社会福祉事業区分 平成27年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

平成27年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算総括表
社会福祉事業区分
収入の内訳
事業活動収入
①
施設整備等収入計 その他の活動収入計
②
③
支出の内訳
収入合計
事業活動支出計 施設整備等支出計
①+②+③
④
⑤
その他の活動支出計
⑥
(単位:千円)
当期資金
前期末
当期末
支出合計 収支差額合
支払資金残 支払資金残
予備費支出
計
高
高
⑦
④+⑤+⑥+⑦ 収入-支出
A 法人運営事業拠点区分
80,064
0
6,405
86,469
73,268
0
14,201
200
87,669 △ 1,200
1,200
0
B 地域福祉事業拠点区分
98,010
0
55,184
153,194
107,768
0
48,294
7,135
163,197 △ 10,003
10,003
0
B1 地域福祉活動推進事業サービス区分
39,341
0
13,845
53,186
50,535
0
3,837
244
54,616
△ 1,430
1,430
0
B2 ボランティア活動センター事業サービス区分
13,646
0
457
14,103
13,499
0
719
250
14,468
△ 365
365
0
B3 福祉サービス利用援助事業サービス区分
2,018
0
260
2,278
2,396
0
0
30
2,426
△ 148
148
0
B4 成年後見支援センター事業サービス区分
20,853
0
0
20,853
18,384
0
2,469
0
20,853
0
0
0
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サービス区分
2,745
0
0
2,745
2,745
0
0
0
2,745
0
0
0
15,847
0
0
15,847
15,847
0
0
0
15,847
0
0
0
827
0
40,592
41,419
951
0
40,905
6,503
48,359
△ 6,940
6,940
0
B8 資金貸付事業サービス区分
1,631
0
30
1,661
1,671
0
0
10
1,681
△ 20
20
0
B9 善意銀行事業サービス区分
1,102
0
0
1,102
1,740
0
364
98
2,202
△ 1,100
1,100
0
39,967
0
643
40,610
42,915
161
0
0
43,076 △ 2,466
2,466
0
C1 訪問介護事業サービス区分
14,561
0
643
15,204
17,509
161
0
0
17,670
△ 2,466
2,466
0
C2 配食サービス事業サービス区分
15,336
0
0
15,336
15,336
0
0
0
15,336
0
0
0
10,070
0
0
10,070
10,070
0
0
0
10,070
0
0
0
居宅介護支援事業サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D 自立支援事業拠点区分
24,867
0
3,880
28,747
29,228
0
4,523
9,461
43,212 △ 14,465
14,465
0
6,088
0
2,045
8,133
8,133
0
0
0
8,133
0
0
0
809
0
0
809
809
0
0
0
809
0
0
0
D3 同行援護事業サービス区分
11,478
0
1,835
13,313
13,313
0
0
0
13,313
0
0
0
D4 移動支援事業サービス区分
6,492
0
0
6,492
6,973
0
4,523
9,461
20,957
△ 14,465
14,465
0
71,842
0
0
71,842
71,583
0
259
0
71,842
0
0
0
B6 共同募金事業サービス区分
B7 基金事業サービス区分
C 介護保険事業拠点区分
地域包括支援センター運営協力事業サービス区分
D1 居宅介護事業サービス区分
D2 重度訪問介護事業サービス区分
E 障がい者相談支援事業拠点区分
収入の内訳
事業活動収入
①
施設整備等収入計 その他の活動収入計
②
③
支出の内訳
収入合計
事業活動支出計 施設整備等支出計
①+②+③
④
⑤
その他の活動支出計
⑥
(単位:千円)
当期資金
前期末
当期末
支出合計 収支差額合
支払資金残 支払資金残
予備費支出
計
高
高
⑦
④+⑤+⑥+⑦ 収入-支出
F1 小戸作業所拠点区分
148,187
0
0
148,187
147,851
0
336
0
148,187
0
0
0
F2 川西作業所拠点区分
64,927
0
0
64,927
64,927
0
0
0
64,927
0
0
0
F3 ひまわり荘拠点区分
75,670
0
0
75,670
75,373
297
0
0
75,670
0
0
0
170,209
0
923
171,132
170,166
600
366
0
171,132
0
0
0
29,237
0
0
29,237
27,782
237
1,218
0
29,237
0
0
0
186,071
0
40,304
226,375
185,770
0
40,605
0
226,375
0
0
0
I1 緑台デイサービスセンター拠点区分
70,050
0
0
70,050
70,050
0
0
0
70,050
0
0
0
I2 久代デイサービスセンター拠点区分
73,105
0
0
73,105
73,105
0
0
0
73,105
0
0
0
湯山台デイサービスセンター拠点区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
J1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分
17,297
0
0
17,297
17,297
0
0
0
17,297
0
0
0
J2 緑台老人福祉センター拠点区分
21,673
0
0
21,673
21,673
0
0
0
21,673
0
0
0
J3 久代老人福祉センター拠点区分
15,906
0
0
15,906
15,906
0
0
0
15,906
0
0
0
K1 久代児童センター拠点区分
14,941
0
0
14,941
14,941
0
0
0
14,941
0
0
0
1,202,023
0
107,339 1,309,362 1,209,603
1,295
109,802
16,796 1,337,496 △ 28,134
28,134
0
G1 川西さくら園拠点区分
G2 さくらんぼ拠点区分
H 満寿荘拠点区分
小 計
公益事業区分
収入の内訳
事業活動収入
①
K2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分
合 計
施設整備等収入計 その他の活動収入計
②
③
8,587
1,210,610
①+②+③
0
0
収入合計
8,587
支出の内訳
事業活動支出計 施設整備等支出計
④
⑤
その他の活動支出計
⑥
8,038
0
549
107,339 1,317,949 1,217,641
1,295
110,351
(単位:千円)
当期資金
前期末
当期末
支出合計 収支差額合
支払資金残 支払資金残
予備費支出
計
高
高
⑦
④+⑤+⑥+⑦ 収入-支出
0
8,587
0
0
0
16,796 1,346,083 △ 28,134
28,134
0