平成26年度一般会計12月補正後〔款別〕歳出予算額の対前年度比較

平成26年度一般会計12月補正後〔款別〕歳出予算額の対前年度比較 〈 歳出 〉
年
度
(単位:千円、%)
平成26年度
12月補正額
款
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
-767
16,117
147,531
-17,957
0
6,563
15,196
6,582
691
31,550
7,213
0
0
0
計
212,719
平成26年度
12月補正後
(A)
予算額
構成比
113,005
1.2%
1,638,489
17.4%
2,917,153
31.0%
911,425
9.7%
13,850
0.1%
257,007
2.7%
321,973
3.4%
388,904
4.1%
387,774
4.1%
767,752
8.2%
32,926
0.4%
1,092,773
11.6%
528,116
5.6%
30,000
0.3%
9,401,147
100.0%
平成25年度
12月補正後
(B)
予算額
構成比
108,004
1.2%
1,240,601
13.5%
2,849,898
31.1%
914,141
10.0%
15,006
0.2%
252,088
2.8%
377,359
4.1%
391,439
4.3%
598,431
6.5%
783,636
8.6%
24,288
0.3%
1,187,693
13.0%
378,446
4.1%
40,000
0.4%
9,161,030
100.0%
比 較
(A)-(B)
増減額
5,001
397,888
67,255
-2,716
-1,156
4,919
-55,386
-2,535
-210,657
-15,884
8,638
-94,920
149,670
-10,000
増減率
4.6%
32.1%
2.4%
-0.3%
-7.7%
2.0%
-14.7%
-0.6%
-35.2%
-2.0%
35.6%
-8.0%
39.5%
-25.0%
240,117
2.6%
平成26年度一般会計12月補正後〔性質別〕歳出予算額の対前年度比較
(単位:千円、%)
義務的経費
63,441
平成26年度
12月補正後
(A)
予算額
構成比
3,938,347
41.9%
人件費
扶助費
公債費
2,876
60,565
0
1,509,209
1,336,365
1,092,773
16.1%
14.2%
11.6%
1,760,669
1,287,940
1,187,693
19.2%
14.1%
13.0%
-251,460
48,425
-94,920
-14.3%
3.8%
-8.0%
投資的経費
95,030
714,373
7.6%
894,908
9.8%
-180,535
-20.2%
87,817
7,213
681,447
32,926
7.2%
0.4%
870,620
24,288
9.5%
0.3%
-189,173
8,638
-21.7%
35.6%
54,248
4,748,427
50.5%
4,029,820
44.0%
718,607
17.8%
36,495
-9,834
5,627
14,416
0
0
7,544
0
1,304,183
142,669
1,835,508
463,399
0
194,000
778,668
30,000
13.9%
1.5%
19.5%
4.9%
0.0%
2.1%
8.3%
0.3%
1,237,395
157,438
1,338,544
391,451
0
94,000
770,992
40,000
13.5%
1.7%
14.6%
4.3%
0.0%
1.0%
8.4%
0.4%
66,788
-14,769
496,964
71,948
0
100,000
7,676
-10,000
5.4%
-9.4%
37.1%
18.4%
#DIV/0!
106.4%
1.0%
-25.0%
212,719
9,401,147
100.0%
9,161,030
100.0%
240,117
2.6%
性質区分
普通建設事業費
災害復旧事業費
その他の経費
物件費
維持補修費
補助費等
積立金
投資及び出資金
貸付金
繰出金
予備費
計
平成26年度
12月補正額
平成25年度
12月補正後
(B)
予算額
構成比
4,236,302
46.2%
増減額
-297,955
伸び率
-7.0%
対前年度比較
(A)-(B)