資料2-4 予算案の前年度比較 〔健康保険勘定〕 区 別 27年度予算案 収 入 保険料等交付金 任意継続被保険者保険料 国庫補助金 国庫負担金 貸付返済金収入 運用収入 短期借入金 寄付金 雑収入 計 支 出 保険給付費 拠出金等 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 老人保健拠出金 退職者給付拠出金 病床転換支援金 介護納付金 業務経費 保険給付等業務経費 レセプト業務経費 企画サービス向上関係経費 保健事業経費 福祉事業経費 一般管理費 人件費 福利厚生費 一般事務経費 貸付金 借入金償還金 雑支出 予備費 累積収支への繰入 翌年度繰越 (単位:百万円) 増減 8,828,959 77,237 1,321,317 7,745 351 11,943 8,279,550 86,493 1,395,503 8,273 732 13,367 549,409 ▲ 9,257 ▲ 74,186 ▲ 527 ▲ 382 - ▲ 1,424 10,247,553 9,783,919 463,634 5,250,910 3,416,909 1,480,596 1,770,076 51 166,186 897,166 117,263 8,299 4,228 2,536 102,200 1 42,348 17,010 65 25,273 351 2,165 520,442 - 5,157,179 3,510,598 1,435,426 1,757,310 55 317,807 896,719 115,740 8,528 4,604 2,606 99,999 3 45,335 16,870 75 28,390 732 2,359 55,258 - 93,731 ▲ 93,688 45,170 12,766 ▲ 4 ▲ 151,621 447 1,523 ▲ 229 ▲ 376 ▲ 70 2,201 ▲ 2 ▲ 2,987 140 ▲ 9 ▲ 3,118 ▲ 382 ▲ 194 465,184 - 9,783,919 463,634 計 26年度予算 10,247,553 (注1)27年度の計数については、今後の厚生労働省への認可申請の過程で変更がありうる。 予算案の前年度比較 〔船員保険勘定〕 区 別 27年度予算案 収 入 保険料等交付金 疾病任意継続被保険者保険料 国庫補助金 国庫負担金 職務上年金給付費等交付金 貸付返済金収入 運用収入 寄付金 雑収入 累積収支からの戻入 26年度予算 (単位:百万円) 増減 36,036 1,151 2,794 182 6,053 1 84 84 1,542 34,835 1,009 2,834 200 6,068 2 95 168 1,487 1,202 142 ▲ 40 ▲ 17 ▲ 15 ▲ 1 ▲ 11 ▲ 84 54 47,926 46,696 1,230 26,494 10,799 3,773 6,372 0 655 3,138 2,993 147 24 589 2,191 43 984 412 1 571 1 48 150 3,318 - 26,701 11,751 4,096 6,401 0 1,253 3,379 3,140 151 25 553 2,371 39 1,105 403 1 700 2 191 290 138 - ▲ 207 ▲ 951 ▲ 323 ▲ 30 ▲ 0 ▲ 599 ▲ 241 ▲ 146 ▲ 4 ▲ 0 36 ▲ 181 3 ▲ 120 9 ▲ 0 ▲ 129 ▲ 1 ▲ 143 ▲ 140 3,180 - 計 支 出 保険給付費 拠出金等 前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 老人保健拠出金 退職者給付拠出金 病床転換支援金 介護納付金 業務経費 保険給付等業務経費 レセプト業務経費 保健事業経費 福祉事業経費 その他業務経費 一般管理費 人件費 福利厚生費 一般事務経費 貸付金 雑支出 予備費 累積収支への繰入 翌年度繰越 計 47,926 46,696 1,230 (注1)予備費は保険給付費等の0.5%を計上。 (注2)27年度の計数については、今後の厚生労働省への認可申請の過程で変更がありうる。
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