総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 1 町民課 行政サービス向上事業 2 町民課 行政サービス向上事業 3 町民課 行政サービス向上事業 4 町民課 行政サービス向上事業 5 町民課 福祉医療給付事業 6 町民課 高齢者医療事務 7 町民課 国保運営事業 8 町民課 国民年金事務 9 町民課 福祉医療給付事業 10 町民課 国保運営事業 11 町民課 税の賦課徴収業務 12 福祉課 地域福祉推進事業 13 福祉課 地域福祉推進事業 14 福祉課 地域福祉推進事業 事業名 事業内容 戸籍電算業務委託システム一式リース料保守運 営費 住民基本台帳カードの購入@1,365*500枚、@ 住民基本台帳カードの普及 1,491*500枚、カード作成フィルム@42,000*1組 証明書自動交付機保守管理事 自動交付機の更新(リース)・保守費用(法改正によ 業 るソフト改修費含む) 住民基本台帳システムソフト改修費(法改正によ 住民基本台帳システム運用 る変更) 戸籍システム運用 福祉医療給付電算処理運用 医療費電算処理委託料4,068千円 システムリース料580千円 町単独医療費助成事業の事務費交付金879千円 実施計画 事業費 ○社協職員5人、臨時職員1人、事務費 29,061千 円○水道光熱費等施設管理費補助金 8,955千円 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 8,202 7,754 7,754 0 0 0 0 0 7,754 2,900 1,470 1,470 0 0 0 0 0 1,470 8,255 7,322 7,322 0 0 0 0 0 7,322 5,600 8,064 8,064 0 0 0 0 0 8,064 6,680 5,527 5,527 0 1,485 0 0 0 4,042 後期高齢者医療給付電算処理 パッケージ使用許諾費用 756千円 SEサポート 1,386 運用 費用 630千円 特定健康診査等事業(事業費28,289千円 ) 国保医療費適正化事業 34,270 特定保健指導事業 ( 〃 2,356千円 ) 国民年金の適用適正化事業 国民年金事務(主に人件費) 4,500 福祉医療給付事業 福祉医療給付事業費(県補助 福祉医療給付事業 204,030 該当分) 福祉医療給付事業費(町単独分) 保険給付費 一般・退職療養諸費 一般・退職 保険給付事業 2,628,000 高額療養費 システム使用料 2,458千円(基幹システム1,689千 滞納整理システム導入 2,485 円 連携システム769千円) ○地域福祉計画策定作業費284千円 (策定委員 地域福祉計画策定事業 会委員謝金 140千円(5,000円×延べ28回)、計画 450 書製本代 144千円 社会福祉関係団体との連携事 業 実績額 1,386 1,386 30,645 30,645 0 0 0 0 1,386 0 5,088 5,088 0 1,393 0 19,076 7,908 7,908 5,988 0 0 0 0 1,920 164,808 164,808 0 62,077 0 15,038 0 87,693 2,385,023 2,385,023 795,830 16,515 0 1,244,008 0 328,670 2,458 2,458 0 2,458 0 0 0 0 284 284 0 0 0 0 0 284 38,850 38,016 38,016 0 0 0 0 0 38,016 2,220 1,929 1,929 0 780 0 0 0 1,149 21 福祉課 保育事業 ○いこいの家の実施、ふれあい相談所の開催、地 地域福祉活動支援事業 区社協への助成 1,929千円 知的障害者通所授産施設借入 償還元金3,980千円、利息518千円 金償還費補助金 ○福祉タクシー事業:1,133千円○高齢者障害者住 障害者自立支援サービス事業 宅改造費補助金事業:2,708千円 センター賃借料:4,587千円/共益費:1,577千円セ 子育て応援センター管理事業 ンター管理費:1,601千円/システム構築業務委託 4,980千円 虹の保育園運営費:99,112千円 指定管理第3期 虹の保育園運営委託事業 (3年目) 利用者評価の実施及び第4期に向けた 準備 虹の保育園分:3,660千円 古館保育所・応援センター 一時預かり事業 分人件費:6,448千円 虹の保育園分:4,853千円ひづめ保育園分:5,888 延長保育事業 千円中央・古館保育所分人件費:11,558千円 休日保育事業 虹の保育園分:1,335千円 1,350 1,335 1,335 0 638 0 378 0 319 22 福祉課 保育事業 町外保育所保育入所事業 矢巾町・花巻市・盛岡市の公立・私立保育園(21施 設)へ約37名入所0歳から5歳児 各5、6名程度 25,000 30,894 30,894 8,296 4,148 0 9,972 0 8,478 23 福祉課 保育事業 私立保育所保育入所事業 町内私立保育園への入所委託0歳:9名 1歳児:18 名 2歳児:18名 合計:45名 支弁額 ― 保育料 相当額 = 実支弁額 58,235千円 - 8,995千 円 = 49,240千円 48,600 49,240 49,240 22,919 11,459 0 0 0 14,862 24 福祉課 子育て支援事業 子育て支援センター運営事業 子育て支援センター運営委託:虹の保育園 (情報 提供・育児サークル支援・相談対応 ほか) 8,000 13,825 13,825 3,777 0 0 0 0 10,048 25 福祉課 子育て支援事業 母親クラブ等運営費補助事業 母親クラブ等活動補助金(13団体) 2,646 1,638 1,638 0 0 0 0 0 1,638 2,082 2,400 2,400 0 1,288 0 0 0 1,112 28,643 24,949 24,949 0 5,595 0 333 0 19,021 15 福祉課 障害者自立支援事業 16 福祉課 障害者自立支援事業 17 福祉課 保育事業 18 福祉課 保育事業 19 福祉課 保育事業 20 福祉課 保育事業 26 福祉課 子育て支援事業 放課後こどもクラブ運営事業 上平沢・星山の放課後児童の預かり運営補助 上 平沢:1,589千円 星山:811千円 国庫:2/3補助 27 長寿健康課 母子保健事業 妊産婦健康診査・乳幼児健康 診査事業 妊婦健康診査14回と子宮頸がん検診1回の委託 料 17,637千円 妊産婦歯科健診委託料 216千円 乳児健康診査委託料 3,346千円 乳幼児集団健 診医師・歯科医師等報償費、賃金等 3,750千円 4,498 4,498 4,498 0 0 0 0 0 4,498 4,337 3,841 3,841 0 1,353 0 0 0 2,488 32,204 12,745 12,745 0 2,490 0 0 0 10,255 93,000 99,112 99,112 0 0 0 0 0 99,112 7,300 10,108 10,108 1,790 0 0 3,279 0 5,039 21,800 22,299 22,299 0 3,925 0 2,997 0 15,377 1 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 28 長寿健康課 細目 成人保健事業 事業名 がん検診事業 29 長寿健康課 成人保健事業 肝炎治療費助成事業 30 長寿健康課 成人保健事業 後期高齢者健康診査事業 31 長寿健康課 成人保健事業 住民健康管理支援システム事 業 32 長寿健康課 感染症予防事業 定期予防接種事業 33 長寿健康課 感染症予防事業 任意予防接種補助金等事業 34 長寿健康課 感染症予防事業 感染症予防普及啓発事業 35 長寿健康課 町民医療事業 医療体制確保事業 36 長寿健康課 高齢者福祉サービス 37 長寿健康課 高齢者福祉サービス 温泉保養施設運営事業 高齢者生活福祉センター(こもれ び)運営事業 百寿の郷建設費借入金償還補 助事業 グループホームやすらぎ建設費 借入金償還補助事業 38 長寿健康課 高齢者福祉サービス 39 長寿健康課 高齢者福祉サービス 40 長寿健康課 高齢者福祉サービス 41 長寿健康課 事業内容 がん検診および結核検診の委託料35,562千円・が ん検診推進事業にかかる事務費(大腸、子宮、乳 房) 1,305千円 肝炎治療費助成事業(課税世帯 月8,000円 非課 税世帯 月10,000円)13人 高齢者健康診査委託料 904人分 5,454千円 賃 金、郵便料 200千円 健康管理システムリース料 371,700円×12月= 4,460,400円 保守点検 105,000円×12月= 1,260,000円 定期予防接種委託料 (麻しん・風しん接種対象者 拡大)47,860千円 ポリオ接種医報償費 234千 円 ポリオワクチン156千円 予診票印刷、通知郵 便料942千円 ・小児インフルエンザワクチン接種事業委託料 9,299千円 ・肺炎球菌(23価)ワクチン接種補助金 0円 ・子宮頸がん等ワクチン接種事業 26,480千円 予診票印刷、郵便代281千円 感染症の知識や予防法の啓発活動のための印刷 製本費等345千円 ・在宅当番医制事業委託料 3,675千円(矢巾町か ら負担金1,683千円)・二次救急医療・小児救急医 療委託事業 1,821千円(繰越601千円)・市町村医 師養成事業負担金 2,409千円(市町村振興協会 助成金496千円) 実施計画 事業費 39,566 実績額 36,867 一般 36,867 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 2,825 0 地方債 特定財源 繰入金 0 5,249 0 一般財源 28,793 1,020 424 424 0 0 0 0 0 424 6,000 5,654 5,654 0 0 0 4,524 0 1,130 5,721 5,721 5,721 0 0 0 0 0 5,721 52,909 49,192 49,192 0 0 0 0 0 49,192 42,326 36,060 36,060 0 13,397 0 0 0 22,663 500 345 345 0 0 0 0 0 345 8,157 7,905 7,905 0 0 0 2,180 0 5,725 指定管理料 3,000千円 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 3,000 指定管理料 10,126千円 10,130 10,126 10,126 0 0 0 0 0 10,126 償還元金 5,000千円、利息 788千円 5,788 5,788 5,788 0 0 0 0 0 5,788 償還元金 1,500千円、利息 270千円 1,770 1,770 1,770 0 0 0 0 0 1,770 緊急通報装置貸与事業 緊急通報装置貸与(19台)委託料 667千円 利用 者負担額 15千円 1,166 667 667 0 0 0 14 0 653 高齢者福祉サービス 生活支援事業 委託料(外出支援サービス2,214千円 高齢者ふれ あい交流事業1,733千円 生活指導員派遣事業 894千円 生活管理指導短期宿泊事業20千円 訪 問理容サービス事業18千円) 老人日常生活用具 給付事業費151千円 5,379 5,030 5,030 0 0 0 202 0 4,828 42 長寿健康課 高齢者福祉サービス 敬老会実施事業 43 長寿健康課 高齢者福祉サービス 敬老金支給事業 44 長寿健康課 高齢者福祉サービス 老人クラブ育成事業 45 長寿健康課 高齢者福祉サービス 46 長寿健康課 高齢者福祉サービス 47 長寿健康課 介護サービス事業 48 長寿健康課 母子保健事業 委託料@1,300円×4,325人、事務費@10,000円× 9地区 88歳@10,000円×126人 100歳@50,000円×4人 老人クラブ数(68クラブ) 会員数3,188人 補助 金2,480千円 老人クラブ連合会活動補助金891千 円 シルバー人材センター活動補助 シルバー人材センター運営費補助 事業 措置者2名 委託料4,590千円 利用者負担金77千 老人保護措置事業 円(1人分) ・訪問介護サービス利用者に対する負担減免 552 介護サービス低所得利用者負 千円・社会福祉法人による利用者負担軽減に対す 担軽減事業 る補助 762千円 母子保健相談事業 49 長寿健康課 母子保健事業 特定不妊治療費補助金 50 長寿健康課 成人保健事業 健康増進事業 51 長寿健康課 健康づくり事業 元気づくり事業 妊産婦相談 支援事業乳幼児相談事業 幼児教室・ 発達相談事業 ※講師謝金355千円、看護師等 賃金248千円、教材等需用費400千円 特定不妊治療費補助金 50,000円×12人 健診委託料2,044千円 その他の事業に係る経費 1,920千円(保健推進員報酬、賃金、事業用消耗 品、郵便料等) 元気はつらつ委員会の開催 元気はつらつ紫波計 画概要版の全戸配布 運動を中心とする元気推進 事業 元気はつらつアンケート(2,000人対象)※は つらつ委員及び動指導者謝金284千円、アンケート 便料183千円、印刷製本費・機械修繕費等726千円 5,940 5,713 5,713 0 0 0 0 0 5,713 1,510 1,460 1,460 0 0 0 0 0 1,460 3,460 3,371 3,371 0 1,642 0 0 0 1,729 3,800 3,800 3,800 0 0 0 0 0 3,800 6,120 4,590 4,590 0 0 0 77 0 4,513 1,314 1,314 1,314 0 491 0 0 0 823 1,099 1,003 1,003 25 0 0 0 0 978 500 600 600 0 0 0 0 0 600 4,204 3,964 3,964 0 1,374 0 136 0 2,454 730 1,193 1,193 0 0 0 0 0 1,193 2 備考 一部繰越 601千円 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 52 長寿健康課 健康づくり事業 栄養改善事業 53 長寿健康課 地域支援事業 介護予防特定高齢者施策(二 次予防事業) 54 長寿健康課 地域支援事業 介護予防一般高齢者施策(一 次予防事業) 55 長寿健康課 地域支援事業 包括的支援事業 56 長寿健康課 地域支援事業 57 農林課 農業生産基盤整備事業 58 農林課 農業生産基盤整備事業 59 農林課 農業生産基盤整備事業 事業内容 ・栄養教室・健康食普及講習会・乳幼児等の栄養 指導 食生活改善推進協議会事業補助金 234千 円※賃金180千円講師謝金40千円その他事業費 205千円 元気はつらつサロン委託料 15,769千円 配食 サービス委託料 399千円 介護予防事業費 2,295千円 臨時看護師賃金 2,181千円、健康教室講師謝金 551千円、委託料 84千円、介護予防普及啓発事 業費 887千円 介護予防ケアマネジメント事業電算処理委託料 1,508千円、総合相談事業委託料 600千円、包括 的継続的ケアマネジメント事業 359千円、事務費 1,446千円 紙おむつ支給事業 1,520千円、介護相談員派遣 事業 1,336千円、シルバーハウジング施設管理及 びライフサポートアドバイザー派遣事業 1,336千 円 山王海地区国営土地改良事業 山王海地区国営土地改良事業負担金 (Ⅰ期) 241,942,063円 県営土地改良事業 星山・犬吠森(地形図作成) 16,292,850円 土地改良負担金 4地区 1,679,014円太田団営土 土地改良事業 地総、彦部県営土地総、東大巻県営排特、大巻県 営土地総 水路等国営造成施設維持管理 山王海・盛岡南部地区(水路等の維持管理) 事業 家族介護支援事業 60 農林課 農業生産基盤整備事業 61 農林課 農業生産基盤整備事業 基幹水利施設管理事業 ダム・頭首口等の機能強化管理 62 農林課 農業生産基盤整備事業 農村集落環境保全支援事業 農地・水共同活動支援分 70,612,480円 内町負 担分17,653,120円 農地・水向上活動支援分 88,202,920円 内町負担分 22,050,730円 中山間 地域等直接支払交付金 59,326,526円 内町負担 分17,929,467円 63 農林課 担い手支援対策事業 農業用資金利子補給事業 64 農林課 農産振興対策事業 新規就農者支援事業 65 農林課 農産振興対策事業 66 農林課 農産振興対策事業 67 農林課 農産振興対策事業 農業近代化資金利子補給事業 200,553円 農業 経営基盤強化資金利子補給事業 1,748,555円 認定農業者育成確保資金利子補給金 1,118円 紫波町新規就農者支援事業 300,000円(30,000円 ×6ヵ月×1名、40,000円×3ヵ月×1名) 青年就農給付金 5,250,000円(1,500,000円×4 名、750,000円×1名) 紫波町農産物食品加工技術習得支援事業補助金 4団体 フルーツパーク管理運営委託体験農園 フルーツパーク管理運営委託事 10,186,050円 体験工房 2,520,000円 ワイナリー 業 11,514,825円 紫波地域農業気象管理事業 紫波地域農業気象協議会負担金 農産物高付加価値化支援事業 68 農林課 農産振興対策事業 農山村地域担い手支援事業 (1)農林業振興事業委託1,325千円、中山間地域支 払交付金事業支援委託897千円、農地・水保全支 援事業委託828千円、森林・林業再生振興支援事 業委託1,069千円、町有林巡視業務委託360千円 (2)担い手確保・支援業務1,238千円、農業者交流 促進活性化支援事業委託442千円 (3)水田活用 経営安定支援事業1,104千円 (4)町産木材活用 機会創出572千円 (5)土地利用集積促進事業委 託1,104千円、人・農地プラン資料作成442千円 69 農林課 農産物販売促進事業 峠の駅管理事業 峠の駅の管理:電気693千円、上下水道414千円、 施設修繕300千円、火災保険料142千円、管理委 託料851千円、土地賃借23千円 実施計画 事業費 実績額 833 659 20,940 18,463 3,560 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 659 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 0 0 0 0 0 659 18,463 4,616 2,308 0 9,231 0 2,308 3,703 3,703 926 463 0 1,851 0 463 5,075 3,913 3,913 1,546 773 0 821 0 773 3,485 4,193 4,193 1,653 827 0 886 0 827 241,943 241,943 241,943 0 0 0 41,642 0 200,301 8,150 16,293 16,293 8,146 0 0 0 0 8,147 1,680 1,680 1,680 0 0 0 0 0 1,680 2,434 2,286 2,286 0 0 0 0 0 2,286 3,187 3,333 3,333 0 0 0 0 0 3,333 133,911 99,031 99,031 0 41,397 0 0 0 57,634 3,160 1,950 1,950 0 711 0 0 0 1,239 3,405 5,550 5,550 0 5,250 0 0 0 300 1,500 209 209 0 0 0 0 42 167 25,052 24,221 24,221 0 0 0 0 0 24,221 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 1,000 9,589 9,381 9,381 0 0 0 0 1,200 8,181 2,819 2,422 2,422 0 0 0 0 0 2,422 3 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 70 農林課 農産物販売促進事業 道の駅管理事業 71 農林課 循環型農業推進事業 水田農業振興事業 72 農林課 循環型農業推進事業 作物生産機械、施設整備事業 73 農林課 循環型農業推進事業 園芸作物生産振興事業 74 農林課 循環型農業推進事業 重点生産作物生産実証事業 75 農林課 循環型農業推進事業 家畜生産振興事業 事業内容 道の駅の管理:電気1,133千円、上下水道705千 円、 施設修繕210千円(道の駅0千円、交流館210 千円)、 管理委託2,494千円(道の駅742千円、交 流館1,042千円、消防設備27千円、空調368千円、 第三者評価315千円)、役務費210千円、備品購入 1,292千円、道の駅連絡協議会負担金115千円 数量円滑化推進事業 1,006千円環境保全型農業 直接支援対策 対象面積437.2ha*@4,000円/10a =17,488千円 県1/2、町1/2 いわて未来農業確立総合支援事業(県単1/3): 4,575千円 町負担1/6 葉たばこ推進協議会補助(町単):30千円 獣害防 止電気柵設置補助(町単):512千円 岩手中央青 果物価格安定対策協議会負担金:652千円 青果 物価格安定事業補助金(町単):282千円 重点品目生産拡大試験(町単):1,500千円 ジャガ イモ タマネギ ニンジン 負担金、和牛改良協会、県畜産協会、中央家畜衛 生協議会、いわて牛推進協議会、いわて和牛中央 育種組合、岩手中央畜産共進会 家畜防疫事業 負担金:2,573千円 県農畜産物価格安定基金協 議会負担金:1,561千円 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 4,691 6,159 6,159 0 0 0 0 0 6,159 16,000 18,494 18,494 0 9,553 0 0 0 8,941 4,800 4,575 4,575 0 3,049 0 0 0 1,526 2,980 1,476 1,476 0 0 0 0 0 1,476 2,000 1,500 1,500 0 0 0 0 0 1,500 4,142 4,134 4,134 0 0 0 0 0 4,134 24,036 2,766 2,766 0 0 0 460 0 2,306 76 農林課 循環型農業推進事業 畜産経営強化事業 家畜導入事業(基金):460千円 繁殖牛緊急増頭 対策事業補助金(町単):346千円 和牛肥育経営 安定対策事業(町単):1,960千円 飼料生産組織 活動支援(町単):0千円 低コスト肉用牛農家育成 事業(県単):0千円 77 農林課 循環型農業推進事業 えこ3センター運営事業 堆肥製造事業:40,671千円 木質ペレット製造事 業:8,876千円 粉炭、炭木酢液製造事業:1,107千 円 排水処理槽:0千円 残サ処理機 ベルトコンベ ア・破砕機:0千円 オゾン脱臭装置:8,085千円 64,920 58,739 58,739 0 0 0 21,837 0 36,902 78 農林課 林道維持管理事業 林道維持管理事業 林道監視事業(町単):460千円 林道補修事業(町 単):1,150千円 林道改修(町単):0千円(百沢線、 山屋線) 林道改修(町単):2,090千円(鍵掛線) 11,500 3,700 3,700 0 0 0 0 0 3,700 79 農林課 森林保全事業 町有林等管理事業 80 農林課 森林保全事業 森林認証制度実施事業 81 農林課 森林保全事業 森林病害虫防除事業 82 農林課 林業、特用林産物生産者経 木材生産検証事業 営支援事業 83 農林課 林業、特用林産物生産者経 林業、特用林産育成事業 営支援事業 84 農林課 安心の食推進事業 85 農林課 安心の食推進事業 86 環境課 環境活動推進事業 食育普及事業 森林国営保険料(町単):1,042千円 町有林管理 委託事業(町単):4,858千円 矢櫃山造林一部事 務組合負担金(町単):320千円 【事業の取りやめ】 森林病害虫防除事業(県単)716㎥:13,137千円 松くい虫駆除業務(国庫)0㎥:0千円 保全松林緊 急保護整備3,405千円 路網整備補助(町単):0千円(@1千円/m) 町産 材利活用実証事業:571千円(@10千円/t) 高性 能林業機械実証事業:950千円 2,030 6,220 6,220 0 3,024 0 0 0 3,196 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,200 16,542 16,542 0 9,853 0 0 0 6,689 4,500 1,521 1,521 0 475 0 0 0 1,046 各種協議会への負担:228千円 木材有効利用の ための貯木場利用:1,000千円 森林組合への出 資:1,012千円 2,280 2,240 2,240 0 0 0 0 0 2,240 食育推進協議会運営(2回) 81千円 食育推進 フォーラム事業/食の安全安心講演会 135千円 食ナビシステム保守・管理業務委託事業 377千円 食ナビシステム改修事業(掲載枠の拡充) 0千円 食の安全安心パンフレット(1,000枚) 137千円 食 育全般事務費用 45千円 1,467 775 775 0 0 0 0 0 775 500 303 303 0 0 0 0 0 303 227 204 204 0 0 0 0 0 204 食農体験事業 188千円 地産地消の促進事業 10千円 食文化の継承事業 42千円 食育活動者 育成事業 63千円 環境に関連した諸計画の調査、研究及び提言:循 循環型まちづくり委員会活動事 環型まちづくり委員会の運営 204千円(循環型ま 業 ちづくり委員会の開催に係る委員報酬及び旅費 204千円) 食育実践事業 4 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 87 環境課 環境活動推進事業 88 環境課 資源循環推進事業 89 環境課 資源循環推進事業 事業名 事業内容 循環型まちづくり事業実施及びPR業務委託料 3,885千円 循環型農業生産物普及事業の業務委託 504千 循環型農業生産物普及事業 円、循環型農産物購入ポイント制度導入事業実施 補助金 350千円 町産木材を使用した資源物保管庫の設置補助 資源物保管施設整備事業補助 @300,000×4棟 循環型まちづくり情報発信事業 90 環境課 二酸化炭素排出抑制事業 循環型エコプロジェクト推進事 業 91 環境課 環境衛生事業 火葬場管理事業 92 環境課 環境衛生事業 火葬場管理事業 環境保全対策事業 紫波まちピカ応援プログラム活 紫波まちピカ応援隊の活動支援 動事業 93 環境課 94 環境課 廃棄物適正処理事業 ごみ処理事業 95 環境課 96 環境課 廃棄物適正処理事業 廃棄物適正処理事業 97 環境課 環境活動推進事業 98 環境課 資源循環推進事業 し尿処理事業 新し尿処理施設整備事業 市民参加型生物多様性調査事 業 環境マップ作成事業 99 商工観光課 消費者保護事業 消費者保護事業 100 商工観光課 商工業振興事業 商工業振興対策事業 101 商工観光課 商工業振興事業 中小企業振興対策事業 102 商工観光課 103 商工観光課 104 商工観光課 ①~⑩の事業によるCO2排出削減量 3,591㌧ 9,394千円 、間伐材集積計量業務委託145千円 火葬場建設事業サービス購入料(PFI) 73,282,888 円 火葬、清掃、除雪、庭園管理の業務委託 10,061,415 円 火葬場維持管理業務委託料(PFI) 4,551,697 円 盛岡・紫波地区環境施設組合へのごみ処理経費 の分担金 既存施設一般経常費 278,185千円 容器包装施設一般経常費 7,179千円 既存施設 整備元利償金 172,122千円 容器包装施設整備元 利償還金 571千円 経常経費分担金の支出 施設解体経費分担金の支出 25,918千円 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 3,885 3,885 3,885 0 0 0 0 0 3,885 440 854 854 0 0 0 0 0 854 900 1,200 1,200 0 0 0 0 0 1,200 12,245 9,539 9,539 0 0 0 0 0 9,539 73,283 73,283 73,283 0 0 0 0 0 73,283 14,814 14,613 14,613 0 0 0 0 0 14,613 90 49 49 0 0 0 0 0 49 461,738 458,057 458,057 0 0 0 0 0 458,057 52,743 25,889 50,582 25,918 50,582 25,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,582 25,918 事業の取りやめ 450 0 0 0 0 0 0 0 0 事業中断 消費者救済資金貸付預託金(債務整理、生活再 建) 20,000千円 盛岡広域消費生活センター運営 負担金 37千円 525 0 0 0 0 0 0 0 0 31,040 20,037 20,037 0 0 0 20,000 0 37 中小企業団体中央会負担金 652千円 産業まつ り実行委員会負担金 2,000千円 商工業振興対策 事業補助金 11,000千円 岩手中央職業訓練協会 紫波支部補助金 300千円 商店街にぎわい創出 事業補助金 300千円 14,188 14,252 14,252 0 0 0 0 0 14,252 中小企業振興資金貸付預託 35,000千円 中小企 業振興資金保証料補助、利子補給 2,519千円 36,000 37,519 37,519 0 0 0 35,000 0 2,519 企業誘致・支援事業 岩手県企業誘致推進委員会負担金100千円、盛岡 広域市町村長懇談会企業誘致部会負担金259千 円、事業参加旅費342千円、需用費32千円、盛岡 企業育成・支援、企業誘致事業 広域産業活性化協議会負担金50千円、事業参加 旅費49千円、企業誘致活動旅費48千円、需用費0 千円、借上げ料24千円、事業所立地奨励金・雇用 奨励金1,136千円 4,144 2,040 2,040 0 0 0 0 0 2,040 観光交流事業 観光交流推進事業 紫波ツーリズム協議会補助金330千円、観光パン フレット作製2,045千円、WEBサイト掲載料105千 円、DVD製作業務委託料525千円、観光用自転車 購入費41千円、その他需用費等132千円 4,380 3,178 3,178 0 0 0 0 0 3,178 観光交流協会支援事業 紫波町観光交流協会運営補助金1,600千円、紫波 桜まつり運営補助金300千円、紫波夏まつり運営 補助金1,000千円、秋の大収穫祭運営補助金800 千円、紫波冬まつり運営補助金500千円、駅から ハイキング運営補助金200千円、法人化経費補助 金420千円 6,200 4,820 4,820 0 0 0 0 0 4,820 1,397 1,398 1,398 0 0 0 0 0 1,398 930 845 845 0 0 0 0 0 845 観光交流事業 105 商工観光課 観光交流事業 広域観光連携事業 いわてDC広告料53千円、盛岡観光コンベンション 協会負担金50千円、岩手県観光協会負担金300千 円、北東北観光センター運営負担金50千円、盛岡 広域フィルムコミッション負担金50千円、いわてDC 負担金329千円、盛岡・八幡平広域観光推進協議 会負担金526千円、盛岡・八幡平広域観光PRイベ ント実行委員会負担金40千円 106 商工観光課 観光交流事業 首都圏交流促進支援事業 紫波町ふるさと会運営補助350千円、総会・会議出 席旅費495千円 5 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 事業内容 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 源泉及び温泉保養公園管理 源泉管理事業 運営事業 源泉貯湯槽清掃業務委託料446千円、電気料 1,485千円、源泉揚湯調査756千円、源泉ポンプ交 換委託料9,450千円 12,175 12,137 12,137 0 0 0 0 9,450 2,687 108 商工観光課 源泉及び温泉保養公園管理 温泉保養公園管理運営事業 運営事業 温泉保養公園管理委託料6,000千円、ウォーター スライダー用ポンプ・信号機修繕710千円、厨房機 器修繕3,644千円、チラーユニット修繕4,505千円、 浄化槽修繕4,305千円、その他修繕費857千円、設 備定期点検料115千円、火災保険料565千円、ボイ ラーばい煙測定手数料42千円、スチームコンベン ションオーブン購入1,291千円 16,000 22,034 22,034 0 0 0 0 8,116 13,918 109 商工観光課 特産品開発・販売促進事業 特産品開発・販売促進事業 雑誌掲載やメディアでの特産品のPR費用64千 円、特産品販売促進イベント支援57千円、モチモ チ王国紫波ひめ隊運営負担金180千円、その他研 修会費等11千円 1,430 312 312 0 0 0 0 0 312 110 商工観光課 雇用対策事業 雇用安定対策事業 雇用安定対策事業補助1,480千円、未就職者雇用 奨励1,000千円、緊急雇用創出事業26,879千円 39,794 29,359 29,359 0 26,877 0 0 2,479 3 111 商工観光課 雇用対策事業 生活安定対策事業 紫波町杜氏連合会事業費補助金 270千円 南部 杜氏協会夏季酒造講習会補助金 270千円 勤労 者生活安定資金貸付預託 3,000千円 第2回南部 酒屋唄全国大会補助金 400千円 3,940 3,940 3,940 0 0 0 3,000 0 940 112 土木課 道路改良事業 15,000 17,942 17,942 10,750 0 0 0 0 7,192 113 土木課 道路改良事業 6,000 7,945 7,945 4,760 0 0 0 0 3,185 114 土木課 道路改良事業 45,000 7,077 7,077 0 0 6,300 0 0 107 商工観光課 町道白山米一田線改良舗装事 舗装 L=230m、17,942千円 業 町道古館駅北通線改良舗装事 舗装 L=170m、 7,945千円 業 町道下川原向山線改良舗装事 測量設計・補償調査 7,077千円 業 777 一部繰越 115 土木課 道路改良事業 町道長岡徳田線改良舗装事業 路線測量 4,200千円 4,500 4,200 4,200 0 0 0 0 0 4,200 116 土木課 道路改良事業 道路側溝整備事業 5,000 4,997 4,997 2,998 0 0 0 0 1,999 ふるさとのみちづくり事業 117 土木課 道路改良事業 118 土木課 業務システム環境整備事業 土木積算システム運用事業 119 土木課 交通安全施設整備事業 歩行空間確保事業 120 土木課 交通安全施設整備事業 交通安全施設設置事業 121 土木課 交通安全施設整備事業 街路灯等維持管理事業 122 土木課 道路維持管理事業 道路管理事業 123 土木課 道路維持管理事業 舗装修繕事業 124 土木課 道路維持管理事業 道路補修事業 125 土木課 道路維持管理事業 町道防災事業 126 土木課 道路維持管理事業 立体交差排水施設管理事業 127 土木課 128 土木課 道路維持管理事業 道路維持管理事業 こ線人道橋撤去事業 橋梁長寿命化事業 129 土木課 道路維持管理事業 除雪事業 平沢松田地区側溝整備 L=150m(落蓋式側溝) 7地区現地測量業務委託料建設機械等借上料原 材料費(土石材、側溝等) 土木積算システム、単価データ、システムデータ使用料 赤石小学校周辺整備 北日詰線 L=250m 測量 設計、用地補償 4,755千円 交通安全施設設置区画線、防護柵、道路反射鏡 の設置 電気料 8,230千円 修理費 724千円 維持管理 補助金 125千円 消耗品 46千円 道路パトロール車・建設機械車庫の維持管理 844 千円道路台帳更新業務 3,999千円 道路舗装補修工事(交付金事業) L=1,745m 17,881千円 道路補修、施設修繕 28,000千円 排水施設清 掃、修繕用車両維持管理、橋・トンネル電気 【事業の取りやめ】 立体交差ポンプ、発電機点検手数料 242千円 立体交差電気工作物保安業務 349千円 電気料 2,142千円 こ線人道橋撤去工事設計業務 2橋 橋梁修繕、原材料 4,000 3,334 3,334 0 0 0 0 0 3,334 2,328 2,242 2,242 0 0 0 0 0 2,242 19,900 4,755 4,755 0 0 0 0 0 4,755 一部繰越 6,000 5,800 5,800 0 0 0 5,517 0 9,460 9,125 9,125 0 0 0 0 0 9,125 5,000 4,843 4,843 0 0 0 0 0 4,843 283 一部繰越 20,000 17,881 17,881 10,706 0 0 0 0 7,175 67,000 60,123 60,123 0 0 0 0 0 60,123 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,550 2,733 2,733 0 0 0 0 0 2,733 12,000 3,500 9,999 2,738 9,999 2,738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 一部繰越 2,738 直営除雪業務、建設機械修繕、燃料、現場用消耗 品等 29,050千円 除雪委託料 125,119千円 48,000 154,169 154,169 0 0 0 663 0 除雪機械購入 ロータリー 1台 25,000 12,863 12,863 8,186 0 0 0 0 4,677 60,000 35,629 35,629 10,000 0 0 0 0 25,629 153,506 130 土木課 道路維持管理事業 除雪車購入事業 131 土木課 河川改修事業 準用河川平沢川河川改修事業 河川改修 L=68m、物件移転補償 132 土木課 河川改修事業 雨水対策事業 二日町・高水寺地区排水構造物整備 L=340m 12,000千円 15,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 12,000 河川維持管理事業 町管理河川施設修繕、浚渫 9,463千円 赤沼川ポ ンプ場管理(電気料、点検) 1,295千円 県管理河 川障害物除去業務(草刈り) 1,578千円 13,900 12,336 12,336 0 1,805 0 0 0 10,531 133 土木課 河川維持管理事業 備考 6 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 事業内容 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 備考 134 土木課 公園施設管理事業 公園施設管理事業 公園管理(直営・委託) 13,747千円 遊具等保守点 検業務 (60公園)1,418千円 公園施設修繕 7,960 千円 城山公園桜植栽業務 367千円 城山公園列 車無料休憩所撤去 2,625千円 城山公園小動物飼 育小屋改築 2,310千円 19,800 28,427 28,427 0 0 0 80 0 28,347 一部繰越 135 土木課 公営住宅整備管理事業 公営住宅管理事業 維持管理費(委託料含む) 7,126千円 施設修繕 費 12,506千円 第2希望ヶ丘住宅排水設備工事 3,780千円(S50建設1棟) 28,200 23,412 23,412 0 0 0 23,412 0 0 一部繰越 136 土木課 交通対策事業 駅関連施設管理事業 紫波中央駅待合施設管理、紫波中央駅前駐車場 管理、駐輪場管理(日詰・古館・紫波中央駅) 11,785千円、駅関連施設修繕 2,053千円、P&R駐 車場料金システム 10,052千円 19,000 23,890 23,890 0 0 0 8,096 0 15,794 137 土木課 道路改良事業 町道北七久保1号線改良舗装 事業 測量設計 1,995千円 2,500 1,995 1,995 0 0 0 0 0 1,995 138 都市計画課 都市計画事業 都市計画マスタープラン策定事 (全部繰越)都市計画マスタープラン策定業務委託 業 (全体まとめ・意見聴取・仕上げ・印刷) 5,135 0 0 0 0 0 0 0 0 繰越 139 都市計画課 都市計画道路整備事業 都市計画道路北日詰朝日田線 建物等再算定・調査算定 2,184千円、建物等移転 整備事業 補償 24,415千円、用地買収 25,035千円 175,000 51,634 51,634 30,979 0 0 0 0 20,655 一部繰越 140 都市計画課 紫波中央駅前大通公園・緑地・歩行者専用道路実 施設計 7,140千円、自治体管路設計業務 3,465 紫波中央駅前地区社会資本整 紫波中央駅前都市整備事業 千円、 自治体管路その1工事(紫波中央駅前二丁 備総合交付金事業 目6号線) 23,625千円、町道紫波中央駅前南北 線連系設備工事 L=196.17m 16,001千円 285,000 50,231 50,231 20,092 0 27,100 0 0 3,039 141 都市計画課 開発行為変更設計業務 1,575千円、登記・図面作 成業務 1,652千円、上水道設置負担金(紫波中央 駅前二丁目5号線関連配水管整備工事L=92.6m, 紫波中央駅前南北線配水管整備工事L=146.3m) 11,935千円、紫波中央駅前南北線ガス本管支管敷 紫波中央駅前地区宅地造成事 設工事負担金等 1,216千円、駐車場舗装工 紫波中央駅前都市整備事業 業 A=1,680㎡カーポート1式 6,544千円、紫波中央駅前 地区2工区-A整備工事(暗渠敷設)L=128m 3,742 千円、紫波中央駅前二丁目5号線道路整備工事 2,459千円、その他工事 552千円、事務費 1,707 千円 28,000 31,382 31,382 0 0 0 0 0 31,382 142 都市計画課 土地区画整理事業 日詰駅前地区土地区画整理事 清算事務:2千円 業 500 2 2 0 0 0 0 0 2 143 都市計画課 木造住宅耐震改修事業 木造住宅耐震診断士派遣事業 木造住宅耐震診断士派遣事業(8戸) 540 216 216 108 54 0 0 0 54 144 都市計画課 木造住宅耐震改修事業 木造住宅耐震改修工事助成事 木造住宅耐震改修事業(2戸) 業 1,800 1,200 1,200 600 300 0 0 0 300 145 都市計画課 紫波町住宅リフォーム奨励 事業 紫波町住宅リフォーム奨励事業 住宅リフォーム奨励事業(34件) 4,000 2,792 2,792 726 0 0 0 0 2,066 146 都市計画課 都市計画事業 500 0 0 0 0 0 0 0 0 147 下水道課 公共下水道事業 157,400 168,816 168,816 83,950 0 78,200 4,756 1,910 0 148 下水道課 公共下水道事業 20,800 20,802 20,802 0 0 19,700 1,100 2 0 3,370 2,018 2,018 0 0 0 2,018 0 0 149 下水道課 公共下水道事業 整備手法、事業メニューの検討地域住民との意見 交換(未実施) 基幹事業 管路施設L=2,307m 整備人口75人 (136,273千円) 効果促進事業 管路施設L=602m 管路施設整備事業(補助事業) 整備人口68人(32,543千円) 計 管路施設 L=2,909m 整備人口143人南日詰・高水寺・平沢・ 二日町 管路施設整備事業(単独事業) 管路施設L=332m 整備人口9人 北日詰 古館駅前地区整備方針検討 公共下水道管路保全事業 150 下水道課 公共下水道事業 下水道台帳システム導入事業 151 下水道課 公共下水道事業 汚水処理場改築事業 152 下水道課 公共下水道事業 浄化センター運転等管理業務 路面補修 30箇所(1,013千円)、MHP点検清掃 25 箇所(1,005千円)、管路清掃0m(0千円)、緊急時レ ンタル協定賃借料(0千円)、緊急時業務支援委託 料(0千円) 下水道台帳システム保守料 872千円 下水道台帳整備L=1.9km 483千円 長寿命化計画策定、事業計画策定 包括的民間委託(新規5年契約)86,455千円 モニタリング業務委託998千円 1,320 1,355 1,355 0 0 0 1,355 0 0 15,300 13,080 13,080 6,540 0 0 0 6,540 0 96,476 87,453 87,453 0 0 0 87,453 0 0 7 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 実施計画 事業費 事業内容 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 153 下水道課 公共下水道事業 浄化センター施設等保全事業 汚泥・水質分析業務委託 4,478千円、産業廃棄物 リサイクル処理委託 16,061千円、施設・設備修繕 0千円、システムメンテナンス 468千円 28,703 21,007 21,007 0 0 0 21,007 0 0 154 下水道課 公共下水道事業 下川原ポンプ場電気・機械設備更新(123,520千円) 雨水施設整備事業(補助事業) 大坪川1号幹線分水工除塵機設置 耐震補強 (35,000千円)・分水工本体設置(63,000千円) 318,000 221,520 221,520 110,500 0 110,500 0 520 0 155 下水道課 公共下水道事業 雨水施設整備事業(単独事業) 7,200 5,204 5,204 0 0 0 0 5,204 0 156 下水道課 公共下水道事業 雨水施設管理業務 4,000 734 734 0 0 0 0 734 0 157 下水道課 農業集落排水事業 5,260 5,267 5,267 0 0 0 5,267 0 0 158 下水道課 農業集落排水事業 分水工作業ヤード造成工事 552㎡(4,200千円) 下川原ポンプ場財産処分委託(1,004千円) ポンプ場施設点検(154千円) 雨水管路清掃(580千円) 施設補修 0カ所 (0千円) 農業集落排水処理施設維持管 処理場管理業務委託(3年契約) 理業務 農業集落排水施設保全事業 機械設備点検566千円、機械修繕3,455千円 (処理施設) 泥処分12,816千円 汚 23,440 16,837 16,837 0 0 0 16,837 0 0 マンホール躯体補修 1カ所(1,466千円)、マンホールポンプ 点検清掃56カ所(2,119千円)、マンホール施設修繕 (914千円)、 緊急時レンタル協定賃借料(23千円)、 緊急時業務支援協定委託料(0千円) 6,808 4,522 4,522 0 0 0 4,522 0 0 57,766 25,627 25,627 8,532 0 13,100 3,924 71 0 27,957 22,541 22,541 0 0 0 22,541 0 0 2,550 2,804 2,804 0 0 0 2,804 0 0 1,500 1,019 1,019 0 0 0 0 1,019 0 303,000 415,800 415,800 103,022 6,801 152,200 19,016 103,072 31,689 159 下水道課 農業集落排水事業 農業集落排水施設保全事業 (管路) 160 下水道課 町管理型浄化槽事業 5人槽3基 事業費2,323千円、7人槽22基 事業費 管理型浄化槽市町村整備推進 19,836千円、10人槽3基 事業費3,440千円 浄化 事業 槽設置工事検査業務委託等 事業費28千円整備 人口125人 161 下水道課 町管理型浄化槽事業 管理型浄化槽維持管理業務 162 下水道課 町管理型浄化槽事業 163 下水道課 町管理型浄化槽事業 浄化槽維持管理業務 維持管理基数5人槽47基、 7人槽427基、10人槽32基、18人槽1基、25人槽1 基、30人槽3基、18人槽1基511基 浄化槽維持管理業務 維持管理基数5人槽10基、 管理型浄化槽維持管理業務(モ 7人槽45基、10人槽6基、21人槽1基、25人槽1基、 デル事業) 合計63基 管理型浄化槽モニタリング業務 浄化槽モニタリング業務委託 1,019千円 164 水道事業所 水道配水管更新事業(国庫 補助・単独事業) 配水管更新事業 補助:老朽管更新 DIP(NS)φ200 L=1,584.8m、 DIP(NS)φ150 L=691.8m、DIP(NS)φ100 L=14.5m、 DIP(NS)φ75 L=3,302.1m、EPφ200 L=17.5m、PP φ50~150 L=83.3m、国道推進工 5カ所 合計 L=5,694m 単独:配水管整備 DIP(NS-3)φ200 L=31.0m、 DIP(NS)φ150 L=205.7m、DIP(NS)φ100 L=94.4m、 DIPφ100 L=365.1m、DIP(NS)φ75 L=59.3m、PPφ 30~50 L=970.1m、水管橋移設 SUSφ200 L=9.4m、水管橋添架 PEφ75 L=7.0m、路面復旧工 (舗装)AS版t=5㎝ A=1,487.5㎡、配水管ブロック 化、消火栓設置 2基 合計 L=1,742.0m 補助:石綿管更新 DIP(NS)φ200 L=638.0m、PEφ 200 L=17.5m、DIP(NS)φ150 L=975.5m、DIP(NS)φ 75 L=1,143.4m 合計 L=2,774.4m 165 水道事業所 水道施設更新事業(単独事 業) 古館水源系施設更新事業 施設詳細設計業務(浄水場、配水池、管路)一式、 水道事業認可変更申請書作成(古館水系浄水方 式変更に伴う)一式、導水管測量設計業務(北上川 河川占用関係)一式、配水管設計積算業務一式 60,000 61,863 61,863 0 0 0 0 0 61,863 国道396号:配水管布設工 DIP(NS)φ75 L=1,332.0m、水管橋架設工 SUS 50A L=8.0m、推 進工 PPφ75 L=15.0m、路面復旧工(舗装) AS版 t=3~5㎝ A=3,176㎡、消火栓設置 1基、 町道:配水管布設工 PPφ20~50 L=745.3m、国道 推進工 PPφ50 L=11.0m×2カ所、水管橋添架工 PPφ40 L=9.4m、L=4.8m(2カ所)、路面復旧工(表層 工)A=211.0㎡、上層路盤工(舗装) A=125.0㎡ 81,865 60,116 60,116 0 0 47,800 6,723 0 5,593 166 水道事業所 未給水区域における配給水 未給水区域における配給水管 管整備事業(単独事業) 整備事業 8 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 167 水道事業所 168 水道事業所 169 水道事業所 細目 事業名 水道施設更新事業(国庫補 助・単独事業) 施設更新事業 岩手中部広域水道施設整備 費償還事業 岩手中部広域水道施設整備 費償還事業 水源開発・広域化対策事業出 資 水源開発・広域化対策事業補 助 170 水道事業所 水道施設巡回管理事業 水道施設巡回運転業務 171 水道事業所 172 水道事業所 給配水管理事業 給配水管理事業 有収率向上対策事業 給水図面情報化事業 173 水道事業所 給配水管理事業 水道配水管路図修正事業 174 水道事業所 水道施設更新事業 量水器交換業務 175 水道事業所 給配水管理事業 量水器検針業務 176 水道事業所 給配水管理事業 公営企業システム運用 177 水道事業所 給配水管理事業 公営企業システム運用 178 水道事業所 簡易水道施設更新事業 施設更新事業 179 水道事業所 簡易水道施設巡回管理事業 簡易水道施設巡回管理事業 事業内容 実績額 補助:片寄配水池次亜注入ポンプ更新 次亜注入 ポンプ・付属機器一式、片寄配水池水位計更新 水 位計(投込式)一式、赤沢配水池計装盤更新 計装 盤一式、赤沢ポンプ室水位計更新 水位計(投込 式)一式 単独:黒森加圧ポンプ更新 多段式加圧ポンプ一 式、旧佐比内配水池水位計更新 水位計(投込式) 一式 38,900 62,223 建設事業企業債償還元金出資金 15,846 15,845 建設事業企業債償還利息補助金 2,051 2,051 95,000 96,038 3,000 1,080 3,675 1,363 水道施設巡回点検、維持管理 68施設(第三者委 託) 配水管漏水調査(二日町地区) データ入力 新規・改造 380件 管路管理システム保守、管路データ更新管路詳細 図データ化 量水器交換業務委託:1,801件(φ13~75) 量水器検針業務委託 10人(平均11,190件/月) 夏 季:8,332,370円(9ヵ月分)、冬季:3,389,200円(3ヵ 月分)合計11,721,570円(134,282件) ※H24年度以 降、外部委託を検討 水道料金システム賃借料 @214,200×12ヵ月 企業会計システム賃借料 1,404,264円(年額)○ ハードウエア@42,808×12ヵ月○ソフトウエア @74,214×12ヵ月企業会計システム保守業務委託 料 608,004円(年額)○ハードウエア@5,691×12ヵ 月○ソフトウエア@44,976×12ヵ月 船久保配水池次亜塩素注入ポンプ更新中平浄水 場濁度計センサー交換 簡易水道施設巡回点検、維持管理 16施設 (第三者委託) 180 水道事業所 岩手中部広域水道施設更新 中部広域水道資産更新に対す 出資額:263,409千円×1/3×14.6%=12,819千円 事業 る水道広域化促進事業出資 (出資債活用予定) 181 水道事業所 借入 起債額 元金償還額 S59 23,200,000円 →1,647,851+3,661,527円、S60 40,000,000円→ 下水道事業施設整備既往債 下水道事業施設整備起債元金 2,534,906+8,620,189円、S61 25,000,000円→ 1,409,286+6,419,645円、S62 21,300,000円→ 償還事業 償還出資 1,130,776+6,572,770円、S63 26,000,000円→ 1,307,007円 合計33,303,957円 182 水道事業所 実施計画 事業費 借入 起債額 利息償還額 S59 23,200,000円 20,850円 S60 40,000,000円 0円 S61 下水道事業施設整備既往債 下水道事業施設整備起債利息 25,000,000円 0円 S62 21,300,000円 償還事業 償還補助 24,373+53,763円 S63 26,000,000円 499,033円 合計598,019円 一般 水道 62,223 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 16,128 0 26,800 0 16,128 3,167 15,845 0 0 0 0 0 15,845 2,051 0 0 0 0 0 2,051 96,038 0 0 0 0 0 96,038 3,675 1,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675 1,363 4,410 1,862 1,862 0 0 0 0 0 1,862 8,333 7,606 7,606 0 0 0 0 0 7,606 11,936 11,722 11,722 0 0 0 0 0 11,722 2,571 2,571 2,571 0 0 0 0 0 2,571 2,013 2,013 2,013 0 0 0 0 0 2,013 5,000 0 0 0 0 0 0 0 18,500 16,022 16,022 0 0 0 0 0 13,821 8,030 12,819 33,304 589 599 9 12,819 33,304 599 0 0 0 0 0 0 12,800 0 0 0 0 0 備考 12月補正 0 △2,006千 円 16,022 0 専決補正 △1,002千 円 1/10当初 協定 19 13,821千 円 3/25変更 協定 12,819千 円 0 12月補正 6,573千円 33,304 3月補正 18,702千 円 0 12月補正 164千円 繰上償還 時利息 24,373円 599 通常償還 利息 573,646円 当初予算 額 588,044円 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 183 総務課 交通安全対策事業 交通指導車管理事業 184 総務課 消防事業 消防車両整備事業 185 総務課 消防事業 消防屯所建設事業 事業内容 交通指導車の維持管理 2台 トヨタノア(22-9 6)平成24年式 平成24年度更新 日産エキス パート(9-21)平成13年式 燃料費、修理費、点 検代、保険料、自動車重量税 簡易無線機電波利 用料 消防ポンプ自動車更新 CD-Ⅰタイプ43分団4 部昭和60年購入 4分団2部 屯所整備用地造成 1,292千円 屯所 解体 735千円 3分団4部 屯所設置 887千円 186 総務課 消防事業 消防水利整備事業 防火水槽(40t) 東部地区 1基 円消火栓設置 工事費負担金 (西部・東部地区各1基) 439千円 消火栓維持管理負担金 修理10基及び維持管理 費 1,000千円消火栓設置工事費負担金 1基(赤 沢地区) 6,723千円 配水管φ75 L=965m、新設 消火栓1基、舗装復旧L=965m、仕切弁N=3箇所 187 総務課 消防事業 消防無線デジタル化事業 基本設計(事業計画策定含む。)委託費負担金 1,700千円 188 総務課 防災対策事業 防災施設整備事業 189 総務課 防災対策事業 防災情報収集伝達システム整 備事業 190 総務課 防災対策事業 災害用備蓄品整備事業 191 総務課 行政情報化推進事業 例規システム維持管理事業 196 総務課 交通安全対策事業 交通安全対策一般事業 197 総務課 防犯対策事業 防犯対策一般事業 198 総務課 防犯対策事業 少年補導センター運営事業 199 総務課 消防事業 常備消防一般事業 200 総務課 消防事業 広域消防組合事業 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 526 526 0 0 0 0 0 526 18,700 18,060 18,060 0 0 13,200 0 0 4,860 2,800 2,914 2,914 0 0 0 0 0 2,914 11,243 8,162 8,162 0 0 0 0 0 8,162 2,100 1,700 1,700 0 0 0 1,700 0 消防救急 無線デジ 0 タル化整 備事業助 成金 0 0 0 0 3,242 3,057 3,057 0 0 0 0 0 3,057 60 0 0 0 0 0 0 0 0 例規データベースに係るシステム等使用料 1,690 千円 例規データベース維持管理及び更新費 2,060千 円(追録号数第41号~第44号) 4,977 3,750 3,750 0 0 0 0 0 3,750 地下タンク廃止 屋外タンク設置 1.0kl 2基 ・PFIアドバイザリー業務委託 9,091千円 ・PFI設 計・建設モニタリング業務委託 (提案書と施工状 況等の整合確認業務の支援 H26年度まで) 2,298 千円 ・その他経費(庁舎建設審議会報酬、事業者 選定委員会謝金、旅費等) 817千円 交通指導員報酬 28名分費用弁償・駐車料金事 業用消耗品・被服費負担金 交通安全広報啓発用資機材購入(チラシ、反射材 等)交通安全関係研修会等参加旅費(県民大会、 先進地研修等)交通安全関係団体補助金交通安 全看板電気料事務費(事務用消耗品代、郵便料、 電話料、駐車料) 防犯員報酬・旅費防犯活動及び広報啓発用資機 材購入(チラシ、ティッシュ等)紫波中央駅監視カメ ラ保守点検 198千円 その他防犯関係団体補助 金事務費(事務用消耗品代、郵便料、電話料、駐 車料) 少年補導センター補導員報酬・旅費「社会を明るく する運動」諸行事の企画運営補導業務及び非行 防止広報啓発に係る資機材(車両含む)の整備及 び維持管理事務費(事務用消耗品代、郵便料、電 話料、駐車料) 職員用の消防関係被服費 184千円 事務用消耗 品費(コピー代、コピー用紙代等) 411千円 旅 費・郵便料・電話料・駐車料 28千円 消防本部運営費負担金 24,880千円 消防署運営 費負担金 282,648千円 消防施設整備費負担金 18,907千円 備考 536 0 集中管理公用自動車更新事業 *H21リース車両の支払(12月分:384千円) 交通指導員設置事業 国保 0 本庁舎設備改修事業 交通安全対策事業 下水道 0 公有財産維持管理事業 195 総務課 水道 0 公有財産維持管理事業 新庁舎建設事業 一般 7,000 192 総務課 新庁舎建設事業 実績額 H24年度実施計画の事業内容は、庁内検討会だ が、未実施 防災気象情報システム 2,604千円(防災業務 1,823千円、氷雪対策781千円) 全国瞬時警報シ ステム保守 453千円 H24年度実施計画の事業内容は、トイレットペー パーだが、購入していない 193 総務課 194 総務課 実施計画 事業費 384 384 384 0 0 0 0 0 384 2,100 1,942 1,942 0 0 0 0 0 1,942 15,860 12,206 12,206 0 0 0 0 0 12,206 5,955 5,280 5,280 0 1,048 0 0 0 4,232 1,300 1,138 1,138 0 0 0 0 0 1,138 2,961 2,489 2,489 0 0 0 0 0 2,489 1,189 1,124 1,124 0 0 0 0 0 1,124 945 623 623 0 0 0 0 0 623 320,919 326,435 326,435 0 0 0 0 0 326,435 10 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 事業内容 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 201 総務課 防災対策事業 地域防災推進事業 町総合防災訓練 133千円 、非常用発電機等 (防災気象情報システム、全国 2,018千円、その他報酬・事務費・負担金等 6,778 瞬時警報システム保守除く) 千円 6,692 8,929 8,929 0 0 0 2,000 0 6,929 202 総務課 消防事業 消防演習事業 消防演習 一式 表彰記念品代 出動謝金 消耗 器材(煙火、会場設営用資材) 食糧費(懇親会、 お茶菓子代) その他資材借り上げ、事務用品 3,217 3,284 3,284 0 0 0 0 0 3,284 203 総務課 消防事業 非常備消防一般事業 報酬 19,041千円 費用弁償 2,053千円 被服 1,654千円 消耗器材 693千円 その他負担金等 16,276千円 41,717 39,717 39,717 0 0 0 2 0 39,715 204 総務課 消防事業 消防団員教育訓練 支部大会出場隊負担金 650千円 消防資機材等 340千円 県大会負担金 200千円 1,578 1,190 1,190 0 0 0 0 0 1,190 205 総務課 消防事業 消防車両管理事業 消防車燃料代 740千円 消防車点検修理代 1,042千円 消防車の保険、自動車重量税 1,346 千円 6,022 3,128 3,128 0 0 0 0 0 3,128 206 総務課 消防事業 消防屯所管理事業 電気代 737千円、火災保険料 105千円 上下水 道料 1,060千円、小破修理 642千円、消防屯所 敷地借上料(18箇所) 617千円 3,043 3,161 3,161 0 0 0 0 0 3,161 207 総務課 防災対策事業 287 35 35 0 0 0 0 0 35 208 総務課 防災対策事業 209 総務課 国際交流事業 210 企画課 二酸化炭素排出抑制事業 211 企画課 交通対策事業 212 企画課 交通対策事業 213 企画課 市民活動支援事業 214 企画課 市民活動支援事業 215 企画課 市民活動支援事業 216 企画課 地域自治支援事業 防災会議委員報酬 20千円、費用弁償 5千円、土 砂 10千円 費用弁償 48千円、北上川上流盛岡地区合同水 水防訓練事業 防訓練負担金 150千円 国際交流協会支援事業 ・国際交流協会助成金 162千円 紫波中央駅東パーク&ライド整 ・紫波中央駅東側駐車場付帯通路実施設計 事業 備事業 費793千円 コミュニティバス運行事業 ・コミュニティバス運行事業費補助 ・地域バス交通等支援事業 計 3,724千円 長岡 地域交通等支援事業 線(県単) 1,104千円 大迫紫波中央駅線(町単) 2,620千円 犬渕線(町単) 0千円 水防一般事業 市民活動支援センター運営事 業 市民活動支援センター 開設時間 13:00~19:00 (コーディネーター活動時間:6時間) 運営委託費 1,799千円 第三庁舎回線使用料17千円 交流館電 話料43千円 プロバイダー料13千円 コーディネーター養成フォローアップ講座企画運営 委託料 500千円 NPO活動支援講座講師謝礼 0千円 地域づくり活動支援事業 地域づくり活動支援補助金 7団体 1,000千円 地区創造会議企画運営委託料 1地区×500千円 地区創造会議開催と地区ビジョ 赤沢 地域づくり活動の支援 ファシリテーターの ン作成支援 派遣232千円 コミュニティ施設等整備補助事 コミュニティ施設等整備事業補助 1施設 1,188千 業 円 まちづくり人材育成事業 225 企画課 行政情報化推進事業 226 企画課 行政情報化推進事業 広報誌発行事業 ポータルサイト運営事業 有線放送広報事業 情報系システム運用事業 基幹系システム(住基・税務)運 用事業 基幹系システム(財務会計)運 用事業 0 0 198 0 0 162 1,000 793 793 0 0 0 0 0 793 16,200 13,500 13,500 0 0 0 0 0 13,500 3,027 3,724 3,724 0 552 0 0 0 3,172 4,350 1,872 1,872 0 0 0 0 0 1,872 1,000 500 500 0 0 0 0 0 500 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 1,000 1,100 732 732 0 0 0 0 0 732 1,188 0 0 0 0 0 1,188 0 0 0 0 0 9,812 ITサポートセンター運営 情報交流プラザ移転(家賃 負担分600千円減) 2,737 2,860 2,860 0 0 0 0 0 2,860 情報交流館運営管理事業 58,425千円 人件費 町直接雇用職員7人(一般職含む) 27,700千円 業務委託料 NPO司書等人員 5人含む 10,185千 円 共益費 光水熱費、各種保守等 5,508千円 需用費 準備図書・年次購入 7,998千円 その他 経費 設備等保守、使用料、補助金等 7,034千円 70,100 58,425 58,425 0 0 0 12,992 0 45,433 広報紙発行 ポータルサイト運営 有線放送広報事業 情報系システム運用事業 16,800 1,044 3,150 13,081 16,825 1,051 3,150 14,622 16,825 1,051 3,150 14,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,101 0 0 0 0 0 0 0 15,724 1,051 3,150 14,622 基幹系システム(住記・税務)運用事業 25,676 27,754 27,754 0 0 0 0 0 27,754 基幹系システム(財務会計)運用事業 10,026 8,751 8,751 0 0 0 0 0 8,751 ITサポートセンター運営事業 広聴・広報事業 広聴・広報事業 広聴・広報事業 行政情報化推進事業 0 0 9,812 地域情報化推進事業 企画課 企画課 企画課 企画課 0 0 1,188 219 企画課 221 222 223 224 0 0 9,812 地域公共ネットワーク保守事業 地域公共ネットワーク運用保守 情報交流館運営管理事業 198 162 1,000 地域自治支援事業 地域情報化推進事業 情報交流館運営事業 198 162 8,854 217 企画課 218 企画課 220 企画課 287 162 11 備考 277千円 予算流用 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 227 企画課 228 企画課 229 企画課 230 企画課 細目 事業名 事業内容 ・予算・決算・財務状況の公表・公有財産データ整 備事業(建物) 紫波中央駅前都市整備事業民間活力誘導業務 オガール地区エリアマネジメント、住宅地分譲促 紫波中央駅前町有地活用事 紫波中央駅前民間活力誘導業 進、デザイン調整、民間投資誘導市場調査、オ 業 務事業 ガール地区PR、コンセプトブック作成、住宅事業者 会議 紫波中央駅前住宅地分譲広 分譲広告委託モデルハウス事 【次年度繰延べ】 告事業 業の実施 市民参加推進会議委員謝金 委員数7人 1回 2 協働推進事業 市民参加推進事業 千円 年間6回 財政事務 財務状況公表 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 10,000 3,045 3,045 0 0 0 0 0 3,045 12,000 8,654 8,654 0 0 0 0 0 8,654 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 154 78 78 0 0 0 0 0 78 緑の大通り運営管理事業費 管理業務委託料 158千円 清掃業務委託料 12千円 草取り委託 料 8千円 交通整理業務委託料 0千円 除雪業 務委託料 0千円 乗用芝刈機ほか購入費 946千 円 消耗品等 93千円 5,000 1,217 1,217 0 0 0 0 0 1,217 231 企画課 紫波中央駅前町有地活用事 オガール東広場管理事業 業 232 企画課 情報交流館整備事業 情報交流館及び緑の大通り周 知イベント事業 情報交流館オープニングイベント H24.6図書館 オープニングイベント H24.9情報交流館周知 促進イベント 2回 1,000 461 461 0 0 0 0 0 461 233 企画課 町内サイン整備事業 サイン(案内標識、著名地点)整 紫波中央駅前駐車場入口 1箇所、国道4号紫波 備事業 中央駅口交差点 1箇所 3,750 1,490 1,490 0 0 0 0 0 1,490 234 企画課 235 企画課 236 企画課 公民連携推進区域等民間誘導 【次年度繰延べ】 可能性調査事業 多目的グラウンドネットフェンス 温泉保養公園管理運営事業 【事業の取りやめ】 設置事業 紫波中央駅周辺の整備 男女共同参画社会推進事業 男女共同参画推進計画策定事 男女共同参画推進計画策定準備費用 950千円 業 237 税務課 税の賦課徴収業務 町税納税通知書作成業務委託 238 税務課 税の賦課徴収業務 確定申告支援システム運用 239 税務課 税の賦課徴収業務 固定資産システム運用 0 0 0 950 439 439 0 0 0 0 0 5,700 5,606 5,606 0 0 0 0 0 5,606 3,820 3,895 3,895 0 0 0 0 0 3,895 2,721 2,611 2,611 0 0 0 0 0 2,611 0 0 0 0 783 0 0 0 0 6,048 コンビニ収納代行手数料 コンビニ代行手数料 15,000円×12月×1.05=189,000円 コンビニ収納 手数料 58円×18,237件×1.05=1,110,629円 1,449 1,300 1,300 0 0 0 0 0 1,300 滞納整理システム導入 システム使用料 2,814千円 内基幹システム 1,933千円 連携システム 881千円 2,847 2,814 2,814 0 0 0 0 0 2,814 私立幼稚園就園奨励費・運営 費等補助事業 私立幼稚園就園奨励費補助 34,278千円 私立 幼稚園運営費補助 1,050千円 私立幼稚園預か り保育事業補助 1,500千円 被災幼児就園支援 事業費補助 921千円 33,200 37,749 37,749 8,225 920 0 0 0 28,604 税の賦課徴収業務 245 学務課 学習指導事業 ワン・バイ・ワンサポート事業 246 学務課 学習指導事業 スクールヘルパー等配置事業 ボランティアチューターの学校派遣 400千円 スクールヘルパー配置(12人) 13,166千円、複式 学級指導講師配置(3人) 6,996千円 教師用教科指導書購入 中学校4,988千円 小学 教科指導書活用事業 校509千円 社会科副読本活用事業 社会科副読本作成 1,400部 小中学校外国語指導事業 ・小学校外国語指導助手(1人) 3,737千円 ・オーストラリア連邦 (中学生12人、引率教諭 2 中学生国際交流海外派遣事業 人) 251 学務課 教育振興事業 学校図書コーディネーター配置 学校図書アシスタントコーディネーター配置事業専 事業 任(1人) 623千円 アシスタント(8人) 1,302千円 252 学務課 253 学務課 教育振興事業 学校施設整備事業 適応支援相談員等配置事業 日詰小学校プール改築事業 適応支援相談員配置(4人) 4,504千円 プール改築工事実施設計業務 2,730千円 500 400 400 0 0 0 0 0 400 22,329 20,162 20,162 0 0 0 0 0 20,162 7,300 5,497 5,497 0 0 0 0 0 5,497 3,000 2,066 1,992 3,737 1,992 3,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,992 3,737 2,480 2,730 2,730 0 0 0 2,639 0 91 1,913 1,925 1,925 0 0 0 0 0 1,925 4,824 6,962 4,504 2,730 4,504 2,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,504 2,730 12 一部繰越 2,896千円 一部繰越 3,000千円 平成24年 度 生涯 439 学習課か ら企画課 へ 0 243 税務課 国際理解教育推進事業 0 0 0 町税等コンビニ収納 250 学務課 0 0 783 税の賦課徴収業務 学習指導事業 0 0 6,048 242 税務課 学習指導事業 国際理解教育推進事業 0 0 783 固定資産評価替業務 247 学務課 0 6,048 地方税ポータルシステム運用 税の賦課徴収業務 248 学務課 249 学務課 システム使用料 406千円 地方電子化協議会負 担金 377千円 路線価公開データ作成 520千円 地価修正鑑定 215千円 標準地選定検証 5,313千円 0 0 790 税の賦課徴収業務 241 税務課 子育て事業 固定資産管理システム保守料 1,628千円 家屋計 算システム使用料 731千円 保守料 252千円 0 0 5,935 240 税務課 244 学務課 町税納税通知書等作成業務委託 5,606千円 (内 訳) システム使用料 2.843千円 保守料 1,052千円 8,000 11,000 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 事業名 254 学務課 学校施設整備事業 小・中学校施設営繕事業 255 学務課 学校施設整備事業 小・中学校施設保守管理事業 事業内容 小学校施設営繕工事 13,645千円(赤石小防球 ネット張替工事872千円ほか工事3件、小破60件)、 中学校施設営繕工事 3,219千円(工事 0件、小 破24件) 小・中学校各種管理業務 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 32,700 16,864 16,864 0 0 0 0 0 16,864 15,819 16,194 16,194 0 0 0 0 0 16,194 93,345 90,760 90,760 45,832 0 44,500 0 0 428 256 学務課 学校施設整備事業 学校施設耐震化事業 小学校耐震補強工事 2,469千円 工事監理業務 126千円 水分・校舎(S53) 中学校耐震補強工事 86,695千円 工事監理業務 1,470千円 一中・西 校舎(S55) 257 学務課 学校教育設備整備事業 教育用情報機器整備事業 小学校 12,102千円(パソコン345台、サーバー13 台、プリンター43台、プロジェクター11台)、中学校 9,003千円(パソコン148台、サーバー3台、プリン ター9台、プロジェクター3台)、ライセンス使用料 445千円 30,782 21,550 21,550 0 0 0 0 0 21,550 258 学務課 学校教育設備整備事業 学校校務用情報機器整備事業 小学校 6,205千円(パソコン190台、サーバー6台、 プリンター11台)、中学校 2,955千円(パソコン86 台、サーバー3台、プリンター16台)、ライセンス使 用料 306千円 9,160 9,466 9,466 0 0 0 0 0 9,466 259 学務課 学校教育設備整備事業 学校備品整備事業 22,900 16,075 16,075 503 0 0 0 0 15,572 260 学務課 学校教育設備整備事業 学籍管理システム整備事業 2,000 2,625 2,625 0 0 0 0 0 2,625 261 学務課 学校保健・安全管理事業 スクールガード配置事業 609 458 458 220 0 0 0 0 238 262 学務課 学校保健・安全管理事業 学校健康管理事業 10,657 9,414 9,414 24 0 0 1,207 0 8,183 263 学務課 学校保健・安全管理事業 スクールバス運行事業 10,711 12,260 12,260 0 0 0 0 0 12,260 264 学務課 他団体負担金・補助金交付 事業 児童・生徒大会参加費補助事 業 2,000 1,593 1,593 0 0 0 0 0 1,593 265 学務課 他団体負担金・補助金交付 事業 2,167 2,167 2,167 0 0 0 0 0 2,167 266 学務課 子育て支援事業 36,816 32,235 32,235 52 995 0 0 0 31,188 267 学務課 子育て支援事業 517 675 675 228 0 0 0 0 447 4,846 6,095 6,095 0 0 0 0 0 6,095 管理備品の購入 5,638千円 教材備品の購入 9,398千円 理科教育備品の購入 1,039千円 教育システム導入費用 2,625千円 スクールガードリーダー配置(1人が各小学校を巡 回)スクールガードボランティアの配置(各小学校ご とに人選:136人) 児童生徒各種健診業務委託 4,284千円 教職員 健康診査業務委託 2,349千円 就学時健診業務 委託料 17千円 災害共済給付加入に係る負担金 2,764千円 赤沢小スクールバス運転業務委託 2,440千円 赤沢 小スクールバス維持管理費1, 080千円 紫波二中スクー ルバス運転業務委託(2人)5,883千円 紫波二中ス クールバス維持管理費(2台) 2,857千円 児童・生徒各種大会参加費補助 紫波郡地方教育委員会連絡協議会負担金 1,004 学校教育調査研究事業 千円 盛岡教育事務所管内教育振興協議会負担 金 1,163千円 ・要保護児童生徒就学援助費(中学校129千円)・ 就学援助費支給事業 準要保護児童生徒就学援助費(小学校14,722千 円、中学校17,384千円) 特別支援教育就学奨励費支給 ・特別支援学級就学奨励費 小学校603千円、中 事業 学校72千円 268 学務課 学習指導事業 学力分析・授業改善事業 269 学務課 学習指導事業 就学支援事業 270 学務課 学習指導事業 教職員指導力向上事業 271 学務課 教育振興事業 道徳性分析・指導改善事業 272 学務課 教育振興事業 学校図書購入 273 学務課 教育振興事業 小・中学校管理事業 ・標準学力検査用紙 小学校(2年~6年)、中学校 (全学年) 2,572千円・知能検査用紙 小学校(2・ 4・6年)、中学校(全学年) 542千円・研究紀要等 印刷 449千円・教育研究所委員報酬 540千円 ・ 社会科副読本印刷 1,992千円 ・就学支援委員会委員報酬 45千円、就学支援委 員会委員・調査員費用弁償(会議・検査等) 107千 円、知能検査等消耗品 24千円 ・派遣指導主事設置給与費負担金 5,552千円 ・道徳・マルチ検査用紙 小学校(3年・5年)、中 学校(1年・2年) 644千円 学校図書購入費 小学校3,650千円 中学校2,500 千円 学校管理費、教材消耗品、学校公開指定校印刷 代(片寄小、紫波三中) ・ダニアレルゲン測定業務委託 各校3室 103千 円・室内空気環境測定業務委託(化学物質 467千 円、一般空気 81千円)・照度検査、プールサイド 環境調査(薬剤師報酬で対応) 274 学務課 学校保健・安全管理事業 学校環境衛生検査事業 275 学務課 学校保健・安全管理事業 276 学校給食事業 学校保健会支援事業 学校保健会運営費補助金 120千円 重油地下タンク消防法合致改修 地上タンク設置工事 1,785千円 事業 学校給食センター 304 176 176 0 0 0 0 0 176 5,000 5,552 5,552 0 0 0 0 0 5,552 680 644 644 0 0 0 0 0 644 5,650 6,150 6,150 0 0 0 500 0 5,650 25,328 24,566 24,566 0 0 0 0 0 24,566 1,192 651 651 0 0 0 0 0 651 120 120 120 0 0 0 0 0 120 1,797 1,785 1,785 0 0 0 0 0 1,785 13 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 277 担当課 学校給食センター 278 生涯学習課 279 生涯学習課 細目 事業名 事業内容 ボイラ関係施設機能維持改修・ 定期清掃 341千円 定期性能検査 55千円 維持管理事業 青少年健全育成環境整備事 放課後子ども教室事業 放課後子ども教室636千円 業 地域ボランティア活動支援・読書推進ボランティア 30千円×3団体・学社融合ボランティア 120千円 青少年健全育成環境整備事 地域ボランティア支援事業 ×1団体・学校図書室開放ボランティア @1千円× 業 107回 学校給食事業 280 生涯学習課 公民館管理運営事業 公民館運営事業 281 生涯学習課 公民館管理運営事業 公民館改修事業 282 生涯学習課 公民館管理運営事業 公民館管理事業 283 生涯学習課 勤労青少年ホーム管理運営 勤労青少年ホーム運営事業 事業 284 生涯学習課 勤労青少年ホーム管理運営 勤労青少年ホーム改修事業 事業 285 生涯学習課 公民館講座教室開設事業4,034千円 公民館事務 機器借上1,515千円 公民館事業費用4,555千円 公民館関係非常勤職員報酬31,203千円 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 698 396 396 0 0 0 0 0 396 503 636 636 0 626 0 0 0 10 370 317 317 0 0 0 0 0 317 41,252 41,307 41,307 0 0 0 0 0 41,307 23,400 1,470 1,470 0 0 0 0 0 1,470 21,217 23,230 23,230 0 0 0 0 0 23,230 11,437 11,377 11,377 0 0 0 0 0 11,377 耐震診断1,701千円 1,600 1,701 1,701 0 0 0 0 0 1,701 勤労青少年ホーム管理運営 勤労青少年ホーム管理事業 事業 維持管理費用(光熱費、清掃、管理用消耗品、消 防施設点検、火災保険料、ピアノ調律代、小破修 理費等)1,658千円 6,279 1,658 1,658 0 0 0 0 0 1,658 286 生涯学習課 文化財事業 文化財保存保護事業 文化財調査員報酬等49千円 文化財専門調査員 報酬等2,087千円 公用車(軽貨物)管理131千円 参考図書・消耗品等90千円 岩手県文化財愛護協 会負担金13千円 6,820 2,370 2,370 0 13 0 0 0 2,357 287 生涯学習課 文化財事業 埋蔵文化財発掘調査事業 調査費用7,467千円(個人住宅、鎌倉街道、比爪 館:下水道関連) 調査指導者(外部)招聘に係る謝 金40千円 発掘調査整理事務所維持管理経費(光 熱費、保険代)230千円 岩手県史跡整備協議会負 担金13千円 発掘調査報告書印刷1,343千円 5,484 9,093 9,093 0 3,612 0 0 0 5,481 288 生涯学習課 管理事業:保守点検業務委託2,384千円、光熱水 費3,082千円(灯油・電気・上下水道)、清掃業務委 託512千円、くん蒸業務委託1,299千円、その他 野村胡堂・あらえびす記念館 野村胡堂・あらえびす記念館管 1,084千円(修繕費、消耗品等)計8,361千円 管理運営事業 理運営事業 運営事業:運営業務委託10,030千円(受付案内 4,838・講座開設858・収蔵資料整理4,334)、記念講 座782千円、館長報酬2,455千円 その他2,703千 円(審議会・広告料等)計15,970千円 28,330 24,331 24,331 0 0 0 0 0 24,331 289 生涯学習課 体育施設管理事業 357 357 357 0 0 0 0 0 357 290 生涯学習課 体育施設管理事業 37,272 35,214 35,214 0 0 0 0 0 35,214 291 生涯学習課 体育施設管理事業 多目的スポーツ施設管理事業 受付等業務委託料3,592千円 施設管理業務委託 料2,296千円 交流公園緑地管理委託料1,092千 円 施設保険料247千円 水道光熱費等4,992千円 82,226 12,219 12,219 0 0 0 0 0 12,219 292 生涯学習課 生涯スポーツ事業 体育団体育成事業 紫波町体育協会運営費補助21,547千円 紫波社 会体育振興会運営費補助4,681千円 27,335 26,228 26,228 0 0 0 0 0 26,228 293 生涯学習課 生涯スポーツ事業 9,735 10,014 10,014 0 0 0 0 0 10,014 294 生涯学習課 競技スポーツ事業 295 生涯学習課 自転車競技振興事業 296 生涯学習課 青少年健全育成事業 297 生涯学習課 青少年健全育成事業 赤沢基幹集落センター耐震診断 1,470千円 志和公民館施設賃貸借1,436千円 公民館・農林 業施設管理委託7,364千円 施設維持管理費用 13,524千円 機器借上げ906千円 勤労青少年ホーム運営2,085千円 勤労青少年 ホーム自治会活動費補助600千円 出会い支援協 議会補助金270千円 岩手県勤労青少年ホーム協 議会負担金33千円 館長・指導員報酬共済費 8,389千円 実施計画 事業費 総合体育館起因受信障害解消用共同アンテナ撤去 工事357千円 指定管理料30,602千円 施設補修等 キュービクル改 紫波運動公園内施設管理事業 修工事2,194千円 施設保険料756千円 その他 1,662千円 体育施設改修事業 スポーツ教室・レクリエーション スポーツ教室・レクリエーション事業委託 事業 岩手県民体育大会派遣3,736千円 全国大会等出 競技力向上支援事業 場費費補助450千円 自転車競技場改修事業 バンク改修設計委託3,570千円 家庭教育講演会開催助成250千円 社会参加活動 実践交流集会開催助成52千円 社会参加活動中 教育振興運動事業 堅リーダー研修開催18千円 いわて希望塾事業参 加補助金9千円 青少年育成委員(1人)活動費12 千円 成人式開催事業 成人式開催費780千円 5,185 4,186 4,186 0 0 0 0 0 4,186 5,513 3,570 3,570 0 2,380 0 0 0 1,190 426 341 341 0 250 0 0 0 91 808 780 780 0 0 0 0 0 780 14 備考 総合計画実施計画 平成24年度課別実績(繰越及び計画外含まず) (単位:千円) № 担当課 細目 298 生涯学習課 芸術文化事業 299 生涯学習課 文化財事業 300 生涯学習課 文化財事業 301 生涯学習課 302 生涯学習課 303 生涯学習課 304 生涯学習課 事業名 事業内容 芸術文化事業 紫波町芸術文化協会運営費補助金80千円 紫波町芸能保存会運営費補助金 225千円 公演 無形民俗文化財伝承活動事業 時交通費補助(マイクロバス) 63千円 八戸交流時 出演団体謝金 50千円 文化財保護啓発事業 文化財説明板・標柱作成料21千円 山屋経塚土地 借上料 9千円 川原毛瓦窯跡管理費48千円 夜間照明施設鍵管理人賃金128千円 ナイター照 明電気料502千円 消耗品代34千円 社会体育施 設保険354千円 岩手国体自転車競技開催準備 岩手国体紫波町実行委員会設立準備費用ほか 自転車競技振興事業 事業 1,253千円 紫波町連合婦人会運営費補助180千円 男女共 男女共同参画社会推進事業 男女共同参画啓発事業 同参画研修会等旅費10千円 男女共同参画サポーター養成 男女共同参画サポーター養成講座派遣経費 2千 男女共同参画社会推進事業 事業 円 生涯スポーツ事業 学校体育施設開放事業 実施計画 事業費 実績額 一般 水道 下水道 国保 後期高齢 介護 国支出金 県支出金 地方債 特定財源 繰入金 一般財源 80 80 80 0 0 0 0 0 80 338 338 338 0 0 0 0 0 338 1,928 78 78 0 0 0 0 0 78 1,062 1,018 1,018 0 0 0 0 0 1,018 1,981 1,253 1,253 0 0 0 0 0 1,253 370 190 190 0 0 0 0 0 190 34 2 2 0 0 0 0 0 2 15 備考
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