一般会計補正予算(第7回)の概要

平成26年度(2014年度)
一般会計補正予算(第7回)の概要
小金井市
1 総括表
⑴ 歳入
(単位:千円・%)
款
補 正 前 の 額 構成比
1 市
2 地
方
譲
与
補 正 額
計
構成比
税
20,136,110
53.8
20,136,110
53.7
税
162,000
0.4
162,000
0.4
3 利
子
割
交
付
金
152,000
0.4
152,000
0.4
4 配
当
割
交
付
金
159,000
0.4
159,000
0.4
5 株式等譲渡所得割交付金
130,000
0.4
130,000
0.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金
1,434,000
3.8
1,434,000
3.8
7 自動車取得税交付金
50,000
0.1
50,000
0.1
8 地 方 特 例 交 付 金
61,419
0.2
61,419
0.2
9 地
税
87,895
0.2
87,895
0.2
10 交通安全対策特別交付金
12,000
0.0
12,000
0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金
290,546
0.8
290,546
0.8
12 使 用 料 及 び 手 数 料
917,941
2.5
917,941
2.5
金
5,471,407
14.6
5,471,407
14.6
13 国
方
庫
交
支
付
出
14 都
支
出
金
5,313,132
14.2
5,313,132
14.2
15 財
産
収
入
15,055
0.1
15,055
0.0
19,472
0.1
1,093,192
2.9
16 寄
附
金
19,472
0.1
17 繰
入
金
1,017,192
2.7
18 繰
越
金
1,220,863
3.3
1,220,863
3.3
19 諸
収
入
237,651
0.6
237,651
0.6
債
518,200
1.4
518,200
1.4
37,405,883
100.0
37,481,883
100.0
20 市
合
計
1
76,000
76,000
⑵ 歳出(目的別)
(単位:千円・%)
款
補 正 前 の 額 構成比
補 正 額
計
構成比
1 議
会
費
384,111
1.0
1,149
385,260
1.0
2 総
務
費
3,926,073
10.5
20,518
3,946,591
10.5
3 民
生
費
16,860,849
45.1
25,917
16,886,766
45.1
4 衛
生
費
4,002,857
10.7
5,941
4,008,798
10.7
5 労
働
費
150,304
0.4
150,304
0.4
費
50,305
0.1
417
50,722
0.1
6 農
林
水
産
業
7 商
工
費
176,359
0.5
966
177,325
0.5
8 土
木
費
3,470,247
9.3
8,511
3,478,758
9.3
9 消
防
費
1,564,850
4.2
1,564,850
4.2
10 教
育
費
3,746,073
10.0
3,758,658
10.0
11 公
債
費
2,953,853
7.9
2,953,853
7.9
金
67,178
0.2
67,178
0.2
費
52,824
0.1
△4
52,820
0.1
37,405,883
100.0
76,000
37,481,883
100.0
12 諸
支
13 予
出
備
合
計
12,585
⑶ 歳出(性質別)
(単位:千円・%)
区
義 人
務 扶
的
経 公
費
分
補 正 前 の 額 構成比
6,252,767
16.7
助
費
8,455,501
債
費
22.6
8,455,501
22.5
2,953,853
7.9
2,953,853
7.9
17,662,121
47.2
17,733,176
47.3
費
6,933,399
18.5
6,933,399
18.5
費
183,960
0.5
183,960
0.5
等
5,113,538
13.7
5,113,538
13.6
金
881,777
2.4
881,777
2.4
投資及び出資金・貸付金
601
0.0
601
0.0
金
3,930,135
10.5
3,935,084
10.5
費
2,647,528
7.1
2,647,528
7.1
費
52,824
0.1
△4
52,820
0.1
37,405,883
100.0
76,000
37,481,883
100.0
小
物
計
件
持
補
補
助
積
修
費
立
繰
出
資
予
的
経
備
合
計
2
71,055
構成比
16.9
投
費
計
6,323,822
維
件
補 正 額
71,055
4,949
2 概要
⑴ 歳入
(単位:千円)
款
17 繰
補 正 額
入
合
金
計
主
な
補
正
内
76,000 財政調整基金繰入金
容
説
明
76,000
76,000
⑵ 歳出
(単位:千円)
款
補 正 額
主
な
補
正
内
容
説
1 議
会
費
1,149 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
1,149
2 総
務
費
20,518 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
20,518
3 民
生
費
25,917 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
22,169
国民健康保険特別会計繰出金
1,629
介護保険特別会計繰出金
2,119
4 衛
生
費
5,941 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
明
給与改定率
0.13%
5,941
6 農 林 水 産 業 費
417 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
期末・勤勉手当
3.95月→4.20月
417
7 商
工
費
966 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
966
8 土
木
費
8,511 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
7,310
10 教
育
費
13 予
備
費
合
計
下水道事業特別会計繰出金
1,201
12,585 人件費(職員給、職員手当等、共済費)
12,585
△4
△4
76,000
3