修正収支予算書(案) 2015年1月1日から2015年12月31日まで 【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表 科目 大科目 中科目 (単位:円) 予算額 前年度予算額 36名体制+新入会員見込15名 35名体制+休会1名+新入会員見込み15名 増減 備考 Ⅰ 事業活動収支の部 1.事業活動収入 ①基本財産運用収入 基本財産利息収入 基本財産配当金収入 基本財産賃貸料収入 基本財産運用収入収入小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0 0 4,320,000 0 900,000 50,000 5,270,000 4,200,000 60,000 900,000 50,000 5,210,000 120,000 ▲ 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 100,000 7,000 110,000 3,000 100,000 10,153 113,153 0 0 ▲ 3,153 ▲ 3,153 0 0 5,880,000 0 0 5,623,153 0 0 256,847 ②特定資産運用収入 特定資産利息収入 特定資産配当金収入 特定資産運用収入小計 ③入会金収入 入会金収入 入会金収入小計 ④会費収入 正会員会費収入 休会者会費収入 新入会員会費収入 賛助会員会費収入 会費収入小計 正会員120,000×36名 賛助会員10,000×5名 ⑤事業収入 事業収入 事業収入小計 ⑥補助金等収入 国庫補助金収入 地方公共団体補助金収入 民間補助金収入 国庫助成金収入 地方公共団体助成金収入 民間助成金収入 補助金等収入小計 ⑦負担金収入 負担金収入 負担金収入小計 ⑧寄付金収入 寄付金収入 西全州周年事業寄付金収入 寄付金収入小計 ⑨雑収入 受取利息収入 事務委託費収入 雑収入 雑収入小計 ⑩他会計からの繰入金収入 別途積立金からの繰入金収入 繰入金収入小計 事業活動収入計 地域振興調整費補助金 科目 大科目 中科目 予算額 前年度予算額 36名体制+新入会員見込15名 35名体制+休会1名+新入会員見込み15名 増減 備考 2.事業活動支出 ①事業費支出 14総務広報委員会 14未来創造委員会 14地域開発委員会 14会員拡大委員会 14研修交流委員会 総務広報委員会 地域の魅力創造委員会 青少年育成委員会 会員交流委員会 会員拡大委員会 事業推進費 事業費小計 0 0 0 0 0 50,000 1,847,500 1,812,500 520,000 20,000 0 4,250,000 30,000 ▲ 30,000 1,743,000 ▲ 1,743,000 1,743,000 ▲ 1,743,000 55,000 ▲ 55,000 70,000 ▲ 70,000 0 50,000 0 1,847,500 0 1,812,500 0 520,000 0 20,000 0 0 3,641,000 609,000 400,000 0 50,000 0 150,000 0 80,000 5,000 60,000 220,000 0 250,000 25,000 0 80,000 0 0 67,000 120,000 0 0 1,507,000 400,000 0 50,000 0 130,000 0 90,000 49,460 50,000 240,000 0 200,000 26,120 0 80,000 0 0 67,000 120,000 0 0 1,502,580 0 0 0 0 20,000 0 ▲ 10,000 ▲ 44,460 10,000 ▲ 20,000 0 50,000 ▲ 1,120 0 0 0 0 0 0 0 0 4,420 45,360 210,000 28,000 210,000 65,700 0 108,000 102,000 0 769,060 32,112 210,000 28,000 210,000 65,700 0 108,000 102,000 0 755,812 13,248 0 0 0 0 0 0 0 0 13,248 0 30,000 10,000 40,000 2,383,069 6,566,060 ▲ 686,060 300,000 30,000 10,000 340,000 2,632,907 6,239,392 ▲ 616,239 ▲ 300,000 0 0 ▲ 300,000 ▲ 249,838 326,668 ▲ 69,821 67,009 67,009 ▲ 753,069 753,069 0 34,515 34,515 ▲ 650,754 650,754 0 32,494 32,494 ▲ 102,315 102,315 0 優秀会員褒章費・卒業記念品 青少年育成事業 まちづくり事業・七夕まつり 会員拡大・館林まつり 西全州事業・おおらか合同 優秀会員褒章費・卒業記念品 まちづくり事業・館林まつり 青少年育成事業・七夕まつり おおらか合同・西全州事業 会員拡大 ②管理費支出 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 リース料 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 業務委託費 保険料 会員諸費 諸謝金 租税公課 寄付金 渉外費 負担金 雑費 管理費小計 総会・選挙管理委員会・幹事会 プロバイダー接続料含む コピー機リース代 コピー機保守料 JC手帳・広報誌発行・報告書作成等 産業振興センター使用料 登記手続 香典・花輪・出産祝金他 派遣他団体年会費等 ③負担金支出 JCI負担金支出 日本JC負担金支出 地区協議会負担金支出 ブロック協議会負担金支出 国際協力資金支出 日本JC出向者負担金支出 We Believe購読料支出 両毛地域青年会議所協議会負担金支出 追加負担金 負担金小計 1,260×36名 30,000+5,000×36名 10,000+500×36名 30,000+5,000×36名 1,825×36名 ※「1日5円運動」に基づく。 3,000×36名 30,000+2,000×36名 ④他会計への繰入金支出 周年事業積立金会計への繰入金支出 西全州周年事業積立金会計への繰入金支出 退職給付引当金繰入金支出 繰入金支出小計 事業活動支出②+③+④+予備費=小計 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ 予備費支出 1.予備費支出 予備費支出 予備費支出計 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 管理費+負担金+繰入金+予備費
© Copyright 2024 ExpyDoc