2015年3月期第2四半期(上期)決算説明会資料 - 富士古河E&

2015年3月期 第2四半期(上期)
決算説明会
代表取締役社長 籾井丈一郎
2014年11月27日
目次
1
2014年度 経営方針・重点課題と上期の成果
P 3
2
2014年度 第2四半期(上期)連結決算概要
P10
3
2014年度 通期連結業績予想
P17
4
中期経営計画達成に向けた課題への取組み
P21
5
参考資料
P27
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2
2014年度
経営方針・重点課題と上期の成果
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3
2014年度 経営方針と重点課題
経営方針
■ 経営計画達成に向け、重点課題に対する施策を確実に実行する
■ 2015年度中期経営計画達成に向け、事業拡大と収益力の一層の強化を図る
重点課題
„ 従来型事業の物量確保
„ 新基盤事業の着実な推進における施策の実現
„ 海外事業の強化
„ 強固な収益体質への変革
„ 経営基盤の強化
„ 情報通信事業の構造改革
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4
上期の成果 [シナジー効果の醸成]
•
•
•
2014年10月で富士古河E&C設立より6年目を迎えた
総合設備企業としての強みを活かした受注活動に成果
建築、電気、空調、情報通信の技術を活かした複合案件の増加
建築・電気・空調 複合案件
電気・空調・情報通信 複合案件
キャスコ花葉CLUB様
クラブハウス改修及びレセプション棟増築工事 完工
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㈱エフコム様
データセンター新築工事 (サーバ設備構築) 完工
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5
上期の成果 [太陽光発電事業の進展]
受注高はほぼ前期並に推移する見通し ≪1995年度以降受注実績
売上高は前期より大幅に伸長する見通し
系統連系制約の影響を懸念
•
•
•
受注高推移
(億円)
100
80
60
40
20
0
通期見通し
94
5
34
2012年度
(億円)
91
33
27
2013年度
2014年度
上期
通期
売上高推移
100
通期見通し
80
75
60
40
20
0
総発電設備容量:約213MW≫
8
18
2012年度
16
48
32
2013年度
上期
通期
2014年度
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パシフィックゴルフマネージメント㈱
勝田ゴルフ倶楽部様
太陽光発電設備工事 (1.6MW) 完工
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6
上期の成果 [発電事業会社の設立]
太陽光設備における
顧客ニーズの多様化
再生可能エネルギー
発電の拡大
富士古河コスモスエナジー合同会社(FFCE)
設 立 年 月 : 2014年9月
出
資
金 : 30百万円 (富士古河E&C 100%出資)
事 業 内 容 : 再生可能エネルギーによる電力の売電事業
事 業 規 模 : 2018年度 目標値 16MW
《発電事業者の立場》で工法・メンテナンスなど、お客様の多様なニーズにお応えいたします
再生可能エネルギー分野の事業拡大
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7
上期の成果 [オメガリアの更なる進化]
•
•
当社開発の空調機器「オメガリア」が㈱NTTファシリティーズ様の耐震試験に合格
IDC用空調設備実験室を新設
㈱NTTファシリティーズ様
3次元振動台による耐震試験(1200gal 震度6強相当)
耐震試験前の設置状況
耐震試験認定証
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空調設備実験室の新設
・オメガリアの更なる能力向上を目指し
検証試験を実施中
・外気冷却方式の新システムの検証試験開始予定
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8
上期の成果 [海外事業の強化]
グループ会社の海外進出に対する支援
Fuji Electric
Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.
(富士電機㈱様 タイ子会社)
新工場 電気設備工事 完工
PT. FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY
MANUFACTURING(古河電池㈱様 インドネシア子会社)
鉛蓄電池製造工場 機械・電気設備工事 受注
UACJ(Thailand)Co.,Ltd.
(㈱UACJ様(※旧 古河スカイ㈱様)タイ子会社)
アルミニウム 圧延工場 空調配管工事 受注
ナショナルスタッフの人員強化
22
2013年3月末
2014年3月末
50
45
8
2014年9月末
49
47
8
タイ
ベトナム
マレーシア
Copyright©
115
15
7
42
47
カンボジア
19
3
23
13
10
ミャンマー
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10
18
インド
148
14
169
インドネシア
9
2014年度 第2四半期(上期)
連結決算概要
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10
第2四半期(上期)決算概要
(単位:億円)
2013年度
上期実績
2014年度
上期予想
上期実績
対前年実績
対業績予想
受注高
309
310
355
46
45
売上高
269
270
285
16
15
(1.3%)
3.6
0.5
3.1
(1.8%)
5.2
1.0
3.9
営業利益
経常利益
特別損益
当期純利益
(率)
(率)
3.1
(1.2%)
4.2
(1.6%)
0.5
(0.2%)
1.3
(0.5%)
―
―
―
―
―
2.6
0.7
3.5
0.9
2.8
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11
営業利益増減要因
(単位:億円)
コストダウン
経費他減
0.2
△1.0
売上増
0.1
2.3
連結子会社
の損益悪化
+0.5
△1.3
売上増
3.1
労務単価の上昇・
資機材の高騰
▲2.6
△0.4
3.6
1.6
経費他増
△1.0
連結子会社
の損益悪化
2013年度
上期実績
0.5
2014年度
上期予想
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2014年度
上期実績
12
セグメント別 受注高・売上高・営業利益 (対前年同期比較)
(単位:億円)
受注高
2013年度
上期
2014年度
上期
建築・建築付帯設備
54
78
空調設備
83
売上高
営業利益
2013年度
上期
2014年度
上期
24
44
48
79
△4
71
146
170
24
情報通信設備
14
15
その他
12
全社共通
計
プラント設備
2013年度
上期
2014年度
上期
4
2.1
1.2
△0.9
85
14
2.0
2.2
0.2
136
130
△6
7.1
6.0
△1.1
1
10
14
4
△2.8
0.2
3.0
13
1
8
8
0
1.2
1.8
0.6
―
―
―
―
―
―
△6.5
△7.8
△1.3
309
355
46
269
285
16
3.1
3.6
0.5
増減
増減
増減
(注)営業利益の全社共通は、主に全社共通にかかる費用です。
9 建築・建築付帯設備
建築工事および電気設備工事の大型案件の受注により受注高は増加した。
9 空
備
前期に受注した産業プロセス空調設備工事の大型案件完成により売上高は増加した。
備
国内では、水処理設備および防災設備等の社会インフラ案件の伸長により受注高は増加した。
海外では、タイの売上減少により営業利益が減少した。
9 プ
調
ラ
ン
設
ト
設
9 情 報 通 信 設 備
前期にあった不採算案件がなくなったことおよび事業構造改革の効果により営業利益は増加した。
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13
海外事業 国別の状況 (対前年同期比較)
(単位:億円)
受注高
売上高
2013年度
上期
2014年度
上期
2013年度
上期
2014年度
上期
10.5
10.0
△0.5
14.3
5.0
ベトナム
3.8
6.0
2.2
3.9
マレーシア
0.6
0.5
△0.1
カンボジア
2.3
1.0
ミャンマー
0.3
インド
営業利益
2013年度
上期
2014年度
上期
△9.3
1.7
△0.3
△2.0
4.6
0.7
△0.2
0.2
0.4
1.0
0.4
△0.6
△0.0
△0.1
△0.1
△1.3
4.3
2.4
△1.9
1.2
0.5
△0.7
0.0
△0.3
0.3
0.0
△0.3
△0.1
△0.0
0.1
0.1
0.9
0.8
0.1
0.8
0.7
△0.2
△0.2
0.0
インドネシア
―
3.1
3.1
―
0.4
0.4
―
△0.2
△0.2
海外事業本部
4.2
5.2
1.0
3.8
4.2
0.4
△1.2
△1.2
0.0
21.8
26.7
4.9
27.7
17.8
△9.9
1.2
△1.3
△2.5
タイ
計
9 タ
イ
増減
増減
増減
前期に鉄鋼関連の大型案件があったことにより売上高・営業利益は減少した。
9 ベ ト ナ ム
鉄鋼関連の大型案件の受注により受注高は増加した。
9 インドネシア
古河電池㈱様 現地子会社の大型案件等を受注したことにより受注高は増加した。
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14
貸借対照表
(単位:億円)
2013年
9月30日
2013年
9月30日
2014年
9月30日
272
303
現金預金
21
25
売上債権
179
213
未成工事支出金
48
43
その他
24
固定資産
2014年
9月30日
165
186
122
132
0
0
未成工事受入金
21
28
22
その他
22
26
40
44
固定負債
36
42
有形固定資産
13
14
201
228
無形固定資産
2
1
25
29
106
119
△1
△7
6
7
純資産合計
111
119
負債純資産合計
312
347
流動資産
投資その他の資産
流動負債
仕入債務
短期借入金
負債合計
純資産
株主資本
その他の包括利益累計額
少数株主持分
312
資産合計
9 売
上
債
権
の
増
加
9 その他包括利益累計額の減少
347
2Qの売上増加による影響
前期末の退職給付に関する会計基準適用による影響
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15
キャッシュ・フロー計算書
(単位:億円)
2013年度上期
2014年度上期
営業活動によるキャッシュ・フロー
5
△8
投資活動によるキャッシュ・フロー
△2
△1
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2
△3
2
△12
現金及び現金同等物の期首残高
27
42
現金及び現金同等物の期末残高
29
30
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額
9 営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の増加による資金の減少(売掛金の回収により下期リカバー)
9 現金及び現金同等物の期末残高
前年同期並みに推移
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16
2014年度
通期連結業績予想
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17
通期業績予想
(単位:億円)
2014年度
2013年度
通期実績
対前年実績
対業績予想
730
760
58
30
700
26.0
710
29.0
49
10
(率)
661
24.1
(3.7%)
4.9
3.0
(率)
26.4
(4.0%)
27.0
(4.1%)
30.0
(4.2%)
3.6
3.0
△0.3
―
―
0.3
―
14.3
16.0
18.0
3.7
2.0
5
5
7
2
2
売上高
経常利益
今回予想
702
受注高
営業利益
前回予想
特別損益
当期純利益
1株当たり配当金
(3.7%)
(3.9%)
(注)前回予想は5月28日発表数値です。
9
9
通期業績は上期の好調さを反映して上方修正
2014年度期末配当金予想は2円増配の7円に修正
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18
通期セグメント別 受注高・売上高・営業利益予想 (対前年比較)
(単位:億円)
受注高
2013年度
実績
2014年度
予想
建築・建築付帯設備
116
131
空調設備
182
プラント設備
売上高
2013年度
実績
2014年度
予想
15
110
115
199
17
156
351
374
23
情報通信設備
30
34
その他
23
全社共通
計
営業利益
2013年度
実績
2014年度
予想
5
6.2
4.1
△2.1
193
37
6.7
11.0
4.3
333
340
7
27.2
25.8
△1.4
4
41
39
△2
△3.6
0.3
3.9
22
△1
21
23
2
3.6
4.4
0.8
―
―
―
―
―
―
△16.0
△16.6
△0.6
702
760
58
661
710
49
24.1
29.0
4.9
増減
増減
増減
(注)営業利益の全社共通は、主に全社共通にかかる費用です。
9 空
調
設
備
グループ会社や主要顧客の大型設備投資を見込み、受注高・売上高・営業利益ともに前期を上回る予想。
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19
海外事業 国別の状況 (対前年比較)
(単位:億円)
受注高
2013年度
実績
2014年度
予想
タイ
20.7
20.9
ベトナム
12.7
マレーシア
売上高
2013年度
実績
2014年度
予想
0.2
28.1
17.9
7.4
△5.3
10.4
0.7
4.4
3.7
カンボジア
4.5
8.9
ミャンマー
0.4
インド
営業利益
2013年度
実績
2014年度
予想
△10.2
4.0
1.3
△2.7
16.5
6.1
0.5
0.4
△0.1
1.1
2.0
0.9
△0.2
0.0
0.2
4.4
7.3
4.6
△2.7
1.6
0.6
△1.0
4.2
3.8
0.4
3.2
2.8
△0.1
0.1
0.2
3.9
6.5
2.6
0.7
7.9
7.2
△0.2
0.8
1.0
インドネシア
0.1
7.7
7.6
0.0
5.5
5.5
△0.3
0.1
0.4
海外事業本部
7.7
13.6
5.9
8.6
13.1
4.5
△2.4
△1.7
0.7
50.7
73.6
22.9
56.6
70.7
14.1
2.9
1.6
△1.3
計
増減
増減
増減
9 ベトナム
日系企業の投資計画の中止により受注高は前期を下回るが、大型案件が堅調に推移する見込みから売上高は前期を上回る予想。
9 カンボジア
大型案件の受注を見込み受注高は前期を上回る予想。
9 イ
商社との連携強化により受注高・売上高ともに前期を上回る予想。
ン
ド
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20
中期経営計画達成に向けた
課題への取り組み
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21
中期経営計画の進捗
進捗状況
[売上高]
•
今期の業績は期初計画を上回る予想
•
2015年度中期経営計画達成に向け順調に推移
(億円)
今後の課題
•
•
■営業利益率
1000
400
800
NEXT太陽光
643
2012年度
実績
2013年度
実績
2014年度
予想
2015年度
計画
受注高
679
702
760
800
売上高
643
661
710
750
営業利益率
■従来型事業
1,000
人材の確保
営業利益
■海外事業
1,200
(単位:億円)
(%)
■新基盤事業
18.9
24.1
29.0
30.0
2.9
3.7
4.1
4.0
Copyright©
600
400
18
55
570
661
85
710
116
57
71
519
523
■
4.1%
■
200
■
2.9%
3.7%
750
120
90
200
540
400
■
5.0%
2015年度
計画
2020年度
アクセルプラン
アクセルプラン
4.0%
0
2012年度
実績
2013年度
実績
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2014年度
予想
22
建設業の労働状況
„ 1997年をピークに就業者数は減少傾向
業界全体で人手不足が深刻化
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日本建設業連合会発行 「建設業ハンドブック2014」
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23
人材確保委員会の立ち上げ
中期経営計画、2020ビジョン「アクセルプラン」の達成を見据えた人材の確保を図る
体 制
方 針
1.職場における創意工夫による業務効率化
委員長:社長
2.全社横断的にスピード感をもって施策を実行
委員:各事業本部長
検討内容と目標
1
3
5
中途採用の拡大
⇒2015年3月末までに30名確保を目標
社内技術員の育成・有効活用
2
⇒働き甲斐を醸成する制度の構築
4
⇒マルチエンジニアの育成
OB社員の再雇用、
60才以上社員の活躍を推進
営業・技術部門間の連携の緊密化
⇒案件情報の共有化による人材の最適配置
協力業者の確保および人材交流
⇒計画発注と協力業者の多様化
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24
当社事業の方向性
【国内の動向】
国土強靭化
低炭素社会化
社会インフラ事業
当社事業の
方向性
【当社の強み】
■防災・BCP対策
■メンテナンス対策
■送電網整備対策
環境エネルギー事業
■再生可能エネルギー
・発電設備工事事業
・売電事業
■省エネ化対策
・空調設備
・制御・監視
総合設備企業
Copyright©
メーカー系
海外事業
■インフラ整備対策
■日本品質の提供
海外現地法人
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グローバル化
従来事業
■産業プラント設備
■水処理設備
■医薬・医療設備
■IDC設備
創立91周年
25
配当政策
配当に関する基本方針
当社は、グループの収益力向上により株主資本の充実を図り、経営基盤を強化し、
将来の成長に必要な投資等のための内部留保を確保するとともに、
株主の皆様に利益還元を図ることを基本方針としております。
この基本方針のもと、剰余金の配当につきましては、安定的かつ継続的に実施することとし、
今後の成長に向けた投資計画および経営環境等を総合的に勘案し、配当金額を決定いたし
ます。
2014年度配当金予想
一株当たり配当金
連結配当性向
2012年度実績
2013年度実績
2014年度予想
2015年度目標
5円
5円
7円
8円
19.8%
15.8%
17.5%
20.9%
Copyright©
FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION Co. Ltd.
26
参考資料
Copyright©
FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION Co. Ltd.
27
会社概要
社名
富士古河E&C株式会社
創立
1923年10月1日
本社所在地
〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア西館
資本金
1,970百万円(発行済株式総数
株主数
2,256名
連結子会社数
15社(国内8社、海外7社)
従業員数(連結)
1,388名
45,132,809株)
(2014年9月30日現在)
Copyright©
FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION Co. Ltd.
28
グループ会社
富士古河E&C株式会社
国
内
海
外
株式会社三興社
富士古河E&C(タイ)社
北辰電設株式会社
富士古河E&C(ベトナム)社
株式会社エフ・コムテック
富士古河E&C(マレーシア)社
創和工業株式会社
富士古河E&C(カンボジア)社
エフテックス株式会社
富士古河E&C(ミャンマー)社
富士ファーマナイト株式会社
富士古河E&C(インド)社
株式会社富士工事
富士古河E&C(インドネシア)社
富士古河コスモスエナジー合同会社
<非連結>
フジハヤインターナショナル社(フィリピン)
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基本理念・経営方針
基本理念
富士古河E&Cグループは総合設備企業として
お客様の満足を通じて社会に貢献します。
経営方針
z 豊富な技術と積み上げてきたノウハウをベースに、エンジニアリングから設計施工、
アフターサービスに至るライフサイクルを通じて、お客様に安心と信頼をお届けします。
z 自然との調和を図るとともに、国際社会の一員として国内外の法令遵守と慣習
その他の社会規範を尊重します。
z 品質・安全を第一とする企業活動を通じて適正な利益確保を行い、
その成果を株主、社員ならびに社会と分かち合います。
z 社員を大切にし、働く意欲と情熱に溢れた社会に誇れる人材を育成します。
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セグメント別の事業内容
建築・建築付帯設備
建築・土木
電気
空調設備
一般空調・衛生
産業プロセス空調
プラント設備
社会システム
エネルギーシステム(発電、送電線、太陽光)
産業システム(プラント、システム)
情報通信設備
CATV
光通信・セキュリティ
その他
物品販売
補修・修理等のサービス事業
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中期経営計画「アクセル E&C 2015」 (2013~2015年度)
計画の基本
アクセルプランの達成に向け、「進化」と「変革」へ挑戦する
2015年度までの3年間を、将来のFFECグループの「進化」と「変革」に向けた
「挑戦期」と位置付け、事業構造の転換に着手するとともに、経営基盤の一層の強化を図る
※アクセルプラン
富士古河E&Cグループの「2020ビジョン」(2011~2020年度)
ACCEL PLAN
(Attack , Change & Challenge to Extensive Level PLAN)
~新たな時代の新たな富士古河E&Cグループを目指して~
(2011年5月26日発表)
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中期経営計画「アクセル E&C 2015」 (2013~2015年度)
基本方針
„ 事業構造
① 新たな基盤事業を着実に立ち上げる
② 海外事業の更なる拡大を図る
③ 従来型事業を維持するとともに収益力を強化する
„ 経営基盤
事業領域の拡大と構造転換を支える経営基盤を強化するとともに、
柔軟かつ強靭な企業体質を構築する
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注意事項
9 本資料および本説明会に含まれる予想値および将来の見通しに関する記述・言明は、
弊社が現在入手可能な情報による判断および仮定に基づいております。その判断や仮
定に内在する不確実性および事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果
が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は、将来予測に関するいかなる内
容についても、その確実性を保証するものではありません。
9 本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社により何らかの行動を勧誘するも
のではありません。
9 目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
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本資料に関するお問合せ先
富士古河E&C株式会社
経営企画本部 企画部
TEL:044-548-4370
FAX:044-548-4510
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