【老人保健施設特別会計】 貸借対照表 損益計算書 平成23年3月31日現在 自平成22年4月1日�至平成23年3月31日 (単位:千円) 借����方 科��目 (単位:千円) 貸����方 金��額 科��目 借����方 金��額 科��目 貸����方 金��額 科��目 金��額 流 動 資 産 131,705 流 動 負 債 20,714 人 件 費 260,939 介 護 保 険 収 益 374,683 固 定 資 産 569,346 固 定 負 債 452,214 材 料 費 4,995 利 用 料 収 益 80,234 負 債 合 計 (A) 472,929 経 資 金 114,884 委 任 意 積 立 金 94,000 研 当期未処分利益 資 産 合 計 701,052 費 45,743 託 費 72,976 修 費 294 19,237 減 価 償 却 費 42,185 (うち当期純利益) (9,800) 施設運営 事業 費用 427,135 利 益 剰 余 金 113,237 支払利息割引料 資 本 合 計 (B) 228,122 負債・資本合計 (A)+(B) 701,052 本 そ 事 の 業 他 収 の 益 その他の施設運営 事 業 外 費 用 施 設 運 営 事 業 外 費 用 施 設 運 営 事 業 費 収 益 利 用 者 等 外 10,403 給 食 収 益 その他の施設運営 623 事 業 外 収 益 施 設 運 営 11,027 事 業 外 収 益 特 12,000 特 別 損 失 当期末処分利益 (うち当期純利益) 合 計 △ 2,614 452,303 310 7,236 7,546 益 112 19,237 前 期 繰 越 金 9,437 別 利 (9,800) 469,400 合 計 469,400
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