平成28年度9月補正予算案の概要 ◆1.補正予算の概要◆ 人口減少社会の克服をめざし、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるため、 保育の受け皿整備、保育人材の確保、仕事と子育ての両立支援拠点の整備を推進するほ か、区役所における市民サービスの向上等をはかるため、補正予算を編成する。 ◆2.補正予算の規模◆ 歳 出 の 追 加 (一般会計) 4億6,600万円 4億6,600万円 既 定 経 費 の 減 額 (一般会計) (特別会計) △2億9,400万円 △1億4,700万円 △1億4,700万円 合 計 〔 別 途 、 債 務 負 担 行 為 1億7,200万円 84億2,000万円 〕 ◆3.補正予算の内容◆ Ⅰ 歳入歳出予算補正 (1) 仕事と子育ての両立支援・少子化対策 4億2,100万円 (一般会計) 1億2,400万円 ( こども家庭局 ) ・ 民間保育所整備支援 ・ 育休明け乳幼児定期預かり事業 6,400万円 ( こども家庭局 ) ・ 潜在保育士に対する保育所復帰支援 5,200万円 ( こども家庭局 ) ・ 仕事と子育ての両立支援拠点の整備 2,500万円 ( こども家庭局 ) ・ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 1億 200万円 ( こども家庭局 ) ・ 結婚新生活支援事業 5,400万円 ( 住 宅 都 市 局 ) (2)区役所における市民サービスの向上 4,500万円 (一般会計) ・ 区役所における総合窓口のモデル設置 (3)既定経費の減額 4,500万円 ( 市民参画推進局 ) △2億9,400万円 (一般会計) ・ 他会計繰出金 △1億4,700万円 ( 行 財 政 局 ) (特別会計) ・ 公債費 △1億4,700万円 ( 行 財 政 局 ) ○財源内訳 (単位:百万円) 事業費 一般会計 特別・企業会計 国 庫 支出金 県支出金 市 債 そ の 他 特定財源 一般財源 319 302 17 - - - △147 - - - - (△147) - (△147) - 合 計 172 302 ※ ( )は、一般会計からの繰入金 17 - ○予算額累計 (単位:百万円) 予算現計 一般会計 今回補正額 補正後予算額 727,372 319 727,691 特別・企業会計 1,044,767 △147 1,044,620 合 計 1,772,139 172 1,772,311 Ⅱ 債務負担行為補正 (単位:百万円) 所 管 局 市民参画推進局 消 防 局 教 育 委 員 会 事 項 期 間 限 度 額 補正前 補正額 補正後 区役所総合窓口運営 平成28~31年度 - 24 24 兵庫区総合庁舎整備 平成28~32年度 - 6,550 6,550 兵庫消防署整備 平成28~32年度 - 1,638 1,638 御影北小学校増改築 平成28~31年度 353 208 561
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