06 資料2-4 収入支出予算の前年度比較

資料2-4
予算案の前年度比較
〔健康保険勘定〕
区 別
27年度予算案
収 入
保険料等交付金
任意継続被保険者保険料
国庫補助金
国庫負担金
貸付返済金収入
運用収入
短期借入金
寄付金
雑収入
計
支 出
保険給付費
拠出金等
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
老人保健拠出金
退職者給付拠出金
病床転換支援金
介護納付金
業務経費
保険給付等業務経費
レセプト業務経費
企画サービス向上関係経費
保健事業経費
福祉事業経費
一般管理費
人件費
福利厚生費
一般事務経費
貸付金
借入金償還金
雑支出
予備費
累積収支への繰入
翌年度繰越
(単位:百万円)
増減
8,828,959
77,237
1,321,317
7,745
351
11,943
8,279,550
86,493
1,395,503
8,273
732
13,367
549,409
▲ 9,257
▲ 74,186
▲ 527
▲ 382
- ▲ 1,424
10,247,553
9,783,919
463,634
5,250,910
3,416,909
1,480,596
1,770,076
51
166,186
897,166
117,263
8,299
4,228
2,536
102,200
1
42,348
17,010
65
25,273
351
2,165
520,442
-
5,157,179
3,510,598
1,435,426
1,757,310
55
317,807
896,719
115,740
8,528
4,604
2,606
99,999
3
45,335
16,870
75
28,390
732
2,359
55,258
-
93,731
▲ 93,688
45,170
12,766
▲ 4
▲ 151,621
447
1,523
▲ 229
▲ 376
▲ 70
2,201
▲ 2
▲ 2,987
140
▲ 9
▲ 3,118
▲ 382
▲ 194
465,184
-
9,783,919
463,634
計
26年度予算
10,247,553
(注1)27年度の計数については、今後の厚生労働省への認可申請の過程で変更がありうる。
予算案の前年度比較
〔船員保険勘定〕
区 別
27年度予算案
収 入
保険料等交付金
疾病任意継続被保険者保険料
国庫補助金
国庫負担金
職務上年金給付費等交付金
貸付返済金収入
運用収入
寄付金
雑収入
累積収支からの戻入
26年度予算
(単位:百万円)
増減
36,036
1,151
2,794
182
6,053
1
84
84
1,542
34,835
1,009
2,834
200
6,068
2
95
168
1,487
1,202
142
▲ 40
▲ 17
▲ 15
▲ 1
▲ 11 ▲ 84
54
47,926
46,696
1,230
26,494
10,799
3,773
6,372
0
655
3,138
2,993
147
24
589
2,191
43
984
412
1
571
1
48
150
3,318
-
26,701
11,751
4,096
6,401
0
1,253
3,379
3,140
151
25
553
2,371
39
1,105
403
1
700
2
191
290
138
-
▲ 207
▲ 951
▲ 323
▲ 30
▲ 0
▲ 599
▲ 241
▲ 146
▲ 4
▲ 0
36
▲ 181
3
▲ 120
9
▲ 0
▲ 129
▲ 1
▲ 143
▲ 140
3,180
-
計
支 出
保険給付費
拠出金等
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
老人保健拠出金
退職者給付拠出金
病床転換支援金
介護納付金
業務経費
保険給付等業務経費
レセプト業務経費
保健事業経費
福祉事業経費
その他業務経費
一般管理費
人件費
福利厚生費
一般事務経費
貸付金
雑支出
予備費
累積収支への繰入
翌年度繰越
計
47,926
46,696
1,230
(注1)予備費は保険給付費等の0.5%を計上。
(注2)27年度の計数については、今後の厚生労働省への認可申請の過程で変更がありうる。