円
-
540 千円
-
継続
【拡大】
予算額
増 減
+49,356 千円
継続
老人世帯等除雪事業費
継続
緊急通報装置貸与事業費
9,124 千円
+259 千円
継続
道路改良事業費(補助)
340,000 千円
+65,000 千円
継続
消雪パイプ整備事業費(補助)
456,000 千円
+187,000 千円
継続
道路維持補修事業費(補助)
68,000 千円
+37,000 千円
継続
公園施設長寿命化対策支援事業費
19,890 千円
+12,910 千円
-6-
(5) 経済
区 分
事 業 名
予算額
継続
地域おこし協力隊推進事業費
継続
市民交流農園ハウス・新規就農者
増 減
32,377 千円
+14,954 千円
189,000 千円
+184,000 千円
支援ハウス整備事業費
【新規】
がんばる農家応援・園芸産地化支援事業費
1,500 千円
【新規】
圃場整備事業費
1,027 千円
継続
プレミアム商品券発行事業費
継続
創業・事業展開支援事業費
継続
五頭自然郷ヘルス&アグリツーリズム事業費
継続
安田瓦普及支援事業
30,000 千円
-
2,330 千円
△149 千円
10,000 千円
+8,000 千円
5,500 千円
+500 千円
【新規】
瓢湖水きん公園整備事業費
40,000 千円
【新規】
天朝山公園再生整備事業費
58,462 千円
継続
がんばる酪農家応援事業費
1,150 千円
-
(6)協働
区 分
事 業 名
予算額
【拡大】
道路側溝清掃自治会支援事業費
【新規】
安田地区複合施設(安田支所)整備事業費
3,474 千円
増 減
+987 千円
17,700 千円
☆行政運営
区 分
事 業 名
予算額
【新規】
市営住宅長寿命化修繕事業費
13,500 千円
【新規】
京ヶ瀬公民館解体工事費
31,050 千円
【新規】
ふれあい会館空調設備等更新工事費
25,300 千円
【新規】
市立図書館空調設備等更新工事費
29,700 千円
【新規】
少年自然の家耐震補強更新事業費(少年自
然の家特会)
-7-
7,700 千円
増 減
5
特別会計、企業会計
特別会計では、前年度同様に国民健康保険特別会計などの8会計を計上し、総額
では141億4,509万5千円、対前年度比較で2億336万5千円、1.5%
の増加となります。
主な内容としては、国民健康保険特別会計では、加入者数の減少や後期高齢者支
援金拠出金や介護納付金の減額により、対前年度比較で8,448万円、1.7%
の減となっているほか、介護保険特別会計では、第6期介護保険事業計画の推進に
伴い、対前年度比較で2億4,250万円、5.1%の伸びとなっています。
また、公共下水道事業特別会計では、下水道普及率の向上のため国庫補助事業費
として前年度とほぼ同額の約15億円となる管渠工事費等を計上するとともに、施
設の長寿命化対策や地方公営企業法適用に向けた予算を計上いたします。
企業会計では、前年度同様、水道事業会計と病院事業会計の2会計を計上し、収
益的支出と資本的支出の合計額で31億4,139万2千円、対前年度比較で33
億1,662万9千円、51.4%の大幅な減額となります。
理由としては、病院事業会計において昨年10月に開院したあがの市民病院の本
体部分の完成に伴い予算額が大幅に減少するものです。
また、引き続き駐車場などの外構整備工事の速やかな完成などにより、患者さん
に信頼され、満足される病院づくりを目指す予算を計上しております。
-8-
平成 28 年度当初予算 会計別一覧表
(単位:千円)
平 成 28 年 度
区
一
分
般
会
当初予算額
計
前
年
金
平成 27 年度
度
対
額
比
伸 率 (%)
当初予算額
20,140,000
△ 749,000
△ 3.6
20,889,000
国民健康保険特別会計
4,961,882
△ 84,480
△ 1.7
5,046,362
後期高齢者医療特別会計
792,313
23,622
3.1
768,691
介 護 保 険 特 別 会 計
4,954,944
242,500
5.1
4,712,444
公共下水道事業特別会計
3,054,118
14,437
0.5
3,039,681
集落排水事業特別会計
287,386
△ 10,339
△ 3.5
297,725
押切外四ヶ大字財産区特別会計
5,020
0
0.0
5,020
少年自然の家特別会計
45,916
18,325
66.4
27,591
工業団地造成事業特別会計
43,516
△ 700
△ 1.6
44,216
14,145,095
203,365
1.5
13,941,730
特 別 会 計 の 計
水
道
事
業
会
計
病
院
事
業
会
計
収
益
的
収
入
1,323,839
△ 12,057
△ 0.9
1,335,896
支
出
1,271,378
△ 2,070
△ 0.2
1,273,448
資
本
的
収
入
227,182
43,392
23.6
183,790
支
出
758,965
42,524
5.9
716,441
収
益
的
収
入
530,596
△ 147,119
△ 21.7
677,715
支
出
942,036
△ 555,907
△ 37.1
1,497,943
資
本
的
収
入
103,332
△ 2,861,573
△ 96.5
2,964,905
支
出
169,013
△ 2,801,176
△ 94.3
2,970,189
3,141,392
△ 3,316,629
△ 51.4
6,458,021
37,426,487
△ 3,862,264
△ 9.4
41,288,751
企 業 会 計 の 計
総
合
計
※企業会計の計=収益的支出+資本的支出
-9-
一般会計
予算額一覧表
① 歳 入
科
目
款
1. 市 税
平 成 28 年 度
予
算
額
平 成 27 年 度
構成比
予 算 額 A
構成比
増
減
B
B / A
4,276,382
21.2
4,056,048
19.4
220,334
5.4
206,000
1.0
206,000
1.0
0
0.0
3. 利子割交付金
8,000
0.0
7,000
0.0
1,000
14.3
4. 配当割交付金
20,000
0.1
4,000
0.0
16,000
400.0
9,000
0.0
1,500
0.0
7,500
500.0
800,000
4.0
500,000
2.4
300,000
60.0
7. ゴルフ場利用税交付金
25,000
0.1
24,000
0.1
1,000
4.2
8. 自動車取得税交付金
30,000
0.1
30,000
0.1
0
0.0
2,118
0.0
2,118
0.0
0
0.0
18,000
0.1
18,000
0.1
0
0.0
7,630,000
37.9
7,917,000
37.9
△ 287,000
△ 3.6
5,779
0.0
6,668
0.0
△ 889
△ 13.3
2. 地方譲与税
5. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
10.
地方特例交付金
11.
地方交付税
12.
交通安全対策特別交付金
13.
分担金及び負担金
181,361
0.9
212,663
1.0
△ 31,302
△ 14.7
14.
使用料及び手数料
127,363
0.6
132,777
0.6
△ 5,414
△ 4.1
15.
国庫支出金
2,786,777
13.8
2,746,146
13.1
40,631
1.5
16.
県支出金
1,579,333
7.8
1,342,844
6.4
236,489
17.6
17.
財産収入
13,924
0.1
13,640
0.1
284
2.1
18.
寄附金
24,481
0.1
17,686
0.1
6,795
38.4
19.
繰入金
406,894
2.0
835,736
4.0
△ 428,842
△ 51.3
20.
繰越金
200,000
1.0
200,000
1.0
0
0.0
21.
諸収入
514,188
2.6
518,074
2.5
△ 3,886
△ 0.8
22.
市 債
1,275,400
6.3
2,097,100
10.0
△ 821,700
△ 39.2
20,140,000
100.0
20,889,000
100.0
△ 749,000
△ 3.6
歳 入 合 計
-10-
(単位:千円、%)
比
較
主
な
増
減
理
由
市民税個人:現年分 1,478,360(対H27:44,026増)、法人:現年分 308,242(対H27:91,759増)
純固定資産税:現年分 1,990,925(対H27:70,113増)
軽自動車税:現年分 147,941(対H27: 30,071増)
入湯税:現年分 17,846(対H27:2,724増)
平成27年度調定実績ベースにより増
平成27年度調定実績ベースにより増
平成27年度調定実績ベース及び景気動向の上向きにより増
税率改定に基づく平成27年度調定実績ベースにより増
平成27年度調定実績ベース及び景気動向の上向きにより増
普通交付税:6,930,000(対H27: 337,000減、4.6%減)
特別交付税: 700,000(対H27: 50,000増、7.7%増)
平成27年度収入実績ベースにより減
養護老人ホーム入所負担金7,954(対H27:348増)、公認保育園保育負担金 155,909(対H27:27,889減)、放課後児
童クラブ保護者負担金2,180(対H27:2,920減)
屋内体育施設使用料 9,105(対H27:1,427増)、教職員住宅使用料1,152(対H27:1,536減)、幼稚園保育料5,844(対
H27:1,842減)、し尿収集運搬処分手数料33,360(対H27:3,000減)、廃棄物処理手数料 20,000(対H27:1,000減)
子どものための教育・保育給付費負担金420,841(対H27:皆増)、子ども子育て支援交付金51,041(対H27:皆
増)、保育所等整備交付金65,316(対H27:皆増)、社会資本整備総合交付金684,107(対H27:184,361増)、農業基
盤整備促進事業補助金54,850(対H27:26,500減)、都市再生整備計画事業交付金27,750(対H27:354,850減)、児
童運営費負担金0(対H27:205,105減)、施設型・地域型保育給付費負担金0(対H27:110,869減)
子どものための教育・保育給付費負担金210,420(対H27:皆増)、多面的機能支払交付金事業補助金93,273(対
H27:19,936増)、参議院議員通常選挙費委託金34,232(対H27:皆増)、県知事選挙費委託金26,074(対H27:皆
増)砂田遺跡発掘調査委託金88,236(対H27:皆増)、石船戸遺跡発掘調査委託金31,968(対H27:32,032減)、児童
運営費負担金 0(対H27:102,552減)、施設型・地域型保育給付費負担金0(対H27:55,434減)
土地建物貸付料 12,019(対H27:178増)、基金利子 1,702(対H27:106増)
ふるさと阿賀野市応援寄附金 24,478(対H27:6,795増)
財政調整基金繰入金 205,000(対H27:皆増)、合併市町村振興基金繰入金169,842(対H27:54,494増)、ふるさと
阿賀野市応援基金繰入金18,676(対H27:9,716増)、あがの市民病院整備基金繰入金0(対H27:600,000皆減)、ご
み処理施設整備基金繰入金0(対H27:100,000皆減)
市町村振興協会市町村交付金9,000(対H27:1,000減)、介護予防支援費17,711(対H27:4,827増)、障害介護計画
相談支援給付費1(対H27:3,743減)、派遣職員経費等負担金10,122(対H27:6,883減)、(一財)自治総合セン
ター交付金6,000(対H27:1,000増)
瓢湖水きん公園整備事業19,000(対H27:皆増)、市道新設改良事業204,400(対H27:72,900増)、消防ポンプ自動
車整備事業72,200(対H27:60,200増)、消防施設整備事業18,000(対H27:皆増)、防災行政無線施設整備事業
10,300(対H27:皆増)、保田小学校増改築・大規模改修事業143,200(対H27:皆増)、安田学校給食センター移転
改築事業30,200(対H27:皆増)、新病院整備事業0(対H27:505,400減)、水原公民館耐震化改修等整備事業0(対
H27:229,200減)、水原総合体育館耐震化改修等整備事業0(対H27:374,900減)
-11-
② 歳 出
科
平 成 28年 度
目
款
項
1 議
会
費
2 総
務
費
1. 議
1. 総
予
会
務
2. 徴
理
税
5. 統
6. 監
3 民
生
4 衛
計
査
調
委
査
員
会
△ 11.5
1,804,065
9.0
1,724,676
8.3
79,389
4.6
費
1,320,138
6.6
1,336,741
6.4
△ 16,603
△ 1.2
費
219,113
1.1
229,046
1.1
△ 9,933
△ 4.3
97,165
0.5
92,949
0.4
4,216
4.5
費
133,869
0.7
15,291
0.1
118,578
775.5
費
10,125
0.1
21,689
0.1
△ 11,564
△ 53.3
費
23,655
0.1
28,960
0.1
△ 5,305
△ 18.3
6,138,522
30.5
5,797,908
27.8
340,614
5.9
祉
費
3,246,715
16.1
3,088,153
14.8
158,562
5.1
2. 児
童
福
祉
費
2,463,905
12.2
2,268,792
10.9
195,113
8.6
3. 生
活
保
護
費
427,896
2.1
440,957
2.1
△ 13,061
△ 3.0
4. 災
害
救
助
費
6
0.0
6
0.0
0
0.0
1,673,499
8.3
2,991,888
14.3
△ 1,318,389
△ 44.1
費
878,204
4.4
2,148,596
10.3
△ 1,270,392
△ 59.1
△ 5.7
健
衛
生
2. 清
掃
費
795,295
3.9
843,292
4.0
△ 47,997
1. 労
働
費
20,500
0.1
20,500
0.1
0
0.0
1,185,123
5.9
971,824
4.7
213,299
21.9
費
1,134,640
5.6
946,218
4.5
188,422
19.9
費
38,231
0.2
15,651
0.1
22,580
144.3
費
12,252
0.1
9,955
0.0
2,297
23.1
費
906,485
4.5
819,744
3.9
86,741
10.6
業
業
3. 畜
8 土
木
費
産
1. 商
工
2,525,336
12.5
2,182,044
10.4
343,292
15.7
175,671
0.9
163,133
0.8
12,538
7.7
2. 道 路 橋 り ょ う 費
1,232,160
6.1
934,724
4.5
297,436
31.8
費
36,858
0.2
31,840
0.2
5,018
15.8
費
1,062,471
5.3
1,046,153
5.0
16,318
1.6
木
3. 河
4. 都
防
費
10 教
育
費
害
12 公
13 諸
復
旧
債
支
費
費
出
備
理
川
市
計
画
宅
費
18,176
0.1
6,194
0.0
11,982
193.4
1. 消
防
費
934,238
4.6
755,854
3.6
178,384
23.6
2,192,719
10.9
2,641,851
12.6
△ 449,132
△ 17.0
費
340,815
1.7
264,691
1.3
76,124
28.8
育
総
務
2. 小
学
校
費
518,367
2.6
277,655
1.3
240,712
86.7
3. 中
学
校
費
218,620
1.1
177,695
0.9
40,925
23.0
4. 幼
稚
園
費
250,589
1.2
216,858
1.0
33,731
15.6
5. 学
校
給
食
費
252,884
1.3
229,261
1.1
23,623
10.3
6. 社
会
教
育
費
469,842
2.3
707,147
3.4
△ 237,305
△ 33.6
7. 保
健
体
育
費
141,602
0.7
768,544
3.7
△ 626,942
△ 81.6
1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧
費
1. 公
債
費
1
0.0
1
0.0
0
0.0
2,566,915
12.7
2,768,998
13.3
△ 202,083
△ 7.3
91
0.0
91
0.0
0
0.0
金
91
0.0
91
0.0
0
0.0
費
30,000
0.1
30,000
0.1
0
0.0
20,140,000
100.0
20,889,000
100.0
△ 749,000
△ 3.6
金
1. 基
14 予
管
5. 住
1. 教
11 災
業
費
1. 土
9 消
費
B / A
福
2. 林
費
B
会
1. 農
工
減
△ 21,115
6 農 林 水 産 業 費
7 商
増
1. 社
1. 保
費
構 成 比
0.9
費
働
予 算 額 A
183,621
費
生
5 労
挙
平 成 27 年 度
構 成 比
0.8
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
4. 選
額
162,506
費
管
算
金
1. 予
歳 出 合 計
支
備
出
-12-
(単位:千円、%)
比
較
主 な 増 減 理 由
職員人件費〔人事異動等〕37,496(対H27:7,478減)、議員共済会負担金 26,828(H27:14,710減)
職員人件費〔人事異動等〕 690,822(対H27:1,141減)、安田地区複合施設整備事業費17,700(対H27:皆増)、ふるさ納税促進対策事業費9,108(対
H27:5,140増)、地域ポイントカード事業費2,429(対H27:皆増)、創業・中小企業成長支援事業費5,200(対H27:皆増)、安田インターチェンジ駐車場
整備事業0(対H27:10,000減)、京ヶ瀬支所改修設計業務委託料0(対H27:9,395減)、地域おこし協力隊推進事業費0(対H27:17,423減)
職員人件費〔人事異動等〕146,293(対H27:21,593減)、固定資産税土地評価更新業務委託料29,958(対H27:7,707増)、市税還付金15,300(対H27:
2,640増)
職員人件費〔人事異動等〕71,117(対H27:2,390減)、個人番号カード事務費7,900(対H27:皆増)
参議院議員通常選挙費34,232(H27:皆増)、新潟県知事選挙費29,073(対H27:皆増)、市長選挙費 25,977(対H27:24,744増)、市議会議員一般選挙
費41,780(対H27:皆増)、新潟県議会議員一般選挙費 0(対H27:10,294減)
国勢調査事務費 0(対H27:12,304減)、経済センサス活動調査事務費2,090(対H27:皆増)
職員人件費〔人事異動等〕21,445(対H27:5,666減)
職員人件費〔人事異動等〕180,294(対H27:4,939減)、国民健康保険特別会計繰出金293,247(対H27:46,495増)、臨時福祉給付金給付事業費49,468
(対H27:14,530減)、障害者総合支援事業扶助費 770,681(対H27:30,816増)、障害児通所支援事業費 53,919(対H27:7,735増)、介護保険特別会計
繰出金730,136(対H27:42,931増)、後期高齢者医療特別会計繰出金597,954(対H27:35,515)、介護基盤整備事業費補助金12,420(対H27:皆増)
職員人件費〔人事異動等〕70,717(対H27:5,206減)、児童手当給付事業費815,481(対H27:38,282減)、公認保育園運営委託料 763,523(対H27:
69,898増)、地域子ども・子育て支援事業費165,130 (対H27:皆増)、施設型・地域型保育給付事業費399,905(対H27:131,083増)、公認保育園施設整
備事業補助金97,973(対H27:皆増)、特別保育事業費 0(対H27:110,278皆減)、子育て支援事業費0(対H27:56,019減)、子育て世帯臨時特例給付金
給付事業費0(対H27:21,376減)
生活保護扶助費 377,300(対H27:13,200減)
職員人件費〔人事異動等〕261,201(対H27:2,304増)、病院事業会計繰出金 158,371(対H27:1,322,556減)、健康増進対策各種検診委託料43,511(対
H27:23増)、阿賀北広域組合葬斎施設負担金24,376(対H27:6,017増)
環境センター運営費 121,231(対H27:104,323減)
県労働金庫預託金 20,000(対H27:- )
職員人件費〔人事異動等〕51,848 (対H27:9,801減)、農地中間管理事業費 3,619(対H27:360増)、土地改良事業費 225,773(対H27:45,733減)、多
面的機能支払事業費 124,265(対H27:27,731増)、農道・農用施設維持管理費 21,209(対H27:43,968減)、集落排水事業特別会計繰出金 186,021(対
H27:315増)
五頭山麓南線法面対策工事費 28,000(対H27:皆増)、林道工事費 0(対H27:1,282減)
グリーンアクアセンター維持管理費 7,546(対H27:4,903増)、がんばる酪農家応援事業費 1,150(対H27:皆増)
地域活性化プレミアム商品券発行事業補助金 30,000 (対H27:皆増)、地方産業育成資金貸付金 160,000(対H27:- )、中小商工業振興資金貸付金
170,000(対H27:- )、中心市街地活性化事業費 3,486(対H27:皆増)、五頭自然郷ヘルス&アグリツーリズム事業 10,000(対H27:皆増)、瓢湖水き
ん公園整備事業費 58,300(対H27:皆増)、天朝山公園再生整備事業費 58,462(対H27:皆増)、地域おこし協力隊推進事業費 3,490(対H27:皆増)
職員人件費〔科目異動等〕140,193(対H27:7,205減)、道路台帳補正業務委託料24,624(対H27:19,809増)
道路舗装補修工事費65,000(対H27:37,000増)、社会資本整備総合事業費 340,000(対H27:65,000増)、交通安全施設整備事業費 5,000(対H27:
42,000減)、消雪施設工事費 329,000(対H27:123,000増)、消雪施設維持修繕工事費127,000(対H27:64,000増)
河川施設管理費委託料〔雑草刈、浚渫、ポンプ設置・撤去作業〕 31,881(対H27:6,779増)
職員人件費〔人事異動等〕2,539(対H27:388増)、道の駅整備事業費24,694(対H27:12,694増)、都市計画マスタープラン策定事業費 0(対H27:
3,850減)、公共下水道事業特別会計繰出金 886,696(対H27:7,203減)、公園施設長寿命化対策支援事業費 19,890(対H27:12,910増)
市営住宅長寿命化改修工事費13,500 (対H27:皆増)
職員人件費〔人事異動等〕595,491(対H27:13,009減)、梯子付き消防ポンプ自動車分解整備事業費31,054(対H27:皆増)、小型動力ポンプ付積載車購
入費61,560(対H27:49,356増)、消防水利施設整備工事費18,000(対H27:皆増)、消防ポンプ自動車購入費 34,860 (対H27:皆増) 、県防災行政無線
更新工事負担金10,333(対H27:皆増)、消防緊急通信指令施設更新工事費47,520(対H27:皆増)
職員人件費〔人事異動等〕132,507(対H27:5,749減)、通学バス運行事業費128,807(対H27:48,356増)、英語力向上推進事業費19,997(対H27:皆
増)
職員人件費[人事異動等]11,912(対H27:5,109増)、保田小学校増築・改修等事業費261,144(対H27:皆増)、保田小学校増築・改修設計業務委託料0
(対H27:14,942減)山手小学校耐震第2次診断・補強設計等業務委託料0(対H27:10,386減)
職員人件費[人事異動等]21,793(対H27:415減)、学校施設非構造部材耐震化事業費37,380(対H27:35,565増)、安田中学校配膳室外壁他改修工事費
2,517(対H27:皆増)、水原中学校防砂ネット裾部増設工事費1,008(対H27:皆増)、京ヶ瀬中学校保健室エアコン取替工事費 0 (対H27:1,345減)
職員人件費〔人事異動等〕126,332(対H27:1,964増)、施設型給付費負担金 94,580(対H27:30,026増)、一時預かり事業補助金2,264 (対H27:皆増)
職員人件費〔人事異動等〕87,982(対H27:11,671減)、安田学校給食センター移転改築事業34,881(対H27:皆増)
石船戸遺跡整理作業支援業務委託料 31,968(対H27:32,032減)、砂田遺跡発掘調査事業費88,236 (対H27:皆増)、京ヶ瀬公民館解体工事費31,050
(対H27:皆増)、ふれあい会館空調設備等更新工事25,300(対H27:皆増)、市立図書館空調設備等更新工事29,700(対H27:皆増)、水原公民館耐震補
強・大規模改修工事費 0(対H27:385,589減)
水原総合体育館耐震補強・大規模改修工事費0(対H27:632,149減)、京ヶ瀬小学校屋外照明等修繕工事費2,161(対H27:皆増)
償還元金 2,298,206(対H27:155,811減)、償還利子 269,484(対H27:41,197減)
畜産振興資金融資基金利子繰出金 91(対H27:-)
-13-
③歳出 性質別
平
成
予
算
28
年
度
平
成
27
年
度
区分
額
構 成 比
予 算 額 A
構 成 比
増
減
B
B / A
費
3,609,830
17.9
3,673,370
17.6
△ 63,540
△ 1.7
(上記のうち職員給)
2,446,282
12.1
2,459,815
11.8
△ 13,533
△ 0.6
費
2,770,862
13.8
2,499,048
12.0
271,814
10.9
費
197,305
1.0
208,398
1.0
△ 11,093
△ 5.3
費
3,627,120
18.0
3,456,463
16.5
170,657
4.9
等
1,548,342
7.7
1,334,668
6.4
213,674
16.0
費
2,387,032
11.9
2,333,847
11.2
53,185
2.3
(1) 補助事業費
1,457,327
7.2
1,906,517
9.1
△ 449,190
△ 23.6
(2) 単独事業費
768,619
3.8
253,764
1.2
514,855
202.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
161,086
0.8
173,566
0.8
△ 12,480
△ 7.2
費
1
0.0
1
0.0
0
0.0
費
2,646,915
13.1
2,848,998
13.6
△ 202,083
△ 7.1
金
400
0.0
400
0.0
0
0.0
1人
件
2物
件
3維
持
補
4扶
助
5補
6普
修
助
通
建
費
設
事
業
(3) 国直轄事業負担金
(4) 県営事業負担金
7災
害
復
8公
9投
旧
事
業
債
資
及
び
出
資
10 貸
付
金
350,000
1.7
350,000
1.7
0
0.0
11 繰
出
金
2,943,235
14.6
4,130,760
19.8
△ 1,187,525
△ 28.7
12 積
立
金
28,958
0.1
23,047
0.1
5,911
25.6
13 予
備
費
30,000
0.1
30,000
0.1
0
0.0
20,140,000
100.0
20,889,000
100.0
△ 749,000
△ 3.6
歳出合計
-14-
(単位:千円、%)
比
較
主
な
増
減
理
由
委員等報酬 180,550(対H27:13,070増)、職員給 2,446,282(対H27:13,533減)、地方公務員共済組合負担金 592,394(対H27:
56,165減)、退職手当組合負担金 345,955(対H27:12,782減)
給料 1,595,215(対H27:45,489減)、時間外勤務手当[選挙投開票手当含む] 84,023(対H27:14,433増)、期末勤勉手当 613,303
(対H27:6,696減)
防犯灯整備事業費[電気料] 33,365(対H27:1,435減)、環境センター運営費[光熱水費] 46,218(対H27:6,013減)、環境センター
作業員賃金 4,343(対H27:8,008減)、電算機器使用料[基幹系システムクラウドサービス] 62,187(対H27:7,584増)、道の駅整備
事業設計委託料24,000(対H27:12,520増)、あかまつ荘指定管理委託料 17,500(対H27:1,900減)、砂田遺跡発掘調査業務委託料
88,236(対H27:皆増)、スクールバス運行業務委託料128,757(対H27:48,722増)
環境センター修繕費 5,000(対H27:10,379減)、道路除雪費[委託料] 48,809(対H27:8,443増)
生活保護扶助費 377,000(対H27:13,000減)、障害者総合支援医療・介護給付費 736,456(対H27:30,696増)、児童手当 815,090
(対H27:38,551減)、公認保育園運営費負担金 763,523(対H27:69,898増)、子ども医療費扶助費 123,840(対H27:9,048増)
臨時福祉給付金 39,000(対H27:15,000減)、子育て世帯臨時特例給付金 0(H27:17,400減)、地域子育て支援センター事業補助金
0(対H27:45,708減)、公認保育園施設整備事業補助金97,973(対H27:皆増)、児童クラブ事業補助金64,408(対H27:22,700増)、
健康寿命延伸・生活習慣病予防医学講座寄附金19,500(対H27:皆増)、阿賀北広域組合葬斎施設負担金 30,775(対H27:6,246増)
社会資本整備総合事業道路改良[野地城中潟線] 243,000(対H27:207,000増)、社会資本整備総合事業消雪施設[百津町市野山線、田
山31号線 他]456,000(対H27:187,000増)、消防ポンプ自動車購入費 34,860(対H27:皆増)、水原公民館耐震補強・大規模改修
工事0(対H27:376,000減)、水原総合体育館耐震補強・大規模改修工事0(対H27:618,457減)
環境センター施設改修工事費 76,976(対H27:21,844減)、道路施設補修工事費 8,500(対H27:6,400減)、道路改良工事費
13,150(対H27:5,050増)、消雪施設整備工事費 15,000(対H27:8,400増)、市民交流農園ハウス・新規就農者支援ハウス整備事
業費 181,900(対H27:皆増)、消防ポンプ自動車購入費34,860(対H27:皆増)、小型動力ポンプ付積載車購入費 61,560(対H27:皆
増)、消防緊急通信指令施設更新工事費 47,520(対H27:皆増)、京ヶ瀬公民館解体工事31,050(対H27:皆増)、ふれあい会館空調
設備等更新工事25,300(対H27:皆増)、市立図書館空調設備等更新工事 29,700(対H27:皆増)、安田学校給食センター改築設計業
務委託料 30,365(対H27:皆増)
国営付帯県営かんがい排水事業塚田川負担金 23,486(対H27:12,480減)
償還元金 2,298,206(対H27:155,811減)、償還利子 269,484(対H27:41,197減)、一時借入金利子 3,200(対H27:1,100減)
地方産業育成資金貸付金 160,000(対H27:-)、中小商工業振興資金貸付金 170,000(対H27:-)
国民健康保険特別会計繰出金 293,247(対H27:46,495増)、後期高齢者医療特別会計繰出金 597,954(対H27:35,515増)、介護保
険特別会計繰出金 730,136(対H27:42,931増)、病院事業会計繰出金158,371(対H27:1,322,556減)、水道事業会計繰出金 18,066
(対H27:96減)、公共下水道事業特別会計繰出金 886,696(対H27:7,203減)、集落排水事業特別会計繰出金 186,021(対H27:315
増)
ふるさと阿賀野市応援基金積立金 24,495(対H27:6,805増)
-15-
平成28年度歳入歳出款別当初予算構成比
地方譲与税
206,000
1%
地方消費税交付金
800,000
4%
上段:款別名称
中段:予算額(千円)
下段:構成比
その他
117,897
1%
市債
1,275,400
6%
市税
4,276,382
21%
県支出金
1,579,333
8%
国庫支出金
2,786,777
14%
諸収入
514,188
3%
自主財源
5,744,593
歳入総額
201億
4,000万円
分担金・負担金・寄附金
205,842
1%
29%
繰越金
200,000
1%
依存財源
14,395,407
使用料・手数料
127,363
1%
71%
財産収入
13,924
地方交付税
7,630,000
38%
0%(1%未満)
議会費
162,506
1%
その他
30,092
0%(1%未満)
公債費
2,566,915
13%
繰入金
406,894
2%
上段:款別名称
中段:予算額(千円)
下段:構成比
総務費
1,804,065
9%
教育費
2,192,719
11%
歳出総額
201億
4,000万円
消防費
934,238
5%
土木費
2,525,336
13%
民生費
6,138,522
30%
衛生費
1,673,499
8%
商工費
906,485
5%
農林水産業費
1,185,123
6%
労働費
20,500
0%(1%未満)
※構成比は各項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあります。
-16-
平成28年度当初予算 対比
【歳入款別】
90億円
平成26年度
80億円
平成27年度
70億円
平成28年度
60億円
50億円
40億円
30億円
20億円
10億円
市
税
地
方
譲
与
税
地
方
消
費
税
交
付
金
地
方
交
付
税
県
支
出
金
国
庫
支
出
金
財
産
収
入
負
担
金分
・ 担
寄金
附
金
使
用
料
・
手
数
料
市
債
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
そ
の
他
【歳出款別】
70億円
平成26年度
60億円
平成27年度
平成28年度
50億円
40億円
30億円
20億円
10億円
議
会
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
労
働
費
農
林
水
産
業
費
-17-
商
工
費
土
木
費
消
防
費
教
育
費
公
債
費
そ
の
他
【歳出性質別】
60億円
平成26年度
55億円
50億円
平成27年度
45億円
平成28年度
40億円
35億円
30億円
25億円
20億円
15億円
10億円
5億円
扶
助
費
人
件
費
公
債
費
繰
出
金
物
件
費
普
通
建
設
事
業
費
義務的経費
貸
付
金
補
助
費
等
維
持
補
修
費
そ
の
他
投資的経費・その他
平成28年度当初予算 性質別構成比(参考)
補助費等
1,548,342
8%
貸付金
350,000
2%
維持補修費
197,305
1%
上段:性質科目
中段:予算額(千円)
下段:構成比
その他
59,359
0%(1%未満)
扶助費
3,627,120
18%
普通建設事業費
2,387,032
12%
物件費
2,770,862
14%
投資的経費
その他
10,256,135
51%
繰出金
2,943,235
15%
義務的経費
9,883,865
49%
人件費
3,609,830
18%
公債費
2,646,915
13%
※構成比は各項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあります。
-18-
主な歳入の概要(資料編)
【 市 税 】
(単位:千円、%)
本年度当初予算額 前年度当初予算額
増減額
増減率
(A)
(B)
(A)-(B) (C) (C)/(B)
区 分
市民税
1,803,337
1,669,028
134,309
8.0
個人
1,494,256
1,452,085
42,171
2.9
法人
309,081
216,943
92,138
42.5
2,038,225
1,981,539
56,686
2.9
2,017,457
1,960,922
56,535
2.9
20,768
20,617
151
0.7
軽自動車税
149,293
119,210
30,083
25.2
市たばこ税
266,458
269,861
△ 3,403
△ 1.3
鉱産税
1,222
1,287
△ 65
△ 5.1
入湯税
17,847
15,123
2,724
18.0
4,276,382
4,056,048
220,334
5.4
固定資産税
固定資産税
国有資産交・納付金
計
※ 入湯税は、観光協会補助金や五頭温泉旅館協同組合補助金、消防施設費などの財源の一部とし
入湯税は、例年、阿賀野市観光協会補助金、五頭温泉郷旅館協同組合補助金、消
防施設費などの財源の一部として有効に利用させていただいています。
※ 平成19年度、平成24年度に市税が大幅に増加した主な理由は、国からの税源移譲や税制改正に
平成19年度において市税が大幅に増加した主な理由は、国の所得税から市民税に
税源移譲(税制改正)がなされたことによるものです。
市 税 の 推 移
45億999万円
44億943万円
43億8,595万円
43億6,216万円
42億5,994万円
41億6,372万円
H18
H19
43億4,643万円
42億7,084万円
43億2,626万円
42億7,638万円
42億6,207万円
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
年度
※H26までは決算額、H27は決算見込み額、H28は当初予算額
-19-
【地方交付税・臨時財政対策債】
(単位:千円、%)
本年度当初予算額 前年度当初予算額
区 分
交 付 税
普通交付税
特別交付税
臨時財政対策債
合 計
(A)
7,630,000
6,930,000
700,000
638,000
8,268,000
(B)
7,917,000
7,267,000
650,000
674,000
8,591,000
増減額
増減率
(A)-(B) (C)
(C)/(B)
△ 287,000
△ 337,000
50,000
△ 36,000
△ 323,000
△ 3.6
△ 4.6
7.7
△ 5.3
△ 3.8
□地方交付税・臨時財政対策債の推移
年 度
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
普通交付税
5,823,370
5,787,087
6,373,461
6,641,637
7,227,065
7,356,611
7,354,897
7,386,971
7,606,927
7,260,197
6,930,000
臨時財政対策債
特別交付税
833,202
722,900
747,134
655,900
809,838
614,300
834,757
953,525
871,165
1,122,565
1,012,893
937,913
889,975
903,142
862,559
858,668
882,123
673,000
650,000
756,328
700,000
638,000
(単位:千円)
計(決算等)
7,379,472
7,190,121
7,797,599
8,429,919
9,220,795
9,307,417
9,148,014
9,108,198
9,162,050
8,666,525
8,268,000
備 考
決算見込額
当初予算額
臨時財政対策債
特別交付税
普通交付税
地方交付税・臨時財政対策債の推移
100億円
80億円
60億円
40億円
20億円
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
年度
※H26までは決算額、H27は決算見込額、H28は当初予算額
-20-
【国県支出金】
本年度当初予算額 前年度当初予算額
区分
(A)
2,786,777
1,744,079
1,036,315
6,383
1,579,333
748,828
451,624
298,881
80,000
4,366,110
国庫支出金
国庫負担金
国庫補助金
委託金
県支出金
県負担金
県補助金
委託金
県貸付金
計
(B)
2,746,146
1,596,448
1,141,451
8,247
1,342,844
662,335
398,815
201,694
80,000
4,088,990
(単位:千円、%)
増減額
増減率
(A)-(B) (C)
(C)/(B)
40,631
1.5
147,631
9.2
△ 105,136
△ 9.2
△ 1,864
△ 22.6
236,489
17.6
86,493
13.1
52,809
13.2
97,187
48.2
0
0.0
277,120
6.8
□国県支出金の推移
年度
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
国庫支出金
1,151,861
1,126,332
1,477,072
2,754,307
3,116,907
2,452,860
2,279,342
4,462,169
2,814,710
2,882,973
2,786,777
県支出金
1,055,242
1,053,339
971,369
1,285,868
1,307,322
1,378,071
1,411,788
1,478,309
1,429,896
1,762,653
1,579,333
計(決算等)
2,207,103
2,179,671
2,448,441
4,040,175
4,424,229
3,830,931
3,691,130
5,940,478
4,244,606
4,645,626
4,366,110
(単位:千円)
備 考
繰越事業含む1月末予算額
当初予算額
国庫支出金
県支出金
国県支出金の推移
70億円
60億円
50億円
40億円
30億円
20億円
10億円
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
年度
※H26までは決算額、H27は繰越事業分を含む1月末現在予算額、H28は当初予算額
-21-
□阿賀野市の市債残高の推移(一般会計)
H18
H19
H20
単位:千円
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込) H28(予算)
市債残高 26,746,677 25,712,004 25,695,309 24,624,574 23,833,279 22,901,983 23,727,043 25,518,344 24,675,353 25,378,697 24,355,891
※市債残高には、合併前の旧町村分と旧阿賀北広域組合(ごみ処理施設・消防本部)分が含まれています。
一般会計 市債残高の推移
267億4,667万円
257億1,200万円
255億1,834万円
253億7,870万円
256億9,531万円
246億2,457万円
238億3,328万円
246億7,535万円
243億5,589万円
237億2,704万円
229億198万円
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込) H28(予算)
年度
※平成27年度、28年度は予算ベースの金額により計上しており、繰越実績等により変動することがあります。
単位:千円
□阿賀野市の市債発行額の推移(一般会計)
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込) H28(予算)
市債発行額 2,814,200 1,398,500 2,464,600 1,802,425 1,704,165 1,565,113 3,311,642 4,277,268 1,634,500 3,163,828 1,275,400
一般会計 市債発行額の推移
42億7,727万円
33億1,164万円
31億6,383万円
28億1,420万円
24億6,460万円
13億9,850万円
H18
H19
H20
18億243万円
17億417万円
16億3,450万円
12億7,540万円
15億6,511万円
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込) H28(予算)
年度
※H26までは決算額、H27は繰越事業分を含む1月末現在予算額、H28は当初予算額。
※平成27年度、28年度は予算ベースにより計上しており、繰越実績等により変動することがあります。
-22-
主 な 歳 出 の 概 要
【 義務的経費 】
区 分
(単位:千円、%)
本年度当初予算額
前年度当初予算額
(A)
3,609,830
3,627,120
2,646,915
9,883,865
人件費
扶助費
公債費
計
(B)
3,673,370
3,456,463
2,848,998
9,978,831
増減額
(A)-(B)
(C)
△ 63,540
170,657
△ 202,083
△ 94,966
【 投資的経費 】
区 分
前年度当初予算額
(A)
2,387,032
1,457,327
768,619
161,086
1
2,387,033
(B)
2,333,847
1,906,517
253,764
173,566
1
2,333,848
増減額
(A)-(B)
(C)
53,185
△ 449,190
514,855
△ 12,480
0
53,185
□投資的経費の推移(普通会計決算)
年度
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
補助事業
430,507
343,480
561,258
1,063,536
1,386,179
270,788
2,211,875
3,809,760
1,027,746
1,894,457
1,457,327
(C)/(B)
△ 1.7
4.9
△ 7.1
△ 1.0
(単位:千円、%)
本年度当初予算額
普通建設事業費
補助事業
単独事業
県営事業負担金
災害復旧事業
計
増減率
単独事業
県営事業負担金 災害復旧事業
1,705,394
290,447
39,263
1,233,938
292,078
0
1,959,306
265,652
0
625,049
267,498
0
829,231
165,935
0
1,010,053
202,868
29,774
958,922
273,205
12,519
1,625,170
180,853
231
1,855,613
149,015
0
366,074
173,566
81
768,619
161,086
1
増減率
(C)/(B)
2.3
△ 23.6
202.9
△ 7.2
0.0
2.3
(単位:千円)
計
備考
2,465,611
1,869,496
2,786,216
1,956,083
2,381,345
1,513,483
3,456,521
5,616,014
3,032,374
2,434,178 1月末予算額
2,387,033 当初予算額
災害復旧事業
県営事業負担金
単独事業
補助事業
投資的経費の推移
60億円
50億円
40億円
30億円
20億円
10億円
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
※H26までは決算額、H27は繰越事業分を含む1月末予算額、H28は当初予算額。
-23-
H27
H28
年度
【扶助費】
区 分
扶 助 費
生活保護費
生活保護費外
(単位:千円、%)
増減率
(C)/(B)
4.9
3,627,120
3,456,463
増減額
(A)-(B) (C)
170,657
377,000
390,000
△ 13,000
△ 3.3
3,250,120
3,066,463
183,657
6.0
本年度当初予算額 前年度当初予算額
(A)
(B)
□扶助費の推移(普通会計決算)
年度
扶助費(生活保護費を除く)
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
(単位:千円)
生 活 保 護 費
1,747,252
1,885,492
1,924,130
2,034,784
2,581,286
2,622,357
2,805,295
3,005,443
3,052,872
3,250,787
3,250,120
計(決算等)
243,507
234,413
265,167
287,329
317,850
301,657
359,159
375,146
374,097
390,000
377,000
1,990,759
2,119,905
2,189,297
2,322,113
2,899,136
2,924,014
3,164,454
3,380,589
3,426,969
3,640,787
3,627,120
備考
1月末予算額
当初予算額
扶助費(生活保護費を除く)
生活保護費
扶助費の推移
40億円
35億円
30億円
25億円
20億円
15億円
10億円
5億円
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
※H26までは決算額、H27は1月末現在の予算額、H28は当初予算額。
※H22以降の扶助費の大幅な増加は、主に児童手当(子ども手当)の制度改正によるものです。
-24-
H28
年度
○ 平成28年度国民健康保険特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
構成比%
1 国 民 健 康 保 険 税
前年度
比 較
957,717
19.3
1,025,410
△ 67,693
金
2,975
0.1
2,500
475
3 使 用 料 及 び 手 数 料
700
0.0
700
0
金
1,003,406
20.2
1,006,642
△ 3,236
5 前 期 高 齢 者 交 付 金
1,004,348
20.2
1,033,012
△ 28,664
6 療 養 給 付 費 交 付 金
335,634
6.8
404,096
△ 68,462
7 県
金
235,359
4.7
239,241
△ 3,882
8 共 同 事 業 交 付 金
1,115,230
22.5
1,076,092
39,138
入
1
0.0
1
0
2 一
部
4 国
庫
負
支
支
9 財
担
出
出
産
収
10 繰
入
金
293,248
5.9
246,753
46,495
11 繰
越
金
1
0.0
1
0
12 諸
収
入
13,263
0.3
11,914
1,349
4,961,882
100.0
5,046,362
△ 84,480
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 総
構成比%
比 較
費
55,954
1.1
53,236
2,718
費
2,946,346
59.4
2,961,533
△ 15,187
3 老 人 保 健 拠 出 金
50
0.0
50
0
4 前期高齢者納付金拠出金
550
0.0
629
△ 79
5 後期高齢者支援金拠出金
588,048
11.9
617,167
△ 29,119
6 病床転換支援金拠出金
50
0.0
50
0
金
254,104
5.1
283,621
△ 29,517
8 共 同 事 業 拠 出 金
1,062,016
21.4
1,080,192
△ 18,176
2 保
7 介
務
前年度
険
護
給
納
付
付
9 保
健
事
業
費
45,800
0.9
40,920
4,880
10 基
金
積
立
金
1
0.0
1
0
費
250
0.0
250
0
金
3,713
0.1
3,713
0
費
5,000
0.1
5,000
0
4,961,882
100.0
5,046,362
△ 84,480
11 公
12 諸
13 予
債
支
出
備
歳 出 合 計
-25-
○ 平成28年度後期高齢者医療特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
構成比%
前年度
比 較
1 後期高齢者医療保険料
192,608
24.3
204,183
△ 11,575
2 使 用 料 及 び 手 数 料
36
0.0
45
△9
3 繰
入
金
597,954
75.5
562,439
35,515
4 繰
越
金
1
0.0
1
0
5 諸
収
入
1,714
0.2
2,023
△ 309
792,313
100.0
768,691
23,622
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 総
2
構成比%
比 較
費
16,008
2.0
16,083
△ 75
後 期 高 齢 者医 療広 域連 合納 付金
774,129
97.7
750,552
23,577
費
1,515
0.2
1,400
115
金
211
0.0
206
5
費
450
0.1
450
0
792,313
100.0
768,691
23,622
3 保
4 諸
5 予
務
前年度
険
事
支
業
出
備
歳 出 合 計
-26-
○ 平成28年度介護保険特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
1 保
構成比%
険
前年度
比 較
料
956,640
19.3
949,789
6,851
2 使 用 料 及 び 手 数 料
72
0.0
60
12
金
1,212,868
24.5
1,157,378
55,490
4 支 払 基 金 交 付 金
1,326,566
26.8
1,249,218
77,348
3 国
庫
支
出
5 県
支
出
金
718,185
14.5
658,422
59,763
6 財
産
収
入
11
0.0
6
5
7 繰
入
金
730,136
14.7
687,205
42,931
8 繰
越
金
1
0.0
1
0
9 諸
収
入
10,465
0.2
10,365
100
4,954,944
100.0
4,712,444
242,500
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 総
構成比%
比 較
費
107,044
2.2
108,469
△ 1,425
費
4,719,142
95.2
4,443,243
275,899
3 地 域 支 援 事 業 費
118,971
2.4
106,682
12,289
金
6,482
0.1
50,742
△ 44,260
金
305
0.0
308
△3
2 保
4 基
5 諸
務
前年度
険
金
給
積
支
付
立
出
6 予
備
費
3,000
0.1
3,000
0
7 公
債
費
0
0.0
0
0
4,954,944
100.0
4,712,444
242,500
歳 出 合 計
-27-
○ 平成28年度公共下水道事業特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
構成比%
前年度
比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金
67,631
2.2
72,636
△ 5,005
2 使 用 料 及 び 手 数 料
358,708
11.7
344,336
14,372
3 国
金
741,197
24.3
750,000
△ 8,803
入
15
0.0
20
△5
庫
4 財
支
産
出
収
5 繰
入
金
886,696
29.0
893,899
△ 7,203
6 繰
越
金
1
0.0
1
0
7 諸
収
入
35,170
1.2
26,389
8,781
債
964,700
31.6
952,400
12,300
3,054,118
100.0
3,039,681
14,437
8 市
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 下
2 施
3 下
水
道
設
水
6 予
総
管
道
4 公
5 諸
構成比%
務
理
事
業
債
支
出
備
歳 出 合 計
前年度
比 較
費
105,239
3.4
83,153
22,086
費
307,902
10.1
331,510
△ 23,608
費
1,636,155
53.6
1,650,406
△ 14,251
費
1,001,821
32.8
971,611
30,210
金
1
0.0
1
0
費
3,000
0.1
3,000
0
3,054,118
100.0
3,039,681
14,437
-28-
○ 平成28年度集落排水事業特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
構成比%
前年度
比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金
480
0.2
845
△ 365
2 使 用 料 及 び 手 数 料
53,818
18.7
54,050
△ 232
3 県
支
出
金
20,668
7.2
23,256
△ 2,588
4 財
産
収
入
27
0.0
26
1
5 繰
入
金
212,389
73.9
219,544
△ 7,155
6 繰
越
金
1
0.0
1
0
7 諸
収
入
3
0.0
3
0
287,386
100.0
297,725
△ 10,339
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 総
構成比%
務
2 施
設
3 公
管
理
債
4 諸
支
5 予
出
備
前年度
比 較
費
37,406
13.0
40,484
△ 3,078
費
70,764
24.7
77,214
△ 6,450
費
178,215
62.0
179,026
△ 811
金
1
0.0
1
0
費
1,000
0.3
1,000
0
287,386
100.0
297,725
△ 10,339
歳 出 合 計
○ 平成28年度押切外四ヶ大字財産区特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
1 財
産
構成比%
収
前年度
比 較
入
5,008
99.8
5,008
0
2 繰
入
金
1
0.0
1
0
3 繰
越
金
1
0.0
1
0
4 諸
収
入
10
0.2
10
0
5,020
100.0
5,020
0
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 財
2 予
産
管
構成比%
理
備
前年度
比 較
費
4,948
98.6
4,948
0
費
72
1.4
72
0
5,020
100.0
5,020
0
歳 出 合 計
-29-
○ 平成28年度少年自然の家特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
構成比%
前年度
比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料
7,450
16.2
8,850
△ 1,400
2 国
金
2,565
5.6
0
2,565
入
34
0.1
34
0
庫
3 財
支
産
出
収
4 繰
入
金
29,140
63.5
11,558
17,582
5 繰
越
金
1
0.0
1
0
6 諸
収
入
6,726
14.6
7,148
△ 422
45,916
100.0
27,591
18,325
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
1 施
設
2 諸
運
支
3 予
構成比%
営
出
備
前年度
比 較
費
45,815
99.8
27,490
18,325
金
1
0.0
1
0
費
100
0.2
100
0
45,916
100.0
27,591
18,325
歳 出 合 計
○ 平成28年度工業団地造成事業特別会計予算
歳 入
[単位:千円]
本 年 度
款
1 財
産
構成比%
収
前年度
比 較
入
1
0.0
1
0
2 繰
入
金
43,513
100.0
44,213
△ 700
3 繰
越
金
1
0.0
1
0
4 諸
収
入
1
0.0
1
0
43,516
100.0
44,216
△ 700
歳 入 合 計
歳 出
[単位:千円]
本 年 度
款
構成比%
1 工 業 団 地 造 成 事 業 費
2 公
3 諸
債
支
出
歳 出 合 計
前年度
比 較
11
0.0
12
△1
費
43,504
100.0
44,203
△ 699
金
1
0.0
1
0
43,516
100.0
44,216
△ 700
-30-
(単位:千円)
□阿賀野市の市債残高の推移(公共下水道事業会計及び集落排水事業会計)
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26 H27(見込) H28(予算)
合 計 16,738,970 17,510,339 17,885,914 18,194,104 18,170,908 18,174,511 18,238,540 18,327,501 18,386,370 18,444,402 18,584,758
公共下水道
下水道事業 市債残高の推移
集落排水
2,779,157
2,954,915
2,882,284
2,801,232
2,712,016
2,608,675
2,493,404
2,240,648
2,545,953
2,368,059
2,231,541
14,507,429
14,964,386
15,106,757
15,239,189
15,288,624
15,373,279
15,526,524
15,718,826
15,892,966
16,076,343
16,344,110
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込)
H28(予算)
□阿賀野市の市債発行額の推移(公共下水道事業会計及び集落排水事業会計)
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
合 計 1,713,100 1,216,800 889,600 863,000 514,400 571,200 698,400 781,500
(単位:千円)
H26
H27(見込) H28(予算)
801,400 849,900 964,700
公共下水道
下水道事業 市債発行額の推移
集落排水
387,300
378,300
0
0
0
0
0
0
0
571,200
781,500
801,400
849,900
514,400
698,400
964,700
574,000
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込)
H28(予算)
335,700
289,000
553,900
H20
1,325,800
838,500
H18
H19
(単位:千円)
□阿賀野市の公債費の推移(公共下水道事業会計及び集落排水事業会計)
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26 H27(見込) H28(予算)
合 計
738,656 811,450 881,307 928,115 915,139 944,325 1,007,793 1,060,518 1,105,306 1,148,755 1,180,036
公共下水道
下水道事業 公債費の推移
93,152
117,653
162,072
175,164
136,127
143,724
集落排水
150,001
161,981
171,457
179,026
178,215
857,792
1,001,821
779,012
800,601
969,729
752,951
933,849
693,797
719,235
898,537
645,504
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27(見込)
H28(予算)
-31 -
合 併 特 例 事 業 ・ 起 債 額 一 覧 表
●市町村合併特例事業
合併特例債借入限度額
21,082,600
翌年度以降借入可能額
7,881,200
事
業
名
(単位:千円)
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
特別養護老人ホーム建設事業補助
45,700 1,411,500
道路新設改良事業
128,500
64,600
127,300
94,600
道路消雪パイプ設置事業
296,500
85,800
61,900
43,300
111,800
10,800
8,500
7,400
4,500
2,800
交通安全施設整備事業
道路整備事業(主要地方道新潟安田
線)
県営広域営農団地農道整備事業(北
蒲原南部地区)
県営湛水防除事業〔特大規模〕(安
野川地区)
県営湛水防除事業〔小規模〕(沢田
地区)
県営湛水防除事業〔小規模〕(島田
地区)
県営基幹水利施設補修事業(阿賀野
川右岸地区)
国営付帯県営かんがい排水事業(塚
田川)
国営付帯県営かんがい排水事業(旧
小里川)
県営林道事業(森林基幹林道 五頭
山麓南線)
合併記念公園整備事業(瓢湖水きん
公園)
道路整備事業(県道新関水原停車場線、
235,400
84,700
1,457,200
228,900
18,100
74,600
110,800
4,400
1,800
59,400
131,700
150,600
53,200
183,400
33,900
41,300
109,700
1,475,700
59,000
64,700
50,300
94,700
756,200
66,300
99,900
5,500
749,300
29,400
12,300
18,500
32,400
42,900
30,800
20,500
5,500
34,900
18,000
218,700
161,800
148,400
177,400
172,100
132,100
129,400
129,300
9,200
36,900
1,600
12,100
4,200
17,900
3,100
7,400
5,100
22,400
11,000
14,500
39,100
15,100
139,800
4,400
3,100
1,300
1,900
500
600
4,600
12,200
500
600
29,700
900
1,300
5,000
2,100
22,200
19,500
15,100
8,600
215,800
129,400
129,400
107,100
1,400
24,600
中小河川整備事業
39,300
1,941,500
6,600
13,300
4,000
2,300
200
200
1,000
8,700
5,800
18,200
42,000
3,400
300
4,100
7,800
85,300
9,900
1,800
117,800
59,800
19,000
道路整備事業(国道290号)
合併記念公園整備事業(阿賀野テク
ノタウン)
道路整備事業(主要地方道新潟五泉
間瀬線)
消防防災施設設備整備事業(はしご
付消防ポンプ自動車)
特別養護老人ホーム建設用地取
得・造成事業
県営かんがい排水事業〔排特型〕
(大和地区)
消防防災施設設備整備事業(高規格
救急車)
消防防災施設設備整備事業(耐震性
貯水槽整備事業)
計
188,600
県道大室水原線、市道大野地押切線)
JR京ヶ瀬駅周辺整備事業
平成26年度 平成27年度 平成28年度
発行見込み 発行見込み 発行見込み
28,900
9,700
1,200
8,900
72,800
5,900
5,900
36,000
32,100
68,100
12,000
5,600
17,600
83,600
7,400
83,600
6,400
122,200
122,200
9,700
23,500
13,100
13,100
8,700
8,700
JR水原駅周辺整備事業
13,600
学校施設耐震化大規模改修整備事
業
23,600
206,700
22,100
47,100
13,600
69,800 1,510,300
保田小学校増築・大規模改修事業
葬斎施設整備事業
51,000
236,300
消防機能再編事業
30,200
1,909,800
143,200
143,200
295,800
47,300
630,400
7,000
551,500
558,500
新病院整備事業
577,300
1,765,400
水原公民館耐震化改修等整備事業
380,300
278,800
278,800
水原総合体育館耐震化改修等整備
事業
456,900
456,900
781,900 2,945,300 1,147,800 1,523,300
536,900 13,201,400
計
838,000
561,700
663,400
429,800 2,001,400
746,900
359,500
665,500
807,800
※平成16~25年度は実績額、平成26~27年度は平成28月1月末時点の見込額、平成28年度は当初予算額
●合併市町村振興基金造成事業
合併特例債借入限度額
2,454,200
翌年度以降借入可能額
4,200
事
業
名
合併市町村振興基金造成事業
(単位:千円)
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
950,000
950,000
550,000
-
-
-
-32-
-
-
-
-
-
平成27年度 平成28年度
発行見込み 発行見込み
-
-
計
2,450,000
合 併 特 例 事 業 ・ 起 債 額 一 覧 表(地区別)
合併特例債借入限度額
21,082,600
翌年度以降借入可能額
7,881,200
(単位:千円)
事
業
名
安田地区
京ヶ瀬地区
水原地区
笹神地区
計
その他
特別養護老人ホーム建設事業補助(白鳥
荘)
0
0
0
0
1,457,200
1,457,200
道路新設改良事業
0
189,400
604,400
681,900
0
1,475,700
259,200
264,900
0
232,100
0
756,200
0
0
749,300
0
0
749,300
29,400
0
0
0
0
29,400
0
0
0
0
215,800
215,800
0
0
0
0
1,941,500
1,941,500
県営湛水防除事業〔小規模〕(沢田地区)
59,800
0
0
0
0
59,800
県営湛水防除事業〔小規模〕(島田地区)
0
0
0
139,800
0
139,800
県営基幹水利施設補修事業(阿賀野川右岸
地区)
0
0
0
0
29,700
29,700
国営付帯県営かんがい排水事業(塚田川)
0
0
0
42,000
0
42,000
0
7,800
0
0
0
7,800
0
0
0
0
85,300
85,300
0
0
28,900
0
0
28,900
水原線、市道大野地押切線)
0
0
900
8,800
0
9,700
道路整備事業(国道290号)
0
0
0
1,200
0
1,200
JR京ヶ瀬駅周辺整備事業
0
72,800
0
0
0
72,800
中小河川整備事業
0
0
0
5,900
0
5,900
68,100
0
0
0
0
68,100
0
0
0
17,600
0
17,600
0
0
0
0
83,600
83,600
0
0
0
0
122,200
122,200
23,500
0
0
0
0
23,500
0
0
0
0
13,100
13,100
0
8,700
0
0
0
8,700
0
0
13,600
0
0
13,600
学校施設耐震化大規模改修整備事業
123,700
33,200
1,615,400
137,500
0
1,909,800
保田小学校増築・大規模改修事業
143,200
0
0
0
0
143,200
葬斎施設整備事業
0
0
0
0
630,400
630,400
消防機能再編事業
432,000
0
126,500
0
0
558,500
新病院整備事業
0
0
0
0
1,765,400
1,765,400
水原公民館耐震化改修等整備事業
0
0
278,800
0
0
278,800
水原総合体育館耐震化改修等整備事業
0
0
456,900
0
0
456,900
1,138,900
576,800
3,874,700
1,266,800
6,344,200
13,201,400
8.6%
4.4%
29.3%
9.6%
48.1%
100.0%
道路消雪パイプ設置事業
交通安全施設整備事業
道路整備事業(主要地方道新潟安田線)
県営広域営農団地農道整備事業(北蒲原南
部地区)
県営湛水防除事業〔特大規模〕(安野川地
区)
国営付帯県営かんがい排水事業(旧小里
川)
県営林道事業(森林基幹林道 五頭山麓南
線)
合併記念公園整備事業(瓢湖水きん公園)
道路整備事業(県道新関水原停車場線、県道大室
合併記念公園整備事業(阿賀野テクノタウ
ン)
道路整備事業(主要地方道新潟五泉間瀬
線)
消防防災施設設備整備事業(はしご付消防
ポンプ自動車)
特別養護老人ホーム建設用地取得・造成
事業(白鳥荘)
県営かんがい排水事業〔排特型〕(大和地
区)
消防防災施設設備整備事業(高規格救急
車)
消防防災施設設備整備事業(耐震性貯水槽
整備事業)
JR水原駅周辺整備事業
計
割 合
※借入額は平成28年度借入予定額まで含む。
-33-
平成28年度 総合計画体系別主要事業一覧
元気で明るく活力のある魅力的なまち
(単位:千円)
課
政策の柱 局
等
事 業 名
新規
継続
事 業 概 要
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
Ⅰ 安全・安心な暮らしの実現
1 地域医療体制の充実
(単位:千円)
地
域
医
療
推
進
課
地域医療推進事業
必要な時に必要な医療を受けられる地域医療体制の確立を目指すた
継続 め、かかりつけ医の普及定着、休日・夜間・救急の診療機関周知や利用
促進等を図ります。
4,241
(4,749)
127
病院事業管理
「新公立病院改革プラン」に基づき、経営改善に関する進捗状況、指
継続 定管理業務、経理の状況の管理を行い、常勤医師の充実、安定確保に
よる「救急指定告示」の復活を目指します。
102
(103)
129
158,371
(1,480,927)
129
病院事業会計繰出金
継続
市民の身近な医療機関として、地域の中核病院としての機能を発揮で
きるよう指定管理者である厚生連と連携しながら持続可能な病院事業を
目指すため、公営企業繰出基準に基づき、あがの市民病院の機能強化
を図るための医師招へいに関する所要額等を拠出します。
2 健康づくりの推進
(単位:千円)
健
康
推
進
課
市
民
進
協
課
働
推
生
涯
学
習
課
健
康
推
進
課
食育推進事業
継続
「食育推進計画」に基づき、市民が健全な食生活が実践できるよう、食
育講座や食育普及活動を実施します。
416
(482)
127
元気長生き応援事業
市民の健康寿命の延伸を図るため、生活習慣病の発症等を予防し、運
継続 動習慣がきっかけとなるよう、市の取り組みの中で特徴的な体操を中心と
して健康運動教室を実施します。
1,264
(1,442)
127
ラジオ体操を活用した
健康増進事業
ラジオ体操の効果を啓発しながらより多くの市民がラジオ体操に取り組
新規 める体制づくりを推進し、市民の健康寿命の延伸とコミュニケーションの
醸成を図ります。
853
( 0)
67
-
25
936
(825)
125
高齢者の体育施設
使用料の免除
新規
高齢者(65歳以上)の健康づくりを支援するため、個人利用の体育施
設の使用料を全額免除します。
精神保健事業
継続
精神疾患者が急増していることから、こころの健康相談や講演会を通じ
て、市民のケアと自殺対策を推進します。
健康増進対策事業
継続
「健康増進法」と「新潟県健(検)診ガイドライン」に基づき健(検)診事業
を実施します。
受診率向上のため、該当年齢者への無料クーポンの配布や、健診日
数の増加を図り、より受診しやすい体制を整えます。
54,018
(54,646)
133
中学生生活習慣病予防事業
継続
中学2年生の生活習慣病検査(血液検査)を実施し、正しい生活習慣
の理解と、生活改善を図り健康維持につなげます。
917
(1,177)
133
-34-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
2
健
康
づ
く
り
の
推
進
20歳の健康プレゼント事業
健
康
推
進
課
歯周病節目検診事業
新潟大学寄附講座設置事業
新規
継続
事 業 概 要
新成人を対象に成人式に健康診査(血圧・血液検査)を実施し生活習
慣病の早期発見につなげます。
継続 中学生生活習慣病予防事業と連携し、中学2年生とのデータ比較・分
析を新潟大学へ依頼することで、若年層からの生活習慣病予防の意識
改善につなげます。
新規
40歳、50歳、60歳、70歳での節目を対象に歯科検診(委託)を行い、む
し歯や歯周病等の早期発見につなげます。
新潟大学と連携し「健康寿命延伸・生活習慣病予防治療医学講座」を
継続 開設します。平成27年度から3年間の設置期間で、寄附総額6,000万円
を予定しています。
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
555
(536)
133
890
( 0)
131
19,500
(15,200)
135
3 生涯スポーツの充実
(単位:千円)
生
涯
学
習
課
スポーツ少年団の体育施設
使用料の免除
継続
子どもたちの校外活動を支援するため、スポーツ少年団の公共施設
(体育施設、学校の体育館)の使用料を全額免除します。
-
25
4 セーフティネットの推進
(単位:千円)
Ⅰ
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
実
現
社
会
福
祉
課
生活困窮者自立支援事業
市営住宅長寿命化修繕事業
継続
「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活保護に至る前の段階にある
生活困窮者の自立を支援します。
新規 「市営住宅長寿命化計画」等に基づき、市営住宅を整備します。
17,385
(16,577)
101
13,500
(
0)
195
5 防災減災体制の充実
(単位:千円)
総
務
課
消
防
本
部
自主防災組織育成事業
継続
地域防災力の向上や災害時要援護者の避難体制を推進するため、地
域における防災活動の主体的な役割を担う団体の育成を図ります。
623
(500)
205
防災訓練実施事業
継続
市民参加による市総合防災訓練や自主防災組織が実施する防災訓練
等を支援し、地域防災力の向上を図ります。
477
(500)
207
災害対策備蓄事業
継続
災害に強いまちづくりを目指すため、備蓄物資や備蓄食料などの充実
を図ります。
1,144
(1,400)
207
梯子付き消防ポンプ自動車
分解整備事業
平成16年配備の梯子付き大型消防ポンプ自動車の主要部分の分解
新規 検査を行い、高所作業の安全確保の維持と災害時に備えた整備を行い
ます。
31,054
(
0)
199
常備消防車両更新事業
消防車両等の運用開始年や経年劣化を考慮し、車両の更新を計画的
新規 に行い、災害対応力の維持と向上を図ります。
平成28年度は消防ポンプ車1台(平成13年配備)を更新します。
34,860
(
0)
199
小型動力ポンプ付積載車
更新事業
各消防団が利用する小型動力ポンプ付積載車10台の更新を行い、消
継続 防団の災害対応力の維持向上とともに、消防団員が活動する環境の向
上を図ります。
61,560
(12,204)
201
消防器具置場改築事業
消防団が利用する器具置場の改築を行い、経年使用による事故防止
継続 と消防団員が活動する環境の向上を図ります。
平成28年度は笹神地区山倉地内器具置場を予定しています。
3,472
(3,424)
201
-35-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
Ⅰ
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
実
現
5
防
災
減
災
体
制
の
充
実
消防緊急通信指令施設
更新事業
消
防
本
部
消防水利(消火栓・貯水槽)
整備事業
新規
継続
事 業 概 要
耐用年数を迎えた消防緊急通信指令装置を計画的に部分更新するこ
新規 とで、大規模災害や、消防・救急活動における迅速で正確な情報伝達機
能を維持します。
新規
消防水利確保が困難な地域について計画的に消火栓・防火水槽を設
置します。
平成28年度は国の起債を借り入れることで4か所(丸山地区、小松地
区、ツベタ地区、草水地区)の消火栓整備を予定しています。
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
47,520
(
0)
203
18,000
(
0)
203
6 防犯対策の充実
(単位:千円)
総
務
課
防犯灯整備事業
地域の防犯環境の向上と犯罪抑止を図るため、自治会と協働して防犯
継続 灯の整備・維持管理を行います。LED化を促進して自治会負担の軽減を
図るとともに、市が管理する防犯灯の計画的なLED化を進めます。
42,877
(39,034)
71
Ⅱ 子どもの育成支援の充実
1 子育て環境の充実
(単位:千円)
社
会
福
祉
課
あがの子育て支援センター
にこにこ運営事業
子育て支援の拠点施設として、保護者の悩みや不安の相談に応じると
新規 ともに、保護者同士の交流の架け橋となるような市民参加型子育て支援
センターを新たに運営します。(平成28年4月オープン)
9,985
( 0)
117
児童相談事業
児童家庭相談業務と要保護児童対策地域協議会の充実を図り、児童
継続 虐待発生予防と要保護児童の適切な支援を行い、子育て支援につなげ
ます。
5,643
(4,022)
113
病児保育事業
保護者の子育てと就労の両立支援と、児童の健全育成を目的として、
継続 病気中で集団保育が困難な児童で、家庭で保育することが困難なもの
に対して一時的に保育を行います。
8,636
(9,290)
115
保育園舎等改修補助事業
市内の保育施設の計画的な施設整備を行うことで、子育て環境の向上
新規 を図ります。
平成28年度は私立保育園1園の施設整備に対して支援を行います。
97,973
(
0)
117
放課後児童クラブにおいて、昼間保護者等のいない家庭の小学生を、
集団及び個別指導を通じて健全な育成を図ります。
71,907
(65,264)
119
子ども医療費助成事業
子どもの医療費の一部を、その保護者に対して助成します。
拡大 平成28年度からは、子ども数に関わらず入院・通院ともに高校卒業まで
拡大します。
130,050
(120,981)
131
保育料の第3子無料化
新規
子どもが3人以上いる世帯に対して、兄弟姉妹の年齢に関わらず第3子
以降の保育料を無料にします。(年収制限あり)
-
21
産後健診助成事業
新規
現在は自己負担となっている産後1か月の健診費用を全額助成しま
す。
2,500
( 0)
131
体外受精及び顕微受精に要する費用を対象に助成し、高度不妊治療
拡大 による経済的負担を軽減します。
(1回15万円を限度に通算5回助成)
1,800
(1,000)
131
第3子目以降の乳児がいる保護者に対して、出生した翌月から1歳の誕
生月(12か月)までの間、月5,000円を助成します。
3,960
(3,000)
131
児童クラブ事業
健
康
推
進
課
特定不妊治療費助成事業
紙おむつプレゼント事業
継続
継続
-36-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
1
子
育
て
環
境
の
充
実
生
涯
学
習
課
市
長
政
策
課
温故塾事業
放課後スクール事業
新婚生活支援事業
新規
継続
事 業 概 要
学力の定着を図ることを目的に、家庭教師や学習塾での指導を受けて
拡大 いない中学生を対象に「温故塾」を開講し、学習における疑問点などの
指導・助言を行うことで自主学習を支援します。
拡大
放課後に塾やスポーツ等の習い事がない小学生を対象に「放課後ス
クール」を開講し、宿題や予習・復習等の自主学習を支援します。
結婚に伴う新生活支援を行う国の自治体支援事業を活用し、要件を満
新規 たした新婚世帯への初期入居経費(敷金・礼金)や転居費用を助成しま
す。
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
2,250
(1,080)
241
320
(320)
241
1,500
( 0)
67
2 学校教育の充実
(単位:千円)
英語力向上推進事業
Ⅱ
子
ど
も
の
育
成
支
援
の
充
実
ALTの配置強化や指導者向け研修会の実施、スピーチコンテスト、イン
拡大 グリッシュキャンプの開催などの新規メニューにより、子どもたちの国際理
解と英語に対する意欲関心、学力向上を目指します。
19,997
(14,715)
213
420
( 0)
213
地域連携プログラム作成活用
支援事業
新規
保田小学校増築・改修等事業
平成29年度からの赤坂小学校及び山手小学校の保田小学校への統
継続 合を見据えて、保田小学校の増築及び改修を行い、統合による教育環
境の向上を図ります。
261,144
(17,513)
221
教員資格者を学習補助教員として採用、配置することで、児童生徒の
個々の学習内容の基礎及び基本の定着を図ります。
14,008
(12,034)
221
・
227
5,355
(2,377)
221
・
227
安全安心な施設環境を整備し、学習効果の向上及び災害時の市民の
学 学校施設非構造部材耐震化
継続 避難所機能の向上を図るため、吊り天井や照明器具などの非構造部材
事業(安田中学校屋内体育館)
校
の落下防止対策を行います。
教
育
課
37,380
(1,815)
227
要保護及び準要保護児童生徒
護者への就学援助を行います。
拡大
平成28年度は修学旅行費用の助成を拡大し、さらなる負担軽減を図り
就学援助
44,931
(44,581)
221
・
227
児童、生徒が地域に学ぶ教育活動(郷土調べ学習、職場体験、地域
貢献活動、伝統行事の継承等)に対して、その活動を支援します。
学習支援教員配置事業
継続
学習指導改善支援事業
従来の学力テスト(小学校は国語・算数、中学校は国語・数学・英語)
拡大 に、2教科(理科・社会)と体力テストを加えることで、児童生徒の学力と
体力向上を図ります。
児童・生徒の適正な就学を図るため、要保護、準要保護児童生徒の保
ます。
中学校各種大会参加費
助成事業
拡大
県大会以上の競技会に出場する場合に事業費を補助します。
平成28年度は、これまでの事業費2/3補助を全額補助に拡大し、中学
校の部活動の振興と競技技術の向上、保護者負担のさらなる軽減を図り
ます。
1,500
(1,000)
211
通学バス運行事業
継続
通学距離が遠距離である児童生徒を対象に通学バスを運行し、遠距
離通学の児童生徒の利便性と登下校時の安全確保を図ります。
128,807
(80,451)
211
8,121
( 0)
213
920
(700)
213
学校情報セキュリティ確保事業 新規 小中学校での情報漏洩防止を強化するため、教育委員会と学校施設
との専用回線を設置するなどセキュリティの確保を図ります。
あがの子ども未来フォーラム
事業
継続
ふるさとに愛着をもち、阿賀野市の未来を創造する子どもたちの成長を
願って、市内の小学6年生及び中学2年生を対象にあがの子ども未来
フォーラムを実施します。教育活動を通じて、地域に学び、地域でつな
がる経験を深め互いの学習活動の成果を発表しあいます。
-37-
課
政策の柱 局
事 業 名
新規
継続
奨学生Uターン奨励事業
新規
等
2
学
校
教
育
の
充
実
市
長
政
策
課
学
校
教
育
課
安田学校給食センター
移転改築事業
事 業 概 要
移住・定住促進対策の一環として、県外大学等を卒業した後、市内に
居住する方に対し、返還した奨学金の一部を補助します。
竣工以来36年が経過し、施設及び調理機器とも老朽化が著しい安田
新規 学校給食センターを移転改築し、安全、安心な給食提供の維持と調理
環境の改善を図ります。
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
136
( 0)
67
34,881
(
0)
237
Ⅲ 高齢者や障がい者福祉の充実
1 高齢者福祉の充実
(単位:千円)
介護保険サービス利用者
負担軽減事業
老人世帯等除雪事業
高
齢
福
祉
課
健
康
推
進
課
継続
介護保険の在宅サービスを利用した低所得者を対象に、支払った額の
1/2を助成します。
「阿賀野市老人世帯等雪降ろし費用扶助事業実施要綱」に基づき、住
継続 民税非課税の高齢者や障害者のいる世帯を対象に屋根の雪降ろし作
業について1回あたり1万円を助成します。
9,082
(8,434)
105
540
(540)
105
緊急通報装置貸与事業
継続
「緊急通報装置貸与事業実施要綱」により、高齢者等の緊急時の連絡
手段確保のため、機器の貸与を実施します。
9,124
(8,865)
107
敬老会事業
継続
高齢者のこれまでの功労に敬意を表するため4地区で開催し、身近で
楽しい敬老会にすることにより、高齢者の生きがいづくりを行います。
5,449
(5,517)
107
介護予防支援事業
継続
要支援者の介護予防ケアプランの作成及び居宅介護者支援事業所に
対する介護予防ケアプランの委託を行います。
22,043
(14,516)
109
高齢者福祉計画
・
介護保険事業計画策定事業
継続
「第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」策定のため、国の定め
たニーズ調査を実施します。
3,686
( 24)
特会
112
総合相談事業
地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続するために、
継続 関係機関と連携しながら制度の垣根をこえて横断的、多面的に支援しま
す。
7,702
(1,588)
特会
126
認知症施策推進事業
認知症を疑う人や認知症と診断がついた人とその家族が、適切な医療
新規 や介護、地域の支えあいを通じ、住み慣れた地域で生活できるよう認知
症施策を推進します。
669
( 0)
特会
128
認知症ケア向上推進事業
継続
認知症カフェを開設し、認知症の方と家族、地域住民、専門職が集
い、認知症を支えるつながりを支援し、家族の介護負担の軽減を図りま
す。
平成28年度は1月にオープンした稲荷町カフェの運営を行います。
227
( 95)
特会
128
生活支援サービス体制
整備事業
新規
生活支援サービスの提供体制の構築に向け、コーディネーターを配置
し、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画する協議
体を設置して、定期的な情報共有及び連携強化して、互助を基本とした
生活支援サービスが創出されるよう取り組みます。
1,550
( 0)
特会
128
水中運動普及事業
継続
介護予防と健康づくり・社会参加の推進のため、市内2カ所のプールを
使用し、水中運動教室を実施します。
23,745
(21,736)
特会
124
-38-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
新規
継続
事 業 概 要
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
2 障がい者福祉の充実
(単位:千円)
Ⅲ
高
齢
者
や
障
が
い
者
福
祉
の
充
実
社
会
福
祉
課
障害者総合支援事業
継続
「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの提供、自立支援医
療、補装具の支給、地域生活支援事業を実施します。
平成28年度は、障がい者基幹相談支援センターを設置し、障がい者の
地域生活を総合的に支援します。
794,069
(769,497)
101
重度心身障害者
医療費助成事業
継続
重度身体障害者(児)や知的障害者(児)の医療費助成を行うことで、
障害者(児)や家族等の経済的負担の軽減につなげます。
91,234
(91,153)
103
施設通所者(児)援護費
支給事業
継続
通所作業所や通所授産施設等に通所している障がい者に対して、交
通費の一部を助成し、社会参加や経済的負担の軽減につなげます。
1,886
(1,344)
103
障害児通所支援事業
継続
「児童福祉法」に基づく児童発達支援、放課後等ディサービス、保育園
等訪問支援を実施します。
53,919
(46,184)
103
福祉タクシー利用助成事業
継続
「阿賀野市福祉タクシー利用助成事業実施要綱」に基づき対象者に福
祉タクシー利用券を交付し、社会参加と福祉の増進を図ります。
4,380
(4,380)
103
Ⅳ 地域経済の活性化
1 農業の振興
(単位:千円)
新規就農者免許取得支援事業 継続 新たに農業を始める市民が農機具を扱うため大型特殊免許等を取得
する際の費用を支援します。
(がんばる農家応援事業)
農
林
課
100
(100)
147
学校給食等地場農産物
供給支援事業
(がんばる農家応援事業)
地場農産物による健康なまちづくりと農産物生産拡大による農業所得
継続 の向上を目指すため、市内小・中学校等への給食用食材として地場産
の野菜・果樹を納入する農家等に対し、その費用の一部を支援します。
300
(300)
147
水稲育苗ハウス等利活用
促進事業
(がんばる農家応援事業)
水稲育苗後の空き期間に各種野菜や園芸作物等のコンテナ栽培など
継続 に積極的に取り組む農業者を対象に、種苗費、ハウスビニール張替費
用を支援します。
200
(250)
147
新品種新技術等
導入支援事業
(がんばる農家応援事業)
農業経営の多角化・複合営農による「儲かる農業」「安定農業経営」へ
継続 の誘導、ブランド力の強化を図るため、切花菊の阿賀野市ブランド産地
の継承を推進するため種苗費等を支援します。
210
(210)
147
園芸産地化支援事業
(がんばる農家応援事業)
既に園芸を取り入れて栽培している農家を対象に、市場価格が安定し
新規 ているカリフラワー等の新規導入、早生品種の導入等による作付面積の
拡大を図るため栽培に必要な費用を支援します。
1,500
( 0)
151
農地の大区画化、集積及び集約化等により、生産性の高度化や効率
化が図られるよう耕作環境を整備します。
平成28年度は、調査費の一部を助成します(中ノ通、堀耕東、滝沢の3
地区)。
1,027
( 0)
153
18,897
(2,863)
149
圃場整備事業
新規
国県の交付金を活用して、堆肥散布により化学肥料及び化学合成農
環境保全型農業直接支援事業 継続 薬を5割以上低減を達成する環境保全型農業に取り組む農業者を対象
に、堆肥や散布に係る経費を支援します。
-39-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
新規
継続
事 業 概 要
堆肥散布により化学肥料、合成農薬を低減する農業者を対象に、堆肥
1
農
業
の
振
興
地域おこし協力隊推進事業
(農業部門)
農
林
課
園芸振興等推進事業
多面的機能支払事業交付金
Ⅳ
地
域
経
済
の
活
性
化
がんばる酪農家応援事業
予算書
ページ
13,500
(13,500)
149
安心おいしい農産物」の生産拡大を図ります。
新規就農支援や、交流人口と雇用の増加を図るため、次世代型大型
園芸ハウスの整備を実施します。
189,000
(5,000)
149
農業発展による市の活性化を担うため都市部から阿賀野市へ移住して
新たに農業を始める市民に対して、農業技術の取得等に要する費用を
継続 支援します。
平成28年度は農業技術研修の継続のほか、実践圃場による生産販売
活動の習得を目指します。
28,887
( - )
151
生産調整を推進するため、大豆やWCS稲等の取り組みを支援し定着
継続 を図ります。また、JAとの連携により園芸作物の著しい価格下落等に対
応するための価格安定事業に取り組みます。
3,600
(3,100)
151
124,265
(120,555)
153
1,150
(1,150)
161
安全安心農産物生産推進事業 継続 や散布にかかる経費を助成し、消費者から求められ、信頼される「安全
市民交流農園ハウス ・
新規就農者支援ハウス
整備事業
予算額
( )内は平成
27年度所要額
継続
農地維持活動や地域資源の質的向上を図る共同活動を実施する活動
継続 組織を支援することで、担い手に集中した水路・農道等の管理を地域で
支え、将来共に農業生産の継続が図られるよう後押しします。
継続
酪農経営の安定化・後継者の育成確保のため、牧草地に播種する種
子の購入費を支援します。
2 商工業の振興
(単位:千円)
臨時露店市場仮設電灯
設備改修事業
商
工
観
光
課
市
長
政
策
課
安田瓦普及支援事業
漏電による火災や停電等のリスクが高いことから、改修を行い本町商店
街の活性化につなげます。
平成28年度は昨年度の反対側を実施することで全工程を完了させま
す。
2,924
(2,271)
165
安田瓦協同組合が取り組む地場産業強化推進事業等に協力するとと
継続 もに、安田瓦普及助成事業に引き続き取り組むことで瓦の普及PR、ブラ
ンド化を図ります。
5,500
(5,000)
165
継続
創業・事業展開支援事業
継続
創業や事業開発の相談をワンストップ相談窓口で対応し、阿賀野市産
業振興フェア実行委員会が行う、産業フェア等の開催を支援します。
2,330
(2,479)
165
創業・中小企業成長支援事業
継続
クラウドファンディングの活用による市内事業者のチャレンジを後押しし
ます。
平成28年度は全国的に珍しい、ファン拡大(相乗効果)のためツアーを
企画・実施します。
5,200
(9,700)
67
1,130
(500)
165
30,000
(30,000)
165
基幹産業である農業及び食品関連業の地域外の販路拡大を図るた
阿賀野「食」ビジネスマッチング
め、食の総合見本市「フードメッセinにいがた」に阿賀野共同ブースを設
継続
置し、スーパー、レストラン、商社等と効果的な商談ができる環境を提供
事業
商
します。
工
観
光
課
阿賀野市商工業振興協議会が発行するプレミアム商品券に対して助
プレミアム商品券発行事業
継続 成を行うことで、市内消費の拡大と経済循環による商工業の活性化を図
ります。
-40-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
新規
継続
事 業 概 要
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
3 観光の振興
(単位:千円)
農
林
課
Ⅳ
地
域
経
済
の
活
性
化
商
工
観
光
課
五頭自然郷ヘルス&
アグリツーリズム事業
継続
市の地域資源である自然・温泉・農業を活用した長期滞在型交流・定
住人口拡大事業を行います。
平成28年度はうららの森の隣に整備を予定する市民交流農園ハウスと
連携した市民農園の土地を購入します。
10,000
(2,000)
169
観光地公衆トイレ
長寿命化事業
継続
市内観光地の公衆トイレについて、年次計画に基づく修繕と、洋式化
を図ることで観光地としての魅力向上とイメージアップを図ります。
1,000
(1,550)
177
瓢湖水きん公園長寿命化
対策事業
老朽化した公衆トイレ、遊具等の修繕工事を行うことで、瓢湖のブランド
継続 イメージと魅力の向上を図り、にぎわい創出につなげます。
(平成27・28年度の2か年での年次計画事業)
18,300
(27,370)
177
瓢湖水きん公園整備事業
周回できる園路舗装、駐車場の整備、築山改修を行うことで、瓢湖のブ
新規 ランドイメージと魅力の向上を図り、にぎわい創出につなげます。
(平成28~30年度の3か年での年次計画事業)
40,000
(
0)
177
天朝山公園再生整備事業
危険立ち木を伐採して周辺住民や利用者の安全確保を図るとともに、
新規 園路造成、舗装、遊具設置等の整備を行い、中心市街地に不足してい
る魅力のある公園としての再生とにぎわいの創出を図ります。
58,462
(
0)
177
地域おこし協力隊推進事業
(観光部門)
継続
観光発展による市の活性化を担うため、都市部等から市へ移住する市
民に対して、その活動に要する費用を支援します。
観光関係業務に取り組むことにより、市の魅力を発掘し地域住民と協
働で地域の活性化を図ります。
3,490
( - )
167
Ⅴ 生活に密着した住環境整備の推進
1 土地の有効利用
(単位:千円)
国道49号阿賀野バイパス沿線に「道の駅」を設置し、産業や観光の活
継続 性化及び都市農村の交流拠点と交通アクセスの利点を活かした防災拠
点の形成を推進します。
24,694
(12,000)
193
虹の架け橋住宅取得支援事業 継続 子育て世帯及び多世帯の定住化を図るため、住宅を取得する方に対
して助成します。転入者100万円、市民70万円を上限とします。
21,900
(21,900)
191
道の駅整備事業
木造住宅耐震支援事業
継続
「阿賀野市耐震改修促進計画」に基づき、木造住宅耐震診断の実施
及び耐震改修費の1/3(限度額65万円)を補助します。
2,745
(2,745)
191
住宅リフォーム補助事業
拡大
市民の生活環境の向上と市内住宅関連業者の振興を図ることを目的と
して、住宅リフォームの経費の一部を補助します。
60,000
(60,000)
191
管理不十分な空き家等を解消するため、引き続き空き家の所有者を特
継続 定し、助言・指導を行うとともに「空き家リフォーム助成事業」を実施し、活
気ある賑いのまちづくりを目指します。
2,494
(1,000)
191
国の補助事業を活用し、「阿賀野市公園施設長寿命化計画」に基づく
公園施設の修繕・改築などを行い施設の長寿命化を図ります。
19,890
(6,980)
193
建
設
課
空き家対策事業
公園施設長寿命化
対策支援事業
継続
-41-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
新規
継続
事 業 概 要
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
2 道路環境の充実
(単位:千円)
Ⅴ
生
活
に
密
着
し
た
住
環
境
整
備
の
推
進
建
設
課
中小建設業者支援事業
生活に身近な道路や側溝、消雪施設等を修繕・整備することで、安全・
安心な暮らしの確保と、市内業者の受注機会を確保し地域経済の活性
継続 化を図ります。
道路舗装側溝維持補修…5件、道路改良整備…6件、消雪施設整備…6
件、排水路浚渫整備・・・2件
40,000
(40,000)
183~
189
道路改良事業
阿賀野バイパスに接続、または関連する幹線道路網の整備により、バ
イパス事業を促進し、地域経済の活性化、利便性・安全性の向上を図り
継続 ます。
◆野地城中潟線 ◆牧島小境線 ◆弥生町上中野目線
◆安野川右岸線 ◆上福岡中央線
340,000
(275,000)
185
消雪パイプ整備事業
継続
冬期間の市民生活の安全、利便性を確保するため、老朽化した消雪
施設の計画的な更新を行い、適切な維持管理を図るとともに、除雪困難
箇所の消雪施設整備を推進します。
消雪施設修繕…7件、新設整備…10件
456,000
(269,000)
187
道路維持補修事業
継続
「道路ストック修繕計画」に基づき、老朽化した舗装の修繕を行い、安
全で円滑な道路交通の確保を図ります。
68,000
(31,000)
183
自治会で実施する側溝清掃を支援します。
3,474
(2,487)
183
上限に補助します。
「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、5年ごとに義務付けられた点検や
修繕を行い、橋梁の長寿命化を図り、道路交通の安全を確保します。
52,000
(52,000)
185
道路側溝清掃自治会支援事業 拡大 平成28年度は新たに自治会が業務委託により実施した場合、3万円を
橋梁長寿命化修繕事業
継続
3 公共交通の充実
(単位:千円)
総
務
課
市営バス運行事業
継続
主に市内の学生・高齢者の移動手段を確保するため、市営バスを運行
します。
87,971
(87,403)
67
4 生活衛生・環境の保全
(単位:千円)
市
民
生
活
課
一般廃棄物収集処理事業
ごみ収集委託業務の円滑化及び本市のごみ分別を推進します。
継続 平成28年度は、水俣条約発効及び法改正に合わせ、水銀含有廃棄物
の適正処理を施行します。
232,430
(230,657)
137
環境センター延命化事業
平成25年度策定の「長寿命化計画」に基づき、作業環境向上に向けた
継続 設備改修工事及び老朽化設備の計画的修繕を実施し、安定したごみ焼
却処理を目指します。
76,976
(98,820)
141
Ⅵ 市民協働の推進
1 市民によるまちづくり活動の推進と支援
(単位:千円)
市
民
協
働
推
進
課
あがの市民活動補助金
あがの市民交流推進補助金
市民協働によるまちづくりを推進するため、地域団体、市民活動団体
継続 等が自主的、自発的に取り組む公益的な活動に対して支援を行いま
す。
2,000
(5,000)
65
市民相互の一体感の醸成と交流を促進し、市の活性化に取り組む市
民や市民活動団体等が主体的に行う活動に支援を行います。
1,500
(1,500)
65
継続
-42-
課
政策の柱 局
事 業 名
等
1
市
コミュニティ助成事業
市 民
民 協
に 働
よ 推
進る 進
と ま 課 いきいきボランティア応援事業
支ち
援づ
く
り 市
活 長
地域ポイントカード事業
動 政
の 策
課
Ⅵ 推
市 2 生涯学習の充実
民
協
働
ふれあい会館空調設備等
の
更新工事
推
進
生
涯
学
習
課
新規
継続
事 業 概 要
予算額
( )内は平成
27年度所要額
予算書
ページ
継続
一般財団法人自治総合センターからの助成を受け、自主的なコミュニ
ティ活動を積極的に推進します。
5,000
(5,000)
65
継続
市民の公益活動・ボランティア活動への関心を高め、ボランティア活動
により、多くの市民が参加できる環境づくりを進めます。
1,644
(2,930)
67
拡大
3月に開始したポイントカード事業を活用し、行政ポイントの利用拡大を
図ります。
平成28年度はカードを利用した「子ども・高齢者等見守りメール配信
サービス」(小中学校・児童クラブ・医療機関の約30か所)を開始します。
2,429
( 191)
67
(単位:千円)
老朽化した空調設備の大規模更新を行うことで、市民が利用しやすい
新規 環境の整備を行います。
(平成28・29年度の2か年継続事業)
25,300
(
0)
247
市立図書館空調設備等
更新工事
老朽化した空調設備の大規模更新を行うことで、市民が利用しやすい
新規 環境の整備を行います。
(平成28・29年度の2か年継続事業)
29,700
(
0)
249
少年自然の家耐震補強
更新事業
新規
老朽化した五頭連峰少年自然の家の施設整備を行います。
平成28年度は耐震診断の実施により、今後の方向性を検討します。
7,700
( 0)
特会
230
資料館再整備事業
新規
閉校後の山手小学校に資料館を再整備するため、関係機関、団体、
外部学識者で準備・検討をします。
145
( 0)
253
Ⅶ 信頼される行政経営
管
財
課
公共施設等総合管理計画
策定事業
公共施設等の総合的かつ計画的な管理のため、総務省の指針に基づ
継続 き管理計画を策定します。
(平成27・28年度の2か年継続事業)
6,300
(5,292)
61
市
長
政
策
課
総合計画・総合戦略
進行管理事業
平成27年度に導入した行政経営システムを確実かつ効果的に運用で
継続 きるようにするとともに、事務事業評価のフィードバックを行うなど適正な
管理を図ります。
11,466
(20,554)
63
総
務
課
人事評価システム導入事業
平成28年度導入の人事評価をスムーズに実施するため研修等を行い
継続 ます。
(地方公務員法の改正に基づくもの)
2,981
(2,281)
57
生
涯
学
習
課
京ヶ瀬公民館解体工事
老朽化の著しい京ヶ瀬公民館の機能を京和荘に統合し、安全の確保
を図ります。
31,050
(
0)
245
17,700
( 0)
61
管
財
課
安田地区複合施設整備事業
新規
安田地区の活性化を目的として、その拠点となる複合施設建設の整備
を行います。
新規 平成28年度は地質調査・基本設計・解体設計・用地測量を予定してい
ます。
(平成28~30年度の3か年での年次計画事業)
-43-