平成21年度2月補正予算案の概要 ◆1.補正予算の概要◆ 国の「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に迅速に対応し、橋梁の耐震化などきめ 細かな生活密着型投資を推進するとともに、生活保護費の増加など景気後退に伴う追加行政 需要に対応するため、補正予算を編成する。 ◆2.補正予算の概要◆ 一 般 会 計 特別・企業会計 合 計 53億7,400万円 △7,900万円 52億9,500万円 ◆3.補正予算の内容◆ Ⅰ 歳入歳出予算補正 (一般会計) ・生活保護費 保護率:既決予算26.7‰→補正後27.8‰ 31億8,000万円 (保 健 福 祉 局 ) ・障害者自立支援給付費等 27億9,900万円 障害福祉サービス報酬単価:国基準改定+5.1%(H21.4) (保 健 福 祉 局 ) ・日本脳炎予防対策 予防接種件数:既決予算200件→補正後24,732件 1億4,500万円 (保 健 福 祉 局 ) ・老人福祉施設(養護老人ホーム)措置費 措置人数:既決予算941人/月→補正後970人/月 7,300万円 (保 健 福 祉 局 ) ・子ども手当の円滑な実施(システム経費) 子ども手当支給に伴うシステム改修費 6,000万円 (保 健 福 祉 局 ) 400万円 (保 健 福 祉 局 ) ・鉄道駅舎バリアフリー化補助 阪神石屋川駅:多機能トイレ ・橋梁整備 耐震補強:6橋、修繕:35橋 ・電線共同溝整備 電線地中化:2路線 ・あんしん歩道整備 歩道の段差解消:7駅周辺、波うち歩道解消:1路線 ・学校施設耐震化 耐震工事設計:幼稚園7園、小学校17校、中学校11校 ・人件費 期末手当(議員・特別職):4.45月→4.10月 期末勤勉手当(一般職) :4.5月→4.15月 ・他会計繰出金 7億4,500万円 ( 建 設 局 ) 5,000万円 ( 建 設 局 ) 1億5,000万円 ( 建 設 局 ) 2億300万円 △19億4,800万円 △8,700万円 (教 育 委 員 会 ) ( 各 局 ) (行 財 政 局 ) (特別会計) ・国民健康保険事業費 非自発的失業者の保険料軽減に伴うシステム改修 800万円 (保 健 福 祉 局 ) ・市街地再開発事業費(人件費) 期末勤勉手当:4.5月→4.15月 △1,800万円 (都 市 計 画 総 局 ) ・市営住宅事業費(人件費) 期末勤勉手当:4.5月→4.15月 △2,700万円 (都 市 計 画 総 局 ) ・介護保険事業費(人件費) 期末勤勉手当:4.5月→4.15月 △4,200万円 (保 健 福 祉 局 ) 財源内訳 (単位:百万円) 左の財源内訳 事業費 国庫 支出金 県支出金 その他 特定財源 市債 一般財源 一般会計 5,374 4,611 718 − 45 特別・企業会計 △79 8 − − − (△87) 45 (△87) − 合 ※( 計 5,295 4,619 718 − − )は、一般会計からの繰入金 ※国庫支出金には地域活性化・きめ細かな臨時交付金 9 億円を含む 予算額累計 (単位:百万円) 予算現計 一 般 補正後予算額 計 804,388 5,374 809,762 特別・企業会計 1,090,469 △79 1,090,390 1,894,857 5,295 1,900,152 合 会 今回補正額 計 Ⅱ 繰越明許費 一般会計 (単位:百万円) 事 業 補正額 危機管理室 危機管理センター整備 109 企画調整局 旧二葉小学校改修等 967 行財政局 阪神水道企業団出資金 63 市民参画推進局 須磨区庁舎移転整備等 295 国際文化観光局 保健福祉局 環境局 産業振興局 北神区民センター整備等 鉄道駅舎エレベーター等整備等 環境情報システム整備等 1,588 9,182 180 (仮称)神戸ハイブリッドビジネスセンター整備等 1,370 建設局 道路改良等 7,434 都市計画総局 街路築造等 9,032 みなと総局 消防局 高潮対策 15 山手出張所整備等 391 教育委員会 学校施設耐震補強等 7,523 市会事務局 議場放送設備等更新 38 一般会計 合計 38,187 特別会計 事 業 市場事業費 市街地再開発事業費 市営住宅事業費 特別会計 合計 補正額 中央卸売市場東部市場施設整備 105 新長田駅南地区復興市街地再開発 900 市営住宅建設等 1,969 2,974
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