平成26年度(2014年度) 一般会計補正予算(第7回)の概要 小金井市 1 総括表 ⑴ 歳入 (単位:千円・%) 款 補 正 前 の 額 構成比 1 市 2 地 方 譲 与 補 正 額 計 構成比 税 20,136,110 53.8 20,136,110 53.7 税 162,000 0.4 162,000 0.4 3 利 子 割 交 付 金 152,000 0.4 152,000 0.4 4 配 当 割 交 付 金 159,000 0.4 159,000 0.4 5 株式等譲渡所得割交付金 130,000 0.4 130,000 0.4 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,434,000 3.8 1,434,000 3.8 7 自動車取得税交付金 50,000 0.1 50,000 0.1 8 地 方 特 例 交 付 金 61,419 0.2 61,419 0.2 9 地 税 87,895 0.2 87,895 0.2 10 交通安全対策特別交付金 12,000 0.0 12,000 0.0 11 分 担 金 及 び 負 担 金 290,546 0.8 290,546 0.8 12 使 用 料 及 び 手 数 料 917,941 2.5 917,941 2.5 金 5,471,407 14.6 5,471,407 14.6 13 国 方 庫 交 支 付 出 14 都 支 出 金 5,313,132 14.2 5,313,132 14.2 15 財 産 収 入 15,055 0.1 15,055 0.0 19,472 0.1 1,093,192 2.9 16 寄 附 金 19,472 0.1 17 繰 入 金 1,017,192 2.7 18 繰 越 金 1,220,863 3.3 1,220,863 3.3 19 諸 収 入 237,651 0.6 237,651 0.6 債 518,200 1.4 518,200 1.4 37,405,883 100.0 37,481,883 100.0 20 市 合 計 1 76,000 76,000 ⑵ 歳出(目的別) (単位:千円・%) 款 補 正 前 の 額 構成比 補 正 額 計 構成比 1 議 会 費 384,111 1.0 1,149 385,260 1.0 2 総 務 費 3,926,073 10.5 20,518 3,946,591 10.5 3 民 生 費 16,860,849 45.1 25,917 16,886,766 45.1 4 衛 生 費 4,002,857 10.7 5,941 4,008,798 10.7 5 労 働 費 150,304 0.4 150,304 0.4 費 50,305 0.1 417 50,722 0.1 6 農 林 水 産 業 7 商 工 費 176,359 0.5 966 177,325 0.5 8 土 木 費 3,470,247 9.3 8,511 3,478,758 9.3 9 消 防 費 1,564,850 4.2 1,564,850 4.2 10 教 育 費 3,746,073 10.0 3,758,658 10.0 11 公 債 費 2,953,853 7.9 2,953,853 7.9 金 67,178 0.2 67,178 0.2 費 52,824 0.1 △4 52,820 0.1 37,405,883 100.0 76,000 37,481,883 100.0 12 諸 支 13 予 出 備 合 計 12,585 ⑶ 歳出(性質別) (単位:千円・%) 区 義 人 務 扶 的 経 公 費 分 補 正 前 の 額 構成比 6,252,767 16.7 助 費 8,455,501 債 費 22.6 8,455,501 22.5 2,953,853 7.9 2,953,853 7.9 17,662,121 47.2 17,733,176 47.3 費 6,933,399 18.5 6,933,399 18.5 費 183,960 0.5 183,960 0.5 等 5,113,538 13.7 5,113,538 13.6 金 881,777 2.4 881,777 2.4 投資及び出資金・貸付金 601 0.0 601 0.0 金 3,930,135 10.5 3,935,084 10.5 費 2,647,528 7.1 2,647,528 7.1 費 52,824 0.1 △4 52,820 0.1 37,405,883 100.0 76,000 37,481,883 100.0 小 物 計 件 持 補 補 助 積 修 費 立 繰 出 資 予 的 経 備 合 計 2 71,055 構成比 16.9 投 費 計 6,323,822 維 件 補 正 額 71,055 4,949 2 概要 ⑴ 歳入 (単位:千円) 款 17 繰 補 正 額 入 合 金 計 主 な 補 正 内 76,000 財政調整基金繰入金 容 説 明 76,000 76,000 ⑵ 歳出 (単位:千円) 款 補 正 額 主 な 補 正 内 容 説 1 議 会 費 1,149 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 1,149 2 総 務 費 20,518 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 20,518 3 民 生 費 25,917 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 22,169 国民健康保険特別会計繰出金 1,629 介護保険特別会計繰出金 2,119 4 衛 生 費 5,941 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 明 給与改定率 0.13% 5,941 6 農 林 水 産 業 費 417 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 期末・勤勉手当 3.95月→4.20月 417 7 商 工 費 966 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 966 8 土 木 費 8,511 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 7,310 10 教 育 費 13 予 備 費 合 計 下水道事業特別会計繰出金 1,201 12,585 人件費(職員給、職員手当等、共済費) 12,585 △4 △4 76,000 3
© Copyright 2024 ExpyDoc