④ 平成27年2月19日招集 埼玉県議会提出予算説明書 目 次 頁 平成26年度埼玉県一般会計の補正予算(第7号)に関する説明書………………………………………………………………………………………………… 1 平成 2 6 年度埼玉県一般会計の補正予算 ( 第 7 号 ) に関する説明書 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 (歳 括 ( 単 位 千 円 ) 入) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1 県 税 661,200,000 661,200,000 2 地 方 消 費 税 清 算 金 138,627,000 138,627,000 3 地 税 110,261,000 110,261,000 4 地 金 3,776,000 3,776,000 5 地 税 184,380,991 184,380,991 6 交通安全対策特別交付金 1,884,000 1,884,000 7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,890,964 8 使 用 料 及 び 手 数 料 20,431,317 9 国 10 財 方 方 譲 特 方 例 与 交 交 庫 付 支 産 付 出 収 金 187,976,316 入 11,103,247 26,884 2,917,848 20,431,317 7,856,424 195,832,740 11,103,247 -1 - -2 - 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 11 寄 附 金 119,510 119,510 12 繰 入 金 90,215,054 90,215,054 13 繰 越 金 1,960,185 2,580 1,962,765 14 諸 収 入 38,090,959 10,061 38,101,020 15 県 債 344,601,000 1,310,000 345,911,000 1,797,517,543 9,205,949 1,806,723,492 歳 入 合 計 (歳 ( 単 位 千 円 ) 出) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 1 議 会 費 3,144,403 2 総 務 費 125,152,989 22,018 125,175,007 22,018 3 民 生 費 322,002,921 1,892,302 323,895,223 1,431,173 4 衛 生 費 55,752,747 128,874 55,881,621 128,874 5 労 働 費 7,732,511 21,022 7,753,533 21,022 6 農 林 水 産 業 費 49,228,717 1,201,634 50,430,351 1,148,296 7 商 工 費 21,807,011 4,616,254 26,423,265 4,616,243 8 土 木 費 109,341,603 1,322,527 110,664,130 487,480 9 警 察 費 138,863,977 10 教 育 費 522,271,641 11 災 費 1,193,482 害 復 旧 地 方 債 そ の 他 3,144,403 461,000 27,000 129 25,357 11 822,000 11,577 138,863,977 1,318 522,272,959 981 1,318 1,193,482 -3 - 1,470 -4 - 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 12 公 13 諸 14 予 歳 債 支 出 備 出 合 計 費 268,661,420 268,661,420 金 171,864,121 171,864,121 費 500,000 500,000 1,797,517,543 9,205,949 1,806,723,492 7,856,424 地 方 債 1,310,000 そ の 他 36,945 2,580 2 歳 入 ( 款 ) 7 分担金及び負担金 ( 単 位 千 円 ) 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 区 1分 金 139,051 25,357 164,408 農 林 水 産 業 費 分 担 金 139,051 25,357 164,408 農 地 費 分 担 金 金 2,751,913 1,527 2,753,440 5土 木 費 負 担 金 1,123,164 1,527 1,124,691 河 川 費 負 担 金 2,890,964 26,884 1 2負 担 分 担 計 金 明 額 25,357 かんがい排水事業費分担金 1,527 社会資本整備総合交付金(急傾斜地)事 業費負担金 2,917,848 -5- -6- ( 款 ) 9 国庫支出金 ( 単 位 千 円 ) 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 区 2国 庫 補 助 金 71,856,284 7,856,424 1 総務費国庫補助金 1,867,326 22,018 分 金 明 額 79,712,708 1,889,344 企 画 費 補 助 金 19,018 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 県 民 費 補 助 金 2 民生費国庫補助金 17,806,477 1,431,173 19,237,650 社会福祉費補助金 3,000 地域女性活躍推進交付金 補助率 定額 1,183,752 社会福祉施設整備費補助金 922,252 補助率 2/3 地域住民生活等緊急支援のための交付金 261,500 補助率 定額 児童福祉費補助金 247,421 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 3 衛生費国庫補助金 7,570,169 128,874 7,699,043 公衆衛生費補助金 41,292 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 医 薬 費 補 助 金 87,582 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 4 労働費国庫補助金 527,587 21,022 548,609 労 政 費 補 助 金 21,022 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 5 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金 20,781,989 1,148,296 21,930,285 農 業 費 補 助 金 522,604 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 林 業 費 補 助 金 566,300 森林整備加速化・林業再生交付金 補助率 定額 農 地 費 補 助 金 59,392 かんがい排水事業費補助金 48,092 補助率 1/2 団体営土地改良事業費補助金 11,300 補助率 10/10 6 商工費国庫補助金 229,544 4,616,243 4,845,787 商 工 業 費 補 助 金 4,302,167 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 観 光 費 補 助 金 314,076 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 7 土木費国庫補助金 13,922,630 487,480 14,410,110 道路橋りょう費 補 助 金 199,000 社会資本整備総合交付金 補助率 定額 河 川 費 補 助 金 288,480 社会資本整備総合交付金 補助率 定額 -7- -8- 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 区 9 教育費国庫補助金 6,580,473 1,318 6,581,791 分 特別支援学校費 補 助 金 金 1,318 地域住民生活等緊急支援のための交付金 補助率 定額 計 187,976,316 7,856,424 195,832,740 明 額 ( 款 ) 1 3 繰 越 金 ( 単 位 千 円 ) 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 区 1繰 越 1繰 越 計 分 金 1,960,185 2,580 1,962,765 金 1,960,185 2,580 1,962,765 前 年 度 繰 越 金 1,960,185 2,580 1,962,765 金 額 2,580 -9- 明 -1 0- ( 款 ) 1 4 諸 収 入 ( 単 位 千 円 ) 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 区 分 4受 託 事 業 収 入 5,740,087 10,050 5,750,137 6 土木受託事業収入 1,208,697 10,050 1,218,747 河川受託事業収入 入 9,396,672 11 9,396,683 入 9,377,866 11 9,377,877 雑 38,090,959 10,061 7雑 3雑 計 38,101,020 入 金 明 額 10,050 社会資本整備総合交付金(河川)事業受 託事業収入 11 ( 款 ) 1 5 県 債 ( 単 位 千 円 ) 節 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 区 1県 1県 債 344,601,000 1,310,000 345,911,000 債 145,401,000 1,310,000 146,711,000 民 分 生 債 農 林 水 産 業 債 土 木 債 金 461,000 心身障害児(者)援護施設等整備事業債 27,000 農業基盤整備事業債 822,000 道路事業債 181,000 河川事業債 277,000 砂防事業債 14,000 直轄事業負担金債 計 344,601,000 1,310,000 明 額 345,911,000 -1 1- 350,000 -1 2- 3 歳 出 ( 款 ) 2 総 務 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 2企 画 費 42,133,310 19,018 42,152,328 19,018 2 企画調整費 40,696,839 19,018 40,715,857 19,018 13 委 託 料 19,018 (計画調整課) 総合行政推進費 3県 7 民 費 7,398,569 3,000 7,401,569 3,000 男女共同参 画推進費 290,958 3,000 293,958 3,000 19 負担金、補助 及び交付金 3,000 (男女共同参画課) 女性チャレンジ総合支 援事業費 計 125,152,989 22,018 125,175,007 22,018 ( 款 ) 3 民 生 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 1 社会福祉費 229,096,427 1,644,881 230,741,308 1,183,752 3 老人福祉費 114,321,102 261,500 114,582,602 261,500 461,000 129 13 委 託 料 261,500 (高齢介護課) 介護保険制度推進事業 費 6 社会福祉 施 設 費 3,514,316 1,383,381 4,897,697 922,252 461,000 129 19 負担金、補助 及び交付金 1,383,381 (障害者支援課) 心身障害児(者)援護 施設等整備助成費 2 児童福祉費 79,784,461 247,421 80,031,882 247,421 児童福祉 総 務 費 60,052,207 247,421 60,299,628 247,421 1 13 委 託 料 負担金、補助 19 及び交付金 26,000 221,421 (少子政策課) 子育て環境づくり対策 費 26,000 保育所地域子育て支援 事業費 221,421 計 322,002,921 1,892,302 323,895,223 1,431,173 461,000 129 -1 3- -1 4- ( 款 ) 4 衛 生 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 1 公衆衛生費 27,303,422 41,292 27,344,714 41,292 4 母子衛生費 3,587,430 41,292 3,628,722 41,292 8報 償 費 175 (健康長寿課) 不妊治療助成費 4医 2医 薬 費 13,645,647 87,582 13,733,229 87,582 務 費 5,960,185 70,000 6,030,185 70,000 11 需 用 費 864 12 役 務 費 253 19 負担金、補助 及び交付金 40,000 19 負担金、補助 及び交付金 70,000 (医療整備課) 周産期医療体制整備費 4薬 務 費 103,438 17,582 121,020 17,582 9旅 費 35 (薬務課) 化粧品産業支援事業費 13 委 計 55,752,747 128,874 55,881,621 128,874 託 料 17,547 ( 款 ) 5 労 働 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 1労 政 費 3,871,324 21,022 3,892,346 21,022 4 雇用促進費 3,006,528 21,022 3,027,550 21,022 13 委 託 料 21,022 (就業支援課) 人材確保支援事業費 計 7,732,511 21,022 7,753,533 21,022 -1 5- -1 6- ( 款 ) 6 農 林 水 産 業 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 1農 6 業 費 35,003,502 522,604 35,526,106 522,604 食品流通 対 策 費 63,370 500,000 563,370 500,000 7賃 金 9旅 7 農業経営 普 及 費 577,171 10,010 587,181 10,010 720 費 189 11 需 用 費 246 12 役 務 費 60 14 使用料及び 賃 借 料 65 19 負担金、補助 及び交付金 498,720 8報 償 費 520 (農業ビジネス支援課) 彩の国農産物地産地消 推進費 (農業ビジネス支援課) 農産物加工流通促進費 9旅 11 需 用 費 200 費 500 13 委 14 8 園芸農産 振 興 費 672,389 12,594 684,983 12,594 料 7,500 使用料及び 賃 借 料 1,290 8報 託 償 費 300 (生産振興課) 園芸振興対策費 9旅 4林 業 費 5,086,870 566,300 5,653,170 566,300 3 林業振興費 1,646,980 566,300 2,213,280 566,300 費 145 11 需 用 費 2,556 12 役 務 費 195 14 使用料及び 賃 借 料 98 19 負担金、補助 及び交付金 9,300 19 負担金、補助 及び交付金 566,300 (森づくり課) 森林整備加速化・林業 再生事業費 5農 地 費 7,623,056 112,730 7,735,786 59,392 27,000 25,357 981 -1 7- -1 8- 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 3 土地改良費 5,976,683 112,730 6,089,413 59,392 27,000 分担金及び 負担金 25,357 981 11 需 用 費 15 工 事 請 負 費 負担金、補助 19 及び交付金 計 49,228,717 1,201,634 50,430,351 1,148,296 27,000 25,357 981 5,246 96,184 11,300 (農村整備課) かんがい排水事業費 101,430 団体営土地改良事業費 11,300 ( 款 ) 7 商 工 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 1商 工 業 費 21,698,796 4,302,178 26,000,974 4,302,167 2 商工振興費 15,152,707 4,278,011 19,430,718 4,278,000 11 諸収入 11 4共 済 7賃 4 経営指導費 123,383 24,167 147,550 24,167 費 32 金 2,324 11 需 用 費 72 12 役 務 費 79,333 19 負担金、補助 及び交付金 4,196,250 19 負担金、補助 及び交付金 24,167 (商業・サービス産業 支援課) 地域商業消費喚起支援 事業費 (産業支援課) 創業・ベンチャー育成 支援事業費 2観 1観 光 費 108,215 314,076 422,291 314,076 光 費 108,215 314,076 422,291 314,076 13 委 託 料 314,076 (観光課) 彩の国観光振興推進費 計 21,807,011 4,616,254 26,423,265 4,616,243 11 -1 9- -2 0- ( 款 ) 8 土 木 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 2 道 路 橋りょう費 50,575,431 480,000 51,055,431 199,000 281,000 2 道路維持費 18,071,092 100,000 18,171,092 55,000 45,000 15 工 事 請 負 費 100,000 (道路環境課) 社会資本整備総合交付 金(維持)事業費 3 道路新設 改 良 費 26,507,693 100,000 26,607,693 100,000 19 負担金、補助 及び交付金 100,000 (道路政策課) 直轄道路事業費負担金 4 橋 り ょ う 維 持 費 5,207,000 280,000 5,487,000 144,000 136,000 15 工 事 請 負 費 280,000 (道路環境課) 社会資本整備総合交付 金(橋りょう維持)事業 費 3河 川 費 28,341,570 842,527 29,184,097 288,480 541,000 11,577 2 河川改良費 23,150,262 812,000 23,962,262 273,980 527,000 諸収入 10,050 1,470 970 15 工 事 請 負 費 負担金、補助 19 及び交付金 320,000 (河川砂防課) 社会資本整備総合交付 金(河川)事業費 492,000 532,000 直轄治水事業費負担金 250,000 (水辺再生課) 社会資本整備総合交付 金(河川)事業費 30,000 3砂 防 費 計 1,914,370 109,341,603 30,527 1,322,527 1,944,897 110,664,130 14,500 487,480 14,000 822,000 分担金及び 負担金 1,527 11,577 500 15 工 事 請 負 費 30,527 (河川砂防課) 社会資本整備総合交付 金(急傾斜地)事業費 1,470 -2 1- -2 2- ( 款 ) 1 0 教 育 費 ( 単 位 千 円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 項 目 補正前の額 補 正 額 計 節 説 特 定 財 源 一般財源 区 分 明 金 額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 5 特 別 支 援 学 校 費 38,379,894 1,318 38,381,212 1,318 特別支援 教育振興費 2,934,281 1,318 2,935,599 1,318 3 18 備 品 購 入 費 1,318 (特別支援教育課) 就労支援推進事業費 計 522,271,641 1,318 522,272,959 1,318 地 方 債 補 正 に 関 す る 調 書 ( 単 位 千 円 ) 平 成 26 年 度 中 起 債 増 減 見 込 み 平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額 平 成 24 年 度 末 平 成 25 年 度 末 区 分 平 現 在 高 現 在 成 26 年 債 2,085,437,096 2,012,832,596 100,102,000 (1) 総 務 126,055,111 125,190,719 9,459,000 (2) 民 生 40,663,521 44,015,169 9,633,000 (3) 衛 生 27,178,470 29,188,228 375,000 (4) 労 働 1,271,055 1,050,956 (5) 農 林 65,379,305 64,671,108 5,041,000 (6) 商 工 40,859,088 40,526,482 2,329,000 (7) 土 木 1,460,617,532 1,397,079,817 60,727,000 宅 52,688,910 46,415,489 (9) 警 察 55,040,662 55,296,185 2,152,000 (10) 教 育 134,775,150 133,049,345 金 80,908,292 76,349,098 (8) 公 (11) 諸 通 営 支 住 出 中 見 込 額 平 成 26 年 度 中 補 正 前 の額 補正前の額 1 普 度 高 補 正 額 1,310,000 補正後の額 補 正 後 の額 元金償還見込額 101,412,000 140,201,284 1,972,733,312 1,974,043,312 9,459,000 9,122,952 125,526,767 125,526,767 10,094,000 2,736,480 50,911,689 51,372,689 375,000 1,867,644 27,695,584 27,695,584 116,720 934,236 934,236 5,068,000 5,361,345 64,350,763 64,377,763 2,329,000 1,879,282 40,976,200 40,976,200 61,549,000 96,056,612 1,361,750,205 1,362,572,205 5,803,207 40,612,282 40,612,282 2,152,000 3,584,080 53,864,105 53,864,105 7,969,000 7,969,000 8,642,406 132,375,939 132,375,939 2,417,000 2,417,000 5,030,556 73,735,542 73,735,542 461,000 27,000 822,000 -2 3 - -2 4 - 平 成 26 年 度 中 起 債 増 減 見 込 み 平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額 平 成 24 年 度 末 平 成 25 年 度 末 区 分 平 現 在 高 現 在 成 26 年 害 旧 見 込 額 平 成 26 年 度 中 補 正 額 補正後の額 補 正 後 の額 元金償還見込額 債 195,830 150,067 409,000 409,000 39,443 519,624 519,624 (1) 農 林 45,278 30,304 33,000 33,000 4,134 59,170 59,170 (2) 土 木 150,552 119,763 257,000 257,000 35,309 341,454 341,454 119,000 119,000 119,000 119,000 244,090,000 244,090,000 65,831,704 1,826,954,670 1,826,954,670 (3) そ 復 中 補 正 前 の額 補正前の額 2 災 度 高 の 3 そ 他 他 1,495,581,907 1,648,696,374 債 107,231,650 100,889,770 6,061,723 94,828,047 94,828,047 (2) 臨 時 税 収 補 塡 債 12,053,250 11,491,950 561,300 10,930,650 10,930,650 (3) 臨 時 財 政 対 策 債 1,157,069,478 1,317,092,301 49,610,647 1,466,681,654 1,466,681,654 4,934,360 112,389,706 112,389,706 (1) 減 の 税 補 塡 199,200,000 199,200,000 (4) 減 収 補 塡 債 121,961,973 117,324,066 (5) 退 職 手 当 債 78,956,868 83,176,765 10,000,000 10,000,000 2,934,741 90,242,024 90,242,024 他 18,308,688 18,721,522 34,890,000 34,890,000 1,728,933 51,882,589 51,882,589 3,581,214,833 3,661,679,037 344,601,000 345,911,000 206,072,431 3,800,207,606 3,801,517,606 (6) そ の 合 計 1,310,000
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