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修正収支予算書(案)
2015年1月1日から2015年12月31日まで
【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
科目
大科目
中科目
(単位:円)
予算額
前年度予算額
36名体制+新入会員見込15名 35名体制+休会1名+新入会員見込み15名
増減
備考
Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入
①基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産配当金収入
基本財産賃貸料収入
基本財産運用収入収入小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
300,000
300,000
300,000
0
0
4,320,000
0
900,000
50,000
5,270,000
4,200,000
60,000
900,000
50,000
5,210,000
120,000
▲ 60,000
0
0
60,000
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000
100,000
7,000
110,000
3,000
100,000
10,153
113,153
0
0
▲ 3,153
▲ 3,153
0
0
5,880,000
0
0
5,623,153
0
0
256,847
②特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産配当金収入
特定資産運用収入小計
③入会金収入
入会金収入
入会金収入小計
④会費収入
正会員会費収入
休会者会費収入
新入会員会費収入
賛助会員会費収入
会費収入小計
正会員120,000×36名
賛助会員10,000×5名
⑤事業収入
事業収入
事業収入小計
⑥補助金等収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
民間補助金収入
国庫助成金収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
補助金等収入小計
⑦負担金収入
負担金収入
負担金収入小計
⑧寄付金収入
寄付金収入
西全州周年事業寄付金収入
寄付金収入小計
⑨雑収入
受取利息収入
事務委託費収入
雑収入
雑収入小計
⑩他会計からの繰入金収入
別途積立金からの繰入金収入
繰入金収入小計
事業活動収入計
地域振興調整費補助金
科目
大科目
中科目
予算額
前年度予算額
36名体制+新入会員見込15名 35名体制+休会1名+新入会員見込み15名
増減
備考
2.事業活動支出
①事業費支出
14総務広報委員会
14未来創造委員会
14地域開発委員会
14会員拡大委員会
14研修交流委員会
総務広報委員会
地域の魅力創造委員会
青少年育成委員会
会員交流委員会
会員拡大委員会
事業推進費
事業費小計
0
0
0
0
0
50,000
1,847,500
1,812,500
520,000
20,000
0
4,250,000
30,000
▲ 30,000
1,743,000 ▲ 1,743,000
1,743,000 ▲ 1,743,000
55,000
▲ 55,000
70,000
▲ 70,000
0
50,000
0
1,847,500
0
1,812,500
0
520,000
0
20,000
0
0
3,641,000
609,000
400,000
0
50,000
0
150,000
0
80,000
5,000
60,000
220,000
0
250,000
25,000
0
80,000
0
0
67,000
120,000
0
0
1,507,000
400,000
0
50,000
0
130,000
0
90,000
49,460
50,000
240,000
0
200,000
26,120
0
80,000
0
0
67,000
120,000
0
0
1,502,580
0
0
0
0
20,000
0
▲ 10,000
▲ 44,460
10,000
▲ 20,000
0
50,000
▲ 1,120
0
0
0
0
0
0
0
0
4,420
45,360
210,000
28,000
210,000
65,700
0
108,000
102,000
0
769,060
32,112
210,000
28,000
210,000
65,700
0
108,000
102,000
0
755,812
13,248
0
0
0
0
0
0
0
0
13,248
0
30,000
10,000
40,000
2,383,069
6,566,060
▲ 686,060
300,000
30,000
10,000
340,000
2,632,907
6,239,392
▲ 616,239
▲ 300,000
0
0
▲ 300,000
▲ 249,838
326,668
▲ 69,821
67,009
67,009
▲ 753,069
753,069
0
34,515
34,515
▲ 650,754
650,754
0
32,494
32,494
▲ 102,315
102,315
0
優秀会員褒章費・卒業記念品
青少年育成事業
まちづくり事業・七夕まつり
会員拡大・館林まつり
西全州事業・おおらか合同
優秀会員褒章費・卒業記念品
まちづくり事業・館林まつり
青少年育成事業・七夕まつり
おおらか合同・西全州事業
会員拡大
②管理費支出
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
リース料
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
業務委託費
保険料
会員諸費
諸謝金
租税公課
寄付金
渉外費
負担金
雑費
管理費小計
総会・選挙管理委員会・幹事会
プロバイダー接続料含む
コピー機リース代
コピー機保守料
JC手帳・広報誌発行・報告書作成等
産業振興センター使用料
登記手続
香典・花輪・出産祝金他
派遣他団体年会費等
③負担金支出
JCI負担金支出
日本JC負担金支出
地区協議会負担金支出
ブロック協議会負担金支出
国際協力資金支出
日本JC出向者負担金支出
We Believe購読料支出
両毛地域青年会議所協議会負担金支出
追加負担金
負担金小計
1,260×36名 30,000+5,000×36名
10,000+500×36名
30,000+5,000×36名
1,825×36名 ※「1日5円運動」に基づく。
3,000×36名
30,000+2,000×36名
④他会計への繰入金支出
周年事業積立金会計への繰入金支出
西全州周年事業積立金会計への繰入金支出
退職給付引当金繰入金支出
繰入金支出小計
事業活動支出②+③+④+予備費=小計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 予備費支出
1.予備費支出
予備費支出
予備費支出計
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
管理費+負担金+繰入金+予備費