埼玉県議会提出予算説明書

④
平成27年2月19日招集
埼玉県議会提出予算説明書
目
次
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平成26年度埼玉県一般会計の補正予算(第7号)に関する説明書…………………………………………………………………………………………………
1
平成 2 6 年度埼玉県一般会計の補正予算 ( 第 7 号 ) に関する説明書
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総
(歳
括
( 単 位 千 円 )
入)
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
1
県
税
661,200,000
661,200,000
2
地 方 消 費 税 清 算 金
138,627,000
138,627,000
3
地
税
110,261,000
110,261,000
4
地
金
3,776,000
3,776,000
5
地
税
184,380,991
184,380,991
6
交通安全対策特別交付金
1,884,000
1,884,000
7
分 担 金 及 び 負 担 金
2,890,964
8
使 用 料 及 び 手 数 料
20,431,317
9
国
10
財
方
方
譲
特
方
例
与
交
交
庫
付
支
産
付
出
収
金
187,976,316
入
11,103,247
26,884
2,917,848
20,431,317
7,856,424
195,832,740
11,103,247
-1 -
-2 -
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
11
寄
附
金
119,510
119,510
12
繰
入
金
90,215,054
90,215,054
13
繰
越
金
1,960,185
2,580
1,962,765
14
諸
収
入
38,090,959
10,061
38,101,020
15
県
債
344,601,000
1,310,000
345,911,000
1,797,517,543
9,205,949
1,806,723,492
歳
入
合
計
(歳
( 単 位 千 円 )
出)
補 正 額 の 財 源 内 訳
款
補正前の額
補 正 額
計
特 定 財 源
一般財源
国庫支出金
1
議
会
費
3,144,403
2
総
務
費
125,152,989
22,018
125,175,007
22,018
3
民
生
費
322,002,921
1,892,302
323,895,223
1,431,173
4
衛
生
費
55,752,747
128,874
55,881,621
128,874
5
労
働
費
7,732,511
21,022
7,753,533
21,022
6
農 林 水 産 業 費
49,228,717
1,201,634
50,430,351
1,148,296
7
商
工
費
21,807,011
4,616,254
26,423,265
4,616,243
8
土
木
費
109,341,603
1,322,527
110,664,130
487,480
9
警
察
費
138,863,977
10
教
育
費
522,271,641
11
災
費
1,193,482
害
復
旧
地 方 債
そ の 他
3,144,403
461,000
27,000
129
25,357
11
822,000
11,577
138,863,977
1,318
522,272,959
981
1,318
1,193,482
-3 -
1,470
-4 -
補 正 額 の 財 源 内 訳
款
補正前の額
補 正 額
計
特 定 財 源
一般財源
国庫支出金
12
公
13
諸
14
予
歳
債
支
出
備
出
合
計
費
268,661,420
268,661,420
金
171,864,121
171,864,121
費
500,000
500,000
1,797,517,543
9,205,949
1,806,723,492
7,856,424
地 方 債
1,310,000
そ の 他
36,945
2,580
2 歳 入
( 款 ) 7 分担金及び負担金
( 単 位 千 円 ) 節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
説
区 1分
金
139,051
25,357
164,408
農 林 水 産 業 費
分
担
金
139,051
25,357
164,408 農 地 費 分 担 金
金
2,751,913
1,527
2,753,440
5土 木 費 負 担 金
1,123,164
1,527
1,124,691 河 川 費 負 担 金
2,890,964
26,884
1
2負
担
分
担
計
金 明
額
25,357 かんがい排水事業費分担金
1,527 社会資本整備総合交付金(急傾斜地)事
業費負担金
2,917,848
-5-
-6-
( 款 ) 9 国庫支出金
( 単 位 千 円 ) 節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
説
区 2国
庫
補
助
金
71,856,284
7,856,424
1 総務費国庫補助金
1,867,326
22,018
分
金 明
額
79,712,708
1,889,344 企 画 費 補 助 金
19,018 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
県 民 費 補 助 金
2 民生費国庫補助金
17,806,477
1,431,173
19,237,650 社会福祉費補助金
3,000 地域女性活躍推進交付金
補助率 定額
1,183,752 社会福祉施設整備費補助金
922,252
補助率 2/3
地域住民生活等緊急支援のための交付金
261,500
補助率 定額
児童福祉費補助金
247,421 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
3 衛生費国庫補助金
7,570,169
128,874
7,699,043 公衆衛生費補助金
41,292 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
医 薬 費 補 助 金
87,582 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
4 労働費国庫補助金
527,587
21,022
548,609 労 政 費 補 助 金
21,022 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
5
農 林 水 産 業 費
国 庫 補 助 金
20,781,989
1,148,296
21,930,285 農 業 費 補 助 金
522,604 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
林 業 費 補 助 金
566,300 森林整備加速化・林業再生交付金
補助率 定額
農 地 費 補 助 金
59,392 かんがい排水事業費補助金
48,092
補助率 1/2
団体営土地改良事業費補助金
11,300
補助率 10/10
6 商工費国庫補助金
229,544
4,616,243
4,845,787 商 工 業 費 補 助 金
4,302,167 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
観 光 費 補 助 金
314,076 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
7 土木費国庫補助金
13,922,630
487,480
14,410,110
道路橋りょう費
補
助
金
199,000 社会資本整備総合交付金
補助率 定額
河 川 費 補 助 金
288,480 社会資本整備総合交付金
補助率 定額
-7-
-8-
節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
説
区 9 教育費国庫補助金
6,580,473
1,318
6,581,791
分
特別支援学校費
補
助
金
金 1,318 地域住民生活等緊急支援のための交付金
補助率 定額
計
187,976,316
7,856,424
195,832,740
明
額
( 款 ) 1 3 繰 越 金
( 単 位 千 円 ) 節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
説
区 1繰
越
1繰
越
計
分
金
1,960,185
2,580
1,962,765
金
1,960,185
2,580
1,962,765 前 年 度 繰 越 金
1,960,185
2,580
1,962,765
金 額
2,580
-9-
明
-1 0-
( 款 ) 1 4 諸 収 入
( 単 位 千 円 ) 節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
説
区 分
4受 託 事 業 収 入
5,740,087
10,050
5,750,137
6 土木受託事業収入
1,208,697
10,050
1,218,747 河川受託事業収入
入
9,396,672
11
9,396,683
入
9,377,866
11
9,377,877 雑
38,090,959
10,061
7雑
3雑
計
38,101,020
入
金 明
額
10,050 社会資本整備総合交付金(河川)事業受
託事業収入
11
( 款 ) 1 5 県 債
( 単 位 千 円 ) 節
項 目
補正前の額
補 正 額
計
説
区 1県
1県
債
344,601,000
1,310,000
345,911,000
債
145,401,000
1,310,000
146,711,000 民
分
生
債
農 林 水 産 業 債
土
木
債
金 461,000 心身障害児(者)援護施設等整備事業債
27,000 農業基盤整備事業債
822,000 道路事業債
181,000
河川事業債
277,000
砂防事業債
14,000
直轄事業負担金債
計
344,601,000
1,310,000
明
額
345,911,000
-1 1-
350,000
-1 2-
3 歳 出
( 款 ) 2 総 務 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
2企
画
費
42,133,310
19,018
42,152,328
19,018
2 企画調整費
40,696,839
19,018
40,715,857
19,018
13 委
託
料
19,018
(計画調整課)
総合行政推進費
3県
7
民
費
7,398,569
3,000
7,401,569
3,000
男女共同参
画推進費
290,958
3,000
293,958
3,000
19
負担金、補助
及び交付金
3,000
(男女共同参画課)
女性チャレンジ総合支
援事業費
計
125,152,989
22,018
125,175,007
22,018
( 款 ) 3 民 生 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
1 社会福祉費
229,096,427
1,644,881
230,741,308
1,183,752
3 老人福祉費
114,321,102
261,500
114,582,602
261,500
461,000
129
13 委
託
料
261,500
(高齢介護課)
介護保険制度推進事業
費
6
社会福祉
施 設 費
3,514,316
1,383,381
4,897,697
922,252
461,000
129 19
負担金、補助
及び交付金
1,383,381
(障害者支援課)
心身障害児(者)援護
施設等整備助成費
2 児童福祉費
79,784,461
247,421
80,031,882
247,421
児童福祉
総 務 費
60,052,207
247,421
60,299,628
247,421
1
13 委
託
料
負担金、補助
19
及び交付金
26,000
221,421
(少子政策課)
子育て環境づくり対策
費
26,000
保育所地域子育て支援
事業費
221,421
計
322,002,921
1,892,302
323,895,223
1,431,173
461,000
129
-1 3-
-1 4-
( 款 ) 4 衛 生 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
1 公衆衛生費
27,303,422
41,292
27,344,714
41,292
4 母子衛生費
3,587,430
41,292
3,628,722
41,292
8報
償
費
175
(健康長寿課)
不妊治療助成費
4医
2医
薬
費
13,645,647
87,582
13,733,229
87,582
務 費
5,960,185
70,000
6,030,185
70,000
11 需
用
費
864
12 役
務
費
253
19
負担金、補助
及び交付金
40,000
19
負担金、補助
及び交付金
70,000
(医療整備課)
周産期医療体制整備費
4薬
務 費
103,438
17,582
121,020
17,582
9旅
費
35
(薬務課)
化粧品産業支援事業費
13 委
計
55,752,747
128,874
55,881,621
128,874
託
料
17,547
( 款 ) 5 労 働 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
1労
政
費
3,871,324
21,022
3,892,346
21,022
4 雇用促進費
3,006,528
21,022
3,027,550
21,022
13 委
託
料
21,022
(就業支援課)
人材確保支援事業費
計
7,732,511
21,022
7,753,533
21,022
-1 5-
-1 6-
( 款 ) 6 農 林 水 産 業 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
1農
6
業
費
35,003,502
522,604
35,526,106
522,604
食品流通
対 策 費
63,370
500,000
563,370
500,000
7賃
金
9旅
7
農業経営
普 及 費
577,171
10,010
587,181
10,010
720
費
189
11 需
用
費
246
12 役
務
費
60
14
使用料及び
賃 借 料
65
19
負担金、補助
及び交付金
498,720
8報
償
費
520
(農業ビジネス支援課)
彩の国農産物地産地消
推進費
(農業ビジネス支援課)
農産物加工流通促進費
9旅
11 需
用
費
200
費
500
13 委
14
8
園芸農産
振 興 費
672,389
12,594
684,983
12,594
料
7,500
使用料及び
賃 借 料
1,290
8報
託
償
費
300
(生産振興課)
園芸振興対策費
9旅
4林
業
費
5,086,870
566,300
5,653,170
566,300
3 林業振興費
1,646,980
566,300
2,213,280
566,300
費
145
11 需
用
費
2,556
12 役
務
費
195
14
使用料及び
賃 借 料
98
19
負担金、補助
及び交付金
9,300
19
負担金、補助
及び交付金
566,300
(森づくり課)
森林整備加速化・林業
再生事業費
5農
地
費
7,623,056
112,730
7,735,786
59,392
27,000
25,357
981
-1 7-
-1 8-
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
3 土地改良費
5,976,683
112,730
6,089,413
59,392
27,000
分担金及び
負担金
25,357
981 11 需
用
費
15 工 事 請 負 費
負担金、補助
19
及び交付金
計
49,228,717
1,201,634
50,430,351
1,148,296
27,000
25,357
981
5,246
96,184
11,300
(農村整備課)
かんがい排水事業費
101,430
団体営土地改良事業費
11,300
( 款 ) 7 商 工 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
1商 工 業 費
21,698,796
4,302,178
26,000,974
4,302,167
2 商工振興費
15,152,707
4,278,011
19,430,718
4,278,000
11
諸収入
11
4共
済
7賃
4 経営指導費
123,383
24,167
147,550
24,167
費
32
金
2,324
11 需
用
費
72
12 役
務
費
79,333
19
負担金、補助
及び交付金
4,196,250
19
負担金、補助
及び交付金
24,167
(商業・サービス産業
支援課)
地域商業消費喚起支援
事業費
(産業支援課)
創業・ベンチャー育成
支援事業費
2観
1観
光
費
108,215
314,076
422,291
314,076
光 費
108,215
314,076
422,291
314,076
13 委
託
料
314,076 (観光課)
彩の国観光振興推進費
計
21,807,011
4,616,254
26,423,265
4,616,243
11
-1 9-
-2 0-
( 款 ) 8 土 木 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
2
道
路
橋りょう費
50,575,431
480,000
51,055,431
199,000
281,000
2 道路維持費
18,071,092
100,000
18,171,092
55,000
45,000
15 工 事 請 負 費
100,000
(道路環境課)
社会資本整備総合交付
金(維持)事業費
3
道路新設
改 良 費
26,507,693
100,000
26,607,693
100,000
19
負担金、補助
及び交付金
100,000
(道路政策課)
直轄道路事業費負担金
4
橋 り ょ う
維 持 費
5,207,000
280,000
5,487,000
144,000
136,000
15 工 事 請 負 費
280,000
(道路環境課)
社会資本整備総合交付
金(橋りょう維持)事業
費
3河
川
費
28,341,570
842,527
29,184,097
288,480
541,000
11,577
2 河川改良費
23,150,262
812,000
23,962,262
273,980
527,000
諸収入
10,050
1,470
970 15 工 事 請 負 費
負担金、補助
19
及び交付金
320,000
(河川砂防課)
社会資本整備総合交付
金(河川)事業費
492,000
532,000
直轄治水事業費負担金
250,000
(水辺再生課)
社会資本整備総合交付
金(河川)事業費
30,000
3砂
防 費
計
1,914,370
109,341,603
30,527
1,322,527
1,944,897
110,664,130
14,500
487,480
14,000
822,000
分担金及び
負担金
1,527
11,577
500 15 工 事 請 負 費
30,527
(河川砂防課)
社会資本整備総合交付
金(急傾斜地)事業費
1,470
-2 1-
-2 2-
( 款 ) 1 0 教 育 費
( 単 位 千 円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目
補正前の額
補 正 額
計
節
説
特 定 財 源
一般財源
区 分
明
金 額
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
5
特 別 支 援
学 校 費
38,379,894
1,318
38,381,212
1,318
特別支援
教育振興費
2,934,281
1,318
2,935,599
1,318
3
18 備 品 購 入 費
1,318
(特別支援教育課)
就労支援推進事業費
計
522,271,641
1,318
522,272,959
1,318
地
方
債
補
正
に
関
す
る
調
書
( 単 位 千 円 )
平
成
26
年
度
中
起
債
増
減
見
込
み
平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
平 成 24 年 度 末 平 成 25 年 度 末
区
分
平
現
在
高 現
在
成
26
年
債
2,085,437,096
2,012,832,596
100,102,000
(1) 総
務
126,055,111
125,190,719
9,459,000
(2) 民
生
40,663,521
44,015,169
9,633,000
(3) 衛
生
27,178,470
29,188,228
375,000
(4) 労
働
1,271,055
1,050,956
(5) 農
林
65,379,305
64,671,108
5,041,000
(6) 商
工
40,859,088
40,526,482
2,329,000
(7) 土
木
1,460,617,532
1,397,079,817
60,727,000
宅
52,688,910
46,415,489
(9) 警
察
55,040,662
55,296,185
2,152,000
(10) 教
育
134,775,150
133,049,345
金
80,908,292
76,349,098
(8) 公
(11) 諸
通
営
支
住
出
中
見
込
額
平 成 26 年 度 中
補 正 前 の額
補正前の額
1 普
度
高
補 正 額
1,310,000
補正後の額
補 正 後 の額
元金償還見込額
101,412,000
140,201,284
1,972,733,312
1,974,043,312
9,459,000
9,122,952
125,526,767
125,526,767
10,094,000
2,736,480
50,911,689
51,372,689
375,000
1,867,644
27,695,584
27,695,584
116,720
934,236
934,236
5,068,000
5,361,345
64,350,763
64,377,763
2,329,000
1,879,282
40,976,200
40,976,200
61,549,000
96,056,612
1,361,750,205
1,362,572,205
5,803,207
40,612,282
40,612,282
2,152,000
3,584,080
53,864,105
53,864,105
7,969,000
7,969,000
8,642,406
132,375,939
132,375,939
2,417,000
2,417,000
5,030,556
73,735,542
73,735,542
461,000
27,000
822,000
-2 3 -
-2 4 -
平
成
26
年
度
中
起
債
増
減
見
込
み
平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
平 成 24 年 度 末 平 成 25 年 度 末
区
分
平
現
在
高 現
在
成
26
年
害
旧
見
込
額
平 成 26 年 度 中
補 正 額
補正後の額
補 正 後 の額
元金償還見込額
債
195,830
150,067
409,000
409,000
39,443
519,624
519,624
(1) 農
林
45,278
30,304
33,000
33,000
4,134
59,170
59,170
(2) 土
木
150,552
119,763
257,000
257,000
35,309
341,454
341,454
119,000
119,000
119,000
119,000
244,090,000
244,090,000
65,831,704
1,826,954,670
1,826,954,670
(3) そ
復
中
補 正 前 の額
補正前の額
2 災
度
高
の
3 そ
他
他
1,495,581,907
1,648,696,374
債
107,231,650
100,889,770
6,061,723
94,828,047
94,828,047
(2) 臨 時 税 収 補 塡 債
12,053,250
11,491,950
561,300
10,930,650
10,930,650
(3) 臨 時 財 政 対 策 債
1,157,069,478
1,317,092,301
49,610,647
1,466,681,654
1,466,681,654
4,934,360
112,389,706
112,389,706
(1) 減
の
税
補
塡
199,200,000
199,200,000
(4) 減
収
補
塡
債
121,961,973
117,324,066
(5) 退
職
手
当
債
78,956,868
83,176,765
10,000,000
10,000,000
2,934,741
90,242,024
90,242,024
他
18,308,688
18,721,522
34,890,000
34,890,000
1,728,933
51,882,589
51,882,589
3,581,214,833
3,661,679,037
344,601,000
345,911,000
206,072,431
3,800,207,606
3,801,517,606
(6) そ
の
合 計
1,310,000