平成27年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算総括表 社会福祉事業区分 収入の内訳 事業活動収入 ① 施設整備等収入計 その他の活動収入計 ② ③ 支出の内訳 収入合計 事業活動支出計 施設整備等支出計 ①+②+③ ④ ⑤ その他の活動支出計 ⑥ (単位:千円) 当期資金 前期末 当期末 支出合計 収支差額合 支払資金残 支払資金残 予備費支出 計 高 高 ⑦ ④+⑤+⑥+⑦ 収入-支出 A 法人運営事業拠点区分 80,064 0 6,405 86,469 73,268 0 14,201 200 87,669 △ 1,200 1,200 0 B 地域福祉事業拠点区分 98,010 0 55,184 153,194 107,768 0 48,294 7,135 163,197 △ 10,003 10,003 0 B1 地域福祉活動推進事業サービス区分 39,341 0 13,845 53,186 50,535 0 3,837 244 54,616 △ 1,430 1,430 0 B2 ボランティア活動センター事業サービス区分 13,646 0 457 14,103 13,499 0 719 250 14,468 △ 365 365 0 B3 福祉サービス利用援助事業サービス区分 2,018 0 260 2,278 2,396 0 0 30 2,426 △ 148 148 0 B4 成年後見支援センター事業サービス区分 20,853 0 0 20,853 18,384 0 2,469 0 20,853 0 0 0 B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サービス区分 2,745 0 0 2,745 2,745 0 0 0 2,745 0 0 0 15,847 0 0 15,847 15,847 0 0 0 15,847 0 0 0 827 0 40,592 41,419 951 0 40,905 6,503 48,359 △ 6,940 6,940 0 B8 資金貸付事業サービス区分 1,631 0 30 1,661 1,671 0 0 10 1,681 △ 20 20 0 B9 善意銀行事業サービス区分 1,102 0 0 1,102 1,740 0 364 98 2,202 △ 1,100 1,100 0 39,967 0 643 40,610 42,915 161 0 0 43,076 △ 2,466 2,466 0 C1 訪問介護事業サービス区分 14,561 0 643 15,204 17,509 161 0 0 17,670 △ 2,466 2,466 0 C2 配食サービス事業サービス区分 15,336 0 0 15,336 15,336 0 0 0 15,336 0 0 0 10,070 0 0 10,070 10,070 0 0 0 10,070 0 0 0 居宅介護支援事業サービス区分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 自立支援事業拠点区分 24,867 0 3,880 28,747 29,228 0 4,523 9,461 43,212 △ 14,465 14,465 0 6,088 0 2,045 8,133 8,133 0 0 0 8,133 0 0 0 809 0 0 809 809 0 0 0 809 0 0 0 D3 同行援護事業サービス区分 11,478 0 1,835 13,313 13,313 0 0 0 13,313 0 0 0 D4 移動支援事業サービス区分 6,492 0 0 6,492 6,973 0 4,523 9,461 20,957 △ 14,465 14,465 0 71,842 0 0 71,842 71,583 0 259 0 71,842 0 0 0 B6 共同募金事業サービス区分 B7 基金事業サービス区分 C 介護保険事業拠点区分 地域包括支援センター運営協力事業サービス区分 D1 居宅介護事業サービス区分 D2 重度訪問介護事業サービス区分 E 障がい者相談支援事業拠点区分 収入の内訳 事業活動収入 ① 施設整備等収入計 その他の活動収入計 ② ③ 支出の内訳 収入合計 事業活動支出計 施設整備等支出計 ①+②+③ ④ ⑤ その他の活動支出計 ⑥ (単位:千円) 当期資金 前期末 当期末 支出合計 収支差額合 支払資金残 支払資金残 予備費支出 計 高 高 ⑦ ④+⑤+⑥+⑦ 収入-支出 F1 小戸作業所拠点区分 148,187 0 0 148,187 147,851 0 336 0 148,187 0 0 0 F2 川西作業所拠点区分 64,927 0 0 64,927 64,927 0 0 0 64,927 0 0 0 F3 ひまわり荘拠点区分 75,670 0 0 75,670 75,373 297 0 0 75,670 0 0 0 170,209 0 923 171,132 170,166 600 366 0 171,132 0 0 0 29,237 0 0 29,237 27,782 237 1,218 0 29,237 0 0 0 186,071 0 40,304 226,375 185,770 0 40,605 0 226,375 0 0 0 I1 緑台デイサービスセンター拠点区分 70,050 0 0 70,050 70,050 0 0 0 70,050 0 0 0 I2 久代デイサービスセンター拠点区分 73,105 0 0 73,105 73,105 0 0 0 73,105 0 0 0 湯山台デイサービスセンター拠点区分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分 17,297 0 0 17,297 17,297 0 0 0 17,297 0 0 0 J2 緑台老人福祉センター拠点区分 21,673 0 0 21,673 21,673 0 0 0 21,673 0 0 0 J3 久代老人福祉センター拠点区分 15,906 0 0 15,906 15,906 0 0 0 15,906 0 0 0 K1 久代児童センター拠点区分 14,941 0 0 14,941 14,941 0 0 0 14,941 0 0 0 1,202,023 0 107,339 1,309,362 1,209,603 1,295 109,802 16,796 1,337,496 △ 28,134 28,134 0 G1 川西さくら園拠点区分 G2 さくらんぼ拠点区分 H 満寿荘拠点区分 小 計 公益事業区分 収入の内訳 事業活動収入 ① K2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分 合 計 施設整備等収入計 その他の活動収入計 ② ③ 8,587 1,210,610 ①+②+③ 0 0 収入合計 8,587 支出の内訳 事業活動支出計 施設整備等支出計 ④ ⑤ その他の活動支出計 ⑥ 8,038 0 549 107,339 1,317,949 1,217,641 1,295 110,351 (単位:千円) 当期資金 前期末 当期末 支出合計 収支差額合 支払資金残 支払資金残 予備費支出 計 高 高 ⑦ ④+⑤+⑥+⑦ 収入-支出 0 8,587 0 0 0 16,796 1,346,083 △ 28,134 28,134 0
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