平成28年度9月補正予算の概要(PDF形式:45KB)

平成28年度9月補正予算案の概要
◆1.補正予算の概要◆
人口減少社会の克服をめざし、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるため、
保育の受け皿整備、保育人材の確保、仕事と子育ての両立支援拠点の整備を推進するほ
か、区役所における市民サービスの向上等をはかるため、補正予算を編成する。
◆2.補正予算の規模◆
歳
出 の 追 加
(一般会計)
4億6,600万円
4億6,600万円
既 定 経 費 の 減 額
(一般会計)
(特別会計)
△2億9,400万円
△1億4,700万円
△1億4,700万円
合 計 〔 別 途 、 債 務 負 担 行 為
1億7,200万円
84億2,000万円
〕
◆3.補正予算の内容◆
Ⅰ 歳入歳出予算補正
(1) 仕事と子育ての両立支援・少子化対策 4億2,100万円
(一般会計)
1億2,400万円 ( こども家庭局 )
・ 民間保育所整備支援
・ 育休明け乳幼児定期預かり事業
6,400万円 ( こども家庭局 )
・ 潜在保育士に対する保育所復帰支援
5,200万円 ( こども家庭局 )
・ 仕事と子育ての両立支援拠点の整備
2,500万円 ( こども家庭局 )
・ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
1億 200万円 ( こども家庭局 )
・ 結婚新生活支援事業
5,400万円 ( 住 宅 都 市 局 )
(2)区役所における市民サービスの向上 4,500万円
(一般会計)
・ 区役所における総合窓口のモデル設置
(3)既定経費の減額 4,500万円 ( 市民参画推進局 )
△2億9,400万円
(一般会計)
・ 他会計繰出金
△1億4,700万円 ( 行 財 政 局 )
(特別会計)
・ 公債費
△1億4,700万円 ( 行 財 政 局 )
○財源内訳
(単位:百万円)
事業費
一般会計
特別・企業会計
国 庫
支出金
県支出金
市 債
そ の 他
特定財源
一般財源
319
302
17
-
-
-
△147
-
-
-
-
(△147)
-
(△147)
-
合 計
172
302
※ ( )は、一般会計からの繰入金
17
-
○予算額累計
(単位:百万円)
予算現計
一般会計
今回補正額
補正後予算額
727,372
319
727,691
特別・企業会計
1,044,767
△147
1,044,620
合 計
1,772,139
172
1,772,311
Ⅱ 債務負担行為補正
(単位:百万円)
所 管 局
市民参画推進局
消
防
局
教 育 委 員 会
事 項
期 間
限 度 額
補正前
補正額
補正後
区役所総合窓口運営
平成28~31年度
-
24
24
兵庫区総合庁舎整備
平成28~32年度
-
6,550
6,550
兵庫消防署整備
平成28~32年度
-
1,638
1,638
御影北小学校増改築
平成28~31年度
353
208
561